de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, NA C/C 30283-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2016 | 3078.00 | 07552997000212 | PROMEDIDA - COMERCIO E ASSITENCIA TECNICA MEDICA LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE UM MODULO DE BATERIA ION - LITIO PARA AMBULANCIA, DA UNIDADE DE SUPORTE AVANÇADO - USA - 01, (SAMU), CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 04/01/2016 | 170.00 | 00005242599413 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE VIDRAÇARIA (PORTA), DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE (VITAL ROLIM), CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 04/01/2016 | 800.00 | 00043704670472 | VALMIR PEREIRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELETRICA E SERVIÇOS DE PEDREIRO NAS UBS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2016 | 81.12 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO, DO PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2016 | 74.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE DE TELEFONIA, Nº 83 3531-7544, REFERENTE MES DE DEZEMBRO/2015, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2016 | 1500.00 | 00009531844470 | BRUNO NATHANAEL LOPES BARRETO | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ORNAMENTAÇÃO DE ESPAÇO FISICO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO NATALINO COM BENEFICIADOS DO CRAS I E II, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2016 | 2000.00 | 00009531844470 | BRUNO NATHANAEL LOPES BARRETO | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ORNAMENTAÇÃO DE ESPAÇO FISICO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO NATALINO COM BENEFICIADOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/01/2016 | 101.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE DE TELEFONIA, Nº 83 3531-0108, REFERENTE MES DE DEZEMBRO/2015, DO PROGRAMA CRAS I, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/01/2016 | 214.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | CORRESPONDENTE PRODUTOS DE INFORMATICA (MOUSE E TECLADO), DESTINADOS A REPOSIÇÃO DOS COMPUTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000672015 | 0000035 | 04/01/2016 | 15070.00 | 16779292000142 | C F B BARROSO - ME | CORRESAPODENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO (FORD FIESTA HYF8351, FIAT UNO MILLE NUR8011/CE, FIAT PALIO FIRE MNA8554/PB, FIAT SIENA NPS7870/PB E FORD F4000 MMP0852/PB), DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 00123/2015, NO PERIODO DE 16 DE NOVEMBRO DE 2015 A 16 DE DEZEMBRO DE 2015, E RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2016 | 360.00 | 00036498912472 | ANA MARIA DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NOS DIAS 11 E 12 DE JANEIRO/2016, JUNTO AO IPC - INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA DE JOÃO PESSOA-PB, AFIM DE FAZER RETIRADA DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE DA REFERIDA CASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Publicidade Institucional do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2016 | 15000.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE MATÉRIAS E ATOS DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO, DEBITADO EM CONTA BANCÁRIA DESTA EDILIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Publicidade Institucional do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2016 | 383.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO EM CONTA BANCÁRIA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS(PUBLICAÇÕES DE DOCUMENTOS NO JORNAL) DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2016 | 15300.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO EM CONTA BANCÁRIA DESTA EDILIDADE, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CONFORME AUTORIZAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2016 | 45000.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC. DOS MUN. DO ALTO SER. PARAI | CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO EM CONTA BANCÁRIA DESTA EDILIDADE, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CONFORME AUTORIZAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2016 | 14000.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERA€ÇO DAS ASS. DE MUN. PARAIB | CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO EM CONTA BANCÁRIA DESTA EDILIDADE, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CONFORME AUTORIZAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2016 | 720.00 | 00060141263415 | RONALDO CIRILO | CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR RONOALDO CIRILO, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, OBJETIVANDO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 04 A 07 DE JANEIRO/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Publicidade Institucional do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 04/01/2016 | 250.03 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL - SEÇÃO 3 (EXTRATO DE CONTRATO PE 01005.2015.RTF) - DATA PREVISTA DA PUBLICAÇÃO: 31/12/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 04/01/2016 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE MATÉRIAS E ATOS DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO, DEBITADO NA CONTA BANCÁRIA 9640-7 DESTA EDILIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 04/01/2016 | 1500.00 | 00002694040314 | JOSEFA EDILENE MEIRELES FERREIRA | REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ARQUIVO DO IMÓVEL ANTERIORMENTE OCUPADO PARA O NOVO IMÓVEL DESIGNADO PARA O ARQUIVO PERMANENTE, NO PERÍODO DE 05 DIAS DE LOCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 04/01/2016 | 780000.00 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS(INSS) DAS DEMIAS SECRETARIAS, DA PREFEITURA DE CAJAZEIRAS-PB, EXCETO EDUCAÇÃO, FMS E FMAS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2016 | 500.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(RETENÇÕES DO PASEP CIDE) DOS SERVIDORES, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2016 | 600000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(RETENÇÕES DO PASEP E DA ARRECADAÇÃO MENSAL) DOS SERVIDORES, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2016 | 50000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO PROCESSO DE Nº 10425-722.267/13-47, NO TOTAL DE 60(SESSENTA) PARCELAS, CONTINUAÇÃO DO PARCELAMENTO A PARTIR DA PARCELA 20. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2016 | 200000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO PROCESSO DE Nº 10425-721.770/2014-66, NO TOTAL DE 60(SESSENTA) PARCELAS(VALOR DE 1.855.167,60), REFERENTE AOS ANOS 2011-COD.(2999), 2012-COD.(3703) E 2013-COD.(3703). INÍCIO EM OUTUBRO DE 2015, CONTINUAÇÃO DO PARCELAMENTO, A PARTIR DA PARCELA 03.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2016 | 27852.00 | 26994558000395 | ADVOCACIA GERAL DA UNIAO | CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO PARA UNIAO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PARA RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO DA UNIAO EM JUIZO E JUNTO AOS CONSELHOS DE CONTRIBUINTES, CONFORME PROCESSO Nº 00407006404201286(GRU), RELATIVO A 24(VINTE E QUATRO) PARCELAS, CONTINUAÇÃO DAS PARCELAS, A PARTIR DA 19. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2016 | 59.41 | 05323998000189 | REDEHOST INTERNET LTDA - ME | CORRESPONDENTE MANUTENÇÃO DO SITE: WWW.SEFAZCAJ.COM, NO PERIODO DE 12/01/2016 ATÉ 12/04/2016, FATURA Nº 1953933, PERTENCENTE A SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 04/01/2016 | 300000.00 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA DE CAJAZEIRAS-PB(ADESÃO A LEI 12.810, DE 15 DE MAIO DE 2013) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2016 | 150.00 | 00011373029412 | ANNA BEATRIZ ABREU LINS | CORRESPONDENTE BOLSA REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO IFPB-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/CAMPUS CAJAZEIRAS, NO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE JANEIRO/2016, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2014, LEI Nº 2.135/2013 E EDITAL Nº 001/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2016 | 50.00 | 00009455235480 | EMANOEL RICARLOS DE ANDRADE CAMPOS | CORRESPONDENTE BOLSA REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO IFPB-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/CAMPUS CAJAZEIRAS, NO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE JANEIRO/2016, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2014, LEI Nº 2.135/2013 E EDITAL Nº 001/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2016 | 300.00 | 00009682399432 | ERLANIA GOMES DINIZ | CORRESPONDENTE BOLSA REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO IFPB-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/CAMPUS CAJAZEIRAS, NO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE JANEIRO/2016, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2014, LEI Nº 2.135/2013 E EDITAL Nº 001/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2016 | 150.00 | 00004456449403 | FRANCISCA FERREIRA DE ARAUJO ALVES | CORRESPONDENTE BOLSA REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO IFPB-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/CAMPUS CAJAZEIRAS, NO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE JANEIRO/2016, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2014, LEI Nº 2.135/2013 E EDITAL Nº 001/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2016 | 50.00 | 00009694548489 | GERLANE DE OLIVEIRA MARIANO | CORRESPONDENTE BOLSA REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO IFPB-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/CAMPUS CAJAZEIRAS, NO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE JANEIRO/2016, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2014, LEI Nº 2.135/2013 E EDITAL Nº 001/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2016 | 150.00 | 00005808133475 | JOSICLEIDE MACIEL DE SOUSA | CORRESPONDENTE BOLSA REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO IFPB-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/CAMPUS CAJAZEIRAS, NO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE JANEIRO/2016, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2014, LEI Nº 2.135/2013 E EDITAL Nº 001/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 600012015 | 0000015 | 04/01/2016 | 3000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SUADE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, NO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 04/01/2016 | 3900.00 | 00098131931404 | RITA VICTOR DOS SANTOS NOGUEIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA PARA CUSTEAR, O PROCEDIMENTO DE PET SCAN, A USUARIA ENCONTRA-SE COM CARCINOMA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2016 | 60500.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR-RPV, CONFORME PROCESSOS MOVIDOS(4ª VARA E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 04/01/2016 | 1556.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 0003417-11.2013.815.0131, MOVIDA NA 4ª VARA DA COMARCA DE CAJAZEIRAS (ITAIANA DE OLIVEIRA) CONTRA O MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB E A AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 000345183.2013.815.0131, MOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL (IRANI SOBREIRA DE FARIAS) CONTRA O MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 05/01/2016 | 26614.92 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF | CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO/DEVOLUÇAO À FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF RELATIVO AO PROCESSO ADM. Nº 25210.001.681/2015-73 PROVENIENTE DO CONVENIO/EP Nº, 2039/05 SIAFI 556514, OBJETO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, PERIODO DE VIGÊNCIA 19/12/2005 A 13/08/2010, CONFORME NOTIFICAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 05/01/2016 | 1923.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE SITUA-SE A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 06/01/2016 | 2746.00 | 20459718000158 | CASA JARDIM COM SERV E EMPREEND IMOBILIÁRIOS EIRELI ME | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO/PLANTAS (PALMEIRA, JARROS, MOREIA, AGAVE E OUTROS), DESTINADOS A CRECHE SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS, DISTRITO DE ENGENHEIRO ÁVIDOS, PAGOS COM RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 06/01/2016 | 5550.00 | 00006149969452 | GISELDA ABRANTES SARMENTO | CORRESPONDENTE AJUDA PARA CUSTEAR 30 (TRINTA) LATAS DE LEITE NEO ADVANCE EM PÓ, POIS A MESMA TEM DOIS FILHOS: DOMINGOS SEGUNDO ABRANTES ROLIM E MARIA VITORIA ABRANTES ROLIM, QUE SOFREM DE INTOLERANCIA A LACTOSE E POR TRATAR-SE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 06/01/2016 | 3820.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BANNES E LONA FAIXA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 06/01/2016 | 317.00 | 06012274000187 | FRANCILEUDA BATISTA DE ALMEIDA | VALOR CORRSPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES, CONFORME RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL, E RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 06/01/2016 | 274.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE LIGAÇÕES DO TELEFONE Nº 3531-4383, INSTALADO NA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 06/01/2016 | 84.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAM (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO À MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA SUSANE ALVES), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 06/01/2016 | 7900.00 | 03270191000108 | FRANCISCO SAVIO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 158 (CENTO E CINQUENTA E OITO) VACINAS PET NOBIVAC CANINE, DESTINADAS AO PEVA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 08/01/2016 | 210.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE (ESPERANÇA), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 08/01/2016 | 48.47 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO, NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE (ESPERANÇA), REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 08/01/2016 | 74.99 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO, NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE (ESPERANÇA), REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 08/01/2016 | 48.47 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO, NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE (DR. COELHO), SITUADA NA RUA: CEL GUIMARAES, 157, REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 08/01/2016 | 337.67 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO, DO CAPSI, SITUADA NA RUA: AV. DR ALDO MATOS, 412, REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 08/01/2016 | 391.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPSI, SITUADO NA RUA: DR ALDO MATOS, 412, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Controle e fiscalização dos atos públicos | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 08/01/2016 | 400.00 | 00001257630423 | PATRICK NOBRE DA SILVA | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PATRICK NOBRE DA SILVA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE SOCIAL, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 08 E 11 DE JANEIRO/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS JUNTO AO TCE, GIGOV, SOTREQ, UFRN/COMPERVE E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 08/01/2016 | 1375.91 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, LOCALIZADA À RUA CEL. JUVÊNCIO CARNEIRO, N° 253, CENTRO, REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 08/01/2016 | 250.00 | 00075293706420 | SILVIO SILVA NOGUEIRA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR SILVIO SILVA NOGUEIRA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 11 DE JANEIRO/2016, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DIRETORIA DA FUNAP - FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA E A EXTENSÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 08/01/2016 | 750.00 | 00064655610425 | JOSEFA VANOBIA F. NOBREGA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA DA FAZENDA PÚBLICA, A SENHORA JOSEFA VANOBIA FERREIRA NÓBREGA DE SOUZA, PARA COBRIR DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 12 A 14 DE JANEIRO/2016, A FIM DETRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO TCE, SECRETARIAS ESTADUAIS E OUTROS ÓRGÃOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 08/01/2016 | 250000.00 | 10876240000108 | AME SAÚDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTÃO PARAIBANO (A S C I S MUN ALTO S PB-AME SAUDE), DEBITADO SOBRE A CONTA DA SAUDE (28117-4) , CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE "FMS E CONSORCIO". | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 11/01/2016 | 500.00 | 00012394320893 | GERALDO FERREIRA DE MORAIS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0000068 | 11/01/2016 | 2000.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO AO PROGRAMA CRAS I E II, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0000069 | 11/01/2016 | 2000.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0000070 | 11/01/2016 | 2000.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO AO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/01/2016 | 120.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO DE TERMOS ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE VIGÊNCIA - CONTRATOS DE REPASSE 1009825-52/2014 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E 1001775-04/2013 - CONSTRUÇÃO DE UM CREAS, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 11/01/2016 | 400.00 | 00040866700463 | FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA EXCELENTÍSSIMA PREFEITA FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, OBJETIVANDO SEU DESLOCAMENTO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 12 A 15 DE JANEIRO/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTOS ÀS SECRETARIAS E ÓRGÃOS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 11/01/2016 | 400.00 | 00069207798468 | ALANA PATRICIA LEITE NOGUEIRA | REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ALANA PATRICIA LEITE NOGUEIRA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, NO PERÍODO DE 12 A 15 DE JANEIRO/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 11/01/2016 | 720.00 | 00060141263415 | RONALDO CIRILO | CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR RONOALDO CIRILO, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, OBJETIVANDO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 12 A 15 DE JANEIRO/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/01/2016 | 102.94 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA EXECUTIVA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES, NA RUA ARSÊNIO ROLIM ARARUNA, N° 644, REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/01/2016 | 120.00 | 00001148351442 | ALAN EBERSON DE ABREU ROLIM | PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIA EM FAVOR DO SR. MOTORISTA EFETIVO DA SAUDE, PARA FAZER FACE AS DESPESAS QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 23 DE SETEMBRO, CONDUZINDO A SENHORA: JOSEFA FORMIGA DE ABREU, PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é saúde | Apoio ao Desporto Amador e Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 11/01/2016 | 5000.00 | 13238391000129 | FUNDO MUN.DE ESP.E LAZER DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DE CAJAZEIRAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE - FUMELC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME LEI DE Nº 1.924/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/01/2016 | 726.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE LIGAÇÕES DO TELEFONE Nº 3532-2900, INSTALADO No SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 11/01/2016 | 6100.00 | 07597013000139 | FUNDA€ÇO EDUCADORA DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA "FUNDAÇÃO EDUCADORA DO CARIRI", PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INTERNAMENTO DE PACIENTE USUARIO DE DROGAS DOS PACIENTES CITADOS A NOTA FISCAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2016 | 150.00 | 00003090785471 | GILVANDA DE MENEZES LIRA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, DA COORDENADORA DO CAPS AD, NO DIA 12 DE JANEIRO/2016, PARA VISITA A FUNDAÇÃO EDUCADORA DO CARIRI - PROJETO REVIVIER, PARA ACOMPANHAMENTO DOS USUARIOS DO MUNICIPIO NESTE ESTABELECIMENTO DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2016 | 3988.73 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENT. LTDA | CORRESPONDENTE A MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/01/2016 | 2500.00 | 00033788453842 | JOSEMAR BATISTA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PARA AMPLIAÇÃO DA UBS - UNIDADE BASICA DE SAÚDE, (CRISTO REI), CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 12/01/2016 | 3315.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (AMORT DIANT. BUCHA BANDEJA, COXIM AMORT. DISCO FREIO, OLEO CAIXA, PASTILHAS, SPRAY). AOS VEICULOS RENAULT MASTER DE PLACA: OGF5610 E DUCATO DE PLACA QFG6249, DO SAMU, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 12/01/2016 | 1130.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MÃO DE OBRA, NOS VEICULOS RENAULT MASTER DE PLACA: OGF5610 E DUCATO DE PLACA QFG6249, DO SAMU, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 12/01/2016 | 250.00 | 00007680934495 | EVANDRO ALVES CASTELO BEZERRA | CORRESPONDENTE AJUDA PARA CUSTEAR, UMA CONSULTA NO UROLOGISTA, PARA O SENHOR: ILDECI AMARO DA SILVA,POR TRATAR-SE DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 12/01/2016 | 691.00 | 00003751428437 | ANA MARIA DE ANDRADE DE SOUZA | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA, CONSERTO DE CARRO DE MÃO, BATIMENTO DE TALHADEIRA, DE ALAVANCA, DE PICARETA E DE ROÇARIA, ETC, PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 12/01/2016 | 800.00 | 00003871186406 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO JUNIOR | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO VICE-PREFEITO FRANCISCO GOMES DE ARAÚJO JUNIOR, OBJETIVANDO SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 13 E 14 DE JANEIRO/2016, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A AGROVILA DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 13/01/2016 | 1344.00 | 17731703000192 | EVERALDO PAULO DOS SANTOS | REFERENTE SERVIÇOS DE CÓPIAS DE CHAVES E CONSERTOS DE FECHADURAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 13/01/2016 | 7.85 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE JANEIRO/2016, NA C/C No. 9641-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 13/01/2016 | 212.67 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DA CRECHE SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS, NA RUA JOSÉ ALBERTO LOPES RODRIGUES, VILA NOVA, REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Rural com respeito ao cidadão | Aquisição de Máquinas e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 010022015 | 0000080 | 13/01/2016 | 410478.00 | 34151100001374 | SOTREQ S.A | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE DUAS RETROESCAVADEIRA, MODELO 416E-4X4, FABRICAÇÃO NACIONAL DA CATERPILAR BRASIL LTDA., DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE OGU/CAIXA Nº 1009825-52/2013, CONFORME CONTRATONº 00119/2015-CPL E PRIMEIRO TERMO ADITIVO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Equipamentos |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 13/01/2016 | 200.00 | 00008936260405 | LAYANNY CRISPIM DE SOUZA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 13/01/2016 | 200.00 | 00009928209448 | JESSICA GOMES PENAS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 13/01/2016 | 100.00 | 00007624005441 | FRANCILENE MARINHEIRO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 13/01/2016 | 500.00 | 10976739000197 | LUIZ MILITAO ALVARENGA | REFERENTE LOCAÇÃO E SERVIÇO DE BUFFET PARA IX CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (11/08/2015), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 13/01/2016 | 200.00 | 00003701737401 | TEREZINHA CANDIDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 13/01/2016 | 200.00 | 00009681340418 | ANGELA ROCHA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 13/01/2016 | 150.00 | 00001542436478 | ANA PAULA ALVES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 13/01/2016 | 100.00 | 00007785287406 | ADRIANA BELO DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 13/01/2016 | 100.00 | 00007015757435 | ARLENE ROZENO DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 13/01/2016 | 80.00 | 00010178536490 | CINTHIA REGINA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 13/01/2016 | 140.00 | 00010144058405 | EDY JESSICA MARQUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AUXÍLIO ALUGUEL, PARA A PESSOA ACIMA CITADA, NO ENDEREÇO: JOÃO TEBERJES, 249, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 13/01/2016 | 200.00 | 00067473482491 | ELZITA BRITA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 13/01/2016 | 50.00 | 00010475210409 | FRANCISCA DE LIMA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 13/01/2016 | 100.00 | 00028711100850 | FRANCISCO FERNANDO BARBOSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 13/01/2016 | 150.00 | 00005865823477 | FRANCISCO LIRA VIEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 13/01/2016 | 150.00 | 00007270852472 | GERALDO SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 13/01/2016 | 50.00 | 00006603144441 | ILDA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 13/01/2016 | 50.00 | 00010415806496 | JANIELE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 13/01/2016 | 80.00 | 00006870975418 | JOCILEUDA ALVES GOMES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 13/01/2016 | 50.00 | 00089350120410 | MARIA CICERA PEREIRA DE ASSIS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 13/01/2016 | 100.00 | 00001855920409 | FRANCISCA DE FATIMA ABREU | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 14/01/2016 | 80.00 | 00001374325422 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 14/01/2016 | 100.00 | 00026598271843 | MARIA DO SOCORRO DAMASIO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 14/01/2016 | 50.00 | 00001238501427 | MARIA HELENA OLIVEIRA LINHARES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 14/01/2016 | 100.00 | 00009643155480 | NUBIA MARIA GONÇALVES GOMES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 14/01/2016 | 50.00 | 00088557502400 | RITA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 14/01/2016 | 120.00 | 00046727877882 | TAYANA MENDES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 14/01/2016 | 80.00 | 00060095547487 | SOLEDADE MARIA GONÇALVES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 14/01/2016 | 50.00 | 00000902240781 | VILMA BARBOSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 14/01/2016 | 200.00 | 00009706041494 | FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS FILHO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 14/01/2016 | 200.00 | 00000880631430 | MAURICELIA PEREIRA LIMA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 14/01/2016 | 888.00 | 00005953360436 | DAVID ALMIR DANTAS MACIEL | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, AMELIO ESTRELA DANTAS CARTAXO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 14/01/2016 | 33.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE (ESPERANÇA), SITUADA NA RUA: JOSE PEDRO QUIRINO, 425, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 14/01/2016 | 2500.00 | 00009451638431 | FRANCISCO CHAVES DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIO DOS DISTRITOS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, DE ACORDO COM O PLANO E CONTIGENCIA DA DENGUE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 14/01/2016 | 720.00 | 00003191352414 | ROBERTO DA SILVA MACIEL | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA RESIDENCIA TERAPEUTICA, CAPS INFANTIL, UBS JOSE JUREMA, SIMÃO DE OLIVEIRA E SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 14/01/2016 | 7.85 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE OUTUBRO/2013, NA C/C No. 9641-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 15/01/2016 | 2156.00 | 00010856882402 | GIRLEIDE COSTA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 28M² DE PAREDE DE GESSO NO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 15/01/2016 | 2156.00 | 00010856882402 | GIRLEIDE COSTA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 28M² DE PAREDE DE GESSO NO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 18/01/2016 | 150.00 | 00002587731461 | DAMIÃO ALVES DA SILVA | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE VIDROS EM DIVERSAS SALAS DA SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 18/01/2016 | 250.00 | 18034248000139 | VERIDIANO DA SILVA SIMPLICIO | REFERENTE A MODIFICAÇÕES EM PAREDES DIVISÓRIAS PARA A SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732015 | 0000123 | 18/01/2016 | 750.00 | 00014531332830 | ANTONIO JACOB DE CARVALHO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTO PLACA OGF-0800/PB, DESTINADO A TRABALHOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N° 00126/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 18/01/2016 | 7000.00 | 02940722000151 | JORNAL GAZETA DO ALTO PIRANHAS LDTA | REFERENTE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA EDIÇÃO ESPECIAL EM HOMENAGEM AO DIA DA CIDADE DE CAJAZEIRAS DO JORNAL GAZETA DO ALTO PIRANHAS, EDIÇÃO DO DIA 22 DE AGOSTO DE 2015 E A DISTRIBUIÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E TAMBÉM DA IMPRESSÃO E DISTRIBUIÇÃO DO HINO DE CAJAZEIRAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DENTRO DO PROJETO "CANTE O HINO DE CAJAZEIRAS". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 19/01/2016 | 75.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA EXECUTIVA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 19/01/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPODENTE TAXA DE ANOTAÇÃO RESPONSABILIDADE TECNICA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CAPS AD III, CONFORME GUIA Nº 1404372-6, E SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 19/01/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPODENTE TAXA DE ANOTAÇÃO RESPONSABILIDADE TECNICA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, CONFORME GUIA Nº 1404404-8, E SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 19/01/2016 | 600.00 | 00007881452404 | FRANCISCO FRANÇA PIMENTA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 LIVROS CAJAZEIRAS EM POESIA A CIDADE QUE ENSINOU A PARAIBA A LER UMA VOLTA AO PASSADO PARA PESQUISA ESCOLAR NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, DO PRÓPRIO AUTOR FRANCISCO FRANÇA PIMENTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 19/01/2016 | 1215.00 | 06012274000187 | FRANCILEUDA BATISTA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO: VERSA 40MG, PARA A PACIENTE: TANIA FERREIRA DE SOUSA, C.P.F. Nº 333.945.948-70, DURANTE TODO PERIODO DE GRAVIDEZ, POR PRESCRIÇÃO MÉDICA, CONFORME ORDEM JUDICIAL N° 81/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 19/01/2016 | 6058.53 | 00010050799789 | LINDAURA RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UMA COOPERAÇÃO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE O CURSO DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 19/01/2016 | 6058.53 | 00000305893041 | ANDREIA CRISTINA CAMPIGOTTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UMA COOPERAÇÃO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE O CURSO DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 19/01/2016 | 6058.53 | 00001279357541 | JUSSARA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UMA COOPERAÇÃO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE O CURSO DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 19/01/2016 | 1215.00 | 06012274000187 | FRANCILEUDA BATISTA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO: VERSA 40MG, PARA A PACIENTE: TANIA FERREIRA DE SOUSA, C.P.F.N° 333.945.948-70, DURANTE TODO O PERÍODO DE GRAVIDEZ, POR PRESCRIÇÃO MÉDICA, CONFORME ORDEM JUDICIAL N° 81/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Controle e fiscalização dos atos públicos | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 19/01/2016 | 400.00 | 00001257630423 | PATRICK NOBRE DA SILVA | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PATRICK NOBRE DA SILVA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE SOCIAL, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS JUNTO A GIGOV, MIX E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/01/2016 | 1012.70 | 00001028709420 | MARCOS SUEL BATISTA MARQUE | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FONOAUDIOLOGO, NA REALIZAÇÃO DE TESTE DA OREILHINHA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO AUDITIVA DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/01/2016 | 2500.00 | 00001445382458 | ANTONIA MARIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA O "CAPS INFANTIL", REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/01/2016 | 1550.55 | 18668658000131 | MULTINEP COMERCIO DE PRODUTOS NA AREA DE SAÚDE LTDA | CORRESPONDENTE RESSARCIMENTO A IRINALVA ANDRADE SILVA (PACIENTE KAMILLY MARIA DE ANDRADE SILVA) SUA FILHA,PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, (VOLPROATO DE SODIO (DEPAKENE 250MG), LEITE NUTREN JUNIOR, SUSTAGEN KIDS, LENÇOS UMEDECIDOS, ESPESSANTE NUTRICLIN 400MGE FRALDAS DESCARTAVEIS XG, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº AUTO 183/2015. QUE DETERMINA A DISPENSAÇÃO DOS MEDICAMENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/01/2016 | 480.00 | 06012274000187 | FRANCILEUDA BATISTA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO: HEPARINA DE BAIXO PESO MOLECULAR - ENOXAPARINA, DURANTE TODA A GRAVIDEZ, PARA A GESTANTE: CAMILA DAMASCENA DE SOUZA, C.P.F. Nº 099.818.934-04, POR PRESCRIÇÃO MÉDICA, CONFORME ORDEM JUDICIAL N° 4211/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/01/2016 | 200.00 | 00003090785471 | GILVANDA DE MENEZES LIRA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, DA COORDENADORA DO CAPS AD, NO DIA 14 DE JANEIRO/2016, A JUAZEIRO DO NORTE-CE, PARA VISITA A FUNDAÇÃO EDUCADORA DO CARIRI - PROJETO REVIVIER, PARA ACOMPANHAMENTO DOS USUARIOS DO MUNICIPIO NESTE ESTABELECIMENTO DE SAÚDE,CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/01/2016 | 5463.60 | 00006149969452 | GISELDA ABRANTES SARMENTO | CORRESPONDENTE AJUDA PARA CUSTEAR 30 (TRINTA) LATAS DE LEITE NEO ADVANCE EM PÓ, POIS A MESMA TEM DOIS FILHOS: DOMINGOS SEGUNDO ABRANTES ROLIM E MARIA VITORIA ABRANTES ROLIM, QUE SOFREM DE INTOLERANCIA A LACTOSE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/01/2016 | 60.00 | 00005640606401 | JOSE ROBERTO BARRETO DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA EM FAVOR DO SR. MOTORISTA EFETIVO DA SAUDE, PARA FAZER FACE AS DESPESAS QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 28 DE DEZEMBRO/2015, CONDUZINDO O PACIENTE: JOSE JOFFILY SIMPLICIO SOLTO, PARA O TFD- TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, RETORNO DE CONSULTA NO HOSPITAL CLEMENTINO FRAGA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/01/2016 | 22957.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL VINCULADOS A AÇÕES DE SAÚDE DEBITADO NA CONTA FPM,REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/01/2016 | 846.00 | 06012274000187 | FRANCILEUDA BATISTA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES, CONFORME RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL, E RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/01/2016 | 2754.80 | 00006122206482 | MARIA DE FATIMA FERREIRA NDE SOUZA | CORRESPONDENTE AJUDA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/01/2016 | 2087.74 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL VINCULADOS A AÇÕES DE SAÚDE DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO DE 20 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/01/2016 | 240.00 | 00001148351442 | ALAN EBERSON DE ABREU ROLIM | PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO SR. MOTORISTA EFETIVO DA SAUDE, PARA FAZER FACE AS DESPESAS QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 17 E 18 DE JANEIRO, CONDUZINDO O PACIENTE: JEFERSON DE SOUSA ALVES, C.P.F. 077.292.854-10, PARA O AEROPORTO DE JOÃO PESSOA-PB A SENHORA: JOSEFA FORMIGA DE ABREU, PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/01/2016 | 90.00 | 00001148351442 | ALAN EBERSON DE ABREU ROLIM | PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SR. MOTORISTA EFETIVO DA SAUDE, PARA FAZER FACE AS DESPESAS QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO DIA E 01 DE DEZEMBRO, PARA BUSCAR O PACIENTE: DENILSON TONHON DIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO) PARA O AEROPORTO BEZERRA DE MENEZES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/01/2016 | 120.00 | 00001148351442 | ALAN EBERSON DE ABREU ROLIM | PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMAS) DIARIA EM FAVOR DO SR. MOTORISTA EFETIVO DA SAUDE, PARA FAZER FACE AS DESPESAS QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 10 DE JANEIRO/2016, CONDUZINDO O PACIENTE: FRANCISCA DE FATIMA LIMA DE ALCANTARA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/01/2016 | 90.00 | 00001148351442 | ALAN EBERSON DE ABREU ROLIM | PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMAS) DIARIA EM FAVOR DO SR. MOTORISTA EFETIVO DA SAUDE, PARA FAZER FACE AS DESPESAS QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE -CE, NO DIA 15 DE JANEIRO/2016, CONDUZINDO O PACIENTE: OLIA CARIDAD BALBUENA TORRES, AO AEROPORTO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/01/2016 | 120.00 | 00005640606401 | JOSE ROBERTO BARRETO DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SR. MOTORISTA EFETIVO DA SAUDE, PARA FAZER FACE AS DESPESAS QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 13 DE JANEIRO/2016, CONDUZINDO O PACIENTE: JOSE JOFFILY SIMPLICIO SOLTO, PARA O TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, RETORNO DE CONSULTA NO HOSPITAL CLEMENTINO FRAGA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/01/2016 | 1564.65 | 00067411479420 | LAECIO ARRUDA CAVALCANTI | CORRESPONDENTE DESPESA DE AÇÃO CIVIL PUBLICA PARA O FORNECIMENTO MENSAL AO SENHOR LAECIO ARRUDA CAVALCANTI 90 (NOVENTA) UNIDADES DE FRALDAS GERIATRICAS TAM. GG E 15 (QUINZE) BOLSAS DE UROSTOMIA, CONFORME PROCESSO Nº 0800208-30.2015.8.15.0131, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/01/2016 | 3950.00 | 00071382283415 | MARIA JOSE DE ABREU LIMA | CORRESPONDENTE A AJUDA PARA CUSTEAR UMA PROTESE MECANICA PARA AMPUTAÇÃO A NIVEL TRANSFEMURAL,POR TRATAR-SE DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/01/2016 | 280.00 | 00075294087472 | HERONILDES DE SOUZA ALMEIDA | CORRESPONDENTE A AJUDA PARA CUSTEAR DISPINEIA-HE,POR TRATAR-SE DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/01/2016 | 740.00 | 00005002979408 | LEONARDO LIBERATO DE ABREU | CORRESPONDENTE AJUDA PARA CUSTEAR, EXAMES SENDO ESTES: TRANSLOCAÇÃO BCR-ABL, EMOGRAMA ACIDO URICO, TGO E TGP, POIS O MESMO É PORTADOR DE LEUCEMIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/01/2016 | 2000.00 | 00002035652405 | DAMIANA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA PARA CUSTEAR, PORCEDIMENTO DE DACRIOCISTORRINOSTOMIA COM OU SEM INTUBAÇÃO - UNILATERAL OD, A USUARIA ENCONTRA-SE COM OBSTRUÇÃO DO CANAL LACRIMAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/01/2016 | 250.00 | 00075997495434 | CECILIA MARIA DE ABREU | CORRESPONDENTE AJUDA PARA CUSTEAR PASSAGENS, PARA A SENHORA: FRANCISCA RODRIGUES, POIS A USUARIA NECESSITOU REALIZAR UMA CIRURGIA DA MAMARIA DIREITA, E PRECISOU DE ACOMPANHAMENTO MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/01/2016 | 990.00 | 00002931864480 | RIVANEIDE GOMES DOS SANTOS | REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEÍCULOS PERTENCENTES A INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/01/2016 | 171267.60 | 26994558000395 | ADVOCACIA GERAL DA UNIAO | CORRESPONDENTE AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 02/2015 - PROC. EXTRAJUDICIAL, FIRMADO ENTRE A UNIÃO/MUN. DE CAJAZEIRAS-PB, ACÓRDÃO Nº 332/2013-PL DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, PROC. TC- Nº 010.015/2003-1 (TCBEX 029.415/2013-6), NO VALOR TOTAL DE R$ 856.337,80 (OITOCENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL, TREZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS), MEDIANTE PAGAMENTO EM 60 (SESSENTA) PRESTAÇÕES MENSAIS DE 14.272,30, CONF. PARECER TÉCNICO Nº 00825/2015, REF. AS PARCELAS 11 A 22/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/01/2016 | 48.47 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, LOCALIZADA À RUA BARÃO DO RIO BRANCO, N° 309, CENTRO, REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/01/2016 | 600.00 | 00007849737415 | JOSE WALTEMAR ROLIM | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA VITÓRIA BEZERRA, S/N, NESTA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO GALPÃO DA ASSOC. DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLÁVEL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/01/2016 | 6100.00 | 24504623000160 | JOÇO RODRIGUES FEITOSA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (05 PORTAS DE VIDRO 210 X 0,90, 01 PORTA DE VIDRO 210 X 1,00 E 02 JANELAS 1,20 X 1,00), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 21/01/2016 | 250.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | CORRESPONDENTE PRODUTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SWITCH 08 GIGAS QOS SG800C), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 21/01/2016 | 750.00 | 00003134324490 | HENRY WITCHAEL DANTAS MOREIRA | CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DO SR. SECRETARIO DE SAÚDE, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 13 A 15 DE JANEIRO/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO SES-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 21/01/2016 | 283.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE (DR. COELHO), SITUADA NA RUA: JOSE VITURIANO DE ABREU, SN, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 21/01/2016 | 970.00 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | CORRESPONDENTE MATERIAIS ONDONTOLOGICOS, (RESINA, AVENTAL, ADESIVO MAGIC BOND), DESTINADOS AS UBS - UNIDADE BASICA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 21/01/2016 | 1800.00 | 09124165000140 | HOSPITAL SÇO VICENTE DE PAULA | CORRESPONDENTE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO (BY PASS), NO PACIENTE: GERALDO VIEIRA DA SILVA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 21/01/2016 | 153.00 | 06012274000187 | FRANCILEUDA BATISTA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO: 01 BSINAGA DE TROK N, 01 CAIXA DE RISPERIDONA 1MG, 01 FRASCO DE FLUOXETINA 20MG E 01 CAIXA RITALINA 10 MG., EM FAVOR DE ELIANE FERREIRA DA SILVA, C.P.F. Nº 031.896.774-09. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 22/01/2016 | 3000.00 | 00016989772808 | MARIA EUMA LIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO CARRO MODELO S10 LTZ, PLACA: MQE7343/PB, PARA O DESLOCAMENTO DA EQUIPE PARA UBS DO AZEVEM, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS/PB, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 22/01/2016 | 788.00 | 00007551017402 | JOSEFA CIPRIANO DE LIMA | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DOS COCOS, NO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 22/01/2016 | 1240.00 | 00071383808449 | JOÃO LINS DE SOUZA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ALVENARIA EM DIVERSAS UBS - UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 23/01/2016 | 2241.34 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENT. LTDA | CORRESPONDENTE A MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 600282015 | 0000191 | 25/01/2016 | 2000.00 | 00032378275846 | ACACIO JOÇO DE SANTANA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOC3676/PB, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES NOS SERVIÇOS DIARIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 600282015 | 0000198 | 25/01/2016 | 2000.00 | 00008302577480 | COSMO DANTAS DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS, REFERENTE A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 600282015 | 0000199 | 25/01/2016 | 2000.00 | 00004369481414 | Eduardo Hercules Macena Marques | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO MENSAL DO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACAS OGC-0646-PB, DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO A DISPOSIÇÃO DO CAPS-II, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 600282015 | 0000200 | 25/01/2016 | 2000.00 | 00056844905491 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM CARRO TIPO FIAT/UNO, PLACA OGA 5300/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 600282015 | 0000209 | 25/01/2016 | 2000.00 | 00002204496430 | JOSUE ALBUQUERQUE DOS ANJOS | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 600282015 | 0000210 | 25/01/2016 | 2000.00 | 00005007077402 | WANDERLEY PEREIRA ARAéJO | CORRESPONDENTE SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO TIPO FIAT/STRADA TREK CE FLEX, PLACA: NNM5326-CE, DESTINADO AOS PROGRAMAS E A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO2015, PAGO EM NOME DE FLAVILANE BARBOSA SOARES, CONFORME PROCURAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 600282015 | 0000211 | 25/01/2016 | 2000.00 | 00080524958491 | KLEBER JORGE RICARTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PRISMO DE PLACA Nº NPU-1799/PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC SAUDE (CAPS), DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 600282015 | 0000213 | 25/01/2016 | 2000.00 | 00004444729830 | RAIMUNDO FERREIRA MENDES | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM CARRO, TIPO, FIAT/UNO, PLACA: MOK8102/PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 600282015 | 0000214 | 25/01/2016 | 2000.00 | 00007809642413 | RAYLA KELLY DA SILVA CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE MARCA E MODELO FIAT/UNO MILLE ECONOMY ANO 2010 E FAB. 2011 DE PLACAS NPZ-5188, DESTINADO A ATENDER NO TRANSPORTE DO PESSOAL DE APOIO PARA TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO NA "UNIDADE BASICA DE SAUDE DA CLINICA FAZENDA ESPERANÇA", NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 600282015 | 0000215 | 25/01/2016 | 2000.00 | 00004851093446 | VALDEMIR SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO, TIPO FIAT/UNO, PLACA: OEX 8993-PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é saúde | Apoio ao Desporto Amador e Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 25/01/2016 | 12000.00 | 17685794000177 | INSTITUTO PADRE ROLIM DE KARATÊ - IPRK | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO AOS TRABALHOS NO DESENVOLVIMENTO FÍSICO, INTELECTUAL E SOCIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS BAIRROS DE CAJAZEIRAS, NO VALOR TOTAL DE R$ 12.000,00, EM 12 (DOZE) PARCELAS DE R$ 1.000,00, ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 004/2015 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS/INSTITUTO PADRE ROLIM - IPRK, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.111/1996. