de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | Sistema ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DIVERSOS PROCESSOS LICITATORIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2016 | 8834.78 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2016 | 4750.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO AMBULÂNCIA, FIORINO ANO 2013, FLEX, PLACA OFH - 7065/PB, CONF. PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/15, CONTRATO Nº 00036/2015, VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, PERIODO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 05/01/2016 | 460.60 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº 000.000.173 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2016 | 220.60 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº 000.000.172. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2016 | 182.00 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE 35 (TRINTA E CINCO) GARRAFÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS AO PSF, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 353 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2016 | 119.26 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE 14 (QUARTOZE) GARRAFÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS E 01 (UM) BOTIJÃO 13 KG, DESTINADOS AO SAMU, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 352 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2016 | 129.66 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE 16 (DEZESSEIS) GARRAFÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS E 01 (UM) BOTIJÃO 13 KG, DESTINADOS AO CAPS, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 351 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2016 | 800.00 | 00000814146414 | MÁRIO MÁRCIO PEREIRA DIAS CHAVES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 01 (UM) PLANTÃO DE 12 HR, DOS SERVIÇOS DE PLANTÕES EXTRAS COMO MEDICO CRM Nº 8852/PB, NA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2016 | 2400.00 | 00001254473459 | DANIEL BRAGA CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 01 (UM) PLANTÃO DE 12 HRS E 01 (UM) DE 24 H, DOS SERVIÇÕS DE PLANTOES EXTRAS COMO MEDICO, NA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA), DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2016 | 5600.00 | 00005376042430 | CLEVANILDO BRITO DE SOUSA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) PLANTÃO DE 24 HRS E 01 (UM) DE 12 HRS, DOS SERVIÇOS DE PLANTÕES COMO MEDICO CRM Nº 0009981/PB, NA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 06/01/2016 | 485.92 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 07/01/2016 | 780.00 | 09304782000127 | MAGNETOM - IMAGEM EM RESSONÂNCIA MAGNETICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. AO EXAME DE RESSONANCIA MAGNÉTICA DA COLUNA CERVICAL COM CONTRASTE DA PACIENTE MARIA DE LOURDES DE ARAUJO, A SER REALIZADO NA DATA 08/01/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 07/01/2016 | 193.25 | 11611189000175 | MARIA JOSE MACEDO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.354 EM ANEXO DATADO EM 07/01/2016, DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 07/01/2016 | 176.80 | 00003736999488 | TEREZINHA JERÔNIMO SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO, REF. A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEU FILHO GILSON JOEL DE SOUSA, CONFORME RECEITA, REQUERIMENTO DA SOLICITANTE, DOAÇÃO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 07/01/2016 | 246.11 | 11611189000175 | MARIA JOSE MACEDO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.353 EM ANEXO DATADO EM 07/01/2016, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 08/01/2016 | 156.35 | 00063997266468 | ADELIA FERNANDES PAJEU | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SRª ADÉLIA FERNANES PAJEU, CONFORME REQUERIMENTO DA SOLICITANTE, RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005 EA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 11/01/2016 | 600.00 | 14312386000181 | SANI - SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA NOVAS IDEAIS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. AO EXAME DE RESSONANCIA DO CRANIO COM SEDAÇÃO A SER REALIZADO NO DIA 13/01/2016 NA PACIENTE: ALANE VITORIA DA SILVA SANTOS, CONF. NF Nº 1000155. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 11/01/2016 | 800.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 01 (UM) EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO COM CONTRASTE E SUPORTE ANESTESICO REALIZADO NA MENOR ALANE VITORIA DA SILVA SANTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, O PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 01.2016.005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 11/01/2016 | 540.00 | 00012601783400 | FELIPE PAULINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACAS NPT - 4975, NQD - 9075, OFA - 4698, KAP - 3678, OXO - 7506, NPT - 4465, VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 11/01/2016 | 420.00 | 00088567303400 | IVANILDO LIMA SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISÃO GERAL NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DO VEICULO DE PLACA OFA - 4698, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 11/01/2016 | 350.00 | 00007933123457 | FABIO EVANGELISTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NA MALA, CAMA E REVISÃO NAS PORTAS LATERAIS NO VEICULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA NPT - 4975, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 11/01/2016 | 280.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A POLICLINICA BENJAMIN GOMES MARANHÃO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, REF. AO CDC Nº 5/126.347/7 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 11/01/2016 | 93.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DAS MEDICAS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, REF. AO CDC DE Nº 5/1292082-3 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 11/01/2016 | 59.62 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL DA POLICLINICA BENJAMIM GOMES MARANHÃO, CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, REF. A MATRICULA DE Nº 06849661-3 E INSC. DE Nº 167.001.0288.0673. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 11/01/2016 | 154.57 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCINOA A RESIDENCIA DAS MEDICAS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, LOCALIZADO NA RUA DR. JOSE MARANHAO, S/N- CENTRO, CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2015, REF. A MATRICULA DE Nº 06861452-7 E INSC. DE Nº 167.01.110.0165. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 11/01/2016 | 335.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DAS MEDICAS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL LOCALIZADO NA RUA DR. JOSE MARANHÃO S/N - CENTRO - ARARUNA/PB, CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, REF.A MATRICULA DE Nº 06861452-7 E INSC DE Nº 167.01.110.0165. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 11/01/2016 | 310.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAÚDE, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, REF. A MATRICULA DE Nº 06976706-8 E INSC. DE Nº 167.001.0145.0245 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 12/01/2016 | 2500.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSSSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA/PB, NO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONTRATO Nº 00049-2015, CONF. NF DE Nº 000220. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 12/01/2016 | 2500.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSSSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA/PB, NO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONTRATO Nº 00049-2015, CONF. NF DE Nº 000219. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 12/01/2016 | 1470.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONF. NF N º 1003977. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 12/01/2016 | 189.85 | 00091673992404 | MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SRª MARIA DA P. DE OLIVEIRA GOMES, CONFORME REQUERIMENTO DA SOLICITANTE, RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 12/01/2016 | 260.00 | 35490218000156 | TOMOSON LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 01 (UM) EXAME DE ULTRASONOGRAFIA DE AQUILES, TORNOZELO E PERNA ESQUERDA REQUISITADO PELA SRª MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 01.2016.002 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 12/01/2016 | 129.00 | 00003222512493 | JUNIOR TARGINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AR SR. JUNIOR T. DA COSTA, CONFORME REQUERIMENTO DA SOLICITANTE, RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 13/01/2016 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DA SERIE 53010532, DESTINADA A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 013221. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 14/01/2016 | 544.05 | 00050419579400 | CLOVES JOSE DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SR. CLOVIS JOSE DE PONTES, CONFORME REQUERIMENTO DA SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 14/01/2016 | 129.40 | 00003384688465 | MARLI ROCHA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SRª MARLI ROCHA DA SILVA, CONFORME REQUERIMENTO DA SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 14/01/2016 | 305.75 | 00000127915478 | EDUARDO TORRES DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SRº EDUARDO T. DA S. FILHO, CONFORME REQUERIMENTO DO SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART.2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 14/01/2016 | 60.90 | 00010849885426 | LAICE SILVESTRE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SRª LAICE SILVESTRE SOUSA, CONFORME REQUERIMENTO DA SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DALEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 14/01/2016 | 140.65 | 00008956415773 | MARCELO DE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SR. MARCELO DE A. SANTOS CONFORME REQUERIMENTO DO SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL,CONF. LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005 BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90 QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 14/01/2016 | 35.00 | 00006323701499 | MARIA BETANIA GUEDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SRª MARIA BETANIA GUEDES DA SILVA, CONFORME REQUERIMENTO DA SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 14/01/2016 | 56.85 | 00003608665498 | MARIA JOSE DUARTE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SRª MARIA JOSE DUARTE, CONF. LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 14/01/2016 | 60.80 | 00003386070485 | RONALDO CONFESSOR DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SR. RONALDO C. DOS SANTOS, CONFORME REQUERIMENTO DO SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005 BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 14/01/2016 | 410.00 | 41152521000141 | ITAUPEÇAS - ITAMAR COM. DE AUTOPEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO DE MICRO ONIBUS UNIDADE MÓVEL DE PLACA KAP - 3678, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE, CONF. NF DE Nº 000.001.233. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 14/01/2016 | 948.36 | 00005853988441 | ALINE JARDENIA ALMEIDA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER TERMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE PSICOLOGA, NO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPI, REF. AO PERIODO DE 10 DE DEZEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 14/01/2016 | 5945.00 | 00004019083487 | JOSE SALVINO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS COMO MEDICO CRM Nº 2069/PB, NO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 14/01/2016 | 44398.86 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. AS INTENAÇÕES HOSPITALARES, REALIZADOS NA COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 14/01/2016 | 17489.78 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. AOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS, REALIZADOS NA COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 14/01/2016 | 7289.14 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. AO IAC - INCETIVO DA ETAPA DE ADESÃO E ETAPA DE CONTRATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E DOS HOSPITAIS FILANTROPICOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE SUS, CONF. PORTARIA MS Nº 1.480 DE 20/06/2007 E 3.130 DE 24 DE DEZEMBRO DE 2008, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 14/01/2016 | 6316.66 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. AO INCETIVO DE INTEGRAÇÃO AO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - INTEGRAUS, CONFORME PORTARIA MS Nº 1.480 DE 20/06/2007, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 15/01/2016 | 9077.88 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE CONSUMO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 15/01/2016 | 100.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE 01 (UM) DE EXAME DO TIPO TESTE ERGOMETRICO, CONF. LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, SOLICITADO PELO SR. JOÃO PONTES DE ALCANTARA, CONF. DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 01.2016.00. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 18/01/2016 | 3281.10 | 10361247000197 | IRENILDA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO SAMU, CONF. NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 295 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 18/01/2016 | 5909.20 | 13160884000193 | MARIA SÔNIA GUEDES SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE Nº 384 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 19/01/2016 | 37.80 | 00004185359497 | FRANCIANA DA SILVA ALVES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SRª FRANCIANA DA SILVA ALVES, CONF. REQUERIMENTO DA SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005,BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 21/01/2016 | 800.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOGIA E ULTRASONOGRAFIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DE ANGIORRESSONANCIA SOLICITADO PELO SR. JAMILSON MARTINS TEIXEIRA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 01.2016.001 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 21/01/2016 | 240.00 | 09303967000117 | ORTOPAR - ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA DOAÇÃO DE UM COLETE TENSOR TORAXICO SOLICITADO PELA SRª ADRIANA DA SILVA PARA SUA FILHA MENOR DE IDADE ANA VITORIA TENORIO DA SILVA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕESFINANCEIRAS, CONFORME SOLICITÇÃO EM ANEXO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 01.2015.009 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 25/01/2016 | 4056.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLSA EM LONA PARA DISTRIBUIÇÃO AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 4295 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 25/01/2016 | 599.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONF. NF N º 1004019 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 25/01/2016 | 848.00 | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSP.P/AUTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO UNO VIVACE DE PALCA OXO - 7506, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.003.625 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 26/01/2016 | 390.14 | 11611189000175 | MARIA JOSE MACEDO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.364 EM ANEXO, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 26/01/2016 | 660.42 | 11611189000175 | MARIA JOSE MACEDO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.363 EM ANEXO DATADO EM 26/01/2016, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 27/01/2016 | 1000.00 | 00006609247145 | SONIA CUETO ROMERO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO REPASSE DA CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO (BOLSA ALIMENTAÇÃO) DESTINADA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 27/01/2016 | 1000.00 | 00006754803100 | MAYLEN EDUARDO AMEZAGA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO REPASSE DA CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO (BOLSA ALIMENTAÇÃO) DESTINADA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 27/01/2016 | 92.25 | 00003444440405 | JOSEFA MARIA DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, SOLICITADO PELA SRª JOSEFA MARIA DE ALBUQUERQUE, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO E REQUISIÇÃO MEDICA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 27/01/2016 | 95.00 | 00075987279453 | ROSANGELA DE MACEDO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORM LEI MUNICIPAL Nº 08/2005, BEM COMO ART. 2º § 1º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SEVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE, DE ACORDO COM REQUERIMENTO DO SOLICIANTE RECEITS EPARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 27/01/2016 | 540.00 | 41152521000141 | ITAUPEÇAS - ITAMAR COM. DE AUTOPEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OFA-4698, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE, CONF. NF-E Nº 000.001.251. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 27/01/2016 | 2970.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHÔA SOUZA & CIA LTDA | IMPORTANCIAEPENHADA PARA PAGT. DE CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL, AR COMPRIMIDO E OXIGENIO PPU, CONFORME NFE Nº 003.903, DESTINADOS AO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 27/01/2016 | 200.00 | 00075312824453 | ALICE MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE AJUDA DE CUSTO PAR PAGAMENTO DE EXAMES CARDIOLOGICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 08/2005 E LEI FEDERAL 8.080/90, SOLICITADO PELA PESSOA ACIMA CITADA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO, NO PROC. ADM Nº 01.2016.006. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 27/01/2016 | 47.05 | 00069620660404 | GERALDA DA SILVA BELMONT LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SRª. GERALDA DA SILVA BELMONT LIMA, CONFORME REQUERIMENTO DA SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 08/2205 E LEI FEDERAL 8080/90, QUE TRATA DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 27/01/2016 | 93.45 | 00004220212450 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SRA. MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 08/2005 E LEI FEDERAL 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOSDE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 27/01/2016 | 150.00 | 00007523804438 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEIO DE 01 (UMA) CONSULTA COM NEUROLOGISTA, SOLICITADA PELA SRA. MARIA DE FATIMA ALMEIDA SILVA, PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE JOÃO PEDRO DA SILVA COSTA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 08/2005, LEI FEDERAL 8080/90, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE EM ANEXO, NO PROC. ADM Nº 01.2016.008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 27/01/2016 | 3800.00 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO TIPO VAN COM 03 (TRÊS) PORTAS E COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 (DOZE) PASSAGEIROS DE PLACA KMY - 2287, DESTINADOS AO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DOS PSF'SDA SEDE DO MUNICIPIO (CENTRO DE SAÚDE) PARA AS SEGUINTES LOCALIDADES (MATA VELHA, FAZENDA NOVA E BARBAÇO), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 27/01/2016 | 1890.00 | 00008434608499 | GERUSA DE MOURA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO VAN COM 03 (TRÊS) PORTAS E COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 (DOZE) PASSAGEIROS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MXZ - 2957, DESTINADOS AO DESLOCAMENTODAS EQUIPES DOS PSF'S DA SEDE DO MUNICIPIO (CENTRO DE SAÚDE), PARA AS SEGUINTES LOCALIDADES; (MACAPA E LAGOA DE FORA), ZONA RURAL, DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 27/01/2016 | 1590.00 | 00002385906406 | JULIHERMES AVELAR DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO COM 05 (CINCO) PORTAS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, QUILOMETRAGEM LIVRE A SERVIÇO DA SEC. DO MUNICIPIO PARA A COMUNIDA ANAFÊ COM VISITAS DOMICILIARES NA AREA DE ABRANGENCIA, ASSIM COMO OUTRAS VIAGENS DE INTERESSE DA SEC. DE SAÚDE NOS HORARIOS DA MANHÃ E TARDE MENSALMENTE NO VEICULO GOL ANO DE 2015 DE PLACA OJX - 7329/RN REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 27/01/2016 | 1590.00 | 00002385906406 | JULIHERMES AVELAR DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO COM 05 (CINCO) PORTAS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, QUILOMETRAGEM LIVRE A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE PARA A COMUNIDA ANAFÊ COM VISITAS DOMICILIARES NA AREA DE ABRANGENCIA, ASSIM COMO OUTRAS VIAGENS DE INTERESSE DA SEC. DE SAÚDE NOS HORARIOS DA MANHÃ E TARDE, MENSALMENTE NO VEICULO GOL ANO DE 2015 DE PLACA OJX - 7329/RN REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 27/01/2016 | 1590.00 | 00002385906406 | JULIHERMES AVELAR DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO COM 05 (CINCO) PORTAS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, QUILOMETRAGEM LIVRE A SERVIÇO DA SEC. DO MUNICIPIO PARA A COMUNIDA ANAFÊ COM VISITAS DOMICILIARES NA AREA DE ABRANGENCIA, ASSIM COMO OUTRAS VIAGENS DE INTERESSE DA SEC. DE SAÚDE NOS HORARIOS DA MANHÃ E TARDE MENSALMENTE NO VEICULO GOL ANO DE 2015 DE PLACA OJX - 7329/RN REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 27/01/2016 | 3800.00 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO TIPO VAN COM 03 (TRÊS) PORTAS E COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 (DOZE) PASSAGEIROS DE PLACA KMY - 2287, DESTINADOS AO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DOS PSF'SDA SEDE DO MUNICIPIO (CENTRO DE SAÚDE) PARA AS SEGUINTES LOCALIDADES (MATA VELHA, FAZENDA NOVA E BARBAÇO), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 27/01/2016 | 3800.00 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO TIPO VAN COM 03 (TRÊS) PORTAS E COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 (DOZE) PASSAGEIROS DE PLACA KMY - 2287, DESTINADOS AO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DOS PSF'SDA SEDE DO MUNICIPIO (CENTRO DE SAÚDE) PARA AS SEGUINTES LOCALIDADES (MATA VELHA, FAZENDA NOVA E BARBAÇO), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 27/01/2016 | 1890.00 | 00008434608499 | GERUSA DE MOURA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO VAN COM 03 (TRÊS) PORTAS E COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 (DOZE) PASSAGEIROS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MXZ - 2957, DESTINADOS AO DESLOCAMENTODAS EQUIPES DOS PSF'S DA SEDE DO MUNICIPIO (CENTRO DE SAÚDE), PARA AS SEGUINTES LOCALIDADES; (MACAPA E LAGOA DE FORA), ZONA RURAL, DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 27/01/2016 | 1890.00 | 00008434608499 | GERUSA DE MOURA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO VAN COM 03 (TRÊS) PORTAS E COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 (DOZE) PASSAGEIROS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MXZ - 2957, DESTINADOS AO DESLOCAMENTODAS EQUIPES DOS PSF'S DA SEDE DO MUNICIPIO (CENTRO DE SAÚDE), PARA AS SEGUINTES LOCALIDADES; (MACAPA E LAGOA DE FORA), ZONA RURAL, DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 27/01/2016 | 1350.00 | 00003570990443 | ADRIANO DA SILVA SOARES | IMPORTNCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO 05 PORTAS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, UTILIZADO EM VIAGENS NO DESLOCAMENTO DA EQUIPE MÉDICA DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO PÁRA A COMUNIDADE ALTO GRANDE EM VISITAS DOMICILIARES E OUTRAS VIAGENS A SERIÇO DA SEC. DE SAUDE NOS HORARIOS MANHÃ E TARDE MENSALMENTE, NO VEICULO GM/CELTA ANO 2011, PLACA MNX-7947/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REF. AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 27/01/2016 | 1350.00 | 00003570990443 | ADRIANO DA SILVA SOARES | IMPORTNCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO 05 PORTAS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, QUILOMETRAGEM LIVRE, UTILIZADO EM VIAGENS NO DESLOCAMENTO DA EQUIPE MÉDICA DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO PÁRA A COMUNIDADE ALTO GRANDE EM VISITAS DOMICILIARES E OUTRAS VIAGENS A SERIÇO DA SEC. DE SAUDE NOS HORARIOS MANHÃ E TARDE MENSALMENTE, NO VEICULO GM/CELTA ANO 2011, PLACA MNX-7947/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 27/01/2016 | 1350.00 | 00003570990443 | ADRIANO DA SILVA SOARES | IMPORTNCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO 05 PORTAS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, QUILOMETRAGEM LIVRE, UTILIZADO EM VIAGENS NO DESLOCAMENTO DA EQUIPE MÉDICA DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO PÁRA A COMUNIDADE ALTO GRANDE EM VISITAS DOMICILIARES E OUTRAS VIAGENS A SERIÇO DA SEC. DE SAUDE NOS HORARIOS MANHÃ E TARDE MENSALMENTE, NO VEICULO GM/CELTA ANO 2011, PLACA MNX-7947/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 28/01/2016 | 1713.82 | 00005975284465 | LEONARDO DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DAS VERBAS RESCISORIAS DO SERVIDOR ACIMA, EXONERADO A PEDIDO DA FUNÇÃO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, CONFORME TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO E PORTARIA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 28/01/2016 | 183.33 | 00000903582449 | ANTONIO MARTINS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTIADOS A DEFESA EM PROCESSO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 28/01/2016 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PAR PAGT. DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FARMACIA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME NFS-E Nº 1004826. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 28/01/2016 | 37.25 | 00075314568420 | DOMINGOS DE LIMA MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO SR. DOMINGOS DE LIMA MOREIRA, CONFORME REQUERIMENTO DO SOLICITANTE, RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 08/2005, DE 02/09/2005, BEM COMO LEI FEDERAL 8.80/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 28/01/2016 | 400.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE EXAME TIPO: BIOPSIA DE COLO DO UTERO, SOLITICADO PELA SRA. EDILENE BEZERRA DA SILVA, CONF. LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, CONF. DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 01.2016.009, NFS-E Nº 1006836. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 29/01/2016 | 2012.50 | 00003826339460 | LIANA NASCIMENTO SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PAR PAGT. DO ALUGUEL DE 11 (ONZE) TENDAS, 380 (TREZENTOS E OITENTA) CADEIRAS E 35 (TRINTA E CINCO) MESAS DESTINADAS A PALESTRAS E TREINAMENTOS COM AS EQUIPES DE SAUDE DOS PROGRAMAS DE: HIPERDIA, PRÉ NATAL, ZIKAVIRUS, MOSQUITO DA DENGUE E EXAMES CITOPATOLOGICOS, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 29/01/2016 | 149.00 | 02974662000198 | INTER GRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE SERVIÇOS GRAFICOS CONSTANTES NA NFE Nº 1000445, DESTINDOS A ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 29/01/2016 | 690.00 | 02974662000198 | INTER GRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE SERVIÇOS GRAFICOS CONSTANTES NA NFE Nº 1000446, DESTINDOS A ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 29/01/2016 | 41807.99 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-FUS-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 29/01/2016 | 31250.66 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-FUS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 29/01/2016 | 24340.67 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-FUS-CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 29/01/2016 | 1102.60 | 02974662000198 | INTER GRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE SERVIÇOS GRAFICOS CONSTANTES NA NFE Nº 1000443, DESTINDOS A ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 29/01/2016 | 1518.40 | 02974662000198 | INTER GRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE SERVIÇOS GRAFICOS CONSTANTES NA NFE Nº 1000444, DESTINDOS A ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 29/01/2016 | 312.90 | 02974662000198 | INTER GRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE SERVIÇOS GRAFICOS CONSTANTES NA NFE Nº 1000447, DESTINDOS A ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE VIG.SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 29/01/2016 | 410.50 | 02974662000198 | INTER GRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE SERVIÇOS GRAFICOS CONSTANTES NA NFE Nº 1000448, DESTINDOS A ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 29/01/2016 | 18453.30 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/AGENTES DO PEVA/COMBATE AS ENDEMIAS-EFETIVO, REF. AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 29/01/2016 | 31726.04 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/SAUDE BUCAL-EFETIVO, REF. AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 29/01/2016 | 12600.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/SAUDE BUCAL-CONTRATO, REF. AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 29/01/2016 | 24970.27 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/P.S.F.-EFETIVO, REF. AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 29/01/2016 | 48679.60 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/P.S.F.-CONTRATO, REF. AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 29/01/2016 | 47432.80 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-EFETIVO, REF. AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 29/01/2016 | 11924.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/GESTÃO PLENA-EFETIVO, REF. AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 29/01/2016 | 4992.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/GESTÃO PLENA-COMISSIONADO, REF. AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 29/01/2016 | 43934.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/GESTÃO PLENA-CONTRATO, REF. AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 29/01/2016 | 8108.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/CEO-EFETIVO, REF. AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 29/01/2016 | 18073.33 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/CAPS-EFETIVO, REF. AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 29/01/2016 | 9340.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/CAPS-CONTRATO, REF. AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 29/01/2016 | 3520.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/CAPS-CONTRATO, REF. AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 29/01/2016 | 2614.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAUDE/GESTÃO PLENA-SAMU-EFETIVO, REF. AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 29/01/2016 | 100654.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAUDE/FMS-GESTÃO PLENA-SAMU-CONTRATO, REF. AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 30/01/2016 | 28.68 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFAS PARA PAGT. DE SALARIO DE SERVIDORES CREDITO EM CONTA, CONFORME DEBITO NA C/C 1387-0-FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/01/2016 | 6881.67 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 723 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS RENAUT MASTER DE PLACAS QFA-4698, NQD-9075, DUCATO PLACA CSK-3526 E UNID. MOVEL PLACA KAP-3678, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/01/2016 | 265.10 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFAS PARA PAGT. DE SALARIO DE SERVIDORES CREDITO EM CONTA, CONFORME DEBITO NA C/C 8185-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/01/2016 | 7.85 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 8185-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 01/02/2016 | 402.35 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº 000.000.176. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 01/02/2016 | 4750.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO AMBULÂNCIA, FIORINO ANO 2013, FLEX, PLACA OFH - 7065/PB, CONF. PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/15, CONTRATO Nº 00036/2015, VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, PERIODO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 01/02/2016 | 121.92 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DAS MEDICAS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL LOCALIZADO NA RUA DR. JOSE MARANHÃO S/N - CENTRO - ARARUNA/PB, CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO DE 2016, REF.A MATRICULA DE Nº 06861452-7 E INSC DE Nº 167.01.110.0165. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 01/02/2016 | 89.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DAS MEDICAS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO DE 2016, REF. AO CDC DE Nº 5/1292082-3 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 01/02/2016 | 341.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONIA FIXA, INSTALADA NA BASE DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 01/02/2016 | 504.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONIA FIXA, INSTALADA NO DEPARTAMENTO DE CONTROLE AUTODITORIA E AVALIAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 01/02/2016 | 741.50 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº 000.000.177. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 02/02/2016 | 487.60 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº 000.011.169. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 02/02/2016 | 1774.00 | 07046164000107 | L & J TRANSFER LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL GRÁFICO IMPRESSO DESTINADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1000026. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 02/02/2016 | 242.96 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 02/02/2016 | 1285.29 | 07046164000107 | L & J TRANSFER LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PRODUTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO(MOUSE, CABOS DE REDE, TONER, CABO USB) DESTINADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.002.559. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 02/02/2016 | 170.75 | 00004361224480 | JOANA DARC MASSILON ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO DE GLICEMIA, 01 CAIXA DE LANCENTA COM 100 UNID, DUAS FITAS ONE TOUCH, CONFORM LEI MUNICIPAL Nº 08/2005, BEM COMO ART. 2º § 1º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SEVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE, SOLICITADA PELA SRª JOANA DARC MASSILON ARAUJO PARA SUA FILHA MENOR DE IDADE MARIA CLARA MASSILON ARAUJO, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 02/02/2016 | 230.00 | 00000127915478 | EDUARDO TORRES DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADOS AO SRº EDUARDO T. DA S. FILHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EMANEXO, CONF. LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 03/02/2016 | 103.66 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE 11 (ONZE) GARRAFÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS E 01 (UM) BOTIJÃO 13 KG, DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 370. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 03/02/2016 | 192.06 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE 28 (VINTE E OITO) GARRAFÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS E 01 (UM) BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 371, JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 03/02/2016 | 2500.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSSSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA/PB, NO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. NF DE Nº 000225. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 03/02/2016 | 1700.00 | 00009820609470 | JOAO BATISTA MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE, UNIDADE BASICA DE SAUDE DE FAZENDA NOVA, MATA VELHA, DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 3475. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 03/02/2016 | 233.32 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE 27 (VINTE E SETE) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS E 02 (DOIS) BOTIJÕES 13 KG, DESTINADOS AO CAPS, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 369, JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 04/02/2016 | 479.43 | 00028805186449 | JOSE SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA NA PARTE INTERNA, PORTA TRASEIRA DO VEICULO DE PLACA KAP - 3678 - PB, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 05/02/2016 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DA SERIE 53010532, DESTINADA A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 013437. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 05/02/2016 | 65.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DISCRIMINAÇÃO NA NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 000.003.141, DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 05/02/2016 | 295.40 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº 000.000.238, CONSUMO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 05/02/2016 | 349.65 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº 000.000.237, CONSUMO REF. AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 05/02/2016 | 1400.00 | 00058629556404 | JOSE ERINALDO DELFINO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PASSEIO COM CINCO PASSAGEIROS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, A SERVIÇO DA SEC. SAUDE, NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES DA HEMODIALISE PARA O HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA - PB, NO VEICULO DE PLACA HVF-1714/PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, NOS DIAS TERÇA FEIRA, QUARTA-FEIRA E SÁBADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 05/02/2016 | 92.60 | 00004529402495 | JOSEFA DE QUEIROZ EVANGELISTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, SOLICITADO PELA SRª JOSEFA DE QUEIROZ EVANGELISTA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECEITA E REQUISIÇÃO MEDICA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 05/02/2016 | 213.05 | 00045067732415 | CREUZA ROSA TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SRª. CREUSA ROSA TEIXEIRA DA SILVA, CONFORME REQUERIMENTO DA SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 08/2205 E LEI FEDERAL 8080/90, QUE TRATA DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 05/02/2016 | 238.20 | 00003222512493 | JUNIOR TARGINO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SRª. JUNIOR TARGINO DA COSTA, CONFORME REQUERIMENTO DA SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 08/2205 E LEI FEDERAL 8080/90, QUE TRATA DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 05/02/2016 | 900.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DE PLACA OFA - 4698 E NQB9075, VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 1000773. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 11/02/2016 | 58.90 | 00009322190477 | JOSINEIDE FERREIRA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SRA. JOSINEIDE FERREIRA COSTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 08/2005 E LEI FEDERAL 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 11/02/2016 | 180.00 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL (BOMBA TB 80) DESTINADA A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº 000.000.390. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 12/02/2016 | 309.90 | 00078962765420 | MARGARIDA AMELIA DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SRA. MARGARIDA AMELIA DO NASCIMENTO SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 08/2005 E LEI FEDERAL 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 12/02/2016 | 120.35 | 00003736999488 | TEREZINHA JERÔNIMO SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SRA. TEREZINHA JERÔNIMO SOUSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 08/2005 E LEI FEDERAL 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 12/02/2016 | 4500.00 | 00002899911457 | FRANCISCA NASCIMENTO DA COSTA NUNES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO VAN COM 03 PORTAS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL E REPOSIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS POR CONTA DO LICITANTE, COM CAP. MINIMA DE 12 (DOZE) PASSAGEIROS, P/ FICAR A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE PACIENTES DE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADE DE JOÃO PESSOA A CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, DIARIAMENTE, NO VEICULO DE PLACA CSK - 3526 - PB, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 12/02/2016 | 4500.00 | 00002899911457 | FRANCISCA NASCIMENTO DA COSTA NUNES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO VAN COM 03 PORTAS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL E REPOSIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS POR CONTA DO LICITANTE, COM CAP. MINIMA DE 12 (DOZE) PASSAGEIROS, P/ FICAR A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE PACIENTES DE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADE DE JOÃO PESSOA A CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, DIARIAMENTE, NO VEICULO DE PLACA CSK - 3526 - PB, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 12/02/2016 | 901.23 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE CONSUMO REF. AO PERIODO DE 01/01/2016 A 05/01/2016. CONF. NFE Nº 0.000.001.290 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 12/02/2016 | 9546.63 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE CONSUMO REF. AO PERIODO DE 06/01/2016 A 31/01/2016. CONF. NFE Nº 0.000.001.291 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 15/02/2016 | 640.00 | 41152521000141 | ITAUPEÇAS - ITAMAR COM. DE AUTOPEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPT-4465, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE, CONF. NF DE Nº 000.001.270. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 15/02/2016 | 1480.00 | 01857278000142 | F F MONTEIRO LTDA EPP | IMPORTANCIAEPENHADA PARA PAGT. DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU, CONFORME NFE Nº 000003205. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 16/02/2016 | 788.00 | 00000985232447 | GILMAR DOMINGOS DEDE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMCARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE UBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DEMOTORISTA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 16/02/2016 | 880.00 | 00000985232447 | GILMAR DOMINGOS DEDE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE UBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 16/02/2016 | 212.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A POLICLINICA BENJAMIN GOMES MARANHÃO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO DE 2016, REF. AO CDC Nº 5/126.3474/7 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 16/02/2016 | 150.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PORTÃO DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 17/02/2016 | 977.43 | 00009427258403 | MIKARLA TEIXEIRA FLORENTINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE O MES DEZEMBRO DE 2015 E 19 (DEZENOVE) DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2016, PRESTADOS NO LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 18/02/2016 | 1000.00 | 00006754803100 | MAYLEN EDUARDO AMEZAGA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO REPASSE DA CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO (BOLSA ALIMENTAÇÃO) DESTINADA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 18/02/2016 | 1000.00 | 00006609247145 | SONIA CUETO ROMERO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO REPASSE DA CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO (BOLSA ALIMENTAÇÃO) DESTINADA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 18/02/2016 | 70.00 | 41152521000141 | ITAUPEÇAS - ITAMAR COM. DE AUTOPEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CORREIA DENTADA E CORREIA POLY DESTINADOS AO VEICULO UNO VIVACE DE PALCA OXO - 7506, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.276 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 18/02/2016 | 50.00 | 00000994283423 | MICHELLE TARGINO FERNANDES RIBEIRO | VALOR EMPENHADO A AJUDA DE CUSTO POR OCASIÃO DE VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEGUNDA DE GERENCIA DE SAUDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 18/02/2016 | 6316.66 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. AO INCETIVO DE INTEGRAÇÃO AO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - INTEGRAUS, CONFORME PORTARIA MS Nº 1.480 DE 20/06/2007, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 18/02/2016 | 7289.14 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. AO INCETIVO DA ETAPA DEADESÃO EETAPA DE CONTRATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E DOS HOSPITAIS FILANTROPICOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE. CONFORME PORTARIA MS Nº 1.480 DE 20/06/2007, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 18/02/2016 | 11001.91 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. AOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS, REALIZADOS NA COMPETENCIA DEZEMBRO/2015, SEGUNDO APROVAÇÃO DO DATASUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 18/02/2016 | 6316.66 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. AO INCETIVO DE INTEGRAÇÃO AO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - INTEGRAUS, CONFORME PORTARIA MS Nº 1.480 DE 20/06/2007, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 18/02/2016 | 5953.00 | 00004019083487 | JOSE SALVINO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS COMO MEDICO CRM Nº 2069/PB, NO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 18/02/2016 | 7289.14 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. AO INCETIVO DA ETAPA DE ADESÃO DE CONTRATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E DOS HOSPITAIS FILANTROPICOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE. CONFORME PORTARIA MS Nº 1.480 DE 20/06/2007, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 18/02/2016 | 845.40 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº 000.000.240, CONSUMO REF. JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 18/02/2016 | 615.40 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº 000.000.239, CONSUMO REF. DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 19/02/2016 | 19263.52 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/AGENTES DO PEVA/COMBATE AS ENDEMIAS-EFETIVO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 19/02/2016 | 48210.80 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-EFETIVO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 19/02/2016 | 25280.23 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/P.S.F.-EFETIVO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 19/02/2016 | 48469.60 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/P.S.F.-CONTRATO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 19/02/2016 | 11924.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/GESTÃO PLENA-EFETIVO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 19/02/2016 | 27595.80 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/SAUDE BUCAL-EFETIVO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 19/02/2016 | 12390.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/SAUDE BUCAL-CONTRATO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 19/02/2016 | 3744.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/GESTÃO PLENA-COMISSIONADO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 19/02/2016 | 43934.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/GESTÃO PLENA-EXCEP. INT. PUBLICO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 19/02/2016 | 7150.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/CAPS-EFETIVO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 19/02/2016 | 6154.17 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/CEO-EFETIVO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 19/02/2016 | 3520.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/CAPS-EXCEP.INT. PUBLICO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 19/02/2016 | 2614.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAUDE/GESTÃO PLENA-SAMU-EFETIVO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 19/02/2016 | 17940.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/CAPS-EXCEP.INT. PUBLICO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 19/02/2016 | 94898.20 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS-GESTÃO PLENA-SAMU-CONTRATO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 19/02/2016 | 30000.00 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REPASSE EM FAVOR DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JULIA MARANHAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 19/02/2016 | 233.36 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO-FOPAG, DEBITADAS NA C/C 1387-0-FOPAG-TEMP-SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 19/02/2016 | 39735.18 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-FUS-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 19/02/2016 | 24779.76 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-FUS-CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 19/02/2016 | 30875.33 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-FUS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 19/02/2016 | 360.00 | 00028805186449 | JOSE SABINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NA PARTE INTERNA E NA PORTA LATERAL DO VEICULO UNIDADE MOVÉL DE PLACA KAP - 3678, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 19/02/2016 | 350.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN.DR.MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADO PELO SR. MANOEL JOSE HENRIQUE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 11.2015.015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 19/02/2016 | 1400.00 | 00058629556404 | JOSE ERINALDO DELFINO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PASSEIO COM CINCO PASSAGEIROS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, A SERVIÇO DA SEC. SAUDE, NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES DA HEMODIALISE PARA O HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA - PB, NO VEICULO DE PLACA HVF-1714/PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, SEMANALMENTE NAS TERÇA-FEITA, QUARTA FEIRA E SABADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 19/02/2016 | 303.70 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 23/02/2016 | 60.00 | 41152521000141 | ITAUPEÇAS - ITAMAR COM. DE AUTOPEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEICULO UNO VIVACE DE PLACA OXO - 7506, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.281 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 23/02/2016 | 435.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFA-4698, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 23/02/2016 | 500.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFA-4698, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 24/02/2016 | 788.00 | 00001120183430 | ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO AO COORDENADOR DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 24/02/2016 | 95.00 | 00004420087404 | ROSILDA PINTO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SRª ROSILDA PINTO ALVES, CONF. REQUERIMENTO DA SOLICITANTE RECEITA E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 24/02/2016 | 64.05 | 00001073808467 | THIAGO DE ALMEIDA MARTINIANO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SR. THIAGO DE ALMEIDA MARTINIANO, CONFORME REQUERIMENTO DA SOLICITANTE E RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO OART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 24/02/2016 | 325.00 | 00003844859446 | JOSILENE RIBEIRO CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CUSTEIO DE (UMA) CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, SOLICITADA PELA SRª JOSILENE OLIVEIRA RIBEIRO PARA SUA FILHA MENOR DE IDADE LAYNNE VIRGINIA R. CAVALCANTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 24/02/2016 | 214.25 | 00091673992404 | MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SRª MARIA DA P. DE OLIVEIRA GOMES, CONFORME REQUERIMENTO DA SOLICITANTE, RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 24/02/2016 | 174.00 | 00006877285417 | JOANA DARC DA SILVA MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SRª JOANA DARC TAVEIRA DOS SANTOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 24/02/2016 | 99.30 | 00007935432406 | JOSE EDIVALDO NUNES GOMES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO SR. JOSE EDIVALDO NUNES GOMES, CONFORME REQUERIMENTO DA SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. Sº DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 24/02/2016 | 24.35 | 00019855871812 | JOSEFA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SRª JOSEFA OLIVEIRA DOS SANTOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 24/02/2016 | 198.80 | 00008956415773 | MARCELO DE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SR. MARCELO DE A. SANTOS CONFORME REQUERIMENTO DO SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL,CONF. LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005 BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90 QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 24/02/2016 | 74.00 | 00005894842492 | GIRLÂNIO DE AMORIM COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO SR. GIRLANIO DE AMORIM COSTA, CONFORME REQUERIMENTO DA SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000210 | 24/02/2016 | 33417.83 | 35503556000185 | POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A 7ª (SETIMA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DO POLO DE ACADEMIA DE SAÚDE AO AR LIVRE - CONJUNTO HELDER MARANHÃO, ARARUNA-PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 00065/2013 E NF ANEXA DE Nº 1000150 | 00042014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 25/02/2016 | 320.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE EXAME TIPO:ULTRASONOGRAFIA COM DOPPLER VENOSO DO MMII, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, SOLICITADA PELA SRª MARIA LUCINETE MARACAJA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 02.2016.016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 25/02/2016 | 460.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOGIA E ULTRASONOGRAFIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DE TIPO BIOPSIA DE PROSTATA, REALIZADO NO PACIENTE JOÃO LUIS ACERLINO, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 02.2016.017 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 25/02/2016 | 372.00 | 35491356000150 | COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAÍBA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ANESTESIOLOGIA NO PACIENTE JOÃO LUIS ARCELINO, NO PROCEDIMENTO DE BIOPSIA PROSTATICA REALIZADA PELA DRA. IEDA GONÇALVES LOPES, CRM PB 2363. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 25/02/2016 | 250.00 | 00006067994437 | SILVANDA FELIPE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA A CONSULTA COM O NEUROLOGISTA SOLICITADA PELA SRª SILVANDA F. DA SILVA PARA SUA FILHA MENOR DE IDADE ALANE VITORIA DA S. SANTOS, CONFORME REQUERIMENTO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 02.2016.024, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 25/02/2016 | 1260.00 | 00003095992459 | LUCAS ARAUJO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO, ANO/MOD A PARTIR DE 2000, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITADO COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 05 (CINCO) PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGEM COM SAIDA DA SEDE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO/PB A CIDADE DE NATAL/RN E VICE VERSA, A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE NO VEICULO DE PLACA QFJ - 7505-PB, REF, AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 25/02/2016 | 700.00 | 00097933821472 | WALFREDO JUNO DA COSTA BATISTA | VALORENAHDO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL NA CASA LOCALIZADO NA RUA DR. JOSE TARGINO MARANHÃO, S/N, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA HOSPEDAR AS MEDICAS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, REF. AO PERIODO DE15 DE AGOSTO A 14 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 25/02/2016 | 1100.00 | 00004353819461 | BENEDITO DA SILVA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATO QUILOMETRAGEM LIVRE A SERVIÇO DA SEC. DESTE MUNICIPIO, REALIZANDO OS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DA EQUIPE MEDICA DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A COMUNIDADE UMBURANA COM VISITAS DOMICILIARES NA AREA DE ABRANGENCIA ASSIM COMO OUTRAS VIAGENS DE INTERESSE DA SEC. DE SAÚDE, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOD - 81016-PB, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 25/02/2016 | 1100.00 | 00003662891441 | FRANCISCO DA SILVA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE QUILOMETRAGEM LIVRE A SERVIÇO DA SEC. DO MUNICIPIO REALIZANDO OS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DA EQUIPE MEDICA DO PSF DO MUNICIPIO PARA A COMUNIDADE UMBURANA COM VISITAS DOMICILIARES NA AREA DE ABRANGENCIA, ASSIM COMO OUTRAS VIAGENS DE INTERESSE DA SEC. DE SAÚDE NOS HORARIOS DA MANHÃ E TARDE MENSALMENTE NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNI - 0086-PB, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 25/02/2016 | 1100.00 | 00003384369440 | FRANCISCO XAVIER FELIX PINHEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO QUILOMETRAGEM LIVRE A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE REALIZANDO OS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DA EQUIPE MEDICA DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A COMUNIDADE FAZENDA NOVA COM VISITAS DOMICILIARES NA AREA DE ABRANGENCIA ASSIM COMO OUTRAS VIAGENS DE INTERESSE DA SEC. DE SAÚDE NOS HORARIOS DA MANHÃ E TARDE MENSALMENTE NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK - 0227, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 25/02/2016 | 1100.00 | 00006150485447 | HERIBERTO TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, QUILOMETRAGEM A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE, REALIZANDO OS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO A EQUIPE MEDICA DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A COMUNIDADE AGUA FRIA COM VISITAS DOMICILIARES NA AREA DE ABRANGENCIA ASSIM COMO OUTRAS VIAGENS DE INTERESSE DA SEC. DE SAÚDE NOS HORARIOS DA MANHÃ E TARDE MENSALMENTE NO VEICULO DE PLACA MXY - 3068, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 25/02/2016 | 930.00 | 00003850151433 | CARLOS ANTONIO SOARES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE QUILOMETRAGEM LIVRE A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA, NO DESLOCAMENTO DA EQUIPE MEDICA DO PSF (POSTO ANCORA) DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A COMUNIDADE CANTINHOS COM VISITAS DOMICILIARES NA AREA DE ABRANGENCIA E OUTRAS VIAGENS DE INTERESSE DA SEC. NOS HORARIOS DA MANHÃ E TARDE MENSALMENTE NO VEICULO DE PLACA OEZ - 4946/PB, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 25/02/2016 | 2210.00 | 00007605558422 | JOSANIEL DA SILVA NOBRE JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PROVENIENTE DE VIAGENS SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A CIDADE BANANEIRAS, TRANSPORTANDO OS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO CONTINUADO NO VEICULO BESTA A DISEL DE PLACA CSZ - 3329, REF. AO MÊS DEOUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 25/02/2016 | 2200.00 | 00036460303487 | EDILENE MARIA MENEZES RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO COM 05 (CINCO) PORTAS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE PACIENTES DA HEMODIALISE PARA O HOSPITAL JOÃO XXIII NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS SEGUNDA, QUARTA E SEXTA FEIRA COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO MENSALMENTE, NO VEICULO HYUNDAYHB20 DE PLACA QEB - 9076-PB, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 25/02/2016 | 1200.00 | 00000787731480 | SEVERINO INOCÊNCIO NUNES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL QUE ALOCA O POSTO ANCORA DE SAÚDE DO SITIO BARBAÇO, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 25/02/2016 | 345.00 | 00073847640410 | ADAILSON ANDRE DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO, ANO MOD A PARTIR DE 2000, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 05 (CINCO) PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGEM COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA/PB A CIDADE DE GUARABIRA/PB E VICE VERSA, NO VEICULO PAS/AUTOMOVEL/CHEVROLET/CLASSIC DE PLACA NPV- 7389-PB, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 25/02/2016 | 2013.00 | 00003407243405 | FABIO DA COSTA SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO, ANO/MOD A PARTIR DE 2000, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITADO, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 05 (CINCO) PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGEM COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA/PB DE CAMPINA GRANDE-PB E VICE VERSA NO VEICULO PAS/AUTOMOVEL/CHEVROLET COBALT DE PLACA QFD - 7616-PB, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 25/02/2016 | 1880.00 | 00004042376495 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO, ANO/MOD A PARTIR DE 2000, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITADO, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 05 (CINCO) PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGENS COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB E VICE VERSA PARA FICAR A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE NO VEICULO DE PACA OFG - 4704-PB, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 25/02/2016 | 2200.00 | 00003720102459 | JOSE ALVES PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO, ANO MOD A PARTIR DE 2000, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITADO COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 05 (CINCO) PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGEM COM SAIDA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARARUNA A CIDADE DE NATAL-RN E VICE VERSA NO VEICULO PAS/AUTOMOVEL/VOYAGE ANO 2010 DE PLACA NPX - 4341-PB, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 25/02/2016 | 700.00 | 00097933821472 | WALFREDO JUNO DA COSTA BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL NA CASA LOCALIZADO NA RUA DR. JOSE TARGINO MARANHÃO, S/N, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA HOSPEDAR AS MEDICAS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, REF. AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 14 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 25/02/2016 | 718.29 | 11611189000175 | MARIA JOSE MACEDO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.386 , DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 25/02/2016 | 1000.00 | 00039602729449 | BEATRIZ PINHEIRO CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, SITUADO A RUA ARNULFO GOMES, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A EXTENSÃO DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 25/02/2016 | 861.57 | 11611189000175 | MARIA JOSE MACEDO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIO CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.385, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 25/02/2016 | 38516.30 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REPASSE EM FAVOR DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JULIA MARANHAO,REFERENTE AS INTERNAÇÕES HOSPITALARES, REALIZADAS NA COMP. DE DEZEMBRO/2015, SEGUNDO APROVAÇÃO DO DATA SUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 29/02/2016 | 518.60 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº 000.000.182 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 29/02/2016 | 311.88 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº 000.000.181 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 29/02/2016 | 2500.