de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DO IPSEJ, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS PB, NO DIA 30/12/2016, PARA RESOLVER PENDENCIAS PREVIDENCIARIAS DO IPSEJ JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 12/01/2016 | 7.85 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA DOC/TEC ELETRONICO, BANCO DO BRASIL S.A., DIA 12/01/2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 13/01/2016 | 2400.00 | 00005401480407 | BARBARA TORRES TEIXEIRA BRASILEIRO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO PARA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA PRAÇA MANOEL FLORENTINO DE MEDEIROS, 147, SALA, CENTRO, NA CIDADE DE JURU - PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE JURU - IPSEJ, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO EM 01/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 13/01/2016 | 6000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0000004 | 13/01/2016 | 24000.00 | 17683500000178 | FLUZAN SERVICOS CONTABEIS LTDA ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, COM ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS, RELATÓRIOS DE GESTÃO, PRESTAÇÕES DE CONTAS PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE JURU - IPSEJ, DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022016 | 0000005 | 13/01/2016 | 20400.00 | 00049110314415 | JOSE RIVALDO RODRIGUES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE JURU - IPSEJ, DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 13/01/2016 | 37.00 | 60746948281537 | BRADESCO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO TARIFA MANUT. CONTA CORRENTE MES DE JANEIRO/2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 13/01/2016 | 21.95 | 34028316539398 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESA Q/SEM EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTOS A\NEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 13/01/2016 | 50.00 | 08725003000102 | IVI COMUNICACOES E INFORMATICA - ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO MENSALIDADE INTERNET DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE JURU - IPSEJ, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 13/01/2016 | 95.00 | 00070844860468 | MARIA APARECIDA EUFRASIO DA ROCHA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ASSESSOR JURIDICO DO IPSEJ, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 13/01/2016 | 20.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE JURU - IPSEJ, MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 13/01/2016 | 63.06 | 18037289000189 | LANDEJANE ALVES DA SILVA SOUSA - ME - POSTO NOVO HORIZONTE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA CONSUMO DE VEICULO A SERVICO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE JURU - IPSEJ, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 13/01/2016 | 3126.90 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FOLHA DO COMISSIONADO MOACI PEDRO DA SILVA - DIRETOR PREIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE JURU - IPSEJ, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 13/01/2016 | 880.00 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FOLHA DO COMISSIONADO LUCIANO PEDRO DA SILVA - DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE JURU - IPSEJ, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Pagamento de Benefícios aos Segurados e seus Dependentes - I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 13/01/2016 | 5371.63 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO FOLHA DOS PENSIONISTAS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE JURU - IPSEJ, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Pagamento de Benefícios aos Segurados e seus Dependentes - I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 13/01/2016 | 62056.07 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FOLHA DOS APOSENTADOS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE JURU - IPSEJ, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, CLONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 09/02/2016 | 6.50 | 60746948281537 | BRADESCO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA - BRADESCO, MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 10/02/2016 | 37.00 | 60746948281537 | BRADESCO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA MANUTENCAO CONTA CORRENTE - BRADESCO, MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 10/02/2016 | 500.00 | 19035780000133 | ASSOCIACAO PARAIBANA DE REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA - AS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO TAXA DE FILIACAO DO IPSEJ NA ASPREV/PB-2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 12/02/2016 | 8.45 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESA Q SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - TARIFA DOC TED ELETRONICO, BANCO DO BRASIL S.A., MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 12/02/2016 | 25.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE JURU - IPSEJ, MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 12/02/2016 | 210.00 | 00070147938457 | GLEIDIANE ESTEVAM DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA SEDE DO IPSEJ DURANTE OS MESES DE JANEIRO e FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 12/02/2016 | 300.00 | 00002703891482 | MOACI PEDRO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS CONCEDIDA AO PRESIDENTE DO IPSEJ, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO SAGRES CAPTURA 2016, ALTERACOES DA RESOLUCAO BA;LANCETES (RN-TC No 03/2014), APRESENTACAO DA RESOLUCAO 11/2015 E MUDANCAS PARA 2017, NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 12/02/2016 | 360.15 | 18037289000189 | LANDEJANE ALVES DA SILVA SOUSA - ME - POSTO NOVO HORIZONTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, PARA ABASTECER VEICULO PLACA KGX-5865-PB, A SERVICO DO IPSEJ, NOS DIAS 31/01/2016 E 01/02/2016, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DO IPSEJ MOACI PEDRO DA SILVA E ASSESSOR JURIDICO DR. JOSE RIVALDO RODRIGUES, PARA PARTICIPAREM DO DO LANCAMENTO DO SAGRES CAPUTURA 2016 E MUDANCAS PARA 2017 NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 12/02/2016 | 50.00 | 12917787000130 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS MAE JUANINHA LTDA EPP | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA KGX-5865-PB, NO DIA 01/02.2016, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO O PESIEENTE DO IPSEJ MOACI PEDRO DA SILVA E ASSESSOR JURIDICO DR JOSE RIVALDO RODRIGUES, PARA PARTICIPAREM DO LANCAMENTO DO SAGRES/2016 E MUDANCAS PARA 2017 NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 12/02/2016 | 380.60 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DE GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA, SERVIDOR COMISSIONADO LUCIANO PEDRO DA SILVA - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO DO IPSEJ E DR. JOSE RIVALDO RODROGUES - ASSESSOR JURIDICO DO