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é saúde | Apoio ao Desporto Amador e Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 25/01/2016 | 5000.00 | 08841744000140 | LIGA CAJAZEIRENSE DE DESPORTOS | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA LIGA CAJAZEIRENSE DE DESPORTO, PARA MANUTENÇAO DAS DESPESAS DO FUTEBOL AMADOR DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE A 1ª PARCELA, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000762015 | 0000196 | 25/01/2016 | 3166.90 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÕES EM GERAL PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME CONTRATO N° 00132/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000762015 | 0000189 | 25/01/2016 | 954.05 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO EM GERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM O PREGÃO Nº 00076/2015, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 600282015 | 0000195 | 25/01/2016 | 2000.00 | 00079836321420 | CLAUDIO ROBERTO SILVA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CARRO TIPO CHEV/PRISMA DE PLACA OEU6282/PB, MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 25/01/2016 | 800.00 | 00006564785437 | GILVANDA ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME ENCAMINHAMERNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 25/01/2016 | 2085.00 | 00004470691445 | TAYRONE GUILHERME LINS PEREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, A TITULO DE IDENIZAÇÃO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE, PARA SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PORTADOR DE DIABETES, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, PACIENTE ATENDIDO PELASECRETARIA DE SAUDE SOBRE DEMANDA JUDICIAL, (PROCESSO Nº 013.2010.001245-2) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 25/01/2016 | 120.00 | 00005640606401 | JOSE ROBERTO BARRETO DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SR. MOTORISTA EFETIVO DA SAUDE, PARA FAZER FACE AS DESPESAS QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 18DE JANEIRO/2016, CONDUZINDO O PACIENTE: JANAINA DA MOTA BATISTA, PARA O TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, RETORNO DE CONSULTA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO ALCIDES CARNEIRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 600282015 | 0000212 | 25/01/2016 | 300.00 | 00008605932406 | LUCIVANDA MIGUEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO, DE PLACAS Nº OEU-6956, DESTINADOS AOS TRABALHOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 25/01/2016 | 181377.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A PREFEITURA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PRAÇAS E OUTROS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000762015 | 0000192 | 25/01/2016 | 4103.50 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÕES EM GERAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N° 00132/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 25/01/2016 | 60.00 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE INSS DA NOTA FISCAL N° 22610 EM NOME DE JOSEFA EDILENE MEIRELES FERREIRA (LOCAÇÃO DE VEÍCULO) - EMPENHO N° 0034/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 25/01/2016 | 200.32 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE A: REPASSE PARA O INSS REF. PARTE PATRONAL DE MOISES DE SOUZA MACIEL NETO E JOSÉ CARLOS ABREU CARTAXO REFERENTE LOCAÇÕES DE VEÍCULO NO MÊS DE DEZEMBRO/2015 CONFORME GPS EM ANEXO. VALOR 200,32 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000762015 | 0000194 | 25/01/2016 | 4117.30 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÕES EM GERAL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO N° 00132/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000762015 | 0000193 | 25/01/2016 | 1186.55 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÕES EM GERAL PARA A SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME CONTRATO N° 00132/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 25/01/2016 | 6500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000762015 | 0000197 | 25/01/2016 | 5270.50 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÕES EM GERAL PARA A SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME CONTRATO N° 00132/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0000203 | 25/01/2016 | 91000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA A PREFEITURA DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 25/01/2016 | 200.00 | 00002841124452 | JOSE FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 25/01/2016 | 80.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE DE TELEFONIA, Nº 83 3531-0108, REFERENTE MES DE NOVEMBRO/2015, DO PROGRAMA CRAS I, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 25/01/2016 | 1000.00 | 00006608812418 | BARBARA LAIANA RICARTE DE LIMA | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARTICULAÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS, COM REDE SOCIOASSISTENCIAL DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA VIABILIZANDO O EFETIVO ACESSO DOS USUARIOS NA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 33/2011, 133/2012 E 18/20121, BEM COMO PORTARIA DO MDS Nº 143/2012, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 25/01/2016 | 300.00 | 00006083405459 | VANESSA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRERSTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE ESPORTE, CULTURA E MUSICA TRABALHADAS, COM GRUPOS DE CONVIVÊNCIAS DO SERVIÇOS, CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 25/01/2016 | 300.00 | 00008569379404 | ROSEANE PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRERSTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE ESPORTE, CULTURA E MUSICA TRABALHADAS, COM GRUPOS DE CONVIVÊNCIAS DO SERVIÇOS, CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 25/01/2016 | 500.00 | 00001050535464 | VIVIANA PEREIRA DE ABREU | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRERSTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE ESPORTE, CULTURA E MUSICA TRABALHADAS, COM GRUPOS DE CONVIVÊNCIAS DO SERVIÇOS, CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 25/01/2016 | 500.00 | 00003191056440 | MARIA JOSE DA SILVA GONÇALVES | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRERSTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE ESPORTE, CULTURA E MUSICA TRABALHADAS, COM GRUPOS DE CONVIVÊNCIAS DO SERVIÇOS, CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672015 | 0000181 | 25/01/2016 | 12280.00 | 16779292000142 | C F B BARROSO - ME | CORRESAPODENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO (FORD FIESTA HYF8351, FIAT UNO MILLE NUR8011/CE, FIAT PALIO FIRE MNA8554/PB, FIAT SIENA NPS7870/PB E FORD F4000 MMP0852/PB), DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 00123/2015, PERIODO DE 17 DE DEZEMBRO/2015 A 16 DE JANEIRO/2016, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 25/01/2016 | 500.00 | 00011377304477 | DEBORA MACIEL DE ABREU | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA REVISÃO CADASTRAL COM O PROCEDIMENTO QUE TEM COMO OBJETIVO, GARANTIR A ATUALIZAÇÃO DOS DADOS DECLARADOS AO CADASTRO UNICO, PELAS FAMILIAS DO PBF, CONFORME ESTABELECE A PORTARIA GM/MDS Nº 617 DE 11 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 25/01/2016 | 500.00 | 00008780163416 | PAULA NILRAYA PEREIRA FEITOSA | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA REVISÃO CADASTRAL COM O PROCEDIMENTO QUE TEM COMO OBJETIVO, GARANTIR A ATUALIZAÇÃO DOS DADOS DECLARADOS AO CADASTRO UNICO, PELAS FAMILIAS DO PBF, CONFORME ESTABELECE A PORTARIA GM/MDS Nº 617 DE 11 DE AGOSTO DE 2010, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 25/01/2016 | 300.00 | 00033825785491 | MARIA DO SOCORRO ALVES TAVARES | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DA PEÇA TEATRAL DO CONCURSO COM CRIANÇAS EM RISCO SOCIAL, TRABALHO INFANTIL, REFERENTE MES DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 25/01/2016 | 500.00 | 00003694490450 | ELIANE CRISTINA ESTRELA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DA PEÇA TEATRAL DO CONCURSO COM CRIANÇAS EM RISCO SOCIAL, TRABALHO INFANTIL, REFERENTE MES DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 25/01/2016 | 500.00 | 00003699313433 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA ALVES | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DA PEÇA TEATRAL DO CONCURSO COM CRIANÇAS EM RISCO SOCIAL, TRABALHO INFANTIL, REFERENTE MES DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 25/01/2016 | 500.00 | 00002932226495 | VANDA FATIMA LACERDA DANTAS | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE FISIOTERAPIA COM GRUPOS DE IDOSOS E BOA PRATICA DE REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FISICAS NA MELHOR IDADE, DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 25/01/2016 | 750.00 | 00009205341479 | SAMYA CRISTINA LACERDA XAVIER | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE FISIOTERAPIA COM GRUPOS DE IDOSOS E BOA PRATICA DE REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FISICAS NA MELHOR IDADE, DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042013 | 0000219 | 26/01/2016 | 43200.00 | 09164369000104 | ELMAR-PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO MENSAL DE PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÕES, RELATIVO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00018/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052014 | 0000220 | 26/01/2016 | 41040.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO MENSAL DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00013/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 26/01/2016 | 13972.34 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDECIÁRIOS DE Nº 12.118.076-0 NO PERIODO DE 02/2012 A 05/2015 NO VALOR DE R$ 538.509,89, E Nº 12.118.077-8 NO PERIODO DE 02/2012 A 01/2015 NO VALOR DE R$ 50.443,17, PARCELADO EM 60 (SESSENTA) MESES, CONFORME DEPAR - PEDIDO DE PARCELAMENTO EM ANEXO, (7ª PARCELA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 26/01/2016 | 119348.43 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 26/01/2016 | 15813.20 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 26/01/2016 | 41409.30 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 26/01/2016 | 4042.13 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 26/01/2016 | 200000.00 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS(INSS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 26/01/2016 | 128060.09 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ADM. FUNDAMENTAL - MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 26/01/2016 | 15616.10 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 26/01/2016 | 48161.60 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MERENDEIRAS - MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 26/01/2016 | 156689.19 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ADM. INFANTIL - MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 26/01/2016 | 938334.65 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 26/01/2016 | 10988.19 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%), RELATIVO AO DESLOCAMENTO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 256/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672015 | 0000217 | 26/01/2016 | 31950.00 | 16779292000142 | C F B BARROSO - ME | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS (FORD F-4000 - PLACA ADL 2358/PB, GM CHEVROLET D-40 - PLACA HOS 6679/PB, BASCULANTE - PLACA MNL 3661/PB, CAR ABERT. M. BENZ L 2318 - PLACA MMP 0557/PB E CAMINHÃO TANQUE - PLACA CPI 4655/PB, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE PERÍODO DE 16 DE NOVEMBRO DE 2015 A 16 DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO DE Nº 00123/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000218 | 26/01/2016 | 216000.00 | 04420916000828 | EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RM 1C - AR FRIO, FORNECIDO DE FORMA PARCELADA, DESTINADAS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 00002/2016-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 26/01/2016 | 89347.83 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 26/01/2016 | 4081.60 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | CORRESPONDENTE DOAÇÃO DE CADEIRA STAR KID JUVENIL POSTURAL 40 PRATA, PARA A CRIANÇA FRANCISCO LAIRTON MOTA MORAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 26/01/2016 | 120.00 | 00001148351442 | ALAN EBERSON DE ABREU ROLIM | PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SR. MOTORISTA EFETIVO DA SAUDE, PARA FAZER FACE AS DESPESAS QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 26 DE JANEIRO/2016, CONDUZINDO O PACIENTE: CICERO GABRIEL SANTOS LEITE, PARA O TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, AACD DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 26/01/2016 | 750.00 | 00091839513420 | DAMIANA GOMES | CORRESPONDENTE AJUDA PARA CUSTEAR UM PROCEDIMENTO, SENDO ESSE UMA PESQUISA DE CORPO INTEIRO, A USUARIA SE ENCONTRA COM NEUPLASIA DE TIREOIDE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 26/01/2016 | 220.00 | 00007606580480 | GERALDO JOSE DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AJUDA PARA CUSTEAR PARA COMPRA DE UM SONDA NUTR ENT. GASTRO SIL. 16 FR CREAT, O USUARIO SE ENCONTRA COM TRAUMATISMO CRANIANO E ESTÁ TOTALMENTE DEBILITADO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 26/01/2016 | 120.00 | 00005640606401 | JOSE ROBERTO BARRETO DE SOUZA | CORRESPONDENTE 01 (UMA) DIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 18 DE JANEIRO/2016, CONDUZINDO PACIENTE JANAINA DA MOTA BATISTA DO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA REALIZAR TERAPIA DE REPOSIÇÃO ENZIMATICA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO ALCIDES CARNEIRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 26/01/2016 | 90.00 | 00005640606401 | JOSE ROBERTO BARRETO DE SOUZA | CORRESPONDENTE 01 (UMA) DIARIA A CIDADE DE BARBALHA-CE, NO DIA 19 DE JANEIRO/2016, CONDUZINDO PACIENTE: FRANCISCA VITORIA ANJOS DE SOUZA DO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA REALIZAR EXAME CARDIOLOGICO NO HOSPITAL EM BARBALHA-CE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 26/01/2016 | 120.00 | 00005640606401 | JOSE ROBERTO BARRETO DE SOUZA | CORRESPONDENTE 01 (UMA) DIARIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 22 DE JANEIRO/2016, CONDUZINDO PACIENTE: JUDIVAN DE SOUZA BATISTA DO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA ATENDIMENTO COMPLEXO PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 26/01/2016 | 90.00 | 00005640606401 | JOSE ROBERTO BARRETO DE SOUZA | CORRESPONDENTE 01 (UMA) DIARIA A CIDADE DE BARBALHA-CE, NO DIA 19 DE JANEIRO/2016, CONDUZINDO PACIENTE: FRANCISCA VITORIA ANJOS DE SOUZA DO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL EM BARBALHA-CE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 26/01/2016 | 160.00 | 00001499949405 | VANUZA LIMA FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA PARA CUSTEAR O PROCEDIMENTO DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA COM DOPLER, A USUARIA ENCONTRA-SE GESTANTE COM 22 SEMANAS PLACENTA GRAU 01, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 26/01/2016 | 36265.06 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 26/01/2016 | 24136.96 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da SEMJET | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 26/01/2016 | 250.00 | 00004288594456 | EVERALDO SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR EVERALDO SILVA DOS SANTOS, SECRETÁRIO DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO, OBJETIVANDO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NO DIA 29 DE JANEIRO/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO COMO TAMBÉM PARTICIPAR DE UMA OFICINA MINISTRADA POR TÉCNICOS DO MINISTÉRIO DE ESPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da SEMJET | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 26/01/2016 | 1056.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Controle e fiscalização dos atos públicos | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 26/01/2016 | 11932.12 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 26/01/2016 | 11070.10 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600282015 | 0000221 | 26/01/2016 | 2000.00 | 00007809642413 | RAYLA KELLY DA SILVA CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE MARCA E MODELO FIAT/UNO MILLE ECONOMY ANO 2010 E FAB. 2011 DE PLACAS NPZ-5188, DESTINADO A ATENDER NO TRANSPORTE DO PESSOAL DE APOIO PARA TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO NA "UNIDADE BASICA DE SAUDE DA CLINICA FAZENDA ESPERANÇA", NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 26/01/2016 | 192.00 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | CORRESPONDENTE MATERIAIS ONDONTOLOGICOS, (REVELADOR KODAK, FIXADOR KODAK), DESTINADOS AS UBS - UNIDADE BASICA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 26/01/2016 | 800.00 | 00045098514487 | GERALDA MACIEL DE LIRA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE DE ASSISTENCIA ADMINISTRATIVA NA UBS DR COELHO, NO PERIODO DE JANEIRO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 26/01/2016 | 764.40 | 00064659038491 | SILVIO JOS� MACIEL MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) UNIDADES PREGOMIN PEPTI 400G, (VALOR UNITARIO R$ 127,40) DESTINADOS AO MENOR "PEDRO ARTHUR RODRIGUES MACIEL", CONFORME DETERMINAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, PROCESSO Nº 013201100364.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 26/01/2016 | 5517.90 | 01208840000107 | JOS� ROBERTO SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 61,31M3 DE BRITAS, DESTINADOS AS UBS´S, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600072015 | 0000244 | 26/01/2016 | 2500.00 | 00001445382458 | ANTONIA MARIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA O "CAPS INFANTIL", REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 26/01/2016 | 1100.00 | 00007268840497 | DANIEL FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE "UBS MARIA DE JOSÉ DE JESUS-CEL.GUIMARÃES" REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 26/01/2016 | 1500.00 | 00003071922450 | FRANCISCO GILVAN PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA (CENTRO DE RECUPERAÇÃO ESPERANÇA), REFERENTE AO MES DE: JANEIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 26/01/2016 | 2800.00 | 00004172647472 | JOAO BOSCO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL ONDE FUNCIONA "RESIDENCIA TERAPEUTICA", DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 26/01/2016 | 1200.00 | 00041432045415 | MAURA GONÇALVES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA O "PSF-BELA VISTA", REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 26/01/2016 | 2500.00 | 00064649032415 | RUI ADRIANO RODRIGUES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA O "CAPS-AD", REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 27/01/2016 | 200.00 | 00006609043140 | RENE GONZALEZ FERNANDEZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO E CONVENIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672015 | 0000270 | 27/01/2016 | 5000.00 | 16779292000142 | C F B BARROSO - ME | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS (TOYOTA HILLUX - PLACA OSD 3911/CE, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, REFERENTE PERÍODO DE 17 DE DEZEMBRO DE 2015 A 16 DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE Nº 00123/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 27/01/2016 | 1800.00 | 00052046028520 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE UM ONIBUS DURANTE 09 (NOVE) DIAS NO PERIODO DE 14 A 22 DE JANEIRO/2016, A DISPOSIÇÃO DO VERSUS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 27/01/2016 | 3690.00 | 00042468272404 | ADLANE COSTA DOS SANTOS E OUTROS | CORRESPONDENTE AJUDA PARA CUSTEAR A SOLUÇÃO INJETAVEL CLEXANE 40MG (VERSA), NA SENHORA TEREZA DINIZ DE OLIVEIRA, C.P.F. 738.556.774-68, SENDO NECESSARIO 45 CAIXAS PARA REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO DE TROMBOSE VENOSA PROFUNDA - TVP, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 27/01/2016 | 540.00 | 00004470691445 | TAYRONE GUILHERME LINS PEREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, A TITULO DE IDENIZAÇÃO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE, PARA SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PORTADOR DE DIABETES, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, PACIENTE ATENDIDO PELASECRETARIA DE SAUDE SOBRE DEMANDA JUDICIAL, (PROCESSO Nº 013.2010.001245-2) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 27/01/2016 | 800.00 | 00015528369835 | SALVIANO DE SOUZA ROLIM | CORRESPONDENTE AJUDA PARA CUSTEAR PROCEDIMENTO SOLICITADO DE ELETRONEUROMIOGRAFIA, NA SENHORA GERLANIA BENTO, C.P.F. 098.590.504-22, A USUARIO ENCONTRA-SE COM QUADRO SUBITO DE PERDA DA SENSIBILIDADE DOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 27/01/2016 | 1000.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE UM VEÍCULO TRATOR CHASSI: 1BM6110ELEA006151, DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE PARA O MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672015 | 0000266 | 27/01/2016 | 31950.00 | 16779292000142 | C F B BARROSO - ME | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS (FORD F-4000 - PLACA ADL 2358/PB, GM CHEVROLET D-40 - PLACA HOS 6679/PB, BASCULANTE - PLACA MNL 3661/PB, CAR ABERT. M. BENZ L 2318 - PLACA MMP 0557/PB E CAMINHÃO TANQUE - PLACA CPI 4655/PB, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE PERÍODO DE 17 DE DEZEMBRO DE 2015 A 16 DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE Nº 00123/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 27/01/2016 | 592952.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. 256/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 27/01/2016 | 4497.64 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%), RELATIVO AO DESLOCAMENTO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 260/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672015 | 0000269 | 27/01/2016 | 7690.00 | 16779292000142 | C F B BARROSO - ME | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS (PAS MICRO DUCATO - PLACA MNT 7855/CE, FIAT UNO MILLE - PLACA NHR-9941/PB, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE PERÍODO DE 17 DE DEZEMBRO DE 2015 A 16 DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE Nº 00123/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672015 | 0000272 | 27/01/2016 | 9000.00 | 16779292000142 | C F B BARROSO - ME | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS (CHEVROLET S-10 - PLACA OSQ 0971/CE, FORD RANGER - PLACA NPZ 3851/PB, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA (GABINETE), REFERENTE PERÍODO DE 17 DE DEZEMBRO DE 2015 A 16 DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE Nº 00123/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 27/01/2016 | 400.00 | 00005638625488 | ARIARLLEY ABILIO DE FREITAS ALMEIDA | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA REVISÃO CADASTRAL COM O PROCEDIMENTO QUE TEM COMO OBJETIVO, GARANTIR A ATUALIZAÇÃO DOS DADOS DECLARADOS AO CADASTRO UNICO, PELAS FAMILIAS DO PBF, CONFORME ESTABELECE A PORTARIA GM/MDS Nº 617 DE 11 DE AGOSTO DE 2010, A ATUALIZAÇÃO, VISA REFLETIR, A SITUAÇÃO MAIS RECENTE DE VULNERABILIDADE DESSAS FAMILIAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 27/01/2016 | 800.00 | 00009661292450 | CATARINA BRASILEIRO PEREIRA | CORRESPONDENTE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PEÇA TEATRAL "O CONCURSO", COM CRIANÇAS EM RISCO SOCIAL E TRABALHO IFANTIL, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS | Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 28/01/2016 | 1000.00 | 00005179563496 | RENATA MARIA DE ABREU GOMES | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARTICULAÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS, COM REDE SOCIOASSISTENCIAL DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA VIABILIZANDO O EFETIVO ACESSO DOS USUARIOS NA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 33/2011, 133/2012 E 18/20121, BEM COMO PORTARIA DO MDS Nº 143/2012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 28/01/2016 | 556.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PLOTAGEM DE ADESIVO EM VEICULO FORD FIETA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMNAO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 28/01/2016 | 26321.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PROGRAMAS LOTAÇÃO 28, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 28/01/2016 | 5000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2016, DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, LOTAÇÃO 209, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 28/01/2016 | 19260.24 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, LOTAÇÃO 05, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 28/01/2016 | 360.00 | 00036498912472 | ANA MARIA DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NOS DIAS 10 E 13 DE FEVEREIRO/2016, JUNTO AO IPC - INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA DE JOÃO PESSOA-PB, AFIM DE FAZER RETIRADA DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE DA REFERIDA CASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 28/01/2016 | 120.00 | 00091112770410 | LUCIMAR FEITOZA SOARES | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, EM FAVOR DA CONSELHEIRA TUTELAR, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CRATEÚS-CE, NO DIA 20 DE JANEIRO/2016, CONDUZINDO A SENHORA FABIANA OLIMPIO DE SOUSA, MÃE DO ADOLESCENTE: FABIO LUIZ DE SOUSA LIMA, QUE SE ENCONTRA ACOLHIDO NA FUNDAÇÃO EDUCADORA DO CARIRI, COMUNIDADE TERAPEUTICA REVIVER, PARA UMA VISITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 28/01/2016 | 7.85 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2016, NA C/C 1015-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 600012015 | 0000277 | 28/01/2016 | 33000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SUADE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, NOPERIODO DE FEVEREIRO/2016 A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 28/01/2016 | 1403.71 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | CORRESPONDENTE DOAÇÃO DE CADEIRA DE RODAS CANTU PLUS INFANTIL, DESTINADO A FRANCISCO FERNANDO BARBOSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 28/01/2016 | 23474.34 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF | CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO/DEVOLUÇAO À FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF RELATIVO AO PROCESSO ADM. NUP 00407006404201286, UNIDADE GESTÃO 255000/36211, CONFORME GRU ANEXA, PARCELA 24/24, CÓDIGO DE RECOLHIMENTO Nº - 13805-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 28/01/2016 | 500.00 | 00003134324490 | HENRY WITCHAEL DANTAS MOREIRA | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DO SR. SECRETARIO DE SAÚDE, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO SES-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 28/01/2016 | 950.00 | 00023640626400 | FOPAG - CACA | CORRESPONDENTE AJUDA PARA CUSTEAR A COMPRA DE UM COLCHÃO PRESSÃO ALTER BOLHA, PARA A SENHORA MARIA CAROLINA BRAGA, C.P.F. Nº 086.514.004-97, POIS ENCONTRA-SE INTERNADA NO HRC, DEVIDO UM AVC HEMORRAGICO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 28/01/2016 | 240.00 | 00001148351442 | ALAN EBERSON DE ABREU ROLIM | PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SR. MOTORISTA EFETIVO DA SAUDE, PARA FAZER FACE AS DESPESAS QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 10 DE DEZEMBRO/2015, CONDUZINDO O SECRETARIO DE SAÚDE DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ESCOLA TECNICAQ ESTADUAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 28/01/2016 | 4000.00 | 00079836321420 | CLAUDIO ROBERTO SILVA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DIÁRIA COM A REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO SERVIDORES,COMO TAMBÉM, PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS, DURANTE O PERIODO DE 2015, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 28/01/2016 | 556.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS AD, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600192015 | 0000278 | 28/01/2016 | 10100.00 | 19477898000111 | ELIEZIO CELERINO DE SOUSA 21973210487 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PNEUS VENCIDOS, NA CIDADE E PERIFERIAS, BEM COMO, APREENSÃO DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE (GATO E CÃES ABANDONADOS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 28/01/2016 | 1500.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE SOFTWARE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CUSTOMIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS PROGRAMAS DE CONTROLE DE ESTOQUE DE FARMACIA / ALMOXARIFADO (CONTROLFARM), CADASTRO DE SERVIDORES INFORMATIZADO (CADFUN), CONTROLE DE ATENDIMENTOS DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CONTROLCAPS) E SISTEMA PARA EMISSÃO DE ALVARÁ DA VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL (SISVIGISAN), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 29/01/2016 | 1970.00 | 07597013000139 | FUNDA€ÇO EDUCADORA DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA POR QUEBRA DE CONTRATO, REFERENTE O ALUNO: JOÃO PAULO FEITOSA, CONFORME CLÁUSULA 19ª DO CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 29/01/2016 | 2061.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | CORRESPONDENTE PRODUTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (01 COMPUTADOR COMPLETO E ACESSORIOS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 29/01/2016 | 2205.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEU E MET DE DIAG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE 49 EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA NO VALOR DE R$ 45,00 CADA, NO MÊS DE JANEIRO, CONFORME RELAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANEXO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 29/01/2016 | 36274.86 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS-2) LOTAÇÃO 15, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 29/01/2016 | 312848.70 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) LOTAÇÃO 15, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 29/01/2016 | 34525.78 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOTAÇÃO 18, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 29/01/2016 | 217992.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (PACS) - LOTAÇÃO 019, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 29/01/2016 | 13262.71 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOTAÇÃO 020, MES DE JANEIRO/2016, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 29/01/2016 | 18339.86 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOTAÇÃO 021, REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 29/01/2016 | 12505.77 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOTAÇÃO 023, REFERENTE JANEIRO/2016 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 29/01/2016 | 128711.32 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA) LOTAÇÃO 24, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 29/01/2016 | 4660.60 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (FARMACIA POPULAR) - LOTAÇÃO 25, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 29/01/2016 | 70858.29 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PEVA) LOTAÇÃO 26, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 29/01/2016 | 2880.60 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (FARMACIA BASICA) - LOTAÇÃO 27, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 29/01/2016 | 123651.53 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) LOTAÇÃO 28, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 29/01/2016 | 7485.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (RESIDENCIA TERAPEUTICA) LOTAÇÃO 30, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732015 | 0000376 | 29/01/2016 | 15790.00 | 16779292000142 | C F B BARROSO - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO ( UNO MILE - PLACA NUR 8011-CE, FIAT DUCATO - PLACA 8343-PB, CHEVROLET S10 - PLACA NOE 7343-PB, FIAT FIORINO - AMBULANCIA PLCA MNV 6181-PB), NO PERÍODO DE 17 DE DEZEMBRO/2015 A 16 DE JANEIRO/2016, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO N° 00123/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 29/01/2016 | 1771.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM. LTDA - EPP | CORRESPONDENTE MATERIAL HOSPITALAR (TOUCA DESCARTAVEL, SACO DE LIXO, LENÇOL HOSPITALAR, MASCARA BRANCA, LUVA DE PROCEDIMENTO P, ROLO AUTOCLAVE E LUVA DE PROCEDIMENTO M, DESTINADOS AO "CEO", CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 29/01/2016 | 35721.30 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) LOTAÇÃO 28, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. (COMPLEMENTO EMPENHO Nº 373) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 29/01/2016 | 18260.83 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2016, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Controle e fiscalização dos atos públicos | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 29/01/2016 | 17484.52 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2016, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da SEMJET | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 29/01/2016 | 6821.62 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2016, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 29/01/2016 | 7199.12 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2016, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 29/01/2016 | 8361.56 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2016, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 29/01/2016 | 856.25 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2016, NA C/C 28117-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 29/01/2016 | 102568.04 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, LOTAÇÃO 003, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 29/01/2016 | 164106.19 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, LOTAÇÃO 303, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 29/01/2016 | 30438.47 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2016, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 29/01/2016 | 9406.26 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇAS E OUTROS, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 29/01/2016 | 9795.93 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇAS E OUTROS, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 29/01/2016 | 3000.00 | 00052046028520 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS PRENSA, BARRO BRANCO, PENHA E LAGOA DE LAGES REF. AO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE-7050, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 29/01/2016 | 3152.67 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 260/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 29/01/2016 | 240.00 | 00004044947490 | JULIANO NASCIMENTO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO MOTORISTA SENHOR JULIANO NASCIMENTO DE SOUZA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA QUE EMPREENDA VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB NO DIA 29 DE JANEIRO/2016, A FIM DE CONDUZIR A SENHORA EDNA ELBA DE CALDAS BARRETO, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE CAPACITAÇÃO, MINISTRADA POR TÉC. DO MINIST. DO ESPORTE DO BRASIL, ATRAVÉS DA SEC. NAC. DE ESPORTES, EDUCAÇÃO, LASER, TURISMO E INCLUSÃO SOCIAL, NO AUDITÓRIO DA PBTUR, LOC. NA AV. ALM. TAMANDARÉ, N° 100, JOÃO PES | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 29/01/2016 | 250.00 | 00091836638434 | EDNA ELBA DE CALDAS BARRETO | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, A SRA. EDNA ELBA DE CALDAS BARRETO, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA QUE EMPREENDA VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB NO DIA 29 DE JANEIRO/2016 PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE CAPACITAÇÃO, MINISTRADA POR TÉCNICOS DO MINIST. DO ESPORTE DO BRASIL, ATRAVÉS DA SEC. NACIONAL DE ESPORTES, EDUCAÇÃO, LASER, TURISMO E INCLUSÃO SOCIAL, NO AUDITÓRIO DA PBTUR-EMP. PARAIBANA DE TURISMO, LOC. NA AV. ALM. TAMANDARÉ, N° 100, JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 29/01/2016 | 180.00 | 00006668451403 | FRANCISCO WAGNER FREITAS FERREIRA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DE FRANCISCO WAGNER FREITAS FERREIRA, PROF. DA ESC. MUN. CECÍLIA ESTOLANO MEIRELES, PARA QUE EMPREENDA VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB NO DIA 29 DE JANEIRO/2016, JUNTAMENTE COM A SEC. DE EDUCAÇÃO A SRA. EDNA ELBA C. BARRETO, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE CAPACITAÇÃO, MINISTRADA POR TÉC. DO MINIST. DO ESPORTE DO BRASIL, ATRAVÉS DA SEC. NAC. DE ESPORTES, EDUCAÇÃO, LASER, TURISMO E INCLUSÃO SOCIAL, NO AUDITÓRIO DA PBTUR, LOC. NA AV. ALM. TAMANDARÉ, N° 100, JOÃO PES | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 29/01/2016 | 23712.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2016, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 29/01/2016 | 5265.14 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 29/01/2016 | 649.22 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 29/01/2016 | 661.28 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 29/01/2016 | 4005.07 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 29/01/2016 | 15.70 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2016, NA C/C 12365-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 29/01/2016 | 69.55 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2016, NA C/C 8180-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 29/01/2016 | 32.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2016, NA C/C 3965-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 29/01/2016 | 94.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2016, NA C/C 5086-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 29/01/2016 | 15.70 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2016, NA C/C 9641-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 29/01/2016 | 353.25 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2016, NA C/C 4019-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 29/01/2016 | 172.70 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2016, NA C/C 9640-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 29/01/2016 | 4694.87 | 26994558000395 | ADVOCACIA GERAL DA UNIAO | CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO PARA UNIAO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PARA RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO DA UNIAO EM JUIZO E JUNTO AOS CONSELHOS DE CONTRIBUINTES, CONFORME PROCESSO Nº 00407006404201286 (GRU), REFERENTE A PARCELA 24/24, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 29/01/2016 | 18616.50 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2016, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 29/01/2016 | 1980.07 | 33066408080801 | BANCO REAL ABN AMRO | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE JANEIRO/2016, NA C/C 404-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 29/01/2016 | 7.85 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2016, NA C/C 29819-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 29/01/2016 | 102.05 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2016, NA C/C16859-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 29/01/2016 | 8.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2016, NA C/C 16322-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 29/01/2016 | 2.25 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2016, NA C/C 1015-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 29/01/2016 | 33718.05 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2016, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 29/01/2016 | 23300.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2016, DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 29/01/2016 | 17203.73 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2016, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 29/01/2016 | 61150.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2016 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (SECRETÁRIOS) DESTA EDILIDADE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 29/01/2016 | 14111.87 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2016, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 29/01/2016 | 2.25 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2016, NA C/C 8177-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 29/01/2016 | 121.29 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE JANEIRO/2016, NA C/C 77-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 29/01/2016 | 350.00 | 00004613668433 | FRANCISCA VIVENCIA DA CONCEIÇÃO SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 29/01/2016 | 250.00 | 00001514247488 | THIAGO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 29/01/2016 | 400.00 | 00001440392498 | JOSE WELLINGTON S MEDEIROS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 29/01/2016 | 500.00 | 00006871427414 | JOSE WEGLEYSON DE SOUZA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 29/01/2016 | 350.00 | 00003189567484 | DAMIANA BRAZILINA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 29/01/2016 | 500.00 | 00005367544460 | JOSE LUCIANO BATISTA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 29/01/2016 | 500.00 | 00006916117427 | FRANCISCO EDUARDO DE LIMA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 29/01/2016 | 500.00 | 00005404752467 | HAROLDO DE LIMA SOUZA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 29/01/2016 | 80.00 | 00001374325422 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 29/01/2016 | 351.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2016, NA C/C 30283-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 29/01/2016 | 347.32 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO ESTABELECIMENTO QUE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, RUA BONIFÁCIO MOURA, 273, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 29/01/2016 | 521.74 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO ESTABELECIMENTO ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DE A. JOCA CLAUDINO, RUA LUIS PAULO SILVA, S/N, CAPOEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 29/01/2016 | 915.24 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO ESTABELECIMENTO ONDE FUNCIONA LAR DOS IDOSOS, RUA PROJETADA, S/N, FÁTIMA SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 29/01/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO ESTABELECIMENTO ONDE FUNCIONAA FUNDAÇÃO LUIZ ANTONIO BEZERRA, RUA FELISMINO DE SOUZA ROLIM, S/N, REMÉDIOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 29/01/2016 | 238.19 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO ESTABELECIMENTO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, RUA BONIFÁCIO MOURA, 272, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 29/01/2016 | 303.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO USO DO TELEFONE DE N° 83 181-2041, PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 29/01/2016 | 236.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO USO DO TELEFONE DE N° 83 3531-7539, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (CASA DOS CONSELHOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 29/01/2016 | 2300.00 | 00006822402497 | JOSE ARTUR FLORENCIO | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES A SEREM DISTRIBUIDOS COM FUNCIONARIOS E USUARIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO DESCARREGAMENTO DA CARRETA NO PESO, NO CADASTRAMENTO E ENTREGA DO FEIJÃO AOS USUARIOS DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 29/01/2016 | 27073.80 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2016, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PROGRAMAS LOTAÇÃO 373, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 29/01/2016 | 47.10 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2016, NA C/C 32354-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Acolhimento em Residência Inclusiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 29/01/2016 | 7.85 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2016, NA C/C 32577-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 29/01/2016 | 31.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2016, NA C/C 29860-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 29/01/2016 | 7.85 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2016, NA C/C 29861-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indivíduos - CRE | Manut. do Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indiví | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 29/01/2016 | 7.85 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2016, NA C/C 29862-x, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS | Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 29/01/2016 | 39.25 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2016, NA C/C 30510-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 29/01/2016 | 318.70 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO ESTABELECIMENTO ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA INCLUSIVA, RUA STA CECÍLIA, 102, SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 29/01/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO ESTABELECIMENTO ONDE FUNCIONA O CRAS II, RUA JOSÉ ALCINDO DE ANDRADE, 152, PIO X, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 29/01/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO ESTABELECIMENTO ONDE FUNCIONA O CRAS II, RUA JOSÉ ALCINDO DE ANDRADE, 152, PIO X, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 29/01/2016 | 272.90 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO ESTABELECIMENTO ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA INCLUSIVA, RUA STA CECÍLIA, 102, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 01/02/2016 | 2500.00 | 12709202000196 | KAMILLA DOS SANTOS SILVA 07058487448 | CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO - "PROGRAMA SCFV A" - CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indivíduos - CRE | Manut. do Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indiví | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 01/02/2016 | 750.00 | 12709202000196 | KAMILLA DOS SANTOS SILVA 07058487448 | CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO - "PROGRAMA CREAS" - CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 01/02/2016 | 1500.00 | 12709202000196 | KAMILLA DOS SANTOS SILVA 07058487448 | CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO - "PROGRAMA CRAS" - CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 01/02/2016 | 1620.00 | 15665345000131 | IRLEY DE OLIVEIRA FERREIRA ME | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA O GRUPO DE CONVIVÊNCIA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 01/02/2016 | 3500.00 | 18806271000102 | FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA - FUMINC | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADOS AS DESPESAS DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA - FUMINC, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 01/02/2016 | 61.