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSSSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA/PB, NO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. NF DE Nº 000234 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 29/02/2016 | 880.00 | 00008639460469 | JOSE ISAAC DEAH HANDERSON DA SILVA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 29/02/2016 | 780.00 | 00008639460469 | JOSE ISAAC DEAH HANDERSON DA SILVA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 29/02/2016 | 1750.00 | 00002757262408 | RICARDO RODRIGUES FEITOSA | VALOR EMPENHADO PARA REF. A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO, ANO/MOD A PARTIR DE 2000, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 05 (CINCO) PASSAGERIOS, PARA REALIZAR VIAGEM COM SAIDA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB DE JOÃO PESSOA/PB, E VICE VERSA, NO VEICULO VW VOYAGE DE PLACA OEX - 7336, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 29/02/2016 | 50.00 | 00003961388881 | CÍCERO GALDINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO FOGÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 29/02/2016 | 42.25 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA C/C 8185-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 29/02/2016 | 193.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFAS DA FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FEVEREIRO/2016, DEBITADAS NA C/C 8185-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 01/03/2016 | 430.00 | 35490218000156 | TOMOSON LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 01 (UM) EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX COM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO FRANCISCO DA SILVA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 01/03/2016 | 350.00 | 00009508802480 | ANDREIA SOARES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PRA REALIZAÇÃO DE EXAMES CARDIOLOGICOS, CONF. LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, BEM COMO A LEI 8.080/90, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, SOLICITADA PELA SRª ANDREIA DA COSTA PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE JOÃO GABRIEL DA COSTA TARGINO CONF. DOCUMENTAÇÃO E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 03.2016.025 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 01/03/2016 | 57.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A EXTENSÃO DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DOS MÊSES DE DEZEMBRO DE 2015, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016, REF. AO CDC Nº 5/315232/9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 01/03/2016 | 62.20 | 34028316364733 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE TAXAS POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 02/03/2016 | 4500.00 | 00002899911457 | FRANCISCA NASCIMENTO DA COSTA NUNES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO VAN COM 03 PORTAS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL E REPOSIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS POR CONTA DO LICITANTE, COM CAP. MINIMA DE 12 (DOZE) PASSAGEIROS, P/ FICAR A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE PACIENTES DE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADE DE JOÃO PESSOA A CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, DIARIAMENTE, NO VEICULO DE PLACA CSK - 3526 - PB, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/03/2016 | 17.30 | 00007935432406 | JOSE EDIVALDO NUNES GOMES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO SR. JOSE E. NUNES GOMES, CONFORME REQUERIMENTO DA SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. Sº DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 02/03/2016 | 138.10 | 00001347885404 | MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SRª MARIA FERREIRA DA SILVA, CONF. REQUERIMENTO DA SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 02/03/2016 | 303.70 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 02/03/2016 | 76.75 | 00069620059468 | JOSE AGOSTINHO DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO SR. JOSE AGOSTINHO DE PONTES, CONF. REQUERIMENTO DO SOLICITANTE, RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 E A LEI 8.080/90, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 02/03/2016 | 7303.05 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DE DIESEL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 739 EM ANEXO, DESTINADO AOS VEICULOS DO FUNDO DE SAÚDE, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 02/03/2016 | 49.50 | 00063997266468 | ADELIA FERNANDES PAJEU | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SRª ADÉLIA FERNANES PAJEU, CONFORME REQUERIMENTO DA SOLICITANTE, RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005 EA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 02/03/2016 | 178.65 | 00003222512493 | JUNIOR TARGINO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SRª. JUNIOR TARGINO DA COSTA, CONFORME REQUERIMENTO DA SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 08/2205 E LEI FEDERAL 8080/90, QUE TRATA DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 02/03/2016 | 439.95 | 00036478911420 | CLOVES SANTINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO, REF. AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, CONF. LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, SOLICITADO PELO SR. CLOVIS SANTINO DE OLIVEIRA, CONF. DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/03/2016 | 248.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A EXTENSÃO DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), REF. CONSUMO DOS MÊSES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2014, OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2015, REF. A MATRICULA DE Nº 05080552-5 E INSC. DE Nº 167.01.100.0206. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 02/03/2016 | 70.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE EXAME TIPO: ESPERIOMETRIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, SOLICITADA PELA SRª JULITA DULTRA DE A. VASCONCELOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 02.2016.016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 03/03/2016 | 158.00 | 00095365850491 | GERALDA MAURICIO DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SRª GERALDA M. DE MELO, CONFORME REQUERIMENTO DA SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMOO ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 03/03/2016 | 515.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONIA FIXA, INSTALADA NA BASE DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 03/03/2016 | 514.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONIA FIXA, INSTALADA NO DEPARTAMENTO DE CONTROLE AUDITORIA E AVALIAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 03/03/2016 | 300.00 | 00003385275407 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DO TIPO: TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ADDOMEM TOTAL SOLICITADA PELA SRª MARIA A. DA SILVA, CONF. REQUERIMENTO DA SOLICITANTE E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, CONF. LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 03/03/2016 | 500.00 | 00070253222451 | MAIARA KELLY LAURENTINO SOARES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO RESSONANCIA DA COLUNA LOMBAR, CONF. LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 E A LEI 8.080/90, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, SOLICITADA PELA SRª MAIARA K. L. SOARES CAVALCANTE, CONF. DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 03/03/2016 | 221.60 | 00004420750499 | ROSINEIDE FELIPE DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SRª ROSINEIDE FELIPE DE ARAUJO, CONF REQUERIMENTO DA SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º, 1º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 03/03/2016 | 59.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DAS MEDICAS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, REF. AO CDC DE Nº 5/1292082-3. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 03/03/2016 | 220.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A POLICLINICA BENJAMIM GOMES MARANHÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, REF. AO CDC DE Nº 5/126.3474/7 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 03/03/2016 | 78.85 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DAS MEDICAS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL LOCALIZADO NA RUA DR. JOSE MARANHÃO S/N - CENTRO - ARARUNA/PB, CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, REF. A MATRICULA DE Nº 06861452-7 INSC. DE Nº 167.01.110.0165. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 03/03/2016 | 320.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE EXAME TIPO:ULTRASONOGRAFIA COM DOPPLER VENOSO DE MEMBROS INFERIORES, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOSDE SAÚDE, SOLICITADA PELA SRª BERNADETE BATISTA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 01.2016.014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 03/03/2016 | 80.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM NEUROLOGISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DIS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, SOLICITADO PELO SR. JUVENAL JOSE MOUZINHO DO SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 08.2016.026 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 03/03/2016 | 160.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ULTRASSONOGRAFIA COM DOPLLER VENOSO DE MIE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRALDIS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, SOLICITADO PELO SR. MARCOS ANTONIO DANTAS DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 01.2016.013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 03/03/2016 | 50.00 | 00011394755414 | FERNANDO JUNIOR PEREIRA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ESPERIOMETRIA CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 E O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, SOLICITADO PELO SR. FERNANDO J. PEREIRA GOMES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE E REQUSIÇÃO MEDICA EM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 02.2016.020. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 04/03/2016 | 168.00 | 01857278000142 | F F MONTEIRO LTDA EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 12 M DE PISO PRICO C36X36 NIMBUS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE Nº 000003250. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 04/03/2016 | 1200.00 | 01064892000157 | TRANSRAD TRATAMENTO POR IRRADIACOES IONIZANTES SS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO LEVANTAMENTO RADIOMETRICODO MAMOGRAFO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JULIA MARANHÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1000095 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 04/03/2016 | 3100.00 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPRESSOR DA1500 40VF AIR ZAP, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.288. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 07/03/2016 | 350.00 | 00006226215488 | JOSENALDO TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO, REF. A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE OUVIDO DESTINADO AO SRº JOSENALDO TAVEIRA DOS SANTOS, CONFORME REQUERIMENTO DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO NO PROCESSO ADMINISTATIVO DE Nº 02.2016.019, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 07/03/2016 | 242.96 | 34028316364733 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS NO ENVIO DE SEDEX DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 07/03/2016 | 20.80 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.389, EM ANEXO, DA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 07/03/2016 | 41.60 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.388, EM ANEXO, DA AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 07/03/2016 | 72.46 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.387, EM ANEXO, DA AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS E 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS 13 KG DESTINADOS AO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 08/03/2016 | 2950.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHÔA SOUZA & CIA LTDA | IMPORTANCIAEPENHADA PARA PAGT. DE CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL, AR COMPRIMIDO E OXIGENIO PPU, CONFORME NFE Nº 000.003.984, DESTINADOS AO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 09/03/2016 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DA SERIE 53010532, DESTINADA A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 013642. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 09/03/2016 | 600.00 | 04695592000245 | BR COLCHÕES LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO 03 (TRÊS) COLCHÃO TROPICAL DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE Nº 000.000.320 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 14/03/2016 | 396.56 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO MARCA/MODELO FIAT/DUCATO DE PLACA NQA-4764, ANO/MOD. 2011, REF AO EXERCICIO 2016, PERTENCENTE A FROTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 14/03/2016 | 2750.00 | 07046164000107 | L & J TRANSFER LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL GRÁFICO IMPRESSO DESTINADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1000028. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 14/03/2016 | 460.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 175 70R13, DESTINADOS AO VEICULO UNO DE PLACA OXO-7506, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 14/03/2016 | 120.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DO VEICULO UNO DE PLACA OXO 7506, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 14/03/2016 | 240.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE EXAME DO TIPO: ENDOSCOPIA DIGESTIVA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELA SRª MARILEIDE FIRMINO DE SOUSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 02.2016.022. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 14/03/2016 | 14642.52 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO I.N.S.S. DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 01/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 14/03/2016 | 10435.22 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO I.N.S.S. DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/AG. COMUNITARIOS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 01/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 14/03/2016 | 4098.22 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO I.N.S.S. DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/AG. DO PEVA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 01/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 14/03/2016 | 6875.14 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO I.N.S.S. DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 01/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 14/03/2016 | 12727.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO I.N.S.S. DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE/GESTÃO PLENA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 01/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 14/03/2016 | 22856.50 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO I.N.S.S. DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE/GESTÃO PLENA - SAMU DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 01/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 14/03/2016 | 30000.00 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REPASSE EM FAVOR DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JULIA MARANHAO,REFERENTE AS INTERNAÇÕES HOSPITALARES, REALIZADAS NA COMP. DE JANEIRO/2016, SEGUNDO APROVAÇÃO DO DATA SUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 14/03/2016 | 30000.00 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REPASSE EM FAVOR DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JULIA MARANHAO,REFERENTE AS INTERNAÇÕES HOSPITALARES, REALIZADAS NA COMP. DE FEVEREIRO/2016, SEGUNDO APROVAÇÃO DO DATA SUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 14/03/2016 | 17140.64 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO I.N.S.S. DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/P.S.F DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 01/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 14/03/2016 | 10453.30 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO I.N.S.S. DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 01/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 14/03/2016 | 5058.54 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO I.N.S.S. DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 01/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 14/03/2016 | 1783.76 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO I.N.S.S. DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/CEO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 01/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 15/03/2016 | 6316.66 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REPASSE EM FAVOR DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JULIA MARANHAO,REFERENTE AO INCETIVO DE INTEGRAÇÃO AO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - INTERASUS, CONFORME PORTARIA MS Nº 1.480 DE 20/06/2007, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 15/03/2016 | 7289.14 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REPASSE EM FAVOR DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JULIA MARANHAO,REFERENTE AO IAC - INCENTIVO DA ETAPA DE ADESÃO E ETAPA DE CONTRATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E DOS HOSPITAIS FILANTROPICOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE SUS, CONFORME PORTARIA MS Nº 1.480 DE 20/06/2007 E 3.130 DE 24 DE DEZEMBRO DE 2008, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 15/03/2016 | 39914.98 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REPASSE EM FAVOR DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JULIA MARANHAO, REFERENTE AOS INTERNAMENTOS HOSPITALARES, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 15/03/2016 | 11786.49 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REPASSE EM FAVOR DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JULIA MARANHAO, REFERENTE AOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 15/03/2016 | 5953.00 | 00004019083487 | JOSE SALVINO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS COMO MEDICO CRM Nº 2069/PB, NO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 16/03/2016 | 780.00 | 09304782000127 | MAGNETOM - IMAGEM EM RESSONÂNCIA MAGNETICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. AO EXAME DE RESSONANCIA MAGNÉTICA DO CRANIO COM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE JOSE NICODEMOS DE SOUSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 16/03/2016 | 65.10 | 00003386070485 | RONALDO CONFESSOR DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SR. RONALDO C. DOS SANTOS, CONFORME REQUERIMENTO DO SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005 BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 16/03/2016 | 1185.00 | 00054910145400 | ARNOBIO MACEDO DA ROCHA | DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E AJUDANTE NA MANUTENÇÃO PRESTADOS NO PREDIO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 17/03/2016 | 79.40 | 00011656312450 | FRANCISCO DIEGO DOS SANTOS GOMES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO SR. FRANCISCO DIEGO DOS SANTOS GOMES, CONF. REQUERIMENTO DO SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 17/03/2016 | 100.00 | 00001361817402 | GERALDO ADELINO BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DO TIPO: TESTE ERGOMETRICO DESTINADO AO SRª GERALDO DA SILVA, CONF. REQUERIMENTO DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 02.2016.021, CONF. LEI MUNICIPAL DE Nº08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 17/03/2016 | 200.00 | 00003345170876 | MARIA GORETTI DE ARAUJO BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE SONDA E FRALDA GERIATRICA DESTINADO A SRª MARIA GORETTI DE ARAUJO BEZERRA, CONF. REQUERIMENTO DA SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMOO ART 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 17/03/2016 | 320.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA COM DOPPLER VENOSO DE MEMBROS INFERIORES CONF. LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART 2º DA LEI 8080/90, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, SOLICITADA PELA SRª MARLENE FERREIRA DE PONTES, CONF. DOC. ENDOSCOPIA DIGESTIVA, CONF. LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELA SRª MARILEIDE FIRMINO DE SOUSA, CONFORME DOC. ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 18/03/2016 | 116.50 | 00070253493480 | RAQUEL JANUARIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SRª RAQUEL JANARIO DA SILVA, CONF. REQUERIMENTO DA SOLICITANTE E RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90 QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 18/03/2016 | 226.60 | 00001679075497 | SILVANA OLGARIO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SRª SEVERINO H. DA S. FILHO, CONFORME REQUERIMENTO DA SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 18/03/2016 | 1185.00 | 00012594101451 | JOSE DE ARIMATEIA DE LIMA PAULINO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE NA MANUTENÇÃO PRESTADOS NO PREDIO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 18/03/2016 | 209.00 | 00004361224480 | JOANA DARC MASSILON ARAÚJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE FITAS DE CLICEMIA, CONF. LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, SOLICITADA PELA SRª JOANA DARC MASSILON ARAUJO PARA SUA FILHA MENOR DE IDADE MARIA CLARA MASSILON ARAUJO CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 18/03/2016 | 92.50 | 00002145009426 | SEVERINO HERCULANO DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SRª SEVERINO HERCULANO DA SILVA FILHO, CONF. REQURIMENTO DA SOLICITANTE E RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMOO ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 18/03/2016 | 200.00 | 00009356473412 | MARIA ALINE DA SILVA FLORENTINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO EXAME TIPO: ULTRASONOGRAFIA DA COXA CONFORME SOLICITADA PELA SRª MARIA A. DA S. FLORENTINO, CONF. DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO,NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 03.2016.031. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 18/03/2016 | 1250.00 | 00062940368449 | HERONIDES NOEL GUALBERTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE NA MANUTENÇÃO PRESTADOS NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 18/03/2016 | 400.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO DESTINADA AO VEICULO DE PLACA NQD - 9075, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE Nº 000.001.366 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 18/03/2016 | 500.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DA AMBULÂNCIA DE PLACA NQD - 9075, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE Nº 107. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 21/03/2016 | 118.50 | 00008149458484 | TACIANA HENIQUE DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SRª TACIANA H. DE O. BEZERRA, CONF. REQUERIMENTO DA SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 21/03/2016 | 303.70 | 34028316364733 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS NO ENVIO DE SEDEX DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 21/03/2016 | 535.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONIA FIXA, INSTALADA NO DEPARTAMENTO DE CONTROLE AUDITORIA E AVALIAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 21/03/2016 | 390.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONIA FIXA, INSTALADA NA BASE DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDMENTO MOVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 21/03/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAÚDE, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO DE 2015, REF. A MATRICULA DE Nº 508075-0 E INSC. DE Nº 167.01.145.0016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 21/03/2016 | 378.16 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAÚDE, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO DE 2015, REF. A MATRICULA DE Nº 6976706-8 E INSC. DE Nº 167.001.0145.0245 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 21/03/2016 | 280.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE Nº 000.026.841 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 22/03/2016 | 337.78 | 11611189000175 | MARIA JOSE MACEDO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.407 EM ANEXO, DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 23/03/2016 | 1000.00 | 00006609247145 | SONIA CUETO ROMERO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO REPASSE DA CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO (BOLSA ALIMENTAÇÃO) DESTINADA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 23/03/2016 | 1000.00 | 00006754803100 | MAYLEN EDUARDO AMEZAGA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO REPASSE DA CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO (BOLSA ALIMENTAÇÃO) DESTINADA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 23/03/2016 | 369.24 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº 000.000.245, CONSUMO REF. AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 23/03/2016 | 299.40 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº 000.000.244, CONSUMO REF. AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 23/03/2016 | 60.40 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DAS MEDICAS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL LOCALIZADO A RUA DR. JOSE MARANHÃO, S/N - CENTRO - ARARUNA-PB, CONSUMO REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2016, REF. A MATRICULA DE Nº 06861452-7 E INCS DE Nº 167.110.0165. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 23/03/2016 | 197.49 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A EXTENSÃO DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO), REF. AO CONSUMO DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2016, REF. A MATRICULA DE Nº 05080552-5 E INCS DE Nº 167.110.0206. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 23/03/2016 | 75.40 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A EXTENSÃO DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO), REF. AO CONSUMO DOS MESES DE SETEMBRO E NOVEMBRO DE 2015, REF. A MATRICULA DE Nº 05080552-5 E INCS DENº 167.100.0206. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 23/03/2016 | 39.50 | 00070671813480 | SABRINA DINAMERICO PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SRª SABRINA DINAMERICO DE PONTES, CONFORME REQUERIMENTO DA SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 23/03/2016 | 705.60 | 11611189000175 | MARIA JOSE MACEDO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.401 EM ANEXO, DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 23/03/2016 | 137.30 | 11611189000175 | MARIA JOSE MACEDO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.399 EM ANEXO, DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU E CAPS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 23/03/2016 | 178.65 | 00006356792485 | ANTONIO MARCOS BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SR. ANTONIO M. B. DA SILVA, CONFORME REQUERIMENTO DO SOLICITANTE, REC. E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 E A LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 23/03/2016 | 4750.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO AMBULÂNCIA, FIORINO ANO 2013, FLEX, PLACA OFH - 7065/PB, CONF. PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/15, CONTRATO Nº 00036/2015, VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, PERIODO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 23/03/2016 | 1030.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHÔA SOUZA & CIA LTDA | IMPORTANCIAEPENHADA PARA PAGT. DE CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL, AR COMPRIMIDO E OXIGENIO PPU, CONFORME NFE Nº 004.033, DESTINADOS AO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 23/03/2016 | 90.00 | 11611189000175 | MARIA JOSE MACEDO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, CONF. DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.408, DESTINADO AO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 23/03/2016 | 67.32 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A EXTENÇÃO DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DOS MESES DE FEVEREIRO, JULHO E NOVEMBRO DE 2014, REF. A MATRICULA DE Nº 05080552-5 E INSC. DE Nº 167.01.100.02206. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 23/03/2016 | 2345.00 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.289. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 23/03/2016 | 914.15 | 11611189000175 | MARIA JOSE MACEDO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.400 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 28/03/2016 | 20.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GARRAFÃO DE 20 LT AGUA MINERAL E 02 (DUAS) AGUA MINERAL GF 20 LT, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CONF NF DE Nº 000.000.017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 28/03/2016 | 80.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) GARRAFÃO DE 20 LT AGUA MINERAL E 10 (DEZ) AGUA MINERAL GF 20 LT, DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE Nº 000.000.018. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 28/03/2016 | 25.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) GARRAFÃO DE 20 LT AGUA MINERAL E 03 (TRÊS) AGUA MINERAL GF 20 LT, DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE Nº 000.000.019. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 28/03/2016 | 2130.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DOS SERVIÇOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM 01 (UMA) PROCESSADORA MACROTEC MX-2 COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 40105. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 29/03/2016 | 350.00 | 00026350793404 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF. AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, CONF. LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE SOLICITADO PELO SR. ANTONIO FRANCISCO DA SILVA, CONF. DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 29/03/2016 | 127.05 | 00003222512493 | JUNIOR TARGINO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SRª. JUNIOR TARGINO DA COSTA, CONFORME REQUERIMENTO DA SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 08/2205 E LEI FEDERAL 8080/90, QUE TRATA DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 29/03/2016 | 68.80 | 00076819990430 | MARIA DA CONCEICAO J. FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SRª MARIA DA C. FERREIRA NOBRE, CONF. REQUERIMENTO DA SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEMCOMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 29/03/2016 | 544.40 | 00050419579400 | CLOVES JOSE DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SR. CLOVIS JOSE DE PONTES, CONFORME REQUERIMENTO DA SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 29/03/2016 | 55.00 | 00065931726772 | JUVENAL JOSE MOUZINHO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO SR. JUVENAL MOUZINHO DOS SANTOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 30/03/2016 | 135.00 | 41152521000141 | ITAUPEÇAS - ITAMAR COM. DE AUTOPEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEICULO UNO VIVACE DE PLACA OXO - 7506, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.313 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | REEQUIPAR UNIDADES BÁSICA DE SAUDE E SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 30/03/2016 | 2450.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ATOMIZADOR COSTAL MOT. UBV. 3,7 HP GUARANI, DESTINADOS A VIGILANCIA AMBIENTAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE Nº 12013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 30/03/2016 | 1350.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE INCETICIDA, DESTINADOS A VIGILANCIA AMBIENTAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE Nº 12013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 30/03/2016 | 6085.01 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE, CONF. NFE Nº 0.000.001.330 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 31/03/2016 | 90.75 | 00069620059468 | JOSE AGOSTINHO DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO SR. JOSE AGOSTINHO DE PONTES, CONF. REQUERIMENTO DO SOLICITANTE, RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 E A LEI 8.080/90, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 31/03/2016 | 47.80 | 00007508855485 | ANA CELIA COSTA HENRIQUE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SRª ANA CELIA COSTA HENRIQUE, CONF. REQUERIMENTO DO SOLICITANTE, RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 31/03/2016 | 93.85 | 00003444440405 | JOSEFA MARIA DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, SOLICITADO PELA SRª JOSEFA MARIA DE ALBUQUERQUE, CONFORME REQUERIMENTO DA SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 31/03/2016 | 196.90 | 00058631380415 | SEVERINO CESAR DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO SR. SEVERINO CESAR DA SILVA, CONFORME REQUERIMENTO DA SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 31/03/2016 | 283.70 | 00004361224480 | JOANA DARC MASSILON ARAÚJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, SOLICITADA PELA SRª JOANA MASSILON ARAUJO, CONFORME REQUERIMENTO DA SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 31/03/2016 | 24105.07 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-FUS-CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 31/03/2016 | 40281.32 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-FUS-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 31/03/2016 | 32895.65 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-FUS-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 31/03/2016 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PAR PAGT. DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FARMACIA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016, CONFORME NFS-E Nº 1005270 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 31/03/2016 | 283.70 | 00096454768449 | MARIA DE OLIVEIRA FREIRE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANEIRA PARA CUSTEAR MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SRª MARIA DE OLIVEIRA FREIRE, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 31/03/2016 | 1700.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA PAGT DE REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 1618 DO EXERCICIO DE 2015. REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM 01 (UMA) PROCESSADORA MACROTEC MX-2 COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, 05, EM ANEXO, DOS SERVIÇOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 40077. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 31/03/2016 | 227.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFAS DA FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO, REF. MARÇO/2016, DEBITADAS NA C/C 8185-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 31/03/2016 | 20.07 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFAS DA FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FEV/2016, DEBITADAS NA C/C 1387-0-FOPAG TEMP. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 31/03/2016 | 3744.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/GESTÃO PLENA-COMISSIONADO, REF. AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 31/03/2016 | 96498.20 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/GESTÃO PLENA-SAMU-CONTRATO, REF. AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 31/03/2016 | 12324.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/GESTÃO PLENA-EFETIVO, REF. AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 31/03/2016 | 2614.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/GESTÃO PLENA-SAMU-EFETIVO, REF. AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 31/03/2016 | 3461.34 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-CAPS-CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 31/03/2016 | 20567.77 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/AGENTES DO PEVA-EFETIVO, REF. AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 31/03/2016 | 47852.66 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-EFETIVO, REF. AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 31/03/2016 | 25422.40 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/P.S.F.-EFETIVO, REF. AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 31/03/2016 | 55539.60 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/P.S.F.-CONTRATO, REF. AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 31/03/2016 | 28418.12 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/SAUDE BUCAL-EFETIVO, REF. AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 31/03/2016 | 12705.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/SAUDE BUCAL-CONTRATO, REF. AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 31/03/2016 | 5533.20 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/CEO-EFETIVO, REF. AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 31/03/2016 | 17940.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/CAPS-EXCEP.INT. PUBLICO, REF. AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 31/03/2016 | 7910.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/CAPS-EFETIVO, REF. AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 31/03/2016 | 42934.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/GESTÃO PLENA-CONTRATO, REF. AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 01/04/2016 | 599.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONF. NF N º 1004400 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 01/04/2016 | 2500.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSSSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA/PB, NO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. NF DE Nº 000236 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 01/04/2016 | 600.00 | 14312386000181 | SANI - SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA NOVAS IDEAIS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTE ADRIANA CRISPIANA SILVA, CONF. NF Nº 1000197. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 01/04/2016 | 80.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A TAXA DE MEDICAÇÃO DE SEDAÇÃO REALIZADA NA PACIENTE ADRIANA CRISPIANA SILVA, CONF. NF Nº 1017047. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 04/04/2016 | 7760.16 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.028.966. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 04/04/2016 | 941.47 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 04/04/2016 | 110.00 | 00004382402433 | COSMA ALVES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SRª COSMA ALVES DE LIMA, CONFORME REQUERIMENTO DA SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 04/04/2016 | 294.50 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS EM UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 401. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 04/04/2016 | 477.50 | 11877379000139 | ISABELLA GOMES BELMIRO DE LIMA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 17 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 05/04/2016 | 120.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE EXAME DO TIPO: ECOCARDIOGRAMA TRANSTORAXI, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DO SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, SOLICITADA PELA SRª SIMONE ALVES VIANA PARA SUA FILHA MENOR DE IDADE SAMILLE DE LIMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 03.2016.033. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 05/04/2016 | 330.00 | 06098753000320 | RANCHO ALEGRE COM. E REPRES DE PRODUTOS AGRO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PRODUTOS COMFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 05/04/2016 | 562.00 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº 000.000.200 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 05/04/2016 | 374.60 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº 000.000.203 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 06/04/2016 | 30000.00 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE CONVENIO EM FAVOR DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JULIA MARANHÃO, CONFORME DEBITO NA C/C 8185-X FUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 06/04/2016 | 4750.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO AMBULÂNCIA, FIORINO ANO 2013, FLEX, PLACA OFH - 7065/PB, CONF. PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/15, CONTRATO Nº 00036/2015, VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, PERIODO REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 07/04/2016 | 40.50 | 00002145009426 | SEVERINO HERCULANO DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SR. SEVERINO HERCULANO DA SILVA FILHO, CONF. REQURIMENTO DA SOLICITANTE E RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMOO ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 07/04/2016 | 129.70 | 00007389438436 | PAULO CESAR DA SILVA CONFESSOR | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SR. PAULO C. DA SILVA CONFESSOR, CONFORME REQUERIMENTO DA SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 07/04/2016 | 65.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E CAMBAGEM DO VEICULO RENAULT MARTER DE PLACA DFA - 4698, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 40390. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 07/04/2016 | 250.00 | 00075243210404 | JOSINEIDE ELEUTERIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE REALIZAÇÃO DE DESPESA DE CONSULTA COM CARDIOLOGISTA SOLICITADA PELA SRª JOSINEIDE ELEOTERIO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 04.2016.034. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 07/04/2016 | 2430.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS AO VEICULO RENAULT MARTER DE PLACA DFA - 4698, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.004.913 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 08/04/2016 | 10606.38 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO I.N.S.S. DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE/AG. COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 02/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 08/04/2016 | 16350.26 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO I.N.S.S. DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/P.S.F DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 02/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 08/04/2016 | 8862.66 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO I.N.S.S. DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 02/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 08/04/2016 | 4282.88 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO I.N.S.S. DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/AGENTES DO PEVA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 02/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 08/04/2016 | 19967.24 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO I.N.S.S. DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 02/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 08/04/2016 | 4547.40 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO I.N.S.S. DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 02/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 08/04/2016 | 1783.76 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO I.N.S.S. DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/CEO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 02/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 08/04/2016 | 12452.44 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO I.N.S.S. DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/GESTÃO PLENA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 02/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 08/04/2016 | 5480.16 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DE DIESEL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 757 EM ANEXO, DESTINADO AOS VEICULOS DO FUNDO DE SAÚDE, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 08/04/2016 | 4500.00 | 00002899911457 | FRANCISCA NASCIMENTO DA COSTA NUNES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO VAN COM 03 PORTAS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL E REPOSIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS POR CONTA DO LICITANTE, COM CAP. MINIMA DE 12 (DOZE) PASSAGEIROS, P/ FICAR A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE PACIENTES DE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADE DE JOÃO PESSOA A CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, DIARIAMENTE, NO VEICULO DE PLACA CSK - 3526 - PB, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 08/04/2016 | 68.80 | 00004422257412 | MARIA ROZEANE DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SRª MARIA R. DOS S. SILVA, CONFORME REQUERIMENTO DA SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMOO ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 08/04/2016 | 77.45 | 00006196231448 | JANAINA DA SILVA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SRª JANAINA DA S. FERREIRA, CONFORME REQUERIMENTO DA SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0000410 | 08/04/2016 | 2700.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA ( SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) DESTE MUNICIPIO) CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 08/04/2016 | 142.60 | 00004539653423 | WILMA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SRª WILMA GALDINO DE OLIVEIRA, CONFORME REQUERIMENTO DA SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 08/04/2016 | 56.55 | 00045067490497 | VITORIA FREIRE DE AVELAR | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SRª VITORIA FREIRE DE AVELAR, CONFORME REQUERIMENTO DA SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 08/04/2016 | 66.00 | 00003384431421 | GILVONETE RODRIGUES FERNANDES MARQUES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SRª GILVONETE RODRIGUES FERNANDES MARQUES, CONFORME REQUERIMENTO DA SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 08/04/2016 | 14531.52 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO I.N.S.S. DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE/FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 02/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 08/04/2016 | 6824.65 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO I.N.S.S. DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE/FUS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 02/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 08/04/2016 | 308.00 | 08538175000169 | R H DE ALMEIDA MOURA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 831, DESTINADO AO VEICULO VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 08/04/2016 | 1051.70 | 08538175000169 | R H DE ALMEIDA MOURA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 834, DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 08/04/2016 | 435.85 | 08538175000169 | R H DE ALMEIDA MOURA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 835, DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 08/04/2016 | 462.00 | 08538175000169 | R H DE ALMEIDA MOURA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 839, DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 08/04/2016 | 39.50 | 00070671813480 | SABRINA DINAMERICO PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SRª SABRINA DINAMERICO DE PONTES, CONFORME REQUERIMENTO DA SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 11/04/2016 | 3347.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.003.566 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 11/04/2016 | 803.63 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.046 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 11/04/2016 | 2185.30 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.003.597 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 11/04/2016 | 284.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.003.568 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 11/04/2016 | 1305.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.003.564 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 11/04/2016 | 5486.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.003.569 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 11/04/2016 | 1426.31 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.045 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 12/04/2016 | 488.32 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº 000.000.246, CONSUMO REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 12/04/2016 | 228.00 | 00051728451434 | JOÃO BATISTA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO SR. JOÃO BATISTA PEREIRA, CONFORME REQUERIMENTO DA SOLICITANTE, RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 12/04/2016 | 299.40 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº 000.000.247, CONSUMO REF. AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0000439 | 13/04/2016 | 88355.19 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERV. DE ENGENHARIANA EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO CER - CENTRO DE REABILITAÇÃO TIO CER II - DR JOSE DARCIO CARVALHO, LOCALIZADO NA CIDADE DE ARARUNA/PB, CONF. NF DE Nº 11 | 00012015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 13/04/2016 | 150.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE EXAME DO TIPO: ENDOSCOPIA DIGESTIVA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DO SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, SOLICITADA PELA SRª MARIA EDIVANEIDE SILVA RODRIGUES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 02.2016.023. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 13/04/2016 | 182.70 | 00003736999488 | TEREZINHA JERÔNIMO SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SRª TEREZINHA JERONIMO SOUSA, CONFORME REQUERIMENTO DO SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, BEM COMO OART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 13/04/2016 | 210.00 | 00002527427456 | PAULO MARCOS DA SILVA FONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTOS DA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO TERCEIRO ENCONTRO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL REALIZADO NO PERIODO DE 14 A 18 DE DEZEMBRO DE 2015, NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 13/04/2016 | 1012.00 | 00004260328450 | ANA CRISTINA SILVA DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 13/04/2016 | 500.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE EXAME DO TIPO: TOMOGRAFIA DO ABDOMEM SUPERIOR COM CONTRASTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DO SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, SOLICITADA PELA SRª MARIA BEATRIZ FREITA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 03.2016.035. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 13/04/2016 | 393.15 | 11611189000175 | MARIA JOSE MACEDO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIPMEZA, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.421 EM ANEXO, DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU E CAPS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 14/04/2016 | 28.00 | 00008326334456 | JACIELE PONTES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SRª JACIELE PONTES DA SILVA, CONFORME REQUERIMENTO DA SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 14/04/2016 | 6930.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF ANEXA DE Nº 000.194.855 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 14/04/2016 | 78.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFAS DA FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO, REF. MARÇO/2016, DEBITADAS NA C/C 1387-0-FOPAG TEMP. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 14/04/2016 | 485.92 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 14/04/2016 | 309.75 | 11611189000175 | MARIA JOSE MACEDO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIPMEZA, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.422 EM ANEXO, DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU E CAPS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 14/04/2016 | 1500.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF ANEXA DE Nº 000.194.841 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 14/04/2016 | 1339.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF ANEXA DE Nº 000.194.872 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 14/04/2016 | 3661.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF ANEXA DE Nº 000.194.851 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 14/04/2016 | 7108.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS, CONFORME NF DE Nº 000.194.850 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 18/04/2016 | 599.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONF. NF N º 1004485 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 18/04/2016 | 275.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A POLICLINICA BENJAMIM GOMES MARANHÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL DE 2016, REF. AO CDC DE Nº 5/126.3474/7 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 18/04/2016 | 434.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONIA FIXA, INSTALADA NA BASE DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDMENTO MOVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 18/04/2016 | 279.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A POLICLINICA BENJAMIM GOMES MARANHÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO DE 2016, REF. AO CDC DE Nº 5/126.3474/7 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 19/04/2016 | 90.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÃO DE GAS GLP DE 13 KG, DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE Nº 000.000.027, CONSUMO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 19/04/2016 | 53.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA ONDE ESTÃO OS MEDICOS CUBANOS, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO DE 2016, REF. AO CDC DE Nº 5/1292082-3 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 19/04/2016 | 672.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONIA FIXA, INSTALADA NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 19/04/2016 | 70.85 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A POLICLINICA MUNICIPAL, REF. AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 19/04/2016 | 70.85 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A POLICLINICA MUNICIPAL, REF. AO CONSUMO DO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 19/04/2016 | 90.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÃO DE GAS GLP DE 13 KG, DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE Nº 000.000.028, CONSUMO REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 20/04/2016 | 1000.00 | 00006609247145 | SONIA CUETO ROMERO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO REPASSE DA CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO (BOLSA ALIMENTAÇÃO) DESTINADA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 20/04/2016 | 1000.00 | 00006754803100 | MAYLEN EDUARDO AMEZAGA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO REPASSE DA CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO (BOLSA ALIMENTAÇÃO) DESTINADA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 22/04/2016 | 8555.86 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE, CONF. NFE Nº 0.000.001.353 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 25/04/2016 | 599.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONF. NF N º 1004539 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 26/04/2016 | 759.25 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 26/04/2016 | 280.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE Nº 000.027.229 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 26/04/2016 | 291.00 | 00004361224480 | JOANA DARC MASSILON ARAÚJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE FITAS DE CLICEMIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, SOLICITADA PELA SRª JOANA MASSILON ARAUJO PARA SUA FILHA MENOR DE IDADE MARIA CLARA MASSILON ARAUJO, CONFORME REQUERIMENTO DA SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 26/04/2016 | 1600.00 | 00005376042430 | CLEVANILDO BRITO DE SOUSA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 01 (UM) PLANTÃO DE 24 HRS , DOS SERVIÇOS DE PLANTÕES COMO MEDICO CRM Nº 0009981/PB, NA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 26/04/2016 | 2400.00 | 00001254473459 | DANIEL BRAGA CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 01 (UM) PLANTÃO DE 12 HRS E 01 (UM) DE 24 H, DOS SERVIÇÕS DE PLANTOES EXTRAS COMO MEDICO, NA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA), DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 27/04/2016 | 500.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE EXAME DO TIPO: TOMOGRAFIA DO TORAX COM CONTRASTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DO SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, SOLICITADA PELA SRª MARIA LEITE RIBEIRO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 04.2016.036 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 27/04/2016 | 150.