IPSEJ, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 12/02/2016 | 2393.60 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (DIRETOR PRESIDENTE) DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU - IPSEJ, MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 12/02/2016 | 880.00 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO) DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU - IPSEJ, MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Pagamento de Benefícios aos Segurados e seus Dependentes - I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 12/02/2016 | 5371.63 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS E APOSENTADOS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU - IPSEJ, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Pagamento de Benefícios aos Segurados e seus Dependentes - I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 12/02/2016 | 60876.47 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA 42 DOS SERVIDORES APOSENTADOS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU - IPSEJ, MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 03/03/2016 | 8.45 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESA Q SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - TARIFA DOC TED ELETRONICO, BANCO DO BRASIL S.A., MES DE MARCO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 08/03/2016 | 37.00 | 60746948281537 | BRADESCO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA MANUTENCAO CONTA CORRENTE - BRADESCO, MES DE MARCO/2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 11/03/2016 | 8.45 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESA Q SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - TARIFA DOC TED ELETRONICO, BANCO DO BRASIL S.A., MES DE MARCO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 11/03/2016 | 1500.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO PARA SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU - IPSEJ, MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 15/03/2016 | 300.00 | 00002703891482 | MOACI PEDRO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS CONCEDIDA AO PRESIDENTE DO IPSEJ, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 13 DE MARCO DE 2016 PARA PARTICIPAR NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA NO DIA 14 DE MARCO DE 2016 DO EVENTO DIVULGACAO DA AUDITORIA COORDENADA EM REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA - RPPS, COM CARGA HORARIA DE 02:00 HORAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 15/03/2016 | 188.03 | 18037289000189 | LANDEJANE ALVES DA SILVA SOUSA - ME - POSTO NOVO HORIZONTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, PARA ABASTECER VEICULO PLACA KGX-5865-PB, A SERVICO DO IPSEJ, NO DIA 13/03.2016, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DO IPSEJ MOACI PEDRODA SILVA E ASSESSOR JURIDICO DR. JOSE RIVALDO RODRIGUES, PARA PARTICIPAREM NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NO DIA 14/03.2016 DO EVENTO DIVULGACAO DA AUDITORIA COORDENADA EM REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA - RPPS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 15/03/2016 | 195.08 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO KGX-5865-PB, A SERVICO DO IPSEJ, TRANSPORTANDO O PRESIDENTE MOACI PEDRO DA SILVA E ASSESSOR JURIDICO DR. JOSE RIVALDO RODRIGUES, PARA PARTICIPAREMNO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA NO DIA 14/03.2016 DO EVENTO DIVULGACAO DA AUDITORIA COORDENADA EM REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA - RPPS, NA VIAGEM DE RETORNO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 15/03/2016 | 105.00 | 00070147938457 | GLEIDIANE ESTEVAM DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA SEDE DO IPSEJ DURANTE O MES DE MARCO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 15/03/2016 | 25.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE JURU - IPSEJ, MES DE MARCO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 15/03/2016 | 533.60 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DE GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA, SERVIDOR COMISSIONADO LUCIANO PEDRO DA SILVA - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO DO IPSEJ E DR. JOSE RIVALDO RODROGUES - ASSESSOR JURIDICO DO IPSEJ, REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 15/03/2016 | 1500.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO PARA SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU - IPSEJ, MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 15/03/2016 | 140.00 | 00008535604472 | JOSE PRUDENTE SOBRINHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS DE POUSADA (02 DORMIDAS) EM APARTAMENTOS COM AR CONDICIONADO PARA PESSOAL DA EMPRESA ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA QUE ESTEVE NESTA CIDADE NOS DIAS 02/02/2016 E 26/02/2016, A SERVICO DO IPSEJ, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 15/03/2016 | 165.00 | 00070844860468 | MARIA APARECIDA EUFRASIO DA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOCO) PARA ASSESSOR JURIDICO DO IPSEJ A SERVICO NO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 15/03/2016 | 50.00 | 08725003000102 | IVI COMUNICACOES E INFORMATICA - ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MENSALIDADE INTERNET DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU, MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 15/03/2016 | 23.15 | 34028316539398 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DESPESAS COM A POSTAGEM DE DOCUMENTOS PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 15/03/2016 | 40.00 | 12194839000197 | RADIO ALTERNATIVA DE JURU | DESPESA Q;SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS DE DIVULGACAO DE PUBLICIDADES DO IPSEJ, NA RADIO COMUNITARIA DE JURU, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 15/03/2016 | 119.15 | 18037289000189 | LANDEJANE ALVES DA SILVA SOUSA - ME - POSTO NOVO HORIZONTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, PARA ABASTECER VEICULO PLACA KGX-5865-PB, A SERVICO DO IPSEJ, MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 28/03/2016 | 50.00 | 08725003000102 | IVI COMUNICACOES E INFORMATICA - ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MENSALIDADE INTERNET DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU, PERIODO DE 01/03./2016 A 31/03.2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 28/03/2016 | 29.00 | 22212376000100 | MAC ILENE MARIA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RECARGA DE TINTA PRETA PARA IMPRESSORA PERTENCENTE AO IPSEJ, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 28/03/2016 | 80.00 | 17592740000167 | MARIA DO SOCORRO EUFRASIO DA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS ASSESSORES JURIDICO E CONTABIL DO MUNICIPIO A SERVICO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 28/03/2016 | 56.12 | 18037289000189 | LANDEJANE ALVES DA SILVA SOUSA - ME - POSTO NOVO HORIZONTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, PARA ABASTECER VEICULO PLACA KGX-5865-PB, A SERVICO DO IPSEJ, DIA 22 DE MARCO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 28/03/2016 | 2393.60 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (DIRETOR PRESIDENTE) DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU - IPSEJ, MES DE MARCO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 28/03/2016 | 880.00 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO) DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU - IPSEJ, MES DE MARCO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Pagamento de Benefícios aos Segurados e seus Dependentes - I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 28/03/2016 | 5371.63 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS E APOSENTADOS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU - IPSEJ, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Pagamento de Benefícios aos Segurados e seus Dependentes - I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 28/03/2016 | 60174.17 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA 42 DOS SERVIDORES APOSENTADOS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU - IPSEJ, MES DE MARCO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 01/04/2016 | 8.45 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESA Q SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - TARIFA DOC TED ELETRONICO, BANCO DO BRASIL S.A., MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 01/04/2016 | 25.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE JURU - IPSEJ, MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 01/04/2016 | 489.00 | 22212376000100 | MAC ILENE MARIA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADOR, IMPRESSORA E ESTABILIZADOR PERTENCENTE AO IPSEJ, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 07/04/2016 | 120.00 | 00070844860468 | MARIA APARECIDA EUFRASIO DA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOCO) PARA ASSESSOR JURIDICO DO IPSEJ A SERVICO NO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 07/04/2016 | 21.95 | 34028316539398 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DESPESAS COM A POSTAGEM DE DOCUMENTOS PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 07/04/2016 | 70.00 | 00008535604472 | JOSE PRUDENTE SOBRINHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS DE POUSADA (02 DORMIDAS) EM APARTAMENTOS COM AR CONDICIONADO PARA PESSOAL DA EMPRESA ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA QUE ESTEVE NESTA CIDADE NOS DIAS 29/03/2016 E 30/03/2016, A SERVICO DO IPSEJ, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 07/04/2016 | 300.00 | 00002703891482 | MOACI PEDRO DA SILVA | \DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS CONCEDIDA AO PRESIDENTE DO IPSEJ, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 14 DE ABRIL DE 2016 PARA PARTICIPAR NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2016 DO TREINAMENTO SOBRE FISCALIZACAO DO PROCESSO ELETRONICO E APRESENTACAO DO SISTEMA DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO, NO AUDITORIO CELSO FURTADO DO CENTRO ARIANO SUASSUNA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 14/04/2016 | 157.01 | 18037289000189 | LANDEJANE ALVES DA SILVA SOUSA - ME - POSTO NOVO HORIZONTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, PARA ABASTECER VEICULO PLACA KGX-5865-PB, A SERVICO DO IPSEJ, DIA 14 DE ABRIL DE 2016, TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DO IPSEJ E O ASSESSOR JURIDICO EM TREINAMENTO SOBRE FINALIZACAO DO PROCESSO ELETRONICO E APRESENTACAO DO SISTEMA DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 14/04/2016 | 176.67 | 18037289000189 | LANDEJANE ALVES DA SILVA SOUSA - ME - POSTO NOVO HORIZONTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, PARA ABASTECER VEICULO PLACA KGX-5865-PB, A SERVICO DO IPSEJ, DIA 20 DE ABRIL DE 2016, TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DO IPSEJ E O ASSESSOR JURIDICO EM TREINAMENTO SOBRE FINALIZACAO DO PROCESSO ELETRONICO E APRESENTACAO DO SISTEMA DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 14/04/2016 | 128.00 | 00070844860468 | MARIA APARECIDA EUFRASIO DA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOCO) PARA ASSESSOR JURIDICO DO IPSEJ A SERVICO NO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 14/04/2016 | 40.07 | 18037289000189 | LANDEJANE ALVES DA SILVA SOUSA - ME - POSTO NOVO HORIZONTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, PARA ABASTECER VEICULO PLACA KGX-5865-PB, A SERVICO DO IPSEJ, MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 14/04/2016 | 40.00 | 12194839000197 | RADIO ALTERNATIVA DE JURU | DESPESA Q;SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS DE DIVULGACAO DE PUBLICIDADES DO IPSEJ, NA RADIO COMUNITARIA DE JURU, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 14/04/2016 | 50.00 | 08725003000102 | IVI COMUNICACOES E INFORMATICA - ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MENSALIDADE INTERNET DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU, PERIODO DE 30/03./2016 A 30/04.2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 14/04/2016 | 1500.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO PARA SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU - IPSEJ, MES DE MARCO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 14/04/2016 | 533.60 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DE GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA, SERVIDOR COMISSIONADO LUCIANO PEDRO DA SILVA - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO DO IPSEJ E DR. JOSE RIVALDO RODROGUES - ASSESSOR JURIDICO DO IPSEJ, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 14/04/2016 | 2393.60 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (DIRETOR PRESIDENTE) DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU - IPSEJ, MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 14/04/2016 | 880.00 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO) DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU - IPSEJ, MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Pagamento de Benefícios aos Segurados e seus Dependentes - I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 14/04/2016 | 5371.63 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS E APOSENTADOS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU - IPSEJ, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Pagamento de Benefícios aos Segurados e seus Dependentes - I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 14/04/2016 | 60174.17 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA 42 DOS SERVIDORES APOSENTADOS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU - IPSEJ, MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 02/05/2016 | 1500.