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAM (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO À MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA SUSANE ALVES DA SILVA), DA SECRETARIA EXECUTIVA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/02/2016 | 460.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA(COOLER PARA PROCESSADOR INTEL, FONTE GMI ATX E PLACA MAE GMI G31LM)), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Publicidade Institucional do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 01/02/2016 | 146000.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE MATÉRIAS E ATOS DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO, DEBITADO EM CONTA BANCÁRIA DESTA EDILIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 01/02/2016 | 3658.79 | 04696443000110 | HERDEN SALES PORTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS(GASOLINA COMUM E OLEOS DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 01/02/2016 | 360.00 | 00060141263415 | RONALDO CIRILO | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR RONOALDO CIRILO, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, OBJETIVANDO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 02 E 03 DE FEVEREIRO/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/02/2016 | 500.00 | 00064655610425 | JOSEFA VANOBIA F. NOBREGA DE SOUZA | REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA CIDADE A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS JUNTO AO TCE, GICOV, FUNASA E OUTRAS SECRETARIAS ESTADUAIS E OUTROS ÓRGÃOS, NO PERÍODO DE 02 E 03 DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 01/02/2016 | 2500.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULTORIA, AUDITORIA E ASSESSORIA SS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA E TRIBUTARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 01/02/2016 | 26400.00 | 09247065000100 | ASSOC. DAS ANTIGAS ALUNAS DOROTEIAS | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO, PARA ATENDIMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRIMEIRA ETAPA DA EDUCAÇÃO BÁSICA NA CRECHE NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS À CRIANÇA DE ZERO A QUATRO ANOS DE IDADE, NO PERÍODO DE 12 MESES, NO VALOR DE 2.200,00 MENSAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 01/02/2016 | 120.00 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL(COMPETENCIA 01/2016), RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME EMPENHO DE Nº 304/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 01/02/2016 | 1340.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | CORRESPONDENTE SERVIÇO DE CONSERTO DE TACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA OGE-9910 ENVIADO PARA FÁBRICA, E SERVIÇO DE SELAGEM, ENSAIO, CALIBRAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGF-0140, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 01/02/2016 | 34.99 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOBINA COM LAYOUT SEVA PRE-IMPRESSA), DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 01/02/2016 | 3401.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO MENSAL DA CIP-CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 01/02/2016 | 2000.00 | 00006319076453 | APOLONIO GOUVEIA ROLIM | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 50(CINQUENTA) CARRADAS DE PIÇARRA, DESTINADAS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 01/02/2016 | 2036.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ORNAMENTAÇÃO NATALINA, NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2015 A JANEIRO/2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000396 | 01/02/2016 | 30045.60 | 04420916000828 | EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RM 1C - AR FRIO, FORNECIDO DE FORMA PARCELADA, DESTINADAS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 00002/2016-CPL. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 01/02/2016 | 800.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA - EPP | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO, LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE PARA O SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTROLE DE FROTA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 01/02/2016 | 5021.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO/CONSUMO (LÂMPADAS VAPOR, RELÉ FOTO ELETRICO, REATORES, PROJETORES E OUTROS), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 01/02/2016 | 1050.00 | 14998977000154 | SÉRGIO PEREIRA VIEIRA GONÇALVES ME | REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DE UM TRATOR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O SÍTIO MIRANDA, MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 01/02/2016 | 240.00 | 00081009437704 | JOÇO BOSCO DAS NEVES | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 30 E 31 DE JANEIRO/2016, CONDUZINDO PACIENTE: IRANILDA DOS SANTOS NASCIMENTO, PARA A MATERNIDADE CANDIDA VARGAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 01/02/2016 | 600.00 | 00008138594411 | VITAL ANTONIO BAIAO | CORRESPONDENTE AJUDA PARA CUSTEAR UMA HISTEROSCOPIA CIRURGICA, O PACIENTE POSSUI ALGUM TIPO DE ALTERAÇÃONA PARTE INTERNA DO UTERO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 01/02/2016 | 5000.00 | 18110206000130 | UMBERTO FERREIRA DOS SANTOS - ME | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM PARA O TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS-PB, NAS DATAS 07, 11, 18 E 21 DE JANEIRO DE 2016, SAINDO DA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB PARA JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 01/02/2016 | 6000.00 | 00004436901467 | FLAVIO SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM 120X50 HORAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672015 | 0000415 | 01/02/2016 | 21950.00 | 00002461883408 | MOISES DE SOUZA MACIEL NETO | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, TIPO PASSEIO, PLACA OGF-2490/PB, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, NO PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO/2016, CONFORME CONTRATO Nº 00122/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 01/02/2016 | 500.00 | 00075293110420 | JOSELITO FEITOSA DE LIMA | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JOSELITO FEITOSA DE LIMA, SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO, OBJETIVANDO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 02 E 03 DE FEVEREIRO/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB JUNTO AO TCE, GIGOV, FUNASA E OUTRAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é saúde | Apoio ao Desporto Amador e Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/02/2016 | 5000.00 | 08841744000140 | LIGA CAJAZEIRENSE DE DESPORTOS | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA LIGA CAJAZEIRENSE DE DESPORTO, PARA MANUTENÇAO DAS DESPESAS DO FUTEBOL AMADOR DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, COMPLEMENTAÇÃO DA 1ª PARCELA, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo de Eventos | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 01/02/2016 | 4000.00 | 06181640000121 | ASSOC. CAJAZ. E CAJAZEIRADOS DO CEARµ | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO AO APOIO DA SEMANA DO MUNICÍPIO, CONFORME PROGRAMAÇÃO E DOCUMENTO COMPROBATÓRIOS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/02/2016 | 1000.00 | 00000919178324 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA | REFERENTES A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE POÇOS NOS SÍTIOS TETEU E SERRINHA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/02/2016 | 781.00 | 00002778735410 | JAIRLENE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR DESCENTRALIZADO (SIHD) DURANTE O MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 01/02/2016 | 1000.00 | 00043704670472 | VALMIR PEREIRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELETRICA E SERVIÇOS DE PEDREIRO NAS UBS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 01/02/2016 | 1000.00 | 00002780031417 | MARIA DE FATIMA BARROS DA SILVA | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO AO PUBLICO DO CAPS AD, REFERENTE JANEIRO DE 2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 01/02/2016 | 800.00 | 00006571148471 | EDNA TANIA GONÇALVES DIAS | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM RADIOLOGIA NO SETOR DE MAMOGRAFIA DA POLICLINICA DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 01/02/2016 | 1080.00 | 00003191352414 | ROBERTO DA SILVA MACIEL | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NAS UBS DO RIACHO DO MEIO E PATAMUTÉ, POLICLINICA, CAPS INFANTIL E RESIDENCIA TERAPEUTICA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 600152015 | 0000397 | 01/02/2016 | 33394.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 01/02/2016 | 280.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JANEIRO/2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/02/2016 | 1800.00 | 06012274000187 | FRANCILEUDA BATISTA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/02/2016 | 880.00 | 00003716831492 | ROSIMAR DE SOUZA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, HIGINO PIRES DIAS MOREIRA (COCOS), DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 01/02/2016 | 38016.50 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) LOTAÇÃO 16, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/02/2016 | 1200.00 | 00010049902431 | RENATO BENTO FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO CRISTO REI, AMELIO ESTRELA, MUTIRÃO, DOM BOSCO, SOL NASCENTE, SIMÃO DE OLIVIEIRA E JOSE JUREMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 01/02/2016 | 58537.94 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PACS) LOTAÇÃO 019, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016,COMPLEMENTANDO O EMPENHO 365. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 01/02/2016 | 15000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERA€ÇO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES,TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO, DO EXERCICIO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 600092015 | 0000416 | 01/02/2016 | 12000.00 | 21227963000100 | RAYNE ALMEIDA DE BRITO LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO ODONTO DE 80 "PRÓTESES DENTARIA" PRESTADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA (CEO), DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 02/02/2016 | 5192.07 | 04696443000110 | HERDEN SALES PORTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DOS CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANTO A VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 02/02/2016 | 341.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPSAD, SITUADO NA RUA: TABELIÃO ANTONIO HOLANDA, 14, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 02/02/2016 | 202.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE (ESPERANÇA), REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 02/02/2016 | 374.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, (DR. COÊLHO), RUA: CEL. GUIMARÃES, 157, REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 02/02/2016 | 487.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS INFANTIL E DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE SERRA DA ARARA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 02/02/2016 | 1230.00 | 00000780808436 | NAIANI DE OLIVEIRA MARIANO | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇA COM LAVAGEM DO SISTEMA E CARGA DE GÁS DUPLA, DESMONTAGEM DE PAINEL TABELIE DO VEICULO: DUCAT MULTIJET PLACA MOO 1271, PERTENCENTE AO SAMU, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 02/02/2016 | 2500.00 | 00003700655495 | PEDRO CANDIDO DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO RIACHO FUNDO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 02/02/2016 | 788.00 | 00001443335460 | DAMIANA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO AZEVEM, NO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 02/02/2016 | 880.00 | 00001615609466 | CLODOALDO DE SOUZA VENCESLAU | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA UBS AMELIO ESTRELA NO PERIODO DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 02/02/2016 | 788.00 | 00006890737474 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA PEREIRA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO NO POSTO DE SAUDE DO AZEVEM, NO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672015 | 0000427 | 02/02/2016 | 27000.00 | 00004403790402 | JOSE CARLOS ABREU CARTAXO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO PASSEIO, DE PLACA NQK-2041-PB, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE POLÍTIAS PÚBLIAS PARA AS MULHERES, NO PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO/2016, CONFORME CONTRATO Nº 121/2015-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 03/02/2016 | 250.00 | 00003189300488 | FOPAG - ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 03/02/2016 | 250.00 | 00001295725436 | ALDEMIR MANIÇOBA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 03/02/2016 | 290.00 | 00007997298410 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 03/02/2016 | 250.00 | 00005104344444 | ASSUERO BERTOLDO ROLIM | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 03/02/2016 | 250.00 | 00002191114300 | AUCAMENIO LIMA FREIRE DE AMARAL | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 03/02/2016 | 250.00 | 00001197419462 | CELISMAR OLIVEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 03/02/2016 | 250.00 | 00007746556400 | ELIABY VIEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 03/02/2016 | 250.00 | 00012337986420 | FRANCISCO GONÇALVES FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 03/02/2016 | 250.00 | 00019103271404 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 03/02/2016 | 290.00 | 00036050067449 | FRANCISCO RODRIGUES MARTINS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 03/02/2016 | 250.00 | 00045102180444 | GERALDO JUSTINO CONRADO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 03/02/2016 | 290.00 | 00004236722402 | HELCIO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 03/02/2016 | 300.00 | 00002129446493 | HELVIO JAIMES VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 03/02/2016 | 250.00 | 00075294346400 | JOCERLANDO ARAUJO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 03/02/2016 | 290.00 | 00098116754491 | JOELITON MARTINS PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 03/02/2016 | 250.00 | 00021972192434 | JOSE VALMIR RODRIGUES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 03/02/2016 | 300.00 | 00002819878407 | ROSEANE SILVA SANTANA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 03/02/2016 | 250.00 | 00009463903470 | JONAS CAVALCANTE DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 03/02/2016 | 250.00 | 00007768496469 | GABRIEL PEREIRA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 03/02/2016 | 250.00 | 00091114691453 | ENOQUE LIRA ROLIM NETO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 03/02/2016 | 290.00 | 00006401224428 | MATHEUS FLORENCIO FELIX | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 03/02/2016 | 250.00 | 00004316948423 | RONALDO ROCHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 03/02/2016 | 300.00 | 00076887065487 | REGINALDO OLIVEIRA LIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 03/02/2016 | 290.00 | 00002861414421 | HELMO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 03/02/2016 | 250.00 | 00005170889402 | AURECELIO LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 03/02/2016 | 250.00 | 00004851093446 | VALDEMIR SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 03/02/2016 | 300.00 | 00004705108469 | MARIA ELIONETE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 03/02/2016 | 250.00 | 00003085828451 | PAULO ISAIAS F LIMA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 03/02/2016 | 300.00 | 00009503964431 | TAÍSE KELLY CEZARIO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 03/02/2016 | 250.00 | 00006269782465 | FRANK WOLLASY BURITY DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 03/02/2016 | 290.00 | 00007444228418 | LUCAS LINDOLFO QUERINO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 03/02/2016 | 250.00 | 00003306847445 | ANANIAS VICENTE NETO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 03/02/2016 | 720.00 | 00005117558480 | CLERISTON DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO RESSRACIMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS, NOS DIAS 14 A 19 DE JANEIRO/2016, QUE FICOU A DISPOSIÇÃO DO "VERSUS", O REFERIDO SERVIDOR FOI CEDIDO E PRESTOU SERVIÇOS A ESTA SECRETARIA DURANTE ESSE PERIODO, CONDUZINDO O ONIBUS OFTALMOLOGICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 03/02/2016 | 3200.00 | 07631256000146 | MARIO JORGE ALVES SOARES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SUPORTE DE BROCA, REABERTURA DE ALOJAMENTO EM AÇO DO CANO E REPARO BA CHAVE TRAVA, PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 03/02/2016 | 135.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO USO DO TELEFONE DE N° 83 184-7890, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 03/02/2016 | 788.00 | 00091831539420 | FRANCISCA BEZERRA BARBOSA COELHO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO AZEVEM, NO MES DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 03/02/2016 | 268.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS SERRA DA ARARA, REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 03/02/2016 | 1095.06 | 00060093234449 | MARIA DO C�U DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE EM FAVOR DA SENHORA "MARIA DO CEU SILVA LIMA", ALEM DE SERVIÇOS MEDICO DE OZONIOTERAPIA, CONFORME DETERMINAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO, PROCEDIMENTO Nº 042/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 03/02/2016 | 2200.00 | 00001590762347 | CARLOS FARIAS GREGORIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 03/02/2016 | 2200.00 | 00006609043140 | RENE GONZALEZ FERNANDEZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 03/02/2016 | 2200.00 | 00002332455370 | JULIO GONÇALVES MAXIMO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 03/02/2016 | 2200.00 | 00073044407249 | MARCOS VINICIUS CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 03/02/2016 | 2200.00 | 00006757640171 | MARBELIS LUSSON PELEGRIN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 03/02/2016 | 2200.00 | 00006754842199 | OSBIEL MONTES DE OCA REYES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 03/02/2016 | 2200.00 | 00073192880104 | NIURKA DELEGADO GONZALEZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 03/02/2016 | 2200.00 | 00006757195186 | LUIS AMADO NUNEZ PITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 03/02/2016 | 2200.00 | 00006779286109 | YAMILA LOPEZ FLORIAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 03/02/2016 | 2200.00 | 00006606493145 | OLIA CARIDAD B TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 03/02/2016 | 2200.00 | 00006610284105 | SIURA VERDECIA OSORIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 03/02/2016 | 2200.00 | 00006602845101 | YORFREDY MEGRET PLANES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 03/02/2016 | 54.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS (ESPERANÇA), REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 03/02/2016 | 131.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO SITIO PATAMUTÉ, REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 03/02/2016 | 260.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | CORRESPONDENTE PRODUTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (01 ESTABILIZADOR MICROLINE), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (ATENÇÃO BASICA), CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 03/02/2016 | 1182.00 | 00006045224442 | MILENA DANIELLY VIANA BATISTA | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA INFORMAÇÃO DO SIM (SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MORTALIDADE), SINASC 9SISTEMA DE INFORMAÇÃO NASCIDO VIVO), SINAN (SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO DE AGRAVO) E SIVEP/DDA (INFORMAÇÃO DE DIARRÉIA), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 03/02/2016 | 1182.00 | 00004374558403 | KLEBER DE SOUZA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO ESUS, CORRESPONDENTE A JANEIRO, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é saúde | Apoio ao Desporto Amador e Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 03/02/2016 | 5000.00 | 13238391000129 | FUNDO MUN.DE ESP.E LAZER DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DE CAJAZEIRAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE - FUMELC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME LEI DE Nº 1.924/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 04/02/2016 | 335.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICO, LOCALIZADO NA RUA: TENENTE ARSENIO, 420, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 04/02/2016 | 266.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE (BELA VISTA), RUA:JOSE VITURIANO DE ABREU, SN, REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542013 | 0000496 | 04/02/2016 | 284589.79 | 10507466000131 | NOGUEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, PODA DE ARVORES, PINTURA DE MEIO FIO, COLETA E TRANSPORTES DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME CONTRATO N° 000141/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 05/02/2016 | 4400.00 | 00013033018491 | UMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS NO PERIODO DE 11, 15, 17 E 21 DE FEVEREIRO/2016,TRANSPORTANDO PACIENTES DO TFD PARA JOÃO PESSOA,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 05/02/2016 | 1987.59 | 06012274000187 | FRANCILEUDA BATISTA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTOS, POR PRESCRIÇÃO MÉDICA, CONFORME ORDEM JUDICIAL, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 05/02/2016 | 240.00 | 00002891985427 | GILVAN ALVES DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS, NO PERIODO DE 2015, PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA, TRANSPORTADO PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES DE OTORRINOLARINGOLOGIA,CONFORME PROCESSO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 05/02/2016 | 1100.00 | 00004919204400 | JULYANA MATIAS DE ATAIDE MENDES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PALESTRAS REALIZADA NO ENCONTRO PEDAGOGICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM 05/02/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 05/02/2016 | 324.42 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2016 E TAXA DE BOMBEIRO/2016, DO VEÍCULO DE PLACA NQE-3221, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 05/02/2016 | 2028.36 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 05/02/2016 | 229.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE LIGAÇÕES DO TELEFONE Nº 3531-4383, INSTALADO NA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 05/02/2016 | 1600.00 | 00005532539561 | ELIZA FERREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO SITIO RIACHO DO MEIO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 05/02/2016 | 1000.00 | 00002780031417 | MARIA DE FATIMA BARROS DA SILVA | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO AO PUBLICO DO CAPS AD, REFERENTE JANEIRO DE 2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 05/02/2016 | 5000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERA€ÇO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES,TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO, DO EXERCICIO EM CURSO, (COMPLEMENTO EMPENHO Nº 412) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 05/02/2016 | 2579.27 | 06012274000187 | FRANCILEUDA BATISTA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 05/02/2016 | 77.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE LIGAÇÕES DO TELEFONE Nº (83) 3531-0108, INSTALADO N PROGRAMA CRAS II, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 800272015 | 0000503 | 05/02/2016 | 392.00 | 20794299000100 | PANNUS COMERCIO DE TECIDOS EIRELI - ME | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CETIM C/ ELASTANO, TECIDO PLANO E POLIESTER), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONFORME CONTRATO N° 80027/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 05/02/2016 | 1800.00 | 00002723204472 | JOAO FERREIRA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA TENENTE ARSENIO, CENTRO, CUJA FINALIDADE É O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CASA DOS CONSELHOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672015 | 0000512 | 10/02/2016 | 7450.00 | 16779292000142 | C F B BARROSO - ME | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (FIAT UNO - PLACA OKP-5996 E FORD F-4000 - PLACA MMP-0852/PB), DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 00123/2015, PERIODO DE 17 DE JANEIRO/2016 A 16 DE FEVEREIRO/2016, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 10/02/2016 | 697.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE LIGAÇÕES DO TELEFONE Nº 3532-2900, INSTALADO NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 10/02/2016 | 880.00 | 00006571148471 | EDNA TANIA GONÇALVES DIAS | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM RADIOLOGIA NO SETOR DE MAMOGRAFIA DA POLICLINICA DE CAJAZEIRAS, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 10/02/2016 | 880.00 | 00006890737474 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA PEREIRA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO NO POSTO DE SAUDE DO AZEVEM, NO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 10/02/2016 | 880.00 | 00001443335460 | DAMIANA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO AZEVEM, NO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo de Eventos | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 10/02/2016 | 16800.00 | 18806271000102 | FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA - FUMINC | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADOS AS DESPESAS DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA - FUMINC(APOIO: BANDAS DE ROCK, ORQUESTRA DE FREVO, ZUCA E A SANFONA ELÉTTRICA, TIMBÚ, SONORIZAÇÃO, BANHEIROS QUÍMICOS, PRAÇA DOS BLOCOS, BLOCOS IMPRENSADOS, CAFUÇO E VIRGENS NO PERÍODO CARNAVALECO DE 05 A 09/02/2016 ), CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 10/02/2016 | 310000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/02/2016 | 776.00 | 17731703000192 | EVERALDO PAULO DOS SANTOS | REFERENTE SERVIÇOS DE CÓPIAS DE CHAVES E CONSERTOS DE FECHADURAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 10/02/2016 | 136.74 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇAS E OUTROS, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME FATURAS EM ANEXO - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 8265/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 10/02/2016 | 1685000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, PRAÇAS, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CEMITÉRIOS E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 11/02/2016 | 35.20 | 00021975507487 | MARIANA MOREIRA NETA | CORRESPONDENTE AO PRÓ-LABORE DOS CONSELHEIROS DESTE COLEGIADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME PARÁGRAFO 2º DO ART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.167/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 11/02/2016 | 35.20 | 00060096306491 | JACQUELINE MARLA ROGRIGUES MACIEL | CORRESPONDENTE AO PRÓ-LABORE DOS CONSELHEIROS DESTE COLEGIADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME PARÁGRAFO 2º DO ART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.167/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 12/02/2016 | 400.00 | 00003320041479 | JOHN WEINE FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, EM VIAEM A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 15 E 16 DE FEVEREIRO/2016, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS JUNTO A FUNASA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 12/02/2016 | 1870.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR, DESTINADOS AO CAPS II, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 12/02/2016 | 10000.00 | 00001445382458 | ANTONIA MARIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA O "CAPS INFANTIL", REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBROI DE 2015, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 12/02/2016 | 1100.00 | 00007268840497 | DANIEL FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE "UBS MARIA DE JOSÉ DE JESUS-CEL.GUIMARÃES" REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 15/02/2016 | 1500.00 | 00003071922450 | FRANCISCO GILVAN PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA (CENTRO DE RECUPERAÇÃO ESPERANÇA), REFERENTE AO MES DE: FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 15/02/2016 | 2800.00 | 00004172647472 | JOAO BOSCO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL ONDE FUNCIONA "RESIDENCIA TERAPEUTICA", DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 15/02/2016 | 1200.00 | 00041432045415 | MAURA GONÇALVES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA O "PSF-BELA VISTA", REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 15/02/2016 | 2500.00 | 00064649032415 | RUI ADRIANO RODRIGUES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA O "CAPS-AD", REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 15/02/2016 | 6058.53 | 00000305893041 | ANDREIA CRISTINA CAMPIGOTTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UMA COOPERAÇÃO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE O CURSO DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 15/02/2016 | 34.96 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA EXECUTIVA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES, NA RUA ARSÊNIO ROLIM ARARUNA, N° 644, REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 15/02/2016 | 660.00 | 00081009437704 | JOÇO BOSCO DAS NEVES | CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 2015, CONDUZINDO PACIENTE PARA TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME PROCESSO DE DIÁRIAS EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 15/02/2016 | 78.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE LIGAÇÕES DO TELEFONE Nº (83) 3531-7544, INSTALADO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732015 | 0000543 | 16/02/2016 | 10300.00 | 16779292000142 | C F B BARROSO - ME | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (VW/MICRO ÔNIBUS - PLACA CNI-2489/PB E VW/MICRO ÔNIBUS - PLACA MUR-9501/PB), DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA), DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 00125/2015, PERIODO DE 17 DE JANEIRO/2016 A 17 DE FEVEREIRO/2016, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732015 | 0000545 | 16/02/2016 | 10300.00 | 16779292000142 | C F B BARROSO - ME | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (VW/MICRO ÔNIBUS - PLACA CNI-2489/PB E VW/MICRO ÔNIBUS - PLACA MUR-9501/PB), DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA), DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 00125/2015, PERIODO DE 16 DE DEZEMBRO/2015 A 16 DE JANEIRO/2016, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 16/02/2016 | 750.00 | 00005621289480 | FRANCISCO ROQUE DA SILVA | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE FISIOTERAPIA COM GRUPOS DE IDOSOS E BOA PRÁTICA DE REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS NA MELHOR IDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 16/02/2016 | 63.18 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 16/02/2016 | 800.00 | 00036004030449 | ADALCINA MARIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA PARA CUSTEAR UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DAS VIAS LACRIMAIS COM CONTRASTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 16/02/2016 | 1000.00 | 00010113149409 | ANTONIO RODRIGUES SOBRINHO FILHO | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA INSCRIÇÃO NO EVENTO 31º EDIÇÃO DO EDUCANDO EDUCADORES ( CURSO DE QUALIFICAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM EDUCAÇÃO EM DIABETES) A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 15-18 DE MARÇO NA SEDE DO COREM EM SÃO PAULO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 16/02/2016 | 271.47 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA ONDE FUNCIONA A CRECHE SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 16/02/2016 | 540.00 | 00006635545433 | IRALANDIO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O SENHOR IRALANDIO PEREIRA DA SILVA, PARA COBRIR DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 19 A 21 DE FEVEREIRO/2016, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE PLANEJAMENTO POLÍTICAS PÚBLICAS LGBT 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 16/02/2016 | 500.00 | 00064655610425 | JOSEFA VANOBIA F. NOBREGA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA DA FAZENDA PÚBLICA, A SENHORA JOSEFA VANOBIA FERREIRA NÓBREGA DE SOUZA, PARA COBRIR DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 17 A 19 DE FEVEREIRO/2016, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO TCE, GICOV, FUNASA, DNOCS, SECRETARIAS ESTADUAIS E OUTROS ÓRGÃOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 16/02/2016 | 6058.53 | 00001279357541 | JUSSARA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UMA COOPERAÇÃO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE O CURSO DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 16/02/2016 | 6058.53 | 00010050799789 | LINDAURA RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UMA COOPERAÇÃO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE O CURSO DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 16/02/2016 | 880.00 | 00091865468487 | SEVERINO DOS RAMOS P DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DE RESIDENCIA TERAPEUTICA, REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 16/02/2016 | 7920.00 | 00039223957400 | IVONIA MARIA MARTINS CASADO RODRIGUES | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇO E JANTARES, TIPO QUENTINHA PARA MEDICOS E FUNCIONARIOS DO SAMU NO MÊS DE JANEIRO/2016, NO TOTAL DE 540 ALMOÇOS E 180 JANTARES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 16/02/2016 | 7000.00 | 00000281372306 | MARIA JOSEFA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA PARA CUSTEAR, PROCEDIMENTO DE EXAMES QUALITATIVOS E QUANTITATIVOS, SENDO ELES: HIPG, HIPE, CGH8750K E EIM, NA CRIANÇA: JOÃO PEDRO DA SILVA ROLIM, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 16/02/2016 | 258.75 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO, NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE (BELA VISTA), JOSE VITURIANO DE ABREU, SN, REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E JANEIRO/2016 E DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE (DR COELHO), CEL. GUIMARÃES,157, REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO2016, CONFORMESOLICITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 16/02/2016 | 10926.00 | 00006149969452 | GISELDA ABRANTES SARMENTO | CORRESPONDENTE AJUDA PARA CUSTEAR 60 (SESSENTA) LATAS DE LEITE NEO ADVANCE EM PÓ, POIS A MESMA TEM DOIS FILHOS: DOMINGOS SEGUNDO ABRANTES ROLIM E MARIA VITORIA ABRANTES ROLIM, QUE SOFREM DE INTOLERANCIA A LACTOSE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 16/02/2016 | 764.40 | 00064659038491 | SILVIO JOS� MACIEL MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) UNIDADES PREGOMIN PEPTI 400G, (VALOR UNITARIO R$ 127,40) DESTINADOS AO MENOR "PEDRO ARTHUR RODRIGUES MACIEL", CONFORME DETERMINAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, PROCESSO Nº 013201100364.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 16/02/2016 | 1426.42 | 00060093234449 | MARIA DO C�U DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE EM FAVOR DA SENHORA "MARIA DO CEU SILVA LIMA", ALEM DE SERVIÇOS MEDICO DE OZONIOTERAPIA, CONFORME DETERMINAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO, PROCEDIMENTO Nº 042/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 16/02/2016 | 410.43 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO, DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, RUA: TENENTE ARSENIO, 420, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO E DEZEMBRO/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 16/02/2016 | 250.85 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO, NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE (ESPERANÇA), JOSE PEDRO QUIRINO, 425, REFERENTE MESES DE DEZEMBRO DE 2015 E FEVEREIRO2016, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 16/02/2016 | 2500.00 | 00033788453842 | JOSEMAR BATISTA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PARA AMPLIAÇÃO DA UBS - UNIDADE BASICA DE SAÚDE, (REMEDIOS), CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 16/02/2016 | 1360.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS 205/75R16 BRIDGESTONE, DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA NQH7792, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 16/02/2016 | 1782.80 | 03659166000706 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIENTE E DOS REC NAT RENOVAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE 35ª PARCELA DE UM TOTAL DE 60 (SESSENTA), CONFORME DEBITO Nº 3207757 - AUTO DE INFRAÇÃO, FIRMADO ENTRE PARTES E GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 16/02/2016 | 500.00 | 00075293110420 | JOSELITO FEITOSA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO O SENHOR JOSELITO FEITOSA DE LIMA, PARA COBRIR DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 17 A 19 DE FEVEREIRO/2016, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO TCE, GICOV, FUNASA, DNOCS, SECRETARIAS ESTADUAIS E OUTROS ÓRGÃOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 17/02/2016 | 1430.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 000345183.2013.815.0131, MOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL(IRANI SOBREIRA DE FARIAS) CONTRA O MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672015 | 0000577 | 17/02/2016 | 5000.00 | 16779292000142 | C F B BARROSO - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS (TOYOTA HILLUX - PLACA OSD 3911/CE, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO PERÍODO DE 17 DE JANEIRO A 16 DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE Nº 00123/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 17/02/2016 | 2000.00 | 00009451638431 | FRANCISCO CHAVES DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ARMARIOS E PORTAS DAS UNIDADES BASICAS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 17/02/2016 | 150.00 | 00003090785471 | GILVANDA DE MENEZES LIRA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, DA COORDENADORA DO CAPS AD, NO DIA 12 DE FEVEREIRO/2016, A JUAZEIRO DO NORTE-CE, PARA VISITA A FUNDAÇÃO EDUCADORA DO CARIRI - PROJETO REVIVIER, PARA RESOLUÇÃO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 17/02/2016 | 150.00 | 00003090785471 | GILVANDA DE MENEZES LIRA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, DA COORDENADORA DO CAPS AD, NO DIA 06 DE FEVEREIRO/2016, A JUAZEIRO DO NORTE-CE, PARA VISITA A FUNDAÇÃO EDUCADORA DO CARIRI - PROJETO REVIVIER, CONDUZINDO O ALUNO: MATHEUS HENRIQUE DA SILVA SANTOS, PARA TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 17/02/2016 | 150.00 | 00003090785471 | GILVANDA DE MENEZES LIRA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, DA COORDENADORA DO CAPS AD, NO DIA 11 DE FEVEREIRO/2016, A JUAZEIRO DO NORTE-CE, PARA VISITA A FUNDAÇÃO EDUCADORA DO CARIRI - PROJETO REVIVIER, CONDUZINDO O ALUNO: JOSELITO ROLIM DE SOUSA, PARA TRATAMENTO DE DEPENDENCIAQUIMICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 17/02/2016 | 1900.00 | 00039578046472 | JOÃO VITURINO | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS, REFERENTE MêS DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 17/02/2016 | 880.00 | 00005953360436 | DAVID ALMIR DANTAS MACIEL | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, AMELIO ESTRELA DANTAS CARTAXO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 17/02/2016 | 880.00 | 00091831539420 | FRANCISCA BEZERRA BARBOSA COELHO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO AZEVEM, NO MES DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672015 | 0000583 | 17/02/2016 | 18680.00 | 16779292000142 | C F B BARROSO - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO ( UNO MILE - PLACA NUR 8011-CE, FIAT DUCATO - PLACA 8343-PB, CHEVROLET S10 - PLACA NOE 7343-PB, FIAT FIORINO - AMBULANCIA PLCA MNV 6181-PB), NO PERÍODO DE 17 DE JANEIRO/2016 A 16 DE FEVEREIRO/2016, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO N° 00123/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 17/02/2016 | 880.00 | 00009503677459 | GUSTAVO PEDRO LINS DIAS CARVALHO | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR NA RESIDNCIA TERAPEUTICA, NO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 17/02/2016 | 880.00 | 00021432974831 | AMAURI FERNANDES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO CAPS 2, REFERENTE MES DE JANEIRO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 17/02/2016 | 880.00 | 00008273358496 | ALAN MAX DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INFORMAÇÃO DAS RAAS, REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 17/02/2016 | 1400.00 | 00093131402415 | FRANCINEIDE MONTEIRO DE SOUZA | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORA,REFERENTE DEZEMBRO/2015, NO CAPS INFANTIL, CONFOREM SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600282015 | 0000588 | 17/02/2016 | 2000.00 | 00032378275846 | ACACIO JOÇO DE SANTANA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOC3676/PB, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES NOS SERVIÇOS DIARIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600282015 | 0000590 | 17/02/2016 | 2000.00 | 00002204496430 | JOSUE ALBUQUERQUE DOS ANJOS | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600282015 | 0000591 | 17/02/2016 | 2000.00 | 00004851093446 | VALDEMIR SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO, TIPO FIAT/UNO, PLACA: OEX 8993-PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600282015 | 0000592 | 17/02/2016 | 2000.00 | 00056844905491 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM CARRO TIPO FIAT/UNO, PLACA OGA 5300/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600282015 | 0000593 | 17/02/2016 | 2000.00 | 00004444729830 | RAIMUNDO FERREIRA MENDES | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM CARRO, TIPO, FIAT/UNO, PLACA: MOK8102/PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600282015 | 0000595 | 17/02/2016 | 2000.00 | 00080524958491 | KLEBER JORGE RICARTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PRISMO DE PLACA Nº NPU-1799/PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC SAUDE (CAPS), DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600282015 | 0000596 | 17/02/2016 | 2000.00 | 00005007077402 | WANDERLEY PEREIRA ARAéJO | CORRESPONDENTE SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO TIPO FIAT/STRADA TREK CE FLEX, PLACA: NNM5326-CE, DESTINADO AOS PROGRAMAS E A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2016, PAGO EM NOME DE FLAVILANE BARBOSA SOARES, CONFORME PROCURAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600282015 | 0000597 | 17/02/2016 | 2000.00 | 00004369481414 | Eduardo Hercules Macena Marques | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO MENSAL DO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACAS OGC-0646-PB, DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO A DISPOSIÇÃO DO CAPS-II, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600282015 | 0000599 | 17/02/2016 | 2000.00 | 00008302577480 | COSMO DANTAS DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS, REFERENTE A JANEIRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 17/02/2016 | 110.