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE EXAME DO TIPO: ULTRASONOGRAFIA CERVICAL CO DOPPLER, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DO SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, SOLICITADA PELA SRª MARIA JOSE LIMA FILHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 04.2016.037 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 27/04/2016 | 210.00 | 00080517650444 | FRANCISCO FAUSTINO DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DA SAÚDE, SOLICITADAPELO SR. FRANCISCO FAUSTINO DE PONTES, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 27/04/2016 | 64.00 | 00076073394420 | FRANCINALDO BRITO DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, SOLICITADOPELO SR. FRANCISCO BRITO DA CRUZ, COF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 27/04/2016 | 27.85 | 00007140468419 | GIVANILDA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SRª GIVANILDA RIBEIRO, CONFORME REQUERIMENTO DA SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA 1º LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 27/04/2016 | 880.00 | 00000985232447 | GILMAR DOMINGOS DEDE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE UBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 27/04/2016 | 380.00 | 00002742546464 | JOSAILTON TEIXEIRA FLORENTINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DA PACIENTE NO VEICULO DE PLACA KRE - 7045, SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA A REIA E VICE VERSA, PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS DE CATARATAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 27/04/2016 | 71.75 | 00009528508421 | JOSE PAULO DA SILVA PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO SR. JOSE PAULO DA SILVA PONTES, CONFORME REQUERIMENTO DO SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 28/04/2016 | 1100.00 | 00006150485447 | HERIBERTO TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, QUILOMETRAGEM A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE, REALIZANDO OS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO A EQUIPE MEDICA DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A COMUNIDADE AGUA FRIA COM VISITAS DOMICILIARES NA AREA DE ABRANGENCIA ASSIM COMO OUTRAS VIAGENS DE INTERESSE DA SEC. DE SAÚDE NOS HORARIOS DA MANHÃ E TARDE MENSALMENTE NO VEICULO DE PLACA MXY - 3068, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 28/04/2016 | 1100.00 | 00003662891441 | FRANCISCO DA SILVA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE QUILOMETRAGEM LIVRE A SERVIÇO DA SEC. DO MUNICIPIO REALIZANDO OS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DA EQUIPE MEDICA DO PSF DO MUNICIPIO PARA A COMUNIDADE UMBURANA COM VISITAS DOMICILIARES NA AREA DE ABRANGENCIA, ASSIM COMO OUTRAS VIAGENS DE INTERESSE DA SEC. DE SAÚDE NOS HORARIOS DA MANHÃ E TARDE MENSALMENTE NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNI - 0086-PB, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 28/04/2016 | 2200.00 | 00036460303487 | EDILENE MARIA MENEZES RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO COM 05 (CINCO) PORTAS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE PACIENTES DA HEMODIALISE PARA O HOSPITAL JOÃO XXIII NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS SEGUNDA, QUARTA E SEXTA FEIRA COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO MENSALMENTE, NO VEICULO HYUNDAYHB20 DE PLACA QEB - 9076-PB, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 28/04/2016 | 930.00 | 00003850151433 | CARLOS ANTONIO SOARES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE QUILOMETRAGEM LIVRE A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA, NO DESLOCAMENTO DA EQUIPE MEDICA DO PSF (POSTO ANCORA) DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A COMUNIDADE CANTINHOS COM VISITAS DOMICILIARES NA AREA DE ABRANGENCIA E OUTRAS VIAGENS DE INTERESSE DA SEC. NOS HORARIOS DA MANHÃ E TARDE MENSALMENTE NO VEICULO DE PLACA OEZ - 4946/PB, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 28/04/2016 | 1100.00 | 00004353819461 | BENEDITO DA SILVA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATO QUILOMETRAGEM LIVRE A SERVIÇO DA SEC. DESTE MUNICIPIO, REALIZANDO OS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DA EQUIPE MEDICA DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A COMUNIDADE UMBURANA COM VISITAS DOMICILIARES NA AREA DE ABRANGENCIA ASSIM COMO OUTRAS VIAGENS DE INTERESSE DA SEC. DE SAÚDE, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOD - 8106-PB, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 28/04/2016 | 880.00 | 00008639460469 | JOSE ISAAC DEAH HANDERSON DA SILVA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 28/04/2016 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PAR PAGT. DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FARMACIA PUBLICA, RELATIVO AO MES DEABRIL/2016, CONFORME NFS-E Nº 1005536 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 28/04/2016 | 180.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DO VEICULO DE PLACA NQD - 9075, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE Nº 119. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 28/04/2016 | 2001.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO DESTINADA AO VEICULO DO SAMU, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE Nº 000.001.398. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 28/04/2016 | 2210.00 | 00007605558422 | JOSANIEL DA SILVA NOBRE JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PROVENIENTE DE VIAGENS SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A CIDADE BANANEIRAS, TRANSPORTANDO OS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO CONTINUADO NO VEICULO BESTA A DISEL DE PLACA CSZ - 3329, REF. AO MÊS DENOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 28/04/2016 | 1100.00 | 00003384369440 | FRANCISCO XAVIER FELIX PINHEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, QUILOMETRAGEM LIVRE A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE REALIZANDO OS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DA EQUIPE MEDICA DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A COMUNIDADE FAZENDA NOVA COM VISITAS DOMICILIARES NA AREA DE ABRANGENCIA ASSIM COMO OUTRAS VIAGENS DE INTERESSE DA SEC. DE SAÚDE NOS HORARIOS DA MANHÃ E TARDE MENSALMENTE NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGD-7208, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 28/04/2016 | 7349.41 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL BS 500), CONFORME NOTA FISCAL Nº 769 EM ANEXO, DESTINADO AOS VEICULOS DO FUNDO M. DE SAÚDE/SEC. DE SAUDE, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 28/04/2016 | 3800.00 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO TIPO VAN COM 03 (TRÊS) PORTAS E COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 (DOZE) PASSAGEIROS DE PLACA KMY - 2287, DESTINADOS AO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DOS PSF'SDA SEDE DO MUNICIPIO (CENTRO DE SAÚDE) PARA AS SEGUINTES LOCALIDADES (MATA VELHA, FAZENDA NOVA E BARBAÇO), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 28/04/2016 | 3800.00 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO TIPO VAN COM 03 (TRÊS) PORTAS E COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 (DOZE) PASSAGEIROS DE PLACA KMY - 2287, DESTINADOS AO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DOS PSF'SDA SEDE DO MUNICIPIO (CENTRO DE SAÚDE) PARA AS SEGUINTES LOCALIDADES (MATA VELHA, FAZENDA NOVA E BARBAÇO), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 28/04/2016 | 1890.00 | 00008434608499 | GERUSA DE MOURA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO VAN COM 03 (TRÊS) PORTAS E COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 (DOZE) PASSAGEIROS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MXZ - 2957, DESTINADOS AO DESLOCAMENTODAS EQUIPES DOS PSF'S DA SEDE DO MUNICIPIO (CENTRO DE SAÚDE), PARA AS SEGUINTES LOCALIDADES; (MACAPA E LAGOA DE FORA), ZONA RURAL, DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 28/04/2016 | 1890.00 | 00008434608499 | GERUSA DE MOURA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO VAN COM 03 (TRÊS) PORTAS E COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 (DOZE) PASSAGEIROS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MXZ - 2957, DESTINADOS AO DESLOCAMENTODAS EQUIPES DOS PSF'S DA SEDE DO MUNICIPIO (CENTRO DE SAÚDE), PARA AS SEGUINTES LOCALIDADES; (MACAPA E LAGOA DE FORA), ZONA RURAL, DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 28/04/2016 | 1350.00 | 00003570990443 | ADRIANO DA SILVA SOARES | IMPORTNCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO 05 PORTAS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, QUILOMETRAGEM LIVRE, UTILIZADO EM VIAGENS NO DESLOCAMENTO DA EQUIPE MÉDICA DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO PÁRA A COMUNIDADE ALTO GRANDE EM VISITAS DOMICILIARES E OUTRAS VIAGENS A SERIÇO DA SEC. DE SAUDE NOS HORARIOS MANHÃ E TARDE MENSALMENTE, NO VEICULO GM/CELTA ANO 2011, PLACA MNX-7947/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REF. AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 28/04/2016 | 1350.00 | 00003570990443 | ADRIANO DA SILVA SOARES | IMPORTNCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO 05 PORTAS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, QUILOMETRAGEM LIVRE, UTILIZADO EM VIAGENS NO DESLOCAMENTO DA EQUIPE MÉDICA DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO PÁRA A COMUNIDADE ALTO GRANDE EM VISITAS DOMICILIARES E OUTRAS VIAGENS A SERIÇO DA SEC. DE SAUDE NOS HORARIOS MANHÃ E TARDE MENSALMENTE, NO VEICULO GM/CELTA ANO 2011, PLACA MNX-7947/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 28/04/2016 | 1590.00 | 00002385906406 | JULIHERMES AVELAR DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO COM 05 (CINCO) PORTAS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, QUILOMETRAGEM LIVRE A SERVIÇO DA SEC. DO MUNICIPIO PARA A COMUNIDA ANAFÊ COM VISITAS DOMICILIARES NA AREA DE ABRANGENCIA, ASSIM COMO OUTRAS VIAGENS DE INTERESSE DA SEC. DE SAÚDE NOS HORARIOS DA MANHÃ E TARDE MENSALMENTE NO VEICULO GOL ANO DE 2015 DE PLACA OJX - 7329/RN REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 28/04/2016 | 1590.00 | 00002385906406 | JULIHERMES AVELAR DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO COM 05 (CINCO) PORTAS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, QUILOMETRAGEM LIVRE A SERVIÇO DA SEC. DO MUNICIPIO PARA A COMUNIDA ANAFÊ COM VISITAS DOMICILIARES NA AREA DE ABRANGENCIA, ASSIM COMO OUTRAS VIAGENS DE INTERESSE DA SEC. DE SAÚDE NOS HORARIOS DA MANHÃ E TARDE MENSALMENTE NO VEICULO GOL ANO DE 2015 DE PLACA OJX - 7329/RN REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 29/04/2016 | 3520.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/CAPS-EXCEP.INT. PUBLICO, REF. AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 29/04/2016 | 11924.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/GESTÃO PLENA-EFETIVO, REF. AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 29/04/2016 | 3744.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/GESTÃO PLENA-COMISSIONADO, REF. AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 29/04/2016 | 40934.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/GESTÃO PLENA-CONTRATO, REF. AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 29/04/2016 | 7900.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/CAPS-EFETIVO, REF. AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 29/04/2016 | 17940.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-CAPS-CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 29/04/2016 | 5204.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/CEO-EFETIVO, REF. AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 29/04/2016 | 101650.20 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/GESTÃO PLENA/SAMU - CONTRATO, REF. AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 29/04/2016 | 47242.70 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-EFETIVO, REF. AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 29/04/2016 | 26672.38 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/P.S.F.-EFETIVO, REF. AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 29/04/2016 | 55539.60 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/P.S.F.-CONTRATO, REF. AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 29/04/2016 | 28491.46 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/SAUDE BUCAL-EFETIVO, REF. AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 29/04/2016 | 12600.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/SAUDE BUCAL-CONTRATO, REF. AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 29/04/2016 | 19061.70 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/AGENTES DO PEVA-EFETIVO, REF. AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 29/04/2016 | 2614.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAUDE/GESTÃO PLENA - SAMU - EFETIVO, REF. AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 29/04/2016 | 480.00 | 00010641373422 | ANA GLAUCIA SANTOS DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AS EQUIPES DE SAÚDE EM TREINAMENTO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 29/04/2016 | 151.85 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 29/04/2016 | 8.45 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 8185-X-FUS, CONF. EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 29/04/2016 | 216.78 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFAS DE SERVIÇOS DA FOLHA DE PAGAMENTO-FOPAG P/PAGT. DE SALARIOS CREDITO EM CONTA, DEBITADAS NA C/C 8185-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 29/04/2016 | 23467.76 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-FUS-CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 29/04/2016 | 40400.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADAO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-FUS- EFETIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 29/04/2016 | 27159.99 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADAO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-FUS- COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 29/04/2016 | 2210.00 | 00007605558422 | JOSANIEL DA SILVA NOBRE JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE BANANEIRAS, TRANSPORTANDO OS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO CONTINUADO, NO VEICULO BESTA A DISEL DE PLACA CSZ - 3329, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 02/05/2016 | 477.75 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº 000.000.209 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 02/05/2016 | 6612.80 | 10526783000103 | HIGILAB - PROD. DE LAB. E HIGIENE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JULIA MARANHÃO, CONFORME NF DE Nº 2819 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 02/05/2016 | 737.00 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº 000.000.207 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 03/05/2016 | 1080.00 | 19813306000195 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE COM OSSO, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2016 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.092 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 03/05/2016 | 1080.00 | 19813306000195 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE COM OSSO, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.091 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 03/05/2016 | 1080.00 | 19813306000195 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE COM OSSO, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.089. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 03/05/2016 | 1440.00 | 19813306000195 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE COM OSSO, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.090. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 03/05/2016 | 792.00 | 19813306000195 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE COM OSSO, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.097,REF. CONSUMO DO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 03/05/2016 | 1937.22 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), CONFORME NOTA FISCAL Nº 775 EM ANEXO, DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAÚDE/SEC, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 03/05/2016 | 270.00 | 00002742546464 | JOSAILTON TEIXEIRA FLORENTINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DA PACIENTE NO VEICULO DE PLACA KRE - 7045, SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA A GUARABIRA E VICE E VERSA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 03/05/2016 | 810.00 | 19813306000195 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE COM OSSO, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.096, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 03/05/2016 | 900.00 | 19813306000195 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE COM OSSO, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.095, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 03/05/2016 | 810.00 | 19813306000195 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE COM OSSO, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.093, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 03/05/2016 | 80.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A TAXA DE MEDICAÇÃO DE SEDAÇÃO REALIZADA NA PACIENTE ADRIANA CRISPIANA SILVA, CONF. NF Nº 1017047. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 03/05/2016 | 600.00 | 14312386000181 | SANI - SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA NOVAS IDEAIS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTE ADRIANA CRISPIANA SILVA, CONF. NF Nº 1000197. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 03/05/2016 | 350.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS 175/70R13, DESTINADOS UNO VIVASSE DE PLACA OXO - 7506, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.004.995. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 04/05/2016 | 76.00 | 00003384431421 | GILVONETE RODRIGUES FERNANDES MARQUES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SRª GILVONETE RODRIGUES FERNANDES MARQUES, CONFORME REQUERIMENTO DA SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 04/05/2016 | 66.30 | 00062938134487 | CLEONICE MARIA DE OLIVEIRA FREIRE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOA SRª, CLEONICE MARIA DE OLIVEIRA FREIRE, CONFORME REQUERIMENTO DA SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 04/05/2016 | 55.70 | 00003444440405 | JOSEFA MARIA DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, SOLICITADO PELA SRª JOSEFA MARIA DE ALBUQUERQUE, CONFORME REQUERIMENTO DA SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 04/05/2016 | 247.65 | 00003222512493 | JUNIOR TARGINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO SRº JUNIOR TARGINO DA COSTA, CONFORME REQUERIMENTO DO SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 05/05/2016 | 2078.00 | 00006869622493 | SILVANA TARGINO DE ARAUJO JACINTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENFERMEIRA EXTRA PRESTADOS NA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 05/05/2016 | 453.56 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL BS10, DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA CSK-3526, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 05/05/2016 | 4750.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO AMBULÂNCIA, FIORINO ANO 2013, FLEX, PLACA OFH - 7065/PB, CONF. PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/15, CONTRATO Nº 00036/2015, VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, PERIODO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 05/05/2016 | 7289.14 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IAC - INCENTIVO DA ETAPA DE ADESÃO E ETAPA DE CONTRATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E DOS HOSPITAIS FILANTROPICOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE SUS, CONF. PORTARIA MS Nº 1.480 DE 20/06/2007 E 3.130 DE 24 DE DEZEMBRO DE 2008, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 05/05/2016 | 6316.66 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IAC - INCENTIVO DE INTEGRAÇÃO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - INTEGRASUS, CONFORME PORTARIA MS Nº 1.480 DE 20/06/2007, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 05/05/2016 | 9515.19 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS, REALIZADOS NA COMPETENCIA, FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 05/05/2016 | 46647.78 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INTERNAMENTOS HOSPITALRES, DA COMPETENCIA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 06/05/2016 | 145.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 29 (VINTE E NOVE) AGUA MINERAL, DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE Nº 000.000.042, CONSUMO REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 06/05/2016 | 180.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) GARRAFÃO DE 20 L DE ÁGUA MINERAL E 26 (VINTE E SEIS) ÁGUA MINERAL DE 20 L, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE Nº 000.000.041. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 06/05/2016 | 394.81 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 06/05/2016 | 752.24 | 11611189000175 | MARIA JOSE MACEDO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 435. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 06/05/2016 | 772.19 | 11611189000175 | MARIA JOSE MACEDO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 06/05/2016 | 65.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 13 (TREZE) GARRAFÃO DE 20 L DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE Nº 000.000.040 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 09/05/2016 | 225.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA OFA - 4698, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 10/05/2016 | 84.25 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A POLICLINICA MUNICIPAL, REF. AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 10/05/2016 | 2500.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSSSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA/PB, NO MÊS DE ABRIL/2016, CONF. NF DE Nº 000245. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 10/05/2016 | 152.41 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 10/05/2016 | 81.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA ONDE ESTÃO OS MEDICOS CUBANOS, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL DE 2016, REF. AO CDC DE Nº 5/1292082-3 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 10/05/2016 | 74.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 10/05/2016 | 13273.25 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO I.N.S.S. DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE/FUNDO MUN. DE SAUDE-FUS, REF. A COMPETENCIA 03/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/05/2016 | 7094.77 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO I.N.S.S. DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE-FUS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 03/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 10/05/2016 | 17811.64 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO I.N.S.S. DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE-P.S.F DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 03/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 10/05/2016 | 9047.08 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO I.N.S.S. DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE/FMS/SAUDE BUCAL, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 10/05/2016 | 4544.16 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO I.N.S.S. DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE - AGENTES DO PEVA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 03/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 10/05/2016 | 21023.24 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO I.N.S.S. DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE - GESTÃO PLENA - SAMU DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 03/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/05/2016 | 14398.13 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO I.N.S.S. DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE - FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 04/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 10/05/2016 | 5961.99 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO I.N.S.S. DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 04/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 10/05/2016 | 22156.68 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO I.N.S.S. DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE-GESTÃO PLENA- SAMU, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 10/05/2016 | 10527.58 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO I.N.S.S. DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE/AG. COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 03/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 10/05/2016 | 4714.60 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO I.N.S.S. DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE-CAPS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 03/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 10/05/2016 | 1123.76 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO I.N.S.S. DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE-CEO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 03/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 10/05/2016 | 2276.17 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO I.N.S.S. DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE-GESTÃO PLENA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 03/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 10/05/2016 | 10399.81 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO I.N.S.S. DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE/AG. COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 04/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 10/05/2016 | 18009.20 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO I.N.S.S. DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE/FMS/PSF DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 04/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 10/05/2016 | 8862.66 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO I.N.S.S. DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE-FMS - SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 04/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 10/05/2016 | 4212.82 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO I.N.S.S. DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE/AG.DO PEVA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 04/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 10/05/2016 | 4712.40 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO I.N.S.S. DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE-FMS - CAPS - DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 04/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 10/05/2016 | 1387.76 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO I.N.S.S. DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE-FMS - CEO - DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 04/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/05/2016 | 11792.44 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO I.N.S.S. DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE-FMS - GESTÃO PLENA - DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 04/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 11/05/2016 | 3200.00 | 00006484496455 | WAGNER FARIAS CARNEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DOIS) PLANTÕES DE 24 HORAS, COMO MEDICO CRM DE Nº 009257/PB, NA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA) NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 11/05/2016 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DA SERIE 53010532, DESTINADA A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 014096 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 12/05/2016 | 30.00 | 00011512400440 | HUGO FERREIRA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) LATA DE LEITE NAM SOLICITADO PELO SR. HUGO FERREIRA COSTA PARA SEU FILHO HIGOR GABRIEL MARTINS COSTA, CONFORME REQUERIMENTO DO SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, BEM COMO A LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 12/05/2016 | 107.65 | 00007188754438 | PAULO CESAR DIONISIO MARINHO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SR. PAULO CESAR DIONISIO MARAINHO, CONFORME REQUERIMENTO DA SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 12/05/2016 | 11200.00 | 00003527599410 | EMMANUEL FRAGOSO BRAGA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UM) PLANTÃO DE 24 HORAS EM FEVEREIRO DE 2016 E 06 (SEIS) PLANTÕES DE 24 HORAS NO MÊS DE MARÇO DE 2016, COMO MEDICO CRM DE Nº 009552/PB, NA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 13/05/2016 | 150.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO RENAUT MASTER DE PLACA OFA-4698, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NFS Nº 1000874. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 16/05/2016 | 98.94 | 00008149458484 | TACIANA HENIQUE DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SRª TACIANA H. DE O. BEZERRA, CONF. REQUERIMENTO DA SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 16/05/2016 | 4500.00 | 00002899911457 | FRANCISCA NASCIMENTO DA COSTA NUNES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO VAN COM 03 PORTAS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL E REPOSIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS POR CONTA DO LICITANTE, COM CAP. MINIMA DE 12 (DOZE) PASSAGEIROS, P/ FICAR A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE PACIENTES DE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADE DE JOÃO PESSOA A CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, DIARIAMENTE, NO VEICULO DE PLACA CSK - 3526 - PB, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 16/05/2016 | 194.40 | 00004361224480 | JOANA DARC MASSILON ARAÚJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. PARA AQUISIÇÃO DE FITAS DE GLICEMIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, SOLICITADA PELA SRª JOANA DAC MASSILON ARAUJO PARA SUA FILHA MENOR DE IDADE MARIA CLARA MASSILON ARAUJO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 16/05/2016 | 30000.00 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JULIA MARANHÃO, CONF. CONVÊNIO DE Nº 001/2015, CELEBRADO EM 14/04/2015, REPASSE REF. AO MÊS DEABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 17/05/2016 | 7289.14 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IAC - INCENTIVO DA ETAPA DE ADESÃO E ETAPA DE CONTRATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO D DOS HOSPITAIS FILANTROPICOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE SUS, CONF. PORTARIAS MS Nº 1.480 DE 20/06/2007 E 3.130 DE 24 DE DEZEMBRO DE 2008, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 17/05/2016 | 47447.85 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AS INTERNAÇÕES HOSPITALARES, REALIZADOS NA COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 17/05/2016 | 6316.66 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE INTEGRAÇÃO AO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - INTEGRASUS, CONFORME PORTARIA MS Nº 1.480 DE 20/06/207, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 17/05/2016 | 130.40 | 00006196231448 | JANAINA DA SILVA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SRª JANAINA DA S. FERREIRA, CONFORME REQUERIMENTO DA SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 17/05/2016 | 150.00 | 00011512400440 | HUGO FERREIRA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO SR. HUGO FERREIRA COSTA, CONFORME REQUERIMENTO DO SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, BEM COMO A LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 18/05/2016 | 155.80 | 00001951207440 | EREMITA AUGUSTA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SRª EREMITA A. DA COSTA, CONFORME REQUERIMENTO DA SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90 QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 18/05/2016 | 619.50 | 00050419579400 | CLOVES JOSE DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SR. CLOVIS JOSE DE PONTES, CONFORME REQUERIMENTO DA SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 18/05/2016 | 304.45 | 00000127915478 | EDUARDO TORRES DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SR. EDUARDO TORRES DA SILVA FILHO, CONFORME REQUERIMENTO DO SOLICITANTE RECEITA E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 18/05/2016 | 60.45 | 00001075384400 | MARIA DO CARMO VALDEVINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SRª MARIA DO CARMO V. DA SILVA, CONFORME REQUERIMENTO DA SOLICITANTE E RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2ºDA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 18/05/2016 | 60.25 | 00010849885426 | LAICE SILVESTRE SOUSA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SRª LAICE SILVESTRE SOUSA, CONFORME REQUERIMENTO DA SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 18/05/2016 | 880.00 | 00008639460469 | JOSE ISAAC DEAH HANDERSON DA SILVA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 18/05/2016 | 880.00 | 00000985232447 | GILMAR DOMINGOS DEDE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 18/05/2016 | 293.16 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº 000.000.256, CONSUMO REF. AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 18/05/2016 | 500.00 | 00009293996413 | MARIA GRACIELE DE LIMA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A REUNIÃO REALIZADA NESTE MUNICIPIO, COM AS EQUIPES DA SAÚDE E DA FAMILIA E AS EQUIPES TÉCNICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 18/05/2016 | 503.48 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº 000.000.255, CONSUMO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 19/05/2016 | 84.40 | 00003054523470 | JOSINEIDE JUSTINO DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SRª JOSINEIDE J. DE PONTES, CONFORME REQUERIMENTO DA SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 19/05/2016 | 38.95 | 00002935232402 | JACIRA ARAUJO DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SRª JACIRA A. DE PONTES, CONF. REQUERIMENTO DA SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSITENCIA SOCIAL, CONF. LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 BEM COMO O ART. 2º DALEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 19/05/2016 | 698.51 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 20/05/2016 | 45.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GLP DE 13 KG, DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE Nº 000.000.047 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 20/05/2016 | 45.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GLP DE 13 KG, DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE Nº 000.000.048 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 23/05/2016 | 1600.00 | 00005376042430 | CLEVANILDO BRITO DE SOUSA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 01 (UM) PLANTÃO DE 24 HRS , DOS SERVIÇOS DE PLANTÕES COMO MEDICO NA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 24/05/2016 | 2217.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 39 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 24/05/2016 | 406.80 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE Nº 000.027.564 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 24/05/2016 | 80.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECANICA DO VEICULO DE PLACA OFA - 4698, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 24/05/2016 | 715.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO DESTINADA AO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA QFA - 4698, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE Nº 000.001.415 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 24/05/2016 | 1000.00 | 00006754803100 | MAYLEN EDUARDO AMEZAGA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO REPASSE DA CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO (BOLSA ALIMENTAÇÃO) DESTINADA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 24/05/2016 | 1000.00 | 00006609247145 | SONIA CUETO ROMERO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO REPASSE DA CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO (BOLSA ALIMENTAÇÃO) DESTINADA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 24/05/2016 | 259.84 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO FIAT UNO MARCA/MODELO FIAT/ ANO 2009 DE PLACA NPT-4465, ANO/MOD. 2011, REF AO EXERCICIO 2016, PERTENCENTE A FROTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 24/05/2016 | 647.62 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO VW/SAVEIRO DE PLACA NPT - 4975, ANO/MOD. 2009, REF AO EXERCICIO 2016, PERTENCENTE A FROTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 24/05/2016 | 300.00 | 02650692000149 | INSTITUTO DE OLHOS S/C LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 01 (UM) CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, SOLICITADA PELA SRª EDINEIDE PAULINO DA SILVA PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE EMANUEL DA SILVA NERI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE EM ANEXO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 05.2016.041, TUDO CONF. LEI DE Nº 8.080/90, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 25/05/2016 | 599.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PUBLICA REF. AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONF. NF N º 1004670 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 30/05/2016 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PAR PAGT. DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FARMACIA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONFORME NFS-E Nº 1005782 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 30/05/2016 | 293.16 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº 000.000.265, CONSUMO REF. AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 30/05/2016 | 4151.00 | 07365058000188 | MEDCENTER-COMERCIO DE MAT. MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATEIRIAS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1118. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 30/05/2016 | 503.48 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº 000.000.264, CONSUMO REF. AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 31/05/2016 | 4930.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.004.069 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 31/05/2016 | 3520.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-CAPS-CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 31/05/2016 | 7500.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-CAPS-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 31/05/2016 | 5555.33 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/CEO-EFETIVO, REF. AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 31/05/2016 | 12554.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-FMS-GESTÃO PLENA-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 31/05/2016 | 101650.20 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-SAMU-CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 31/05/2016 | 17940.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-CAPS-CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 31/05/2016 | 41690.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - GESTÃO PLENA/CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 31/05/2016 | 2614.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-GESTÃO PLENA - SAMU- EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE VIG.SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 31/05/2016 | 20698.38 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES DO PEVA -EFETIVO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 31/05/2016 | 25740.20 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/P.S.F.-EFETIVO, REF. AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 31/05/2016 | 47602.72 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-EFETIVO, REF. AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 31/05/2016 | 62399.60 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/P.S.F.-CONTRATO, REF. AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 31/05/2016 | 28425.46 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/SAUDE BUCAL-EFETIVO, REF. AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 31/05/2016 | 12600.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/SAUDE BUCAL-CONTRATO, REF. AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 31/05/2016 | 1860.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENAHDO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE Nº 014632 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 31/05/2016 | 5657.00 | 07365058000188 | MEDCENTER-COMERCIO DE MAT. MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATEIRIAS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1119. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 31/05/2016 | 33.40 | 00006158691496 | JOSEFA FERNANDES PINHEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SRª JOSEFA FERNANDES PINHEIRO, CONF. REQUERIMENTO DA SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEMCOMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 31/05/2016 | 44.00 | 00006196231448 | JANAINA DA SILVA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SRª JANAINA DA S. FERREIRA, CONFORME REQUERIMENTO DA SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 31/05/2016 | 55.40 | 00075313162420 | ANTONIO NICOLAU DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SRª ANTONIA NICOLAU DOS SANTOS, , CONFORME REQUERIMENTO DA SOLICITANTE, RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º § 1º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 31/05/2016 | 4500.00 | 00002899911457 | FRANCISCA NASCIMENTO DA COSTA NUNES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO VAN COM 03 PORTAS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL E REPOSIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS POR CONTA DO LICITANTE, COM CAP. MINIMA DE 12 (DOZE) PASSAGEIROS, P/ FICAR A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE PACIENTES DE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADE DE JOÃO PESSOA A CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, DIARIAMENTE, NO VEICULO DE PLACA CSK - 3526 - PB, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 31/05/2016 | 53.88 | 00008028224440 | ROMILDA FAUSTINO DA LUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SRª ROMILDA FAUSTINO DA LUZ, CONFORME REQUERIMENTO DA SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEMCOMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 31/05/2016 | 300.00 | 00036478911420 | CLOVES SANTINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO, REF. AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, CONF. LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, SOLICITADO PELO SR. CLOVIS SANTINO DE OLIVEIRA, CONF. DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 31/05/2016 | 150.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE EXAME DO TIPO: ENDOSCOPIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DO SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, SOLICITADA PELA SRªGILVANETE DA SIVA SOUSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 04.2016.037. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 31/05/2016 | 103.15 | 00001352267403 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SOLICITADA PELA SRª MARIA APARECIDA DA SILVA PARA SUA FILHA MARIA ALINE DA SILVA FLORENTINO, CONFORME REQUERIMENTO DA SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 31/05/2016 | 53.00 | 00011170577474 | LAIS NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SRª LAIS NASCIMENTO DOS SANTOS, PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE PEDRO A. ALEXANDRE, CONFORME REQUERIMENTO DA SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º § 1º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 31/05/2016 | 23782.44 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-FUS-CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 31/05/2016 | 3744.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADAO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-FMS- GESTÃO PLENA-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 31/05/2016 | 27247.33 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADAO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-FMS- GESTÃO PLENA-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 31/05/2016 | 39714.66 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 31/05/2016 | 16.90 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS A DEBITO NA C/C 8185-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 31/05/2016 | 78.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFAS DA FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO, REF. ABRIL/2016, DEBITADAS NA C/C 1387-0-FOPAG TEMP. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 31/05/2016 | 42.25 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA C/C 8185-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 31/05/2016 | 211.37 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFAS DE SERVIÇOS DA FOLHA DE PAGAMENTO-FOPAG P/PAGT. DE SALARIOS CREDITO EM CONTA, DEBITADAS NA C/C 8185-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 31/05/2016 | 300.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA TAXA DE INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA PARTICIPAR DO 32º CONGRESSO NACIONAL DE SAUDE EM FORTALEZA-CE, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 01 A 04/06/2016, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 01/06/2016 | 2500.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSSSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA/PB, NO MÊS DE MAIO/2016, CONF. NF DE Nº 000248. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 01/06/2016 | 400.00 | 00000994283423 | MICHELLE TARGINO FERNANDES RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS NO PERIODO DE 31 DE MAIO A 04 DE JUNHO DE 2016, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 01/06/2016 | 5057.25 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS, REALIZADOS NA COMPETENCIA DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 01/06/2016 | 6316.66 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE INTEGRAÇÃO AO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - INTEGRASUS, CONFORME MS Nº 1.480 DE 20/06/2007, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 01/06/2016 | 3546.30 | 01422330000138 | MARIA DO CARMO LAUREANO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº000.000.145 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 01/06/2016 | 630.00 | 00028805186449 | JOSE SABINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA DE OXIGENIO NA LATERAL DO LADO DIREITO E NA PARTE TRASEIRA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPR - 8646/PB, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 02/06/2016 | 70.00 | 00025098921856 | JOSÉ ERIVALDO ALVES MARTINS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME SOLICITADO PELO SR. JOSE ERIVALDO ALVES MARTINS, CONFORME REQUERIMENTO DO SOLICITANTE REQUISIÇÃO E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O AT. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 02/06/2016 | 56.95 | 00051726653404 | FRANCISCO MOISES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SOLICITADA PELO Sº FRANCISCO MOISES DO NASCIMENTO, CONFORME REQUERIMENTO DA SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 02/06/2016 | 44.65 | 00004159058426 | MARIA LUCIA CAVALCAVALCANTE FERNANDES | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SOLICITADA PELA SRª MARIA LUCIA CAVALCANTE FERNANDES, CONFORME REQUERIMENTO DA SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 02/06/2016 | 172.00 | 00076819990430 | MARIA DA CONCEICAO J. FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SOLICITADA PELA SRª MARIA DA CONCEIÇÃO FEREIRA NOBRE, CONFORME REQUERIMENTO DA SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE02/09/2005, BEM COMO O AT. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 02/06/2016 | 89.45 | 00011656312450 | FRANCISCO DIEGO DOS SANTOS GOMES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO SR. FRANCISCO DIEGO DOS SANTOS GOMES, CONF. REQUERIMENTO DO SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 02/06/2016 | 53.00 | 00025098921856 | JOSÉ ERIVALDO ALVES MARTINS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME SOLICITADO PELO SR. JOSE ERIVALDO ALVES MARTINS, CONFORME REQUERIMENTO DO SOLICITANTE REQUISIÇÃO E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O AT. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 02/06/2016 | 78.00 | 00075242788453 | TERESA ELEUTERIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SOLICITADA PELA SRª TERESA ELEUTERIO DA SILVA, CONFORME REQUERIMENTO DA SOLICITANTE E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0000670 | 02/06/2016 | 31059.92 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERV. DE ENGENHARIA NA EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO CER - CENTRO DE REABILITAÇÃO TIPO CER II - DR JOSE DARCIO CARVALHO, LOCALIZADO NA CIDADE DE ARARUNA/PB, CONF. NFS DE Nº 14. | 00012015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 07/06/2016 | 240.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 42 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 07/06/2016 | 672.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFA - 4698, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1509 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 07/06/2016 | 135.00 | 00003345170876 | MARIA GORETTI DE ARAUJO BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE SONDA E FRALDA GERIATRICA DESTINADO A SRª MARIA GORETTI DE ARAUJO BEZERRA, CONF. REQUERIMENTO DA SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMOO ART 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 08/06/2016 | 420.00 | 00071918418420 | ARNALDO DE SOUSA CLEMENTINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO NOS FECHOS DE MOLA TRASEIRO, TROCA DAS CRUZETAS E REVISÃO NA SUSPENÇÃO DIANTEIRA DO VEICULO DE PLACA MNQ - 2965, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 09/06/2016 | 70.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DO TIPO: ESPERIOMETRIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, SOLICITADO PELO SRº LUCIANO ESTEVÃO DOS SANTOS CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 06.2016.043 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 10/06/2016 | 19.70 | 00007935432406 | JOSE EDIVALDO NUNES GOMES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO SR. JOSE E. NUNES GOMES, CONFORME REQUERIMENTO DA SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 10/06/2016 | 185.00 | 00006531957450 | ROSICLEIDE FELIX COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMETOS DESTINADOS A Sª ROSICLEIDE FELIX DA COSTA, CONFORME REQUERIMENTO DA SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 10/06/2016 | 142.90 | 00003736999488 | TEREZINHA JERÔNIMO SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SRª TEREZINHA JERONIMO SOUSA, CONFORME REQUERIMENTO DO SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, BEM COMO OART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 10/06/2016 | 99.50 | 00004420087404 | ROSILDA PINTO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SRª ROSILDA PINTO ALVES, CONF. REQUERIMENTO DA SOLICITANTE RECEITA E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 10/06/2016 | 77.00 | 00070172494290 | JANAINA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SRª JANAINA NASCIMENTO DA SILVA, CONFORME REQUERIMENTO DA SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ADT. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 10/06/2016 | 86.65 | 00003232909493 | ROSILDA FRANCISCO AVELINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A SRª ROSILDA F. AVELINO, CONFORME REQUERIMENTO DA SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 10/06/2016 | 4750.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO AMBULÂNCIA, FIORINO ANO 2013, FLEX, PLACA OFH - 7065/PB, CONF. PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/15, CONTRATO Nº 00036/2015, VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, PERIODO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 10/06/2016 | 80.54 | 00084071842253 | JOSIANE DELFINO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINAO A SRª JOSIANE DELFINO NASCIMENTO CONFORME REQUERIMENTO DA SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005,BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90 QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 10/06/2016 | 129.35 | 00004860272447 | FRANCINETE PAZ BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SRª FRANCINETE BEERRA DO NASCIMENTO, CONFORME REQUERIMENTO DA SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 10/06/2016 | 30000.00 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE CONVENIO EM FAVOR DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JULIA MARANHÃO, CONFORME DEBITO NA C/C 8185-X FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 13/06/2016 | 2200.00 | 00006150485447 | HERIBERTO TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, QUILOMETRAGEM LIVRE A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE, REALIZANDO OS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DA EQUIPE MEDICA DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A COMUNIDADE AGUA FRIA COM VISITAS DOMICILIARES NA AREA DE ABRANGENCIA ASSIM COMO OUTRAS VIAGENS DE INTERESSE DA SEC. DE SAÚDE NOS HORARIOS DA MANHÃ E TARDE MENSALMENTE NO VEICULO DE PLACA MXY - 3068, REF. AOS MESES DE DEZEMBRO/2015 E JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 13/06/2016 | 1100.00 | 00003662891441 | FRANCISCO DA SILVA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE QUILOMETRAGEM LIVRE A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE, REALIZANDO OS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DA EQUIPE MEDICA DO PSF DO MUNICIPIO PARA A COMUNIDADE UMBURANA COM VISITAS DOMICILIARES NA AREA DE ABRANGENCIA, ASSIM COMO OUTRAS VIAGENS DE INTERESSE DA SEC. DE SAÚDE NOS HORARIOS DA MANHÃ E TARDE MENSALMENTE NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNI - 0086-PB, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 13/06/2016 | 1100.00 | 00003662891441 | FRANCISCO DA SILVA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGT. DA LOCAÇÃO DO VEICULO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE QUILOMETRAGEM LIVRE A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE, REALIZANDO OS DESLOCAMENTOS DA EQUIPE MEDICA DO PSF DO MUNICIPIO PARA A COMUNIDADE UMBURANA COM VISITAS DOMICILIARES NA AREA DE ABRANGENCIA, ASSIM COMO OUTRAS VIAGENS DE INTERESSE DA SEC. DE SAÚDE NOS HORARIOS DA MANHÃ E TARDE MENSALMENTE NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNI-0086-PB, REF. AO MÊS DE JANEIRO /2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 13/06/2016 | 1600.00 | 00003720102459 | JOSE ALVES PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO, ANO MOD A PARTIR DE 2000, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITADO COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 05 (CINCO) PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGEM COM SAIDA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARARUNA A CIDADE DE NATAL-RN E VICE VERSA NO VEICULO PAS/AUTOMOVEL/VOYAGE ANO 2010 DE PLACA NPX - 4341-PB, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 13/06/2016 | 1400.00 | 00003720102459 | JOSE ALVES PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO, ANO MOD A PARTIR DE 2000, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITADO COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 05 (CINCO) PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGEM COM SAIDA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARARUNA A CIDADE DE NATAL-RN E VICE VERSA NO VEICULO PAS/AUTOMOVEL/VOYAGE ANO 2010 DE PLACA NPX - 4341-PB, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 13/06/2016 | 1100.00 | 00004353819461 | BENEDITO DA SILVA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATO QUILOMETRAGEM LIVRE A SERVIÇO DA SEC. DESTE MUNICIPIO, REALIZANDO OS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DA EQUIPE MEDICA DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A COMUNIDADE UMBURANA COM VISITAS DOMICILIARES NA AREA DE ABRANGENCIA ASSIM COMO OUTRAS VIAGENS DE INTERESSE DA SEC. DE SAÚDE, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOD - 8106-PB, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 13/06/2016 | 1100.00 | 00004353819461 | BENEDITO DA SILVA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA LOCAÇAO DO VEICULO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATO QUILOMETRAGEM LIVRE A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE, REALIZANDO OS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DA EQUIPE MEDICA DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A COMUNIDADE UMBURANA COM VISITAS DOMICILIARES NA AREA DE ABRANGENCIA ASSIM COMO OUTRAS VIAGENS DE INTERESSE DA SEC. DE SAÚDE, NOS TURNOS MANHA E TARDE MENSALMENTE, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOD - 8106-PB, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 13/06/2016 | 1464.00 | 00003407243405 | FABIO DA COSTA SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO, ANO/MOD A PARTIR DE 2000, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITADO, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 05 (CINCO) PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGEM COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO DEARARUNA/PB DE CAMPINA GRANDE-PB E VICE VERSA NO VEICULO PAS/AUTOMOVEL/CHEVROLET COBALT DE PLACA QFD - 7616-PB, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 13/06/2016 | 1750.00 | 00002757262408 | RICARDO RODRIGUES FEITOSA | VALOR EMPENHADO PARA REF. A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO, ANO/MOD A PARTIR DE 2000, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 05 (CINCO) PASSAGERIOS, PARA REALIZAR VIAGEM COM SAIDA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB DE JOÃO PESSOA/PB, E VICE VERSA, NO VEICULO VW VOYAGE DE PLACA OEX - 7336, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 13/06/2016 | 2115.00 | 00004042376495 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO, ANO/MOD A PARTIR DE 2000, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITADO, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 05 (CINCO) PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGENS COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB E VICE VERSA PARA FICAR A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE NO VEICULO DE PACA OFG - 4704-PB, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 13/06/2016 | 1800.00 | 00003720102459 | JOSE ALVES PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO, ANO MOD A PARTIR DE 2000, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITADO COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 05 (CINCO) PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGEM COM SAIDA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARARUNA A CIDADE DE NATAL-RN E VICE VERSA NO VEICULO PAS/AUTOMOVEL/VOYAGE ANO 2010 DE PLACA NPX - 4341-PB, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 13/06/2016 | 1880.00 | 00004042376495 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO, ANO/MOD A PARTIR DE 2000, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITADO, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 05 (CINCO) PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGENS COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB E VICE VERSA PARA FICAR A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE NO VEICULO DE PACA OFG - 4704-PB, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 13/06/2016 | 930.00 | 00003850151433 | CARLOS ANTONIO SOARES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE QUILOMETRAGEM LIVRE A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA, NO DESLOCAMENTO DA EQUIPE MEDICA DO PSF (POSTO ANCORA) DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A COMUNIDADE CANTINHOS COM VISITAS DOMICILIARES NA AREA DE ABRANGENCIA E OUTRAS VIAGENS DE INTERESSE DA SEC. NOS HORARIOS DA MANHÃ E TARDE MENSALMENTE NO VEICULO DE PLACA OEZ - 4946/PB, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 13/06/2016 | 930.00 | 00003850151433 | CARLOS ANTONIO SOARES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE QUILOMETRAGEM LIVRE A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA, NO DESLOCAMENTO DA EQUIPE MEDICA DO PSF (POSTO ANCORA) DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A COMUNIDADE CANTINHOS COM VISITAS DOMICILIARES NA AREA DE ABRANGENCIA E OUTRAS VIAGENS DE INTERESSE DA SEC. NOS HORARIOS DA MANHÃ E TARDE MENSALMENTE NO VEICULO DE PLACA OEZ - 4946/PB, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 13/06/2016 | 2200.00 | 00036460303487 | EDILENE MARIA MENEZES RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO COM 05 (CINCO) PORTAS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE PACIENTES DA HEMODIALISE PARA O HOSPITAL JOÃO XXIII NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS SEGUNDA, QUARTA E SEXTA FEIRA COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO MENSALMENTE, NO VEICULO HYUNDAYHB20 DE PLACA QEB - 9076-PB, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 13/06/2016 | 2719.73 | 00036460303487 | EDILENE MARIA MENEZES RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO COM 05 (CINCO) PORTAS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE PACIENTES DA HEMODIALISE PARA O HOSPITAL JOÃO XXIII NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS SEGUNDA, QUARTA E SEXTA FEIRA COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO MENSALMENTE, NO VEICULO HYUNDAYHB20 DE PLACA QEB - 9076-PB, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 13/06/2016 | 1100.00 | 00003384369440 | FRANCISCO XAVIER FELIX PINHEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, QUILOMETRAGEM LIVRE A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE REALIZANDO OS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DA EQUIPE MEDICA DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A COMUNIDADE FAZENDA NOVA COM VISITAS DOMICILIARES NA AREA DE ABRANGENCIA ASSIM COMO OUTRAS VIAGENS DE INTERESSE DA SEC. DE SAÚDE NOS HORARIOS DA MANHÃ E TARDE MENSALMENTE NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGD-7208, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 13/06/2016 | 1100.00 | 00003384369440 | FRANCISCO XAVIER FELIX PINHEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, QUILOMETRAGEM LIVRE A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE REALIZANDO OS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DA EQUIPE MEDICA DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A COMUNIDADE FAZENDA NOVA COM VISITAS DOMICILIARES NA AREA DE ABRANGENCIA ASSIM COMO OUTRAS VIAGENS DE INTERESSE DA SEC. DE SAÚDE NOS HORARIOS DA MANHÃ E TARDE MENSALMENTE NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGD-7208, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 13/06/2016 | 2210.00 | 00007605558422 | JOSANIEL DA SILVA NOBRE JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE BANANEIRAS, TRANSPORTANDO OS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO CONTINUADO, NO VEICULO BESTA A DISEL DE PLACA CSZ - 3329, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 13/06/2016 | 2210.00 | 00007605558422 | JOSANIEL DA SILVA NOBRE JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE BANANEIRAS, TRANSPORTANDO OS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO CONTINUADO, NO VEICULO BESTA A DISEL DE PLACA CSZ - 3329, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 13/06/2016 | 1400.00 | 00058629556404 | JOSE ERINALDO DELFINO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PASSEIO COM CINCO PASSAGEIROS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, A SERVIÇO DA SEC. SAUDE, NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES DA HEMODIALISE PARA O HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA - PB, NO VEICULO DE PLACA HVF-1714/PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, SEMANALMENTE NAS TERÇA-FEITA, QUARTA FEIRA E SABADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 13/06/2016 | 1400.00 | 00058629556404 | JOSE ERINALDO DELFINO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PASSEIO COM CINCO PASSAGEIROS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, A SERVIÇO DA SEC. SAUDE, NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES DA HEMODIALISE PARA O HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA - PB, NO VEICULO DE PLACA HVF-1714/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, SEMANALMENTE NAS TERÇA-FEITA, QUARTA FEIRA E SABADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 13/06/2016 | 373.28 | 00097933821472 | WALFREDO JUNO DA COSTA BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL NA CASA LOCALIZADO NA RUA DR. JOSE TARGINO MARANHÃO, S/N, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA HOSPEDAR AS MEDICAS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, REF. AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 30 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 13/06/2016 | 700.00 | 00097933821472 | WALFREDO JUNO DA COSTA BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL NA CASA LOCALIZADO NA RUA DR. JOSE TARGINO MARANHÃO, S/N, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA HOSPEDAR AS MEDICAS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, REF. AO MÊS DEOUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 13/06/2016 | 1000.00 | 00039602729449 | BEATRIZ PINHEIRO CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, SITUADO A RUA ARNULFO GOMES, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A EXTENSÃO DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 13/06/2016 | 880.00 | 00000985232447 | GILMAR DOMINGOS DEDE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 13/06/2016 | 880.00 | 00000985232447 | GILMAR DOMINGOS DEDE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 13/06/2016 | 880.00 | 00008639460469 | JOSE ISAAC DEAH HANDERSON DA SILVA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 13/06/2016 | 880.00 | 00008639460469 | JOSE ISAAC DEAH HANDERSON DA SILVA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 13/06/2016 | 1000.00 | 00010175011494 | IURY DOMINGOS DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 (DUAS) VIAGENS SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA PARA JOÃO PESSOA E VICE VERSA, NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA DAO - 5959/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES PREVIAMENTE AGENDADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 13/06/2016 | 700.00 | 00097933821472 | WALFREDO JUNO DA COSTA BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL NA CASA LOCALIZADO NA RUA DR. JOSE TARGINO MARANHÃO, S/N, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA HOSPEDAR AS MEDICAS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, REF. AO MÊS DENOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 14/06/2016 | 1200.00 | 00000787731480 | SEVERINO INOCÊNCIO NUNES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL QUE ALOCA O POSTO ANCORA DE SAÚDE DO SITIO BARBAÇO, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 14/06/2016 | 180.00 | 00051726653404 | FRANCISCO MOISES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM O UROLOGISTA, SOLICITADA PELO SR. FRANCISCO MOISES DO NASCIMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO NO PROC. ADM. Nº 06.2016.045, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 14/06/2016 | 7289.14 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IAC - INCENTIVO DA ETAPA DE ADESÃO DE CONTRATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E DOS HOSPITAIS FILANTROPICOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE SUS, CONFORME PORTARIAS MS Nº 1.480 DE 20/06/2007 E 3.130 DE 24 DE DEZEMBRO DE 2008, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 14/06/2016 | 6316.66 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE INTEGRAÇÃO AO SISTEMA UNICO DE SAUDE - INTEGRASUS, CONFORME PORTARIA MS Nº 1.480 DE 20/06/2007, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 14/06/2016 | 6093.42 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS, REALIZADOS NA COMPETENCIA DE ABRIL DE 2016, SEGUNDO APROVAÇÃO DO DATASUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 16/06/2016 | 8672.44 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS, REALIZADOS NA COMPETENCIA DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 16/06/2016 | 450.