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO PARA SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU - IPSEJ, MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 02/05/2016 | 70.00 | 00008535604472 | JOSE PRUDENTE SOBRINHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS DE POUSADA (02 DORMIDAS) EM APARTAMENTOS COM AR CONDICIONADO PARA PESSOAL DA EMPRESA ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA QUE ESTEVE NESTA CIDADE NOS DIAS 15/05/2016 E 16/05/2016, A SERVICO DO IPSEJ, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 02/05/2016 | 50.00 | 08725003000102 | IVI COMUNICACOES E INFORMATICA - ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MENSALIDADE INTERNET DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU, PERIODO DE 30/04./2016 A 30/05.2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 02/05/2016 | 43.04 | 18037289000189 | LANDEJANE ALVES DA SILVA SOUSA - ME - POSTO NOVO HORIZONTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, PARA ABASTECER VEICULO PLACA KGX-5865-PB, A SERVICO DO IPSEJ, MES DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 02/05/2016 | 133.50 | 00070844860468 | MARIA APARECIDA EUFRASIO DA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOCO) PARA ASSESSOR JURIDICO E PESSOAL DA EMPRESA ADIANT CONSULTORIA, A SERVICO DO IPSEJ A SERVICO NO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 02/05/2016 | 8.45 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESA Q SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - TARIFA DOC TED ELETRONICO, BANCO DO BRASIL S.A., MES DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 02/05/2016 | 25.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE JURU - IPSEJ, MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/05/2016 | 533.60 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DE GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA, SERVIDOR COMISSIONADO LUCIANO PEDRO DA SILVA - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO DO IPSEJ E DR. JOSE RIVALDO RODROGUES - ASSESSOR JURIDICO DO IPSEJ, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/05/2016 | 2393.60 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (DIRETOR PRESIDENTE) DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU - IPSEJ, MES DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/05/2016 | 880.00 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO) DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU - IPSEJ, MES DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Pagamento de Benefícios aos Segurados e seus Dependentes - I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/05/2016 | 5371.63 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS E APOSENTADOS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU - IPSEJ, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Pagamento de Benefícios aos Segurados e seus Dependentes - I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/05/2016 | 60174.17 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA 42 DOS SERVIDORES APOSENTADOS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU - IPSEJ, MES DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 02/05/2016 | 125.00 | 00070147938457 | GLEIDIANE ESTEVAM DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA SEDE DO IPSEJ DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 01/06/2016 | 8.45 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESA Q SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - TARIFA DOC TED ELETRONICO, BANCO DO BRASIL S.A., MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 01/06/2016 | 25.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE JURU - IPSEJ, MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 01/06/2016 | 128.00 | 00070844860468 | MARIA APARECIDA EUFRASIO DA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOCO E JANTAR) PARA ASSESSOR JURIDICO E PESSOAL DA EMPRESA ADIANT CONSULTORIA, A SERVICO DO IPSEJ A SERVICO NO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 01/06/2016 | 60.00 | 12194839000197 | RADIO ALTERNATIVA DE JURU | DESPESA Q;SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS DE DIVULGACAO DE PUBLICIDADES DO IPSEJ, NA RADIO COMUNITARIA DE JURU, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 01/06/2016 | 50.00 | 08725003000102 | IVI COMUNICACOES E INFORMATICA - ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MENSALIDADE INTERNET DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU, PERIODO DE 30/05/2016 A 30/06/2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 01/06/2016 | 100.00 | 22212376000100 | MAC ILENE MARIA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TINTA PRETA PARA IMPRESSORA EPSON PERTENCENTE AO IPSEJ, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 01/06/2016 | 62.07 | 18037289000189 | LANDEJANE ALVES DA SILVA SOUSA - ME - POSTO NOVO HORIZONTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, PARA ABASTECER VEICULO PLACA KGX-5865-PB, A SERVICO DO IPSEJ, MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 01/06/2016 | 140.00 | 00008535604472 | JOSE PRUDENTE SOBRINHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS DE POUSADA (02 DORMIDAS) EM APARTAMENTOS COM AR CONDICIONADO PARA PESSOAL DA EMPRESA ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA QUE ESTARA NESTA CIDADE NO DIA 21/06/2016, A SERVICO DO IPSEJ, PARA CADASTRO DA PREVIDENCIA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 01/06/2016 | 1500.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO PARA SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU - IPSEJ, MES DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 17/06/2016 | 260.10 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DE GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA, SERVIDOR COMISSIONADO LUCIANO PEDRO DA SILVA - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO DO IPSEJ E DR. JOSE RIVALDO RODROGUES - ASSESSOR JURIDICO DO IPSEJ, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 17/06/2016 | 2393.60 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (DIRETOR PRESIDENTE) DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU - IPSEJ, MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 17/06/2016 | 880.00 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO) DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU - IPSEJ, MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Pagamento de Benefícios aos Segurados e seus Dependentes - I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 17/06/2016 | 5371.63 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS E APOSENTADOS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU - IPSEJ, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Pagamento de Benefícios aos Segurados e seus Dependentes - I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 17/06/2016 | 61054.17 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA 42 DOS SERVIDORES APOSENTADOS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU - IPSEJ, MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 17/06/2016 | 126.00 | 00070147938457 | GLEIDIANE ESTEVAM DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA SEDE DO IPSEJ DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 01/07/2016 | 8.45 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESA Q SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - TARIFA DOC TED ELETRONICO, BANCO DO BRASIL S.A., MES DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 01/07/2016 | 3700.00 | 07148726000115 | JG INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | DESPESA Q SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 NOTEBOOK DELL INTEL I5 4GB/1.OTb/DRW TELA 15.6 PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE JURU, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 01/07/2016 | 8.45 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESA Q SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - TARIFA DOC TED ELETRONICO, BANCO DO BRASIL S.A., MES DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 01/07/2016 | 79.95 | 60746948281537 | BRADESCO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA EXCED. TRANSFERENCIAS VIA NET - BRADESCO, MES DE JULHO/2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 01/07/2016 | 105.00 | 00070147938457 | GLEIDIANE ESTEVAM DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA SEDE DO IPSEJ DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 01/07/2016 | 25.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE JURU - IPSEJ, MES DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 01/07/2016 | 5000.00 | 23540416000106 | DVALONI CONSULTORIA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE JURU E A EMPRESA ACIMA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCULO ATUARIAL EXERCICIO DE 2016, CONFORME PROPOSTA E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 01/07/2016 | 140.00 | 00070844860468 | MARIA APARECIDA EUFRASIO DA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOCO E JANTAR) PARA ASSESSOR JURIDICO E PESSOAL DA EMPRESA ADIANT CONSULTORIA, A SERVICO DO IPSEJ A SERVICO NO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 01/07/2016 | 57.18 | 18037289000189 | LANDEJANE ALVES DA SILVA SOUSA - ME - POSTO NOVO HORIZONTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, PARA ABASTECER VEICULO PLACA KGX-5865-PB, A SERVICO DO IPSEJ, MES DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 01/07/2016 | 67.55 | 34028316539398 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DESPESAS COM A POSTAGEM DE DOCUMENTOS PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 01/07/2016 | 50.00 | 08725003000102 | IVI COMUNICACOES E INFORMATICA - ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MENSALIDADE INTERNET DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU, PERIODO DE 01/07/2016 A 30/07/2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 01/07/2016 | 300.00 | 00002703891482 | MOACI PEDRO DA SILVA | \DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS CONCEDIDA AO PRESIDENTE DO IPSEJ, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 03, 04 E 05 DE JULHO DE 2016 PARA ENTREGAR NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA DOCUMENTOS DAS TRANFERENCIAS REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARA O IPSEJ, REFERENTE AOS EXERCICIOS FINANCEIROS DE 2013, 2014, 2015 E 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 01/07/2016 | 35.00 | 00070844860468 | MARIA APARECIDA EUFRASIO DA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOCO ) PARA ASSESSOR JURIDICO A SERVICO DO IPSEJ A SERVICO NO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 13/07/2016 | 533.60 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DE GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA, SERVIDOR COMISSIONADO LUCIANO PEDRO DA SILVA - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO DO IPSEJ E DR. JOSE RIVALDO RODROGUES - ASSESSOR JURIDICO DO IPSEJ, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 13/07/2016 | 2393.60 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (DIRETOR PRESIDENTE) DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU - IPSEJ, MES DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 13/07/2016 | 880.00 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO) DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU - IPSEJ, MES DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Pagamento de Benefícios aos Segurados e seus Dependentes - I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 13/07/2016 | 5371.63 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS E APOSENTADOS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU - IPSEJ, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Pagamento de Benefícios aos Segurados e seus Dependentes - I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 13/07/2016 | 61326.57 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA 42 DOS SERVIDORES APOSENTADOS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU - IPSEJ, MES DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 01/08/2016 | 17.20 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESA Q SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTA CORRENTE - TARIFA DOC TED ELETRONICO, BANCO DO BRASIL S.A., MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 01/08/2016 | 25.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE JURU - IPSEJ, MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 01/08/2016 | 50.00 | 08725003000102 | IVI COMUNICACOES E INFORMATICA - ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MENSALIDADE INTERNET DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU, PERIODO DE 01/08/2016 A 31/08/2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 01/08/2016 | 70.00 | 00008535604472 | JOSE PRUDENTE SOBRINHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS DE POUSADA (02 DORMIDAS) EM APARTAMENTOS COM AR CONDICIONADO PARA PESSOAL DA EMPRESA ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA QUE ESTARA NESTA CIDADE NO DIA 03/08/2016, A SERVICO DO IPSEJ, PARA CADASTRO DA PREVIDENCIA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 01/08/2016 | 140.00 | 00070844860468 | MARIA APARECIDA EUFRASIO DA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOCO E JANTAR ) PARA ASSESSOR JURIDICO E PESSOAL DA EMPRESA ADIANT CONSULTORIA A SERVICO DO IPSEJ A SERVICO NO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 01/08/2016 | 60.00 | 12194839000197 | RADIO ALTERNATIVA DE JURU | DESPESA Q;SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS DE DIVULGACAO DE PUBLICIDADES DO IPSEJ, NA RADIO COMUNITARIA DE JURU, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 01/08/2016 | 55.05 | 18037289000189 | LANDEJANE ALVES DA SILVA SOUSA - ME - POSTO NOVO HORIZONTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, PARA ABASTECER VEICULO PLACA KGX-5865-PB, A SERVICO DO IPSEJ, MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 01/08/2016 | 105.00 | 00070147938457 | GLEIDIANE