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE INFORMATICA(PLACA PCI EXPRESS X1 DE REDE GIGABIT)), DESTINADA AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 17/02/2016 | 800.00 | 00003871186406 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO JUNIOR | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO VICE-PREFEITO FRANCISCO GOMES DE ARAÚJO JUNIOR, OBJETIVANDO SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, NO PERÍODO DE 17 A 19 DE FEVEREIRO/2016, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB JUNTO AO MPE, DNOSC E PATRIMÔNIO DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672015 | 0000574 | 17/02/2016 | 9000.00 | 16779292000142 | C F B BARROSO - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 00123/2015, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA (GABINETE), REFERENTE AO PERÍODO DE 17 DE JANEIRO A 16 DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672015 | 0000569 | 17/02/2016 | 1940.00 | 16779292000142 | C F B BARROSO - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE ACORDO COM O CONTRATO DE N° 00123/2015 PARA A SECRETARIA EXECUTIVA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, NO PERÍODO DE 17 DE JANEIRO A 16 DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732015 | 0000561 | 17/02/2016 | 3950.00 | 16779292000142 | C F B BARROSO - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE ACORDO COM O CONTRATO DE N° 00125/2015 DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERÍODO DE 17 DE JANEIRO A 16 DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672015 | 0000563 | 17/02/2016 | 7690.00 | 16779292000142 | C F B BARROSO - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE ACORDO COM O CONTRATO DE N° 00123/2015 PARA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO NO PERÍODO DE17 DE JANEIRO A 16 DEFEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732015 | 0000576 | 17/02/2016 | 3950.00 | 16779292000142 | C F B BARROSO - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE ACORDO COM O CONTRATO DE N° 00125/2015 PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE 17 DE JANEIRO A 16 FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 17/02/2016 | 90.00 | 00081009437704 | JOÇO BOSCO DAS NEVES | CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA, A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 14 DE DEZEMBRO/2015, CONDUZINDO PACIENTE: ILVA CRISTINA OLIVIERA ALVES E ACOMPANHANTE APÓS PARTO, ONDE ENCONTRAVA-SE NA MATERNIDADE NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 17/02/2016 | 840.00 | 00005640606401 | JOSE ROBERTO BARRETO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS, DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES, DO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA ATENDIMENTO, DURANTE O PERIODO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE PACIENTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732015 | 0000579 | 17/02/2016 | 3350.00 | 16779292000142 | C F B BARROSO - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO (SAVEIRO - C. ABERTA PLACA KHZ4389-PB), NO PERÍODO DE 17 DE JANEIRO/2016 A 16 DE FEVEREIRO/2016, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO N° 00123/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732015 | 0000581 | 17/02/2016 | 3350.00 | 16779292000142 | C F B BARROSO - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO (SAVEIRO - C. ABERTA PLACA KHZ4389-PB), NO PERÍODO DE 17 DE DEZEMBRO/2015 A 16 DE JANEIRO/2016, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO N° 00123/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 17/02/2016 | 180.00 | 00000870251406 | MOISES DA SILVA LEITE | CORRESPONDENTE 01 (UMA) DIÁRIA, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2015, ACOMPANHANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA E PROJETOS IRAMILTON SATIRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600282015 | 0000594 | 17/02/2016 | 2000.00 | 00079836321420 | CLAUDIO ROBERTO SILVA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CARRO TIPO CHEV/PRISMA DE PLACA OEU6282/PB, MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600282015 | 0000600 | 17/02/2016 | 300.00 | 00008605932406 | LUCIVANDA MIGUEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO, DE PLACAS Nº OEU-6956, DESTINADOS AOS TRABALHOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 17/02/2016 | 600.00 | 00005515546490 | SYMARA ABRANTES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE 03 (TRÊS) DIARIAS, AS CIDADES DE PATOS/ JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 15 A 17 DE FEVEREIRO/2016, PARA VERIFICAÇÃO DE ANDAMENTO DE PROJETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 17/02/2016 | 120.00 | 00005399941465 | JOÃO PAULO PEREIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE 01 (UMA) DIÁRIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 27 DE DEZEMBRO/2015, CONDUZINDO PACIENTE: CICERA DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 17/02/2016 | 480.00 | 00005416921439 | EMANUEL CARLOS SILVA | CORRESPONDENTE 02 (DUAS) DIARIAS A CIDADE DE TRIUNFO, APARECIDA E SOUSA, NOS DIAS 14 E 22 DE JANEIRO/2016, CONDUZINDO EQUIPE DO VER SUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732015 | 0000568 | 17/02/2016 | 9900.00 | 16779292000142 | C F B BARROSO - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DEVEÍCULOS DE ACORDO COM O CONTRATO DE N° 00125/2015 PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 16 DE DEZEMBRO DE 2015 A 16 DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732015 | 0000580 | 17/02/2016 | 9900.00 | 16779292000142 | C F B BARROSO - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE ACORDO COM O CONTRATO DE N° 00125/2015 PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 17 DE JANEIRO A 16 FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672015 | 0000582 | 17/02/2016 | 31950.00 | 16779292000142 | C F B BARROSO - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE ACORDO COM O CONTRATO DE N° 00123/2015 PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 17 DE JANEIRO A 16 FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000559 | 17/02/2016 | 2174.45 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL B S500), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. CONFORME CONTRATO N° 00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 18/02/2016 | 1051.19 | 00080525857400 | JOSÉ GADELHA NETO ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA DOS CANAIS: BAIRRO SÃO JOSÉ, POR DO SOL, CENTRO, AÇUDE GRANDE, 4 DE OUTUBRO, ALÉM DE LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E OUTROS LOGRADORES COM O ADVENTO DAS CHUVAS NA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 18/02/2016 | 850.00 | 00040346625300 | EXPEDITO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA DOS CANAIS: BAIRRO SÃO JOSÉ, POR DO SOL, CENTRO, AÇUDE GRANDE, 4 DE OUTUBRO, ALÉM DE LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E OUTROS LOGRADORES COM O ADVENTO DAS CHUVAS NA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 18/02/2016 | 850.00 | 00036156604472 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA DOS CANAIS: BAIRRO SÃO JOSÉ, POR DO SOL, CENTRO, AÇUDE GRANDE, 4 DE OUTUBRO, ALÉM DE LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E OUTROS LOGRADORES COM O ADVENTO DAS CHUVAS NA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 18/02/2016 | 850.00 | 00025052026803 | IRAIDES PEDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA DOS CANAIS: BAIRRO SÃO JOSÉ, POR DO SOL, CENTRO, AÇUDE GRANDE, 4 DE OUTUBRO, ALÉM DE LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E OUTROS LOGRADORES COM O ADVENTO DAS CHUVAS NA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 18/02/2016 | 1114.19 | 00005645648420 | FRANCIELES FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA DOS CANAIS: BAIRRO SÃO JOSÉ, POR DO SOL, CENTRO, AÇUDE GRANDE, 4 DE OUTUBRO, ALÉM DE LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E OUTROS LOGRADORES COM O ADVENTO DAS CHUVAS NA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 18/02/2016 | 850.00 | 00005592491441 | ESPEDITO RODRIGUES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA DOS CANAIS: BAIRRO SÃO JOSÉ, POR DO SOL, CENTRO, AÇUDE GRANDE, 4 DE OUTUBRO, ALÉM DE LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E OUTROS LOGRADORES COM O ADVENTO DAS CHUVAS NA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 18/02/2016 | 874.95 | 00003189719411 | ERISMAR DA SILVA BEZERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA DOS CANAIS: BAIRRO SÃO JOSÉ, POR DO SOL, CENTRO, AÇUDE GRANDE, 4 DE OUTUBRO, ALÉM DE LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E OUTROS LOGRADORES COM O ADVENTO DAS CHUVAS NA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 18/02/2016 | 1051.19 | 00004164009810 | VALDEREZ DE SOUZA MACIEL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA DOS CANAIS: BAIRRO SÃO JOSÉ, POR DO SOL, CENTRO, AÇUDE GRANDE, 4 DE OUTUBRO, ALÉM DE LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E OUTROS LOGRADORES COM O ADVENTO DAS CHUVAS NA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 18/02/2016 | 4130.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LONA FAIXA "DENGUE" , CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 18/02/2016 | 320.00 | 00002891985427 | GILVAN ALVES DE MOURA | CORRESPONDENTE 02 (DUAS) DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 16 E 17 DE FEVEREIRO/2016, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE: ARIARLEY DUARTE MORAIS, MENOR, TAMBEM ACOMPANHADO POR SUA AVÓ MATERNA, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E TRIAGEM CIRURGICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 18/02/2016 | 204000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 18/02/2016 | 320.00 | 00002891985427 | GILVAN ALVES DE MOURA | CORRESPONDENTE 02 (DUAS) DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 29 DE FEVEREIRO À 01 DE MARÇO/2016, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE: IVONETE PEREIRA DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA DE RETORNO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY - UFPB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 18/02/2016 | 240.00 | 00005640606401 | JOSE ROBERTO BARRETO DE SOUZA | CORRESPONDENTE 02 (DUAS) DIARIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 16 E 17 DE MARÇO/2016, PARA ASSUNTOS DE INTERESSE ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO, JUNTO A DRA. ANA MARIA CHAVES NOBREGA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 18/02/2016 | 360.00 | 00005843816460 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALBUQUERQUE FELIX | CORRESPONDENTE 03 (TRêS) DIARIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 19 A 21 DE FEVEREIRO/2016, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE ATENDIMENTOS A PORTADORES DE IST E HIV-AIDS, AO PUBLICO LGBT NAS UBSs. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 18/02/2016 | 450.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA (ELETROVENTILADOR), PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA: QFF-8727, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 18/02/2016 | 90.00 | 00001148351442 | ALAN EBERSON DE ABREU ROLIM | PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SR. MOTORISTA EFETIVO DA SAUDE, PARA FAZER FACE AS DESPESAS QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 16 DE FEVEREIRO/2016, CONDUZINDO O PACIENTE: EDVANIA DE LIMA ALVES, PARA O TFD - TRATAMENTO FORADO DOMICILIO, MATERNIDADE PEREGRINO FILHO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 18/02/2016 | 90.00 | 00001148351442 | ALAN EBERSON DE ABREU ROLIM | PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SR. MOTORISTA EFETIVO DA SAUDE, PARA FAZER FACE AS DESPESAS QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 16 DE FEVEREIRO/2016, CONDUZINDO O PACIENTE: EDVANIA DE LIMA ALVES, PARA O TFD - TRATAMENTO FORADO DOMICILIO, MATERNIDADE PEREGRINO FILHO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 18/02/2016 | 120.00 | 00001148351442 | ALAN EBERSON DE ABREU ROLIM | PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SR. MOTORISTA EFETIVO DA SAUDE, PARA FAZER FACE AS DESPESAS QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 15 DE FEVEREIRO/2016, CONDUZINDO O PACIENTE:WALDENIR CAROLINO DE ABREU, PARA O TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 18/02/2016 | 240.00 | 00001148351442 | ALAN EBERSON DE ABREU ROLIM | PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIA EM FAVOR DO SR. MOTORISTA EFETIVO DA SAUDE, PARA FAZER FACE AS DESPESAS QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO/2016, CONDUZINDO O PACIENTE: JEFERSON SOUSA ALVES, PARA O TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NO AEROPORTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 18/02/2016 | 240.00 | 00001148351442 | ALAN EBERSON DE ABREU ROLIM | PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO SR. MOTORISTA EFETIVO DA SAUDE, PARA FAZER FACE AS DESPESAS QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIA 28 E 29 DE JANEIRO/2016, CONDUZINDO O SECRETARIO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 18/02/2016 | 120.00 | 00001148351442 | ALAN EBERSON DE ABREU ROLIM | PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SR. MOTORISTA EFETIVO DA SAUDE, PARA FAZER FACE AS DESPESAS QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 04 DE FEVEREIRO/2016, CONDUZINDO A PACIENTE: FRANCISCA PEREIRA DA SILVA, DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 18/02/2016 | 90.00 | 00001148351442 | ALAN EBERSON DE ABREU ROLIM | PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SR. MOTORISTA EFETIVO DA SAUDE, PARA FAZER FACE AS DESPESAS QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO DIA 04 DE FEVEREIRO/2016, CONDUZINDO A PACIENTE: FRANCISCA VITORIA, DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 18/02/2016 | 1480.00 | 06179042000118 | ASSOC.DOS CATAD.DE MAT.REC.CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO PARA COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE TRABALHO, TAIS COMO: LUVAS, BOTAS, FARDAS, MASCARA E BONES, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 18/02/2016 | 1200.00 | 06179042000118 | ASSOC.DOS CATAD.DE MAT.REC.CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO PARA REFORMA NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA REFERIDA ASSOCIAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Publicidade Institucional do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000222015 | 0000608 | 18/02/2016 | 10710.00 | 21547317000112 | JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PRÉ-IMPRESSÃO DO JORNAL DO MUNICÍPIO, JORNAL NOVA ERA, NO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº 00052/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 18/02/2016 | 880.00 | 00007551017402 | JOSEFA CIPRIANO DE LIMA | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DOS COCOS, NO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 18/02/2016 | 900.00 | 00003754018493 | FELIPE JOSE BRILHANTE DE MELO | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS RADIOS DA BASE DO SAMU, REGIONAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE MES DE JANEIRO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 18/02/2016 | 669.00 | 10573521000191 | MERCADO PAGO COM REPRESENTAÇÕES LTA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VENENOS PARA O COMBATE AO MOSQUINTO AEDES AEGYPTI, (MOSQUITO DA DENGUE), CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 18/02/2016 | 7128.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | TCORRESPONDENTE AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 0003417-11.2013.815.0131, MOVIDA NA 4ª VARA DA COMARCA DE CAJAZEIRAS(ITAIANA DE OLIVEIRA) CONTRA O MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 18/02/2016 | 262.35 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE DILIGENCIAS GUIA N° 013.2015.026950-7 (DILIGENCIA 4ª VARA) - PROCESSO Nº 0000415-96.2014.815.0131, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 19/02/2016 | 7973.00 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | CORRESPONDENTE MATERIAIS MEDICO/HOSPITALAR, ( AGULHA DESC. ALCOOL 70%, ESPARADRAPO, ALGODÃO, AGULHA, GAZE QUEIJO, LUIVAS DE PROCEDIMENTO), DESTINADOS AS DIVERSAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 19/02/2016 | 521.80 | 34028316366353 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE POSTAGEM/SEDEX, CONFORME FATURA 27674 E CONTRATO Nº 9912279611. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 19/02/2016 | 2000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO (PLANTA BAIXA, COM CURVA DE NIVEL, SEÇÃO TRANSVESAL, PERFIL LONGIDUAL, QUADRO DE CUBAÇÃO CORTE E ATERRO, LOCAÇÃO EM PLANTAS DE RAMPAS DE ACESSO (NBR 9050/04, PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO EUM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 19/02/2016 | 874.96 | 00088483924404 | COSMO DIAS DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA DOS CANAIS: BAIRRO SÃO JOSÉ, POR DO SOL, CENTRO, AÇUDE GRANDE, 4 DE OUTUBRO, ALÉM DE LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E OUTROS LOGRADORES COM O ADVENTO DAS CHUVAS NA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 19/02/2016 | 1942.29 | 00035057700430 | PEDRO GONZAGA DIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA DOS CANAIS: BAIRRO SÃO JOSÉ, POR DO SOL, CENTRO, AÇUDE GRANDE, 4 DE OUTUBRO, ALÉM DE LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E OUTROS LOGRADORES COM O ADVENTO DAS CHUVAS NA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 19/02/2016 | 1051.19 | 00099270285472 | MANUEL LAURENTINO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA DOS CANAIS: BAIRRO SÃO JOSÉ, POR DO SOL, CENTRO, AÇUDE GRANDE, 4 DE OUTUBRO, ALÉM DE LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E OUTROS LOGRADORES COM O ADVENTO DAS CHUVAS NA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 19/02/2016 | 1051.19 | 00003755895463 | JOSÉ ALCIDES DA SILVA BILUCA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA DOS CANAIS: BAIRRO SÃO JOSÉ, POR DO SOL, CENTRO, AÇUDE GRANDE, 4 DE OUTUBRO, ALÉM DE LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E OUTROS LOGRADORES COM O ADVENTO DAS CHUVAS NA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 19/02/2016 | 882.56 | 00075957930415 | CLAUDIONOR JOSÉ DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA DOS CANAIS: BAIRRO SÃO JOSÉ, POR DO SOL, CENTRO, AÇUDE GRANDE, 4 DE OUTUBRO, ALÉM DE LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E OUTROS LOGRADORES COM O ADVENTO DAS CHUVAS NA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 22/02/2016 | 1051.19 | 00057810648349 | JOÃO BATISTA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA DOS CANAIS: BAIRRO SÃO JOSÉ, POR DO SOL, CENTRO, AÇUDE GRANDE, 4 DE OUTUBRO, ALÉM DE LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E OUTROS LOGRADORES COM O ADVENTO DAS CHUVAS NA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 22/02/2016 | 850.00 | 00022553762453 | IVO PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA DOS CANAIS: BAIRRO SÃO JOSÉ, POR DO SOL, CENTRO, AÇUDE GRANDE, 4 DE OUTUBRO, ALÉM DE LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E OUTROS LOGRADORES COM O ADVENTO DAS CHUVAS NA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 22/02/2016 | 1453.19 | 00004607868493 | FRANCISCO MARQUES DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA DOS CANAIS: BAIRRO SÃO JOSÉ, POR DO SOL, CENTRO, AÇUDE GRANDE, 4 DE OUTUBRO, ALÉM DE LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E OUTROS LOGRADORES COM O ADVENTO DAS CHUVAS NA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 22/02/2016 | 850.00 | 00029840775472 | FRANCISCO LOPES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA DOS CANAIS: BAIRRO SÃO JOSÉ, POR DO SOL, CENTRO, AÇUDE GRANDE, 4 DE OUTUBRO, ALÉM DE LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E OUTROS LOGRADORES COM O ADVENTO DAS CHUVAS NA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 22/02/2016 | 874.96 | 00004645033450 | FRANCISCO DE ASSIS MENDONÇA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA DOS CANAIS: BAIRRO SÃO JOSÉ, POR DO SOL, CENTRO, AÇUDE GRANDE, 4 DE OUTUBRO, ALÉM DE LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E OUTROS LOGRADORES COM O ADVENTO DAS CHUVAS NA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 22/02/2016 | 914.36 | 00001381147496 | FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA DOS CANAIS: BAIRRO SÃO JOSÉ, POR DO SOL, CENTRO, AÇUDE GRANDE, 4 DE OUTUBRO, ALÉM DE LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E OUTROS LOGRADORES COM O ADVENTO DAS CHUVAS NA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 22/02/2016 | 1303.19 | 00051839695404 | FRANCISCO BATISTA DANTAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA DOS CANAIS: BAIRRO SÃO JOSÉ, POR DO SOL, CENTRO, AÇUDE GRANDE, 4 DE OUTUBRO, ALÉM DE LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E OUTROS LOGRADORES COM O ADVENTO DAS CHUVAS NA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 22/02/2016 | 882.56 | 00003830796404 | CHARLES FERNANDES DA SILVA NEVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA DOS CANAIS: BAIRRO SÃO JOSÉ, POR DO SOL, CENTRO, AÇUDE GRANDE, 4 DE OUTUBRO, ALÉM DE LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E OUTROS LOGRADORES COM O ADVENTO DAS CHUVAS NA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 22/02/2016 | 850.00 | 00000091198410 | JOSIMA CELESTINO DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA DOS CANAIS: BAIRRO SÃO JOSÉ, POR DO SOL, CENTRO, AÇUDE GRANDE, 4 DE OUTUBRO, ALÉM DE LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E OUTROS LOGRADORES COM O ADVENTO DAS CHUVAS NA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 22/02/2016 | 850.00 | 00008789954475 | ROQUE CIPRIANO LINS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA DOS CANAIS: BAIRRO SÃO JOSÉ, POR DO SOL, CENTRO, AÇUDE GRANDE, 4 DE OUTUBRO, ALÉM DE LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E OUTROS LOGRADORES COM O ADVENTO DAS CHUVAS NA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 22/02/2016 | 2700.00 | 00001387003461 | JOÇO BOSCO SOARES LACERDA | CORRESPONDENTE AJUDA PARA CUSTEAR O PROCEDIMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE COLUNA CERVICO - TÓRACO - LOMBAR, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000665 | 22/02/2016 | 7692.98 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, . CONFORME CONTRATO N° 00005/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 22/02/2016 | 35.20 | 00021975507487 | MARIANA MOREIRA NETA | CORRESPONDENTE AO PRÓ-LABORE DOS CONSELHEIROS DESTE COLEGIADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME PARÁGRAFO 2º DO ART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.167/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 22/02/2016 | 2000.00 | 11295739000194 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GRANITOS PRETO, DESTINADO A CRECHE FRANCISCA LEANDRO (BOUQUEIRÃO), A SEREM PAGOS COM RECURSO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 22/02/2016 | 400.00 | 00040866700463 | FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA EXCELENTÍSSIMA PREFEITA FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, OBJETIVANDO SEU DESLOCAMENTO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 24 A 26 DE FEVEREIRO/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS JUNTO AO TCE, GICOV, FUNASA, DNOSC, SECRETARIAS ESTAUAIS E OUTROS ÓRGÃOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 22/02/2016 | 400.00 | 00069207798468 | ALANA PATRICIA LEITE NOGUEIRA | REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ALANA PATRICIA LEITE NOGUEIRA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, NO PERÍODO DE 24 A 26 DE FEVEREIRO/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, JUNTO AO TCE, GICOV, FUNASA, DNOCS E OUTRAS SECRETARIS E ÓRGÃOS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 22/02/2016 | 720.00 | 00060141263415 | RONALDO CIRILO | CORRESPONDENTE A 04 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR RONOALDO CIRILO, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, OBJETIVANDO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONDUZINDO A PREFEITA FRANCISCA DENISE, NO PERÍODO DE 23 A 26 DE FEVEREIRO/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, JUNTO AO TCE, GICOV, FUNASA DNOSC, SECRETARIAS ESTADUAIS E OUTROS ÓRGÃOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 22/02/2016 | 95.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA EXECUTIVA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 22/02/2016 | 3250.00 | 05286407000140 | CICERODANTAS DE MELO ROLIM | CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE REVISÃO DO A/C, COM SUBSTITUIÇÃO DO ELETROVENTILADOR E CONDENSADOR, REVISÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, REALIZADOS NA NOVA RENAULT MASTER DE PLACA NQH7792. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 22/02/2016 | 880.00 | 00003716831492 | ROSIMAR DE SOUZA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, HIGINO PIRES DIAS MOREIRA (COCOS), DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 22/02/2016 | 1225.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ( 01 UM MICRO COMPUTADOR CELERON DUA 4GB 320 HD E ACESSORIOS), DESTINADOS AO PEVA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600012016 | 0000661 | 22/02/2016 | 14320.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO MEDICO HOSPITALAR COMO: (OXIGENIO MEDICINAL - CIL 3M3, OXIGENIO MEDICINAL TIP PP 1M3 E AR MEDICINAL CIL K Q3M3 ), DESTINADOS A REPOSIÇÃO PARA ATENDER DEMANDA DO SAMU - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000664 | 22/02/2016 | 5959.01 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL B S500 E S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, (MAC). CONFORME CONTRATO N° 00005/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000666 | 22/02/2016 | 2594.43 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, (ATENÇÃO BASICA) . CONFORME CONTRATO N° 00005/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000667 | 22/02/2016 | 1857.03 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, (OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, (SERVIÇOS DE ATENDIOMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU) . CONFORME CONTRATO N° 00005/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 22/02/2016 | 800.00 | 00052639924400 | MARIA APARECIDA VALDEVINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO MEDICO DO PROGRAMA (MAIS MEDICOS), DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE ENGENHEIRO AVIDOS, NO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é saúde | Apoio ao Desporto Amador e Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 22/02/2016 | 10000.00 | 08841744000140 | LIGA CAJAZEIRENSE DE DESPORTOS | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA LIGA CAJAZEIRENSE DE DESPORTO, PARA MANUTENÇAO DAS DESPESAS DO FUTEBOL AMADOR DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE A 2ª PARCELA DO TC/2016, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 23/02/2016 | 850.00 | 00003774668400 | ANTONIO MACENA DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA DOS CANAIS: BAIRRO SÃO JOSÉ, POR DO SOL, CENTRO, AÇUDE GRANDE, 4 DE OUTUBRO, ALÉM DE LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E OUTROS LOGRADORES COM O ADVENTO DAS CHUVAS NA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000697 | 24/02/2016 | 9836.05 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL B S500,OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO N° 000052016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0000682 | 24/02/2016 | 5000.97 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME CONTRATO Nº 500082016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000691 | 24/02/2016 | 9690.07 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL B S500, LUBRAX CHASSIS 2 BD 20KG, OLEO DIESEL S10, DISCO TACOGRAFO 7 DIAS VDO, FLUÍDO PARA FREIOS DOT4 500ML ESPECIAL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 000052016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 24/02/2016 | 687491.79 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PROFESSORES DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 24/02/2016 | 18192.71 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE), RELATIVO AO DESLOCAMENTO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 692/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 24/02/2016 | 1095774.66 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PROFESSORES DA REDE DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 24/02/2016 | 26460.54 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PROFESSORES DA REDE DO ENSINO INFANTIL - MDE), RELATIVO AO DESLOCAMENTO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº694/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 24/02/2016 | 300.00 | 00011373029412 | ANNA BEATRIZ ABREU LINS | CORRESPONDENTE BOLSA REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO IFPB-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/CAMPUS CAJAZEIRAS, NO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE16 DE JANEIRO A 15 DE FEVEREIRO/2016, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2014, LEI Nº 2.135/2013 E EDITAL Nº 001/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 24/02/2016 | 600.00 | 00009682399432 | ERLANIA GOMES DINIZ | CORRESPONDENTE BOLSA REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO IFPB-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/CAMPUS CAJAZEIRAS, NO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE16 DE JANEIRO A 15 DE FEVEREIRO/2016, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2014, LEI Nº 2.135/2013 E EDITAL Nº 001/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 24/02/2016 | 300.00 | 00004456449403 | FRANCISCA FERREIRA DE ARAUJO ALVES | CORRESPONDENTE BOLSA REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO IFPB-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/CAMPUS CAJAZEIRAS, NO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE16 DE JANEIRO A 15 DE FEVEREIRO/2016, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2014, LEI Nº 2.135/2013 E EDITAL Nº 001/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 24/02/2016 | 1800.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | VALOR QUE SE EMPENHA DO CONVENIO N° 046/2015 CELEBRADO COM A UNDIME PB REFERENTE ANUIDADE DO ANO DE 2016, CONFORME GUIA E CONVÊNIO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 24/02/2016 | 24.00 | 09087693000176 | CDL. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE COMO ASSOCIADO CÓD. 71306.0, REFERENTE CONSULTAS DE ACESSO A INTERNET (PROGRAMA EMPREENDER), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 24/02/2016 | 1800.00 | 00010946080410 | FRANCISCO LEITE SOBRINHO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 644, CENTRO, NESTA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0000683 | 24/02/2016 | 2002.70 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0000684 | 24/02/2016 | 1001.60 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECINEMTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000698 | 24/02/2016 | 2623.31 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( OLEO DIESEL B S500, OLEO DIESEL S10, FLUA PETROBRAS BD 20 LT, FLUIDO PARA RADIADORES LITRO), DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME CONTRATO N° 000052016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 24/02/2016 | 600.00 | 00007849737415 | JOSE WALTEMAR ROLIM | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VITÓRIA BEZERRA, S/N, NESTA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DE GALPÃO DA ASSOC. DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLÁVEL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 24/02/2016 | 2000.00 | 00067529690434 | MARIA LUCIA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ARSENIO ROLIM ARARUNA, 647, CENTRO NESTA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PERMANENTE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 24/02/2016 | 300.00 | 00002248615493 | RUBISMAR DIAS SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE ENGENHEIRO AVIDOS, MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0000686 | 24/02/2016 | 7021.30 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NE Nº | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0000687 | 24/02/2016 | 5021.50 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NE N° | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 24/02/2016 | 23100.00 | 00001829700430 | D�LIO HOLANDA ROLIM | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA BENEDITO GOMES DE SOUSA, 497, CENTRO - SALAS 02, 03 E 05, NESTA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SEBRAE, NO PERÍODO DE 02 DE FEVEREIRO A 31 DE DEEMBRO DE 2016, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00004/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 24/02/2016 | 5000.00 | 16526536000185 | APQ POCOS ARTESIANOS E TRANSPORTES LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PERFURAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO, COM PROFUNDIDADE DE 54M, REALIZADO NO DISTRITO DE DIVINÓPOLIS, CAJAZEIRAS- PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 24/02/2016 | 5000.00 | 16526536000185 | APQ POCOS ARTESIANOS E TRANSPORTES LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PERFURAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO COM PROFUNDIDADE DE 54M REALIZADO NA COMUNIDADE RURAL SÍTIO SÃO JOSE, CAJAZEIRAS- PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000695 | 24/02/2016 | 20918.91 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, FILTRO TECFIL PSL 417, FILTRO TECFIL PSL 562, OLEO DIESEL B S500, OLEO UNI HIDRAX C 68 BD, OLEO DIESEL S10, FLUA PETROBRAS BD 20 LT, LUBRAX ESSENCIAL ALTA RODAGEM LT, LUBRAX TURBO CG-4 20 LT), DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE., CONFORME CONTRATO N° 000052016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 24/02/2016 | 7150.00 | 00009340198433 | DOMINNICI SµVIO AUGUSTO CRISPIM | Contratação de serviços técnico na área de informática para locação e manutenção de software " Sistema de controle geral para Secretaria Municipal de desen. rural e do Meio Ambiente, no período de 02 de fevereiro a 31 de dezembro de 2016, conforme Contrato nº 00006/2016-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 24/02/2016 | 2700.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS 175/65R14 FIRESTONE E 02 PNEUS 235/75R15 DUELLER, DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 24/02/2016 | 880.00 | 00045098514487 | GERALDA MACIEL DE LIRA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE DE ASSISTENCIA ADMINISTRATIVA NA UBS DR COELHO, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 600262015 | 0000685 | 24/02/2016 | 1500.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE SOFTWARE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CUSTOMIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS PROGRAMAS DE CONTROLE DE ESTOQUE DE FARMACIA / ALMOXARIFADO (CONTROLFARM), CADASTRO DE SERVIDORES INFORMATIZADO (CADFUN), CONTROLE DE ATENDIMENTOS DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CONTROLCAPS) E SISTEMA PARA EMISSÃO DE ALVARÁ DA VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL (SISVIGISAN), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600192015 | 0000690 | 24/02/2016 | 10100.00 | 19477898000111 | ELIEZIO CELERINO DE SOUSA 21973210487 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PNEUS VENCIDOS, NA CIDADE E PERIFERIAS, BEM COMO, APREENSÃO DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE (GATO E CÃES ABANDONADOS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 600432015 | 0000709 | 25/02/2016 | 2032.00 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | CORRESPONDENTE A SEGURO DOS VEICULOS: RONTOAN MASTER, RENAULT, PLACA: OGF 4150-PB, MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 250 TENERE, PLACA: OGF4150, MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 250 TENERE, PLACA: OGF4140, VEICULOS PERTENCENTES AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, CONFORME CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 25/02/2016 | 163237.98 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) LOTAÇÃO 28, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600012016 | 0000712 | 25/02/2016 | 25260.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO MEDICO HOSPITALAR COMO: (OXIGENIO MEDICINAL - CIL 7M3, CIL Q 3M3, OXIGENIO MEDICINAL TIP PP 1M3 E AR MEDICINAL CIL K Q6M3 ), DESTINADOS A REPOSIÇÃO PARA ATENDER DEMANDA DO SAMU - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 25/02/2016 | 998.00 | 09087693000176 | CDL. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE 01(UM) CERTIFICADO DIGITAL A3 E-CNPJ PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS E A3 E-CPF EMITIDO PARA A PREFEITURA FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA EM TOKEN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 25/02/2016 | 250.00 | 00006672193405 | JABN OLIVEIRA FERREIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132016 | 0000706 | 25/02/2016 | 8826.40 | 20794299000100 | PANNUS COMERCIO DE TECIDOS EIRELI - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE CONSUMO (CORTINAS), DESTINADAS AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGAS COM RECURSOS DO BRASIL CARINHOSO, CONFORME CONTRATO Nº . 00008/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 25/02/2016 | 320.00 | 00002891985427 | GILVAN ALVES DE MOURA | CORRESPONDENTE 02 (DUAS) DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO/2016, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE: RAIMUNDO MOURA AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 25/02/2016 | 600.00 | 00007962272414 | DANIELLE RAYANE SILVA | CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 02, 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2015, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 25/02/2016 | 15959.13 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, LOTAÇÃO 05, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 26/02/2016 | 5000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, LOTAÇÃO 209, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 26/02/2016 | 36067.20 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO/PROGRAMAS, LOTAÇÃO 28, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 26/02/2016 | 7840.00 | 17691935000164 | GEM LUX SOLUÇÕES LTDA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADEQUAÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO E DE PROTEÇÃO DE ÁREAS ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS: QUADRA DE DIVINÓPOLIS, COMPLEXO LEBLON NA SEDE DO MUNICÍPIO E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000812014 | 0000720 | 26/02/2016 | 18551.32 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO AUTOMOTIVO PARA COBERTURA TOTAL DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00158/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 26/02/2016 | 520.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE INFORMATICA(PLACA DE REDE PCI 10100 MBPS, TECLADO E 01(UM) HD SEAGATE 1TB), DESTINADOS A SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA PARA REPOSIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 29/02/2016 | 122882.67 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida com a Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 29/02/2016 | 294900.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE NEGOCIAÇÃO DO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME CONTRATO, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 29/02/2016 | 1974.00 | 90400888243126 | BANCO REAL S/A | CORRESPONDENTE TARIAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2016, NA C/C Nº 404-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 29/02/2016 | 8.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, NA C/C 12852-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 29/02/2016 | 954.85 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, NA C/C 3965-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 29/02/2016 | 152.10 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, NA C/C 5086-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 29/02/2016 | 67.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, NA C/C 4019-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 29/02/2016 | 219.70 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, NA C/C 9640-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 29/02/2016 | 16.90 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, NA C/C 29819-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 29/02/2016 | 101.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, NA C/C 9641-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 29/02/2016 | 16.90 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, NA C/C 16322-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 29/02/2016 | 50.70 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, NA C/C 16859-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 29/02/2016 | 50.70 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, NA C/C 283144-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 29/02/2016 | 20929.40 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 29/02/2016 | 52730.84 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 29/02/2016 | 2300.00 | 17231568000116 | EDSON DE SOUSA SARAIVA - ME | CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO PREVIDENCIÁRIO NA ÁREA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO RGPS(INSS) DESSE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 29/02/2016 | 107.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE LIGAÇÕES DO TELEFONE Nº 3531-1487, INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 29/02/2016 | 60581.04 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS(SECRETÁRIOS) DESTA EDILIDADE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 29/02/2016 | 18630.80 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 29/02/2016 | 1799.86 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA | CORRESSPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREA E HOSPEDAGEM EM FAVOR DOS SENHORES FRANCISCO GOMES DE ARAUJO E JOSELITO FEITOSA COM DESTINO A JDO/BSB E BSB/JDO, NO DIA 29/02/2016, CONFORME DEMONSTRATIVO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 29/02/2016 | 16106.53 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ART. POLÍTICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 29/02/2016 | 8.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE LIGAÇÕES DO TELEFONE Nº 5010054(ALUG. CIRC. RADIOFUSÃO A 2 FIOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 29/02/2016 | 23300.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, DOS CARGOS ELETIVOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ART. POLÍTICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 29/02/2016 | 38153.20 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 29/02/2016 | 4276.80 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DEPOLÍTICAS PÚBLICAS, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 29/02/2016 | 2.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, NA C/C 8177-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 29/02/2016 | 42.08 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2016, NA C/C 77-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 29/02/2016 | 250.00 | 00006672193405 | JABN OLIVEIRA FERREIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 29/02/2016 | 250.00 | 00003189300488 | FOPAG - ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 29/02/2016 | 250.00 | 00001295725436 | ALDEMIR MANIÇOBA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 29/02/2016 | 290.00 | 00007997298410 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 29/02/2016 | 250.00 | 00005104344444 | ASSUERO BERTOLDO ROLIM | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 29/02/2016 | 290.00 | 00002191114300 | AUCAMENIO LIMA FREIRE DE AMARAL | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 29/02/2016 | 250.00 | 00001197419462 | CELISMAR OLIVEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 29/02/2016 | 250.00 | 00007746556400 | ELIABY VIEIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 29/02/2016 | 250.00 | 00012337986420 | FRANCISCO GONÇALVES FERREIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 29/02/2016 | 250.00 | 00019103271404 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 29/02/2016 | 290.00 | 00036050067449 | FRANCISCO RODRIGUES MARTINS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 29/02/2016 | 250.00 | 00045102180444 | GERALDO JUSTINO CONRADO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 29/02/2016 | 290.00 | 00004236722402 | HELCIO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 29/02/2016 | 300.00 | 00002129446493 | HELVIO JAIMES VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 29/02/2016 | 250.00 | 00075294346400 | JOCERLANDO ARAUJO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 29/02/2016 | 290.00 | 00098116754491 | JOELITON MARTINS PEREIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 29/02/2016 | 250.00 | 00021972192434 | JOSE VALMIR RODRIGUES | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 29/02/2016 | 300.00 | 00002819878407 | ROSEANE SILVA SANTANA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 29/02/2016 | 250.00 | 00009463903470 | JONAS CAVALCANTE DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 29/02/2016 | 250.00 | 00007768496469 | GABRIEL PEREIRA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 29/02/2016 | 250.00 | 00091114691453 | ENOQUE LIRA ROLIM NETO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 29/02/2016 | 290.00 | 00006401224428 | MATHEUS FLORENCIO FELIX | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 29/02/2016 | 250.00 | 00004316948423 | RONALDO ROCHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 29/02/2016 | 300.00 | 00076887065487 | REGINALDO OLIVEIRA LIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 29/02/2016 | 290.00 | 00002861414421 | HELMO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 29/02/2016 | 250.00 | 00005170889402 | AURECELIO LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 29/02/2016 | 250.00 | 00004851093446 | VALDEMIR SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 29/02/2016 | 250.00 | 00004474689445 | REGINALDO ROCHA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 29/02/2016 | 300.00 | 00004705108469 | MARIA ELIONETE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 29/02/2016 | 290.00 | 00003085828451 | PAULO ISAIAS F LIMA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 29/02/2016 | 300.00 | 00009503964431 | TAÍSE KELLY CEZARIO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 29/02/2016 | 250.00 | 00006269782465 | FRANK WOLLASY BURITY DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 29/02/2016 | 290.00 | 00007444228418 | LUCAS LINDOLFO QUERINO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 29/02/2016 | 250.00 | 00003306847445 | ANANIAS VICENTE NETO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 29/02/2016 | 18129.60 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 29/02/2016 | 172102.36 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ADM. INFANTIL - MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 29/02/2016 | 148715.49 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ADM. FUNDAMENTAL - MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 29/02/2016 | 14956.10 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 29/02/2016 | 54017.10 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MERENDEIRAS - MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 29/02/2016 | 8.