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.004.283 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 16/06/2016 | 2279.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.004.282 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 16/06/2016 | 1622.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.004.284 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 16/06/2016 | 2350.00 | 00004042376495 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO, ANO/MOD A PARTIR DE 2000, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITADO, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 05 (CINCO) PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGENS COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB E VICE VERSA PARA FICAR A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE NO VEICULO DE PLACA OFG - 4704-PB, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0000730 | 16/06/2016 | 72781.44 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DOS SERV. DE ENGENHARIANA EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO CER - CENTRO DE REABILITAÇÃO TIPO CER II - DR JOSE DARCIO CARVALHO, LOCALIZADO NA CIDADE DE ARARUNA/PB, CONF. NFS DE Nº 15. | 00012015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 16/06/2016 | 184.63 | 00031421450879 | GILVANA SILVA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A SRª GILVANA SILVA COSTA, CONFORME REQUERIMENTO DA SOLICITANTE E RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 16/06/2016 | 320.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DO TIPO: DOPPLER VENOSO DE MMII, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, SOLICITADO PELO SRº JOÃO BATISTA DE ARAUJO CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 06.2016.047 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 16/06/2016 | 16.00 | 00031421450879 | GILVANA SILVA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A SRª GILVANA SILVA COSTA, CONFORME REQUERIMENTO DA SOLICITANTE E RECEITAS E PARECER DA ASSSITENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 16/06/2016 | 84.00 | 00003386070485 | RONALDO CONFESSOR DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SR. RONALDO C. DOS SANTOS, CONFORME REQUERIMENTO DO SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005 BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 16/06/2016 | 690.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.004.285 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 16/06/2016 | 81.00 | 00063997070482 | MARIA DALVA DE ASSIS FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A SRª MARIA DALVA DE ASSIS FERNANDES (PROCURADORA) PARA A SRª EREMITA AUGUSTA DA COSTA, CONFORME REQUERIMENTO DA SOLICITANTE, RECEITAS A PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 16/06/2016 | 118.00 | 00075313014404 | LUZIA BERNARDINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A SRª LUZIA BERNARDINO DE OLIVEIRA, CONFORME REQUERIMENTO DA SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 16/06/2016 | 38.00 | 00076821226415 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SRª MARIA DAS DORES DA SILVA, CONFORME REQUERIMENTO DA SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 16/06/2016 | 144.00 | 19072440000182 | CLINICA MEDICA DR. ANTONIO CARLOS BARBOSA LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADO AO SR. FRANCISCO MOISES DO NASCIMENTO, CONFORME REQUERIMENTO DO SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, EM ANEXO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 06.2016.046 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 16/06/2016 | 50.15 | 00015199617826 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A SRª FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO DA SOLICITANTERECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 16/06/2016 | 92.90 | 00006196231448 | JANAINA DA SILVA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SRª JANAINA DA S. FERREIRA, PARA SUA FILHA MENOR DE IDADE MARIA JULIA FERREIRA TARGINO, CONFORME REQUERIMENTO DA SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 17/06/2016 | 143.89 | 00011656312450 | FRANCISCO DIEGO DOS SANTOS GOMES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO SR. FRANCISCO DIEGO DOS SANTOS GOMES, CONF. REQUERIMENTO DO SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 17/06/2016 | 3200.00 | 00005376042430 | CLEVANILDO BRITO DE SOUSA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE (02) DOIS PLATÕES DE 24 H, COMO MEDICO, NA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA), DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 17/06/2016 | 3200.00 | 00006484496455 | WAGNER FARIAS CARNEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DOIS) PLANTÕES DE 24 HORAS, COMO MEDICO, NA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA) NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 17/06/2016 | 10000.00 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS, REALIZADOS NA COMPETENCIA DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 21/06/2016 | 599.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONF. NF N º 1004857 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 21/06/2016 | 472.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OFA - 4698 E NQD 9075, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1536 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 21/06/2016 | 1000.00 | 00006754803100 | MAYLEN EDUARDO AMEZAGA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO REPASSE DA CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO (BOLSA ALIMENTAÇÃO) DESTINADA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 21/06/2016 | 1000.00 | 00006609247145 | SONIA CUETO ROMERO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO REPASSE DA CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO (BOLSA ALIMENTAÇÃO) DESTINADA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 21/06/2016 | 700.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONIA FIXA, INSTALADA NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 21/06/2016 | 480.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONIA FIXA, INSTALADA NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 21/06/2016 | 378.16 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 21/06/2016 | 243.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA ONDE ESTÃO OS MEDICOS CUBANOS, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO DE 2016, REF. AO CDC DE Nº 5/1263474-7 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 21/06/2016 | 1056.00 | 00073848891468 | VENIR SANTINA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DA SERVIDORA VENIR SANTINA DE OLIVEIRA, ONDE A MESMA EXERCIA A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 21/06/2016 | 324.15 | 00001678961485 | DANIELE REINALDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICANENTOS SOLICITADA PELA SRª DANIELE R. DA SILVA, CONFORME REQUERIMENTO DA SOLICITANTE E RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 22/06/2016 | 1000.00 | 00005399227495 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DO EXAME DO TIPO: EXAME CARDIOLOGICO SOLICITADO PELA SRª MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO E REQUISIÇÃO MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 22/06/2016 | 800.00 | 00027948035818 | ADEILDE GONÇALVES MENDES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CUSTEIO DE UM EXAME DO TIPO: EXAME CARDIOLOGICO, SOLICITADO PELA SRª ADEILDE GONÇALVES MENDES, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA O CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ANEXAE REQUISIÇÃO MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 22/06/2016 | 800.00 | 00009508802480 | ANDREIA SOARES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PRA REALIZAÇÃO DE EXAMES CARDIOLOGICOS, CONF. LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, BEM COMO A LEI 8.080/90, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, SOLICITADA PELA SRª ANDREIA DA COSTA,CONF. DOCUMENTAÇÃO E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 03.2016.025 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 22/06/2016 | 2126.85 | 01422330000138 | MARIA DO CARMO LAUREANO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº000.000.152 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 22/06/2016 | 5383.14 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), CONFORME NOTA FISCAL Nº 801 EM ANEXO, DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NF ANEXA DE Nº 801 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 22/06/2016 | 177.61 | 00007051367447 | ELIANE ENOQUE ELIZIARIO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SOLICITADA PELA SRª ELIANE E. ELIZIARIO, CONFORME REQUERIMENTO DA SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 22/06/2016 | 111.00 | 00011077748450 | RAIMUNDO FRANCISCO DE LIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SOLICITADO PELO SR. RAIMUNDO FRANCISCO DE LIRA, CONFORME REQUERIMENTO DO SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSITENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/20005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 22/06/2016 | 320.00 | 00020680210482 | MARIA ALVES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO TIPO: ALMOÇO E JANTAR DESTINADOS AS EQUIPES DA SEC. DO ESTADO DO CARRO FUMACÊ, BEM COMO PARA AS EQUIPES DE VACINADORES DO DIA ''D'' DA CAMPANHÃ DA INFLUENZA REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 22/06/2016 | 194.00 | 00004361224480 | JOANA DARC MASSILON ARAÚJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE DOAÇÃO DESTINADA A COMPRA DE FITAS DE GLICEMIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, SOLICITADA PELA SRª JOANA DAC MASSILON ARAUJO PARA SUA FILHA MENOR DE IDADE MARIA CLARA MASSILON ARAUJO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 23/06/2016 | 4500.00 | 00002899911457 | FRANCISCA NASCIMENTO DA COSTA NUNES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO VAN COM 03 PORTAS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL E REPOSIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS POR CONTA DO LICITANTE, COM CAP. MINIMA DE 12 (DOZE) PASSAGEIROS, P/ FICAR A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE PACIENTES DE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADE DE JOÃO PESSOA A CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, DIARIAMENTE, NO VEICULO DE PLACA CSK - 3526 - PB, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 28/06/2016 | 66.40 | 00075986612434 | PAULO ROBERTO FRANÇA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SOLICITADO PELO SR. PAULO ROBERTO DE FRANÇA DE LIMA, CONFORME REQUERIMENTO DO SOLICITANTE REEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 29/06/2016 | 157.00 | 00005404888440 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO VENANCIO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SOLICITADO PELO SR. FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO VENANCIO, CONFORME REQUERIMENTO DO SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 30/06/2016 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PAR PAGT. DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FARMACIA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME NFS-E Nº 1006008 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 30/06/2016 | 5308.45 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO I.N.S.S, CONFORME GUIA ANEXA E CODIGO DE PAGAMENTO 4308. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 30/06/2016 | 79.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 30/06/2016 | 15.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) AGUA MINERAL, DESTINADO A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE Nº 000.000.060 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 30/06/2016 | 60.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) AGUA MINERAL20 L E 02 (DOIS) GARRAFÃO DE AGUA MINERAL 20 L, DESTINADO AS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE Nº 000.000.059. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 30/06/2016 | 45.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) AGUA MINERAL20 L, DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE Nº 000.000.058. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 30/06/2016 | 90.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) GLP 13 KG, DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE Nº 000.000.056. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 30/06/2016 | 2500.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSSSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA/PB, NO MÊS DE JUNHO/2016, CONF. NF DE Nº 000256. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 30/06/2016 | 222.08 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFAS DE SERVIÇOS DA FOLHA DE PAGAMENTO-FOPAG P/PAGT. DE SALARIOS CREDITO EM CONTA, DEBITADAS NA C/C 8185-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 30/06/2016 | 33026.40 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-FUS-CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 30/06/2016 | 38918.66 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 30/06/2016 | 30220.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 30/06/2016 | 224.13 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFAS DE SERVIÇOS DA FOLHA DE PAGAMENTO-FOPAG P/PAGT. DE SALARIOS CREDITO EM CONTA, DEBITADAS NA C/C 1387-0- FMS FOPAG TEMP. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 30/06/2016 | 336.60 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº 000.000.217 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 30/06/2016 | 697.20 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº 000.000.214 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 30/06/2016 | 5235.85 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 785 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 30/06/2016 | 2885.97 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) E (ETANOL COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 791 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 30/06/2016 | 94.05 | 00006219613457 | MANOEL SABINO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO SR. MANOEL SABINO DE PONTES, CONFORME REQUERIMENTO DO SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º § 1º DA LEI 9.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 30/06/2016 | 260.10 | 00001075384400 | MARIA DO CARMO VALDEVINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SRª MARIA DO CARMO VALDEVINO DA SILVA, CONFORME REQUERIMENTO DA SOLICITANTE E RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º § 1º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 30/06/2016 | 232.90 | 00006048570473 | FABIO BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA PAGT. DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SOLICITADOS PELO SR. FABIO BEZERRA DE LIMA, CONFORME REQUERIMENTO DO SOLICITANTE, RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 08/2005 DE 02/09/2005,BEM COMO O ART. 2º § 1º DA LEI 8.080/90, QUQUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 30/06/2016 | 50.40 | 00076073394420 | FRANCINALDO BRITO DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º, § 1º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, SOLICITADO PELO SR. FRANSSINALDO BRITO DA CRUZ, COF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/06/2016 | 101.25 | 00022524352838 | MARIA SANDRA HENRIQUE MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SOLICITADA PELA SRª MARIA SANDRA H. MARTINS, CONFORME REQUERIMENTO DO SOLICITANTE, RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º § 1º DA LEI 8.080/90, QUE TATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 30/06/2016 | 780.00 | 00013226592491 | ANA FRANCISCA SOUSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DO TIPO: COLONOSCOPIA, SOLICITADA PELA SRª ANA FRANCISCA SOUSA DE LIMA, CONFORME REQUERIMENTO DA SOLICITANTE E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 06.2016.050, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 08/2005 E A LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 30/06/2016 | 6000.00 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS, REALIZADOS NA COMPETENCIA DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 30/06/2016 | 1377.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF ANEXA DE Nº 000.200.035 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 30/06/2016 | 3045.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF ANEXA DE Nº 000.199.838 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 30/06/2016 | 666.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS, CONFORME NF DE Nº 000.199.835 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 30/06/2016 | 5175.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS, CONFORME NF DE Nº 000.199.839 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 30/06/2016 | 1340.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF ANEXA DE Nº 000.199.837 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 30/06/2016 | 804.65 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF ANEXA DE Nº 000.199.836 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 30/06/2016 | 90.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 18 (DEZOITO) AGUA MINERAL, DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE Nº 000.000.057. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 30/06/2016 | 90.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) GLP 13 KG, DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE Nº 000.000.055. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 30/06/2016 | 49278.68 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-FMS-AG COMUNITARIO-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 30/06/2016 | 25727.08 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/P.S.F.-EFETIVO, REF. AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 30/06/2016 | 65570.84 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/P.S.F.-CONTRATO, REF. AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 30/06/2016 | 28998.80 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/SAUDE BUCAL-EFETIVO, REF. AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 30/06/2016 | 12600.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/SAUDE BUCAL-CONTRATO, REF. AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 30/06/2016 | 4992.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/GESTÃO PLENA-COMISSIONADO, REF. AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 30/06/2016 | 18073.33 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-CAPS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 30/06/2016 | 11979.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/GESTÃO PELA-EFETIVO, REF. AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 30/06/2016 | 7500.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/CAPS-EFETIVO, REF. AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 30/06/2016 | 113402.92 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/GESTÃO PLENA/SAMU - CONTRATO, REF. AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 30/06/2016 | 5204.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/CEO-EFETIVO, REF. AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 30/06/2016 | 2614.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/GESTÃO PLENA-SAMU-EFETIVO, REF. AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE VIG.SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 30/06/2016 | 41690.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/GESTÃO PLENA-SAMU-CONTRATO, REF. AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 30/06/2016 | 3520.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-CAPS, CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 30/06/2016 | 19061.70 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/AGESNTES DO PEVA-EFETIVO, REF. AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 04/07/2016 | 357.40 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº 000.000.221 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 04/07/2016 | 514.00 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº 000.000.222 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 04/07/2016 | 150.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DO TIPO: ENDOSCOPIA DIGESTIVA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, SOLICITADO PELO SR CAMILA DUARTE DE OLIVEIRA CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 06.2016.049 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 05/07/2016 | 140.10 | 00003222512493 | JUNIOR TARGINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO SRº JUNIOR TARGINO DA COSTA PARA SUA FILHA MENOR DE IDADE JULIANE KALINE DA SILVA COSTA, CONFORME REQUERIMENTO DO SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 05/07/2016 | 880.00 | 00000985232447 | GILMAR DOMINGOS DEDE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 05/07/2016 | 250.00 | 00002742546464 | JOSAILTON TEIXEIRA FLORENTINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DA PACIENTE NO VEICULO DE PLACA KRE - 7045, SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA A GUARABIRA E VICE E VERSA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE EXAMES PREVIAMENTE AGENDADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 06/07/2016 | 750.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO MODULO DE CONTROLE COM RESTAURAÇÃO NO PROCESSADOR DA ROTAN, MANUTENÇÃO NO POWER SUPPY 4 CANAIS COM TROCA DO TRANSITOR DE POTENCIA,CAPACITOR DE 220 UF W RADIAL, E TROCA DE DOIS TRANSFORMADOR DA LAMPADA XENON DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQD 9075 DESTINADO AO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 06/07/2016 | 4750.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO AMBULÂNCIA, FIORINO ANO 2013, FLEX, PLACA OFH - 7065/PB, CONF. PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/15, CONTRATO Nº 00036/2015, VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, PERIODO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 06/07/2016 | 1372.00 | 00079747302420 | CARLOS GOMES PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS ,PARA REALIZAR 07 VIAGENS COM SAIDA DA ZONA RURA\L DO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, E VICE -, A SERVIÇO DA SEC. MUNCIPAL DE SAUDE,EM VEICULO PROPRIO DE PLACA NPR-4687 REF AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 06/07/2016 | 1176.00 | 00079747302420 | CARLOS GOMES PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS ,PARA REALIZAR 06 VIAGENS COM SAIDA DA ZONA RURA\L DO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, E VICE -, A SERVIÇO DA SEC. MUNCIPAL DE SAUDE,EM VEICULO PROPRIO DE PLACA NPR-4687 REF AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 06/07/2016 | 1372.00 | 00079747302420 | CARLOS GOMES PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS ,PARA REALIZAR 07 VIAGENS COM SAIDA DA ZONA RURA\L DO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, E VICE -, A SERVIÇO DA SEC. MUNCIPAL DE SAUDE,EM VEICULO PROPRIO DE PLACA NPR-4687 REF AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 06/07/2016 | 4000.00 | 09104348000101 | VALDETE MARIA DA SILVA SOARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SEVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL REF AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL,MAIO DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 06/07/2016 | 201.85 | 11611189000175 | MARIA JOSE MACEDO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO CAPS (LUTA ANTIMANICOMIAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 06/07/2016 | 372.36 | 35491356000150 | COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAÍBA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ANESTESIOLOGIA NO PACIENTE WEMERSON FAUSTINO DA LUZ, NO PROCEDIMENTO DE BIOPSIA PROSTATICA REALIZADA PELA DRA. IEDA GONÇALVES LOPES, CRM PB 23 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 06/07/2016 | 90.55 | 00008567457408 | JOSILENE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGTO REF A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SOLICITADA PELA SENHORA JOSILENE B. DE LIMA, CONF REQUERIMENTO DO SOLICITANTE RCEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONF LEI MUNICIPAL DE N° 08-2005 DE 02/09/2005,QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 06/07/2016 | 75.00 | 19072440000182 | CLINICA MEDICA DR. ANTONIO CARLOS BARBOSA LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. AO CUSTEIO DE EXAME DO TIPO : SECREÇÃO DE VAGINA, DESTINADO A Sª CLAUDINETE DOS SANTOS OLIVEIRA , CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, EM ANEXO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 06.2016.050. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 06/07/2016 | 704.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENAHDO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE Nº 014992. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 06/07/2016 | 2022.20 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENAHDO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE Nº 014990. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 07/07/2016 | 1971.35 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF NF 8073. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 07/07/2016 | 525.80 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF NF 8074. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 07/07/2016 | 75.75 | 00015199617826 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A SRª FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO DA SOLICITANTERECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 08/07/2016 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA DE SERIE 53010532,CONF NF EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 08/07/2016 | 263.30 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA NPX- 2756, ANO/MOD. 2009, REF AO EXERCICIO 2016, PERTENCENTE A FROTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 08/07/2016 | 136.00 | 00016117247400 | ANTONIO FERNANDES BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES SOLICITADOS PELO SR. ANTONIO FERNANDES BEZERRA, CONF REQUERIMENTRO DO SOLICTANTE RECEITAS E PARECER DA ASS. SOCIAL,CONF LEI MUNICIPAL DE N° 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO NO ART. 2° DALEI 8080/90 QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE,BEM COMO DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 07.2016.052. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 08/07/2016 | 7603.96 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) E (ETANOL COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 811 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 08/07/2016 | 997.53 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OXO- 7506, REF AO EXERCICIO 2016, PERTENCENTE A FROTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 08/07/2016 | 688.95 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA NPR- 8646, REF AO EXERCICIO 2016, PERTENCENTE A FROTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 08/07/2016 | 8.45 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 8185-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 08/07/2016 | 149.85 | 00007048119446 | FRANCISCO DAS NEVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SOLICITADO PELO SR. FRANCISCO DAS NEVES DA SILVA,CONF REQUERIMENTO DO SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASS. SOCIAL,CONF LEI MUNCIPAL DE N° 08/2005 DE 02/09/2005,QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLCICOS DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 09/07/2016 | 15.20 | 03497373000108 | MARIA DALUZ BEZERRA DANIEL-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS REPAROS DA POLICLINICA BENJAMIN MARANHÃO,CONF NF EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 09/07/2016 | 48.55 | 03497373000108 | MARIA DALUZ BEZERRA DANIEL-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO PSF DESTA EDILIDADE,CONF NF EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 11/07/2016 | 300.00 | 00006196231448 | JANAINA DA SILVA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SRª JANAINA DA S. FERREIRA, PARA SUA FILHA MENOR DE IDADE MARIA JULIA FERREIRA TARGINO, CONFORME REQUERIMENTO DA SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 11/07/2016 | 293.16 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº 000.000.279, CONSUMO REF. AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 11/07/2016 | 250.00 | 00065931726772 | JUVENAL JOSE MOUZINHO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES SOLICITADO PELO SR. JUVENAL MOUZINHO DOS SANTOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE,BEM COMO DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 07.2016.054. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 11/07/2016 | 200.02 | 00004093087814 | JOSE SAVIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A AJUDA DE CUSTO PARA AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS SOLICITADO PELO SR. JOSÉ SAVIO DE LIMA ,CONF REQUERIMENTO DA SOLICITANTE RECEITAS E DESPESAS E PARECER DE ASSIST.SOCIAL CONF LEI MUNICIPAL DE N° 08/2005 DE 02/09/2005.,QUETRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 11/07/2016 | 200.00 | 00034290257453 | FRANCISCA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES SOLICITADA PELA SRª FRANCISCA DE FATIMA DA SILVA,CONF REQUERIMENTO DO SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSIS. SOCIAL ,CONF LEI MUNICIPAL DE N° 08/2005 DE 02/09/2005,QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE,BEM COMO DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 07/2016/055. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 11/07/2016 | 503.48 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº 000.000.278, CONSUMO REF. AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 12/07/2016 | 1350.00 | 00003570990443 | ADRIANO DA SILVA SOARES | IMPORTNCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO 05 PORTAS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, QUILOMETRAGEM LIVRE, UTILIZADO EM VIAGENS NO DESLOCAMENTO DA EQUIPE MÉDICA DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO PÁRA A COMUNIDADE ALTO GRANDE EM VISITAS DOMICILIARES E OUTRAS VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE NOS HORARIOS MANHÃ E TARDE MENSALMENTE, NO VEICULO GM/CELTA ANO 2011, PLACA MNX-7947/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REF. AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 12/07/2016 | 1890.00 | 00008434608499 | GERUSA DE MOURA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO VAN COM 03 (TRÊS) PORTAS E COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 (DOZE) PASSAGEIROS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MXZ - 2957, DESTINADOS AO DESLOCAMENTODAS EQUIPES DOS PSF'S DA SEDE DO MUNICIPIO (CENTRO DE SAÚDE), PARA AS SEGUINTES LOCALIDADES; (MACAPA E LAGOA DE FORA), ZONA RURAL, DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 12/07/2016 | 3800.00 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO TIPO VAN COM 03 (TRÊS) PORTAS E COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 (DOZE) PASSAGEIROS DE PLACA KMY - 2287, DESTINADOS AO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DOS PSF'SDA SEDE DO MUNICIPIO (CENTRO DE SAÚDE) PARA AS SEGUINTES LOCALIDADES (MATA VELHA, FAZENDA NOVA E BARBAÇO), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 12/07/2016 | 1590.00 | 00002385906406 | JULIHERMES AVELAR DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO COM 05 (CINCO) PORTAS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, QUILOMETRAGEM LIVRE A SERVIÇO DA SEC. DO MUNICIPIO PARA A COMUNIDADE ANAFÊ COM VISITAS DOMICILIARES NA AREA DE ABRANGENCIA, ASSIM COMO OUTRAS VIAGENS DE INTERESSE DA SEC. DE SAÚDE NOS HORARIOS DA MANHÃ E TARDE MENSALMENTE NO VEICULO GOL ANO DE 2015 DE PLACA OJX - 7329/RN REF. AO MÊS DE ABRIL/ DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 12/07/2016 | 340.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS 175/70R13, DESTINADOS UNO VIVASSE DE PLACA NPT -4465, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.005.259. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 13/07/2016 | 1850.00 | 00003826339460 | LIANA NASCIMENTO SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PAR PAGT. DO ALUGUEL DE TENDAS E MESAS DESTINADAS A PALESTRAS E TREINAMENTOS COM AS EQUIPES DE SAUDE NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, E AO CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL)REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 13/07/2016 | 150.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DO TIPO: ENDOSCOPIA DIGESTIVA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, SOLICITADO PELO SRª CELIA NASCIMENTO COSTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 06.2016.049 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 13/07/2016 | 120.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DO TIPO: ECOCARDIOGRAMA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, SOLICITADO PELO SR LUIZ CAVALCANTE DE OLIVEIRA CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 07.2016.058. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 13/07/2016 | 750.00 | 00028805186449 | JOSE SABINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA DE OXIGENIO NA LATERAL DO LADO ESQUERDO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPT - 4465/PB,E NO PARA-CHOQUE DIANTEIRO E TRASEIRO DO VEICULO UNIDADE MOVEL DE PLACA KAP-3678 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 13/07/2016 | 120.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DO TIPO: ENDOSCOPIA DIGESTIVA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, SOLICITADO PELO SRª AMANDA ADELINO DA SILVA CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 07.2016.059. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 13/07/2016 | 1500.00 | 00010175011494 | IURY DOMINGOS DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 03 (TRES) VIAGENS SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA PARA JOÃO PESSOA E VICE VERSA,NOS DIAS 10,14 DE 24 DE MAIO/2016, NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA DAO - 5959/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES PREVIAMENTE AGENDADOS . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 13/07/2016 | 450.00 | 00037427911415 | ANTONIO AUGUSTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE 03 (TRES) AR CONDICIONADOS NOP CENTRO DE SAÚDE,E TRÊS NA PLICLINICA E NO GABINTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 13/07/2016 | 600.00 | 00011654174483 | HALLYSSON MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 03 (TRES) VIAJENS SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA E VICE VERSA, PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES PREVIAMENTE AGENDADOS NO MÊS DE JANEIR/2016,NO VEÍCULO DE PLACA QFB-2936-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 14/07/2016 | 400.00 | 00016117247400 | ANTONIO FERNANDES BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES SOLICITADOS PELO SR. ANTONIO FERNANDES BEZERRA, CONF REQUERIMENTRO DO SOLICTANTE RECEITAS E PARECER DA ASS. SOCIAL,CONF LEI MUNICIPAL DE N° 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO NO ART. 2° DALEI 8080/90 QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE,BEM COMO DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 07.2016.061. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 14/07/2016 | 1110.00 | 35490218000156 | TOMOSON LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 01 (UM) EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOME SUPERIOR,TORAX E CRANIO AMBOS COM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO FRANCISCO DA SILVA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 15/07/2016 | 619.00 | 00063997533415 | MARIA ZULEIDE DE AVELAR BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIAGENS SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA E JOÃO PESOA E VICE VERSA, TRANSPORTANDO PACIENTES PREVIAMENTE AGENDADO PARA CONSULTAS EXAMES DO DIA 15/07/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 18/07/2016 | 184.94 | 00042137080478 | MARIA JOSÉ BONIFÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SOLICITADA PELA SRª MARIA JOSÉ BONIFÁCIO, CONF REQUERIMENTO DE SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSIS. SOCIAL, CONF LEI MUNICIPAL DE N° 08/2005 DE 02/09/2005,QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 21/07/2016 | 60.70 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DOS MEDICOS CUBANOS, RELATIVO AO MÊS DE ,MAIO/2016 CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 21/07/2016 | 564.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONIA FIXA, INSTALADA NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 21/07/2016 | 534.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONIA FIXA, INSTALADA NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 21/07/2016 | 377.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONIA FIXA, INSTALADA NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 21/07/2016 | 557.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONIA FIXA, INSTALADA NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/ DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 21/07/2016 | 83.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA ONDE ESTÃO OS MEDICOS CUBANOS, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO DE 2016, REF. AO CDC DE Nº 5/1263474-7 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 21/07/2016 | 60.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA ONDE ESTÃO OS MEDICOS CUBANOS, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO DE 2016, REF. AO CDC DE Nº 5/1263474-7 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 21/07/2016 | 59.00 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DOS MEDICOS CUBANOS, RELATIVO AO MÊS DE ,JUNHO/2016 CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 21/07/2016 | 19.70 | 00062939904472 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SOLICITADO PELO SR. FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA , CONF REQUERIMENTO DO SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSIST. SOCIAL ,CONF LEI MUNICPAL DE N° 08/2005 DE 02/09/2005,QU TRATAM DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 21/07/2016 | 530.00 | 00046832653468 | JOSE VIANA | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E RODIZIOS DOS PNEUS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 22/07/2016 | 170.70 | 00007759160488 | MARCILEIDE ELEUTERIO MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SOLICITADO PELA SRª MARCILEIDE E. MARCOS, CONF REQUERIMENTO DO SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASIST. SOCIAL,CONF LEI MUNICIPAL DE N° 08/2005 DE 02/09/2005, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 22/07/2016 | 48.54 | 00003232909493 | ROSILDA FRANCISCO AVELINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A SRª ROSILDA F. AVELINO, CONFORME REQUERIMENTO DA SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 26/07/2016 | 1000.00 | 00006754803100 | MAYLEN EDUARDO AMEZAGA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO REPASSE DA CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO (BOLSA ALIMENTAÇÃO) DESTINADA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 26/07/2016 | 1000.00 | 00006609247145 | SONIA CUETO ROMERO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO REPASSE DA CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO (BOLSA ALIMENTAÇÃO) DESTINADA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 27/07/2016 | 223.96 | 00011077748450 | RAIMUNDO FRANCISCO DE LIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SOLICITADO PELO SR. RAIMUNDO FRANCISCO DE LIRA, CONFORME REQUERIMENTO DO SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSITENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/20005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 28/07/2016 | 30000.00 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS, REALIZADOS NA COMPETENCIA DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 28/07/2016 | 15033.60 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INTERNAMENTOS HOSPITALARES , REALIZADOS NA COMPETENCIA DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 28/07/2016 | 24634.55 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS , REALIZADOS NA COMPETENCIA DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 28/07/2016 | 7289.14 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IAC ( INCENTIVO DA ETAPA DE ADESÃO E ETAPA DE CONTRATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E DOS HOSPITAIS FILANTROPICOS DO SISTEMA UNICO DO SUS,REF AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 28/07/2016 | 6316.66 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE INTEGRAÇÃO AO SISTEMA UNICO DE SAÚDE (INTEGRASUS),REF AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 29/07/2016 | 48616.70 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-EFETIVO, REF. AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 29/07/2016 | 65549.60 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/P.S.F.-CONTRATO, REF. AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 29/07/2016 | 23381.06 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/P.S.F.-EFETIVO, REF. AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 29/07/2016 | 12580.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/SAUDE BUCAL-CONTRATO, REF. AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 29/07/2016 | 28712.80 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/SAUDE BUCAL-EFETIVO, REF. AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 29/07/2016 | 19546.62 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/AGESNTES DO PEVA-EFETIVO, REF. AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 29/07/2016 | 7500.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/CAPS-EFETIVO, REF. AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 29/07/2016 | 22660.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-CAPS CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 29/07/2016 | 5599.33 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/CEO-EFETIVO, REF. AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 29/07/2016 | 11979.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/GESTÃO PLENA-EFETIVO, REF. AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 29/07/2016 | 3744.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/GESTÃO PLENA-COMISSIONADOS, REF. AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 29/07/2016 | 41690.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/GESTÃO PLENA-EXCEP. INT. PUBLICO, REF. AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 29/07/2016 | 2614.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/GESTÃO PLENA-SAMU-EFETIVO, REF. AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 29/07/2016 | 108402.20 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/GESTÃO PLENA/SAMU - CONTRATO, REF. AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 29/07/2016 | 20000.00 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INTERNAMENTOS HOSPITALRES, REALIZADOS NA COMPETENCIA MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 29/07/2016 | 10000.00 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INTERNAMENTOS HOSPITALARES, REALIZADOS NA COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 29/07/2016 | 5000.00 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INTERNAMENTOS HOSPITALARES, REALIZADOS NA COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 29/07/2016 | 19000.00 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INTERNAMENTOS HOSPITALARES, REALIZADOS NA COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0000893 | 29/07/2016 | 49802.91 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DOS SERV. DE ENGENHARIA NA EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO CER - CENTRO DE REABILITAÇÃO TIPO CER II - DR JOSE DARCIO CARVALHO, LOCALIZADO NA CIDADE DE ARARUNA/PB, CONF. NFS DE Nº 18. | 00012015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 29/07/2016 | 1372.00 | 00079747302420 | CARLOS GOMES PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS ,PARA REALIZAR 06 VIAGENS COM SAIDA DA ZONA RURA\L DO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, E VICE -, A SERVIÇO DA SEC. MUNCIPAL DE SAUDE,EM VEICULO PROPRIO DE PLACA NPR-4687 REF AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 29/07/2016 | 1372.00 | 00079747302420 | CARLOS GOMES PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS ,PARA REALIZAR 06 VIAGENS COM SAIDA DA ZONA RURA\L DO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, E VICE -, A SERVIÇO DA SEC. MUNCIPAL DE SAUDE,EM VEICULO PROPRIO DE PLACA NPR-4687 REF AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 29/07/2016 | 1372.00 | 00079747302420 | CARLOS GOMES PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS ,PARA REALIZAR 06 VIAGENS COM SAIDA DA ZONA RURA\L DO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, E VICE -, A SERVIÇO DA SEC. MUNCIPAL DE SAUDE,EM VEICULO PROPRIO DE PLACA NPR-4687 REF AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 29/07/2016 | 2205.82 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.219 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 29/07/2016 | 1492.16 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.220 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 29/07/2016 | 160.46 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFAS DE SERVIÇOS DA FOLHA DE PAGAMENTO-FOPAG P/PAGT. DE SALARIOS CREDITO EM CONTA, DEBITADAS NA C/C 1387-0- FMS FOPAG TEMP. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 29/07/2016 | 238.63 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFAS DE SERVIÇOS DA FOLHA DE PAGAMENTO-FOPAG P/PAGT. DE SALARIOS CREDITO EM CONTA, DEBITADAS NA C/C 8185-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 29/07/2016 | 38097.32 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVOS, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 29/07/2016 | 32899.08 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-FUS-CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 29/07/2016 | 30806.66 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 29/07/2016 | 350.00 | 00003714672419 | ESTELINA FIRMINO GOMES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES SOLICITADA PELA SRª ESTELINA FIRMINO GOMES, CONFORME REQUERIMENTO DO SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, BEM COMO DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 07.2016.053 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 29/07/2016 | 110.00 | 00012602109444 | ERIVANIA DA SILVA BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES SOLICITADA PELA SRª ERIVANIA DA SILVA BEZERRA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE,BEM COMO A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO NO PROCESSO ADMINISTRTIVO DE Nº 07.2016.048 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 29/07/2016 | 246.00 | 19072440000182 | CLINICA MEDICA DR. ANTONIO CARLOS BARBOSA LTDA ME | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, SOLICITADA PELA SRª JOELMA FERNANDES DE AMORIM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E REQUISIÃO MEDICA EM ANEXO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 06.2016.044 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 29/07/2016 | 200.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOGIA E ULTRASONOGRAFIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DE TIPO RAIO X DA COLUNA VERTEBRAL PANORAMICA PARA SUA FILHA MENOR DE IDADE ISABELLY DE LIMA BEZERRAS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08.2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, SOLICITADA PELA SRª MARIA IVANILDA DOS SANTOS LIMA BIOPSIA DE PROSTATA, REALIZADO NO PACIENTE JOÃO LUIS ACERLINO, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 29/07/2016 | 120.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DO TIPO: ANTONIEL MARCIO DE MACEDO NUNES, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 07.2016.063. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 29/07/2016 | 105.00 | 00049265555491 | JOSIVALDO ANTONIO RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGMENTO DO CUSTEIO DO EXAME DO TIPO: CULTURA DE URINA COM ANTIBIOTICO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, SOLICITADO PELO SR. JOSIVALDO ANTONIO RIBEIRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 07.2016.064 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 29/07/2016 | 647.00 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº 000.000.225 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 29/07/2016 | 381.75 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº 000.000.226 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 29/07/2016 | 647.00 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº 000.000.225 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 29/07/2016 | 6045.73 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO I.N.S.S. DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE-FUS, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 29/07/2016 | 4560.06 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO I.N.S.S. DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE-FMS/AGENTES DO PEVA, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 29/07/2016 | 14301.18 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO I.N.S.S. DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE-FMS/FUS, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 29/07/2016 | 22156.68 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO I.N.S.S. DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE-FMS/GESTÃO PLENA SAMU, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 29/07/2016 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO RESSONANCIA MAGNETICA COM SEDAÇÃO, SOLICITADO PELA SRª MARIA JOSÉ FERREIRA FARIAS PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE RENAN LUIZ FERNANDES FARIAS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 29/07/2016 | 12097.36 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR CONTA DO I.N.S.S. DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE-FMS/GESTÃO PLENA, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 29/07/2016 | 42.25 | 00002205435930 | EDILEUZA SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SOLICITADA PELA SRª EDILEUZA S. DA SILVA, CONFORME REQUERIMENTO DO SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 29/07/2016 | 132.19 | 00012413932810 | JOSE MUNIZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PARA AJUDA DE CUSTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SOLICITADO PELO SR. JOSÉ MUNIZ DA SILVA, CONFORME REQUERIMENTO DA SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 29/07/2016 | 42.87 | 00004273736462 | MARIA DE LOURDES MACHADO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SOLICITADA PELA SRª MARIA DE LOURDES MACHADO DA SILVA, CONFORME REQUEIMENTO DO SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005 DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 29/07/2016 | 60.00 | 00003345170876 | MARIA GORETTI DE ARAUJO BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SOLICITADA PELA SRª MARIA GORETTI DE ARAUJO BEZERRA, CONF. REQUERIMENTO DA SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMOO ART 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 29/07/2016 | 166.85 | 00001358366462 | FRANCISCA DOS SANTOS SILVA ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SOLICITADA PELA SRª FRANCISCA DOS SANTOS SILVA, CONFORME REQUERIMENTO DA SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 29/07/2016 | 156.00 | 00003345170876 | MARIA GORETTI DE ARAUJO BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SOLICITADA PELA SRª MARIA GORETTI DE ARAUJO BEZERRA, CONF. REQUERIMENTO DA SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMOO ART 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 29/07/2016 | 58.78 | 00062941291415 | FRANCISCA CLEIDE NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SOLICITADA PELA SRª FRANCISCA CLEIDE NASCIMENTO DOS SANTOS, CONFORME REQUERIMENTO DO SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART 2º DA LEI 8.080/90 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 29/07/2016 | 262.95 | 00063997070482 | MARIA DALVA DE ASSIS FERNANDES | VALOR EMPENAHDO PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SOLICITADA PELA SRª MARIA DALVA DE ASSIS FERNANDES, CONFORME REQUERIMENTO DA SOLICITANTE, RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005DE 02/09/2005 DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 29/07/2016 | 54.00 | 00008028224440 | ROMILDA FAUSTINO DA LUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SRª ROMILDA FAUSTINO DA LUZ, CONFORME REQUERIMENTO DA SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEMCOMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 29/07/2016 | 7402.92 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) E (ETANOL COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 29/07/2016 | 3646.51 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) E (ETANOL COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 29/07/2016 | 25.35 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DE DOC/TED ELETRONICOS, DEBITADAS NA C/C 8185-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 29/07/2016 | 752.56 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR CONTA DO I.N.S.S. DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE-FMS/CEO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 29/07/2016 | 93.90 | 00076819990430 | MARIA DA CONCEICAO J. FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SOLICITADA PELA SRª MARIA DA CONCEIÇÃO FEREIRA NOBRE, CONFORME REQUERIMENTO DA SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE02/09/2005, BEM COMO O AT. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 29/07/2016 | 93.70 | 00002957482495 | JOSENALDO LIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTAS E EXAMES SOLICITADO PELO SR. JOSENALDO LIRA DE LIMA, CONFORME REQUERIMENTO DO SOLICITANTE, PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO OART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 29/07/2016 | 50.05 | 00003384431421 | GILVONETE RODRIGUES FERNANDES MARQUES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SRª GILVONETE RODRIGUES FERNANDES MARQUES, CONFORME REQUERIMENTO DA SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 01/08/2016 | 1100.00 | 00007940900447 | MARCOS ANTONIO MOREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA NPT - 4975, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 01/08/2016 | 240.00 | 00070214949478 | KESSIA VYRGINIA ALMEIDA DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SOLICITADA PELA SRª KESSIA VYRGINIA ALMEIDA DE PONTES, CONFORME REQUERIMENTO DO SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 01/08/2016 | 1000.00 | 00009820609470 | JOAO BATISTA MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (06) SEIS, CAPS, PSF (04) QUATRO E SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 02/08/2016 | 189.00 | 00005990876416 | PATRICIA DE SOUZA MARTINS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SOLICITADA PELA SRª PATRICIA DE SOUZA MARTINS, CONFORME REQUERIMENTO DA SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 02/08/2016 | 460.00 | 00012601783400 | FELIPE PAULINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACAS NPT - 4465, NQD - 9075, OFA - 4698, KAP - 3678, OXO - 7506, VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 02/08/2016 | 280.00 | 00002742546464 | JOSAILTON TEIXEIRA FLORENTINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE PACIENTES NO VEICULO DE PLACA KRE - 7045, SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, PARA REALIZAÇÃO DE PREVIAMENTE AGENDADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 02/08/2016 | 71.00 | 00004501824441 | MARIA NEUZA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOSPUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 02/08/2016 | 366.45 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº 000.000.292, CONSUMO REF. AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 02/08/2016 | 2418.00 | 12235555000100 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO-COPYGRAFIA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVERSOS IMPRESSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 37 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 02/08/2016 | 629.35 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº 000.000.291, CONSUMO REF. AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 03/08/2016 | 5953.00 | 00004019083487 | JOSE SALVINO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS COMO MEDICO CRM Nº 2069/PB, NO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 03/08/2016 | 5717.90 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 15668. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 03/08/2016 | 400.00 | 00033794111400 | ANTONIA MARIA DA SILVA ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CARDIOLOGICOS, SOLICITADOS PELA SRA. ANTONIA MARIA DA SILVA ARAUJO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 08/2005, BEM COMO ART. 2º § 1] DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, BEM COMO DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07.2016.065. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 03/08/2016 | 3600.00 | 19813306000195 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE SEM OSSO, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS DE Nº 000.000.118 E 119, REF. AO CONSUMO DOS MESES DE JUNHO E JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 03/08/2016 | 2500.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSSSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA/PB, NO MÊS DE JULHO/2016, CONF. NF DE Nº 000264. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 03/08/2016 | 801.60 | 00036478911420 | CLOVES SANTINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO, REF. AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, CONF. LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, SOLICITADO PELO SR. CLOVIS SANTINO DE OLIVEIRA, CONF. DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 03/08/2016 | 161.40 | 00036478911420 | CLOVES SANTINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO, REF. A AJUDA DE CUSTO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, SOLICITADO PELO SR. CLOVIS SANTINO DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 03/08/2016 | 1600.00 | 19813306000195 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE SEM OSSO, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.117, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 03/08/2016 | 2000.00 | 19813306000195 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE SEM OSSO, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.115, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 03/08/2016 | 2000.00 | 19813306000195 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE SEM OSSO, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.123, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 03/08/2016 | 1600.00 | 19813306000195 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE SEM OSSO, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.122, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 03/08/2016 | 1600.00 | 19813306000195 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE SEM OSSO, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.121, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 03/08/2016 | 2000.00 | 19813306000195 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE SEM OSSO, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.120, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 08/08/2016 | 324.00 | 12235555000100 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO-COPYGRAFIA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE XEROX DE DOCUMENTOS PARA DEFESA JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO / CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE, CONFORME NFS N. 40. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 08/08/2016 | 450.00 | 00033705264842 | RITA DE CASSIA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES SOLICITADO PELA SRA. RITA DE ASSIA DA SILVA COSTA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 08/2005, BEM COMO O ART. 2º § 1º DA LEI N. 8080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE, BEM COMO DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO NO PROC. ADM. Nº 08.2016.066. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 08/08/2016 | 101.90 | 00010896342425 | IZABEL DA SILVA CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES SOLICITADA PELA SRA. IZABEL DA S. CASTRO, CONFORME REQUERIMENTO DA SOLICITANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 08/2005, BEM COMO A LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE, BEM COMO DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO NO PROC. ADM. Nº 08.2016.067. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 08/08/2016 | 100.00 | 00022595899449 | EDITE DA LUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARA PAGT. DE AJUDA DE CUSTO PARA REASLIZAÇÃO DE EXAMES SOLICITADA PELA SRA. EDITE DA LUZ, CONFORME REQUERIMENTO DA SOLICITANTE, DE ACORDCO COM A LEI MUNICIPAL Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO ART. 2º § 1º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE, BEM COMO DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO NO PROCESSO ADM. Nº 08.2016.068. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 08/08/2016 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA DE SERIE 53010532, A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE/FMS, CONF NOTA DE DEBITO N. 014772 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 08/08/2016 | 510.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DO TIPO: ECODOPPLER VENOSO DO MMII, SOLICITADO PELA SRA. MARIA DO CARMO PEREIRA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 07.2016.071. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 08/08/2016 | 320.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DO TIPO: BIOPSIA DA REGIAO VULVAR, SOLICITADO PELA SRA. MARIA DO CARMO PEREIRA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRATIVODE Nº 07.2016.070. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 08/08/2016 | 55.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE MEDICAMENTO MANIPULADOS PARA REALIZAÇÃO DO EXAME DE COLONOSCOPIA, SOLICITADOS PELO SR. ENOQUE PEREIRA DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE ANEXA, NO PROC. ADM. Nº 08.2016.098. CONFORME NFS-E- Nº 1015648. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 08/08/2016 | 500.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE EXAME DE TOMOGRFIA DE PESCOÇO COM CONTRASTE, SOLICITADO PELO SR. JOAO CANCIO FERNANDES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08.2016.069, CONFORME NFS Nº 1013622. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 08/08/2016 | 880.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHÔA SOUZA & CIA LTDA | IMPORTANCIAEPENHADA PARA PAGT. DE CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL, OXIGENIO PPU E OXIGENIO 07M3, CONFORME NFE Nº 004.295, DESTINADOS AO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 08/08/2016 | 89.45 | 00011656312450 | FRANCISCO DIEGO DOS SANTOS GOMES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO SR. FRANCISCO DIEGO DOS SANTOS GOMES, CONF. REQUERIMENTO DO SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 08/08/2016 | 128.34 | 00007935432406 | JOSE EDIVALDO NUNES GOMES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO SR. JOSE EDIVALDO NUNES GOMES, CONFORME REQUERIMENTO DA SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 08/08/2016 | 194.40 | 00004361224480 | JOANA DARC MASSILON ARAÚJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE FITAS DE GLICEMIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, SOLICITADA PELA SRª JOANA DARC MASSILON ARAUJO PARA SUA FILHA MENOR DE IDADE MARIA CLARA MASSILON ARAUJO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 08/08/2016 | 1590.00 | 00002385906406 | JULIHERMES AVELAR DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO COM 05 (CINCO) PORTAS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM DESLOCAMENTO DA EQUIPE MEDICA DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A COMUNIDADE ANAFÊ COM VISITAS DOMICILIARES NA AREA DE ABRANGENCIA, ASSIM COMO OUTRAS VIAGENS DE INTERESSE DA SEC. DE SAÚDE NOS HORARIOS DA MANHÃ E TARDE MENSALMENTE NO VEICULO DE PLACA OJX - 7329-RN, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 08/08/2016 | 1890.00 | 00008434608499 | GERUSA DE MOURA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO VAN COM 03 (TRÊS) PORTAS E COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 (DOZE) PASSAGEIROS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MXZ - 2957, DESTINADOS AO DESLOCAMENTODAS EQUIPES DOS PSF'S DA SEDE DO MUNICIPIO (CENTRO DE SAÚDE), PARA AS SEGUINTES LOCALIDADES; (MACAPA E LAGOA DE FORA), ZONA RURAL, DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 08/08/2016 | 3800.00 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO TIPO VAN COM 03 (TRÊS) PORTAS E COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 (DOZE) PASSAGEIROS DE PLACA KMY - 2287, DESTINADOS AO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DOS PSF'SDA SEDE DO MUNICIPIO (CENTRO DE SAÚDE) PARA AS SEGUINTES LOCALIDADES (MATA VELHA, FAZENDA NOVA E BARBAÇO), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 08/08/2016 | 1350.00 | 00003570990443 | ADRIANO DA SILVA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE QUILOMETRAGEM LIVRE A SERV. DA SECRETARIA DE SAÚDE COM DESLOCAGEM DA EQUIPE MEDICA DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A COMUNIDADE ALTO GRANDE COM VISITAS DOMICILIARES NA AREA DE ABRANGENCIA ASSIM COMO OUTRAS VIAGENS DE INTERESSE DA SEC. DE SAÚDE NO VEICULO DE PLACA MNX-7947/PB, REF. AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 10/08/2016 | 5000.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO AMBULÂNCIA, FIORINO ANO 2013, FLEX, PLACA OFH - 7065/PB, CONF. PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/15, CONTRATO Nº 00036/2015, VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, PERIODO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NF. DE SERVIÇOS Nº 000329. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 11/08/2016 | 190.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DO VEICULO RENAUT MASTER DE PLACA NQD-9075, VINCULADO A SEC. DE SAUDE - FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 11/08/2016 | 2320.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE PNEUS E VALVULAS, CONSTANTES NA NFE Nº 14806, DESTINADOS AO VEICULO RENAUT MASTER DE PLACA NQD-9075, VINCULADO A SEC. DE SAUDE - FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 11/08/2016 | 200.00 | 17921798000107 | MULTPEÇAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO DE PLACA NQD-9075, VINCULADO A SEC. DE SAUDE/FMS, CONFORME NFS-E Nº 39. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 11/08/2016 | 940.00 | 17921798000107 | MULTPEÇAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEICULO DO SAMU DE PLACA OFA-4698, VINCULADO A SEC. DE SAUDE/FMS, CONFORME NF-E Nº 303. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 11/08/2016 | 100.00 | 17921798000107 | MULTPEÇAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO DE PLACA OFA-4698, VINCULADO A SEC. DE SAUDE/FMS-SAMU, CONFORME NFS-E Nº 38. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 11/08/2016 | 900.00 | 17921798000107 | MULTPEÇAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQD-9075, VINCULADO A SEC. DE SAUDE/FMS, CONFORME NF-E Nº 302. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 12/08/2016 | 157.59 | 00009161185418 | RAQUEL BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SOLICITADA PELA SRA. RAQUEL B. DA SILVA, CONFORME REQUERIMENTO DO SOLICITANTE, RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 08/2005, BEM COMO ART. 2º§ 1º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 12/08/2016 | 96.10 | 00016186265404 | LUIZ CALIXTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE FITAS DE GLICEMIA CAPILAR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO ART. 2º § 1º DA LEI 8080/90, QUE TRATAM DE FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE, SOLICITADO PELO SR. LUIZ CALIXTO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 16/08/2016 | 150.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DO TIPO: ENDOSCOPIA DIGESTIVA, SOLICITADO PELA SRA. MARIA JOSÉ FERNANDES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 07.2016.077, CONFORME NFS-E Nº 1008262. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 16/08/2016 | 250.00 | 00076073106491 | ADELSON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE AJUDA DE CUSTO PARA UMA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, SOLICITADO PELO SR. ADELSON PEREIRA DOS SANTOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 08/2005 E DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 17/08/2016 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PAR PAGT. DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FARMACIA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME NFS-E Nº 1005065. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 17/08/2016 | 599.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA PARA A SEC. DE SAUDE/F.M.S., REF. AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONF. NF N º 1004974. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 17/08/2016 | 620.00 | 00063997533415 | MARIA ZULEIDE DE AVELAR BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIAGENS SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA A JOÃO PESOA E VICE VERSA, TRANSPORTANDO PACIENTES PREVIAMENTE AGENDADOS PARA CONSULTAS E EXAMES, CONDUZIDOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA OEU-6144/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 17/08/2016 | 670.27 | 00002957482495 | JOSENALDO LIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM EXAMES MEDICOS E MEDICAMENTOS, SOLICITADOS PELO SR. JOSENALDO LIRA DE LIMA, CONFORME REQUERIMENTO DO SOLICITANTE, PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 17/08/2016 | 250.00 | 00002742546464 | JOSAILTON TEIXEIRA FLORENTINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE PACIENTES NO VEICULO DE PLACA KRE - 7045, SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA A CIDADE DE GUARABIRA E VICE-VERSA, PARA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS PREVIAMENTE AGENDADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 17/08/2016 | 18560.05 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS, REALIZADOS NA COMPETENCIA JUNHO-2016, SEGUNDO APROVAÇÃO DO DATASUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 17/08/2016 | 7289.14 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IAC-INCENTIVO DAS ETAPAS DE ADESÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E DOS HOSPITAIS FILANTRÓPICOS DO SUS, CONFORME PORTARIAS MS Nº 1.480/2007 E 3.130/2008, REF. AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 17/08/2016 | 6316.66 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE INTEGRAÇÃO AO SISTEMA UNICO DE SAUDE - INTEGRASUS, CONFORME PORTARIA MS Nº 1.480/2007 DE 20/06/2007, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 17/08/2016 | 43989.33 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INTERNAMENTOS HOSPITALARES, REALIZADOS NA COMPETENCIA JUNHO/2016, SEGUNDO APROVAÇÃO DO DATASUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 18/08/2016 | 234.06 | 00062940627487 | ROSA FERNANDES DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SR. ROSA FERNANDES DE PONTES, CONFORME REQUERIMENTO DA SOLICITANTE, RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 08/20005, DE 02/09/2005, BEM COMO ART. 2º § 1º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 18/08/2016 | 111.99 | 00006219613457 | MANOEL SABINO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO SR. MANOEL SABINO DE PONTES, CONFORME REQUERIMENTO DO SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º § 1º DA LEI 9.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 18/08/2016 | 2625.00 | 00002899911457 | FRANCISCA NASCIMENTO DA COSTA NUNES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO VAN COM 03 PORTAS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL E REPOSIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS POR CONTA DO LICITANTE, COM CAP. MINIMA DE 12 (DOZE) PASSAGEIROS, P/ FICAR A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE, PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE PACIENTES DE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, DIARIAMENTE, NO VEICULO DE PLACA CSK - 3526 - PB, REF. AO PERIODO DE 16/06 A 30/06/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 18/08/2016 | 2250.00 | 00002899911457 | FRANCISCA NASCIMENTO DA COSTA NUNES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO VAN COM 03 PORTAS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL E REPOSIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS POR CONTA DO LICITANTE, COM CAP. MINIMA DE 12 (DOZE) PASSAGEIROS, P/ FICAR A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE, PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE PACIENTES DE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, DIARIAMENTE, NO VEICULO DE PLACA CSK - 3526 - PB, REF. AO PERIODO DE 01/06 A 15/06/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 19/08/2016 | 310.00 | 00085462721404 | JOSIVALDO DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UMA) VIAGEM SAINDO DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MHB-6969, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES PREVIAMENTE AGENDADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 19/08/2016 | 78.89 | 00004609747421 | LINDINALVA NEVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A SRA. LINDINALVA N. DA SILA, CONFORME REQUERIMENTO DA SOLICITANTE, RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART.2º § 1º DA LEI 8.080/90 QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 19/08/2016 | 100.00 | 00009899382477 | AMANDA ADELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE EXAME DO TIPO: TESTE ERGOMETRICO, SOLICITADO PELA SRA. AMANDA ADELINO DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 08/2005 E A LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO NO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 08.2016.081. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 19/08/2016 | 200.00 | 00000181132494 | ANA MARIA BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA REALIZAÇÃO DE EXAME DO TIPO: BIOMICROSCOPIA DE FUNDO DE OLHO SOLICITADA PELA SRA. ANA MARIA B. CARDOSO CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 E A LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 08.2016.082. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 19/08/2016 | 150.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DO TIPO: ENDOSCOPIA DIGESTIVA, SOLICITADO PELO SR. ANTONIO LUCENA EVANGELISTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO, DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 08.2016.078, CONFORME NFS-E Nº 1008270. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 19/08/2016 | 70.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DO TIPO: ESPIROMETRIA, SOLICITADO PELO SR. EDUARDO TORRES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO, DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 08.2016.079, CONFORME NFS-E Nº 1008270. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 19/08/2016 | 120.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DO TIPO: ECOCARDIOGRAMA, SOLICITADO PELO SR. EDMUNDO TAVARES DE PONTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO(A) REQUENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO, DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 08.2016.072, CONFORME NFS-E Nº 1008268. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 19/08/2016 | 90.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJU DA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DO TIPO:ULTRA SONOGRAFIA DO PESCOÇO, SOLICITADO PELO SR. SIMAO PEDRO DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO(A) REQUENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO, DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 08.2016.080, CONFORME NFS-E Nº 1008271. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 19/08/2016 | 2200.00 | 00036460303487 | EDILENE MARIA MENEZES RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO COM 05 (CINCO) PORTAS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE PACIENTES DA HEMODIALISE PARA O HOSPITAL JOÃO XXIII NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS SEGUNDA, QUARTA E SEXTA FEIRA COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO MENSALMENTE, NO VEICULO HYUNDAYHB20 DE PLACA QEB - 9076-PB, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 19/08/2016 | 120.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJU DA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DO TIPO: ECOCARDIOGRAMA, SOLICITADO PELA SRa. DALVANIRA SOARES GOMES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO(A) REQUENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO, DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 08.2016.083, CONFORME NFS-E Nº 1008267. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 19/08/2016 | 366.13 | 00063997070482 | MARIA DALVA DE ASSIS FERNANDES | VALOR EMPENAHDO PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SOLICITADA PELA SRª MARIA DALVA DE ASSIS FERNANDES, CONFORME REQUERIMENTO DA SOLICITANTE, RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005DE 02/09/2005 DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 19/08/2016 | 880.00 | 00000985232447 | GILMAR DOMINGOS DEDE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 19/08/2016 | 176.54 | 00003600170457 | MONICA ANDRADE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SRA. MONICA A. DO NASCIMENTO CONFORME REQUERIMENTO DA SOLCIITANTE RECEITAS E PARECR DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, BEM COMO O ART. 2º § 1º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 19/08/2016 | 1400.00 | 00058629556404 | JOSE ERINALDO DELFINO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PASSEIO COM CINCO PASSAGEIROS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, A SERVIÇO DA SEC. SAUDE, NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES DA HEMODIALISE PARA O HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA - PB, NO VEICULO DE PLACA HVF-1714/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, SEMANALMENTE NAS TERÇA-FEITA, QUARTA FEIRA E SABADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 19/08/2016 | 1400.00 | 00058629556404 | JOSE ERINALDO DELFINO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PASSEIO COM CINCO PASSAGEIROS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, A SERVIÇO DA SEC. SAUDE, NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES DA HEMODIALISE PARA O HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA - PB, NO VEICULO FIAT UNO MILLE SX DE PLACA HVF-1714/PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, SEMANALMENTE NAS TERÇA-FEIRA, QUARTA FEIRA E SABADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 19/08/2016 | 2200.00 | 00036460303487 | EDILENE MARIA MENEZES RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO COM 05 (CINCO) PORTAS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE PACIENTES DA HEMODIALISE PARA O HOSPITAL JOÃO XXIII NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS SEGUNDA, QUARTA E SEXTA FEIRA COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO MENSALMENTE, NO VEICULO HYUNDAY HB20 DE PLACA QEB - 9076-PB, REF. AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0001033 | 19/08/2016 | 2700.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA ( SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) DESTE MUNICIPIO) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 22/08/2016 | 200.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOGIA E ULTRASONOGRAFIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: PAFF TIREOIDE GUIADA POR ULTRASSONOGRAFIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08.2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOSPUBLICOS DE SAÚDE, SOLICITADA PELA SRª MARIA DAS GRAÇAS GOMES, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08.2016.086. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 23/08/2016 | 599.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA PARA A SEC. DE SAUDE/F.M.S., REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONF. NF N º 1005126. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 23/08/2016 | 261.00 | 00008951507432 | MARIA DOS PRAZERES DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SOLICITADO PELO SRª MARIA DOS PRAZERES DE SOUZA SILVA, CONFORME REQUERIMENTO DO SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. Sº DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 23/08/2016 | 335.94 | 00058629971487 | JOSE GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA PAGT. DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SR. JOSE G. DE ARAUJO, CONFORME REQUERIMENTO DO SOLICITANTE REEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 08/2005, BEM COMO O ART. 2º § 1º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 23/08/2016 | 176.54 | 00006158691496 | JOSEFA FERNANDES PINHEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SRª JOSEFA FERNANDES PINHEIRO, CONF. REQUERIMENTO DA SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 23/08/2016 | 138.00 | 00001283896486 | ERIVALDO AMARO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SOLICITADO PELO SR. ERIVALDO AMARO DO NASCIMENTO, CONFORME REQUERIMENTO DO SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE02/09/2005, BEM COMOO ART. DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 23/08/2016 | 157.66 | 00091673992404 | MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SRª MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA GOMES, CONFORME REQUERIMENTO DA SOLICITANTE, RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 23/08/2016 | 619.50 | 00050419579400 | CLOVES JOSE DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SR. CLOVIS JOSE DE PONTES, CONFORME REQUERIMENTO DA SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 23/08/2016 | 193.05 | 00003222512493 | JUNIOR TARGINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO SRº JUNIOR TARGINO DA COSTA PARA SUA FILHA MENOR DE IDADE JULIANE KALINE DA SILVA COSTA, CONFORME REQUERIMENTO DO SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 23/08/2016 | 174.22 | 00010321911717 | JOELMA DA COSTA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENOS SOLICITADA PELA SRA. JOELMA DA C. BARBOSA, DESTINADO A SEU FILHO MENOR DE IDADE JOSE JOALISON DA COSTA BARBOSA, CONFORME REQUERIMENTO DA SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 08/2005, DE 02/09/2005 E LEI 8080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE,, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 23/08/2016 | 300.00 | 00076821285420 | MARIA DAS GRAÇAS PONTES FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DO TIPO: ELEUTRONEURIMIOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES SOLICITADA PELA SRª MARIA DAS GRAÇAS PONTES FERREIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 E A LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOSSERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, BEM COMO A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 08.2016.085 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 23/08/2016 | 200.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOGIA E ULTRASONOGRAFIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DO CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: BIOPSA DE MAMA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08.2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, SOLICITADA PELA SRª FRANCINETE PINTO ALVES, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08.2016.087. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 23/08/2016 | 189.40 | 00071167889487 | MARIA DO CEU SILVA DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SRA. MARIA DO CEU SILVA DE MACEDO, CONFORME REQUERIMENTO DA SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COM O O ART. 2º § 1º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 23/08/2016 | 470.00 | 00073847640410 | ADAILSON ANDRE DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIAGENS SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA A JOÃO PESSOA E VICE VERSA, TRANSPORTANDO PACIENTES PREVIAMENTE AGENDADO PARA CONSULTAS EXAMES DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA NPV - 7398-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 23/08/2016 | 470.00 | 00076073912404 | GILDEMAR CLEMENTINO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS DE VIAGENS SAINDO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA, VICE-VERSA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES PREVIAMENTE AGENDADOS, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA OGD-1934/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 23/08/2016 | 889.08 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 016793. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 25/08/2016 | 146.60 | 00076073777434 | MARIA GORETTE SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SOLICITADA PELA SRª MARIA GORETTE SILVA SANTOS, CONFORME REQUERIMENTODA SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, BEM COMOO ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 25/08/2016 | 85.00 | 00004860272447 | FRANCINETE PAZ BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SRª FRANCINETE BEERRA DO NASCIMENTO A EDNA MOREIRA DO NASCIMENTO, CONFORME REQUERIMENTO DA SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 25/08/2016 | 23.00 | 00017357896404 | VALDIR RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SOLICITADO PELO SR. VALDIR RODRIGUES DO NASCIMENTO, CONFORME REQUERIMENTO DA SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 25/08/2016 | 120.00 | 00051726653404 | FRANCISCO MOISES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DO TIPO: ULTRASONOGRAFIA DO ESCROTO SOLICITADO PELO SR. FRANCISCO MOISES DO NASCIMENTO DO NASCIMENTO, CONFORME REQUERIMENTO DO SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, BEM COMO DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 08.2016.089. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 25/08/2016 | 200.00 | 00036546348420 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AUDA DE CUSTO SOLICITADA PELA SRª MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE LIMA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 E A LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE EREQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 08.2016.084 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 25/08/2016 | 300.00 | 00008067097402 | VITORIA COELHO COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM NEUROPEDIATRIA SOLICITADAPELA SRª VITORIA C. COSTA PARA SUA FILHA MENOR DE IDADE MANUELLA V. C. COSTA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 E A LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 25/08/2016 | 300.00 | 00004562390492 | ELIANE LIMA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DO TIPO: ELETRONEUROMIOGRAFIA, SOLICITADA PELA SRª ELIANE L. OLIVEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 25/08/2016 | 300.00 | 00007042839480 | JOSELMA LIMA SOBRINHO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CARDOLOGICO, SOLICITADA PELA SRª JOELMA L. SOBRINHO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/20058, BEM COMO O ART 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 25/08/2016 | 66.80 | 00007403932781 | MARIA JOSE JERONIMO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SRª MARIA JOSE J. DO NASCIMENTO, CONFORME REQUERIMENTO DA SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2] DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 25/08/2016 | 284.71 | 00003736999488 | TEREZINHA JERÔNIMO SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SRª TEREZINHA JERONIMO SOUSA, CONFORME REQUERIMENTO DO SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, BEM COMO OART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 25/08/2016 | 1000.00 | 00006754803100 | MAYLEN EDUARDO AMEZAGA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO REPASSE DA CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO (BOLSA ALIMENTAÇÃO) DESTINADA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 29/08/2016 | 386.69 | 00001075384400 | MARIA DO CARMO VALDEVINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SRª MARIA DO CARMO VALDEVINO DA SILVA, CONFORME REQUERIMENTO DA SOLICITANTE E RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º § 1º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 29/08/2016 | 113.88 | 00007142835419 | RODRIGO JERONIMO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SOLICITADO PELO SR. RODRIGO J. PEREIRA, CONFORME REQUERIMENTO DA SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 29/08/2016 | 40.84 | 00070172494290 | JANAINA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SRª JANAINA NASCIMENTO DA SILVA, CONFORME REQUERIMENTO DA SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ADT. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 29/08/2016 | 39.00 | 00023811498487 | JOSE PORFIRIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SOLICITADO PELO SR. JOSÉ PORFIRIO DA SILVA, CONFORME REQUERIMENTO DO SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMOO ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 29/08/2016 | 97.19 | 00070172494290 | JANAINA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SRª JANAINA NASCIMENTO DA SILVA, CONFORME REQUERIMENTO DA SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ADT. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 29/08/2016 | 65549.60 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/P.S.F.-CONTRATO, REF. AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 29/08/2016 | 11979.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/GESTÃO PLENA-EFETIVO, REF. AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 29/08/2016 | 3744.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGT. DE VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAUDE/FMS/GESTÃO PLENA-COMISSIONADO, REF. AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 29/08/2016 | 2614.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/GESTÃO PLENA-SAMU-EFETIVO, REF. AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/08/2016 | 400.00 | 00073848344491 | MARIA JOSEFA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF.A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE EXAME TIPO: TOMOGRAFIA DO ABDOMEM E UMA MAMOGRAFIA PELA SRª MARIA JOSEFA DA COSTA, CONFORME REQUERIMENTO DA SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, BEM COMO DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 07.2016.092. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 30/08/2016 | 418.00 | 00073847640410 | ADAILSON ANDRE DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIAGENS SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA A JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 30/08/2016 | 165.25 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DE DOC/TED ELETRONICOS, DEBITADAS NA C/C 1387-0-FOPAG TEMP. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 30/08/2016 | 43.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DE DOC/TED ELETRONICOS, DEBITADAS NA C/C 8185-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 30/08/2016 | 245.73 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA PAGT. DE SALARIOS CREDITO EM CONTA, DEBITADAS NA C/C 8185-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 30/08/2016 | 115.00 | 00003383597458 | ADAILSON FERNANDES MATIAS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE GUARABIRA, NO VEÍCULO DE PLACA QFO-3636-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 30/08/2016 | 316.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA COM LIMPEZA REGULAGEM DE EQUIPAMENTOS DO PSF 03 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 100112. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/08/2016 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PAR PAGT. DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FARMACIA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME NFS-E Nº 1006476. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 30/08/2016 | 571.20 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº 000.000.231 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 30/08/2016 | 330.40 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº 000.000.232 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 30/08/2016 | 300.00 | 02650692000149 | INSTITUTO DE OLHOS S/C LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 01 (UM) CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, SOLICITADA PELA SRª MARILENE DA SILVA BATISTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE EM ANEXO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 08.2016.093, TUDO CONF. LEI DE Nº 8.080/90, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 30/08/2016 | 1372.00 | 00079747302420 | CARLOS GOMES PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS ,PARA REALIZAR 06 VIAGENS COM SAIDA DA ZONA RURA\L DO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, E VICE -, A SERVIÇO DA SEC. MUNCIPAL DE SAUDE,EM VEICULO PROPRIO DE PLACA NPR-4687 REF AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 30/08/2016 | 1372.00 | 00079747302420 | CARLOS GOMES PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS ,PARA REALIZAR 06 VIAGENS COM SAIDA DA ZONA RURA\L DO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, E VICE E VERSA -, A SERVIÇO DA SEC. MUNCIPAL DE SAUDE,EM VEICULO PROPRIO DE PLACA NPR-4687 REF AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 30/08/2016 | 19415.73 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DO I.N.S.S. PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/P.S.F, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 30/08/2016 | 2213.64 | 16717334000110 | B MELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO PROTESE DENTARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 37426. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 31/08/2016 | 10000.00 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INTERNAMENTOS HOSPITALARES, REALIZADOS NA COMPETENCIA JULHO/2016, SEGUNDO APROVAÇÃO DO DATASUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 31/08/2016 | 38522.66 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAÚDE-EFETIVO, REF. AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 31/08/2016 | 49299.40 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-EFETIVO, REF. AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 31/08/2016 | 23366.40 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/P.S.F.-EFETIVO, REF. AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 31/08/2016 | 612.25 | 16717334000110 | B MELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O CEO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 37424 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 31/08/2016 | 4073.22 | 16717334000110 | B MELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO MATERIAL ODONTOLOGICO PARA TODOS OS PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 37423 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 31/08/2016 | 1800.00 | 00000787731480 | SEVERINO INOCÊNCIO NUNES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL QUE ALOCA O POSTO ANCORA DE SAÚDE DO SITIO BARBAÇO, REF. AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 31/08/2016 | 80.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJU DA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DO TIPO: TRANSVAGINAL SOLICITADO PELA SRª MARIA APARECIDA FERNANDES CAVALCANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAMDA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PULICOS DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 08.2016.094. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 31/08/2016 | 160.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJU DA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DO TIPO: CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, SOLICITADO PELA SRª ROSILENE ARAUJO DE ASSIS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PULICOS DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 08.2016.094. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 31/08/2016 | 185.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJU DA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES SOLICITADO PELA SRª MARIA ADELINA EVANGELISTA DA SILVA , CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PULICOS DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 08.2016.097. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 31/08/2016 | 1372.00 | 00079747302420 | CARLOS GOMES PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS ,PARA REALIZAR 06 VIAGENS COM SAIDA DA ZONA RURA\L DO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, E VICE -, A SERVIÇO DA SEC. MUNCIPAL DE SAUDE,EM VEICULO PROPRIO DE PLACA NPR-4687 REF AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 31/08/2016 | 30000.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE/FUS - COMISSIONADOS, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 31/08/2016 | 33095.06 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-FUS-CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 31/08/2016 | 230.00 | 00006196231448 | JANAINA DA SILVA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE 16 LATAS DE NESTOGENO, DESTINADAS A SRª JANAINA DA S. FERREIRA, PARA SUA FILHA MENOR DE IDADE MARIA JULIA FERREIRA TARGINO, CONFORME REQUERIMENTO DA SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 31/08/2016 | 105.00 | 00002999888481 | MARIA APARECIDA DE PONTES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DO TIPO HOLTER 24 HS, SOLICITADO PELA SRA. MARIA APARECIDA DE PONTES GOMES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 08/2005, DE 02/09/2005, BEM COMO ART. 2º § 1º DA LEI 8.080/90, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08.2016.096. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 31/08/2016 | 100.00 | 00003474808451 | EDILEUSA ANDRADE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DO TIPO: TESTE ERGOMETRICO, SOLICITADO PELA SRA. EDILEUSA A. DE OLIVEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 08/2005, DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º § 1º DA LEI N. 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE, BEM COMO DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO NO PROC. ADM. Nº 08.2016.095. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 31/08/2016 | 402.18 | 00042137080478 | MARIA JOSÉ BONIFÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SOLICITADA PELA SRª MARIA JOSÉ BONIFÁCIO, CONF REQUERIMENTO DA SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSIS. SOCIAL, CONF LEI MUNICIPAL DE N° 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO ART. 2º § 1º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 31/08/2016 | 190.98 | 00003345170876 | MARIA GORETTI DE ARAUJO BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SOLICITADA PELA SRª MARIA GORETTI DE ARAUJO BEZERRA, CONF. REQUERIMENTO DA SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMOO ART 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 31/08/2016 | 100.00 | 00007595008433 | FRANCISCA VIANA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COM CIRURGIÃO VASCULAR, SOLICITADA PELA SRª FRANCISCA VIANA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 08/2016.091 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 31/08/2016 | 100860.20 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/GESTÃO PLENA/SAMU - CONTRATO, REF. AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 31/08/2016 | 5292.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/CEO -EFETIVO, REF. AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 31/08/2016 | 18237.56 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/AGESNTES DO PEVA-EFETIVO, REF. AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 31/08/2016 | 41690.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/GESTÃO PLENA-EXCEP. INT. PUBLICO, REF. AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 31/08/2016 | 7918.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-CAPS EFETIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 31/08/2016 | 19140.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-CAPS, CONTRATO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 31/08/2016 | 3520.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-CAPS, CONTRATO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 31/08/2016 | 29075.46 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/SAUDE BUCAL-EFETIVO, REF. AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 31/08/2016 | 12600.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/SAUDE BUCAL-CONTRATO, REF. AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 01/09/2016 | 15.75 | 00007911741409 | MARIA APARECIDA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SOLICITADA PELA SRª MARIA A. RIBEIRO, CONFORME REQUERIMENTO DA SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEMCOMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 01/09/2016 | 2000.00 | 00076819990430 | MARIA DA CONCEICAO J. FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SOLICITADA PELA SRª MARIA DA CONCEIÇÃO FEREIRA NOBRE, CONFORME REQUERIMENTO DA SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE02/09/2005, BEM COMO O AT. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001115 | 01/09/2016 | 93526.54 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A 7ª (SETIMA) MEDIÇÃO DOS SERV. DE ENGENHARIA NA EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO CER - CENTRO DE REABILITAÇÃO TIPO CER II - DR JOSE DARCIO CARVALHO, LOCALIZADO NA CIDADE DE ARARUNA/PB, CONF. NFS DE Nº 21. | 00012015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 01/09/2016 | 41.35 | 00003689004446 | MARIA DAS GRAÇAS MENDES DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SOLICITADA PELA SRª MARIA DAS GRAÇAS MENDES DE ARAUJO, CONFORME REQUERIMENTO DA SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90,QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 01/09/2016 | 120.82 | 00032333706449 | MARLENE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SOLICITADA PELA SRª MARLENE R. DE OLVEIRA, CONFORME REQURIMENTO DA SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, BEM COMO O ART. 2º 1º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 01/09/2016 | 108.56 | 00003326010486 | FLAVIANA AMORIM DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SOLICITADA PELA SRª FLAVIANA A. DA ROCHA DESTINADO AO SR. GILENO F. DA ROCHA, CONFORME REQUERIMENTO RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, BEM COMO A LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 01/09/2016 | 70.49 | 00003474808451 | EDILEUSA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SOLICITADA PELA SRª EDILEUSA ANDRE DE OLIVEIRA DESTINADO AO SR. FRANCISCO SOARES FILHO, CONFORME REQUERIMENTO DA SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 01/09/2016 | 88.15 | 00003474808451 | EDILEUSA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SOLICITADA PELA SRª EDILEUSA ANDRE DE OLIVEIRA, CONFORME REQUERIMENTO DA SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 01/09/2016 | 120.04 | 00054354030730 | MARIA DAS GRAÇAS TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SOLICITADA PELA SRª MARIA DAS GRAÇAS TAVEIRA DOS SANTOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 01/09/2016 | 78.61 | 00085463337420 | JOSE ANDRE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SOLICITADO PELO SR. JOSE ANDRE DOS SANTOS, CONFORME REQUERIMENTO DO SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 01/09/2016 | 410.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.082.939 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 01/09/2016 | 300.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADO EM AUTOCLAVE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1000116 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 01/09/2016 | 200.59 | 00076821129487 | FRANCISCO MAURÍCIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SOLICITADA PELA SRª FRANCISCO MAURICIO DOS SANTOS, CONFORME REQUERIMENTO DO SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 01/09/2016 | 160.31 | 00076819990430 | MARIA DA CONCEICAO J. FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SOLICITADA PELA SRª MARIA DA CONCEIÇÃO FEREIRA NOBRE, CONFORME REQUERIMENTO DA SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE02/09/2005, BEM COMO O AT. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 01/09/2016 | 19.85 | 00006596018423 | ANTONIO MIGUEL DE MOURA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SOLICITADO PELO SR. ANTONIO MIGUEL DE MOURA, CONFORME REQUERIMENTO DO SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 01/09/2016 | 45.00 | 00045142327420 | VALQUIRIA TARGINO MOREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SOLICITADA PELA SRª VALQUIRIA T. MOREIRA DA SILVA, CONFORME LEI MUNIIPAL DE Nº 08/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 01/09/2016 | 93.80 | 00000127915478 | EDUARDO TORRES DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SR. EDUARDO TORRES DA SILVA FILHO, CONFORME REQUERIMENTO DO SOLICITANTE RECEITA E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 01/09/2016 | 150.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJU DA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DO TIPO: ENDOSCOPIA DIGESTIVA SOLICITADA PELA SRª JOSEFA ARCANJO DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PULICOS DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 08.2016.074 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 01/09/2016 | 100.00 | 00045067732415 | CREUZA ROSA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGT. DE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DO TIPO; TESTE ERGOMETRICO, SOLICITADO PELA SRª CREUSA ROSA TEIXEIRA DA SILVA, CONFORME REQUERIMENTO DA SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, BEM COMO DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 08.2016.101 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 01/09/2016 | 110.00 | 00071167641434 | FRANCINETE PINTO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DO TIPO: PAAF DE MAMA SOLICITADA PELA SRª FRANCINETE PINTO ALVES, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, BEM COMO DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 08/2016.085 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 02/09/2016 | 1100.00 | 00003384369440 | FRANCISCO XAVIER FELIX PINHEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, QUILOMETRAGEM LIVRE A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE REALIZANDO OS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DA EQUIPE MEDICA DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A COMUNIDADE FAZENDA NOVA COM VISITAS DOMICILIARES NA AREA DE ABRANGENCIA ASSIM COMO OUTRAS VIAGENS DE INTERESSE DA SEC. DE SAÚDE NOS HORARIOS DA MANHÃ E TARDE MENSALMENTE NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-0227, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 02/09/2016 | 96.00 | 00001347885404 | MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SRª MARIA FERREIRA DA SILVA, CONF. REQUERIMENTO DA SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 02/09/2016 | 1100.00 | 00004353819461 | BENEDITO DA SILVA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA LOCAÇAO DO VEICULO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATO QUILOMETRAGEM LIVRE A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE, REALIZANDO OS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DA EQUIPE MEDICA DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A COMUNIDADE UMBURANA COM VISITAS DOMICILIARES NA AREA DE ABRANGENCIA ASSIM COMO OUTRAS VIAGENS DE INTERESSE DA SEC. DE SAÚDE, NOS TURNOS MANHA E TARDE MENSALMENTE, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOD - 8106-PB, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 02/09/2016 | 90.08 | 00070088911489 | CLAUDINETE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SOLICITADA PELA SRª CLAUDINETE DOS S. OLIVEIRA, CONFORME REQUERIMENTO DA SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 02/09/2016 | 2200.00 | 00036460303487 | EDILENE MARIA MENEZES RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO COM 05 (CINCO) PORTAS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE PACIENTES DA HEMODIALISE PARA O HOSPITAL JOÃO XXIII NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS SEGUNDA, QUARTA E SEXTA FEIRA COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO MENSALMENTE, NO VEICULO HYUNDAY HB20 DE PLACA QEB - 9076-PB, REF. AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 02/09/2016 | 1400.00 | 00058629556404 | JOSE ERINALDO DELFINO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PASSEIO COM CINCO PASSAGEIROS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, A SERVIÇO DA SEC. SAUDE, NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES DA HEMODIALISE PARA O HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA - PB, NO VEICULO FIAT UNO MILLE SX DE PLACA HVF-1714/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, SEMANALMENTE NAS TERÇA-FEIRA, QUARTA FEIRA E SABADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 02/09/2016 | 24.00 | 00075243121487 | RAIMUNDA DOS SANTOS FREIRE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SOLICITADA PELA SRª RAIMUNDA DOS SANTOS FREIRE, CONFORME REQUERIMENTO DA SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 02/09/2016 | 69.56 | 00071169156487 | IRANI CRUZ DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SOLICITADA PELA SRª IRANI C. DE MACEDO, CONFORME REQUERIMENTO DA SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 02/09/2016 | 294.52 | 00009190883411 | JOSE SANDRO DANTAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SOLICITADO PELO SR. JOSE SANDRO DANTAS DA SILVA, DESTINADO A SRª MARIA ODETE, CONFORME REQUERIMENTO DA SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSISNTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 02/09/2016 | 1100.00 | 00003662891441 | FRANCISCO DA SILVA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGT. DA LOCAÇÃO DO VEICULO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE QUILOMETRAGEM LIVRE A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE, REALIZANDO OS DESLOCAMENTOS DA EQUIPE MEDICA DO PSF DO MUNICIPIO PARA A COMUNIDADE UMBURANA COM VISITAS DOMICILIARES NA AREA DE ABRANGENCIA, ASSIM COMO OUTRAS VIAGENS DE INTERESSE DA SEC. DE SAÚDE NOS HORARIOS DA MANHÃ E TARDE MENSALMENTE NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNI-0086-PB, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 02/09/2016 | 6314.75 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL) (GASOLINA COMUM) E (ETANOL COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 02/09/2016 | 1100.00 | 00006150485447 | HERIBERTO TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, QUILOMETRAGEM LIVRE A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE, REALIZANDO OS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DA EQUIPE MEDICA DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A COMUNIDADE AGUA FRIA COM VISITAS DOMICILIARES NA AREA DE ABRANGENCIA ASSIM COMO OUTRAS VIAGENS DE INTERESSE DA SEC. DE SAÚDE NOS HORARIOS DA MANHÃ E TARDE MENSALMENTE NO VEICULO DE PLACA MXY - 3068, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 02/09/2016 | 178.81 | 00004808286440 | LUCIA DE FATIMA DA SILVA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SOLICITADA PELA SRª LUCIA F. DA SILVA COSTA, CONFORME REQUERIMENTO DO SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, BEM COMO A LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 02/09/2016 | 27.20 | 00075976595472 | EDNALVA FERNANDES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SOLICITADA PELA SRª EDNALVA F. DE SOUZA, CONFORME REQUERIMENTO DA SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 02/09/2016 | 66.06 | 00006305338493 | MARIA DO CÉU DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SOLICITA PELA SRª MARIA DO CEU SILVA, CONFORME REQUERIMENTO DA SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005,BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 02/09/2016 | 930.00 | 00003850151433 | CARLOS ANTONIO SOARES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE QUILOMETRAGEM LIVRE A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA, NO DESLOCAMENTO DA EQUIPE MEDICA DO PSF (POSTO ANCORA) DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A COMUNIDADE CANTINHOS COM VISITAS DOMICILIARES NA AREA DE ABRANGENCIA E OUTRAS VIAGENS DE INTERESSE DA SEC. NOS HORARIOS DA MANHÃ E TARDE MENSALMENTE NO VEICULO DE PLACA OEZ - 4946/PB, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 02/09/2016 | 1492.16 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.422 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 02/09/2016 | 2205.82 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.423 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 02/09/2016 | 1200.00 | 00000787731480 | SEVERINO INOCÊNCIO NUNES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL QUE ALOCA O POSTO ANCORA DE SAÚDE DO SITIO BARBAÇO, REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO O DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 02/09/2016 | 2210.00 | 00007605558422 | JOSANIEL DA SILVA NOBRE JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE BANANEIRAS, TRANSPORTANDO OS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO CONTINUADO, NO VEICULO BESTA A DISEL DE PLACA CSZ - 3329, REF. AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0001153 | 02/09/2016 | 2700.