ESTEVAM DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA SEDE DO IPSEJ DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 15/08/2016 | 112.85 | 60746948281537 | BRADESCO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO, MES DE AGOSTO/2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 15/08/2016 | 2393.60 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (DIRETOR PRESIDENTE) DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU - IPSEJ, MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 15/08/2016 | 880.00 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO) DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU - IPSEJ, MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Pagamento de Benefícios aos Segurados e seus Dependentes - I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 15/08/2016 | 5371.63 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS E APOSENTADOS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU - IPSEJ, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Pagamento de Benefícios aos Segurados e seus Dependentes - I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 15/08/2016 | 62206.32 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA 42 DOS SERVIDORES APOSENTADOS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU - IPSEJ, MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 01/09/2016 | 30.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE JURU - IPSEJ, MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 01/09/2016 | 150.00 | 22212376000100 | MAC ILENE MARIA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES PERTENCENTES AO IPSEJ, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 01/09/2016 | 140.00 | 00008535604472 | JOSE PRUDENTE SOBRINHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS DE POUSADA (HOSPEDAGEM NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2016 PARA PESSOAL DO CADASTRO DA PREVIDENCIA QUE ESTARA NESTA CIDADE A SERVICO DO IPSEJ, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 01/09/2016 | 44.10 | 18037289000189 | LANDEJANE ALVES DA SILVA SOUSA - ME - POSTO NOVO HORIZONTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, PARA ABASTECER VEICULO PLACA KGX-5865-PB, A SERVICO DO IPSEJ, MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 01/09/2016 | 50.00 | 08725003000102 | IVI COMUNICACOES E INFORMATICA - ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MENSALIDADE INTERNET DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU, PERIODO DE 01/09/2016 A 30/09/2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 01/09/2016 | 80.00 | 00070844860468 | MARIA APARECIDA EUFRASIO DA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOCO E JANTAR ) PARA ASSESSOR JURIDICO E PESSOAL DA EMPRESA ADIANT CONSULTORIA A SERVICO DO IPSEJ A SERVICO NO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 01/09/2016 | 55.00 | 18037289000189 | LANDEJANE ALVES DA SILVA SOUSA - ME - POSTO NOVO HORIZONTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, PARA ABASTECER VEICULO PLACA KGX-5865-PB, A SERVICO DO IPSEJ, MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 14/09/2016 | 25.80 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESA Q SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTA CORRENTE - TARIFAS DOC TED ELETRONICO, BANCO DO BRASIL S.A., MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 14/09/2016 | 79.95 | 60746948281537 | BRADESCO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO, MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 14/09/2016 | 8.60 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESA Q SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTA CORRENTE - TARIFAS DOC TED ELETRONICO, BANCO DO BRASIL S.A., MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 14/09/2016 | 2393.60 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (DIRETOR PRESIDENTE FINANCEIRO) DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU - IPSEJ, MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 14/09/2016 | 880.00 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO) DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU - IPSEJ, MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Pagamento de Benefícios aos Segurados e seus Dependentes - I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 14/09/2016 | 5371.63 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU - IPSEJ, MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Pagamento de Benefícios aos Segurados e seus Dependentes - I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 14/09/2016 | 62153.92 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA 42 DOS SERVIDORES APOSENTADOS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU - IPSEJ, MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 05/10/2016 | 533.60 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DE GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA, SERVIDOR COMISSIONADO LUCIANO PEDRO DA SILVA - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO DO IPSEJ E DR. JOSE RIVALDO RODROGUES - ASSESSOR JURIDICO DO IPSEJ, REFERENTE COMPETENCIA 07/2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 05/10/2016 | 128.38 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ATM/MULTAS/JUROS PELO RECOLHIMENTO EM ATRASO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS DO IPSEJ, COMPETENCIA 07/2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 07/10/2016 | 533.60 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DE GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA, SERVIDOR COMISSIONADO LUCIANO PEDRO DA SILVA - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO DO IPSEJ E DR. JOSE RIVALDO RODROGUES - ASSESSOR JURIDICO DO IPSEJ, REFERENTE COMPETENCIA 08/2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 07/10/2016 | 50.03 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ATM/MULTAS/JUROS PELO RECOLHIMENTO EM ATRASO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS DO IPSEJ, COMPETENCIA 08/2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 07/10/2016 | 30.