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, NA C/C 12365-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 29/02/2016 | 36.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, NA C/C 8180-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 29/02/2016 | 6453.37 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 29/02/2016 | 199.29 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 29/02/2016 | 244.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO USO DO TELEFONE DE N° 83-3531-4419 , INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 29/02/2016 | 31163.60 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS- MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000742015 | 0000726 | 29/02/2016 | 39380.00 | 16779292000142 | C F B BARROSO - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00129/2015 NO PERÍODO DE 24 DE DEZEMBRO DE 2015 A 21 DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000742015 | 0000727 | 29/02/2016 | 39380.00 | 16779292000142 | C F B BARROSO - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00129/2015 NO PERÍODO DE 22 DE JANEIRO A 21 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 29/02/2016 | 90241.70 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 29/02/2016 | 3140.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO MENSAL DA CIP-CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 29/02/2016 | 556.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRÇA DJ, RELATIVO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 29/02/2016 | 323.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRÇA DJ, RELATIVO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 29/02/2016 | 8371.51 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇAS E OUTROS, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 29/02/2016 | 800.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA - EPP | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO, LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE PARA O SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTROLE DE FROTA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 29/02/2016 | 29237.66 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 29/02/2016 | 114625.46 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, LOTAÇÃO 003, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 29/02/2016 | 684.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, NA C/C 28117-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 29/02/2016 | 2168.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE IMPRESSORA (CARTUCHO HP 122, 662, 60,), PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 29/02/2016 | 1560.00 | 00005386081454 | FRANCISCO TIAGO DE ABREU MEDEIROS | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO POR VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO, NO PERIODO DE 2014, CONFORME ENCAMINHAMENTOS E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 29/02/2016 | 320.00 | 00002891985427 | GILVAN ALVES DE MOURA | CORRESPONDENTE 02 (DUAS) DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 E 02 DE MARÇO/2016, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE: JOSEFA MARIA DOS SANTOS PEREIRA, PARA CONSULTA NO HOSPITAL EDSON RAMALHO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 29/02/2016 | 127.48 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ONDE FUNCIONAM A VIGILANCIA SANITARIA E A UNIDADE SANITARIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 29/02/2016 | 484.72 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO, DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O CENTRO DE MULTIPLO USO, REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 29/02/2016 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO, DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A UNIDADE SANITARIA, E A VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 29/02/2016 | 750.00 | 00003134324490 | HENRY WITCHAEL DANTAS MOREIRA | CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DO SR. SECRETARIO DE SAÚDE, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 06 A 08 DE JANEIRO/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO SES-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0000852 | 29/02/2016 | 899.20 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR, BISCOITO,BANANA PRATA, CAFÉ QUIMIMO, ADOÇANTE ASSUGRIM, SUCO DE FRUTAS, OLEO SOJA E OUTROS) DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0000853 | 29/02/2016 | 6742.55 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, (COPO DESCARTAVEL, DETERGENTE, SACO PLASTICO, DESODORANTE, PAPEL HIGIENICO, ESPONJA DUPLA FACE, ALCOOL, PAPEL TOALHA, AGUA SANITARIA, VASSOURA, PANO DE CHÃO E OUTROS) DESTINADOS AO ALMOXARIFADODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000862 | 29/02/2016 | 2346.92 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, (GASOLINA COMUM ), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO N° 00005/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000863 | 29/02/2016 | 7514.19 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, (GASOLINA COMUM ), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO N° 00005/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000864 | 29/02/2016 | 8637.55 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, (GASOLINA COMUM ), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO N° 00005/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 29/02/2016 | 194592.47 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, LOTAÇÃO 303, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 29/02/2016 | 8000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), LOTAÇÃO 16, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 29/02/2016 | 42361.41 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOTAÇÃO 18, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 29/02/2016 | 43127.17 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS-2) LOTAÇÃO 15, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 29/02/2016 | 274363.29 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) LOTAÇÃO 16, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 29/02/2016 | 244434.04 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (PACS) - LOTAÇÃO 019, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 29/02/2016 | 13645.93 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOTAÇÃO 020, MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 29/02/2016 | 18096.53 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOTAÇÃO 021, REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 29/02/2016 | 9930.31 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOTAÇÃO 023, REFERENTE FEVEREIRO/2016 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 29/02/2016 | 128053.01 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA) LOTAÇÃO 24, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 29/02/2016 | 4860.60 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (FARMACIA POPULAR) - LOTAÇÃO 25, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 29/02/2016 | 69562.50 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PEVA) LOTAÇÃO 26, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 29/02/2016 | 2880.60 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (FARMACIA BASICA) - LOTAÇÃO 27, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 29/02/2016 | 6825.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (RESIDENCIA TERAPEUTICA) LOTAÇÃO 30, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 29/02/2016 | 33.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, NA C/C 28593-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 29/02/2016 | 258.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPSI, SITUADO NA RUA: DR ALDO MATOS, 412, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 29/02/2016 | 2350.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE IMPRESSORA (CARTUCHO HP 122, 662, 60, CARTUCHO TONER HP 285), CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 29/02/2016 | 2412.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE IMPRESSORA (CARTUCHO HP 122, 662, 60, CARTUCHO TONER HP BROTHER), CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 29/02/2016 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 29/02/2016 | 903.04 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 29/02/2016 | 703.42 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO, DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIOA - SAMU, O CAPS E A POLICLINICA ORCINDO GUEDES, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO E DEZEMBRO/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 29/02/2016 | 566.40 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO, DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, O CAPS E A POLICLINICA ORCINDO GUEDES, REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 29/02/2016 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO PÚBLICO, ONDE FUNCIONA O PEVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 29/02/2016 | 1003.80 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 29/02/2016 | 880.00 | 00009503677459 | GUSTAVO PEDRO LINS DIAS CARVALHO | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR NA RESIDENCIA TERAPEUTICA, NO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 29/02/2016 | 880.00 | 00021432974831 | AMAURI FERNANDES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO CAPS 2, REFERENTE MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 29/02/2016 | 880.00 | 00091831539420 | FRANCISCA BEZERRA BARBOSA COELHO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO AZEVEM, NO MES DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 29/02/2016 | 1935.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE REVISÃO MECANOCA, ELETRICA, INJEÇÃO ELETRONICA, LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO, SOLDA E TAPEÇARIA REALIZADA EM VEICULOS DE PLACA: QGC4388, OFX1667, OML5630, OFC4388, QFF8721, OGD5967, QFF8747, QFF8727, OEX4548. OFX1958, QFF8227, MNV6181 E NQH7792, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 29/02/2016 | 6041.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REVISÃO MECANOCA, ELETRICA, INJEÇÃO ELETRONICA, LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO, SOLDA E TAPEÇARIA REALIZADA EM VEICULOS DE PLACA: QGC4388, OFX1667, OML5630, OFC4388, QFF8721, OGD5967, QFF8747, QFF8727, OEX4548.OFX1958, QFF8227, MNV6181 E NQH7792, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0000851 | 29/02/2016 | 11994.57 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR, ARROZ, LEITE EM PÓ, MACARRÃO ESPAGUETE, FLOCOS DE MILHO, FRANGO INTEIRO, OLEO SOJA, SARDINHA E OUTROS) DESTINADOS AO CAPS AD, CAPS II, CAPS INFANTIL E A RESIDENCIA TERAPEUTICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0000854 | 29/02/2016 | 5030.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (BISCOITO CREAM CRACKER, LEITE EM PO, FARINHA LACTEA) DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0000855 | 29/02/2016 | 495.54 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (AÇUCAR CRISTAL, BISCOITO, CAFE, MARGARINA) DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0000856 | 29/02/2016 | 1173.46 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, ( COPO DESCARTAVEL, DETERGENTE, SACO PLASTICO, PAPEL HIGIENICO, AGUA SANITARIA, PAPEL TOALHA E OUTROS) DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000861 | 29/02/2016 | 3178.41 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S500 E S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, (MAC) . CONFORME CONTRATO N° 00005/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000865 | 29/02/2016 | 1454.56 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, (OLEO DIESEL S10 ), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULO DO SERVIÇO DE ATENDIOMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, CONFORME CONTRATO N° 00005/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000866 | 29/02/2016 | 6545.66 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, (OLEO DIESEL S10 ), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC), CONFORME CONTRATO N° 00005/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 29/02/2016 | 880.00 | 00005220498428 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE CARVALHO | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DA UBS DE ENGENHEIRO AVIDOS, MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 29/02/2016 | 880.00 | 00007551017402 | JOSEFA CIPRIANO DE LIMA | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DOS COCOS, NO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 29/02/2016 | 9364.29 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 29/02/2016 | 21097.60 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da SEMJET | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 29/02/2016 | 1056.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE TURISMO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da SEMJET | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 29/02/2016 | 10670.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E TURISMO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Controle e fiscalização dos atos públicos | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 29/02/2016 | 9762.64 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DO CONTROLE SOCIAL, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Controle e fiscalização dos atos públicos | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 29/02/2016 | 20491.72 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE SOCIAL, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 29/02/2016 | 25600.21 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 29/02/2016 | 6014.60 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 29/02/2016 | 33405.80 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 29/02/2016 | 8555.20 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 29/02/2016 | 1011.50 | 10944726000136 | VALDEMAR VICENTE DE OLIVEIRA FILHO | CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (ARAME, BLOCO CERÂMICO, BROCA, FITA ISOLANTE, MADEIRA, PARAFUSOS E TUBO ÁGUA), DESTINADOS À CONFECÇÃO DE CENÁRIO PARA EVENTO NATALINO COM USUÁRIOS DO SCFV, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000744 | 29/02/2016 | 3704.53 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S500, OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO N° 00005/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 29/02/2016 | 42.25 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, NA C/C 32354-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 29/02/2016 | 16.90 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, NA C/C 29860-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 29/02/2016 | 33.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, NA C/C 29861-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS | Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 29/02/2016 | 8.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, NA C/C 30510-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 29/02/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE A CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A USINA DE PROC. DE ALIMENTOS (PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA), RUA ANISIO ROLIM, S/N, VACA MECÂNICA, CENTRO, CAJAZEIRAS-B, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 29/02/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE A CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS II, RUA JOSÉ ALCINDO DE ANDRADE, N° 152, PIO X, CAJAZEIRAS-B, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 29/02/2016 | 23399.60 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO/PROGRAMAS - LOTAÇÃO 373, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 29/02/2016 | 59.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE A CONTA DE AGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 29/02/2016 | 42.25 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, NA C/C 30283-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 29/02/2016 | 813.48 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO ESTABELECIMENTO ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DE A. JOCA CLAUDINO, RUA LUIS PAULO E SILVA, S/N, CAPOEIRAS, CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 29/02/2016 | 754.88 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO ESTABELECIMENTO ONDE FUNCIONA O LAR DOS IDOSOS, RUA PROJETADA, S/N, FÁTIMA SANTOS, CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 29/02/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO ESTABELECIMENTO ONDE FUNCIONA A FUNDAÇÃO LUIZ ANTONIO BEZERRA, RUA FELISMINO DE SOUZA ROLIM, S/N, REMÉDIOS, CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 01/03/2016 | 184.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO USO DO TELEFONE DE N° 83 3531-7539, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (CASA DOS CONSELHOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 01/03/2016 | 350.00 | 00009928209448 | JESSICA GOMES PENAS | CORRESPONDENTE A UM ALUGUEL SOCIAL, DURANTE TRÊS MESES, TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIÁRIA SE TRATA DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, POIS A ASSISTÊNCIA SOCIAL DEVERÁ SER PRESTADA A QUEM DELA NECESSITAR EM CUMPRIMENTO AO QUE VERSA O ART. N° 203 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 01/03/2016 | 1576.00 | 04870500000135 | ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | CORRESPONDENTE AO REPASSE, DESTINADO A AUXILIAR DE MANUTENÇÃO E NO PAGAMENTO DE UM SALARIO MINIMO A CADA UMA DAS DUAS MONITORAS, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA APAE, CARGA HORARIA SEMANAL DE 40 (QUARENTA) HORAS, CONFORME TERMOS DO ARTIGO 16º DA LEI Nº 4.320/64.FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 01/03/2016 | 120.00 | 00091112770410 | LUCIMAR FEITOZA SOARES | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, EM FAVOR DA CONSELHEIRA TUTELAR LUCIMAR FEITOZA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 16 DE MARÇO/2016, PARA ENCAMINHAR O ADOLESCENTE JONATHA MATHEUS LOPES GOMES (DE 17 ANOS), O ADOLESCENTE FOI ENTREGUE NA CLINICA JULIANI MOREIRA NA CAPITAL JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 01/03/2016 | 1576.00 | 04870500000135 | ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | CORRESPONDENTE AO REPASSE, DESTINADO A AUXILIAR DE MANUTENÇÃO E NO PAGAMENTO DE UM SALÁRIO MÍNIMO A CADA UMA DAS DUAS MONITORAS, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA APAE, CARGA HORÁRIA SEMANAL DE 40 (QUARENTA) HORAS, CONFORME TERMOS DO ARTIGO 16º DA LEI Nº 4.320/64.REFERENTE MARÇO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 01/03/2016 | 15.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA COBRADAS NO MÊS DE MARÇO/2016, NA C/C N° 30283-X, CONFORME COMPROVANTE DE TED PARA A CONTA DO EMPREENDER REF. EMPENHO N° 7632/2015 (RESTO A PAGAR) EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 01/03/2016 | 46.68 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE DILIGENCIAS GUIA N° 013.2015.026950-7 (DILIGENCIA 4ª VARA) - PROCESSO Nº 0000415-96.2014.815.0131, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000898 | 01/03/2016 | 14053.04 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL B S500, ÓLEO DIESEL S10 ), DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO Nº00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 01/03/2016 | 1620.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR, DESTINADOS AO CAPS II, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 01/03/2016 | 170.00 | 00005242599413 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE VIDRAÇARIA (PORTA), DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE (VITAL ROLIM), CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 01/03/2016 | 137.63 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO, NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE (SERRA DA ARARA), REFERENTE MES MARÇO2016, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600282015 | 0000889 | 01/03/2016 | 2000.00 | 00032378275846 | ACACIO JOÇO DE SANTANA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOC3676/PB, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES NOS SERVIÇOS DIARIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600282015 | 0000890 | 01/03/2016 | 2000.00 | 00008302577480 | COSMO DANTAS DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS, REFERENTE A MARÇO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600282015 | 0000891 | 01/03/2016 | 2000.00 | 00056844905491 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM CARRO TIPO FIAT/UNO, PLACA OGA 5300/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600282015 | 0000892 | 01/03/2016 | 2000.00 | 00005007077402 | WANDERLEY PEREIRA ARAéJO | CORRESPONDENTE SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO TIPO FIAT/STRADA TREK CE FLEX, PLACA: NNM5326-CE, DESTINADO AOS PROGRAMAS E A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2016, PAGO EM NOME DE FLAVILANE BARBOSA SOARES, CONFORME PROCURAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600282015 | 0000893 | 01/03/2016 | 2000.00 | 00080524958491 | KLEBER JORGE RICARTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PRISMO DE PLACA Nº NPU-1799/PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC SAUDE (CAPS), DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 01/03/2016 | 1000.00 | 00002780031417 | MARIA DE FATIMA BARROS DA SILVA | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO AO PUBLICO DO CAPS AD, REFERENTE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 01/03/2016 | 600.00 | 00003191352414 | ROBERTO DA SILVA MACIEL | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA ACADEMIA DE SAÚDE DO XAMEGÃO, POLICLINICA E CAPS INFANTIL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 01/03/2016 | 120.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR, DESTINADOS AO CAPS II, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 01/03/2016 | 1000.00 | 00043704670472 | VALMIR PEREIRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NAS UBS E ESPAÇOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 600442015 | 0000916 | 01/03/2016 | 8400.00 | 01146404000150 | HOSP TRADE DO BRASIL EIRELI - EPP | CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE RAIO X, MAMOGRAFO E CENTRAL DE REVELAÇÃO, PERTENCENTES AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 01/03/2016 | 9579.40 | 04696443000110 | HERDEN SALES PORTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO CARROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 01/03/2016 | 880.00 | 00001615609466 | CLODOALDO DE SOUZA VENCESLAU | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA UBS AMELIO ESTRELA NO PERIODO DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 01/03/2016 | 3600.00 | 00012337943453 | DR. FRANCISCO XAVIER DE FREITAS PEREIRA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE AUDITORIA DOCUMENTAL NAS AIHS (AUTORIZAÇÕES E INTERNAÇÕES HOSPITALARES) NA CLINICA SANTA HELENA, HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO BANDEIRA E HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE MêS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 01/03/2016 | 3600.00 | 00012337943453 | DR. FRANCISCO XAVIER DE FREITAS PEREIRA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE AUDITORIA DOCUMENTAL NAS AIHS (AUTORIZAÇÕES E INTERNAÇÕES HOSPITALARES) NA CLINICA SANTA HELENA, HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO BANDEIRA E HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE MêS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 01/03/2016 | 600.00 | 00010346819407 | ANDREZA MARIA CAMPOS PESSOA | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CARREGO DO CAMINHÃO COM OS PNEUS USADOS, DESTINADOS A CIDADE DE PETROLINA PARA APROVEITAMENTO DOS MESMOS, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 01/03/2016 | 600.00 | 00000870251406 | MOISES DA SILVA LEITE | CORRESPONDENTE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIAS 15 E 17 DE MARÇO DE 2016, ACOMPANHANDO O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 01/03/2016 | 320.00 | 00002891985427 | GILVAN ALVES DE MOURA | CORRESPONDENTE 02 (DUAS) DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 E 02 DE MARÇO/2016, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE: JOSEFA MARIA DOS SANTOS PEREIRA, PARA CONSULTA NO HOSPITAL EDSON RAMALHO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 01/03/2016 | 240.00 | 00005399941465 | JOÃO PAULO PEREIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 22 DE FEVEREIRO/2016, CONDUZINDO PACIENTE: ARLANA NESTOR FERREIRA, AO HOSPITAL ARLINDA MARQUES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 01/03/2016 | 240.00 | 00081009437704 | JOÇO BOSCO DAS NEVES | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 16 DE FEVEREIRO/2016, CONDUZINDO PACIENTE: JOÃO GUILHERME PARA O HOSPITAL ARLINDA MARUQES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 01/03/2016 | 120.00 | 00039514161491 | JUCILEIDE MARCIEL DE ANDRARE | CORRESPONDENTE 01 (UMA) DIÁRIA, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 29 DE FEVEREIRO/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 01/03/2016 | 120.00 | 00001148351442 | ALAN EBERSON DE ABREU ROLIM | PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SR. MOTORISTA EFETIVO DA SAUDE, PARA FAZER FACE AS DESPESAS QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 22 DE FEVEREIRO/2016, CONDUZINDO A PACIENTE: SABRINA DE FARIA PEREIRA, DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 01/03/2016 | 120.00 | 00001148351442 | ALAN EBERSON DE ABREU ROLIM | PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SR. MOTORISTA EFETIVO DA SAUDE, PARA FAZER FACE AS DESPESAS QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 20 DE FEVEREIRO/2016, CONDUZINDO A PACIENTE: ESTER MARIA DE JESUS, DO TFD - TRATAMENTOFORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 01/03/2016 | 120.00 | 00005640606401 | JOSE ROBERTO BARRETO DE SOUZA | CORRESPONDENTE 01 (UMA) DIARIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 23 DE FEVEREIRO/2016, CONDUZINDO PACIENTE: ANA EVELYN RODRIGUES DA SILVA DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA CONSULTA NO HU | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 01/03/2016 | 120.00 | 00005640606401 | JOSE ROBERTO BARRETO DE SOUZA | CORRESPONDENTE 01 (UMA) DIARIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 18 DE FEVEREIRO/2016, CONDUZINDO PACIENTE: JOSE ANGELO DE SOUZA DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA SENADOR HUMBERTO LUCENA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 01/03/2016 | 150.00 | 00003090785471 | GILVANDA DE MENEZES LIRA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, DA COORDENADORA DO CAPS AD, NO DIA 22 DE FEVEREIRO/2016, A JUAZEIRO DO NORTE-CE, PARA ACOMPANHAMENTO AOS RESIDENTES ACOMPANHADOS PELA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 01/03/2016 | 150.00 | 00003090785471 | GILVANDA DE MENEZES LIRA | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DA COORDENADORA DO CAPS AD, NO DIA 09 DE OUTUBRO/2015, A JUAZEIRO DO NORTE-CE, PARA VISITA A PACIENTES INTERNOS NA INSTITUIÇÃO, NA FUNDAÇÃO EDUCADORA DO CARIRI - PROJETO REVIVIER DO CARIRI | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000896 | 01/03/2016 | 15181.74 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (OLEOS DIESEL, GASOLINA COMUM, ETANOL E LUBRAX), DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO N° 00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000900 | 01/03/2016 | 8538.40 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM,OLEOS DIESEL B S500, OLEOS DIESEL S10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO N° 00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 01/03/2016 | 55.36 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FUNDAC VINCULADO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 01/03/2016 | 2000.00 | 00006319076453 | APOLONIO GOUVEIA ROLIM | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS TRABALHOS REALIZADOS NA OPERAÇÃO DE RECUPERAÇÃO DA MALHA ASFALTICA DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000897 | 01/03/2016 | 7155.17 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (OLEOS DIESEL, GASOLINA COMUM, LUBRAX E FLUA PETROBAS), DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N° 00005/2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000899 | 01/03/2016 | 8665.13 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (OLEOS DIESEL B S500, GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N° 00005/2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 01/03/2016 | 7742.50 | 09326714000169 | JOABSON FARIAS VIEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BATERIAS, FIO FLEXSIVEL, FITA ISOLANTE, TERMINAL DE ARGOLA E OUTROS, DESTINADOS AO VEÍCULOS DE PLACAS; OGF-0130, OGF-9920, OGF-9900, QFL-7225, MNE-8298, MOT-2300 E OUTROS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME RELAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000901 | 01/03/2016 | 3156.42 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( GASOLINA COMUM, ETANOL, OLEO DIESEL B S500, OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME CONTRATO N° 000052016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 01/03/2016 | 1916.04 | 04696443000110 | HERDEN SALES PORTO | CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 ) DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 01/03/2016 | 2200.00 | 11995145000196 | MARIA ALBERTINA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE APARELHOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE SOLENIDADES(VISITA DOS BISPOS) NO DIA 01 DE MARÇO NO DISTRITO DE ENGENHEIRO AVIDOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 02/03/2016 | 700.00 | 00004436901467 | FLAVIO SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE (06) BANHEIROS QUÍMICOS POR OCASIÃO DA VISITA DOS BISPOS AO AÇUDE BOQUEIRÃO DE PIRANHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000762015 | 0000935 | 02/03/2016 | 5450.70 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÕES EM GERAL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO N° 00132/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0000938 | 02/03/2016 | 5040.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÕES EM GERAL PARA A SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME CONTRATO N° 00132/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 02/03/2016 | 450.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE TERMOS ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE VIGÊNCIA - CONTRATOS DE REPASSE 1009825-52/2013 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0000944 | 02/03/2016 | 183.56 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | REFERENTE A SERVIÇOS XEROGRÁFICOS EM GERAL PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00016/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 02/03/2016 | 4500.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE PROCEDIMENTO CIRURGICO OFTALMOLOGICO (CIRURGIA DE TRABECULECTOMIA), REALIZADO NA PACIENTE: STELITA GOMES DA SILVA, C.P.F. Nº 675.296.404-10, CONFORME AÇÃO PUBLICA Nº 0800049-87.2015.815.0131, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 02/03/2016 | 290.00 | 00011911110837 | FRANCISCA DAS CHAGAS LINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA PARA CUSTEAR A COMPRA DE UM PAR DE ÓRTESES FEITA SOB MOLDE E COM ACOLCHOAMENTO MANUAL POLIPROPILENO,PARA A CRIANÇA: MARIANE VITORIA LINS TAVARES, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 02/03/2016 | 780.00 | 00006634820465 | ELIZANGELA JOSEFA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA PARA CUSTEAR O PROCEDIMENTO SOLICITADO, UMA COSULTA E ACOMPANHAMENTO DE MICROCEFALIA E O TESTE DO OLHINHO, NA CRIANÇA: ANNY ESTER DA SILVA ANACLETO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 02/03/2016 | 1072.18 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA | CORRESSPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREA E HOSPEDAGEM EM FAVOR DO SENHOR HENRY WITCHAEL DANTAS MOREIRA(SECRETÁRIO DE SAÚDE) TRAJETO JDO/BSB NO DIA 07 DE MARÇO/2016 E BSB/JDO, NO DIA 10 DE MARÇO/2016, CONFORME DEMONSTRATIVO, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 02/03/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO, ENDEREÇO RUA: LIBIO BRASILEIRO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 02/03/2016 | 350.41 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL, RUA: ALDO MATOS, 412, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 02/03/2016 | 880.00 | 00006890737474 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA PEREIRA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO NO POSTO DE SAUDE DO AZEVEM, NO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 02/03/2016 | 880.00 | 00001443335460 | DAMIANA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO AZEVEM, NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 02/03/2016 | 382.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPSAD, SITUADO NA RUA: TABELIÃO ANTONIO HOLANDA, 14, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 02/03/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS AD, RUA: TAB. ANTONIO HOLANDA, 14, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 02/03/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS AD, RUA: TAB. ANTONIO HOLANDA, 14, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 02/03/2016 | 2808.03 | 06012274000187 | FRANCILEUDA BATISTA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS, CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 02/03/2016 | 66.61 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO, DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, RUA: TENENTE ARSENIO, 420, REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 02/03/2016 | 1564.65 | 00067411479420 | LAECIO ARRUDA CAVALCANTI | CORRESPONDENTE DESPESA DE AÇÃO CIVIL PUBLICA PARA O FORNECIMENTO MENSAL AO SENHOR LAECIO ARRUDA CAVALCANTI 15 (QUINZE) BOLSAS DE UROSTOMIA, CONFORME PROCESSO Nº 0800208-30.2015.8.15.0131, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 02/03/2016 | 2200.00 | 00006779286109 | YAMILA LOPEZ FLORIAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 02/03/2016 | 650.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO: FIAT DUCATO, PLACA: MOO1271, DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA -SAMU, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 02/03/2016 | 80.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS MECANICO PRESTADOS NO VEICULO: FIAT DUCATO, PLACA: MOO1271, DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA -SAMU, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo de Eventos | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 02/03/2016 | 12500.00 | 18806271000102 | FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA - FUMINC | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADOS AS DESPESAS DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA - FUMINC(REALIZAÇÃO DO ESPETÁCULO PAIXÃO DE CRISTO DE CAJAZEIRAS, QUE SERÁ APRESENTADO NO ESTÁDIO HIGINO PIRES FERREIRA, NO PERÍODO DE 23 A 26 DE MARÇO DO CORRENTE ANO), CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0000942 | 02/03/2016 | 854.15 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | REFERENTE A SERVIÇOS XEROGRÁFICOS EM GERAL PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00016/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0000949 | 02/03/2016 | 517.79 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | REFERENTE A SERVIÇOS XEROGRÁFICOS EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), CONFORME CONTRATO N° 00011/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 03/03/2016 | 971.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ESCADA DE ALUMÍNIO 13 DEGRAUS, DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 03/03/2016 | 77.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A QUITAÇÃO DA CONTA DA ENERGIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, ONDE FUNCIONA O CRAM - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO À MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 03/03/2016 | 65.60 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAM - CENTRO DE ATENDIMENTO À MULHERE EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 04/03/2016 | 5100.00 | 15665345000131 | IRLEY DE OLIVEIRA FERREIRA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS SUBLIMADAS, DESTINADAS A SECRETARIA EXECUTIVA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 04/03/2016 | 98.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE LIGAÇÕES DO TELEFONE Nº 3531-1487, INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 04/03/2016 | 2800.00 | 00003871186406 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO JUNIOR | CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM FAVOR DO VICE-PREFEITO FRANCISCO GOMES DE ARAÚJO JUNIOR, OBJETIVANDO SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE, EM VIAGEM ABRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 07 A 10 DE MARÇO/2016, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DECAJAZEIRAS-PB JUNTO AOS MINISTÉRIOS E GABINETES FEDERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 04/03/2016 | 9.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE LIGAÇÕES DO TELEFONE Nº 5010054(ALUG. CIRC. RADIOFUSÃO A 2 FIOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 04/03/2016 | 1200.00 | 15665345000131 | IRLEY DE OLIVEIRA FERREIRA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS SUBLIMADAS E GOLA POLO PIQUE, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372014 | 0000977 | 04/03/2016 | 118350.00 | 17691935000164 | GEM LUX SOLUÇÕES LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DA EMPRESA GEM LUX, COM O DEVIDO PARECER DE Nº 26/2016 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE GESTÃO ENERGÉTICA MUNICIPAL, TAIS COMO: ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA AV. ENG. CARLOS PIRES DE SÁ, MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS RUAS, AVENIDAS, PRAÇAS, SEDE DO MUNICÍPIO, NOS DISTRITOS E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 04/03/2016 | 382.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO USO DO TELEFONE DE N° 83-3531-4419 , INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é saúde | Apoio ao Desporto Amador e Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 04/03/2016 | 5000.00 | 13238391000129 | FUNDO MUN.DE ESP.E LAZER DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DE CAJAZEIRAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE - FUMELC, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME LEI DE Nº 1.924/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 04/03/2016 | 1600.00 | 00075293110420 | JOSELITO FEITOSA DE LIMA | CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO, AO SENHOR JOSELITO FEITOSA DE LIMA, PARA COBRIR DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A BRASILIA/DF, NO PERÍODO DE 07 A 10 DE MARÇO/2016, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AOS MINISTÉRIOS E GABINETES FEDERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 04/03/2016 | 1550.55 | 18668658000131 | MULTINEP COMERCIO DE PRODUTOS NA AREA DE SAÚDE LTDA | CORRESPONDENTE RESSARCIMENTO A IRINALVA ANDRADE SILVA (PACIENTE KAMILLY MARIA DE ANDRADE SILVA) SUA FILHA,PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, (RESOURCE THICKEN 125G), LEITE NUTREN JUNIOR, 400G, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0000700-55.2015.815.0131. QUE DETERMINA A DISPENSAÇÃO DOS MEDICAMENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 04/03/2016 | 2500.00 | 00006793053434 | CICERO JOAQUIM DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PNEUS VELHOS PARA RECICLAGEM,CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600282015 | 0000974 | 04/03/2016 | 2000.00 | 00002204496430 | JOSUE ALBUQUERQUE DOS ANJOS | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600282015 | 0000975 | 04/03/2016 | 2000.00 | 00004444729830 | RAIMUNDO FERREIRA MENDES | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM CARRO, TIPO, FIAT/UNO, PLACA: MOK8102/PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600282015 | 0000976 | 04/03/2016 | 2000.00 | 00004851093446 | VALDEMIR SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO, TIPO FIAT/UNO, PLACA: OEX 8993-PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 04/03/2016 | 549.37 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CAIXA MONIFAISCA, TUBO ELETRODUTO, CABEÇOTE DIJUNTORES, PONTALETE, HASTE E OUTROS), DESTINADOS A SERVIÇOS DE REPAROS E ADEQUAÇÃO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONOFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 04/03/2016 | 863.70 | 06012274000187 | FRANCILEUDA BATISTA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTOS, CONFORME RELAÇÃO DE ORDENS JUDICIAIS, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600282015 | 0000980 | 04/03/2016 | 2000.00 | 00079836321420 | CLAUDIO ROBERTO SILVA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CARRO TIPO CHEV/PRISMA DE PLACA OEU6282/PB, MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 04/03/2016 | 350.00 | 00008936260405 | LAYANNY CRISPIM DE SOUZA | CORRESPONDENTE A UM ALUGUEL SOCIAL, DURANTE TRÊS MESES, TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIÁRIA SE TRATA DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, POIS A ASSISTÊNCIA SOCIAL DEVERÁ SER PRESTADA A QUEM DELA NECESSITAR EM CUMPRIMENTO AO QUE VERSA O ART. N° 203 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 04/03/2016 | 100.00 | 00028737542818 | DAMIANA GOMES DA SILVA PAIVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 07/03/2016 | 880.00 | 00008273358496 | ALAN MAX DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INFORMAÇÃO DAS RAAS, REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 07/03/2016 | 2340.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEU E MET DE DIAG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE 52 EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA NO VALOR DE R$ 45,00 CADA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME RELAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANEXO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 600432015 | 0000986 | 07/03/2016 | 2032.00 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | CORRESPONDENTE A SEGURO DOS VEICULOS: RONTOAN MASTER, RENAULT, PLACA: OGF 4150-PB, MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 250 TENERE, PLACA: OGF4150, MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 250 TENERE, PLACA: OGF4140, VEICULOS PERTENCENTES AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, CONFORME CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 07/03/2016 | 12036.80 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (BRITA 19, PORTA MISTA, BLOCO CERÂMICO 8 FUROS, BARRA APOIO 60CM INOX, ENTRE OUTROS), DESTINADOS A SERVIÇOS DE REPAROS E ADEQUAÇÃO NA EMEIEF JOÃO FRANCISCO DE SOUZA, CONFORME CONTRATO Nº 00003/2016 -CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 07/03/2016 | 1600.00 | 00003134324490 | HENRY WITCHAEL DANTAS MOREIRA | CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DO SR. SECRETARIO DE SAÚDE, A CIDADE DE BRASILIA-DF, NOS DIAS 07 A 10 DE MARÇO/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB,JUNTO AOS MINISTÉRIOS E GABINETE FEDERAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0000985 | 07/03/2016 | 2350.73 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, ( DETERGENTE, SACO PLASTICO, DESODORIZADOR, PAPEL HIGIENICO, ESPONJA DUPLA FACE, ALCOOL, PAPEL TOALHA, AGUA SANITARIA, VASSOURA, PANO DE CHÃO E OUTROS) DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0000988 | 08/03/2016 | 1000.00 | 00004855710482 | RAIMUNDO RODRIGUES | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO PARA FUNCIONAMENTO E CONSERTOS DE RAMAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS, NO PERIODO DE 16 DE FEVEREIRO A 16 DE MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000752015 | 0000991 | 08/03/2016 | 4575.00 | 00005861244464 | JOS� RODRIGUES PEREIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 35 METROS DE MEIO FIO, E 400 METROS DE CALÇAMENTO NA RUA MARIA FELIZ DA COSTA ALFAVILLE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542013 | 0000993 | 08/03/2016 | 284589.79 | 10507466000131 | NOGUEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, PODA DE ARVORES, PINTURA DE MEIO FIO, COLETA E TRANSPORTES DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME CONTRATO N° 000141/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0000995 | 08/03/2016 | 10000.00 | 00004855710482 | RAIMUNDO RODRIGUES | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO NA CENTRAL PARA FUNCIONAMENTO E CONSERTOS DE TODOS OS RAMAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2016, CONFORME CONTRATO Nº 00009/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 08/03/2016 | 203.