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA ( SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) DESTE MUNICIPIO) CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 02/09/2016 | 12.00 | 00010098133403 | MARIA DE FATIMA DOS SANTO SILVA RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SOLICITADA PELA SRª MARIA DE F. DOS S. SILVA RODRIGUES, CONFORME REQUERIMENTO DA SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2015, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 02/09/2016 | 274.74 | 00066809193472 | LUIZ ANTONIO SOBRINHO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SOLICITADO PELO SR LUIZ A. SOBRINHO, CONFORME REQUERIMENTO DO SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 02/09/2016 | 700.00 | 00097933821472 | WALFREDO JUNO DA COSTA BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL NA CASA LOCALIZADO NA RUA DR. JOSE TARGINO MARANHÃO, S/N, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA HOSPEDAR AS MEDICAS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, REF. AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 02/09/2016 | 2800.00 | 00097933821472 | WALFREDO JUNO DA COSTA BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL NA CASA LOCALIZADO NA RUA DR. JOSE TARGINO MARANHÃO, S/N, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA HOSPEDAR AS MEDICAS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, REF. AOS MÊSESDE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 05/09/2016 | 41.54 | 00007102042485 | MARIA MICHELE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SOLICITADA PELA SRª MARIA MICHELE RODRIGUES DE OLIVEIRA, CONFORME REQUERIMENTO DA SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 05/09/2016 | 97.02 | 00005990792409 | JOSIVÂNIA HENRIQUE GOMES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SOLICITADA PELA SRª JOSIVANIA HENRIQUE GOMES, CONFORME REQUERIMENTO DA SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 05/09/2016 | 210.00 | 00006196231448 | JANAINA DA SILVA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE LEITE EM PÓ NESTOGENEO 2, SOLICITADA PELA SRª JANAINA DA SILVA FERREIRA PARA SUA FILHA MENOR DE IDADE MARIA JULIA FERREIRA TARGINO, CONFORME REQUERIMENTO DA SOLICITANTE, PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90,QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 05/09/2016 | 1350.00 | 00004388249467 | ANTONIO MIGUEL BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DO TIPO PASSEIO, COM 05 PORTAS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, QUILOMETRAGEM LIVRE, A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO OS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE PACIENTES DOS SITIOS: ESPINHEIROS CARNAUBA, LAGOA DE MATA E MATA VELHA, ASSIM COMO OUTRAS VIAGENS DE INTERESSE DA SEC. DE SAÚDE, NOS HORARIOS DA MANHÃ E TARDE, MENSALMENTE, NO VEICULO DE PLACA KHK - 0592/RN, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 05/09/2016 | 32.80 | 00004429428425 | MARIA RAIMUNDA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SOLICITADA PELA SRª MARIA RAIMUNDA PEREIRA, CONFORME REQUERIMENTO DA SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 05/09/2016 | 455.55 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, RELATIVAS A PROCEDIMENTOS LICITATORIOS DA SEC. MUN. DE SAUDE-FMS,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 05/09/2016 | 58.92 | 00003689004446 | MARIA DAS GRAÇAS MENDES DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SOLICITADA PELA SRª MARIA DAS GRAÇAS MENDES DE ARAUJO, CONFORME REQUERIMENTO DA SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90,QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 05/09/2016 | 594.09 | 00004388249467 | ANTONIO MIGUEL BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DO TIPO PASSEIO, COM 05 PORTAS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, QUILOMETRAGEM LIVRE, A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO OS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE PACIENTES DOS SITIOS: ESPINHEIROS CARNAUBA, LAGOA DE MATA E MATA VELHA, ASSIM COMO OUTRAS VIAGENS DE INTERESSE DA SEC. DE SAÚDE, NOS HORARIOS DA MANHÃ E TARDE, MENSALMENTE, NO VEICULO DE PLACA KHK - 0592/RN, NO PERIODO DE 17/06 A 30.06.2 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 05/09/2016 | 25.80 | 00003383973450 | DEUZA MARIA BEZERRA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SOLICITADA PELA SRª DEUZA MARIA BEZERRA DA COSTA PARA SEU FILHO FRANCISCO LAELSO DA COSTA MOUZINHO, CONFORME REQUERIMENTO DA SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 05/09/2016 | 19.00 | 00007508855485 | ANA CELIA COSTA HENRIQUE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SRª ANA CELIA COSTA HENRIQUE, CONF. REQUERIMENTO DO SOLICITANTE, RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 05/09/2016 | 500.00 | 00006203480460 | WELLINGTON TEIXEIRA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, SITUADO A RUA ARNULFO GOMES, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A EXTENSÃO DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 05/09/2016 | 24.51 | 00003345151499 | MARGARIDA MARIA ALVES SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SRª MARGARIDA M. ALVES SILVA, CONFORME REQUERIMENTO DO SOLICITANTE, RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, BEM COMOA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 05/09/2016 | 315.00 | 00073847640410 | ADAILSON ANDRE DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE 02 (DUAS) VIAGENS SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA PARA O HOSPITAL SANTA ISABEL EM JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 05/09/2016 | 2000.00 | 00006203480460 | WELLINGTON TEIXEIRA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, SITUADO A RUA ARNULFO GOMES, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A EXTENSÃO DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 05/09/2016 | 508.23 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONF NF DE Nº 000.000.300 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 05/09/2016 | 293.16 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONF NF DE Nº 000.000.299. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 06/09/2016 | 118.00 | 00066507588415 | JULITA DUTRA DE ARAUJO VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, SOLICITADA PELA SRª JULITA DUTRA DE ARAUJO VASCONCELOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, BEM COMO DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 09.2016.102 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 06/09/2016 | 225.00 | 00003844859446 | JOSILENE RIBEIRO CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, SOLICITADA PELA SRª JOSILENE OLIVEIRA RIBEIRO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, BEM COMO DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 09.2016.103. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 06/09/2016 | 200.00 | 00002749141400 | LUIZ CAVALCANTI DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES SOLICITADO PELO SR. LUIZ CAVALCANTE DE OLIVEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, BEM COMO DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 09.2016.105 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 06/09/2016 | 90.00 | 00005031890495 | LUCINEIDE DO NASCIMENTO ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DO TIPO: RX DA COLUNA CERVICAL MAIS COLUNA LOMBO SACRA AP+PERFIL, SOLICITADA PELA SRª LUCINEIDE DO N. ROCHA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 06/09/2016 | 75.00 | 00005334141480 | FRANCISCA ADRIANA BEZERRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, SOLICITADA PELA SRª FRANCISCA ADRIANA BEZERRA DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO OART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, BEM COMO A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 09.2016.104 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 06/09/2016 | 200.00 | 00092804004449 | IRAILDE COSTA E SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE NEUAS SIGVARIS, SOLICITADA PELA SRª IRAILDE COSTA E SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, BEM COMO DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 09.2016.107 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 06/09/2016 | 5000.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO AMBULÂNCIA, FIAT/STRADA WORKING, ANO/MOD 2015, PLACA PVU - 9211/PB, CONF. PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/16, VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, PERIODO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NF. DE SERVIÇOS Nº 000334. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 06/09/2016 | 568.00 | 00010175011494 | IURY DOMINGOS DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 03 (TRES) VIAGENS SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA PARA JOÃO PESSOA E VICE VERSA,NOS DIAS 10,14 DE 24 DE MAIO/2016, NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA DAO - 5959/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 06/09/2016 | 235.00 | 00076073912404 | GILDEMAR CLEMENTINO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS DE VIAGENS SAINDO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL DE TRAUMA EM JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES PREVIAMENTE AGENDADOS, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA OGD-1934/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 08/09/2016 | 1492.16 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.656 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 08/09/2016 | 2321.63 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.657 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 09/09/2016 | 98.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) GLP 13 KG, DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE Nº 000.000.094 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 09/09/2016 | 3068.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CAMISAS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS AGENTES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 4726 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 09/09/2016 | 132.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) AGUA MINERAL GF 20L, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE Nº 000.000.109. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 09/09/2016 | 42.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) BOTIJÃO DE AGUA MINERAL COMPLETA, DESTINADOS A POLICLINICA BENJAMIM GOMES MARANHÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE Nº 000.000.108 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 09/09/2016 | 162.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 07 (VINTE E SETE) BOTIJÃO DE AGUA MINERAL COMPLETA, DESTINADOS A BASE DA SEDE DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE Nº 000.000.110 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 09/09/2016 | 137.00 | 00008455213493 | MARIA ELIZANGELA DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PARA AJDUA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SRª MARIA E. DE PONTES, CONFORME REQUERIMENTO DO SOLICITANTE, RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, BEM COMO O ART.2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 09/09/2016 | 47.51 | 00012144316406 | ALTAIR SOARES FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SR. ALTAIR S. FERREIRA, CONFORME REQUERIMENTO DO SOLICITANTE, RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 E A LEI 8.080/90, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 09/09/2016 | 134.35 | 00005031890495 | LUCINEIDE DO NASCIMENTO ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SRª LUCINEIDE DO NASCIMENTO ROCHAL, CONFORME REQUERIMENTO DO SOLICITANTE, RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 09/09/2016 | 114.11 | 00073847658468 | DELFINA AVELINO DOS SANTOS SOARES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SRª DELFINA A. DOS SANTOS SOARES, CONFORME REQUERIMENTO DA SOLICITANTE, RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 E A LEI 8.080/90, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 09/09/2016 | 33.64 | 00006196231448 | JANAINA DA SILVA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SRª, JANAINA DA SILVA FERREIRA, CONFORME REQUERIMENTO DA SOLICITANTE, PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90,QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 09/09/2016 | 75.70 | 00003339195480 | ALAN SOUZA TEIXEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO SRº ALAN S. TEIXEIRA, CONFORME REQUERIMENTO DA SOLICITANTE, RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 09/09/2016 | 192.92 | 00003339195480 | ALAN SOUZA TEIXEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE FITAS DE CLICEMIA, SOLICITADO PELA SRª JOANA DARC MASSILON ARAUJO PARA SUA FILHA MENOR DE IDADE MARIA CLARA MASSILON ARAUJO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 09/09/2016 | 168.95 | 00004355921492 | JOSEFA SELMA DA SILVA MARINHO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA SOLICITANTE, RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 E A LEI 8.080/90, QUE TRATAM DA FORMA DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 09/09/2016 | 100.33 | 00062941496491 | GILENO GUILHERME DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SR. GILENO G. DA SILVA, CONFORME REQUERIMENTO DO SOLICITANTE, RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 E A LEI 8.080/90, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 09/09/2016 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA DE SERIE 015015, A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE/FMS, CONF NOTA DE DEBITO N. 015015 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 09/09/2016 | 49.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS 13 KG, DESTINADOS A BASE DA SEDE DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE Nº 000.000.095 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 09/09/2016 | 42.80 | 00045142327420 | VALQUIRIA TARGINO MOREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SOLICITADA PELA SRª VALQUIRIA T. MOREIRA DA SILVA, CONFORME LEI MUNIIPAL DE Nº 08/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE E REQUISIÇÃO MEDICA ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 09/09/2016 | 21.00 | 00006993066475 | VALDETE DIAS DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PARAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SRª VALDETE D. DA ROCHA, CONFORME REQUERIMENTO DA SOLICITANTE, RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 09/09/2016 | 47.62 | 00006330796424 | GENILDA PAULO DA SILVA BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SRª GENILDA P. DA SILVA BEZERRA, CONFORME REQUERIMENTO DA SOLICITANTE, RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 E A LEI 8.080/90, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 09/09/2016 | 83.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA ONDE ESTÃO OS MEDICOS CUBANOS, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DE 2016, REF. AO CDC DE Nº 51292082-3 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 12/09/2016 | 1000.00 | 00006609247145 | SONIA CUETO ROMERO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO REPASSE DA CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO (BOLSA ALIMENTAÇÃO) DESTINADA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 12/09/2016 | 247.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DE 2016, REF. AO CDC DE Nº 51263474-7 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 12/09/2016 | 293.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO DE 2016, REF. AO CDC DE Nº 51263474-7 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 12/09/2016 | 55.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DAS MEDICAS CUBANAS, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2016, REF. AO CDC DE Nº 5/1292082-3 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 12/09/2016 | 378.16 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016 CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 12/09/2016 | 378.16 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016 CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 12/09/2016 | 70.85 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A POLICLINICA MUNICIPAL DE ARARUNA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016 CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 12/09/2016 | 160.05 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DAS MEDICAS CUBANAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016 CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 12/09/2016 | 61.18 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016 CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 12/09/2016 | 72.85 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016 CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 12/09/2016 | 625.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONIA FIXA, INSTALADA NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 12/09/2016 | 235.00 | 00003383597458 | ADAILSON FERNANDES MATIAS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE VERSA , NO VEÍCULO DE PLACA QFO-3636-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 12/09/2016 | 379.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONIA FIXA, INSTALADA NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 12/09/2016 | 300.00 | 02650692000149 | INSTITUTO DE OLHOS S/C LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 01 (UM) CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, SOLICITADA PELA SRª CILENE FAUSTINO DA SILVA PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE JOSE FERNANDO FAUSTINO DIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE EM ANEXO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 09.2016.112, TUDO CONF. LEI DE Nº 8.080/90, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 12/09/2016 | 500.00 | 11611189000175 | MARIA JOSE MACEDO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 000.000.507, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 12/09/2016 | 154.88 | 00004539653423 | WILMA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SRª WILMA GALDINO DE OLIVEIRA, CONFORME REQUERIMENTO DA SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 13/09/2016 | 1100.00 | 00004353819461 | BENEDITO DA SILVA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA LOCAÇAO DO VEICULO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATO QUILOMETRAGEM LIVRE A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE, REALIZANDO OS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DA EQUIPE MEDICA DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A COMUNIDADE UMBURANA COM VISITAS DOMICILIARES NA AREA DE ABRANGENCIA ASSIM COMO OUTRAS VIAGENS DE INTERESSE DA SEC. DE SAÚDE, NOS TURNOS MANHA E TARDE MENSALMENTE, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOD - 8106-PB, REF. AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 13/09/2016 | 1100.00 | 00003662891441 | FRANCISCO DA SILVA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGT. DA LOCAÇÃO DO VEICULO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE QUILOMETRAGEM LIVRE A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE, REALIZANDO OS DESLOCAMENTOS DA EQUIPE MEDICA DO PSF DO MUNICIPIO PARA A COMUNIDADE UMBURANA COM VISITAS DOMICILIARES NA AREA DE ABRANGENCIA, ASSIM COMO OUTRAS VIAGENS DE INTERESSE DA SEC. DE SAÚDE NOS HORARIOS DA MANHÃ E TARDE MENSALMENTE NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNI-0086-PB, REF. AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 13/09/2016 | 1100.00 | 00006150485447 | HERIBERTO TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, QUILOMETRAGEM LIVRE A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE, REALIZANDO OS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DA EQUIPE MEDICA DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A COMUNIDADE AGUA FRIA COM VISITAS DOMICILIARES NA AREA DE ABRANGENCIA ASSIM COMO OUTRAS VIAGENS DE INTERESSE DA SEC. DE SAÚDE NOS HORARIOS DA MANHÃ E TARDE MENSALMENTE NO VEICULO DE PLACA MXY - 3068, REF. AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 13/09/2016 | 1500.00 | 00002757262408 | RICARDO RODRIGUES FEITOSA | VALOR EMPENHADO PARA REF. A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO, ANO/MOD A PARTIR DE 2000, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 05 (CINCO) PASSAGERIOS, PARA REALIZAR VIAGEM COM SAIDA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB DE JOÃO PESSOA/PB, E VICE VERSA, NO VEICULO VW VOYAGE DE PLACA OEX - 7336, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 13/09/2016 | 930.00 | 00003850151433 | CARLOS ANTONIO SOARES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE QUILOMETRAGEM LIVRE A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA, NO DESLOCAMENTO DA EQUIPE MEDICA DO PSF (POSTO ANCORA) DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A COMUNIDADE CANTINHOS COM VISITAS DOMICILIARES NA AREA DE ABRANGENCIA E OUTRAS VIAGENS DE INTERESSE DA SEC. NOS HORARIOS DA MANHÃ E TARDE MENSALMENTE NO VEICULO DE PLACA OEZ - 4946/PB, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 13/09/2016 | 268.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 36 (TRINTA E SEIS) BOTIJÃO DE GÁS 13 KG E 04 (QUATRO) GARRAFÃO DE 20 L DE ÁGUA MINERAL VAZIO) DESTINADOS AO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE Nº 000.000.111 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 13/09/2016 | 1175.00 | 00004042376495 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO, ANO/MOD A PARTIR DE 2000, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITADO, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 05 (CINCO) PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGENS COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB E VICE VERSA PARA FICAR A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE NO VEICULO DE PLACA OFG - 4704-PB, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 13/09/2016 | 2210.00 | 00007605558422 | JOSANIEL DA SILVA NOBRE JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE BANANEIRAS, TRANSPORTANDO OS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO CONTINUADO, NO VEICULO BESTA A DISEL DE PLACA CSZ - 3329, REF. AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 13/09/2016 | 410.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJU DA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DO TIPO: CORE BIOPSIA GUIADO POR ULTRASSONOGRAFIA SOLICITADA PELA SRª MARIA DA LUZ DINAMERICO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PULICOS DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 09.2016.110 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 13/09/2016 | 1100.00 | 00003384369440 | FRANCISCO XAVIER FELIX PINHEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, QUILOMETRAGEM LIVRE A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE REALIZANDO OS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DA EQUIPE MEDICA DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A COMUNIDADE FAZENDA NOVA COM VISITAS DOMICILIARES NA AREA DE ABRANGENCIA ASSIM COMO OUTRAS VIAGENS DE INTERESSE DA SEC. DE SAÚDE NOS HORARIOS DA MANHÃ E TARDE MENSALMENTE NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGD-7208, REF. AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 13/09/2016 | 1200.00 | 00003720102459 | JOSE ALVES PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO, ANO MOD A PARTIR DE 2000, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITADO COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 05 (CINCO) PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGEM COM SAIDA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARARUNA A CIDADE DE NATAL-RN E VICE VERSA NO VEICULO PAS/AUTOMOVEL/VOYAGE ANO 2010 DE PLACA NPX - 4341-PB, REF. AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 13/09/2016 | 720.00 | 00003095992459 | LUCAS ARAUJO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO, ANO/MOD A PARTIR DE 2000, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITADO COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 05 (CINCO) PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGEM COM SAIDA DA SEDE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO/PB A CIDADE DE NATAL/RN E VICE VERSA, A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE NO VEICULO DE PLACA QFJ - 7507-PB, REF, AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 13/09/2016 | 1400.00 | 00003720102459 | JOSE ALVES PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO, ANO MOD A PARTIR DE 2000, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITADO COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 05 (CINCO) PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGEM COM SAIDA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARARUNA A CIDADE DE NATAL-RN E VICE VERSA NO VEICULO PAS/AUTOMOVEL/VOYAGE ANO 2010 DE PLACA NPX - 4341-PB, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 13/09/2016 | 1281.00 | 00003407243405 | FABIO DA COSTA SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO, ANO/MOD A PARTIR DE 2000, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITADO, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 05 (CINCO) PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGEM COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO DEARARUNA/PB DE CAMPINA GRANDE-PB E VICE VERSA NO VEICULO PAS/AUTOMOVEL/CHEVROLET COBALT DE PLACA QFD - 7616-PB, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 13/09/2016 | 840.00 | 00002385906406 | JULIHERMES AVELAR DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO COM 05 (CINCO) PORTAS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM DESLOCAMENTO DA EQUIPE MEDICA DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A COMUNIDADE ANAFÊ COM VISITAS DOMICILIARES NA AREA DE ABRANGENCIA, ASSIM COMO OUTRAS VIAGENS DE INTERESSE DA SEC. DE SAÚDE NOS HORARIOS DA MANHÃ E TARDE MENSALMENTE NO VEICULO DE PLACA OJX - 7329-RN, REF. AO PERIODO DE 17/06 A 30/06/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 13/09/2016 | 1008.00 | 00008434608499 | GERUSA DE MOURA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO VAN COM 03 (TRÊS) PORTAS E COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 (DOZE) PASSAGEIROS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MXZ - 2957, DESTINADOS AO DESLOCAMENTODAS EQUIPES DOS PSF'S DA SEDE DO MUNICIPIO (CENTRO DE SAÚDE), PARA AS SEGUINTES LOCALIDADES; (MACAPA E LAGOA DE FORA), ZONA RURAL, DE SEGUNDA A SEXTA, NO PERIDO DE 01/06 A 16/06/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 13/09/2016 | 3184.17 | 04650744000102 | DROGARIA BOM JESUS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.063 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 13/09/2016 | 1913.24 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO TIPO VAN COM 03 (TRÊS) PORTAS E COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 (DOZE) PASSAGEIROS DE PLACA KMY - 2287, DESTINADOS AO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DOS PSF'SDA SEDE DO MUNICIPIO (CENTRO DE SAÚDE) PARA AS SEGUINTES LOCALIDADES (MATA VELHA, FAZENDA NOVA E BARBAÇO), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O PERIODO DE 17/06 A 30/06/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 13/09/2016 | 2026.56 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO TIPO VAN COM 03 (TRÊS) PORTAS E COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 (DOZE) PASSAGEIROS DE PLACA KMY - 2287, DESTINADOS AO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DOS PSF'SDA SEDE DO MUNICIPIO (CENTRO DE SAÚDE) PARA AS SEGUINTES LOCALIDADES (MATA VELHA, FAZENDA NOVA E BARBAÇO), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O PERIODO DE 17/06 A 30/06/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 13/09/2016 | 770.00 | 00003570990443 | ADRIANO DA SILVA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE QUILOMETRAGEM LIVRE A SERV. DA SECRETARIA DE SAÚDE COM DESLOCAGEM DA EQUIPE MEDICA DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A COMUNIDADE ALTO GRANDE COM VISITAS DOMICILIARES NA AREA DE ABRANGENCIA ASSIM COMO OUTRAS VIAGENS DE INTERESSE DA SEC. DE SAÚDE NO VEICULO DE PLACA MNX-7947/PB, REF. AO PERIODO DE 17/06 A 30/06/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 13/09/2016 | 720.00 | 00003570990443 | ADRIANO DA SILVA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE QUILOMETRAGEM LIVRE A SERV. DA SECRETARIA DE SAÚDE COM DESLOCAGEM DA EQUIPE MEDICA DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A COMUNIDADE ALTO GRANDE COM VISITAS DOMICILIARES NA AREA DE ABRANGENCIA ASSIM COMO OUTRAS VIAGENS DE INTERESSE DA SEC. DE SAÚDE NO VEICULO DE PLACA MNX-7947/PB, REF. AO PERIODO DE 01/06 A 16/06/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 13/09/2016 | 1300.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF ANEXA DE Nº 000.207.247 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 14/09/2016 | 848.00 | 00002385906406 | JULIHERMES AVELAR DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO COM 05 (CINCO) PORTAS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM DESLOCAMENTO DA EQUIPE MEDICA DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A COMUNIDADE ANAFÊ COM VISITAS DOMICILIARES NA AREA DE ABRANGENCIA, ASSIM COMO OUTRAS VIAGENS DE INTERESSE DA SEC. DE SAÚDE NOS HORARIOS DA MANHÃ E TARDE MENSALMENTE NO VEICULO DE PLACA OJX - 7329-RN, REF. AO PERIODO DE 01/06 A 16/06/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 14/09/2016 | 1003.24 | 00008434608499 | GERUSA DE MOURA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO VAN COM 03 (TRÊS) PORTAS E COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 (DOZE) PASSAGEIROS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MXZ - 2957, DESTINADOS AO DESLOCAMENTODAS EQUIPES DOS PSF'S DA SEDE DO MUNICIPIO (CENTRO DE SAÚDE), PARA AS SEGUINTES LOCALIDADES; (MACAPA E LAGOA DE FORA), ZONA RURAL, DE SEGUNDA A SEXTA, NO PERIODO DE 17/06 A 30/06/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 15/09/2016 | 495.60 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENAHDO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE Nº 015588 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 15/09/2016 | 148.70 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENAHDO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE Nº 015589. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 16/09/2016 | 806.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF ANEXA DE Nº 000.207.361 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 16/09/2016 | 7780.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF ANEXA DE Nº 000.207.278 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 19/09/2016 | 525.80 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.005.434 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 19/09/2016 | 847.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.005.436 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 19/09/2016 | 199.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.005.435 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 19/09/2016 | 2789.46 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.005.442 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 19/09/2016 | 1561.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.005.433 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 19/09/2016 | 2646.86 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) E (ETANOL), DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 19/09/2016 | 2326.52 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 20/09/2016 | 3448.00 | 13601492000112 | ERENILDE SOARES LEITE PINTO | VALOR EMMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM RECUPERAÇÃO DE BICOS INJETORES DO VEICULO DE PLACA NQD -9065, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE Nº 40062 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 20/09/2016 | 2200.00 | 00036460303487 | EDILENE MARIA MENEZES RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO COM 05 (CINCO) PORTAS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE PACIENTES DA HEMODIALISE PARA O HOSPITAL JOÃO XXIII NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS SEGUNDA, QUARTA E SEXTA FEIRA COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO MENSALMENTE, NO VEICULO HYUNDAY HB20 DE PLACA QFB - 9076-PB, REF. AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 20/09/2016 | 160.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJU DA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DO TIPO: DOPPLER COLORIDO VENOSO SOLICITADA PELA SRª MARIA ALINE DA S. FLORENTINO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PULICOS DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 09.2016.121 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 20/09/2016 | 150.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJU DA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DO TIPO: ENDOSCOPIA DIGESTIVA PELA SRª ROSINEIDE DOS SANTOS CUNHA CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PULICOS DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 08.2016.075 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 20/09/2016 | 418.00 | 00073847640410 | ADAILSON ANDRE DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIAGENS SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA A JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE E VICE VERSA,TRANSPORTANDO PACIENTES PREVIAMENTE AGENDADO PARA CONSULTAS EXAME NO VEICULO DE PLACA NPV: 7389/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 20/09/2016 | 1000.00 | 00006609247145 | SONIA CUETO ROMERO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO REPASSE DA CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO (BOLSA ALIMENTAÇÃO) DESTINADA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 20/09/2016 | 606.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONIA FIXA, INSTALADA NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 20/09/2016 | 625.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONIA FIXA, INSTALADA NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 20/09/2016 | 780.00 | 00010175011494 | IURY DOMINGOS DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA PARA A CIDADE DE AREIA E VICE VERSA, NO VEICULO DE PLACA DAO 6959/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS DE CATARATAS PREVIAMENTE AGENDADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 20/09/2016 | 45.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DO TIPO: RADIOGRAFIA DA COLUNA, SOLICITADA PELA SRª EDNA MOREIRA DO NASCIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PULICOS DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 09.2016.111 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 20/09/2016 | 250.00 | 00005093682470 | MARIA GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DO TIPO: PANORAMICA DA COLUNA VERTEBRAL AP/P SOLICITADA PELA SRª MARIA G. DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, BEM COMO DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 20/09/2016 | 105.00 | 00009528508421 | JOSE PAULO DA SILVA PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES SOLICITADO PELO SR. JOSÉ PAULO DA SILVA PONTES, CONFORME REQUERIMENTO DO SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL E LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 20/09/2016 | 200.00 | 00004545482490 | MARIA DE LOURDES SOUSA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES SOLICITADA PELA SRª MARIA DE LOURDES DA SILVA, CONFORME REQUERIMENTO DA SOLICITANTE E RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, BEM COMO DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 09.2016.115 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 20/09/2016 | 816.62 | 00058629556404 | JOSE ERINALDO DELFINO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PASSEIO COM CINCO PASSAGEIROS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, A SERVIÇO DA SEC. SAUDE, NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES DA HEMODIALISE PARA O HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA - PB, NO VEICULO FIAT UNO MILLE SX DE PLACA HVF-1714/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, SEMANALMENTE NAS TERÇA-FEIRA, QUARTA FEIRA E SABADO NO PERIODO DE 01/06 A 16/06/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 20/09/2016 | 746.56 | 00058629556404 | JOSE ERINALDO DELFINO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PASSEIO COM CINCO PASSAGEIROS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, A SERVIÇO DA SEC. SAUDE, NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES DA HEMODIALISE PARA O HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA - PB, NO VEICULO FIAT UNO MILLE SX DE PLACA HVF-1714/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, SEMANALMENTE NAS TERÇA-FEIRA, QUARTA FEIRA E SABADO NO PERIODO DE 17/06 A 30/06/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 20/09/2016 | 130.00 | 00075986507487 | MARIA VIEIRA DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DO TIPO: ECOCARDIOGRAMA SOLICITADA PELA SRª MARIA VIEIRA DE MELO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, BEM COMO DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 09.2016.113 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 20/09/2016 | 4160.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF ANEXA DE Nº 000.207.547 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 20/09/2016 | 3045.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF ANEXA DE Nº 000.207.517 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 21/09/2016 | 150.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DO TIPO: ENDOSCOPIA DIGESTIVA, SOLICITADA PELA SRª JOSEFA SELMA DA SILVA MARINHO CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PULICOS DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 09.2016.118. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 21/09/2016 | 400.00 | 00091668042487 | MARIA JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS SOLICITADA PELA SRª MARIA JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, BEM COMO DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 08.2016.073 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 22/09/2016 | 350.00 | 00020403577420 | FRANCISCA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES SOLICITADA PELA SRª FRANCISCA RODRIGUES DO NASCIMENTO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, BEM COMO A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 09.2016.124 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 22/09/2016 | 705.00 | 00076073912404 | GILDEMAR CLEMENTINO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS DE 03 (TRÊS) VIAGENS SAINDO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES PREVIAMENTE AGENDADOS, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA OGD-1934/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 22/09/2016 | 75.00 | 00005361217450 | JOSE DA SILVA NEVES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DO TIPO: CULTURA DA SECREÇÃO URETRAL, SOLICITADO PELO SR. JOSE DA SILVA NEVES, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 09.2016.119 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 22/09/2016 | 180.00 | 00005878597411 | EDIVANEIDE MIGUEL DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES SOLICITADA PELA SRª EDIVANIA M. DA COSTA PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE JULIO C COSTA CAVALCANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 E A LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, BEM COMO DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 09.2016.125 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 22/09/2016 | 80.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS SOLICITADA PELA SRª ROSINALVA DOS SANTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE,BEM COMO DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO NO PROCESSO ADMINISTRATIO DE Nº 09.2016.123. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 22/09/2016 | 120.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS SOLICITADA PELA SRª ELISANDRA DA SILVA GOMES, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE,BEM COMO DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO NO PROCESSO ADMINISTRATIO DE Nº 09.2016.122. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 22/09/2016 | 790.92 | 00009820609470 | JOAO BATISTA MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (04), E SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 22/09/2016 | 488.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS SOLICITADA PELA SRª ROSILENE ARAUJO DE ASSIS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE,BEM COMO DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO NO PROCESSO ADMINISTRATIO DE Nº 09.2016.127. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 26/09/2016 | 185.00 | 00003383597458 | ADAILSON FERNANDES MATIAS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIAGENS SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA A CAMPINA GRANDE VICE VERSA, TRANSPORTANDO PACIENTES PREVIAMENTE AGENDADO PARA CONSULTAS EXAMES NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001287 | 27/09/2016 | 85887.49 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A 8ª (OITAVA) MEDIÇÃO DOS SERV. DE ENGENHARIA NA EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO CER - CENTRO DE REABILITAÇÃO TIPO CER II - DR JOSE DARCIO CARVALHO, LOCALIZADO NA CIDADE DE ARARUNA/PB, CONF. NFS DE Nº 23. | 00012015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042013 | 0001289 | 27/09/2016 | 80376.02 | 35503556000185 | POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A 15ª (DECIMA QUINTA) MEDIÇÃO, FINAL DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAUDE - MODELO PATRÃO I, NO SITIO FAZENDA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00028/2014, TP nº 004/2013 E NF ANEXA DE Nº1000179. | 00072014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 27/09/2016 | 6316.66 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE INTEGRAÇÃO AO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - INTEGRASUS, CONFORME PORTARIA MS Nº 1.480 DE 20/06/2007, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 27/09/2016 | 7289.14 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IAC - INCENTIVO DA ETAPA DE ADESÃO E ETAPA DE CONTRATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E DOS HOSPITAIS FILANTROPICOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE SUS, CONFOREM PORTARIAS MS Nº 1.480 DE 20/06/2007 E 3.130 DE 24 DE DEZEMBRO DE 2008, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 28/09/2016 | 34913.08 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INTERNAMENTOS HOSPITALRES, REALIADOS NA COMPETENCIA JULHO DE 2016, SEGUNDO APROVAÇÃO DO DATASUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 28/09/2016 | 16994.35 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS, REALIZADOS NA COMPETENCIA DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 28/09/2016 | 15800.00 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REPASSE EM FAVOR DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JULIA MARANHAO,REFERENTE AS INTERNAÇÕES HOSPITALARES, SEGUNDO APROVAÇÃO DO DATA SUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 28/09/2016 | 4792.62 | 04650744000102 | DROGARIA BOM JESUS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.064 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 28/09/2016 | 575.00 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº 000.000.241 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 28/09/2016 | 3000.37 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF NF 000.012.419 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 28/09/2016 | 1000.30 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF NF 000.012.420 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 28/09/2016 | 1252.25 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF NF 000.012.414 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 28/09/2016 | 381.75 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº 000.000.242 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 28/09/2016 | 300.00 | 00010321911717 | JOELMA DA COSTA BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENOS SOLICITADA PELA SRA. JOELMA DA COSTA BARBOSA, CONFORME REQUERIMENTO DA SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 08/2005, DE 02/09/2005 E LEI8080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE, BEM COMO DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 09.2016.117 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 28/09/2016 | 400.00 | 00011431354406 | RODRIGO DAVI DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, SOLICITADO PELO SR. RODRIGO DAVI DA CONCEIÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, BEM COMO DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 09.2016.118. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 28/09/2016 | 300.00 | 02650692000149 | INSTITUTO DE OLHOS S/C LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, SOLICITADA PELA SR. DAVID NOGUEIRA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE EM ANEXO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 09.2016.120, TUDO CONF. LEI DE Nº 8.080/90, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 28/09/2016 | 60.00 | 00026463561886 | VALBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES SOLICITADOS PELO SR. VALBERTO FERREIRA DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, BEM COMO DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 09.2016.118. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 28/09/2016 | 240.00 | 00063995832415 | FRANCISCA TERCIA SOUSA DOMINGOS | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES SOLICITADA PELA SRª FRANCISCA TERCIA SOUSA DOMINGOS, CONFORME MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, BEM COMO DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 09.2016.128 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 28/09/2016 | 100.00 | 00011274438799 | ROSINEIDE FONSECA DA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES SOLICITADA PELA SRª ROSINEIDE FONSECA DA SILVA SOUZA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, BEM COMO DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 09.2016.129 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 28/09/2016 | 80.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS SOLICITADA PELA SRª ZILDA RODRIGUES DE MACÊDO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, BEM COMO DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 09.2016.131. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 28/09/2016 | 500.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS SOLICITADA PELA SRª MARIA ROSEANE DOS SANTOS SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, BEM COMO DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 09.2016.130. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 28/09/2016 | 410.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DO TIPO: CORE BIOPSIA GUIADO POR ULTRASONOGRAFIA SOLICITADA PELA SRª VALDILENE PEREIRA DE OLIVEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, BEM COMO DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 09.2016.132. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 28/09/2016 | 250.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DO TIPO: ELEUTRONEUMIOGRAFIA DO MEMBRO SUPERIOR SOLICITADA PELA SRª ROSEANE MOREIRA SOARES, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90,QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, BEM COMO DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 09.2016.133. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 28/09/2016 | 200.00 | 00004545482490 | MARIA DE LOURDES SOUSA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES SOLICITADA PELA SRª MARIA DE LOURDES DA SILVA, CONFORME REQUERIMENTO DA SOLICITANTE E RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, BEM COMO DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 09.2016.142 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 28/09/2016 | 300.00 | 00149703000186 | DIAGSON-DIAGNÓSTICO EM ULTRA-SONOGRAFIA E MEDICINA FETAL LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO DO TIPO: CITOLOGIA APIRITAVA DE TIREOIDE SOLICITADA PELA SRª MARIA DE LOURDES DE SOUSA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DALEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, BEM COMO DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 09.2016.141 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 28/09/2016 | 400.00 | 00036544353434 | RITA NUNES FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO DO TIPO: ESTUDO URODINAMICO SOLICITADA PELA SRª RITA N. FERNANDES, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 A LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, BEM COMO DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 09.2016.140 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 28/09/2016 | 180.00 | 00011040249426 | MARIA DE LOURDES DA COSTA MATIAS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO DO TIPO: ESPIROMETRIA SOLICITADA PELA SRª LAVINIA C. MATIAS FERNANDES PARA SUA FILHA MENOR DE IDADE LAVINIA C. MATIAS FERNANDES, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 EA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE EM ANEXO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 09.2016.139 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 28/09/2016 | 80.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DO TIPO: COLPOSCOPIA SOLICITADA PELA SRª AMANDA ADELINO DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, BEM COMO DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 09.2016.138. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 28/09/2016 | 150.00 | 00005917127417 | SEBASTIANA MARIA DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS DO TIPO: ELETRO E RISCO CIRURGICO SOLICITADA PELA SRª SEBASTIANA MARIA DE MELO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 E A LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, BEM COMO DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 09.2016.136 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 28/09/2016 | 120.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DO TIPO: ECOCARDIOGRAMA SOLICITADA PELA SRª ROSANGELA DE MACÊDO NUNES, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, BEM COMO DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 09.2016.135. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 28/09/2016 | 150.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DO TIPO: ENDOSCOPIA DIGESTIVA SOLICITADA PELA SR. ELIAS ARAUJO GOMES, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, BEM COMO DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 09.2016.134. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 28/09/2016 | 80.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DO TIPO: ULTRA SONOGRAFIA TRANSVAGINAL SOLICITADA PELA SRª NACIELMA PEREIRA DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, BEM COMO DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 09.2016.137. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 28/09/2016 | 1994.50 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO SAMU, CONF NF 000.012.418 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 28/09/2016 | 80.00 | 00005773099438 | ANTONIO TEOTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, SOLICITADO PELO SR. ANTONIO TEOTONIO DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, BEM COMO DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 09.2016.145 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/09/2016 | 150.00 | 00004260328450 | ANA CRISTINA SILVA DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SOLICITADA PELA SRª ANA CRISTINA SILVA DE MACÊDO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, BEM COMO DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 09.2016.150 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/09/2016 | 157.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA PAGT. DE SALARIOS CREDITO EM CONTA, DEBITADAS NA C/C 8185-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/09/2016 | 25.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS, DEBITADAS NA C/C 8185-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/09/2016 | 200.00 | 00001368332412 | GUSTAVO DA SILVA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADO, SOLICITADO PELO SR. GUSTAVO DA SILVA CRUZ, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, BEM COMO DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 09.2016.151 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/09/2016 | 490.00 | 00003385295432 | MARIA AVELINO DE BARROS | VALOR EEMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DO TIPO: RESSONÂCIA MAGNETICA DO CRANCO COM SEDAÇÃO SOLICITADA PELA SRª MARIA AVELINO DE BARROS PARA SEU NETO MENOR DE IDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 E A LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 30/09/2016 | 230.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO SOLICITADA PELA SRª MARIA JULIANA MOUSINHO TRAJANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOSDE SAÚDE, BEM COMO DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 09.2016.153 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/09/2016 | 150.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO SOLICITADA PELA SRª JANAINA FERNANDES OLIVEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, BEM COMO DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 09.2016.148 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/09/2016 | 124.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO SOLICITADA PELA SRª ROSINALVA DOS SANTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE,BEM COMO DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 09.2016.149 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/09/2016 | 168.00 | 00000170439488 | ROSÂNGELA BONIFÁCIO DE AMORIM | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS SOLICITA PELA SRª ROZANGELA BONIFACIO DE AMORIM PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE TALLYS GABRIEL BONIFACIO AMORIM, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, BEM COMO DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 09.2016.155 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 30/09/2016 | 640.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DO TIPO DOPPLER ARTERIAL E VENOSO DOS MMII SOLICITADA PELA SRª MAIRA FREIRE DO NASCIMENTO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, BEM COMO DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 09.2016.147. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 30/09/2016 | 100.00 | 00038937519801 | LUCIANA PEREIRA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE BOLSA PARA TIPO: COLESTOMIA SOLICITADA PELA SRª LUCIANA PEREIRA DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, BEM COMO DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 09.2016.146. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 30/09/2016 | 150.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DO TIPO ULTRASONOGRAFIA MORFOLOGICA SOLICITADA PELA SRª BARBARA SOLANO DE MACÊDO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, BEM COMO DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 09.2016.157. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 30/09/2016 | 100.00 | 00007584887422 | IDIANA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO SOLICITADA PELA SRª IDAIANA DE OLIVEIRA LIMA COSTA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOSSERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, BEM COMO DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 09.2016.156 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/09/2016 | 38552.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE/FUS - EFETIVO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 30/09/2016 | 33165.06 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-FUS-CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/09/2016 | 30230.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE/FUS - COMISSIONADO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0001337 | 30/09/2016 | 2700.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA ( SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) DESTE MUNICIPIO) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/09/2016 | 8.00 | 00076821129487 | FRANCISCO MAURÍCIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SOLICITADA PELA SRª FRANCISCO MAURICIO DOS SANTOS, CONFORME REQUERIMENTO DO SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/09/2016 | 1000.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHÔA SOUZA & CIA LTDA | IMPORTANCIAEPENHADA PARA PAGT. DE CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 4395. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/09/2016 | 400.00 | 00009508802480 | ANDREIA SOARES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PRA REALIZAÇÃO DE EXAMES, SOLICITADA PELA SRª ANDREIA SOARES DA COSTA, CONF. LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, BEM COMO A LEI 8.080/90, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, SOLICITADA PELA SRª ANDREIA DA COSTA PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE JOÃO GABRIEL DA COSTA TARGINO CONF. DOCUMENTAÇÃO E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 09.2016.106 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/09/2016 | 840.00 | 00073847640410 | ADAILSON ANDRE DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIAGENS SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA A JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE E VICE VERSA,TRANSPORTANDO PACIENTES PREVIAMENTE AGENDADO PARA CONSULTAS EXAME NO VEICULO DE PLACA NPV: 7389/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/09/2016 | 300.00 | 00006012602448 | MARIA REGINA PONTES DE FREITAS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES SOLICITADA PELA SRª MARIA REGINA PONTES DE FREITAS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, BEM COMO DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 09.2016.109. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/09/2016 | 13.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFA P/ PAGT. DE SALARIO CREDITO EM CONTA, DEBITADA NA C/C 1387-0-FOPAG TEMP SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/09/2016 | 6.47 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFA P/ PAGT. DE SALARIO CREDITO EM CONTA, DEBITADA NA C/C 1387-0-FOPAG TEMP SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0001359 | 30/09/2016 | 2700.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA ( SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) DESTE MUNICIPIO) CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0001360 | 30/09/2016 | 2700.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA ( SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) DESTE MUNICIPIO) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0001361 | 30/09/2016 | 2700.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA ( SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) DESTE MUNICIPIO) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0001362 | 30/09/2016 | 2700.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA ( SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) DESTE MUNICIPIO) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0001363 | 30/09/2016 | 2700.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA ( SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) DESTE MUNICIPIO) CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0001364 | 30/09/2016 | 2700.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA ( SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) DESTE MUNICIPIO) CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/09/2016 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FARMACIA PUBLICA PARA A SEC. DE SAUDE/F.M.S., REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONF. NF N º 1006748 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 30/09/2016 | 3000.00 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 14904 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/09/2016 | 17821.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/AGENTES DO PEVA-EFETIVO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/09/2016 | 47075.40 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/AGENTES COMUNITARIOS-EFETIVO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/09/2016 | 23058.40 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/P.S.F.-EFETIVO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/09/2016 | 65549.60 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/P.S.F.- CONTRATO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/09/2016 | 25156.80 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/SAUDE BUCAL-EFETIVO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/09/2016 | 12600.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/SAUDE BUCAL-CONTRATO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/09/2016 | 11979.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/GESTÃO PLENA-EFETIVO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/09/2016 | 41690.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/GESTÃO PLENA-CONTRATO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/09/2016 | 3744.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/GESTAO PLENA-COMISSIONADO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/09/2016 | 7304.87 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-CAPS EFETIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/09/2016 | 19106.67 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-CAPS, CONTRATO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/09/2016 | 3490.67 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-CAPS, CONTRATO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/09/2016 | 5196.