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE JURU - IPSEJ, MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 13/10/2016 | 8.60 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESA Q SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTA CORRENTE - TARIFAS DOC TED ELETRONICO, BANCO DO BRASIL S.A., MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 14/10/2016 | 81.90 | 60746948281537 | BRADESCO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO, MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 14/10/2016 | 50.00 | 08725003000102 | IVI COMUNICACOES E INFORMATICA - ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MENSALIDADE INTERNET DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU, PERIODO DE 01/10/2016 A 31/10/2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 14/10/2016 | 60.00 | 12194839000197 | RADIO ALTERNATIVA DE JURU | DESPESA Q;SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS DE DIVULGACAO DE PUBLICIDADES DO IPSEJ, NA RADIO COMUNITARIA DE JURU, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 14/10/2016 | 50.04 | 18037289000189 | LANDEJANE ALVES DA SILVA SOUSA - ME - POSTO NOVO HORIZONTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, PARA ABASTECER VEICULO PLACA KGX-5865-PB, A SERVICO DO IPSEJ, MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 14/10/2016 | 135.00 | 00070844860468 | MARIA APARECIDA EUFRASIO DA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOCO ) PARA ASSESSOR JURIDICO E PESSOAL DA EMPRESA ADIANT CONSULTORIA A SERVICO DO IPSEJ A SERVICO NO MES DE OUTURO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 14/10/2016 | 880.00 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO) DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU - IPSEJ, MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 14/10/2016 | 2393.60 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (DIRETOR PRESIDENTE) DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU - IPSEJ, MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Pagamento de Benefícios aos Segurados e seus Dependentes - I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 14/10/2016 | 5371.63 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS E APOSENTADOS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU - IPSEJ, MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Pagamento de Benefícios aos Segurados e seus Dependentes - I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 14/10/2016 | 63033.92 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA 42 DOS SERVIDORES APOSENTADOS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU - IPSEJ, MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 01/11/2016 | 210.00 | 00070147938457 | GLEIDIANE ESTEVAM DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA SEDE DO IPSEJ DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 01/11/2016 | 30.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE JURU - IPSEJ, MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 01/11/2016 | 8.60 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESA Q SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTA CORRENTE - TARIFAS DOC TED ELETRONICO, BANCO DO BRASIL S.A., MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 01/11/2016 | 83.85 | 60746948281537 | BRADESCO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO, MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 01/11/2016 | 1500.00 | 00001950637409 | DEBORA DOS SANTOS ALVERGA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO PARA P´RESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO AO CADPREV E COMPREV E A COMPOSIÇÃO DE DIVIDA DO MUNICIPIO COM O IPSEJ, PERIODO DE JULHO A OUTUBRO/2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 01/11/2016 | 150.00 | 00070844860468 | MARIA APARECIDA EUFRASIO DA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOCO E JANTA ) PARA ASSESSOR JURIDICO E SENHORA DEBORA DOS SANTOS ALVERGA A SERVICO DO IPSEJ A SERVICO NO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 01/11/2016 | 30.00 | 12194839000197 | RADIO ALTERNATIVA DE JURU | DESPESA Q;SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS DE DIVULGACAO DE PUBLICIDADES DO IPSEJ, NA RADIO COMUNITARIA DE JURU, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 01/11/2016 | 70.00 | 00008535604472 | JOSE PRUDENTE SOBRINHO | DESPESA Q;SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE HOSPEDAGEM PARA PESSOAL A SERVICO DO IPSEJ PARA CADASTRO DA PREVIDENCIA, MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 01/11/2016 | 72.19 | 18037289000189 | LANDEJANE ALVES DA SILVA SOUSA - ME - POSTO NOVO HORIZONTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, PARA ABASTECER VEICULO PLACA KGX-5865-PB, A SERVICO DO IPSEJ, MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 01/11/2016 | 50.00 | 08725003000102 | IVI COMUNICACOES E INFORMATICA - ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MENSALIDADE INTERNET DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU, PERIODO DE 01/11/2016 A 30/11/2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 01/11/2016 | 210.00 | 00070147938457 | GLEIDIANE ESTEVAM DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA SEDE DO IPSEJ DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 01/11/2016 | 533.60 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DE GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA, SERVIDOR COMISSIONADO LUCIANO PEDRO DA SILVA - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO DO IPSEJ E DR. JOSE RIVALDO RODROGUES - ASSESSOR JURIDICO DO IPSEJ, REFERENTE COMPETENCIA 09/2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 24/11/2016 | 95.00 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ATM/MULTAS/JUROS PELO RECOLHIMENTO EM ATRASO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS DO IPSEJ, COMPETENCIA 09/2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 24/11/2016 | 533.60 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DE GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA, SERVIDOR COMISSIONADO LUCIANO PEDRO DA SILVA - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO DO IPSEJ E DR. JOSE RIVALDO RODROGUES - ASSESSOR JURIDICO DO IPSEJ, REFERENTE COMPETENCIA 10/2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 24/11/2016 | 162.99 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ATM/MULTAS/JUROS PELO RECOLHIMENTO EM ATRASO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS DO IPSEJ, COMPETENCIA 10/2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 24/11/2016 | 2393.60 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (DIRETOR PRESIDENTE) DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU - IPSEJ, MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 24/11/2016 | 880.00 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (DIRETOR PRESIDENTE) DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU - IPSEJ, MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Pagamento de Benefícios aos Segurados e seus Dependentes - I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 24/11/2016 | 63033.92 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA 42 DOS SERVIDORES APOSENTADOS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU - IPSEJ, MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Pagamento de Benefícios aos Segurados e seus Dependentes - I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 24/11/2016 | 5371.63 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS E APOSENTADOS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU - IPSEJ, MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 01/12/2016 | 32.