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE LIGAÇÕES DO TELEFONE Nº 3531-4383, INSTALADO NA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 08/03/2016 | 800.00 | 00052639924400 | MARIA APARECIDA VALDEVINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO NASF, NOS EVENTOS REALIZADOS NO DISTRITO DE ENGENHEIRO AVIDOS, NO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 08/03/2016 | 1400.00 | 00093131402415 | FRANCINEIDE MONTEIRO DE SOUZA | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORA,REFERENTE FEVEREIRO/2016, NO CAPS INFANTIL, CONFOREM SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 08/03/2016 | 1182.00 | 00004374558403 | KLEBER DE SOUZA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO ESUS, CORRESPONDENTE A FEVEREIRO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 08/03/2016 | 1182.00 | 00006045224442 | MILENA DANIELLY VIANA BATISTA | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA INFORMAÇÃO DO SIM (SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MORTALIDADE), SINASC 9SISTEMA DE INFORMAÇÃO NASCIDO VIVO), SINAN (SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO DE AGRAVO) E SIVEP/DDA (INFORMAÇÃO DE DIARRÉIA), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 08/03/2016 | 2200.00 | 00001590762347 | CARLOS FARIAS GREGORIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 09/03/2016 | 2200.00 | 00006757640171 | MARBELIS LUSSON PELEGRIN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 09/03/2016 | 2200.00 | 00006754842199 | OSBIEL MONTES DE OCA REYES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 09/03/2016 | 2200.00 | 00073192880104 | NIURKA DELEGADO GONZALEZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 09/03/2016 | 2200.00 | 00006757195186 | LUIS AMADO NUNEZ PITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 09/03/2016 | 2200.00 | 00006606493145 | OLIA CARIDAD B TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 09/03/2016 | 2200.00 | 00006610284105 | SIURA VERDECIA OSORIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 09/03/2016 | 2200.00 | 00006602845101 | YORFREDY MEGRET PLANES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 09/03/2016 | 2200.00 | 00006609043140 | RENE GONZALEZ FERNANDEZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 09/03/2016 | 2200.00 | 00002332455370 | JULIO GONÇALVES MAXIMO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 09/03/2016 | 2200.00 | 00073044407249 | MARCOS VINICIUS CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 09/03/2016 | 3000.00 | 00009451638431 | FRANCISCO CHAVES DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTOQUISTA NO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME SOLITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600282015 | 0001015 | 09/03/2016 | 2000.00 | 00004369481414 | Eduardo Hercules Macena Marques | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO MENSAL DO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACAS QFI5939-PB, DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO A DISPOSIÇÃO DO CAPS-II, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600282015 | 0001017 | 09/03/2016 | 2000.00 | 00080524958491 | KLEBER JORGE RICARTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PRISMO DE PLACA Nº NPU-1799/PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC SAUDE (CAPS), DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600282015 | 0001018 | 09/03/2016 | 2000.00 | 00005007077402 | WANDERLEY PEREIRA ARAéJO | CORRESPONDENTE SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO TIPO FIAT/STRADA TREK CE FLEX, PLACA: NNM5326-CE, DESTINADO AOS PROGRAMAS E A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO2016, PAGO EM NOME DE FLAVILANE BARBOSA SOARES, CONFORME PROCURAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600282015 | 0001019 | 09/03/2016 | 2000.00 | 00004444729830 | RAIMUNDO FERREIRA MENDES | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM CARRO, TIPO, FIAT/UNO, PLACA: MOK8102/PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600282015 | 0001020 | 09/03/2016 | 2000.00 | 00007809642413 | RAYLA KELLY DA SILVA CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE MARCA E MODELO FIAT/UNO MILLE ECONOMY ANO 2010 E FAB. 2011 DE PLACAS NPZ-5188, DESTINADO A ATENDER NO TRANSPORTE DO PESSOAL DE APOIO PARA TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO NA "UNIDADE BASICA DE SAUDE DA CLINICA FAZENDA ESPERANÇA", NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600282015 | 0001022 | 09/03/2016 | 2000.00 | 00032378275846 | ACACIO JOÇO DE SANTANA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOC3676/PB, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES NOS SERVIÇOS DIARIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600282015 | 0001023 | 09/03/2016 | 2000.00 | 00004851093446 | VALDEMIR SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO, TIPO FIAT/UNO, PLACA: OEX 8993-PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600282015 | 0001024 | 09/03/2016 | 2000.00 | 00008302577480 | COSMO DANTAS DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS, REFERENTE A FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600282015 | 0001025 | 09/03/2016 | 2000.00 | 00079836321420 | CLAUDIO ROBERTO SILVA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CARRO TIPO CHEV/PRISMA DE PLACA OEU6282/PB, MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600282015 | 0001026 | 09/03/2016 | 2000.00 | 00056844905491 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM CARRO TIPO FIAT/UNO, PLACA OGA 5300/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600282015 | 0001027 | 09/03/2016 | 2000.00 | 00002204496430 | JOSUE ALBUQUERQUE DOS ANJOS | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600282015 | 0001028 | 09/03/2016 | 300.00 | 00008605932406 | LUCIVANDA MIGUEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO, DE PLACAS Nº OEU-6956, DESTINADOS AOS TRABALHOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é saúde | Apoio ao Desporto Amador e Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 09/03/2016 | 10000.00 | 08841744000140 | LIGA CAJAZEIRENSE DE DESPORTOS | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA LIGA CAJAZEIRENSE DE DESPORTO, PARA MANUTENÇAO DAS DESPESAS DO FUTEBOL AMADOR DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE A 3ª PARCELA DO TC/2016, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 09/03/2016 | 4500.00 | 00000919178324 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA | REFERENTES A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E VAZÃO DE POÇOS ARTESIANOS SÍTIO POÇOS NO DIA 14/01/2016, SÍTIO MATUTO NO DIA 05/02/2016, SÍTIO PAPA MEL NO DIA 20/02/2016 E OUTROS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 09/03/2016 | 960.00 | 00003251404482 | MARIA DAS DORES RAMALHO CAVALCANTE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS 3X4 PARA 80 ATIRADORES, TURMA 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 09/03/2016 | 224.00 | 05139831000162 | TEREZA SOUSA DE JESUS - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PERSIANA HORIZONTAL EM ALUMÍNIO, DESTINADA AO BANHEIRO DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 09/03/2016 | 33.49 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 09/03/2016 | 800.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA - EPP | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO, LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE PARA O SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTROLE DE FROTA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0001029 | 09/03/2016 | 7118.70 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE A MATERIAIS DE ESCRITORIO (APONTADOR, ARQUIVO MORTO, BORRACHA, CALCULADORA, CLIPS, ENVELOPES, GRAMPEADOR, LAPIS GRAFITE, LIVRO PROTOCOLO, PERFURADOR, REGUA E OUTROS), DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 09/03/2016 | 240.00 | 00004044947490 | JULIANO NASCIMENTO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO MOTORISTA SENHOR JULIANO NASCIMENTO DE SOUZA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A FIM DE CONDUZIR A SENHORA EDNA ELBA DE CALDAS BARRETO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA QUE EMPREENDA VIAGEM À JOÃO PESSOA- PB NO PERÍODO DE 09 A 10 DE MARÇO DO CORRENTE, PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 09/03/2016 | 500.00 | 00091836638434 | EDNA ELBA DE CALDAS BARRETO | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, A SRA. EDNA ELBA DE CALDAS BARRETO, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA QUE EMPREENDA VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB NO PERÍODO DE 09 A 10 DE MARÇO DO CORRENTE, PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS , NO CENTRO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 10/03/2016 | 3200.00 | 01789800000104 | SANDRA BATISTA DE LUCENA CARVALHO - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS, BOLOS E SUCOS PARA OS PROFESSORES DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM 05 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 10/03/2016 | 6900.00 | 10308192000151 | EDUARDO JOSE GONÇALVES DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BRITA (BRITA 12 - CASCALHO M3, PÓ DE BRITA M3) DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 10/03/2016 | 6425.80 | 33000118040804 | TNL PCS S.A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNIUCAÇÕES, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2013, CONFORME PROCESSO Nº 2016741024520 E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 10/03/2016 | 298.60 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE DILIGENCIAS GUIA N° 013.2016.027148-5 (DILIGENCIA 4ª VARA) - PROCESSO Nº 0000415-96.2014.815.0131, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 10/03/2016 | 83.58 | 14918711000154 | CAU/PB | CORRESPODENTE TAXA DE ANOTAÇÃO RESPONSABILIDADE TECNICA DA OBRA DA POLICLINA, CONFORME GUIA Nº 5589428, E SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 10/03/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPODENTE TAXA DE ANOTAÇÃO RESPONSABILIDADE TECNICA DA OBRA DA POLICLINICA, CONFORME GUIA Nº 1435394-6, E SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 11/03/2016 | 900.00 | 00004869804484 | SIDCLAY DE MOURA BEZERRA | REFERENTE A SERVIÇOS DE 400 BORDADOS EM UNIFORMES PARA 80 ATIRADORES, TURMA 2016 DO TIRO DE GUERRA 07-011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 11/03/2016 | 800.00 | 00040866700463 | FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA EXCELENTÍSSIMA PREFEITA FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, OBJETIVANDO SEU DESLOCAMENTO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 14 A 18 DE MARÇO/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS JUNTO AS SECRETARIAS ESTAUAIS E OUTROS ÓRGÃOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 11/03/2016 | 900.00 | 00060141263415 | RONALDO CIRILO | CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR RONOALDO CIRILO, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, OBJETIVANDO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONDUZINDO A PREFEITA FRANCISCA DENISE, NO PERÍODO DE 14 A 18DE MARÇO/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUAIS E OUTROS ÓRGÃOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 11/03/2016 | 2300.00 | 18806271000102 | FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA - FUMINC | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADOS AS DESPESAS DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA - FUMINC, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 11/03/2016 | 193389.86 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, LOTAÇÃO 303, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 11/03/2016 | 180.00 | 00004044947490 | JULIANO NASCIMENTO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO MOTORISTA SENHOR JULIANO NASCIMENTO DE SOUZA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA QUE EMPREENDA VIAGEM A MOSSORÓ/RN NO DIA 12 DE MARÇO/2016, A FIM DE CONDUZIR OS ALUNOS DO PROGRAMA FEDERAL MAIS CULTURANAS ESCOLAS, DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO TABOSA RODRIGUES- CAIC PARA A CIDADE DE MOSSORÓ/RN NO PERÍODO DE 12 DE MARÇO DE 2016, PARA ESTUDO DE CAMPO EM DIVERSOS PONTOS DA CULTURA, TEATROS E MUSEUS, ONDE SERÃO ABORDADOS ASPÉCTOS HISTÓRICOS E SUA R | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0001045 | 11/03/2016 | 5182.04 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIP 6/0, ENVELOPE 28, CARTOLINA CORES DIV., CADERNO BROCH. 48FLS E OUTROS), DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0001046 | 11/03/2016 | 10263.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (APAGADOR QUADRO BRANCO, CARTOLINA CORES DIV., COLA COM GLITER CORES DIVERSAS, ENTRE OUTROS), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 11/03/2016 | 360.00 | 00036498912472 | ANA MARIA DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS REFERENTE DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO/2016, A FIM DE FAZER A RETIRADA DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE DA CASA DA CIDADANIA NO IPC-INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 11/03/2016 | 89.44 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE A CONTA DE AGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, RUA BONIFÁCIO MOURA, N° 278, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 11/03/2016 | 93.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE LIGAÇÕES DO TELEFONE Nº (83) 3531-0108, INSTALADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMS (CRAS II), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, RUA VITÓRIA BEZERRA, S/N, BAIRRO CAPOEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732015 | 0001084 | 14/03/2016 | 10300.00 | 16779292000142 | C F B BARROSO - ME | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (VW/MICRO ÔNIBUS - PLACA CNI-2489/PB E VW/MICRO ÔNIBUS - PLACA MUR-9501/PB), DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA), DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 00125/2015, PERIODO DE 16 DE FEVEREIRO/2016 A 16 DE MARÇO/2016, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672015 | 0001089 | 14/03/2016 | 7450.00 | 16779292000142 | C F B BARROSO - ME | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (FIAT UNO - PLACA OKP-5996 E FORD F-4000 - PLACA MMP-0852/PB), DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 00123/2015, PERIODO DE 16 DE FEVEREIRO/2016 A 16 DE MARÇO/2016, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 14/03/2016 | 150.00 | 00000902240781 | VILMA BARBOSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 14/03/2016 | 3381.14 | 00378257000181 | FUNDO N. DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, RELATIVO PROCESSO FNDE Nº 23034.017401/2005-20 - PNAE 2004, PERÍODO 26/02/2004 A 14/03/2016, COM A FINALIDADE DE QUITAR DÉBITO APURADO PELO FNDE NA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PNAE/PNAC 2004, CONFORME GRU E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 14/03/2016 | 11.93 | 00378257000181 | FUNDO N. DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, RELATIVO PROCESSO FNDE Nº 23034.017401/2005-20 - PNAE 2004, PERÍODO 26/11/2004 A 14/03/2016, COM A FINALIDADE DE QUITAR DÉBITO APURADO PELO FNDE NA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PNAE/PNAC 2004, CONFORME GRU E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 14/03/2016 | 1700.00 | 00084080710410 | FRANCISCO ERIVALDO BENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO NA ESCOLA JOÃO FRANCISCO DE SOUZA NO SÍTIO BÉ, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0000.138.462015.815.0131. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 14/03/2016 | 35.20 | 00002198507471 | CLÁUDIA REJANE LUCENA MESSIAS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO PRO-LABORE, CONSELHEIRO DESTE COLEGIADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME PARÁGRAFO 2º DO ART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.167/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 14/03/2016 | 35.20 | 00060096306491 | JACQUELINE MARLA ROGRIGUES MACIEL | CORRESPONDENTE AO PRÓ-LABORE DOS CONSELHEIROS DESTE COLEGIADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME PARÁGRAFO 2º DO ART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.167/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 14/03/2016 | 1324.00 | 00002931864480 | RIVANEIDE GOMES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672015 | 0001090 | 14/03/2016 | 7690.00 | 16779292000142 | C F B BARROSO - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE ACORDO COM O CONTRATO DE N° 00123/2015 PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 16 DE FEVEREIRO A 16 DE MARÇO DE 2016, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672015 | 0001094 | 14/03/2016 | 3950.00 | 16779292000142 | C F B BARROSO - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE ACORDO COM O CONTRATO DE N° 00123/2015 PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 16 DE FEVEREIRO A 16 DE MARÇO DE 2016, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 14/03/2016 | 176406.83 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ADM. INFANTIL - MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 14/03/2016 | 1790.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA (UM COMPUTADOR COMPLETO E ACESSORIOS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNUCIPAL DE SAÚDE, CO0NFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 14/03/2016 | 120.00 | 00005399941465 | JOÃO PAULO PEREIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE 01 (UMA) DIÁRIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 09 DE MARÇO/2016, CONDUZINDO PACIENTE: BERNADETE SOARES NASCIMENTO, AO HOSPITAL SANTA ISABEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 14/03/2016 | 1320.00 | 00005640606401 | JOSE ROBERTO BARRETO DE SOUZA | CORRESPONDENTE RESSARCIMENTO DE DIARIAS, DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES, DO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA ATENDIMENTO, DURANTE O PERIODO FEVEREIRO E MARÇO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE PACIENTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 14/03/2016 | 2070.00 | 00005640606401 | JOSE ROBERTO BARRETO DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SR. MOTORISTA EFETIVO DA SAUDE, PARA FAZER FACE AS DESPESAS QUANDO DE VIAGENS, NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2015, CONFORME RELAÇÃO DE PACIENTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 14/03/2016 | 1410.00 | 00001148351442 | ALAN EBERSON DE ABREU ROLIM | PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SR. MOTORISTA EFETIVO DA SAUDE, PARA FAZER FACE AS DESPESAS QUANDO DE VIAGENS NO PERIODO DE SETEMBRO/2015 A DEZEMBRO/2015, NA CONDUÇÃO DE PACIENTES, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 14/03/2016 | 1260.00 | 00001148351442 | ALAN EBERSON DE ABREU ROLIM | PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SR. MOTORISTA EFETIVO DA SAUDE, PARA FAZER FACE AS DESPESAS QUANDO DE VIAGENS NO PERIODO DE 2015, NA CONDUÇÃO DE PACIENTES, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 14/03/2016 | 480.00 | 00002891985427 | GILVAN ALVES DE MOURA | CORRESPONDENTE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 07 A 09 DE MARÇO/2016, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE: RAIMUNDO MOURA, PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E MATHEUS GOMES DA SILVA PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL EDSON RAMALHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 14/03/2016 | 930.00 | 00081009437704 | JOÇO BOSCO DAS NEVES | CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO MARÇO DE 2015, CONDUZINDO PACIENTE PARA TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME PROCESSO DE DIÁRIAS EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732015 | 0001075 | 14/03/2016 | 3350.00 | 16779292000142 | C F B BARROSO - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO (SAVEIRO - C. ABERTA PLACA KHZ4389-PB), NO PERÍODO DE 16 DE FEVEREIRO/2016 A 16 DE MARÇO/2016, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO N° 00125/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 14/03/2016 | 750.00 | 00017619475400 | RAIMUNDO MOURA | CORRESPONDENTE AJUDA PARA CUSTEAR O PROCEDIMENTO SOLICITADO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DINAMICA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAP DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 14/03/2016 | 492.00 | 00060314362487 | GERALDA PORFIRIO LIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE LEITE NUTRISON SOYA MULT FIBER, CONFORME DECISÃO JUDICIAL PROCESSO Nº 0003369-18.2014.815.0131, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 14/03/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPODENTE TAXA DE ANOTAÇÃO RESPONSABILIDADE TECNICA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CAPS AD III, CONFORME GUIA Nº 1436025-0, E SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 14/03/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPODENTE TAXA DE ANOTAÇÃO RESPONSABILIDADE TECNICA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, CONFORME GUIA Nº 1436028-4, E SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 14/03/2016 | 400.00 | 00083949739491 | JANAYRA ARAUJO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE DESPESAS NA CAMPANHA DAS AÇÕES EDUCATIVAS NO PERIODO CARNAVALESCO DE 05 A 09 DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 14/03/2016 | 400.00 | 00048692441449 | SEMYRAMES RODRIGUES CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE DESPESAS NA CAMPANHA DAS AÇÕES EDUCATIVAS NO PERIODO CARNAVALESCO DE 05 A 09 DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 14/03/2016 | 400.00 | 00003387825404 | DAMIANA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE DESPESAS NA CAMPANHA DAS AÇÕES EDUCATIVAS NO PERIODO CARNAVALESCO DE 05 A 09 DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 14/03/2016 | 400.00 | 00039514161491 | JUCILEIDE MARCIEL DE ANDRARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE DESPESAS NA CAMPANHA DAS AÇÕES EDUCATIVAS NO PERIODO CARNAVALESCO DE 05 A 09 DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 14/03/2016 | 400.00 | 00096556633453 | EDINETE ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE DESPESAS NA CAMPANHA DAS AÇÕES EDUCATIVAS NO PERIODO CARNAVALESCO DE 05 A 09 DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 14/03/2016 | 400.00 | 00002934538451 | CRISTINA MARIA OLIVEIRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE DESPESAS NA CAMPANHA DAS AÇÕES EDUCATIVAS NO PERIODO CARNAVALESCO DE 05 A 09 DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 14/03/2016 | 400.00 | 00005659383475 | FRANCISCO DE SOUSA ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE DESPESAS NA CAMPANHA DAS AÇÕES EDUCATIVAS NO PERIODO CARNAVALESCO DE 05 A 09 DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 14/03/2016 | 400.00 | 00006549609410 | NIEDJA LIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE DESPESAS NA CAMPANHA DAS AÇÕES EDUCATIVAS NO PERIODO CARNAVALESCO DE 05 A 09 DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 14/03/2016 | 400.00 | 00016020669491 | MARIA DILSA ALBUQUERQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE DESPESAS NA CAMPANHA DAS AÇÕES EDUCATIVAS NO PERIODO CARNAVALESCO DE 05 A 09 DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 14/03/2016 | 400.00 | 00003090785471 | GILVANDA DE MENEZES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE DESPESAS NA CAMPANHA DAS AÇÕES EDUCATIVAS NO PERIODO CARNAVALESCO DE 05 A 09 DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 14/03/2016 | 400.00 | 00007707449401 | JESSICA DE LIMA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE DESPESAS NA CAMPANHA DAS AÇÕES EDUCATIVAS NO PERIODO CARNAVALESCO DE 05 A 09 DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 14/03/2016 | 400.00 | 00005482773469 | VERSALLIUS SILVA SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE DESPESAS NA CAMPANHA DAS AÇÕES EDUCATIVAS NO PERIODO CARNAVALESCO DE 05 A 09 DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 14/03/2016 | 400.00 | 00084110104491 | ISABELA GADELHA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE DESPESAS NA CAMPANHA DAS AÇÕES EDUCATIVAS NO PERIODO CARNAVALESCO DE 05 A 09 DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 14/03/2016 | 400.00 | 00060138963487 | JOSINEIDE PEREIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE DESPESAS NA CAMPANHA DAS AÇÕES EDUCATIVAS NO PERIODO CARNAVALESCO DE 05 A 09 DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 14/03/2016 | 400.00 | 00005399941465 | JOÃO PAULO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE DESPESAS NA CAMPANHA DAS AÇÕES EDUCATIVAS NO PERIODO CARNAVALESCO DE 05 A 09 DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 14/03/2016 | 320.00 | 00080524869472 | PEDRO PAULO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE DESPESAS NA CAMPANHA DAS AÇÕES EDUCATIVAS NO PERIODO CARNAVALESCO DE 05 A 09 DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672015 | 0001078 | 14/03/2016 | 31950.00 | 16779292000142 | C F B BARROSO - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00123/2015, NO PERÍODO DE 16 DE FEVEREIRO A 16 DE MARÇO DE 2016, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 14/03/2016 | 320.00 | 00002931864480 | RIVANEIDE GOMES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672015 | 0001093 | 14/03/2016 | 9900.00 | 16779292000142 | C F B BARROSO - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00123/2015, NO PERÍODO DE 16 DE FEVEREIRO A 16 DE MARÇO DE 2016, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672015 | 0001092 | 14/03/2016 | 1940.00 | 16779292000142 | C F B BARROSO - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE ACORDO COM O CONTRATO DE N° 00123/2015 PARA A SECRETARIA EXECUTIVA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, NO PERÍODO DE 16 DE FEVEREIRO A 16 DE MARÇO DE 2016, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 14/03/2016 | 553.31 | 34028316366353 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE POSTAGEM/SEDEX, CONFORME FATURA 28178 E CONTRATO Nº 9912279611. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672015 | 0001088 | 14/03/2016 | 9000.00 | 16779292000142 | C F B BARROSO - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 00123/2015, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA (GABINETE), REFERENTE AO PERÍODO DE 16 DE FEVEREIRO A 16 DE MARÇO DE 2016, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 14/03/2016 | 980.00 | 03082860000100 | UNIÇO BRASILEIRA DE DIVULGA€åES | CORRESPONDENTE AO PAGAMETO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇAO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO EDNA ALBA DE CALDAS BARRETO DO EVENTO 50 MELHORES SECRETARIOS DO BRASIL, EM RECIFE-PE, NO PERÍODO DE 17 A 18 DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 14/03/2016 | 750.00 | 00064655610425 | JOSEFA VANOBIA F. NOBREGA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA DA FAZENDA PÚBLICA, A SENHORA JOSEFA VANOBIA FERREIRA NÓBREGA DE SOUZA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUAIS E OUTROS ÓRGÃOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 14/03/2016 | 14242.48 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDECIÁRIOS DE Nº 12.118.076-0 NO PERIODO DE 02/2012 A 05/2015 NO VALOR DE R$ 538.509,89, E Nº 12.118.077-8 NO PERIODO DE 02/2012 A 01/2015 NO VALOR DE R$ 50.443,17, PARCELADO EM 60 (SESSENTA) MESES, CONFORME DEPAR - PEDIDO DE PARCELAMENTO EM ANEXO, (8ª PARCELA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 14/03/2016 | 14242.48 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS DE Nº 12.118.076-0 NO PERIODO DE 02/2012 A 05/2015 NO VALOR DE R$ 538.509,89, E Nº 12.118.077-8 NO PERIODO DE 02/2012 A 01/2015 NO VALOR DE R$ 50.443,17, PARCELADO EM 60 (SESSENTA) MESES, CONFORME DEPAR - PEDIDO DE PARCELAMENTO EM ANEXO, (9ª PARCELA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 14/03/2016 | 880.00 | 00003716831492 | ROSIMAR DE SOUZA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, HIGINO PIRES DIAS MOREIRA (COCOS), DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 14/03/2016 | 880.00 | 00018864449434 | MIRIAN BEZERRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CAPS II, DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE FEVEREIRO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 14/03/2016 | 2500.00 | 00033788453842 | JOSEMAR BATISTA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO ACADEMIA DE ACADEMIA DE SAÚDE (DOM BOSCO),CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 14/03/2016 | 400.00 | 00083949739491 | JANAYRA ARAUJO BENTO | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, NOS DIAS 07 E 08 DE MARÇO DE 2016, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE MICROCEFALIA: NOVAS EVIDENCIAS E METODOS DE ENFRENTAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 14/03/2016 | 200.00 | 00003090785471 | GILVANDA DE MENEZES LIRA | CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, DA COORDENADORA DO CAPS AD, NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2015, A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAÇÃO DE UM CURSO: ARTICULAÇÃO DE REDES E PARTICIPAÇÃO SOCIAL NO AMBITO COMUNITARIO NA ATENÇÃO AO USO DE DROGAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 14/03/2016 | 880.00 | 00011443585823 | GENALDO DIAS DE LIRA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AO PUBLICO NA UBS DE ENGENHEIRO AVIDO, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 14/03/2016 | 400.00 | 00052639924400 | MARIA APARECIDA VALDEVINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO NASF, NOS EVENTOS REALIZADOS NO DISTRITO DE ENGENHEIRO AVIDOS, NO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 14/03/2016 | 1000.00 | 00003134324490 | HENRY WITCHAEL DANTAS MOREIRA | CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO DIÁRIAS DO SR. SECRETARIO DE SAÚDE, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 15 A 18 DE MARÇO/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 14/03/2016 | 900.00 | 00066297990115 | IZAILTON FRAN€A ALENCAR | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS RADIOS DA BASE DO SAMU REGIONAL DE CAJAZEIRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 14/03/2016 | 764.40 | 00064659038491 | SILVIO JOS� MACIEL MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) UNIDADES PREGOMIN PEPTI 400G, (VALOR UNITARIO R$ 127,40) DESTINADOS AO MENOR "PEDRO ARTHUR RODRIGUES MACIEL", CONFORME DETERMINAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, PROCESSO Nº 013201100364.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 14/03/2016 | 6009.90 | 00006149969452 | GISELDA ABRANTES SARMENTO | CORRESPONDENTE AJUDA PARA CUSTEAR 30 (TRINTA) LATAS DE LEITE NEO ADVANCE EM PÓ, POIS A MESMA TEM DOIS FILHOS: DOMINGOS SEGUNDO ABRANTES ROLIM E MARIA VITORIA ABRANTES ROLIM, QUE SOFREM DE INTOLERANCIA A LACTOSE, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO DE Nº 0003440-20.2014.815.0131. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672015 | 0001076 | 14/03/2016 | 18680.00 | 16779292000142 | C F B BARROSO - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO ( UNO MILE - PLACA NUR 8011-CE, FIAT DUCATO - PLACA 8343-PB, CHEVROLET S10 - PLACA NOE 7343-PB, FIAT FIORINO - AMBULANCIA PLCA MNV 6181-PB), NO PERÍODO DE 16 DE FEVEREIRO/2016 A 16 DE MARÇO/2016, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO N° 00123/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 14/03/2016 | 2089.53 | 06012274000187 | FRANCILEUDA BATISTA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS, CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 14/03/2016 | 650.00 | 00006634820465 | ELIZANGELA JOSEFA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA PARA CUSTEAR O PROCEDIMENTO SOLICITADO, UMA TOMOGRAFIA MULTISLICE DO CRANIO SEM CONTRASTE, NA CRIANÇA: ANNY ESTER DA SILVA ANACLETO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 14/03/2016 | 1520.00 | 10555446000136 | J BRANDÇO E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE DE MATERIAL PARA SEGURANÇA, (SINAL DE SAÍDA, SINALIZAÇÃO S25, EXTINTORES AGUA, SINALIZAÇÃO AGUA E OUTROS), CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 14/03/2016 | 1760.00 | 00005532539561 | ELIZA FERREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO SITIO RIACHO DO MEIO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 14/03/2016 | 70.00 | 19477898000111 | ELIEZIO CELERINO DE SOUSA 21973210487 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE DESPESAS NA CAMPANHA CONTRA A RAIVA ANIMAL NO DIA 28 DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 14/03/2016 | 70.00 | 00004044143463 | JOSE JUAREZ MARQUES GALVÃO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE DESPESAS NA CAMPANHA CONTRA A RAIVA ANIMAL NO DIA 28 DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 14/03/2016 | 70.00 | 00002778464476 | GILVAN LIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE DESPESAS NA CAMPANHA CONTRA A RAIVA ANIMAL NO DIA 28 DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 14/03/2016 | 910.00 | 00009016948864 | FRANCISCO ROSIVAL LIMEIRA DE SOUSA | REFERENTE CAMPANHA NACIONAL CONTRA RAIVA ANIMAL (PERÍODO DE 17 DE NOVEMBRO À 02 DE DEZEMBRO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 14/03/2016 | 910.00 | 00004865465430 | PAULO ROBERTO SILVA DE ANDRADE LIMA | REFERENTE CAMPANHA NACIONAL CONTRA RAIVA ANIMAL (PERÍODO DE 17 DE NOVEMBRO À 02 DE DEZEMBRO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 14/03/2016 | 910.00 | 00003296417435 | GERALDO RODRIGUES DE SOUZA | REFERENTE CAMPANHA NACIONAL CONTRA RAIVA ANIMAL (PERÍODO DE 17 DE NOVEMBRO À 02 DE DEZEMBRO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 14/03/2016 | 910.00 | 00004862518451 | GILVAN ALVES ROLIM | REFERENTE CAMPANHA NACIONAL CONTRA RAIVA ANIMAL (PERÍODO DE 17 DE NOVEMBRO À 02 DE DEZEMBRO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 14/03/2016 | 910.00 | 00004231418489 | WAGNER LIMA FIGUEIREDO | REFERENTE CAMPANHA NACIONAL CONTRA RAIVA ANIMAL (PERÍODO DE 17 DE NOVEMBRO À 02 DE DEZEMBRO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 14/03/2016 | 910.00 | 00003016708469 | JOATAN FREIRE DE SANTANA | REFERENTE CAMPANHA NACIONAL CONTRA RAIVA ANIMAL (PERÍODO DE 17 DE NOVEMBRO À 02 DE DEZEMBRO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 14/03/2016 | 910.00 | 00021973210487 | ELIEZIO CELERINO DE SOUSA | REFERENTE CAMPANHA NACIONAL CONTRA RAIVA ANIMAL (PERÍODO DE 17 DE NOVEMBRO À 02 DE DEZEMBRO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 14/03/2016 | 70.00 | 00060138963487 | JOSINEIDE PEREIRA SOUSA | REFERENTE CAMPANHA NACIONAL CONTRA RAIVA ANIMAL (PERÍODO DE 17 DE NOVEMBRO À 02 DE DEZEMBRO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 14/03/2016 | 70.00 | 00089348052420 | TATIANA MARIA G. DA SILVA | REFERENTE CAMPANHA NACIONAL CONTRA RAIVA ANIMAL (PERÍODO DE 17 DE NOVEMBRO À 02 DE DEZEMBRO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 14/03/2016 | 1400.00 | 00084110104491 | ISABELA GADELHA CARTAXO | REFERENTE COORDENADORES DA CAMPANHA ANTI RÁBICA 2015 (PERÍODO DE 17 DE NOVEMBRO À 02 DE DEZEMBRO DE 2015) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 14/03/2016 | 1400.00 | 00008065939465 | OLAWO FELIX SOARES | REFERENTE COORDENADORES DA CAMPANHA ANTI RÁBICA 2015 (PERÍODO DE 17 DE NOVEMBRO À 02 DE DEZEMBRO DE 2015) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 14/03/2016 | 1400.00 | 00067615783453 | ANTâNIO PESSOA DE ABREU NETO | REFERENTE COORDENADORES DA CAMPANHA ANTI RÁBICA 2015 (PERÍODO DE 17 DE NOVEMBRO À 02 DE DEZEMBRO DE 2015) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 14/03/2016 | 320.00 | 00005416921439 | EMANUEL CARLOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE DESPESAS NA CAMPANHA DAS AÇÕES EDUCATIVAS NO PERIODO CARNAVALESCO DE 05 A 09 DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 14/03/2016 | 70.00 | 00089348052420 | TATIANA MARIA G. DA SILVA | REFERENTE CAMPANHA NACIONAL CONTRA RAIVA ANIMAL (PERÍODO DE 28 DE NOVEMBRO/2015), CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 14/03/2016 | 70.00 | 00004865465430 | PAULO ROBERTO SILVA DE ANDRADE LIMA | REFERENTE CAMPANHA NACIONAL CONTRA RAIVA ANIMAL (PERÍODO DE 28 DE NOVEMBRO/2015), CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 14/03/2016 | 70.00 | 00003296417435 | GERALDO RODRIGUES DE SOUZA | REFERENTE CAMPANHA NACIONAL CONTRA RAIVA ANIMAL (PERÍODO DE 28 DE NOVEMBRO/2015), CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 14/03/2016 | 70.00 | 00004862518451 | GILVAN ALVES ROLIM | REFERENTE CAMPANHA NACIONAL CONTRA RAIVA ANIMAL (PERÍODO DE 28 DE NOVEMBRO/2015), CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 14/03/2016 | 70.00 | 00004231418489 | WAGNER LIMA FIGUEIREDO | REFERENTE CAMPANHA NACIONAL CONTRA RAIVA ANIMAL (PERÍODO DE 28 DE NOVEMBRO/2015) CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 14/03/2016 | 70.00 | 00003016708469 | JOATAN FREIRE DE SANTANA | REFERENTE CAMPANHA NACIONAL CONTRA RAIVA ANIMAL (PERÍODO DE 28 DE NOVEMBRO/2015), CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 14/03/2016 | 70.00 | 00060275286487 | JOAO VIEIRA MENDES | REFERENTE CAMPANHA NACIONAL CONTRA RAIVA ANIMAL (PERÍODO DE 28 DE NOVEMBRO/2015), CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 14/03/2016 | 70.00 | 00003783775400 | FRANCISCO DIAS DA SILVA | REFERENTE CAMPANHA NACIONAL CONTRA RAIVA ANIMAL (PERÍODO DE 28 DE NOVEMBRO/2015), CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 14/03/2016 | 70.00 | 00006122212458 | PATRICIA ALVES DE LIMA | REFERENTE CAMPANHA NACIONAL CONTRA RAIVA ANIMAL (PERÍODO DE 28 DE NOVEMBRO/2015), CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 14/03/2016 | 70.00 | 00003142287485 | MARCELO DIAS DE FREITAS | REFERENTE CAMPANHA NACIONAL CONTRA RAIVA ANIMAL (PERÍODO DE 28 DE NOVEMBRO/2015), CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 14/03/2016 | 70.00 | 00007580113422 | HUGO ALVES DA SILVA | REFERENTE CAMPANHA NACIONAL CONTRA RAIVA ANIMAL (PERÍODO DE 28 DE NOVEMBRO/2015), CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 14/03/2016 | 70.00 | 00010732735475 | BEATRIZ RAALLY DE S SILVA | REFERENTE CAMPANHA NACIONAL CONTRA RAIVA ANIMAL (PERÍODO DE 28 DE NOVEMBRO/2015), CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 14/03/2016 | 70.00 | 00098128795449 | DAMIÃO DE LIMA PEREIRA | REFERENTE CAMPANHA NACIONAL CONTRA RAIVA ANIMAL (PERÍODO DE 28 DE NOVEMBRO/2015), CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 14/03/2016 | 70.00 | 00005182045450 | JOAO DE SOUZA BANDEIRA NETO | REFERENTE CAMPANHA NACIONAL CONTRA RAIVA ANIMAL (PERÍODO DE 28 DE NOVEMBRO/2015), CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 14/03/2016 | 70.00 | 00006568225460 | JESSICA ARAUJO BEZERRA NOBREGA | REFERENTE CAMPANHA NACIONAL CONTRA RAIVA ANIMAL (PERÍODO DE 28 DE NOVEMBRO/2015), CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 14/03/2016 | 70.00 | 00008007639470 | MARILIA WALESCA VIEIRA BATISTA | REFERENTE CAMPANHA NACIONAL CONTRA RAIVA ANIMAL (PERÍODO DE 28 DE NOVEMBRO/2015), CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 14/03/2016 | 70.00 | 00008915930800 | FRANCISCO FERREIRA DE CARVALHO | REFERENTE CAMPANHA NACIONAL CONTRA RAIVA ANIMAL (PERÍODO DE 28 DE NOVEMBRO/2015), CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 14/03/2016 | 70.00 | 00087403676491 | FABIANO LOPES FORMIGA E OUTROS | REFERENTE CAMPANHA NACIONAL CONTRA RAIVA ANIMAL (PERÍODO DE 28 DE NOVEMBRO/2015), CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 14/03/2016 | 70.00 | 00098132296400 | JOSE RUBENS DE SOUSA | REFERENTE CAMPANHA NACIONAL CONTRA RAIVA ANIMAL (PERÍODO DE 28 DE NOVEMBRO/2015), CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 14/03/2016 | 70.00 | 00004463727499 | PAULO DE SOUSA COELHO | REFERENTE CAMPANHA NACIONAL CONTRA RAIVA ANIMAL (PERÍODO DE 28 DE NOVEMBRO/2015), CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 14/03/2016 | 70.00 | 00003694635440 | EMERSON ROCHA DE ALBUQUERQUE | REFERENTE CAMPANHA NACIONAL CONTRA RAIVA ANIMAL (PERÍODO DE 28 DE NOVEMBRO/2015), CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 14/03/2016 | 70.00 | 00091747473472 | HENIO ALEXANDRE ROCHA | REFERENTE CAMPANHA NACIONAL CONTRA RAIVA ANIMAL (PERÍODO DE 28 DE NOVEMBRO/2015), CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 14/03/2016 | 70.00 | 00060138963487 | JOSINEIDE PEREIRA SOUSA | REFERENTE CAMPANHA NACIONAL CONTRA RAIVA ANIMAL (PERÍODO DE 28 DE NOVEMBRO/2015), CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 14/03/2016 | 70.00 | 00044196830404 | GEILSON ROLIM CESAR | REFERENTE CAMPANHA NACIONAL CONTRA RAIVA ANIMAL (PERÍODO DE 28 DE NOVEMBRO/2015), CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 14/03/2016 | 70.00 | 00003715141425 | JEFERSON RODRIGUES | REFERENTE CAMPANHA NACIONAL CONTRA RAIVA ANIMAL (PERÍODO DE 28 DE NOVEMBRO/2015), CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 14/03/2016 | 70.00 | 00002721552414 | JANIO DIAS DE ABREU | REFERENTE CAMPANHA NACIONAL CONTRA RAIVA ANIMAL (PERÍODO DE 28 DE NOVEMBRO/2015), CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 14/03/2016 | 70.00 | 00003702058478 | WELLINGTON DIAS DE CARVALHO | REFERENTE CAMPANHA NACIONAL CONTRA RAIVA ANIMAL (PERÍODO DE 28 DE NOVEMBRO/2015), CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 14/03/2016 | 70.00 | 00005128971406 | LADISLAO CANDEIA E SILVA | REFERENTE CAMPANHA NACIONAL CONTRA RAIVA ANIMAL (PERÍODO DE 28 DE NOVEMBRO/2015), CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 14/03/2016 | 70.00 | 00076081214400 | FRANCISCO BEZERRA DE ALENCAR | REFERENTE CAMPANHA NACIONAL CONTRA RAIVA ANIMAL (PERÍODO DE 28 DE NOVEMBRO/2015), CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 14/03/2016 | 70.00 | 00006890828437 | MARKOS HENRIQUE TAVARES CARTAXO | REFERENTE CAMPANHA NACIONAL CONTRA RAIVA ANIMAL (PERÍODO DE 28 DE NOVEMBRO/2015), CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 14/03/2016 | 70.00 | 00004869760410 | WANDERLEY DIAS DE CARVALHO | REFERENTE CAMPANHA NACIONAL CONTRA RAIVA ANIMAL (PERÍODO DE 28 DE NOVEMBRO/2015), CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 14/03/2016 | 70.00 | 00011087549450 | JOSEMAR MARTINIANO PEREIRA | REFERENTE CAMPANHA NACIONAL CONTRA RAIVA ANIMAL (PERÍODO DE 28 DE NOVEMBRO/2015), CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 14/03/2016 | 70.00 | 00003660604496 | CICERO LEITE DA SILVA | REFERENTE CAMPANHA NACIONAL CONTRA RAIVA ANIMAL (PERÍODO DE 28 DE NOVEMBRO/2015), CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 14/03/2016 | 70.00 | 00003528825499 | JOSE VALDEMIR DANTAS CARTAXO | REFERENTE CAMPANHA NACIONAL CONTRA RAIVA ANIMAL (PERÍODO DE 28 DE NOVEMBRO/2015), CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 14/03/2016 | 70.00 | 00007796860471 | JORSIFRAN A B NOBREGA | REFERENTE CAMPANHA NACIONAL CONTRA RAIVA ANIMAL (PERÍODO DE 28 DE NOVEMBRO/2015), CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 14/03/2016 | 70.00 | 00048623466420 | HERLANO ROCHA DE ALBUQUERQUE | REFERENTE CAMPANHA NACIONAL CONTRA RAIVA ANIMAL (PERÍODO DE 28 DE NOVEMBRO/2015), CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 14/03/2016 | 70.00 | 00006287524405 | FRANCIARLEY PONTES PEREIRA E OUTROS | REFERENTE CAMPANHA NACIONAL CONTRA RAIVA ANIMAL (PERÍODO DE 28 DE NOVEMBRO/2015), CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 14/03/2016 | 70.00 | 00001282242407 | RAIMUNDO NONATO GUEDES ROLIM | REFERENTE CAMPANHA NACIONAL CONTRA RAIVA ANIMAL (PERÍODO DE 28 DE NOVEMBRO/2015), CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 14/03/2016 | 70.00 | 00076020975487 | LUIZ GONZAGA DOS SANTOS | REFERENTE CAMPANHA NACIONAL CONTRA RAIVA ANIMAL (PERÍODO DE 28 DE NOVEMBRO/2015), CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 14/03/2016 | 70.00 | 00012182593454 | MATHEUS LIMA DA COSTA | REFERENTE CAMPANHA NACIONAL CONTRA RAIVA ANIMAL (PERÍODO DE 28 DE NOVEMBRO/2015), CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 14/03/2016 | 70.00 | 00003056434440 | COSMA DUARTE DE LIMA | REFERENTE CAMPANHA NACIONAL CONTRA RAIVA ANIMAL (PERÍODO DE 28 DE NOVEMBRO/2015), CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672015 | 0001083 | 14/03/2016 | 5000.00 | 16779292000142 | C F B BARROSO - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS (TOYOTA HILLUX - PLACA OSD 3911/CE, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 DE FEVEREIRO A 16 DE MARÇO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE Nº 00123/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 14/03/2016 | 460.00 | 00002931864480 | RIVANEIDE GOMES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME COMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 15/03/2016 | 880.00 | 00091865468487 | SEVERINO DOS RAMOS P DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DE RESIDENCIA TERAPEUTICA, REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 15/03/2016 | 880.00 | 00064656497487 | MERONILDO QUEIROGA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DE SAÚDE DO SITIO SERRAGEM DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 15/03/2016 | 4515.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE APARELHOS (CONTADOR HEMATOLOGICO, RECEPTACULO E REVISÃO DO CIRCUITO ELETRICO E OUTROS), DA POLICLINICA ORCINDO GUEDES, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 600442015 | 0001184 | 15/03/2016 | 4200.00 | 01146404000150 | HOSP TRADE DO BRASIL EIRELI - EPP | CORRESPONDENTE SERVIÇOS E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A POLICLINICA ORCINDO GUEDES, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000182013 | 0001190 | 15/03/2016 | 30000.00 | 14265552000136 | SAO PAULO CONSIG LTDA | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE PROGRAMA SOFTWARE DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/01 A 20/06/2016, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 079/2013 E 3º(TERCEIRO) TERMO ADITIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 15/03/2016 | 500.00 | 00003134324490 | HENRY WITCHAEL DANTAS MOREIRA | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DO SR. SECRETARIO DE SAÚDE, A CIDADE DE PATOS/JOÃO PESSOA, NOS DIAS 21 E 22 DE MARÇO/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 15/03/2016 | 800.00 | 00002891985427 | GILVAN ALVES DE MOURA | CORRESPONDENTE 04 (QUATRO) DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 21 A 24 DE MARÇO/2016, PARA ACOMPANHAR OS PACIENTES: JOSE GUSTAVO VITORIANO DA SILVA, MATEUS GOMES DA SILVA, FRANCISCO JUNIOR ALVES DA SILVA, EM CONSULTA DE RETORNO E REALIZAÇÃO DE EXAMES NO SETOR AUDITIVO DO HOSPITAL EDSON RAMALHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 15/03/2016 | 1196.00 | 00005002979408 | LEONARDO LIBERATO DE ABREU | CORRESPONDENTE AJUDA PARA CUSTEAR, EXAMES SENDO ESTES: LIMPASE, CREATINA, UREIA, EMOGRAMA, ÁCIDO ÚRICO, TGO E TGP, MIELOGRAMA, IMUNOFENOTIPAGEM E BCR - ABL., CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 15/03/2016 | 150.00 | 00004610473496 | CALINY ALBUQUERQUE GOMES | CORRESPONDENTE AJUDA PARA CUSTEAR UM PAR DE PALMILHAS ORTOPEDICAS COM ARCO PLANTAR, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 15/03/2016 | 600.00 | 00003190857407 | MARIA DE FATIMA DOS ANJOS | CORRESPONDENTE AJUDA PARA CUSTEAR O PROCEDIMENTO DE EXERESE PTERÍGIO COM TRANSPLANTE LIMBO CONJUNTIVAL, NO SENHOR: CICERO GOMES DA SILVA, C.P.F. 031.895.134-73, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 15/03/2016 | 2400.00 | 00008520815456 | THALLES THIAGO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA PARA CUSTEAR O PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA MAGNRTICA DA COLUNA VERTEBRAL (CERVICAL, DORSAL E LOMBAR), CONOFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 15/03/2016 | 813.00 | 17731703000192 | EVERALDO PAULO DOS SANTOS | REFERENTE SERVIÇOS DE CÓPIAS DE CHAVES E CONSERTOS DE FECHADURAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 15/03/2016 | 2000.00 | 00060347600468 | FRANCISCA G S NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AJUDA PARA CUSTEAR UM PROCEDIMENNTO DE BIOPSIA, NO SENHOR JOSE PAULO DO NASCIMENTO, C.P.F. Nº 109.673.704-34, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 15/03/2016 | 4546.76 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 0002789-56.2012.815.0131(TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR E/OU FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS), MOVIDA NA 4ª VARA DA COMARCA DE CAJAZEIRAS CONTRA O MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 15/03/2016 | 32452.38 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 15/03/2016 | 84.