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/CEO-EFETIVO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/09/2016 | 104060.20 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/GESTÃO PLENA/SAMU - CONTRATO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/09/2016 | 2614.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/GESTÃO PLENA-SAMU-EFETIVO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 03/10/2016 | 2500.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSSSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA/PB, NO MÊS DE AGOSTO/2016, CONF. NF DE Nº 000276. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 03/10/2016 | 2500.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSSSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA/PB, NO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONF. NF DE Nº 000277. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0001368 | 06/10/2016 | 26873.21 | 35503556000185 | POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A 8ª (OITAVA) MEDIÇÃO, DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAUDE, NO SITIO BARBAÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00067/2013, NF ANEXA DE Nº 1000181. | 00052014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 06/10/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE GUIA DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA PARA EMISSÃO DE ART DA UBS DO SITIO BARBAÇO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 06/10/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE GUIA DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA PARA EMISSÃO DE ART, DA UBS DO SITIO MACAPA, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 06/10/2016 | 1550.35 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 13722 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 06/10/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE GUIA DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA PARA EMISSÃO DE ART, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 06/10/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE GUIA DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA PARA EMISSÃO DE ART DA UBS MODELO PADRAO I - FAZENDA NOVA, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0001374 | 06/10/2016 | 27880.52 | 35503556000185 | POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A 10ª (DECIMA) MEDIÇÃO, DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAUDE, NO SITIO MACAPA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00066/2013, NF ANEXA DE Nº 1000180. | 00032014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 07/10/2016 | 1120.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175 70R14, DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA NPT-4975'', VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 07/10/2016 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA DE SERIE 53010532, A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE/FMS, CONF NOTA DE DEBITO N. 014327 EM ANEXO, REF. MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 07/10/2016 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA DE SERIE 53010532, A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE/FMS, CONF NOTA DE DEBITO N. 013901 EM ANEXO, REF. MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 07/10/2016 | 705.00 | 00073847640410 | ADAILSON ANDRE DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE 03 (TRÊS) VIAGENS SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA A JOÃO PESSOA,TRANSPORTANDO PACIENTES PREVIAMENTE AGENDADO PARA CONSULTAS EXAME NO VEICULO DE PLACA NPV: 7389/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 07/10/2016 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA DE SERIE 53010532 DA SEC. DE SAUDE/FMS, CONF NOTA DE DEBITO N. 015189 EM ANEXO, REF. SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 07/10/2016 | 389.00 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº 000.000.308, CONSUMO REF. AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 07/10/2016 | 745.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPT - 4975, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE Nº 000.002.654 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 07/10/2016 | 603.80 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONF NF DE Nº 000.000.307 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 10/10/2016 | 198.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 33 (TRINTA E TRÊS) BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LT, DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE Nº 000.000.123 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 10/10/2016 | 5000.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO AMBULÂNCIA, FIAT/STRADA WORKING, ANO/MOD 2015, PLACA PVU - 9211/PB, CONF. PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/16, VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, PERIODO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NF. DE SERVIÇOS Nº 000345. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 10/10/2016 | 7636.72 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ETANOL, DIESEL BS00), DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 10/10/2016 | 42.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 7 (SETE) BOTIJÃO DE AGUA MINERAL COMPLETA DESTINADOS A POLICLINICA BENJAMIM GOMES MARANHÃO DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AOS MESES DE JULHO E SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 10/10/2016 | 8975.93 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ETANOL, DIESEL BS00), DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 10/10/2016 | 114.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE 19 (DEZENOVE) BOTIJÃO DE ÁGUA MINERAL GF 20 L, DESTINADOS AO SAMU (SERVIÇO DE ATEDIMENTO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.125. REF. AO CONSUMO DOS MESES DE JULHO E SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 10/10/2016 | 84.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE 14 (QUARTOZE) BOTIJÃO DE ÁGUA MINERAL GF 20 L, DESTINADOS AO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.126. REF. AO CONSUMO REF. AOS MESES DE JULHO E SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 10/10/2016 | 12.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE 02 (DOIS) BOTIJÃO DE ÁGUA MINERAL GF 20 L, DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.129. REF. AO CONSUMO REF. AOS MESES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 10/10/2016 | 196.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE 04 (QUATRO) BOTIJÃO DE GLP 13 KG, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.136. REF. AO CONSUMO REF. AOS MESES DE JULHO E SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 11/10/2016 | 175.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO AO VÉCULO DE PLACA OFA - 4698 - PB, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 11/10/2016 | 294.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) GLP 13 KG, DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE Nº 000.000.137, REF. AOS MESES DE JULHO E SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001394 | 14/10/2016 | 51500.64 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A 9ª (NONA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PRESTADOS NA EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO CER-CENTRO DE REABILITAÇÃO TIPO CER II - DR. JOSE DARCIO CARVALHO, LOCALIZADO NA CIDADE DE ARARUNA/PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 00038/2015, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 0001/2015. | 00012015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 18/10/2016 | 1000.00 | 00003537430469 | FLÁVIO JUNO COSTA VIEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA 1ª (PRIMEIRA) PARCELA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DA PARTE ELETRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DAS COMUNIDADES BARBAÇO, MACAPÁ E FAZENDA NOVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 3665. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 18/10/2016 | 3448.00 | 13601492000112 | ERENILDE SOARES LEITE PINTO | VALOR EMMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM RECUPERAÇÃO DE BICOS INJETORES DO VEICULO DE PLACA NQD -9065, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE Nº 40062. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 20/10/2016 | 303.70 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, RELATIVAS A PROCEDIMENTOS LICITATORIOS DA SEC. MUN. DE SAUDE-FMS,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 20/10/2016 | 3750.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMÉRCIO DE GASSES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) CONCENTRADOR PARA OXIGENOTERAPIA REF. AO MÊS DE MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 20/10/2016 | 6699.73 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA SOBRE FOLHA DA SEC. DE SAÚDE-FUS, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 20/10/2016 | 9000.00 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REPASSE EM FAVOR DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JULIA MARANHAO,REFERENTE AS INTERNAÇÕES HOSPITALARES, SEGUNDO APROVAÇÃO DO DATA SUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 20/10/2016 | 4624.40 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO I.N.S.S. DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/FMS-CAPS, REF. A COMPETENCIA 05/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 20/10/2016 | 10556.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA S/ FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE/AG.COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, REF. A COMPETENCIA 05/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 20/10/2016 | 9049.80 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO I.N.S.S. DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. SAUDE/FMS/SAUDE BUCAL, REF. A COMPETENCIA: 05/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 20/10/2016 | 20171.04 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DO I.N.S.S. PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/FUNDO M. DE SAÚDE/P.S.F, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 20/10/2016 | 9159.80 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA SOBRE FOLHA DA SEC. SAUDE/FMS/SAUDE BUCAL, REF. A COMPETENCIA: 06/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 20/10/2016 | 4653.74 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO I.N.S.S. DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/FMS-CAPS, REF. A COMPETENCIA 06/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 20/10/2016 | 10931.12 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA S/ FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE/AG.COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, REF. A COMPETENCIA 06/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 20/10/2016 | 10766.24 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA S/ FOLHA dA SEC. DE SAÚDE/AG.COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, REF. A COMPETENCIA 07/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 20/10/2016 | 4100.00 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO TIPO VAN COM 03 (TRÊS) PORTAS E COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 (DOZE) PASSAGEIROS DE PLACA KMY - 2287, DESTINADOS AO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DOS PSF'SDA SEDE DO MUNICIPIO (CENTRO DE SAÚDE) PARA AS SEGUINTES LOCALIDADES (MATA VELHA, FAZENDA NOVA E BARBAÇO), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 24/10/2016 | 18680.71 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REPASSE EM FAVOR DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JULIA MARANHAO,REFERENTE AOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS, REALIZADOS NA COMPETENCIA AGOSTO-2016, SEGUNDO APROVAÇÃO DO DATA SUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 24/10/2016 | 47091.02 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REPASSE EM FAVOR DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JULIA MARANHAO,REFERENTE AOS INTERNAMENTOS HOSPITALARES, REALIZADOS NA COMPETENCIA AGOSTO-2016, SEGUNDO APROVAÇÃO DO DATASUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 24/10/2016 | 7289.14 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REPASSE EM FAVOR DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JULIA MARANHAO,REFERENTE AO IAC - INCENTIVO DA ETAPA DE EDESÃO E ETAPA DE CONTRATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E DOS HOSPITAIS FILANTROPICOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE SUS, CONFORME PORTARIAS MS Nº 1.480 DE 20/06/2007 E 3.130 DE 24 DE DEZEMBRO DE 2008, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 24/10/2016 | 6316.66 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REPASSE EM FAVOR DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JULIA MARANHAO,REFERENTE AO INCENTIVO DE INTEGRAÇÃO AO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - INTEGRAUS, CONFORME PORTARIA MS Nº 1.480 DE 20/06/2007, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 24/10/2016 | 1000.00 | 00006609247145 | SONIA CUETO ROMERO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO REPASSE DA CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO (BOLSA ALIMENTAÇÃO) DESTINADA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 24/10/2016 | 880.00 | 00000985232447 | GILMAR DOMINGOS DEDE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 24/10/2016 | 880.00 | 00006132390405 | ALCIONE FERNANDES PAJEU SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DE INTERESSE PUBLICO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NO CENTRO DE SAUDE, REF. AO PERIODO DE 22 DE JUNHO A 21 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 27/10/2016 | 7659.16 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ETANOL, DIESEL BS00), DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 27/10/2016 | 599.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA PARA A SEC. DE SAUDE/F.M.S., REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONF. NF N º 1005337 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 27/10/2016 | 309.00 | 09126822000198 | EDGAR MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE LUBRIFICANTE CONSTANTE NA NFE Nº 000.004.974, DESTINADO AO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA NQD-9075, VINCULADO A SEC. DE SAUDE/FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 27/10/2016 | 7793.83 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, ETANOL, DIESEL BS00), DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 50 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 31/10/2016 | 880.00 | 00000985232447 | GILMAR DOMINGOS DEDE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 31/10/2016 | 59.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGT. DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DAS MEDICAS CUBANAS, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBO/2016, REF. AO CDC DE Nº 5/1292082-3 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 31/10/2016 | 288.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGT. DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBO/2016, REF. AO CDC DE Nº 5/1263474-7 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 31/10/2016 | 414.00 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº 000.000.247. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 31/10/2016 | 378.16 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016 CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 31/10/2016 | 403.60 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONO O CENTRO DE SAUDE, REF. AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 31/10/2016 | 76.33 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016 CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 31/10/2016 | 48.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGT. DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO/2016, REF. AO CDC DE Nº 5/1292082-3 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 31/10/2016 | 38596.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE/FUS - EFETIVO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 31/10/2016 | 21537.75 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-FUS-CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 31/10/2016 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FARMACIA PUBLICA PARA A SEC. DE SAUDE/F.M.S., REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONF. NF N º 1006955. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 31/10/2016 | 25945.01 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE/FUS - COMISSIONADO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 31/10/2016 | 329.32 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DEBTADA NA C/C 8185-X FUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 31/10/2016 | 12600.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/SAUDE BUCAL- CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 31/10/2016 | 311.22 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DEBTADA NA C/C 1387-0-FOPAG TEMP SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 31/10/2016 | 16146.90 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAÚDE/FUNDO DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 31/10/2016 | 16281.31 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAÚDE/FUNDO DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 31/10/2016 | 6651.33 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAÚDE/FUS, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 31/10/2016 | 150.00 | 00001711720437 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO SOLICITADA PELA SRª ANA MARIA DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, BEM COMO DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 09.2016.144 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 31/10/2016 | 450.00 | 00004209240435 | JOSÉ DE ARIMATEIA FREIRE PEDROSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO SOLICITADO PELO SR. JOSE DE ARIMATEIA FREIRE PEDROSA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, BEM COMO DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 09.2016.160 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 31/10/2016 | 350.00 | 00036478490491 | MARIA DAS GRAÇAS RIBEIRO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO SOLICITADA PELA SRª MARIA DAS GRAÇAS RIBEIRO DE LIMA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, BEM COMO DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 09.2016.139 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 31/10/2016 | 400.00 | 00071167986415 | JOANA DARC GALVÃO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO SOLICITADA PELA SRª JOANA DARC GALVÃO DA COSTA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, BEM COMO DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 09.2016.143 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 31/10/2016 | 41.54 | 00007102042485 | MARIA MICHELE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SOLICITADA PELA SRª MARIA MICHELE RODRIGUES DE OLIVEIRA, CONFORME REQUERIMENTO DA SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 31/10/2016 | 8.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBTADA NA C/C 8185-X-FUNDO M. SAUDE-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 31/10/2016 | 6701.93 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAÚDE/FUS, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 31/10/2016 | 15944.94 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAÚDE/FUS, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 31/10/2016 | 6828.79 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAÚDE/FUS, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 31/10/2016 | 590.00 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº 000.000.246 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 31/10/2016 | 17821.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/AGENTES DO PEVA-EFETIVO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 31/10/2016 | 47603.40 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-EFETIVO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 31/10/2016 | 24061.73 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/P.S.F.-EFETIVO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 31/10/2016 | 62235.63 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/P.S.F.- CONTRATO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 31/10/2016 | 24716.80 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/SAUDE BUCAL-EFETIVO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 31/10/2016 | 12079.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/GESTÃO PLENA-EFETIVO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 31/10/2016 | 17940.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-CAPS, CONTRATO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 31/10/2016 | 7362.80 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-CAPS,EFETIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 31/10/2016 | 2551.90 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-CAPS, CONTRATO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 31/10/2016 | 5196.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/CEO -EFETIVO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 31/10/2016 | 3744.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/GESTÃO PLENA -COMISSIONADO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 31/10/2016 | 2614.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAUDE/GESTÃO PLENA - SAMU -EFETIVO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 31/10/2016 | 35140.96 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/GESTÃO PLENA-CONTRATO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 31/10/2016 | 105546.20 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/GESTÃO PLENA/SAMU - CONTRATO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 31/10/2016 | 4212.82 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/AGENTES DO PEVA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 06/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 31/10/2016 | 1387.76 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/CEO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 06/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 31/10/2016 | 12245.42 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/GESTÃO PLENA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 06/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 31/10/2016 | 25398.60 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/GESTÃO PLENA - SAMU DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 06/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 31/10/2016 | 10871.53 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA S/ FOLHA dA SEC. DE SAÚDE/AG.COMUNITARIOS DE SAUDE, REF. A COMPETENCIA 08/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 31/10/2016 | 19561.52 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DO I.N.S.S. PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE/P.S.F REFERENTE A COMPETENCIA 08/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 31/10/2016 | 9168.60 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA SOBRE FOLHA DA SEC. SAUDE/FMS/SAUDE BUCAL, REF. A COMPETENCIA: 08/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 31/10/2016 | 4304.46 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/PEVA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 08/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 31/10/2016 | 16138.21 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 07/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 31/10/2016 | 4980.36 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO I.N.S.S. DA PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE/FMS-CAPS, REF. A COMPETENCIA 08/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 31/10/2016 | 1143.12 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO I.N.S.S. DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE/CEO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 08/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 31/10/2016 | 11970.86 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/GESTÃO PLENA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 08/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 31/10/2016 | 22764.32 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO I.N.S.S. DA PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/GESTÃO PLENA - SAMU, DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 08/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 31/10/2016 | 10408.02 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA S/ FOLHA DA SEC. DE SAÚDE/AG.COMUNITARIOS DE SAUDE, REF. A COMPETENCIA 09/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 31/10/2016 | 19493.76 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DO I.N.S.S. PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE/FMS/P.S.F., REFERENTE A COMPETENCIA 09/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 31/10/2016 | 8306.50 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA SOBRE FOLHA DA SEC. SAUDE/FMS/SAUDE BUCAL, REF. A COMPETENCIA: 09/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 31/10/2016 | 4212.82 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/AGENTES DO PEVA, REF. A COMPETENCIA 09/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 31/10/2016 | 4888.40 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO I.N.S.S. DA PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE/FMS-CAPS, REF. A COMPETENCIA 09/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 31/10/2016 | 1143.12 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO I.N.S.S. DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE/CEO DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 09/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 31/10/2016 | 11970.86 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAÚDE/FMS/GESTÃO PLENA, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 31/10/2016 | 23468.32 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO I.N.S.S. DA PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/GESTÃO PLENA - SAMU,, REF. A COMPETENCIA 09/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 31/10/2016 | 10766.24 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA S/ FOLHA DA SEC. DE SAÚDE/AG.COMUNITARIOS DE SAUDE, REF. A COMPETENCIA 07/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 31/10/2016 | 19564.74 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DO I.N.S.S. PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE/FMS/P.S.F., REFERENTE A COMPETENCIA 07/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 31/10/2016 | 9088.82 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA SOBRE FOLHA DA SEC. SAUDE/FMS/SAUDE BUCAL, REF. A COMPETENCIA: 07/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 31/10/2016 | 4519.50 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/AGENTES DO PEVA, REF. A COMPETENCIA 07/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 31/10/2016 | 4888.40 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO I.N.S.S. DA PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE/FMS-CAPS, REF. A COMPETENCIA 07/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 31/10/2016 | 1474.74 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO I.N.S.S. DA PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE/CEO DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 07/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 31/10/2016 | 11970.86 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/GESTÃO PLENA, REF. A COMPETENCIA 07/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 31/10/2016 | 24423.56 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/GESTÃO PLENA - SAMU DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 07/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 01/11/2016 | 880.00 | 00004567503473 | EDILSON DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 01/11/2016 | 880.00 | 00004567503473 | EDILSON DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 01/11/2016 | 586.60 | 00004567503473 | EDILSON DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, REF. AO PERIODO DE 12/07 A 31/07/216. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 01/11/2016 | 880.00 | 00007079557429 | EDILSON FERNANDES DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 01/11/2016 | 880.00 | 00007079557429 | EDILSON FERNANDES DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 01/11/2016 | 293.30 | 00007079557429 | EDILSON FERNANDES DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, REF. AO PERIODO DE 22/08 A 31/08/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 01/11/2016 | 880.00 | 00004567503473 | EDILSON DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 01/11/2016 | 360.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE 2 (DOIS) PNEUS 175/70R13, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPX-2705, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.005.591 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 01/11/2016 | 1680.00 | 13601492000112 | ERENILDE SOARES LEITE PINTO | VALOR EMMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRÔNICA DIESEL NO VEICULO DE PLACA OFA-4698, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 01/11/2016 | 1641.53 | 24854104000121 | JADIR FERNANDES DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE DIGITALIÇÃO DE DIVERSOS PROCESSOS LICITATORIOS DO ANO DE 2014, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 01/11/2016 | 750.00 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPX-2756, OXO-7506, NPT-4975, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE Nº 41 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 01/11/2016 | 599.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA PARA A SEC. DE SAUDE/F.M.S., REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONF. NF N º 1005522 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 01/11/2016 | 111.99 | 00011077748450 | RAIMUNDO FRANCISCO DE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE AJUDA DE CUSTOS DOADA AO SR. RAIMUNDO FRANCISCO DE LIRA, PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 03/11/2016 | 96.00 | 00004361224480 | JOANA DARC MASSILON ARAÚJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE FITAS DE GLICEMIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, SOLICITADA PELA SRª JOANA DARC MASSILON ARAUJO PARA SUA FILHA MENOR DE IDADE MARIA CLARA MASSILON ARAUJO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 03/11/2016 | 619.49 | 00050419579400 | CLOVES JOSE DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SOLICITADOS PELO SR. CLOVIS JOSE DE PONTES, DESTINADOS A MARIA NALVA DE ASSIS PONTES, CONFORME REQUERIMENTO DA SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 03/11/2016 | 600.00 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OELO DIESEL COMUM S500 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NFE N.42. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 04/11/2016 | 1132.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OXO - 7506, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE Nº 000.002.694 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 04/11/2016 | 179.40 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM S500 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA: OSA-4698, VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE Nº 46 VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 04/11/2016 | 708.95 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA: OXO-7506, NPX-2756, NPT-4975 VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE Nº 47. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 04/11/2016 | 292.51 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL BS10, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFA-4698, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 04/11/2016 | 1000.00 | 00006609247145 | SONIA CUETO ROMERO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO REPASSE DA CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO (BOLSA ALIMENTAÇÃO) DESTINADA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 04/11/2016 | 480.00 | 00007933123457 | FABIO EVANGELISTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NA MALA, NOS PORTAIS LATERIAIS DO VEICULO DE PLACA NPT-4975, NO PARA CHOQUE TRASEIRO E DIANTEIRO DO VEICULO DE PLACA NPX - 2756, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 04/11/2016 | 476.80 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº 000.000.314, CONSUMO REF. AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 04/11/2016 | 280.80 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº 000.000.315, CONSUMO REF. AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 07/11/2016 | 98.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE 02 (DOIS) BOTIJÃO DE GLP 13 KG, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.149. REF. AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 07/11/2016 | 98.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE 02 (DOIS) BOTIJÃO DE GLP 13 KG, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.152. REF. AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 07/11/2016 | 2500.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSSSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA/PB, NO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONF. NF DE Nº 000288. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 07/11/2016 | 498.00 | 00046832653468 | JOSE VIANA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RODIZIO DOS PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS DO VEICULO UNO DE PLACA NPT-4465, FIAT UNO DE PLACA NPR - 8684, FIAT UNO DE PLACA OXO - 7506, AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA NPT - 4975. AMBULÂNCIARENAULT MASTER DE PLACA NQD - 9075, AMBULÂNCIA RENAULT MASTER DE PLACA OFA - 4698, UNIDADE MOVEL DE PLACA KAP - 3678, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 08/11/2016 | 121.48 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, RELATIVAS A PROCEDIMENTOS LICITATORIOS DA SEC. MUN. DE SAUDE-FMS,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 08/11/2016 | 2850.00 | 41124629000120 | MARTINHO PERERIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO DE PLACA NQD - 9075, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 08/11/2016 | 1194.15 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL COMUM S500, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: OFA-4698, NPT-4975, NPX-2756 E OXO - 0756, VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 08/11/2016 | 24.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.166 DA COMPRA DE 04 (QUATRO) BOTIJÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A POLICLINICA BENJAMIM GOMES MARANHÃO, DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 09/11/2016 | 108.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.165 DA COMPRA DE 18 (DEZOITO) BOTIJÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 09/11/2016 | 30.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.164 DA COMPRA DE 06 (SEIS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 09/11/2016 | 250.00 | 00006067994437 | SILVANDA FELIPE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA A CONSULTA COM O NEUROLOGISTA SOLICITADA PELA SRª SILVANDA F. DA SILVA PARA SUA FILHA MENOR DE IDADE ALANE VITORIA DA S. SANTOS, CONFORME REQUERIMENTO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 11.2016.159, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 09/11/2016 | 468.75 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL COMUM S500, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: OXO-7506, NPX-2756 E OFA - 4698, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 52, VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 09/11/2016 | 303.70 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, RELATIVAS A PROCEDIMENTOS LICITATORIOS DA SEC. MUN. DE SAUDE-FMS,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 09/11/2016 | 465.00 | 00008040595789 | MARCOS ANTONIO TRAJANO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DOS AMORTECEDORES DIANTEIRO, PIVÔ E REVISÃO NA SUSPENÇÃO, TROCA DAS BUCHAS TRASEIRAS DO VEICULO DE PLACAS OXO - 0756, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0001531 | 09/11/2016 | 9925.05 | 35503556000185 | POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A 11ª (DECIMA PRIMEIRA) MEDIÇÃO, DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAUDE, NO SITIO MACAPA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00066/2013, NF ANEXA DE Nº 1000187. | 00032014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 09/11/2016 | 241.89 | 00063997070482 | MARIA DALVA DE ASSIS FERNANDES | VALOR EMPENAHDO PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SOLICITADA PELA SRª MARIA DALVA DE ASSIS FERNANDES, CONFORME REQUERIMENTO DA SOLICITANTE, RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005DE 02/09/2005 DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0001533 | 09/11/2016 | 9956.05 | 35503556000185 | POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A 9ª (NONA) MEDIÇÃO, DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAUDE, NO SITIO BARBAÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00067/2013, NF ANEXA DE Nº 1000186. | 00052014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 09/11/2016 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO AMBULÂNCIA, FIAT/STRADA WORKING, ANO/MOD 2015, PLACA PVU - 9211/PB, CONF. PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/16, VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, PERIODO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NF. DE SERVIÇOS Nº 000360. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 09/11/2016 | 144.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) BOTIJÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 L, DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE Nº 000.000.163, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 10/11/2016 | 1500.00 | 00003537430469 | FLÁVIO JUNO COSTA VIEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA 2ª (SEGUNDA) E ULTIMA PARCELA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DA PARTE ELETRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DAS COMUNIDADES BARBAÇO, MACAPÁ E FAZENDA NOVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 3680. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001536 | 10/11/2016 | 98029.53 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A 10ª (DECIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PRESTADOS NA EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO CER-CENTRO DE REABILITAÇÃO TIPO CER II - DR. JOSE DARCIO CARVALHO, LOCALIZADO NA CIDADE DE ARARUNA/PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 00038/2015, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 0001/2015. | 00012015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 10/11/2016 | 110.00 | 00073847640410 | ADAILSON ANDRE DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIAGENS SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA E GUARABIRA E VICE VERSA, TRANSPORTANDO PACIENTES PREVIAMENTE AGENDADOS PARA CONSULTAS EXAMES NO VEICULO DE MINNHA PROPRIEDADE, TIPO: PASSEIO, ANO/MOD A PARTIR DE 2000 DE PLACA NPV - 7389 - PB CHASSI DE Nº 9BGSA1910AB167325. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 10/11/2016 | 784.20 | 00003832115498 | ERONILDO LUIZ DAS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SR. ERONILDO LUIZ DAS NEVES, RECEITAS PARECER E DESPACHO DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 10/11/2016 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA DE SERIE 53010532 DA SEC. DE SAUDE/FMS, CONF NOTA DE DEBITO N. 015434. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 11/11/2016 | 532.10 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM S500 E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: OFA-4698, NPT - 4975, OXO - 7506, NPX - 2756 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 56, VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 11/11/2016 | 66.35 | 00005121802455 | JOÃO BATISTA JACINTO DA CUNHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO SR. JOÃO BATISTA JACINTO DA CUNHA, CONFORME REQUERIMENTO DA SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005 BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 11/11/2016 | 599.50 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL COMUM S500, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OFA-4698, OXO - 7506, NPX - 2756 E NPT - 4975, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 55, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 11/11/2016 | 126.80 | 00007935432406 | JOSE EDIVALDO NUNES GOMES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO SR. JOSE EDIVALDO NUNES GOMES, CONFORME REQUERIMENTO DA SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092016 | 0001544 | 11/11/2016 | 15202.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.007.997 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 11/11/2016 | 533.93 | 00004527080440 | MARILSON DOS SANTOS COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A COMPRA DE INSULINAS PARA SUA FILHA MENOR DE IDADE ISRAELY MILENA PINHEIRO COSTA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº11.2016.160 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 14/11/2016 | 600.00 | 14312386000181 | SANI - SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA NOVAS IDEAIS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTE MARIA JULIA FERREIRA TARGINO, CONF. NF Nº 1000382. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0001547 | 14/11/2016 | 2700.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA ( SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) DESTE MUNICIPIO) CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO E PROCESSAMENTO DA PCA-PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0001548 | 14/11/2016 | 2100.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA ( SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE), CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DOS MESES DE MARÇO A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 16/11/2016 | 1700.00 | 00008029489102 | ELIESER SOTOLONGO MATOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. AO REPASSE DA CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO DE ALUGUEL, ENERGIA. AGUA, INTERNET E ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 16/11/2016 | 1593.79 | 24854104000121 | JADIR FERNANDES DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE DIGITAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DO ANO DE 2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 01 ATÉ 24; TOMADA DE PREÇOS DE Nº 01 ATÉ 04, CONVITE Nº 01 E 02 Nº 01, NUM TOTAL DE 14.489 DIGITALIZAÇÕES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 16/11/2016 | 1650.00 | 00003570990443 | ADRIANO DA SILVA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE QUILOMETRAGEM LIVRE A SERV. DA SECRETARIA DE SAÚDE COM DESLOCAGEM DA EQUIPE MEDICA DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A COMUNIDADE ALTO GRANDE COM VISITAS DOMICILIARES NA AREA DE ABRANGENCIA ASSIM COMO OUTRAS VIAGENS DE INTERESSE DA SEC. DE SAÚDE NO VEICULO DE PLACA MNX-7947/PB, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 16/11/2016 | 1650.00 | 00003570990443 | ADRIANO DA SILVA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE QUILOMETRAGEM LIVRE A SERV. DA SECRETARIA DE SAÚDE COM DESLOCAGEM DA EQUIPE MEDICA DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A COMUNIDADE ALTO GRANDE COM VISITAS DOMICILIARES NA AREA DE ABRANGENCIA ASSIM COMO OUTRAS VIAGENS DE INTERESSE DA SEC. DE SAÚDE NO VEICULO DE PLACA MNX-7947/PB, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 17/11/2016 | 640.00 | 21790299000103 | MANOEL ARAUJO LIMA NETO 08233892432 | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO DE PLACA NQD - 9075, OFA - 4698, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE Nº 6 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 17/11/2016 | 80.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPX -2756, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE Nº 000.002.708 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 17/11/2016 | 80.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO DE PALCA NPR - 8646, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 00.002.710. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 18/11/2016 | 1750.00 | 00058629556404 | JOSE ERINALDO DELFINO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PASSEIO COM CINCO PASSAGEIROS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, A SERVIÇO DA SEC. SAUDE, NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES DA HEMODIALISE PARA O HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA - PB, NO VEICULO FIAT UNO MILLE SX DE PLACA HVF-1714/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, SEMANALMENTE NAS TERÇA-FEIRA, QUARTA FEIRA E SABADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 18/11/2016 | 1778.10 | 00003826339460 | LIANA NASCIMENTO SOUSA | VALOR EMPENHADO PAR PAGT. DO ALUGUEL DE TENDAS E MESAS E CADEIRAS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS NOS PSFS EM ALUSÃO AO OUTUBRO ROSA REALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 18/11/2016 | 185.00 | 00003383597458 | ADAILSON FERNANDES MATIAS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIAGENS SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA A CAMPINA GRANDE VICE VERSA, TRANSPORTANDO PACIENTES PREVIAMENTE AGENDADO PARA CONSULTAS EXAMES NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO: PASSEIO, ANO/MOD A PARTIRDE 2000 DE PLACA NPV-7389-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 18/11/2016 | 470.00 | 00073847640410 | ADAILSON ANDRE DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE 02 (DUAS) VIAGENS SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA A JOÃO PESSOA E VICE VERSA, TRANSPORTANDO PACIENTES PREVIAMENTE AGENDADO PARA CONSULTAS EXAMES NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA NPV - 7389/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 18/11/2016 | 420.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OXO -7506, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE Nº 000.002.716 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 18/11/2016 | 1750.00 | 00058629556404 | JOSE ERINALDO DELFINO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PASSEIO COM CINCO PASSAGEIROS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, A SERVIÇO DA SEC. SAUDE, NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES DA HEMODIALISE PARA O HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA - PB, NO VEICULO FIAT UNO MILLE SX DE PLACA HVF-1714/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, SEMANALMENTE NAS TERÇA FEIRA, QUARTA-FEIRA E SABÁDO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 18/11/2016 | 200.00 | 00003345170876 | MARIA GORETTI DE ARAUJO BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SOLICITADA PELA SRª MARIA GORETTI DE ARAUJO BEZERRA, CONF. REQUERIMENTO DA SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO ART 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 18/11/2016 | 300.00 | 00008067097402 | VITORIA COELHO COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM NEUROPEDIATRIA SOLICITADAPELA SRª VITORIA C. COSTA PARA SUA FILHA MENOR DE IDADE MANUELLA V. C. COSTA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 E A LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 11.2016.161 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 18/11/2016 | 7289.14 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REPASSE EM FAVOR DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JULIA MARANHAO,REFERENTE AO IAC - INCENTIVO DE ETAPA DE CONTRATUALIZAÇÃO E DOS HOSPITAIS FILANTROPICOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE SUS, CONFORME PORTARIA MS Nº 1.480 DE 20/06/2007, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 18/11/2016 | 25135.18 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REPASSE EM FAVOR DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JULIA MARANHAO,REFERENTE AOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS, REALIZADOS NA COMPETECIA SETEMBRO-2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 18/11/2016 | 43514.92 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REPASSE EM FAVOR DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JULIA MARANHAO,REFERENTE AOS INTERNAMENTOS HOSPITALARES, REALIZADOS NA COMPETECIA SETEMBRO-2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 18/11/2016 | 6316.66 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REPASSE EM FAVOR DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JULIA MARANHAO,REFERENTE AO INCENTIVO DE INTEGRAÇÃO AO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - INTEGRAUS, CONFORME PORTARIA MS Nº 1.480 DE 20/06/2007, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 18/11/2016 | 35000.00 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REPASSE EM FAVOR DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JULIA MARANHAO,REFERENTE AO CONVENIO FIRMANDO COM ESTE MUNICIPIO E DEBITO NA C/C 8185-X | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 21/11/2016 | 70.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPT -4975, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE Nº 000.002.720. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 21/11/2016 | 599.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA PARA A SEC. DE SAUDE/F.M.S., REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONF. NF N º 1005620 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 22/11/2016 | 1700.00 | 17921798000107 | MULTPEÇAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OFA-4698, VINCULADO A SEC. DE SAUDE/FMS, CONFORME NF-E Nº 331. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 22/11/2016 | 200.00 | 17921798000107 | MULTPEÇAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE SERVIÇOS MECANICOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO DE PLACA OFA-4698, VINCULADO A SEC. DE SAUDE/ CONFORME NFS-E Nº 55. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 22/11/2016 | 400.00 | 24468017000136 | JOSE MACIEL TARGINO MUNIZ - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADA A SEC. DE SAÚDE, BEM COMO AOS DEMAIS ORGÃOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 22/11/2016 | 400.00 | 24468017000136 | JOSE MACIEL TARGINO MUNIZ - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADA A SEC. DE SAÚDE, BEM COMO AOS DEMAIS ORGÃOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 22/11/2016 | 400.00 | 24468017000136 | JOSE MACIEL TARGINO MUNIZ - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADA A SEC. DE SAÚDE, BEM COMO AOS DEMAIS ORGÃOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 22/11/2016 | 400.00 | 24468017000136 | JOSE MACIEL TARGINO MUNIZ - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADA A SEC. DE SAÚDE, BEM COMO AOS DEMAIS ORGÃOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 22/11/2016 | 795.37 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS UNO DE PLACA NPR-8646, NPX - 2756, OXO-7506, NPT-4975, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 82, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 22/11/2016 | 481.39 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM S500, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OFA-4698, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE Nº 80 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 22/11/2016 | 800.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DEMONTAGEM E DESMONTAGEM DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1000136. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 23/11/2016 | 220.00 | 13900330000185 | O VAREJAO DOS ACESSORIOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NTX-2756, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE Nº 00.002.724 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 23/11/2016 | 262.94 | 00003736999488 | TEREZINHA JERÔNIMO SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SOLICITADA PELA SRª TEREZINHA JERONIMO SOUSA, DESTINADO AO SR. GILSON JOEL DE SOUSA CONFORME REQUERIMENTO DO SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, BEM COMO OART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 23/11/2016 | 880.00 | 00000985232447 | GILMAR DOMINGOS DEDE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 23/11/2016 | 498.61 | 00000985232447 | GILMAR DOMINGOS DEDE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA,REF. AO PERIODO DE 01 A 17 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 23/11/2016 | 900.00 | 17921798000107 | MULTPEÇAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA OFA-4698, VINCULADO A SEC. DE SAUDE/ CONFORME NFS-E Nº 58. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 23/11/2016 | 1000.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHÔA SOUZA & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL, OXIGENIO PPU E OXIGENIO 1072 M3, CONFORME NFE Nº 00004541, DESTINADOS AS AMBULANCIAS DO SAMU | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001586 | 23/11/2016 | 6661.01 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, ETANOL, DIESEL BS00), DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 63 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 24/11/2016 | 1394.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.004.762 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 24/11/2016 | 300.00 | 17921798000107 | MULTPEÇAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA NQD-9075, VINCULADO A SEC. DE SAUDE/ CONFORME NFS-E Nº 60 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 24/11/2016 | 150.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DO TIPO ENDOSCOPIA DIGESTIVA SOLICITADA PELO SR. ERIVALSON RIBEIRO DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOSSERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, BEM COMO DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 011.2016.162 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 24/11/2016 | 1700.00 | 17921798000107 | MULTPEÇAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE PEÇCA DE RESPOSIÇÃO, DESTINADA AO VEICULO DE PLACA NQD-9075, VINCULADO A SEC. DE SAUDE, CONFORME NFS-E Nº 0000000333 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 24/11/2016 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FARMACIA PUBLICA PARA A SEC. DE SAUDE/F.M.S., REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONF. NF N º 1007195 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001592 | 25/11/2016 | 90237.66 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A 11ª (DECIMA PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PRESTADOS NA EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO CER-CENTRO DE REABILITAÇÃO TIPO CER II - DR. JOSE DARCIO CARVALHO, LOCALIZADO NA CIDADE DE ARARUNA/PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 00038/2015, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 0001/2015. | 00012015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 28/11/2016 | 379.00 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº 000.000.257. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 28/11/2016 | 505.20 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº 000.000.256 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 29/11/2016 | 119.60 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM S500, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NQD-9075, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE Nº 89 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 29/11/2016 | 900.00 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA NPX-2756 E SAVEIRO DE PLACA NPT-4975, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE Nº 90. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0001597 | 30/11/2016 | 12168.50 | 35503556000185 | POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A 10ª (DECIMA) MEDIÇÃO, DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAUDE, NO SITIO BARBAÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00067/2013, NF ANEXA DE Nº 1000192. | 00052014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0001598 | 30/11/2016 | 11192.08 | 35503556000185 | POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A 12ª (DECIMA SEGUNDA) MEDIÇÃO, DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAUDE, NO SITIO MACAPA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00066/2013, NF ANEXA DE Nº 1000191. | 00032014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0001599 | 30/11/2016 | 2500.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSSSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA/PB, NO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONF. NF DE Nº 000292. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 30/11/2016 | 68.57 | 00007911741409 | MARIA APARECIDA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SOLICITADA PELA SRª MARIA A. RIBEIRO, CONFORME REQUERIMENTO DA SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEMCOMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/11/2016 | 37540.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE/FUNDO DE SAÚDE - EFETIVO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 30/11/2016 | 9860.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/SAUDE BUCAL- CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 30/11/2016 | 132.53 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DEBTADAS NA C/C 1387-0 - FOPAG TEMP SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 30/11/2016 | 13182.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE/FUNDO DE SAÚDE - COMISSIONADO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 30/11/2016 | 3744.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE/FUNDO DE SAÚDE/GESTÃO PLENA - COMISSIONADO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/11/2016 | 25.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA C/C 8185-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 30/11/2016 | 190.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS P/ PAGT. DE SALARIO CREDITO EM CONTA FOPAG, DEBITADAS NA C/C 8185-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 30/11/2016 | 13525.67 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAÚDE/FUS, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 30/11/2016 | 5748.73 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAÚDE/FUS, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0001631 | 30/11/2016 | 12000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA ( SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) DESTE MUNICIPIO) CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO/2016, ELABORAÇÃO E PROCESSAMENTO DO ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCICIO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 30/11/2016 | 31.03 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DA FOPAG (TARIFA LIB/ANT FLOAT PAG. SAL), DEBITADA NA C/C 8185-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/11/2016 | 20.25 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFA LIB/ANT FLOAT PAG. SALARIO DE SERVIDORES, DEBITADA NA C/C 8185-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/11/2016 | 0.25 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA DE LIB/ANT FLOAT PAG. DE SALARIO DE SERVIDORES, DEBITADA NA C/C 8185-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 30/11/2016 | 47794.80 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS -EFETIVO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 30/11/2016 | 25208.40 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/P.S.F.-EFETIVO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 30/11/2016 | 54596.26 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/P.S.F.- CONTRATO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 30/11/2016 | 24716.80 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/SAUDE BUCAL-EFETIVO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 30/11/2016 | 11655.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/SAUDE BUCAL-CONTRATO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 30/11/2016 | 17821.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/AGENTES DO PEVA-EFETIVO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 30/11/2016 | 7500.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-CAPS,EFETIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 30/11/2016 | 20579.90 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-CAPS, CONTRATO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 30/11/2016 | 5196.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/CEO -EFETIVO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 30/11/2016 | 10529.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/GESTÃO PLENA-EFETIVO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 30/11/2016 | 20790.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/GESTÃO PLENA-CONTRATO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 30/11/2016 | 2614.