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE JURU - IPSEJ, MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 01/12/2016 | 50.00 | 08725003000102 | IVI COMUNICACOES E INFORMATICA - ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MENSALIDADE INTERNET DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU, PERIODO DE 01/12/2016 A 30/12/2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 01/12/2016 | 63.14 | 18037289000189 | LANDEJANE ALVES DA SILVA SOUSA - ME - POSTO NOVO HORIZONTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, PARA ABASTECER VEICULO PLACA KGX-5865-PB, A SERVICO DO IPSEJ, MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 01/12/2016 | 70.00 | 12194839000197 | RADIO ALTERNATIVA DE JURU | DESPESA Q;SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS DE DIVULGACAO DE NATALINA DO IPSEJ, NA RADIO COMUNITARIA DE JURU, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 01/12/2016 | 160.00 | 00070844860468 | MARIA APARECIDA EUFRASIO DA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOCO E JANTA ) PARA ASSESSOR JURIDICO E SENHORA DEBORA DOS SANTOS ALVERGA A SERVICO DO IPSEJ A SERVICO NO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 01/12/2016 | 200.00 | 00070147938457 | GLEIDIANE ESTEVAM DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA SEDE DO IPSEJ DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 01/12/2016 | 2393.60 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (DIRETOR PRESIDENTE) DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU - IPSEJ, 13 SALARIO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 01/12/2016 | 880.00 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO) DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU - IPSEJ, 13 SALARIO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Pagamento de Benefícios aos Segurados e seus Dependentes - I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 01/12/2016 | 5371.63 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS E APOSENTADOS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU - IPSEJ, 13 SALARIO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Pagamento de Benefícios aos Segurados e seus Dependentes - I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 01/12/2016 | 61215.48 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA 42 DOS SERVIDORES APOSENTADOS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU - IPSEJ, 13 SALARIO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 01/12/2016 | 8.60 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESA Q SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTA CORRENTE - TARIFAS DOC TED ELETRONICO, BANCO DO BRASIL S.A., MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 01/12/2016 | 8.60 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESA Q SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTA CORRENTE - TARIFAS DOC TED ELETRONICO, BANCO DO BRASIL S.A., MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 01/12/2016 | 2393.60 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (DIRETOR PRESIDENTE) DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU - IPSEJ, MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Pagamento de Benefícios aos Segurados e seus Dependentes - I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 01/12/2016 | 5371.63 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS E APOSENTADOS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU - IPSEJ, MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Pagamento de Benefícios aos Segurados e seus Dependentes - I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 01/12/2016 | 63033.92 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA 42 DOS SERVIDORES APOSENTADOS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU - IPSEJ, MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 01/12/2016 | 193.80 | 60746948281537 | BRADESCO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO, MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 01/12/2016 | 1700.00 | 00049110314415 | JOSE RIVALDO RODRIGUES | DESPESA Q SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA O IPSEJ, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 28/12/2016 | 8.60 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESA Q SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTA CORRENTE - TARIFAS DOC TED ELETRONICO, BANCO DO BRASIL S.A., MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 28/12/2016 | 37.85 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ATM/MULTAS/JUROS PELO RECOLHIMENTO EM ATRASO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS DO IPSEJ, COMPETENCIA 11/2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 28/12/2016 | 533.60 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DE GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA, SERVIDOR COMISSIONADO LUCIANO PEDRO DA SILVA - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO DO IPSEJ E DR. JOSE RIVALDO RODROGUES - ASSESSOR JURIDICO DO IPSEJ, REFERENTE COMPETENCIA 11/2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 28/12/2016 | 111.00 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DE GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA, SERVIDOR COMISSIONADO LUCIANO PEDRO DA SILVA - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO DO IPSEJ E DR. JOSE RIVALDO RODROGUES - ASSESSOR JURIDICO DO IPSEJ, REFERENTE COMPETENCIA 12/2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 28/12/2016 | 422.60 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DE GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA, SERVIDOR COMISSIONADO LUCIANO PEDRO DA SILVA - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO DO IPSEJ E DR. JOSE RIVALDO RODROGUES - ASSESSOR JURIDICO DO IPSEJ, REFERENTE 13/2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 30/12/2016 | 89.08 | 18037289000189 | LANDEJANE ALVES DA SILVA SOUSA - ME - POSTO NOVO HORIZONTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, PARA ABASTECER VEICULO PLACA OFG-7223-PB, A SERVICO DO IPSEJ, NO DIA 30/12/2016, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB, RESOLVER PENDENCIAS PREVIDENCIARIAS DO ISEP NA RECEITAFEDERAL DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 30/12/2016 | 22.05 | 18037289000189 | LANDEJANE ALVES DA SILVA SOUSA - ME - POSTO NOVO HORIZONTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, PARA ABASTECER VEICULO PLACA OFG-7223-PB, A SERVICO DO IPSEJ, NO DIA 30/12/2016, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB, RESOLVER PENDENCIAS PREVIDENCIARIAS DO ISEP NA RECEITAFEDERAL DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL DE JURU | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Manutenção das Atividades do IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 30/12/2016 | 150.00 | 00002703891482 | MOACI PEDRO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DO IPSEJ, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS PB, NO DIA 30/12/2016, PARA RESOLVER PENDENCIAS PREVIDENCIARIAS DO IPSEJ JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024