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE LIGAÇÕES DO TELEFONE Nº (83) 3531-7544, INSTALADO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 15/03/2016 | 5.76 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP. BRASIL. DE TELECOMUNICA€AO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE LIGAÇÕES DO TELEFONE Nº (83) 3531-7544, INSTALADO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 15/03/2016 | 28090.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO/PROGRAMAS - LOTAÇÃO 373, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000792015 | 0001208 | 16/03/2016 | 1713.94 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E SEUS PROGRAMAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 15/01/2016 A 14/02/2016, CONFORME CONTRATO Nº 00001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000792015 | 0001210 | 16/03/2016 | 2154.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E SEUS PROGRAMAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 15/02/2016 A 14/03/2016, CONFORME CONTRATO Nº 00001/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 16/03/2016 | 549.00 | 09087693000176 | CDL. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE 01 (UM) CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A3 TOKEN PARA A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO MARIA GORETTI DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000792015 | 0001197 | 16/03/2016 | 10219.92 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERÍODO DE 15/01 A 14/02/2016, CONFORME CONTRATO Nº 00001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000792015 | 0001199 | 16/03/2016 | 12317.42 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERÍODO DE 15/02 A 14/03/2016, CONFORME CONTRATO Nº 00001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 16/03/2016 | 850.00 | 06012274000187 | FRANCILEUDA BATISTA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS, CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 16/03/2016 | 150.00 | 00003090785471 | GILVANDA DE MENEZES LIRA | CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DA COORDENADORA DO CAPS AD, NO DIA 09 DE MARÇO/2016, A JUAZEIRO DO NORTE-CE, PARA VISITA A FUNDAÇÃO EDUCADORA DO CARIRI - COMUNIDADE TERAPEUTICA DO JUAZEIRO DO NORTE-CER, REPRESENTANDO A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, PARA VISITAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 16/03/2016 | 336.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE (BELA VISTA), RUA:JOSE VITURIANO DE ABREU, SN, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 16/03/2016 | 62.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE (ESPERANÇA), SITUADA NA RUA: JOSE PEDRO QUIRINO, 425, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 16/03/2016 | 6058.53 | 00000305893041 | ANDREIA CRISTINA CAMPIGOTTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UMA COOPERAÇÃO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE O CURSO DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 16/03/2016 | 6058.53 | 00010050799789 | LINDAURA RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UMA COOPERAÇÃO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE O CURSO DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600072015 | 0001198 | 16/03/2016 | 2500.00 | 00001445382458 | ANTONIA MARIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA O "CAPS INFANTIL", REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 16/03/2016 | 1100.00 | 00007268840497 | DANIEL FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE "UBS MARIA DE JOSÉ DE JESUS-CEL.GUIMARÃES" REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 16/03/2016 | 1500.00 | 00003071922450 | FRANCISCO GILVAN PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA (CENTRO DE RECUPERAÇÃO ESPERANÇA), REFERENTE AO MES DE: MARÇO DE 2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 16/03/2016 | 2800.00 | 00004172647472 | JOAO BOSCO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL ONDE FUNCIONA "RESIDENCIA TERAPEUTICA", DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 16/03/2016 | 1200.00 | 00041432045415 | MAURA GONÇALVES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA O "PSF-BELA VISTA", REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600052016 | 0001204 | 16/03/2016 | 2500.00 | 00064649032415 | RUI ADRIANO RODRIGUES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA O "CAPS-AD", REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 16/03/2016 | 310.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICO, LOCALIZADO NA RUA: TENENTE ARSENIO, 420, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 16/03/2016 | 234.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE (ESPERANÇA), SITUADA NA RUA: JOSE PEDRO QUIRINO, 425, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 16/03/2016 | 283.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE (DR. COELHO), CEL GUIMARÃES, 157, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 16/03/2016 | 115.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO SITIO PATAMUTÉ, REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 16/03/2016 | 320.00 | 00002891985427 | GILVAN ALVES DE MOURA | CORRESPONDENTE 02 (DUAS) DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO/2016, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE:JOSEFA MARIA DOS SANTOS PEREIRA, PARA CONSULTA DWE RETORNO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 17/03/2016 | 1764.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (03 ESCADA ALUINIO 10 DEGRAUS), DESTINADOS AO PEVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 00003/2016 - CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 17/03/2016 | 4503.20 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (ROUDANA, FITA ALTO FUSAO, DIJUNTOR, CONDUITE, PONTALETE, CABO MULTIPLEX, ARMAÇÃO E OUTROS,), DESTINADOS A SERVIÇOS DE REPAROS E ADEQUAÇÃO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONOFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 17/03/2016 | 499.00 | 40982464000246 | ELETRO PEÇAS SA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS (SELADORA DE PEDAL COM FITA DE RESISTENCIA SS-40), DESTINADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 17/03/2016 | 89.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 17/03/2016 | 872.00 | 00005843816460 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALBUQUERQUE FELIX | CORRESPONDENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS IDA/VOLTA PARA 04(QUATRO) PESSOAS QUE REPRESENTARÃO O MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, RESEPRESENTANDO A SOCIEDADE CIVIL E O MOVIMENTO LGBT NA III CONFERÊNCIA ESTADUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS E DIREITOS HUMANOS DE LÉSBICAS, GAYS, BISSEXUAIS, TRAVESTIS E TRANSEXUAIS DA PARAÍBA, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 18 E 19 DE MARÇO/2016, NA FUNDAÇÃO ESPAÇO CULTURAL EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 17/03/2016 | 1000.00 | 00041267761415 | MARIA EDNA DE LIMA BARRETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LANÇAMENTO DE 100(CEM) LIVROS PARA SEREM DISPONIBILIZADOS NAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 17/03/2016 | 700.00 | 00091836638434 | EDNA ELBA DE CALDAS BARRETO | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, A SRA. EDNA ELBA DE CALDAS BARRETO, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA QUE EMPREENDA VIAGEM A RECIFE/PE NO PERÍODO DE 17 A 18 DE MARÇO DO CORRENTE, PARA RECEBER A MEDALHA BRASIL-SUIÇA EM EDUCAÇÃO E CERTIFICADO DE QUALIDADE TOTAL, PREMIAÇÃO DESTINADA AOS 50 MELHORES SECRETARIOS DE EDUCAÇÃO DO PAÍS EM 2015 CLASSIFICADOS NO PESQUISA DE UTILIDADE PÚBLICA REALIZADA PELA UBD NAS ÁRES DE EDUCAÇÃO INFRAESTRUTURA E TRANSPARÊN | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000792015 | 0001219 | 17/03/2016 | 6693.66 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), REFERENTE AO PERÍODO DE 15/01/2016 A 14/02/2016, CONFORME CONTRATO Nº 00001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000792015 | 0001220 | 17/03/2016 | 8257.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), REFERENTE AO PERÍODO DE 15/02/2016 A 14/03/2016, CONFORME CONTRATO Nº 00001/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 17/03/2016 | 449.00 | 09087693000176 | CDL. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE 01 (UM) CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 EM TOKEN PARA A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO MARIA GORETTI DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 17/03/2016 | 3000.00 | 12722914000145 | LAR DOS IDOSOS GRUPO ESP.KARD. O REENCON | CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES, EM FAVOR DO LAR DOS IDOSOS GRUPO ESPÍRITA KARDECISTA E REENCONTRO, SEM FINS LUCRATIVOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E ATENDIMENTOS AOS IDOSOS, ATRAVÉS DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO NASF, REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 17/03/2016 | 700.00 | 08296083000110 | FUNDA€ÇO LUIZ ANTâNIO BEZERRA | CORRESPONDENTE REPASSE DE RECURSOS, DESTINANDO-SE AO AUXILIO NA MANUTENÇÃO, PRESTANDO ATENDIMENTO AOS IDOSOS, ATRAVES DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO NASF, ESPECIFICAMENTE NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME CONVENIO N° 001/2014 - REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 17/03/2016 | 3000.00 | 08842049000101 | ASSOCIA€ÇO BENEFICENTE DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES, EM FAVOR DO "ABRIGO DO IDOSO LUCA ZORN", SEM FINS LUCRATIVOS, DESTINADO A MANUTEÇÃO DAS DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E ATENDIMENTOS AOS IDOSOS, ATRAVES DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO NASF, REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 17/03/2016 | 3000.00 | 10427556000112 | CASA DE AMPARO AO IDOSO DE R.J.CLAUDINO | CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES, EM FAVOR DA ASSOC. DE AMP.AO IDOSO, SEM FINS LUCRATIVOS, PARA MANUTEÇÃO DAS DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E ATENDIMENTOS AOS IDOSOS, ATRAVES DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO NASF, REFERENTEMÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 17/03/2016 | 500.00 | 09553036000177 | ASSOCIA€ÇO DA MELHOR IDADE SÇO PIO X | CORRESPONDENTE REPASSE DE RECURSOS, DESTINANDO-SE A PROGRAMAS DE PROTEÇÃO A INFANCIA, AO IDOSO E AS PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO, PARTE INTEGRANTE DESTE INSTRUMENTO, CONFORME CONVENIO N° 006/2014 - REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 17/03/2016 | 500.00 | 08842148000185 | ASSOC. DOS MORADORES DO BAIRRO SÇO JOS� | CORRESPONDENTE REPASSE DE RECURSOS, DESTINANDO-SE A PROGRAMAS DE PROTEÇÃO A INFANCIA, AO IDOSO E AS PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, TENDO COMO AREA DE ATUAÇÃO O PROGRAMA DE APOIO À PESSOA IDOSA, NUM TOTAL DE 100 (CEM) IDOSOS CONFORME CONVENIO N° 002/2014-SCPM. - REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 17/03/2016 | 200.00 | 00002841124452 | JOSE FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UM ALUGUEL SOCIAL, TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIÁRIA SE TRATA DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, POIS A ASSISTÊNCIA SOCIAL DEVERÁ SER PRESTADA A QUEM DELA NECESSITAR EM CUMPRIMENTO AO QUE VERSA O ART. N° 203 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 18/03/2016 | 1051.00 | 00080525857400 | JOSÉ GADELHA NETO ALVES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NA ZONA RURAL E DO MUNICÍPIO NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 18/03/2016 | 880.00 | 00029840775472 | FRANCISCO LOPES DOS SANTOS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NA ZONA RURAL E DO MUNICÍPIO NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 18/03/2016 | 1030.00 | 00022553762453 | IVO PEREIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NA ZONA RURAL E DO MUNICÍPIO NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 18/03/2016 | 1030.00 | 00057810648349 | JOÃO BATISTA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NA ZONA RURAL E DO MUNICÍPIO NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 18/03/2016 | 1300.00 | 00004607868493 | FRANCISCO MARQUES DA SILVA NETO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NA ZONA RURAL E DO MUNICÍPIO NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 18/03/2016 | 1051.00 | 00003755895463 | JOSÉ ALCIDES DA SILVA BILUCA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NA ZONA RURAL E DO MUNICÍPIO NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 18/03/2016 | 880.00 | 00025052026803 | IRAIDES PEDRO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NA ZONA RURAL E DO MUNICÍPIO NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 18/03/2016 | 880.00 | 00000091198410 | JOSIMA CELESTINO DE QUEIROZ | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NA ZONA RURAL E DO MUNICÍPIO NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 18/03/2016 | 1051.00 | 00099270285472 | MANUEL LAURENTINO DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NA ZONA RURAL E DO MUNICÍPIO NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 18/03/2016 | 1642.00 | 00035057700430 | PEDRO GONZAGA DIAS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NA ZONA RURAL E DO MUNICÍPIO NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 18/03/2016 | 880.00 | 00008789954475 | ROQUE CIPRIANO LINS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NA ZONA RURAL E DO MUNICÍPIO NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 18/03/2016 | 1030.00 | 00004164009810 | VALDEREZ DE SOUZA MACIEL | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NA ZONA RURAL E DO MUNICÍPIO NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 18/03/2016 | 880.00 | 00005592491441 | ESPEDITO RODRIGUES DE SOUZA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NA ZONA RURAL E DO MUNICÍPIO NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 18/03/2016 | 1030.00 | 00001381147496 | FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NA ZONA RURAL E DO MUNICÍPIO NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 18/03/2016 | 1030.00 | 00003774668400 | ANTONIO MACENA DA COSTA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NA ZONA RURAL E DO MUNICÍPIO NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 18/03/2016 | 880.00 | 00036156604472 | FOPAG - CONTRATADOS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NA ZONA RURAL E DO MUNICÍPIO NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 18/03/2016 | 1200.00 | 00003830796404 | CHARLES FERNANDES DA SILVA NEVES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NA ZONA RURAL E DO MUNICÍPIO NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 18/03/2016 | 1200.00 | 00075957930415 | CLAUDIONOR JOSÉ DE SOUZA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NA ZONA RURAL E DO MUNICÍPIO NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 18/03/2016 | 1030.00 | 00088483924404 | COSMO DIAS DE SOUZA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NA ZONA RURAL E DO MUNICÍPIO NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 18/03/2016 | 1030.00 | 00003189719411 | ERISMAR DA SILVA BEZERRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NA ZONA RURAL E DO MUNICÍPIO NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 18/03/2016 | 1030.00 | 00040346625300 | EXPEDITO FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NA ZONA RURAL E DO MUNICÍPIO NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 18/03/2016 | 5000.00 | 13811519000100 | SAO JOSE PARTICIPAÇOES LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RODOVIA BR 230, NESTA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 18/03/2016 | 1300.00 | 00005645648420 | FRANCIELES FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NA ZONA RURAL E DO MUNICÍPIO NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 18/03/2016 | 880.00 | 00004645033450 | FRANCISCO DE ASSIS MENDONÇA DE SOUZA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NA ZONA RURAL E DO MUNICÍPIO NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 18/03/2016 | 1300.00 | 00051839695404 | FRANCISCO BATISTA DANTAS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NA ZONA RURAL E DO MUNICÍPIO NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 18/03/2016 | 3205.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO MENSAL DA CIP-CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 18/03/2016 | 360.00 | 00087074885134 | ANDERSON GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SR. ANDERSON GOMES DA SILVA P/CONDUZIR A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, A SRA. EDNA ELBA DE CALDAS BARRETO, A RECIFE/PE NO PERÍODO DE 17 A 18 DE MARÇO DO CORRENTE, PARA RECEBER A MEDALHA BRASIL-SUIÇA EM EDUCAÇÃO ECERTIFICADO DE QUALIDADE TOTAL, PREMIAÇÃO DESTINADA AOS 50 MELHORES SECRET.DE EDUCAÇÃO DO PAÍS EM 2015 CLASSIFICADOS NO PESQUISA DE UTILIDADE PÚBL.REALIZADA PELA UBD NAS ÁRES DE EDUC.INFRAESTRUTURA E TRANSPARÊNCIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 18/03/2016 | 1800.00 | 00010946080410 | FRANCISCO LEITE SOBRINHO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 644, CENTRO, NESTA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 18/03/2016 | 360.00 | 00006635545433 | IRALANDIO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SENHOR IRALANDIO PEREIRA DA SILVA, PARA COBRIR DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 18 A19 DE MARÇO/2016, A FIM DE PARTICIPAR DA III CONFERÊNCIA ESTADUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS E DIREITO HUMANOS DE LÉSBICAS, GAYS, BISSEXUAIS, TRAVESTIS E TRANSEXUAIS DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 18/03/2016 | 600.00 | 00007849737415 | JOSE WALTEMAR ROLIM | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VITÓRIA BEZERRA, S/N, NESTA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DE GALPÃO DA ASSOC. DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLÁVEL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 18/03/2016 | 2000.00 | 00067529690434 | MARIA LUCIA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ARSENIO ROLIM ARARUNA, 647, CENTRO NESTA CIDADE DE CAJAZEIRAS, ONDE FUNCIONAVA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 18/03/2016 | 300.00 | 00002248615493 | RUBISMAR DIAS SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE ENGENHEIRO AVIDOS, MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS, REFERENTE AO MÊSDE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 18/03/2016 | 3000.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VICTOR JUREMA, 362, CENTRO, NESTA CIDADE DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, ONDE FUNCIONAVA O ARQUIVO PERMANENTE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 18/03/2016 | 6500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 18/03/2016 | 2500.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULTORIA, AUDITORIA E ASSESSORIA SS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA E TRIBUTARIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 18/03/2016 | 615.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE INFORMATICA(01(UM) HD SEAGATE 1TB E 01(UM) SWITCH 16P TLSF1016D), DESTINADOS A SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA PARA REPOSIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 18/03/2016 | 3300.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE BUCAL (PSB), BEM COMO EM EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS DOS MESMOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 21/03/2016 | 1600.00 | 00006571148471 | EDNA TANIA GONÇALVES DIAS | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM RADIOLOGIA NO SETOR DE MAMOGRAFIA DA POLICLINICA DE CAJAZEIRAS, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 21/03/2016 | 880.00 | 00005953360436 | DAVID ALMIR DANTAS MACIEL | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, AMELIO ESTRELA DANTAS CARTAXO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 21/03/2016 | 3000.00 | 00010137363460 | PABLO DIEGO DUTRA BEZERRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO CULTURAL NO COMBATE A DENGUE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 21/03/2016 | 120.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ALTERAÇÃO DE CONTRATO DE REPASSE 1009825-52/2013 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, CONFORME GUIA E TERMO ADITIVO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 21/03/2016 | 555.00 | 00001499116454 | FRANCINILDO ALVES FEITOZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS CORTES DE CABELO DOS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA 07-011, NO PERÍODO DE 16 A 29 DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 21/03/2016 | 300.00 | 00011373029412 | ANNA BEATRIZ ABREU LINS | CORRESPONDENTE BOLSA REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO IFPB-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/CAMPUS CAJAZEIRAS, NO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO/2016, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2014, LEI Nº 2.135/2013 E EDITAL Nº 001/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 21/03/2016 | 600.00 | 00009682399432 | ERLANIA GOMES DINIZ | CORRESPONDENTE BOLSA REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO IFPB-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/CAMPUS CAJAZEIRAS, NO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO/2016, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2014, LEI Nº 2.135/2013 E EDITAL Nº 001/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 21/03/2016 | 300.00 | 00004456449403 | FRANCISCA FERREIRA DE ARAUJO ALVES | CORRESPONDENTE BOLSA REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO IFPB-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/CAMPUS CAJAZEIRAS, NO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO/2016, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2014, LEI Nº 2.135/2013 E EDITAL Nº 001/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 22/03/2016 | 1409.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 22/03/2016 | 72.13 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA DA CRECHE SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 22/03/2016 | 398.45 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2016 DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-1943/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 22/03/2016 | 398.45 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2016 DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-6473/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000752015 | 0001276 | 22/03/2016 | 2875.00 | 00005861244464 | JOS� RODRIGUES PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAPIDAÇÃO E ASSENTAMENTO EM GALERIAS E ESGOTOS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS, E PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO SERRAGEM, CONFORME CONTRATO DE Nº00131/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082016 | 0001280 | 22/03/2016 | 76440.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | CONTRATACAO DE ESCRITORIO DE ADVOCACIA EM JOAO PESSOA-PB PARA FINS DE ACOMPANHAMENTO EM PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E TRIBUNAL DE JUSTICA, NO PERÍODO DE 21 DE MARÇO DE 2016 A 21 DE MARÇO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 00024/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 22/03/2016 | 100.00 | 00088557502400 | RITA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 22/03/2016 | 200.00 | 00012089053410 | GABRIELA DA SILVA SOBRAL | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 22/03/2016 | 200.00 | 00001244693456 | MARTA MARIA DE OLIVEIRA ALEXANDRE | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 22/03/2016 | 100.00 | 00091838681434 | MARIA DA SILVA GON€ALVES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 22/03/2016 | 200.00 | 00003693626405 | CICERO FRANCISCO BARBOSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 22/03/2016 | 100.00 | 00057013268453 | RAIMUNDA GOMES DE LIMA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 22/03/2016 | 100.00 | 00003593480840 | VALDEMIR PEREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 22/03/2016 | 150.00 | 00001542436478 | ANA PAULA ALVES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 22/03/2016 | 500.00 | 00007514548424 | TAISE SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS (AUXÍLIO MORADIA), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 22/03/2016 | 200.00 | 00055260039491 | FRANCISCA RODRIGUES DE LIMA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 22/03/2016 | 100.00 | 00001819004406 | ADRIANA ALVES CARDOSO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 22/03/2016 | 200.00 | 00010517583437 | SARA DA SILVA SOBRAL | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 22/03/2016 | 200.00 | 00088557588453 | EDILBERTO DE SOUZA PESSOA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 23/03/2016 | 150.00 | 08713120000148 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE PAGAMENTO DO VALOR DA INSCRIÇÃO DA SERVIDORA DAPHNNE BERNADETY FARIAS ROLIM, MAT. 14204, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NO ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS/COEGEMAS - COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NA CIDADE DE NATAL-RN, NOS DIAS 28 E 29 DE MARÇO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 23/03/2016 | 150.00 | 08713120000148 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE PAGAMENTO DO VALOR DA INSCRIÇÃO DO SERVIDOR JOSÉ MILIANO DE SOUZA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NO ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS/COEGEMAS - COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NACIDADE DE NATAL-RN, NOS DIAS 28 E 29 DE MARÇO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 23/03/2016 | 1000.00 | 00003307896431 | JOSE MILIANO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ MILIANO DE SOUZA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE DESLOCAMENTO À CIDADE DE NATAL-RN, NO PERÍODO DE 27 A 30 DE MARÇO/2016, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS/COEGEMAS - COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 23/03/2016 | 1000.00 | 00006091804448 | DAPHNNE BERNADETY FARIAS ROLIM | CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA DAPHNNE BERNADETY FARIAS ROLIM, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE DESLOCAMENTO À CIDADE DE NATAL-RN, NO PERÍODO DE 27 A 30 DE MARÇO/2016, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS/COEGEMAS - COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 23/03/2016 | 154.18 | 04884574000120 | ANCINE AGENCIA NACIONAL DO CINEMA | CORRESPONDENTE TAXA DE SERVIÇO ESPECIAL RETRANSMISSÃO DE TELEVISÃO DO EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME GRU, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 23/03/2016 | 1200.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA TROPICAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMPESADOS PLASTIFICADOS FILME 180 GR 2,20 X 1,10 X12M, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 23/03/2016 | 277.81 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO, DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A CENTRO DE MULTIPLO USO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0001303 | 23/03/2016 | 50023.35 | 97545946000175 | J & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ANTENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRA PARTIDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME CONTRATO Nº00016/2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0001304 | 23/03/2016 | 2266.15 | 97545946000175 | J & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ANTENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO INFANTIL,PAGA COM FNDE/PNATE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME CONTRATO Nº00016/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0001305 | 23/03/2016 | 19745.92 | 97545946000175 | J & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM FNDE/PNATE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME CONTRATO Nº00016/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa de Desenvolvimento do Ensino Médio | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0001306 | 23/03/2016 | 4131.58 | 97545946000175 | J & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ANTENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO MÉDIO, A SEREM PAGOS COM FNDE/PNATE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME CONTRATO Nº00016/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202016 | 0001307 | 23/03/2016 | 2945.00 | 00010856882402 | GIRLEIDE COSTA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE FORRO DE GESSO NA EMEIEF VITÓRIA BEZERRA, CONFORME CONTRATO Nº 00018/2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202016 | 0001308 | 23/03/2016 | 2945.00 | 00010856882402 | GIRLEIDE COSTA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE FORRO DE GESSO NA EMEIEF VITÓRIA BEZERRA, CONFORME CONTRATO Nº 00018/2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202016 | 0001309 | 23/03/2016 | 1900.00 | 00010856882402 | GIRLEIDE COSTA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE FORRO DE GESSO NA EMEIEF CECILIA ESTOLANO MEIRELES, CONFORME CONTRATO Nº 00018/2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202016 | 0001310 | 23/03/2016 | 1890.00 | 00010856882402 | GIRLEIDE COSTA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE FORRO DE GESSO NA EMEIEF CECILIA ESTOLANO MEIRELES, CONFORME CONTRATO Nº 00018/2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202016 | 0001311 | 23/03/2016 | 2500.00 | 00010856882402 | GIRLEIDE COSTA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE FORRO DE GESSO NA EMEIEF CECILIA ESTOLANO MEIRELES, CONFORME CONTRATO Nº 00018/2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202016 | 0001312 | 23/03/2016 | 2488.00 | 00010856882402 | GIRLEIDE COSTA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE FORRO DE GESSO NA EMEIEF CECILIA ESTOLANO MEIRELES, CONFORME CONTRATO Nº 00018/2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 23/03/2016 | 35.20 | 00021975507487 | MARIANA MOREIRA NETA | CORRESPONDENTE AO PRÓ-LABORE DOS CONSELHEIROS DESTE COLEGIADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME PARÁGRAFO 2º DO ART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.167/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001319 | 23/03/2016 | 8476.30 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(CARNE BOVINA E FRANGO) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE PRE-ESCOLA, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Programa de Desenvolvimento do Ensino Especial | Manutenção da Merenda Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001320 | 23/03/2016 | 889.20 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(ARROZ PARBORIZADO, LEITE EM PÓ, ACHOCOLATADO E BISCOITO AGUA E SAL) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO AEE DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE AEE, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001321 | 23/03/2016 | 3405.98 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(ARROZ PARBORIZADO, LEITE EM PÓ, AÇUCAR CRISTAL, MARGARINA, FEIJÃO CARIOCA, OVOS E OUTROS) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EJA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE EJA, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001322 | 23/03/2016 | 5398.09 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(CARNE BOVINA E FRANGO) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DACRECHE DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE CRECHE, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001323 | 23/03/2016 | 3934.27 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(BANANA, CEBOLA, BATATA, CENOURA, TOMATE, MAGA MAMÃO E OUTROS) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE CRECHE, CONFORME CONTRATONº 50008/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001324 | 23/03/2016 | 6733.16 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(AÇUCAR CRISTAL, ARROZ PARBORIZADO, MACARRÃO, FLOCOS DE MILHO, MARGARINA, FEIJÇAO CARIOCA, SAL MOIDO, OVOS E OUTROS) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE CRECHE, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001325 | 23/03/2016 | 3652.68 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(BANANA, CEBOLA, BATATA DOCE, CENOURA, MELANCIA, TOMATE E OUTROS) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001326 | 23/03/2016 | 11623.61 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(CARNE BOVINA E FRANGO) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001327 | 23/03/2016 | 9974.54 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(AÇUCAR CRISTAL, ARROZ PARBORIZADO, FLOCOS DE MILHO, MARGARINA, FEIJJÃO CARIOCA, SAL MOIDO, OVOS E OUTROS) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001328 | 23/03/2016 | 8104.13 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(BANANA PRATA, CEBOLA, BATATA DOCE, CENOURA, MELANCIA, TOMATE E OUTROS) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE ENSINOFUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001329 | 23/03/2016 | 17585.66 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(CARNE BOVINA E FRANGO) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001330 | 23/03/2016 | 3055.19 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(AÇUCAR CRISTAL, ARROZ PARBORIZADO, FLOCOS DE MILHO, MARGARINA, FEIJÃO CARIOCA, OVOS E OUTROS) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001331 | 23/03/2016 | 5413.89 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(AÇUCAR CRISTAL, ARROZ PARBORIZADO, FLOCOS DE MILHO, MARGARINA, FEIJÃO CARIOCA, SAL MOIDO, OVOS E OUTROS) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COMRECURSOS DO FNDE/PNAE MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 23/03/2016 | 5500.00 | 23982276000118 | SANTANA & SANTANA ADVOGADOS ASSOSSIADOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, NO PERÍODO DE 21 DE FEVEREIRO A 21 DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 23/03/2016 | 930.09 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 23/03/2016 | 776.70 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO, DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O CAPS, POLICLINICA, E SAMU, REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 23/03/2016 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO, DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A UNIDADE SANITARIA, E A VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 23/03/2016 | 1012.30 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO, DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O CAPS, POLICLINICA, E SAMU, REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 23/03/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO, DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A UNIDADE SANITARIA, E A VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 23/03/2016 | 930.09 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 23/03/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 23/03/2016 | 2755.00 | 05286407000140 | CICERODANTAS DE MELO ROLIM | CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE REVISÃO, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS (PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO E TRAZEIRO COMO DISCOP DE FREIOS, TROCA DE OLEO DE MOTOR COM SUBSTIRUIÇÃO DE FILTROS INCLUINDO O DO A/C. DA NOVA RENAULT MASTER DE PLACA NQH7792. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 24/03/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPODENTE TAXA DE ANOTAÇÃO RESPONSABILIDADE TECNICA DA OBRA DA POLICLINICA, CONFORME GUIA Nº 1440964, E SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 24/03/2016 | 1500.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE SOFTWARE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CUSTOMIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS PROGRAMAS DE CONTROLE DE ESTOQUE DE FARMACIA / ALMOXARIFADO (CONTROLFARM), CADASTRO DE SERVIDORES INFORMATIZADO (CADFUN), CONTROLE DE ATENDIMENTOS DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CONTROLCAPS) E SISTEMA PARA EMISSÃO DE ALVARÁ DA VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL (SISVIGISAN), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 24/03/2016 | 1760.00 | 00089346831472 | MARIA EUZA DANTAS LACERDA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DA UBS BELA VISTA, REFERENTE MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 24/03/2016 | 880.00 | 00089346831472 | MARIA EUZA DANTAS LACERDA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DA UBS BELA VISTA, REFERENTE MES DE JANEIRO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 24/03/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPODENTE TAXA DE ANOTAÇÃO RESPONSABILIDADE TECNICA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE DE 06(SEIS) SALAS PADRÃO FNDE, CONFORME GUIA Nº 1440988-7. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001336 | 24/03/2016 | 1927.05 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( POLPA DE FRUTA CONCENTRADA SABOR ACEROLA, TIPO NATURAL CONGELADA 1KG, POLPA DE FRUTA CONCENTRADA SABOR GOIABA,TIPO NATURAL CONGELADA 1KG E OUTROS ) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO DOSISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 51008/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001339 | 24/03/2016 | 1240.20 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( POLPA DE FRUTA CONCENTRADA SABOR MANGA, TIPO NATURAL CONGELADA 1KG, POLPA DE FRUTA CONCENTRADA SABOR GOIABA,TIPO NATURAL CONGELADA 1KG ) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA CRECHE DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE CRECHE, CONFORME CONTRATO Nº 51008/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001340 | 24/03/2016 | 2767.20 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( POLPA DE FRUTA CONCENTRADA SABOR ACEROLA, TIPO NATURAL CONGELADA 1KG, POLPA DE FRUTA CONCENTRADA SABOR GOIABA,TIPO NATURAL CONGELADA 1KG ) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 51008/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001341 | 24/03/2016 | 1025.55 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( POLPA DE FRUTA CONCENTRADA SABOR ACEROLA, TIPO NATURAL CONGELADA 1KG, POLPA DE FRUTA CONCENTRADA SABOR GOIABA,TIPO NATURAL CONGELADA 1KG ) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE PRÉ-ESCOLA, CONFORME CONTRATO Nº 51008/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 24/03/2016 | 94400.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO PROCESSO DE Nº 10425-722.267/13-47, NO TOTAL DE 60(SESSENTA) PARCELAS, CONTINUAÇÃO DO PARCELAMENTO A PARTIR DA PARCELA 20 - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 7/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092016 | 0001346 | 28/03/2016 | 36000.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULTORIA, AUDITORIA E ASSESSORIA SS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA E TRIBUTARIA, NO PERÍODO DE 21 DE MARÇO/2016 A 17 DE MARÇO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 00025/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 28/03/2016 | 450.00 | 00024910791353 | JOSE HELIO VITAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TREINAMENTO EM FISCAL ELETRONICA, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 28/03/2016 | 360.00 | 00060141263415 | RONALDO CIRILO | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR RONOALDO CIRILO, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, OBJETIVANDO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 29 A 30 DE MARÇO/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 28/03/2016 | 24.00 | 09087693000176 | CDL. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE COMO ASSOCIADO CÓD. 71306.0, REFERENTE CONSULTAS DE ACESSO A INTERNET (PROGRAMA EMPREENDER), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 28/03/2016 | 500.00 | 00084095881453 | ROG�RIO DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ROGERIO SILVA OLIVEIRA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, OBJETIVANDO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 29 A 30 DE MARÇO/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 29/03/2016 | 7977.10 | 09402406000175 | COM DE RA€åES E PROD AGROP ALCINDO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE EQUIPAMENTOS (FS 290 ROCADEIRA, DM300 3 4119-200-0047, CORRENTE STIHL RM 1.6 POR DENTE, MS 460 MOTOSSERRA E ACESSÓRIOS, 50CM/20, 36RS 1128-200-0525 ENTRE OUTROS) DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 29/03/2016 | 360.00 | 00088517772415 | LEIDE GOMES PEREIRA | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO DA COORDENADORA DO CRAM, LEIDE GOMES PEREIRA, PARA A CIDADE DE PATOS-PB, AO QUAL IRÁ PARTICIPAR E REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS NO CURSO DE FORMAÇÃO DE GESTORAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DA PARAÍBA, NO PERÍODO DE 29 A 30 DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 29/03/2016 | 400.00 | 00055260357434 | FRANCISCA CAMPOS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO DA SECRETÁRIA EXECUTIVA, FRANCISCA CAMPOS DE OLIVEIRA, PARA A CIDADE DE PATOS-PB, AO QUAL IRÁ PARTICIPAR E REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS NO CURSO DE FORMAÇÃO DE GESTORAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DA PARAÍBA, NO PERÍODO DE 29 A 30 DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 29/03/2016 | 240.00 | 00006578606467 | KARYNA MACIEL OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO DA DIRETORA FINANCEIRA, KARYNA MACIEL OLIVEIRA, PARA A CIDADE DE PATOS-PB, AO QUAL IRÁ PARTICIPAR E REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS NO CURSO DE FORMAÇÃO DE GESTORAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DA PARAÍBA, NO PERÍODO DE 29 A 30 DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 29/03/2016 | 274330.13 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PROFESSORES DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 29/03/2016 | 380000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL) - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 1353/2016, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 29/03/2016 | 31769.82 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL) - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 1353/2016, RELATIVO AO DESLOCAMENTO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 29/03/2016 | 1098375.63 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PROFESSORES DA REDE DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 29/03/2016 | 43838.39 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PROFESSORES DA REDE DO ENSINO INFANTIL), RELATIVO AO DESLOCAMENTO - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 1358/2016, CONFORME RESUMO ANALÍTICO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 29/03/2016 | 1000.00 | 00004249629422 | MARIA IVANISE GOMES BATISTA | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA JOSE ALCINDO DE ANDRADE, N° 192, BAIRRO PIO X, CUJA FINALIDADE É O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRAS II, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/03/2016 | 93.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE LIGAÇÕES DO TELEFONE Nº (83) 3531-7541, INSTALADO NO PROGRAMA CREAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/03/2016 | 93.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE LIGAÇÕES DO TELEFONE Nº (83) 3531-7541, INSTALADO NO PROGRAMA CREAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/03/2016 | 93.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE LIGAÇÕES DO TELEFONE Nº (83) 3531-7541, INSTALADO NO PROGRAMA CREAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/03/2016 | 93.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE LIGAÇÕES DO TELEFONE Nº (83) 3531-7541, INSTALADO NO PROGRAMA CREAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/03/2016 | 81.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE LIGAÇÕES DO TELEFONE Nº (83) 3531-7544, INSTALADO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/03/2016 | 83.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE LIGAÇÕES DO TELEFONE Nº (83) 3531-7544, INSTALADO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/03/2016 | 79.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE LIGAÇÕES DO TELEFONE Nº (83) 3531-0108, INSTALADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMS (CRAS II), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, RUA VITÓRIA BEZERRA, S/N, BAIRRO CAPOEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 30/03/2016 | 384.77 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO ESTABELECIMENTO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (RUA BONIFÁCIO MOURA, N° 272), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/03/2016 | 200.00 | 00001244693456 | MARTA MARIA DE OLIVEIRA ALEXANDRE | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL - ALUGUEL SOCIAL, TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIÁRIA SE TRATA DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, POIS A ASSISTÊNCIA SOCIAL DEVERÁ SER PRESTADA A QUEM DELA NECESSITAR EM CUMPRIMENTO AO QUE VERSA O ART. N° 203 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/03/2016 | 60.00 | 00091864623420 | IVONE FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A MEIA DIÁRIA, EM FAVOR DA CONSELHEIRA TUTELAR IVONE FERREIRA DA SILVA, OBJETIVANDO O SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE AURORA-CE, NO DIA 31 DE MARÇO/2016, PARA CONDUÇÃO DA ADOLESCENTE ANA VITÓRIA DE SOUSA (DE 16 ANOS), QUE SERÁ ENCAMINHADA PARA MORAR COM A AVÓ MATERNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/03/2016 | 60.00 | 00099251175420 | MARIA DO SOCORRO PIRES DE ASSIS | CORRESPONDENTE A MEIA DIÁRIA, EM FAVOR DA CONSELHEIRA TUTELAR MARIA DO SOCORRO PIRES DE ASSIS, OBJETIVANDO O SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE AURORA-CE, NO DIA 31 DE MARÇO/2016, PARA CONDUÇÃO DA ADOLESCENTE ANA VITÓRIA DE SOUSA (DE 16 ANOS), QUE SERÁ ENCAMINHADA PARA MORAR COM A AVÓ MATERNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/03/2016 | 439.