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/GESTÃO PLENA-SAMU-EFETIVO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 30/11/2016 | 97814.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/GESTÃO PLENA/SAMU - CONTRATO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 30/11/2016 | 10511.24 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA S/ FOLHA DA SEC. DE SAÚDE/AG.COMUNITARIOS DE SAUDE, REF. A COMPETENCIA 10/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 30/11/2016 | 18985.42 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DO I.N.S.S. PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE/FMS/P.S.F., REFERENTE A COMPETENCIA 10/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 30/11/2016 | 8209.70 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA SOBRE FOLHA DA SEC. SAUDE/FMS/SAUDE BUCAL, REF. A COMPETENCIA: 10/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE VIG.SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 30/11/2016 | 4212.82 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA SOBRE FOLHA DA SEC. SAUDE/FMS/AGENTES DO PEVA, REF. A COMPETENCIA: 10/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 30/11/2016 | 4694.78 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO I.N.S.S. DA PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE/FMS-CAPS, REF. A COMPETENCIA 10/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/11/2016 | 1143.12 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/CEO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 10/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 30/11/2016 | 10882.07 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/GESTÃO PLENA, REF. A COMPETENCIA 10/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/11/2016 | 23795.24 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO I.N.S.S. DA PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/GESTÃO PLENA - SAMU,, REF. A COMPETENCIA 10/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 01/12/2016 | 469.43 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFA-4698, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE Nº 91. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 01/12/2016 | 250.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRENTIVA PREVENTIVA NO INVERSOR SAMU-1000 COM TROCA DO PROCESSAMENTO DE CORRENTE, TRANSITOR, CAPACITOR DE TENSÃO DA VTR AMBULÃNCIA PLACA - MQD-9075,VINCULADA A SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 01/12/2016 | 656.25 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OXO-7506, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE Nº 92. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 02/12/2016 | 455.90 | 00073847640410 | ADAILSON ANDRE DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIAGEN DE IDA E VOLTA COM OS CONSELHEIROS TUTELARES COM DESTINO AO HOSPITAL DE TRAUMA EM JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ADOLECENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 05/12/2016 | 255.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MPT -4465, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE Nº 000.002.751 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 05/12/2016 | 690.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MPT -4975, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE Nº 000.002.752 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 05/12/2016 | 741.52 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFA-4698, NQD-9075 VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE Nº 97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 06/12/2016 | 1151.25 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NPR-8646, NPT-4975, OXO-7506 VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE Nº 93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 07/12/2016 | 202.10 | 00036478911420 | CLOVES SANTINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO, REF. A AJUDA DE CUSTO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, SOLICITADO PELO SR. CLOVIS SANTINO DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 07/12/2016 | 138.77 | 00004539653423 | WILMA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SRª WILMA GALDINO DE OLIVEIRA, CONFORME REQUERIMENTO DA SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 07/12/2016 | 73.05 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016 CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 07/12/2016 | 70.85 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016 CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 07/12/2016 | 206.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGT. DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO/2016, REF. AO CDC DE Nº 5/1263474-7 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 07/12/2016 | 20.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGT. DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A RESINDENCIA DOS MEDICOS CUBANOS NESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO/2016, REF. AO CDC DE Nº 5/1292082-3 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 07/12/2016 | 426.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONIA FIXA, INSTALADA NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 07/12/2016 | 379.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONIA FIXA, INSTALADA NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 07/12/2016 | 366.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONIA FIXA, INSTALADA NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 07/12/2016 | 607.20 | 00036478911420 | CLOVES SANTINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO, REF. A AJUDA DE CUSTO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, SOLICITADO PELO SR. CLOVIS SANTINO DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 09/12/2016 | 150.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO AO VEICULO DE PLACA NPT - 4975, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE Nº 199 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 09/12/2016 | 540.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO DESTINADA AO VEICULO DE PLACA NPT - 4975, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE Nº 1574 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 09/12/2016 | 38145.33 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO 13º DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE/FUNDO DE SAÚDE - EFETIVO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 09/12/2016 | 14000.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13º DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/P.S.F.-EFETIVO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 09/12/2016 | 15810.76 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13º DECIMO TERCEIRO SALARIO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/SAUDE BUCAL-EFETIVO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 09/12/2016 | 17226.70 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13º DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/AGESNTES DO PEVA EFETIVO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 09/12/2016 | 21905.05 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO 13º DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE/FUNDO DE SAÚDE - FUS COMISSIONADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 09/12/2016 | 73.89 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA DE LIB/ANT FLOAT PAG. DE SALARIO DE SERVIDORES, DEBITADA NA C/C 13870. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 09/12/2016 | 10848.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13º DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/GESTÃO PLENA -EFETIVOS E COMISSIONADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 09/12/2016 | 1352.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13º DECIMO TERCEIRO SALARIO DA SERVIDORA KATIANE MARQUES V. DE LIMA LOTADA NA SEC. DE SAUDE/GESTÃO PLENA - SAMU -EFETIVO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 09/12/2016 | 494.04 | 00003385275407 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: SOLICITADA PELA SRª MARIA A. DA SILVA, CONF. REQUERIMENTO DA SOLICITANTE E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, CONF. LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 09/12/2016 | 289.80 | 00004361224480 | JOANA DARC MASSILON ARAÚJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE FITAS DE GLICEMIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, SOLICITADA PELA SRª JOANA DARC MASSILON ARAUJO PARA SUA FILHA MENOR DE IDADE MARIA CLARA MASSILON ARAUJO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 09/12/2016 | 195.00 | 00003095906471 | LEONARDO FREIRE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LEITE NAN SOLICITADO PELO SR. LEONARDO FREIRE DOS SANTOS PARA SUA FILHA MENOR DE IDADE ANA TEREZA MARIA SOUSA SANTOS, CONF REQUERIMENTO DO SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, BEM COMO O ART. 2 DA LEI MUNICIPAL, QUE TRATAM DOS SERVICOS EM SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 09/12/2016 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA DE SERIE 53010532 DA SEC. DE SAUDE/FMS, CONF NOTA DE DEBITO N. 015687. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 09/12/2016 | 45196.10 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO 13º DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE/FMS AGENTES COMUNITARIOS -EFETIVO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 09/12/2016 | 6298.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13º DECIMO TERCEIRO SALARIO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-CAPS,EFETIVO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 09/12/2016 | 4196.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13º DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/CEO -EFETIVO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 09/12/2016 | 2159.96 | 00002054715441 | MARIA MONICA ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIÇOS EXTRAS E AJUDAS DE CUSTOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF, REFERENTE EXCESSO DE DEMANDA DOS MESES DE AGOSTO A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 09/12/2016 | 280.80 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONF NF DE Nº 000.000.325 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 09/12/2016 | 476.80 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONF NF DE Nº 000.000.324 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 09/12/2016 | 98.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.169 DA COMPRA DE 02(DOIS) BOTIJAO GLP DE 13KG DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 09/12/2016 | 98.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 000.000174 DA COMPRA DE 02(DOIS) BOTIJAO GLP DE 13KG DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 13/12/2016 | 395.87 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NQD-9075 VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE Nº 110. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 13/12/2016 | 570.00 | 00005992878459 | LEONILSON FERREIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADO NA GRAVACOES DE VINHETAS DAS ACOES DE CAMPANHAS REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOTA DE N*3707. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 13/12/2016 | 800.00 | 24468017000136 | JOSE MACIEL TARGINO MUNIZ - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADA A SEC. DE SAÚDE, BEM COMO AOS DEMAIS ORGÃOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 13/12/2016 | 232.82 | 00003736999488 | TEREZINHA JERÔNIMO SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SOLICITADA PELA SRª TEREZINHA JERONIMO SOUSA, DESTINADO AO SR. GILSON JOEL DE SOUSA CONFORME REQUERIMENTO DO SOLICITANTE RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, BEM COMO OART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 13/12/2016 | 1200.00 | 24468017000136 | JOSE MACIEL TARGINO MUNIZ - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADA A SEC. DE SAÚDE, BEM COMO AOS DEMAIS ORGÃOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 13/12/2016 | 1571.25 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NPX-2756, NPT-4975, OXO-7506 VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE Nº 105. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 13/12/2016 | 1200.00 | 24468017000136 | JOSE MACIEL TARGINO MUNIZ - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADA A SEC. DE SAÚDE, BEM COMO AOS DEMAIS ORGÃOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 13/12/2016 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FARMACIA PUBLICA PARA A SEC. DE SAUDE/F.M.S., REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONF. NF N º1007448. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 13/12/2016 | 174.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.184 DA COMPRA DE 29(VINTE E NOVE REAIS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AS UNIDADES PSF DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 13/12/2016 | 599.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA PARA A SEC. DE SAUDE/F.M.S., REF. AO MÊS DEZEMBRO DE 2016, CONF. NF N º 1005847 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 15/12/2016 | 234.57 | 00091673992404 | MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SRª MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA GOMES DESTINADA A SR PRISCILA DE OLIVEIRA SILVA, CONFORME REQUERIMENTO DA SOLICITANTE, RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL,CONF. LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 16/12/2016 | 235.00 | 00073847640410 | ADAILSON ANDRE DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIAGEN DE IDA E VOLTA SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA E JOAO PESSOA E VICE E VERSA, TRANSPORTANDO PCIENTES PREVINIENTE AGENDADO PARA CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 20/12/2016 | 478.40 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQD-9075 SAMU, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE Nº 117. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 20/12/2016 | 1600.00 | 19813306000195 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE SEM OSSO, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.166 REF. AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 20/12/2016 | 1700.00 | 00008029489102 | ELIESER SOTOLONGO MATOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. AO REPASSE DA CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO DE ALUGUEL, ENERGIA. AGUA, INTERNET E ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 20/12/2016 | 2366.25 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NPX-2756, NPT-4975, OXO-7506 E NPR -8646 VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE Nº 105. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 20/12/2016 | 1600.00 | 19813306000195 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE SEM OSSO, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.167 REF. AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 20/12/2016 | 2000.00 | 19813306000195 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE SEM OSSO, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.165 REF. AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 20/12/2016 | 1600.00 | 19813306000195 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE SEM OSSO, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.168 REF. AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 20/12/2016 | 1600.00 | 19813306000195 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE SEM OSSO, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.169 REF. AO CONSUMO DO MÊS DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 20/12/2016 | 1600.00 | 19813306000195 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE SEM OSSO, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.171 REF. AO CONSUMO DO MÊS DE NOVENBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 20/12/2016 | 1600.00 | 19813306000195 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE SEM OSSO, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.163 REF. AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 20/12/2016 | 2000.00 | 19813306000195 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE SEM OSSO, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.164 REF. AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 20/12/2016 | 1050.00 | 00006532056430 | LEONIA NAYARA DA COSTA AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAS/AJUDA DE CUSTOS NA FUNÇÃO DE FISIOTERAPEUTA, PARA ATENDER EXCESSO DE DEMANDA, REF. JANEIRO A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 20/12/2016 | 1600.00 | 19813306000195 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE SEM OSSO, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.162 REF. AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 20/12/2016 | 1600.00 | 19813306000195 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE SEM OSSO, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.170 REF. AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 21/12/2016 | 114.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.180 DA COMPRA DE 19(DEZENOVE)UN AGUA MINERAL GF 20L DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 21/12/2016 | 84.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 000.000181 DA COMPRA DE 14UN BOTIJÕES 13KG DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 21/12/2016 | 60.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 000.000183 DA COMPRA DE 10(DEZ)UN AGUA MINERAL GF 20L DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001704 | 21/12/2016 | 106457.39 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A 12ª (DECIMA SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PRESTADOS NA EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO CER-CENTRO DE REABILITAÇÃO TIPO CER II - DR. JOSE DARCIO CARVALHO, LOCALIZADO NA CIDADE DE ARARUNA/PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 00038/2015, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 0001/2015. | 00012015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0001705 | 21/12/2016 | 2500.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSSSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA/PB, NO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONF. NF DE Nº 000298. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 22/12/2016 | 7920.00 | 13904256000175 | RAFAELA DE PONTES ROCHA DANTAS ME | VALOR CORRESPODENTE QUE SE EMPENHA CORRESPODNDE AQUISIÇÃO DE ARMAÇÕES, LENTES E BF KRIPITOK CR 39 + SURF + MONT, CONFORMA A NOTA FISCAL DE N°000.000.000.017 EM ANEXO DATADO DE 22/12/2016 DESTINADOS AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOAÇOES EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112016 | 0001707 | 23/12/2016 | 168.00 | 03497373000108 | MARIA DALUZ BEZERRA DANIEL-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO POSTO MUNICIPAL FAZENA NOVA,CONF NF EM ANEXO DE N°000.002.765. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001708 | 23/12/2016 | 474.00 | 03497373000108 | MARIA DALUZ BEZERRA DANIEL-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO CAPS,CONF NF EM ANEXO DE N°000.002.766. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 26/12/2016 | 364.56 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DEZEMBRO DE 2016, CONF NF DE Nº 000.000.329 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 26/12/2016 | 280.80 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONF NF DE Nº 000.000.330 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 26/12/2016 | 672.75 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACANQD-9075, OFA-4698 VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE Nº 126. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 26/12/2016 | 1695.00 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACANPX-2756, NPT-4975, OXO-7506, NPR-8646 VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE Nº 123. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 26/12/2016 | 121.48 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, RELATIVAS A PROCEDIMENTOS LICITATORIOS DA SEC. MUN. DE SAUDE-FMS,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 26/12/2016 | 183.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGT. DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA PM ARARUNA POLICLINICA NESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO/2016, REF. AO CDC DE Nº 5/1263474-7 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 27/12/2016 | 1520.00 | 00000904513416 | ADELSON ALCIDES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO DA REDE LOGICA DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 27/12/2016 | 7289.14 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A IMPORTANCIA DE R$7.289,14 (SETE MIL DUZENOS E OITENTA E NOVE REAIS E QUATORZE CENTAVOS) REFERENTE AO IAC-INCENTIVO DA ETAPA DA ADESA E ETAPA DA CONTRATUALIZAÇÃO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS, CONFORME PORTARIAS FILANTROPICOSDO SISTEMA UNICO DE SAUDE, CONFROME PORTARIAS MS N° 1.480 DE 20/06/2007 E 3.130 DE 24 DE DEZEMBRO DE 2018, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 PELO QUE FIRMO O PRESENTE RECIBO DANDO-O PLENA E GERAL QUITAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 27/12/2016 | 6316.66 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A IMPORTANCIA DE R$6316,66(SEIS MIL TREZENTOS E DEZESSEIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS) REFERENTE AO INCENTIVO DE INTEGRAÇÃO AO SISTEMA UNICO DE SAUDE--INTEGRASUS, CONFORME PORTARIA MS N° 1.480 DE 20/06/2007 REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2016 PELO QUE FIRMO PRESENTE RECIBO DANDO-O PLENA GERAL QUITAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 27/12/2016 | 17470.77 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO VALOR APROVADO PARA REPASSE FINANCEIRO AO HOSPITAL E MATERNIDADE M JULIA MARANHÃO FOI DE R$17.470,77(DEZESSET MIL QUATROCENTOS E SETENTA REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS) REFERENTE AOS ATENDIMENTS AMBULATORIAIS, REALIZADOS NA COMPETENCIAOUTUBRO 2016, SEGUNDO APROVAÇÃO DO DATASUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 27/12/2016 | 2250.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMÉRCIO DE GASSES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) CONCENTRADOR PARA OXIGENOTERAPIA REF. AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 27/12/2016 | 46797.26 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REPASSE EM FAVOR DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JULIA MARANHAO ,REFERENTE AOS INTERNAMENTOS HOSPITALARES ,REALIZADOS NA COMPETENCIA DE OUTUBRO/2016 SEGUNDO APROVAÇÃO DO DATASUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 28/12/2016 | 192.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 000.000205 DA COMPRA DE 32(TRINTA E DOIS)UN AGUA MINERAL GF 20L DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 28/12/2016 | 96.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 000.000201 DA COMPRA DE 16UN(DEZESSEIS) BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 28/12/2016 | 24.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 000.000200 DA COMPRA DE 04UN(QUATRO) BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 28/12/2016 | 1650.00 | 00003570990443 | ADRIANO DA SILVA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE QUILOMETRAGEM LIVRE A SERV. DA SECRETARIA DE SAÚDE COM DESLOCAGEM DA EQUIPE MEDICA DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A COMUNIDADE ALTO GRANDE COM VISITAS DOMICILIARES NA AREA DE ABRANGENCIA ASSIM COMO OUTRAS VIAGENS DE INTERESSE DA SEC. DE SAÚDE NO VEICULO DE PLACA MNX-7947/PB, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 28/12/2016 | 1650.00 | 00003570990443 | ADRIANO DA SILVA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE QUILOMETRAGEM LIVRE A SERV. DA SECRETARIA DE SAÚDE COM DESLOCAGEM DA EQUIPE MEDICA DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A COMUNIDADE ALTO GRANDE COM VISITAS DOMICILIARES NA AREA DE ABRANGENCIA ASSIM COMO OUTRAS VIAGENS DE INTERESSE DA SEC. DE SAÚDE NO VEICULO DE PLACA MNX-7947/PB, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 28/12/2016 | 2150.00 | 00008434608499 | GERUSA DE MOURA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN COM 03(TRES) PORTAS E COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE COM CAPACIDADE MINIMA DE 12(DOZE) PASSAGEIROS DA MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MXZ-2957 DESTINADOS AO DESLOCAMENO DAS EQUIPES D PSF'S DA SEDE DO MUNICIPIO (CENTRO DE SAUDE) PARA A SEGUINTE LOCALIDADES MACAPA E LAGOA DE FORA, ZONA RURAL DE SEGUNDA A SEXTA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 28/12/2016 | 2150.00 | 00008434608499 | GERUSA DE MOURA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN COM 03(TRES) PORTAS E COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE COM CAPACIDADE MINIMA DE 12(DOZE) PASSAGEIROS DA MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MXZ-2957 DESTINADOS AO DESLOCAMENO DAS EQUIPES D PSF'S DA SEDE DO MUNICIPIO (CENTRO DE SAUDE) PARA A SEGUINTE LOCALIDADES MACAPA E LAGOA DE FORA, ZONA RURAL DE SEGUNDA A SEXTA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 28/12/2016 | 2150.00 | 00008434608499 | GERUSA DE MOURA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO VAN COM 03 (TRÊS) PORTAS E COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 (DOZE) PASSAGEIROS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MXZ - 2957, DESTINADOS AO DESLOCAMENTODAS EQUIPES DOS PSF'S DA SEDE DO MUNICIPIO (CENTRO DE SAÚDE), PARA AS SEGUINTES LOCALIDADES; (MACAPA E LAGOA DE FORA), ZONA RURAL, DE SEGUNDA A SEXTA, REF AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 28/12/2016 | 2150.00 | 00008434608499 | GERUSA DE MOURA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO VAN COM 03 (TRÊS) PORTAS E COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 (DOZE) PASSAGEIROS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MXZ - 2957, DESTINADOS AO DESLOCAMENTODAS EQUIPES DOS PSF'S DA SEDE DO MUNICIPIO (CENTRO DE SAÚDE), PARA AS SEGUINTES LOCALIDADES; (MACAPA E LAGOA DE FORA), ZONA RURAL, DE SEGUNDA A SEXTA, REF AO MES DFE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 28/12/2016 | 4100.00 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO TIPO VAN COM 03 (TRÊS) PORTAS E COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 (DOZE) PASSAGEIROS DE PLACA KMY - 2287, DESTINADOS AO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DOS PSF'SDA SEDE DO MUNICIPIO (CENTRO DE SAÚDE) PARA AS SEGUINTES LOCALIDADES (MATA VELHA, FAZENDA NOVA E BARBAÇO), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA, REF AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 28/12/2016 | 4100.00 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO TIPO VAN COM 03 (TRÊS) PORTAS E COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 (DOZE) PASSAGEIROS DE PLACA KMY - 2287, DESTINADOS AO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DOS PSF'SDA SEDE DO MUNICIPIO (CENTRO DE SAÚDE) PARA AS SEGUINTES LOCALIDADES (MATA VELHA, FAZENDA NOVA E BARBAÇO), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 28/12/2016 | 4100.00 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO TIPO VAN COM 03 (TRÊS) PORTAS E COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 (DOZE) PASSAGEIROS DE PLACA KMY - 2287, DESTINADOS AO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DOS PSF'SDA SEDE DO MUNICIPIO (CENTRO DE SAÚDE) PARA AS SEGUINTES LOCALIDADES (MATA VELHA, FAZENDA NOVA E BARBAÇO), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 28/12/2016 | 4100.00 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO TIPO VAN COM 03 (TRÊS) PORTAS E COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 (DOZE) PASSAGEIROS DE PLACA KMY - 2287, DESTINADOS AO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DOS PSF'SDA SEDE DO MUNICIPIO (CENTRO DE SAÚDE) PARA AS SEGUINTES LOCALIDADES (MATA VELHA, FAZENDA NOVA E BARBAÇO), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 28/12/2016 | 1100.00 | 00006150485447 | HERIBERTO TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, QUILOMETRAGEM LIVRE A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE, REALIZANDO OS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DA EQUIPE MEDICA DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A COMUNIDADE AGUA FRIA COM VISITAS DOMICILIARES NA AREA DE ABRANGENCIA ASSIM COMO OUTRAS VIAGENS DE INTERESSE DA SEC. DE SAÚDE NOS HORARIOS DA MANHÃ E TARDE MENSALMENTE NO VEICULO DE PLACA MXY - 3068, REF. AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 28/12/2016 | 1800.00 | 00002385906406 | JULIHERMES AVELAR DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO COM 05 (CINCO) PORTAS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM DESLOCAMENTO DA EQUIPE MEDICA DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A COMUNIDADE ANAFÊ COM VISITAS DOMICILIARES NA AREA DE ABRANGENCIA, ASSIM COMO OUTRAS VIAGENS DE INTERESSE DA SEC. DE SAÚDE NOS HORARIOS DA MANHÃ E TARDE MENSALMENTE NO VEICULO DE PLACA OJX - 7329-RN, REF. AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 28/12/2016 | 1800.00 | 00002385906406 | JULIHERMES AVELAR DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO COM 05 (CINCO) PORTAS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM DESLOCAMENTO DA EQUIPE MEDICA DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A COMUNIDADE ANAFÊ COM VISITAS DOMICILIARES NA AREA DE ABRANGENCIA, ASSIM COMO OUTRAS VIAGENS DE INTERESSE DA SEC. DE SAÚDE NOS HORARIOS DA MANHÃ E TARDE MENSALMENTE NO VEICULO DE PLACA OJX - 7329-RN, REF. AO MES DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 28/12/2016 | 1800.00 | 00002385906406 | JULIHERMES AVELAR DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO COM 05 (CINCO) PORTAS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM DESLOCAMENTO DA EQUIPE MEDICA DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A COMUNIDADE ANAFÊ COM VISITAS DOMICILIARES NA AREA DE ABRANGENCIA, ASSIM COMO OUTRAS VIAGENS DE INTERESSE DA SEC. DE SAÚDE NOS HORARIOS DA MANHÃ E TARDE MENSALMENTE NO VEICULO DE PLACA OJX - 7329-RN, REF. AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 28/12/2016 | 98.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 000.000194 DA COMPRA DE 02UN(DOIS) BOTIJÕESGLP DE13KGL DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 28/12/2016 | 49.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 000.000196 DA COMPRA DE 01UN(UM) BOTIJÕESGLP DE 13KG DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 28/12/2016 | 2500.00 | 00006203480460 | WELLINGTON TEIXEIRA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, SITUADO A RUA ARNULFO GOMES, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A EXTENSÃO DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 28/12/2016 | 4200.00 | 00000787731480 | SEVERINO INOCÊNCIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL QUE ALOCA O POSTO ANCORA DE SAUDE DO SITIO BARBAÇO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 28/12/2016 | 1100.00 | 00003662891441 | FRANCISCO DA SILVA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGT. DA LOCAÇÃO DO VEICULO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE QUILOMETRAGEM LIVRE A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE, REALIZANDO OS DESLOCAMENTOS DA EQUIPE MEDICA DO PSF DO MUNICIPIO PARA A COMUNIDADE UMBURANA COM VISITAS DOMICILIARES NA AREA DE ABRANGENCIA, ASSIM COMO OUTRAS VIAGENS DE INTERESSE DA SEC. DE SAÚDE NOS HORARIOS DA MANHÃ E TARDE MENSALMENTE NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNI-0086-PB, REF. AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 28/12/2016 | 47568.10 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE/FMS AGENTES COMUNITARIOS -EFETIVO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 28/12/2016 | 24716.80 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/SAUDE BUCAL-EFETIVO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 28/12/2016 | 9450.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/SAUDE BUCAL-CONTRATO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 28/12/2016 | 7500.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-CAPS,EFETIVO REF AO DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 28/12/2016 | 1100.00 | 00003662891441 | FRANCISCO DA SILVA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGT. DA LOCAÇÃO DO VEICULO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE QUILOMETRAGEM LIVRE A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE, REALIZANDO OS DESLOCAMENTOS DA EQUIPE MEDICA DO PSF DO MUNICIPIO PARA A COMUNIDADE UMBURANA COM VISITAS DOMICILIARES NA AREA DE ABRANGENCIA, ASSIM COMO OUTRAS VIAGENS DE INTERESSE DA SEC. DE SAÚDE NOS HORARIOS DA MANHÃ E TARDE MENSALMENTE NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNI-0086-PB, REF. AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 28/12/2016 | 930.00 | 00003850151433 | CARLOS ANTONIO SOARES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE QUILOMETRAGEM LIVRE A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA, NO DESLOCAMENTO DA EQUIPE MEDICA DO PSF (POSTO ANCORA) DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A COMUNIDADE CANTINHOS COM VISITAS DOMICILIARES NA AREA DE ABRANGENCIA E OUTRAS VIAGENS DE INTERESSE DA SEC. NOS HORARIOS DA MANHÃ E TARDE MENSALMENTE NO VEICULO DE PLACA OEZ - 4946/PB, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 28/12/2016 | 23048.44 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/P.S.F.-EFETIVO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 28/12/2016 | 569.00 | 00006883609474 | SILVANA JUSTINO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO DE 20(VINTE) DIARIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2016 COMO ATENDENTE NO POSTO ANCORA DO SITIO CANTINHOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 28/12/2016 | 2639.90 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/CAPS- CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 28/12/2016 | 17940.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-CAPS, CONTRATO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 28/12/2016 | 5196.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/CEO-EFETIVO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 28/12/2016 | 20790.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - GESTÃO PLENA/CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 28/12/2016 | 47736.26 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/P.S.F.- CONTRATO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 28/12/2016 | 1647.00 | 00003407243405 | FABIO DA COSTA SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO, ANO/MOD A PARTIR DE 2000, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITADO, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 05 (CINCO) PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGEM COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO DEARARUNA/PB DE CAMPINA GRANDE-PB E VICE VERSA NO VEICULO PAS/AUTOMOVEL/CHEVROLET COBALT DE PLACA QFD - 7616-PB, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 28/12/2016 | 2805.00 | 00003826339460 | LIANA NASCIMENTO SOUSA | VALOR EMPENHADO PAR PAGT. DO ALUGUEL DE TENDAS E MESAS E CADEIRAS DESTINADOS A REALIZAÇÃO AS PALESTRAS DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL DESTNADOS A UNIDADE BASICAS DE SAUDE, CAPS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 28/12/2016 | 6400.00 | 00039365549434 | ANTONIO CARLOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADO COMO MEDICO CRM N°5934/PB, BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 28/12/2016 | 1760.00 | 00006132390405 | ALCIONE FERNANDES PAJEU SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DE INTERESSE PUBLICO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NO CENTRO DE SAUDE, REF. AO PERIODO AGOSTO E SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 28/12/2016 | 3200.00 | 00092910700410 | PETRUCIO ROGERIO DE ARAUJO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO E SERVIÇO PRESTADO DE PLANTOES EXTRAS COMO MEDICO CRM DE N°9925/PB NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MATA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 28/12/2016 | 1760.00 | 00015416062487 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 28/12/2016 | 6600.00 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REPASSE EM FAVOR DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JULIA MARANHAO,REFERENTE AO CONVENIO FIRMANDO COM ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 28/12/2016 | 1100.00 | 00006150485447 | HERIBERTO TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, QUILOMETRAGEM LIVRE A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE, REALIZANDO OS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DA EQUIPE MEDICA DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A COMUNIDADE AGUA FRIA COM VISITAS DOMICILIARES NA AREA DE ABRANGENCIA ASSIM COMO OUTRAS VIAGENS DE INTERESSE DA SEC. DE SAÚDE NOS HORARIOS DA MANHÃ E TARDE MENSALMENTE NO VEICULO DE PLACA MXY - 3068, REF. AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 28/12/2016 | 1128.75 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NPX-2756, NPT-4975 VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE Nº134 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 28/12/2016 | 882.05 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NQD-9075, OFA-4698 VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE Nº137 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 28/12/2016 | 1100.00 | 00004353819461 | BENEDITO DA SILVA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA LOCAÇAO DO VEICULO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATO QUILOMETRAGEM LIVRE A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE, REALIZANDO OS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DA EQUIPE MEDICA DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A COMUNIDADE UMBURANA COM VISITAS DOMICILIARES NA AREA DE ABRANGENCIA ASSIM COMO OUTRAS VIAGENS DE INTERESSE DA SEC. DE SAÚDE, NOS TURNOS MANHA E TARDE MENSALMENTE, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOD - 8106-PB, REF. AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 28/12/2016 | 1100.00 | 00004353819461 | BENEDITO DA SILVA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA LOCAÇAO DO VEICULO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATO QUILOMETRAGEM LIVRE A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE, REALIZANDO OS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DA EQUIPE MEDICA DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A COMUNIDADE UMBURANA COM VISITAS DOMICILIARES NA AREA DE ABRANGENCIA ASSIM COMO OUTRAS VIAGENS DE INTERESSE DA SEC. DE SAÚDE, NOS TURNOS MANHA E TARDE MENSALMENTE, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOD - 8106-PB, REF. AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 28/12/2016 | 5250.00 | 00002899911457 | FRANCISCA NASCIMENTO DA COSTA NUNES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO VAN COM 03 PORTAS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL E REPOSIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS POR CONTA DO LICITANTE, COM CAP. MINIMA DE 12 (DOZE) PASSAGEIROS, P/ FICAR A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE, PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE PACIENTES DE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, DIARIAMENTE, NO VEICULO DE PLACA CSK - 3526 - PB, REF. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 28/12/2016 | 5250.00 | 00002899911457 | FRANCISCA NASCIMENTO DA COSTA NUNES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO VAN COM 03 PORTAS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL E REPOSIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS POR CONTA DO LICITANTE, COM CAP. MINIMA DE 12 (DOZE) PASSAGEIROS, P/ FICAR A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE, PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE PACIENTES DE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, DIARIAMENTE, NO VEICULO DE PLACA CSK - 3526 - PB, REF. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 28/12/2016 | 1750.00 | 00058629556404 | JOSE ERINALDO DELFINO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PASSEIO COM CINCO PASSAGEIROS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, A SERVIÇO DA SEC. SAUDE, NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES DA HEMODIALISE PARA O HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA - PB, NO VEICULO FIAT UNO MILLE SX DE PLACA HVF-1714/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, SEMANALMENTE NAS TERÇA FEIRA, QUARTA-FEIRA E SABÁDO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 28/12/2016 | 1750.00 | 00058629556404 | JOSE ERINALDO DELFINO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PASSEIO COM CINCO PASSAGEIROS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, A SERVIÇO DA SEC. SAUDE, NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES DA HEMODIALISE PARA O HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA - PB, NO VEICULO FIAT UNO MILLE SX DE PLACA HVF-1714/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, SEMANALMENTE NAS TERÇA FEIRA, QUARTA-FEIRA E SABÁDO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 28/12/2016 | 1350.00 | 00004388249467 | ANTONIO MIGUEL BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DO TIPO PASSEIO, COM 05 PORTAS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, QUILOMETRAGEM LIVRE, A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO OS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE PACIENTES DOS SITIOS: ESPINHEIROS CARNAUBA, LAGOA DE MATA E MATA VELHA, ASSIM COMO OUTRAS VIAGENS DE INTERESSE DA SEC. DE SAÚDE, NOS HORARIOS DA MANHÃ E TARDE, MENSALMENTE, NO VEICULO DE PLACA KHK - 0592/RN,RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 28/12/2016 | 1350.00 | 00004388249467 | ANTONIO MIGUEL BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DO TIPO PASSEIO, COM 05 PORTAS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, QUILOMETRAGEM LIVRE, A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO OS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE PACIENTES DOS SITIOS: ESPINHEIROS CARNAUBA, LAGOA DE MATA E MATA VELHA, ASSIM COMO OUTRAS VIAGENS DE INTERESSE DA SEC. DE SAÚDE, NOS HORARIOS DA MANHÃ E TARDE, MENSALMENTE, NO VEICULO DE PLACA KHK - 0592/RN,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 28/12/2016 | 2200.00 | 00007605558422 | JOSANIEL DA SILVA NOBRE JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE BANANEIRAS, TRANSPORTANDO OS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO CONTINUADO, NO VEICULO BESTA A DIESEL DE PLACA CSZ - 3329, REF. AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 28/12/2016 | 1372.00 | 00079747302420 | CARLOS GOMES PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS ,PARA REALIZAR 06 VIAGENS COM SAIDA DA ZONA RURA\L DO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, E VICE - VERSA, A SERVIÇO DA SEC. MUNCIPAL DE SAUDE,EM VEICULO PROPRIO DE PLACA NPR-4687 REF AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 28/12/2016 | 1372.00 | 00079747302420 | CARLOS GOMES PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS ,PARA REALIZAR 06 VIAGENS COM SAIDA DA ZONA RURA\L DO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, E VICE - VERSA, A SERVIÇO DA SEC. MUNCIPAL DE SAUDE,EM VEICULO PROPRIO DE PLACA NPR-4687 REF AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 28/12/2016 | 24.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 000.00199 DA COMPRA DE 04(QUATRO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AS UNIDADES POLICLINICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 28/12/2016 | 580.00 | 00046832653468 | JOSE VIANA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RODIZIO DOS PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS DO VEICULO UNO DE PLACA NPT-4465, FIAT UNO DE PLACA NPR - 8684, FIAT UNO DE PLACA OXO - 7506, AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA NPT - 4975. AMBULÂNCIARENAULT MASTER DE PLACA NQD - 9075, AMBULÂNCIA RENAULT MASTER DE PLACA OFA - 4698, UNIDADE MOVEL DE PLACA KAP - 3678, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 28/12/2016 | 430.00 | 00028017145934 | FRANCISCO DE ASSIS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA NA BANDEJA NA PORTA DA FRENTE E CONSERTO DO CANO DE ESCAPE DO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA OFA-4698, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 28/12/2016 | 1750.00 | 00002790334439 | LINDENBERG FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO COM MOTORISTA E CONBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04(QUATRO) PASSAGEIROS PARA REALIZAR VIAGEM COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB PARA A CIDADE DE GUARABIRA-PB E VISE E VERSA NO VEICULO DE PLACA NPX-4331 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 28/12/2016 | 2000.00 | 00002790334439 | LINDENBERG FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO COM MOTORISTA E CONBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04(QUATRO) PASSAGEIROS PARA REALIZAR VIAGEM COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB PARA A CIDADE DE GUARABIRA-PB E VISE E VERSA NO VEICULO DE PLACA NPX-4331 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 28/12/2016 | 1647.00 | 00003407243405 | FABIO DA COSTA SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO, ANO/MOD A PARTIR DE 2000, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITADO, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 05 (CINCO) PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGEM COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO DEARARUNA/PB DE CAMPINA GRANDE-PB E VICE VERSA NO VEICULO PAS/AUTOMOVEL/CHEVROLET COBALT DE PLACA QFD - 7616-PB, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 28/12/2016 | 2000.00 | 24468017000136 | JOSE MACIEL TARGINO MUNIZ - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADA A SEC. DE SAÚDE, BEM COMO AOS DEMAIS ORGÃOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 28/12/2016 | 2000.00 | 24468017000136 | JOSE MACIEL TARGINO MUNIZ - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADA A SEC. DE SAÚDE, BEM COMO AOS DEMAIS ORGÃOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 28/12/2016 | 2200.00 | 00007605558422 | JOSANIEL DA SILVA NOBRE JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE BANANEIRAS, TRANSPORTANDO OS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO CONTINUADO, NO VEICULO BESTA A DIESEL DE PLACA CSZ - 3329, REF. AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 28/12/2016 | 1500.00 | 00002757262408 | RICARDO RODRIGUES FEITOSA | VALOR EMPENHADO PARA REF. A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO, ANO/MOD A PARTIR DE 2000, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 05 (CINCO) PASSAGERIOS, PARA REALIZAR VIAGEM COM SAIDA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB DE JOÃO PESSOA/PB, E VICE VERSA, NO VEICULO VW VOYAGE DE PLACA OEX - 7336, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 28/12/2016 | 1645.00 | 00004042376495 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO, ANO/MOD A PARTIR DE 2000, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITADO, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 05 (CINCO) PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGENS COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB E VICE VERSA PARA FICAR A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE NO VEICULO DE PLACA QFB-4704-PB, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 28/12/2016 | 2410.00 | 00004042376495 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO, ANO/MOD A PARTIR DE 2000, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITADO, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 05 (CINCO) PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGENS COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB E VICE VERSA PARA FICAR A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE NO VEICULO DE PLACA QFB-4704-PB, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 28/12/2016 | 4200.00 | 00097933821472 | WALFREDO JUNO DA COSTA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA LOCALIZADA NA RUA DR JOSE TARGINO MARANHAO S/N PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPEDAR AS MEDICAS AO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 28/12/2016 | 349.95 | 00097933821472 | WALFREDO JUNO DA COSTA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA LOCALIZADA NA RUA DR JOSE TARGINO MARANHAO S/N PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPEDAR AS MEDICAS AO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE A01 A 1S DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 28/12/2016 | 37540.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-FUS-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 28/12/2016 | 13407.33 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 28/12/2016 | 17821.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/AGENTES DO PEVA-EFETIVO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 28/12/2016 | 10529.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADAO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-GESTAO PLENA - EFETIVO, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 28/12/2016 | 3744.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADAO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-GESTAO PLENA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 28/12/2016 | 2614.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAUDE/GESTÃO PLENA - SAMU -EFETIVO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 28/12/2016 | 95466.72 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/GESTAO PLENA SAMU- CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 28/12/2016 | 1100.00 | 00003384369440 | FRANCISCO XAVIER FELIX PINHEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGT. DA LOCAÇÃO DO VEICULO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE QUILOMETRAGEM LIVRE A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE, REALIZANDO OS DESLOCAMENTOS DA EQUIPE MEDICA DO PSF DO MUNICIPIO PARA A COMUNIDADE FAZENDA NOVA COM VISITAS DOMICILIARES NA AREA DE ABRANGENCIA, ASSIM COMO OUTRAS VIAGENS DE INTERESSE DA SEC. DE SAÚDE NOS HORARIOS DA MANHÃ E TARDE MENSALMENTE NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAOGD-7208, REF. AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 28/12/2016 | 1100.00 | 00003384369440 | FRANCISCO XAVIER FELIX PINHEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGT. DA LOCAÇÃO DO VEICULO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE QUILOMETRAGEM LIVRE A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE, REALIZANDO OS DESLOCAMENTOS DA EQUIPE MEDICA DO PSF DO MUNICIPIO PARA A COMUNIDADE FAZENDA NOVA COM VISITAS DOMICILIARES NA AREA DE ABRANGENCIA, ASSIM COMO OUTRAS VIAGENS DE INTERESSE DA SEC. DE SAÚDE NOS HORARIOS DA MANHÃ E TARDE MENSALMENTE NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAMOK-0086-PB, REF. AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 28/12/2016 | 930.00 | 00003850151433 | CARLOS ANTONIO SOARES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE QUILOMETRAGEM LIVRE A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA, NO DESLOCAMENTO DA EQUIPE MEDICA DO PSF (POSTO ANCORA) DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A COMUNIDADE CANTINHOS COM VISITAS DOMICILIARES NA AREA DE ABRANGENCIA E OUTRAS VIAGENS DE INTERESSE DA SEC. NOS HORARIOS DA MANHÃ E TARDE MENSALMENTE NO VEICULO DE PLACA OEZ - 4946/PB, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 28/12/2016 | 2650.00 | 00036460303487 | EDILENE MARIA MENEZES RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO COM 05 (CINCO) PORTAS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE PACIENTES DA HEMODIALISE PARA O HOSPITAL JOÃO XXIII NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS SEGUNDA, QUARTA E SEXTA FEIRA COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO MENSALMENTE, NO VEICULO HYUNDAY HB20 DE PLACA QFB - 9076-PB, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 28/12/2016 | 2650.00 | 00036460303487 | EDILENE MARIA MENEZES RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO COM 05 (CINCO) PORTAS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE PACIENTES DA HEMODIALISE PARA O HOSPITAL JOÃO XXIII NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS SEGUNDA, QUARTA E SEXTA FEIRA COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO MENSALMENTE, NO VEICULO HYUNDAY HB20 DE PLACA QFB - 9076-PB, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 28/12/2016 | 2650.00 | 00036460303487 | EDILENE MARIA MENEZES RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO COM 05 (CINCO) PORTAS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE PACIENTES DA HEMODIALISE PARA O HOSPITAL JOÃO XXIII NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS SEGUNDA, QUARTA E SEXTA FEIRA COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO MENSALMENTE, NO VEICULO HYUNDAY HB20 DE PLACA QFB - 9076-PB, REF. AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 28/12/2016 | 2650.00 | 00036460303487 | EDILENE MARIA MENEZES RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO COM 05 (CINCO) PORTAS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE PACIENTES DA HEMODIALISE PARA O HOSPITAL JOÃO XXIII NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS SEGUNDA, QUARTA E SEXTA FEIRA COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO MENSALMENTE, NO VEICULO HYUNDAY HB20 DE PLACA QFB - 9076-PB, REF. AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 28/12/2016 | 880.00 | 00004567503473 | EDILSON DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 28/12/2016 | 2346.66 | 00058630708468 | MARIA DAS DORES ALVES DE LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA RECISÃO CONTRATUAL DA SERVIDORA MARIA DAS DORES ALVES DE LUCENA, CONFORME TERMO DE RECISAO CONTRATUAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 28/12/2016 | 365.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO DESTINADA AO VEICULO DE PLACA NQD-9075, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE Nº1597 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 28/12/2016 | 11620.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS- CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 28/12/2016 | 569.00 | 00009427258403 | MIKARLA TEIXEIRA FLORENTINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 20(VINTE) DIARIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE O MES NOVEMBRO DE 2016 PRESTADOS NO LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 28/12/2016 | 1760.00 | 00005690152439 | LUCINEIDE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA POLICLINICA BEIJAMIM GOMES MARANHÃO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/12/2016 | 2991.14 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAÚDE/FUS, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/12/2016 | 10859.88 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAÚDE/FUS, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/12/2016 | 8585.57 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 DECIMO TERCEIRO DA SEC. DE SAÚDE/FUS, CONFORME GPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/12/2016 | 4819.11 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 DECIMO TERCEIRO DA SEC. DE SAÚDE/FUS, CONFORME GPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Inexigível | 000012016 | 0001831 | 30/12/2016 | 3000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA ( SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) DESTE MUNICIPIO) CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO E PROCESSAMENTO DA PCA - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 30/12/2016 | 73.89 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFAS DE SERVIÇOS DA FOLHA DE PAGAMENTO-FOPAG P/PAGT. DE SALARIOS CREDITO EM CONTA, DEBITADAS NA C/C 13870. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 30/12/2016 | 880.00 | 00006132390405 | ALCIONE FERNANDES PAJEU SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DE INTERESSE PUBLICO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NO CENTRO DE SAUDE, REF. PERIODO JUL/AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 30/12/2016 | 2280.85 | 24854104000121 | JADIR FERNANDES DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DIVERSOS PROCESSOS LICITATORIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 30/12/2016 | 6343.75 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS REF. DIFERENÇA DA COMPETENCIA 08/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 30/12/2016 | 507.73 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS REF. DIFERENÇA DA COMPETENCIA 09/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/12/2016 | 12445.26 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA, REF. DIFERENÇA DA COMPETENCIA 10/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/12/2016 | 25.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA C/C 8185-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/12/2016 | 1295.92 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFAS DA FOPAG- FOLHA DE PAGAMENTO, DEBITADAS NA C/C 8185-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/12/2016 | 230.79 | 00001075384400 | MARIA DO CARMO VALDEVINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SRª MARIA DO CARMO VALDEVINO DA SILVA, CONFORME REQUERIMENTO DA SOLICITANTE E RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º § 1º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/12/2016 | 449.24 | 24854104000121 | JADIR FERNANDES DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DIVERSOS PROCESSOS LICITATORIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/12/2016 | 10490.64 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA S/ FOLHA DA SEC. DE SAÚDE/AG.COMUNITARIOS DE SAUDE, REF. A COMPETENCIA 12/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/12/2016 | 16047.82 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DO I.N.S.S. PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE/FMS/P.S.F., REFERENTE A COMPETENCIA 12/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/12/2016 | 7516.70 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA SOBRE FOLHA DA SEC. SAUDE/FMS/SAUDE BUCAL, REF. A COMPETENCIA: 12/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/12/2016 | 4212.82 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/AGENTES DO PEVA, REF. A COMPETENCIA 12/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/12/2016 | 4430.78 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO I.N.S.S. DA PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE/FMS-CAPS, REF. A COMPETENCIA 12/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/12/2016 | 1143.12 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/CEO, REF. A COMPETENCIA 12/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/12/2016 | 7713.86 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAÚDE/FMS/GESTÃO PLENA, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/12/2016 | 21577.75 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO I.N.S.S. DA PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/GESTÃO PLENA - SAMU, REF. A COMPETENCIA 12/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/12/2016 | 9943.14 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DO 13 DECIMO TERCEIRO PARTE EMPRESA, FOLHA DA SEC. DE SAÚDE/FMS/AG. CONFORME GPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/12/2016 | 3080.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DO 13 DECIMO TERCEIRO DA SEC. DE SAUDE/FMS/P.S.F., CONFORME A GPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/12/2016 | 297.44 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO 13 DECIMO TERCEIRO PARTE EMPRESA DA GESTÃO PLENA-SAMU,CONFORME A GPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/12/2016 | 2386.56 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO 13 DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE-FMS - GESTÃO PLENA - DESTE MUNICIPIO, CONFORME A GPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/12/2016 | 923.12 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO 13 DECIMO TERCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/CEO, CONFORME A GPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/12/2016 | 1385.56 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO I3 DECIMO TERCEIRO DA PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAUDE-CAPS, REF. CONFORME A GPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/12/2016 | 4062.83 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO 13 DECIMO TERCEIRO PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE/AGENTES DO PEVA, CONFORME A GPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/12/2016 | 3478.37 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DO 13 DECIMO TERCEIRO PARTE EMPRESA SOBRE FOLHA DA SEC. SAUDE/FMS/SAUDE BUCAL, REF. CONFORME A GPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Quantidade de Registros: 1842
Última atualização: 11/06/2024