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO USO DO TELEFONE DE N° 83 3531-7539, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (CASA DOS CONSELHOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 30/03/2016 | 169.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO USO DO TELEFONE DE N° 83 3531-7539, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (CASA DOS CONSELHOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/03/2016 | 1000.00 | 09386533000128 | CONSTRULAR-COM.DE MAT.DE CONSTRU€ÇO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELEÉTRICO E HIDRAULICO (LAMPADAS, CAL, CIMENTO, TORNEIRAS E OUTROS), DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS E MELHORIAS NAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/03/2016 | 529.98 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO/BOMBEIRO PREVENÇÃO DE INCENDIO/LIC.ATRAS.LEI 7656/PAR PLACAS OFICIAL/SEG. OBRIGATÓRIO 2016 DO VEÍCULO DE PLACA OFB5801, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/03/2016 | 529.98 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO/BOMBEIRO PREVENÇÃO DE INCENDIO/LIC.ATRAS.LEI 7.656/PAR PLACAS OFICIAL/SEG. OBRIGATÓRIO 2016 DO VEÍCULO DE PLACA OFB5811, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/03/2016 | 29412.60 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/03/2016 | 529.98 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO/BOMBEIRO PREVENÇÃO DE INCENDIO/LIC.ATRAS.LEI 7.656/PAR PLACAS OFICIAL/SEG. OBRIGATÓRIO 2016 DO VEÍCULO DE PLACA OFB5821, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/03/2016 | 2350.00 | 09386533000128 | CONSTRULAR-COM.DE MAT.DE CONSTRU€ÇO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( LIXA P/ MASSA 100 NORTON, LIXA P/ FERRO 180 3M, VEDAJA 4KG A+B VEDACIT), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 30/03/2016 | 19449.60 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0001378 | 30/03/2016 | 2098.99 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE (CANETA ESFEROGRÁFICA, ENVELOPE 28, CORRETIVO LÍQUIDO 18 ML- 1327-, COLA BRANCA 90G - 40901- MARIPEL, ENTRE OUTROS), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 30/03/2016 | 2300.00 | 17231568000116 | EDSON DE SOUSA SARAIVA - ME | CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA PREVIDENCIÁRIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO RGPS(INSS), COM A ELABORAÇÃO E ENVIO DA GFIP E SEFIP DESSE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME RELATÓRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/03/2016 | 440.00 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO/BOMBEIRO PREVENÇÃO DE INCENDIO/LIC.ATRAS.LEI 7656/PAR PLACAS OFICIAL/SEG. OBRIGATÓRIO 2015 DOVEÍCULO DE PLACA QFU9318, PERTENCENTE A SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/03/2016 | 898.00 | 09087693000176 | CDL. | CORRESPONDENTE A EMISSÃO DE 02(DOIS) CERTIFICADOS DIGITAIS TIPO E-CPF A3 TOKEN PARA JOSEFA VANOBIA FERREIRA NOBREGA E LINDBERG LIRA DE SOUSA, SECRETÁRIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/03/2016 | 22049.40 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0001382 | 30/03/2016 | 6084.90 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE (CANETA ESFEROGRÁFICA, CALCULADORA 8 DIGITOS, ARQUIVO MORTO PAPELÃO,CARTUCHO COLOR 28, ENTRE OUTROS), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/03/2016 | 20637.60 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/03/2016 | 9500.00 | 16978480000108 | ACACIA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DA EMPRESA ACACIA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, COM O DEVIDO PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE 02(DOIS) POÇOS ARTESIANOS EFETUADO NA LOCALIDADE DO SÍTIO RIACHO FUNDO, EMERGENCIAL, PARA SANAR OS PROBLEMAS DE FALTA D'AGUA NA LOCALIDADE, NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0001379 | 30/03/2016 | 1534.65 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE (CANETA ESFEROGRÁFICA, CORRETIVO LÍQUIDO 18 ML- 1327-, COLA BRANCA 90G - 40901- MARIPEL, ENTRE OUTROS), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da SEMJET | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000102016 | 0001380 | 30/03/2016 | 12206.30 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS ESPORTIVOS (MEDALHA PRATA, REDE BASKET - PANGUE, TROFEU GRANDE COM BASE PVC, ENTRE OUTROS), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da SEMJET | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 30/03/2016 | 10017.09 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E TURISMO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Controle e fiscalização dos atos públicos | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/03/2016 | 18940.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE SOCIAL, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/03/2016 | 120000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE PRECATÓRIOS DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO ANO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/03/2016 | 9040.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0001384 | 30/03/2016 | 2713.23 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE (CANETA ESFEROGRÁFICA, CALCULADORA 8 DIGITOS, ARQUIVO MORTO PAPELÃO,CLIP 6/0, ENTRE OUTROS), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/03/2016 | 1320.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/65R14 b250 BRIDGESTONE, DESTINADOS AO FIESTA DE PLACA: QFF-8747, DO NASF, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/03/2016 | 552.77 | 09386533000128 | CONSTRULAR-COM.DE MAT.DE CONSTRU€ÇO LTDA | CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CAL HIDRATADO, CIMENTO, ESPELHEIRA, LAMPADA FLUORESCENTE, STARTER 40W, CAIXA DESC. CADEADO), DESTINADOS AS DIVERSAS UNIODADES BASICAS DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/03/2016 | 1020.77 | 06012274000187 | FRANCILEUDA BATISTA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTOS, CONFORME RELAÇÃO DE ORDENS JUDICIAIS, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/03/2016 | 309625.55 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) LOTAÇÃO 16, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/03/2016 | 4507.08 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), LOTAÇÃO 16, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 30/03/2016 | 12548.65 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOTAÇÃO 023, REFERENTE MARÇO/2016 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 30/03/2016 | 5220.60 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (FARMACIA POPULAR) - LOTAÇÃO 25, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 30/03/2016 | 70807.60 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PEVA) LOTAÇÃO 26, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 30/03/2016 | 2880.60 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (FARMACIA BASICA) - LOTAÇÃO 27, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/03/2016 | 7706.66 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (RESIDENCIA TERAPEUTICA) LOTAÇÃO 30, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 30/03/2016 | 41899.59 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOTAÇÃO 18, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/03/2016 | 12000.00 | 00000281372306 | MARIA JOSEFA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA PARA CUSTEAR, PROCEDIMENTO DE EXAME DE EXOMA, NA CRIANÇA: JOÃO PEDRO DA SILVA ROLIM, CONFORME ENCAMINHAMENTO MINISTERIAL, AUTO Nº 1520/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 31/03/2016 | 880.00 | 00002778735410 | JAIRLENE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR DESCENTRALIZADO (SIHD) DURANTE O PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600192015 | 0001408 | 31/03/2016 | 10100.00 | 19477898000111 | ELIEZIO CELERINO DE SOUSA 21973210487 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PNEUS VENCIDOS, NA CIDADE E PERIFERIAS, BEM COMO, APREENSÃO DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE (GATO E CÃES ABANDONADOS), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 31/03/2016 | 16.90 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2016, NA C/C 28593-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 31/03/2016 | 217374.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (PACS) - LOTAÇÃO 019, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 31/03/2016 | 129696.13 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA) LOTAÇÃO 24, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 31/03/2016 | 14142.71 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (CAPS AD), LOTAÇÃO 020, MES DE MARÇO/2016, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 31/03/2016 | 166750.88 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) LOTAÇÃO 28, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 31/03/2016 | 18096.53 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOTAÇÃO 021, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 31/03/2016 | 40567.27 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS-2) LOTAÇÃO 15, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 31/03/2016 | 34984.33 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 31/03/2016 | 24136.96 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 31/03/2016 | 45.40 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE DILIGENCIAS GUIA N° 013.2016.600263 - PROCESSO Nº 013.2012.002.575-7, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 31/03/2016 | 221.60 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE DILIGENCIAS GUIA N° 013.2016.600247 - PROCESSO Nº 0000596-97.2014.815.0131, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 31/03/2016 | 45.40 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE DILIGENCIAS GUIA N° 013.2016.600264 - PROCESSO Nº 0000596-97.2014.815.0131, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 31/03/2016 | 6014.60 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Controle e fiscalização dos atos públicos | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 31/03/2016 | 9762.64 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE SOCIAL, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da SEMJET | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 31/03/2016 | 1056.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E TURISMO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 31/03/2016 | 11267.22 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001449 | 31/03/2016 | 19211.42 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, ÓLEOS DIESEL E ETANOL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO Nº00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 31/03/2016 | 123229.51 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 31/03/2016 | 59.15 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE MARÇO, NA C/C N° 3965-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 31/03/2016 | 371.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE MARÇO, NA C/C N° 5086-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 31/03/2016 | 92.95 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE MARÇO, NA C/C N° 9641-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 31/03/2016 | 253.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE MARÇO, NA C/C N° 4019-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 31/03/2016 | 42.25 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE MARÇO, NA C/C N° 16322-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 31/03/2016 | 253.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE MARÇO, NA C/C N° 9640-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 31/03/2016 | 8.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE MARÇO, NA C/C N° 283144-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 31/03/2016 | 50.70 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE MARÇO, NA C/C N° 16859-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 31/03/2016 | 2.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE MARÇO, NA C/C N° 8177-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 31/03/2016 | 2284.50 | 90400888243126 | BANCO REAL S/A | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE MARÇO/2016, NA C/C Nº 404-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 31/03/2016 | 53004.62 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 31/03/2016 | 60972.58 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS(SECRETÁRIOS) DESTA EDILIDADE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 31/03/2016 | 21030.80 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 31/03/2016 | 18625.54 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001450 | 31/03/2016 | 2038.37 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, FILTRO, OLEOS DIESEL E LUBRAX), DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME CONTRATO N° 000052016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 31/03/2016 | 23300.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, DOS CARGOS ELETIVOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ART. POLÍTICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 31/03/2016 | 38196.42 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 31/03/2016 | 4573.07 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 31/03/2016 | 47.05 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE MARÇO/2016, NA C/C 77-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 31/03/2016 | 97584.72 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001447 | 31/03/2016 | 27305.15 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, OLEOS DIESEL LUBRAX E FLUIDO PARA FREIOS), DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO N° 00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 31/03/2016 | 1140.75 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2016, NA C/C 28117-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 31/03/2016 | 124491.21 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, LOTAÇÃO 003, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 31/03/2016 | 156766.30 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ADM. FUNDAMENTAL - MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 31/03/2016 | 14736.09 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 31/03/2016 | 54225.20 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MERENDEIRAS - MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 31/03/2016 | 59.15 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2016, NA C/C 12365-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 31/03/2016 | 2.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2016, NA C/C 8180-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001448 | 31/03/2016 | 16660.48 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, OLEOS DIESEL, LUBRAX E MOBIL DELVAC MX), DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N° 00005/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 31/03/2016 | 18363.40 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, LOTAÇÃO 05, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 31/03/2016 | 5000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - LOTAÇÃO 209, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 31/03/2016 | 57.07 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2016, NA C/C 30283-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001457 | 31/03/2016 | 2773.44 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR CRISTAL, ARROZ PARBOLIZADO, FLOCOS DE MILHO, MARGARINA, LEITE EM PÓ, MACARRÃO, OVOS, CARNE DE CHARQUE E OUTROS) DESTINADOS À SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 31/03/2016 | 350.00 | 00004613668433 | FRANCISCA VIVENCIA DA CONCEIÇÃO SILVA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 31/03/2016 | 200.00 | 00010002337401 | DANIEL LOURRICK FERREIRA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 31/03/2016 | 100.00 | 00006746781410 | JUCICLEIA VITOR DA SILVA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 31/03/2016 | 100.00 | 00001435452488 | JANAILTON LIRA RODRIGUES | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 31/03/2016 | 100.00 | 00098132768434 | CLAUDIA DIAS CALDAS | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 31/03/2016 | 100.00 | 00012914862830 | GERALDO JOSE DE ANDRADE | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 31/03/2016 | 110.00 | 00006890743440 | AMANDA DE SOUSA MANGUEIRA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 31/03/2016 | 100.00 | 00004450883462 | ELIANA FERREIRA LIMA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 31/03/2016 | 100.00 | 00012745254898 | EDMILZA BARBOZA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 31/03/2016 | 150.00 | 00003787180451 | RIDALENE PEREIRA ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 31/03/2016 | 350.00 | 00003189567484 | DAMIANA BRAZILINA DA SILVA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 31/03/2016 | 100.00 | 00039513726487 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 31/03/2016 | 200.00 | 00054196566472 | LINETE DIAS DE SOUSA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 31/03/2016 | 200.00 | 00007272765496 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 31/03/2016 | 200.00 | 00001514247488 | THIAGO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 31/03/2016 | 200.00 | 00002815669412 | IVANEIDE ALVES NOGUEIRA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 31/03/2016 | 200.00 | 00010002500400 | MYRIA RUTH FERREIRA DE ALENCAR | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 31/03/2016 | 200.00 | 00009544946446 | JOSICLEIDE FERREIRA MENDONÇA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 31/03/2016 | 200.00 | 00009916548463 | AUZENI DA SILVA FREITAS | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 31/03/2016 | 618.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2016, NA C/C 30283-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 31/03/2016 | 200.00 | 00005364416429 | JAQUELINE FERREIRA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 31/03/2016 | 200.00 | 00008795557423 | HELANDIO MATIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 31/03/2016 | 200.00 | 00007678627408 | ROSILEIDE CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 31/03/2016 | 39660.53 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO/PROGRAMAS, LOTAÇÃO 28, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 31/03/2016 | 25.35 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2016, NA C/C 29860-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 31/03/2016 | 25.35 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2016, NA C/C 29861-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indivíduos - CRE | Manut. do Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indiví | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 31/03/2016 | 8.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2016, NA C/C 29862-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS | Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 31/03/2016 | 8.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2016, NA C/C 30510-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 31/03/2016 | 92.95 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2016, NA C/C 32354-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 31/03/2016 | 1200.00 | 00035167459168 | MARIA CELIA SANTOS LOPES | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE VESTIMENTAS TÚNICAS, PARA USUÁRIOS DO SCFV, QUE SÃO INTEGRANTES DO ESPETÁCULO DA PEÇA TEATRAL PAIXÃO DE CRISTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 31/03/2016 | 5700.00 | 00004260239430 | ADALGICIANA DE SOUSA | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO CURSO DE CONFECÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA, COM USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA REALIZADOS NOS CRAS I E II. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001455 | 31/03/2016 | 1870.60 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/CONSUMO (COPOS DESCARTÁVEIS, DETERGENTE, ÁGUA SANITÁRIA, VASSOURA, DESINFETANTE, PANO DE CHÃO, SACOS PLÁSTICOS E OUTROS) DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001456 | 31/03/2016 | 1819.96 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR CRISTAL, ARROZ PARBOLIZADO, FLOCOS DE MILHO, MARGARINA, LEITE EM PÓ, MACARRÃO, OVOS, CARNE DE CHARQUE E OUTROS) DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indivíduos - CRE | Manut. do Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indiví | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001458 | 31/03/2016 | 1780.44 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR CRISTAL, ARROZ PARBOLIZADO, FLOCOS DE MILHO, MARGARINA, LEITE EM PÓ, MACARRÃO, OVOS, CARNE DE CHARQUE E OUTROS) DESTINADOS AO CREAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indivíduos - CRE | Manut. do Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indiví | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001459 | 31/03/2016 | 1320.05 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/CONSUMO (COPOS DESCARTÁVEIS, DETERGENTE, ÁGUA SANITÁRIA, VASSOURA, DESINFETANTE, PANO DE CHÃO, SACOS PLÁSTICOS E OUTROS) DESTINADOS AO CREAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001460 | 31/03/2016 | 1910.20 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/CONSUMO (COPOS DESCARTÁVEIS, DETERGENTE, ÁGUA SANITÁRIA, VASSOURA, DESINFETANTE, PANO DE CHÃO, SACOS PLÁSTICOS E OUTROS) DESTINADOS AO CRAS I E II, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001461 | 31/03/2016 | 4870.27 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR CRISTAL, ARROZ PARBOLIZADO, FLOCOS DE MILHO, MARGARINA, LEITE EM PÓ, MACARRÃO, OVOS, CARNE DE CHARQUE, BISCOITO E OUTROS) DESTINADOS AO CRAS I E II, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001462 | 31/03/2016 | 4262.63 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S500 E ETANOL), DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO N° 00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001499 | 01/04/2016 | 825.50 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001503 | 01/04/2016 | 1485.20 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 01/04/2016 | 135.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO USO DO TELEFONE DE N° 83-184-7890 , INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001501 | 01/04/2016 | 5120.90 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, (GASOLINA COMUM ), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, (RECURSOS PROPRIOS), CONFORME CONTRATO N° 00005/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001507 | 01/04/2016 | 9566.16 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, (GASOLINA COMUM ), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, (RECURSOS PROPRIOS), CONFORME CONTRATO N° 00005/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001508 | 01/04/2016 | 9566.16 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, (GASOLINA COMUM ), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, (RECURSOS PROPRIOS), CONFORME CONTRATO N° 00005/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001513 | 01/04/2016 | 4708.61 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, ( DETERGENTE, SACO PLASTICO, DESODORIZADOR, PAPEL HIGIENICO, ESPONJA BOMBRIL, PAPEL TOALHA, AGUA SANITARIA, VASSOURA, PANO DE CHÃO E OUTROS) DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001515 | 01/04/2016 | 204.84 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (AÇUCAR, BISCOITO, ELITE LONGA VIDA, PÃOZITO PADARIA, OVOS DE GRANJA, IORGUTE, E BISCOITO MAIZENA) DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 01/04/2016 | 4800.00 | 24257785000140 | E.R. BARBI EIRELI - ME | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 25 TAPETES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001509 | 01/04/2016 | 1990.83 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001511 | 01/04/2016 | 1583.40 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECINEMTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DO POLO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001512 | 01/04/2016 | 919.50 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECINEMTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO POLO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 0001518 | 01/04/2016 | 96.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Publicidade Institucional do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000062016 | 0001521 | 01/04/2016 | 90698.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE MATÉRIAS E ATOS DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO, DEBITADO EM CONTA BANCÁRIA DESTA EDILIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001505 | 01/04/2016 | 904.85 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001506 | 01/04/2016 | 1527.20 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001498 | 01/04/2016 | 9168.20 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, (GASOLINA COMUM, FILTRO TECFIL, LUBRAX, OLEEO DIESEL S500, OLEO DIESEL S10, E OUTROS ), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC), CONFORME CONTRATO N° 00005/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001500 | 01/04/2016 | 6701.50 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, (ATENÇÃO BASICA) . CONFORME CONTRATO N° 00005/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001502 | 01/04/2016 | 6865.97 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, (GASOLINA COMUM, FILTRO TECFIL, LUBRAX, OLEO DIESEL S10, E OUTROS ), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC), CONFORME CONTRATO N° 00005/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001504 | 01/04/2016 | 3676.04 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, (ATENÇÃO BASICA) . CONFORME CONTRATO N° 00005/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001510 | 01/04/2016 | 1942.34 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ( OLEO DIESEL S500), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULO DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIAS (SAMU) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N° 00005/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001514 | 01/04/2016 | 2522.90 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS, ( AÇUCAR CRISTAL, ARROZ PARBORIZADO, AVEIA, FLOCOS FRANGO INTEIRO, OLEO SOJA, EXTRATO DE TOMATE, BATATA INGLESA, CAFÉ E OUTROS) DESTINADOS AO CAPS II, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001516 | 01/04/2016 | 373.67 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (AÇUCAR, ARROZ, MACARRÃO, FLOCOS DE MILHO, FEIJÃO. LEITE INTEGRAL, MARGARINA, SAL MOIDO FARINHA DE MANDIOCA E OUTROS) DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001517 | 01/04/2016 | 657.51 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 01/04/2016 | 1040.00 | 00002238077456 | CICERO AQUINO MARCOLINO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COM DESCARBONIZAÇÃO DO MOTOR, DESMONTAGEM DO INTERCULE E DO COLETOR DE ESCAPE E ADMISSÃO, TURBINA E ESCAPAMENTO, EM VEÍCULO TIPO DUCATO, PLACA: 1271/PB, PERTENCENTE AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 01/04/2016 | 2929.00 | 00001028709420 | MARCOS SUEL BATISTA MARQUE | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FONOAUDIOLOGO, NA REALIZAÇÃO DE TESTE DA OREILHINHA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO AUDITIVA DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 01/04/2016 | 1400.00 | 00093131402415 | FRANCINEIDE MONTEIRO DE SOUZA | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORA,REFERENTE MARÇO/2016, NO CAPS INFANTIL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 01/04/2016 | 4400.00 | 00002997234450 | FRABRICIO JOSE CAVALCANTE MOREIRA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO OTORRINOLARINGOLOGICO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 01/04/2016 | 2960.00 | 00000998228494 | BRUNA CHAVES NOBREGA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO OTORRINOLARINGOLOGICO, NO PERIODO DE MARÇO/, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600282015 | 0001527 | 01/04/2016 | 2000.00 | 00004369481414 | Eduardo Hercules Macena Marques | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CARRO TIPO CHEV/PRISMA DE PLACA OEU6282/PB, MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600282015 | 0001528 | 01/04/2016 | 2000.00 | 00007809642413 | RAYLA KELLY DA SILVA CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE MARCA E MODELO FIAT/UNO MILLE ECONOMY ANO 2010 E FAB. 2011 DE PLACAS NPZ-5188, DESTINADO A ATENDER NO TRANSPORTE DO PESSOAL DE APOIO PARA TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO NA "UNIDADE BASICA DE SAUDE DA CLINICA FAZENDA ESPERANÇA", NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600282015 | 0001529 | 01/04/2016 | 300.00 | 00008605932406 | LUCIVANDA MIGUEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO, DE PLACAS Nº OEU-6956, DESTINADOS AOS TRABALHOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 04/04/2016 | 880.00 | 00005220498428 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE CARVALHO | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DA UBS DE ENGENHEIRO AVIDOS, MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 04/04/2016 | 880.00 | 00021432974831 | AMAURI FERNANDES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO CAPS 2, REFERENTE MES DE MARÇO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 04/04/2016 | 1000.00 | 00043704670472 | VALMIR PEREIRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NAS UBS E ESPAÇOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MES DE MARÇO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 04/04/2016 | 1500.00 | 00003191352414 | ROBERTO DA SILVA MACIEL | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA ACADEMIA DE SAÚDE DO XAMEGÃO E CAPS INFANTIL, PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 04/04/2016 | 1000.00 | 00002780031417 | MARIA DE FATIMA BARROS DA SILVA | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO AO PUBLICO DO CAPS AD, REFERENTE MARÇO DE 2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 04/04/2016 | 880.00 | 00007551017402 | JOSEFA CIPRIANO DE LIMA | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DOS COCOS, NO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 04/04/2016 | 1000.00 | 00010155305409 | HIGOR LUIZ SATURNINO DE ABRANTES | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTRADO DE DIGITAÇÃO DA PRODUÇÃO DE ODONTOLOGIA DO ESUS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 04/04/2016 | 1000.00 | 00006593436496 | AMABILE MARIA SATURNINO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTRADO DE DIGITAÇÃO DA PRODUÇÃO DE ODONTOLOGIA DO ESUS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 04/04/2016 | 880.00 | 00045098514487 | GERALDA MACIEL DE LIRA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE DE ASSISTENCIA ADMINISTRATIVA NA UBS DR COELHO, NO PERIODO DE MARÇO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 04/04/2016 | 880.00 | 00052639924400 | MARIA APARECIDA VALDEVINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO NASF, NOS EVENTOS REALIZADOS NO DISTRITO DE ENGENHEIRO AVIDOS, NO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 04/04/2016 | 880.00 | 00011443585823 | GENALDO DIAS DE LIRA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AO PUBLICO NA UBS DE ENGENHEIRO AVIDO, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122016 | 0001578 | 04/04/2016 | 500.00 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE GAS EM AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT DE 9.000 BTUS E 12.000 BTUS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS - PB, CONFORME CONTRATO Nº 00010/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 04/04/2016 | 222.36 | 15754475000140 | ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE ANUAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE OFICIAL DO MUNICÍPIO (CAJAZEIRAS.PB.GOV.BR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 04/04/2016 | 290.00 | 00006672193405 | JABN OLIVEIRA FERREIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 04/04/2016 | 250.00 | 00003189300488 | FOPAG - ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 04/04/2016 | 250.00 | 00001295725436 | ALDEMIR MANIÇOBA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 04/04/2016 | 290.00 | 00007997298410 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 04/04/2016 | 250.00 | 00005104344444 | ASSUERO BERTOLDO ROLIM | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 04/04/2016 | 290.00 | 00002191114300 | AUCAMENIO LIMA FREIRE DE AMARAL | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 04/04/2016 | 250.00 | 00001197419462 | CELISMAR OLIVEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 04/04/2016 | 250.00 | 00007746556400 | ELIABY VIEIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 04/04/2016 | 250.00 | 00012337986420 | FRANCISCO GONÇALVES FERREIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 04/04/2016 | 250.00 | 00019103271404 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 04/04/2016 | 250.00 | 00036050067449 | FRANCISCO RODRIGUES MARTINS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 04/04/2016 | 250.00 | 00045102180444 | GERALDO JUSTINO CONRADO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 04/04/2016 | 290.00 | 00004236722402 | HELCIO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 04/04/2016 | 300.00 | 00002129446493 | HELVIO JAIMES VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 04/04/2016 | 250.00 | 00075294346400 | JOCERLANDO ARAUJO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 04/04/2016 | 250.00 | 00098116754491 | JOELITON MARTINS PEREIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 04/04/2016 | 250.00 | 00021972192434 | JOSE VALMIR RODRIGUES | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 04/04/2016 | 300.00 | 00002819878407 | ROSEANE SILVA SANTANA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 04/04/2016 | 250.00 | 00009463903470 | JONAS CAVALCANTE DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 04/04/2016 | 250.00 | 00007768496469 | GABRIEL PEREIRA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 04/04/2016 | 250.00 | 00091114691453 | ENOQUE LIRA ROLIM NETO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 04/04/2016 | 250.00 | 00006401224428 | MATHEUS FLORENCIO FELIX | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 04/04/2016 | 250.00 | 00004316948423 | RONALDO ROCHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 04/04/2016 | 300.00 | 00076887065487 | REGINALDO OLIVEIRA LIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 04/04/2016 | 290.00 | 00002861414421 | HELMO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 04/04/2016 | 250.00 | 00005170889402 | AURECELIO LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 04/04/2016 | 250.00 | 00004851093446 | VALDEMIR SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 04/04/2016 | 250.00 | 00004474689445 | REGINALDO ROCHA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 04/04/2016 | 300.00 | 00004705108469 | MARIA ELIONETE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 04/04/2016 | 250.00 | 00003085828451 | PAULO ISAIAS F LIMA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 04/04/2016 | 300.00 | 00009503964431 | TAÍSE KELLY CEZARIO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 04/04/2016 | 250.00 | 00006269782465 | FRANK WOLLASY BURITY DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 04/04/2016 | 250.00 | 00007444228418 | LUCAS LINDOLFO QUERINO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042016 | 0001576 | 04/04/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 04/04/2016 | 300.00 | 00056770715449 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | CORRESPONDENTE AJUDA PARA CUSTEAR ANASTESIA PARA EXAME DE EDOMETRIOZE NA PACIENTE: SARA SAMITA SANTANA ALVES, C.P.F. Nº 090.229.604-39, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122016 | 0001577 | 04/04/2016 | 680.00 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMOÇÃO E REINSTSLAÇÃO DE AR CONDICIONADOS DO TIPO SPLIT DE 30.000 BTUS, 18.000 BTUS E RECARGA DE GAS EM AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS E 9.000 BTUS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 00010/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 04/04/2016 | 100.00 | 00001735820440 | ALINE GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 05/04/2016 | 800.00 | 00011354708806 | FRANCISCO CUSTODIO BERNARDINO DE OLIVIERA | CORRESPONDENTE AJUDA PARA CUSTEAR UM PROCEDIMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DAS VIAS LACRIMAIS COM CONTRASTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 05/04/2016 | 2000.00 | 18806271000102 | FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA - FUMINC | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE DESPESAS NA CONFECÇÃO DE PAINÉIS GRÁFICOS QUE FORAM UTILIZADOS NO PALCO DA PRAÇA DO FREVO/ROCK NO CARNAVAL DE CAJAZEIRAS 2016, NO PERÍODO DE 05 A 09 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 05/04/2016 | 59.41 | 05323998000189 | REDEHOST INTERNET LTDA - ME | CORRESPONDENTE MANUTENÇÃO DO SITE: WWW.SEFAZCAJ.COM, NO PERIODO DE 12/04/2016 ATÉ 12/07/2016, FATURA Nº 2020672, PERTENCENTE A SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 05/04/2016 | 1000.00 | 00002891985427 | GILVAN ALVES DE MOURA | CORRESPONDENTE 05 (CINCO) DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 04 A 08 DEABRIL/2016, PARA ACOMPANHAR PACIENTEE EM RETORNO DE CONSULTAS COM O MEDICO OTORRINOLARINGOLOGICAS, QUE SERÃO REALIZADAS NO HOSPITAL EDSON RAMALHO E NAPOLEÃO LAUREANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 05/04/2016 | 1100.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | CORRESPONDENTE A EXAMES DE EDOMETRIOZE NA PACIENTE: SARA SAMITA SANTANA ALVES, C.P.F. Nº 090.229.604-39, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 06/04/2016 | 880.00 | 00003716831492 | ROSIMAR DE SOUZA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, HIGINO PIRES DIAS MOREIRA (COCOS), DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 06/04/2016 | 880.00 | 00006576929480 | IRISMAR PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA SIMÃO DE OLIVIERA E JOSE LEITE ROLIM, PERIODO DE MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 600432015 | 0001591 | 06/04/2016 | 2032.00 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | CORRESPONDENTE A SEGURO DOS VEICULOS: RONTOAN MASTER, RENAULT, PLACA: OGF 4150-PB, MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 250 TENERE, PLACA: OGF4150, MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 250 TENERE, PLACA: OGF4140, VEICULOS PERTENCENTES AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, CONFORME CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 06/04/2016 | 59.22 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | CORRESPONDENTE A DIFERENÇA PAGA A MENOR DE PARCELAS ANTERIORES, DOCUMENTO 0071-00531-696913 DO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 06/04/2016 | 880.00 | 00001615609466 | CLODOALDO DE SOUZA VENCESLAU | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA UBS AMELIO ESTRELA NO PERIODO DE MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 06/04/2016 | 880.00 | 00009503677459 | GUSTAVO PEDRO LINS DIAS CARVALHO | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR NA RESIDENCIA TERAPEUTICA, NO MES DE MARÇO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 0001593 | 06/04/2016 | 170193.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 06/04/2016 | 180.00 | 00006635545433 | IRALANDIO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SENHOR IRALANDIO PEREIRA DA SILVA, PARA COBRIR DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 07 DE ABRIL/2016, A FIM DE PARTICIPAR DA II SEMINARIO SOBRE ATENDIMENTO HUMANIZADO PARA LESBICAS E BISSEXUAIS NA ATENÇÃO BASICA, QUE ACONTECERÁ NO AUDITOIO DO CEFOR/SES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 06/04/2016 | 120.00 | 00005843816460 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALBUQUERQUE FELIX | CORRESPONDENTE 01 (UMA) DIARIA A CIDADE DE JANDUI-RN, NO DIA 31 DE MARÇO/2016, PARA ACOMPANHAR A TRANSFERENCIA DE PACIENTE DO CAPS II DESTE MUNICIPIO PARA RETORNO AO SEU DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202016 | 0001586 | 06/04/2016 | 2095.00 | 00010856882402 | GIRLEIDE COSTA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE FORRO DE GESSO NA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 00018/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202016 | 0001587 | 06/04/2016 | 1800.00 | 00010856882402 | GIRLEIDE COSTA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE FORRO DE GESSO NA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 00018/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 0001597 | 06/04/2016 | 1392678.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, PRAÇAS, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CEMITÉRIOS E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 0001599 | 06/04/2016 | 270446.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001588 | 06/04/2016 | 2303.98 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR CRISTAL, ARROZ PARBOLIZADO, FLOCOS DE MILHO, MARGARINA, LEITE EM PÓ, MACARRÃO, OVOS, CARNE DE CHARQUE E OUTROS) DESTINADOS AO CCA-SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000102016 | 0001608 | 07/04/2016 | 446.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO USO DO TELEFONE DE N° 83-3531-4419 , INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000542013 | 0001602 | 07/04/2016 | 284589.79 | 10507466000131 | NOGUEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, PODA DE ARVORES, PINTURA DE MEIO FIO, COLETA E TRANSPORTES DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME CONTRATO N° 000141/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000102016 | 0001609 | 07/04/2016 | 102.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE LIGAÇÕES DO TELEFONE Nº 3531-1487, INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 07/04/2016 | 880.00 | 00008273358496 | ALAN MAX DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INFORMAÇÃO DAS RAAS, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 07/04/2016 | 880.00 | 00006608127464 | CICERA AFONSO DA SILVA | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CAPS II, NO MES DE MARÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 07/04/2016 | 1182.00 | 00004374558403 | KLEBER DE SOUZA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO ESUS, CORRESPONDENTE A MARÇO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 07/04/2016 | 1182.00 | 00006045224442 | MILENA DANIELLY VIANA BATISTA | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA INFORMAÇÃO DO SIM (SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MORTALIDADE), SINASC 9SISTEMA DE INFORMAÇÃO NASCIDO VIVO), SINAN (SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO DE AGRAVO) E SIVEP/DDA (INFORMAÇÃO DE DIARRÉIA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 600042016 | 0001605 | 07/04/2016 | 3995.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEU E MET DE DIAG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE 47 EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA NO VALOR DE R$ 85,00 CADA, NO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME RELAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANEXO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 07/04/2016 | 880.00 | 00091831539420 | FRANCISCA BEZERRA BARBOSA COELHO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO AZEVEM, NO MES DE MARÇO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 07/04/2016 | 3500.00 | 00002222372445 | FRANCISCO ALIRIO DA SILVA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO EM PSICOLOGIA NO CAPS AD PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 07/04/2016 | 3882.25 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (LUVA FERRO 1, CANO ROSCÁVEL 1', CURVA MACHO FÊMEA FERRO 1', ENTRE OUTROS), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 08/04/2016 | 3613.75 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (LUVA FERRO 1, CANO ROSCÁVEL 1', CURVA MACHO FÊMEA FERRO 1', ENTRE OUTROS), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122016 | 0001612 | 08/04/2016 | 340.00 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9.000, 12.000 E 30.000 MIL BTUS, DA SEDE DO SEVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, CONFORME CONTRATO Nº 00010/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 08/04/2016 | 2200.00 | 00001590762347 | CARLOS FARIAS GREGORIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600032016 | 0001618 | 08/04/2016 | 1000.00 | 00003071922450 | FRANCISCO GILVAN PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA PAGO A MENOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA (CENTRO DE RECUPERAÇÃO ESPERANÇA), REFERENTE AOS MESES DE: FEVEREIRO E MARÇO DE 2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042016 | 0001619 | 08/04/2016 | 279.33 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO PÚBLICO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 08/04/2016 | 2200.00 | 00006757640171 | MARBELIS LUSSON PELEGRIN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 08/04/2016 | 2200.00 | 00006754842199 | OSBIEL MONTES DE OCA REYES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 08/04/2016 | 2200.00 | 00006757195186 | LUIS AMADO NUNEZ PITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 08/04/2016 | 2200.00 | 00006779286109 | YAMILA LOPEZ FLORIAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 08/04/2016 | 2200.00 | 00006606493145 | OLIA CARIDAD B TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 08/04/2016 | 2200.00 | 00006610284105 | SIURA VERDECIA OSORIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 08/04/2016 | 2200.00 | 00006602845101 | YORFREDY MEGRET PLANES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 08/04/2016 | 2200.00 | 00006609043140 | RENE GONZALEZ FERNANDEZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 08/04/2016 | 2200.00 | 00002332455370 | JULIO GONÇALVES MAXIMO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 08/04/2016 | 2200.00 | 00073044407249 | MARCOS VINICIUS CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 08/04/2016 | 1000.00 | 00003889194427 | MARIA ROSANGELA ALENCAR ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS APRESENTAÇÃO ARTISTICA CULTURAL NO SITIO AZEVEM, DISTRITO DE ENGENHEIRO AVIDOS, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL/2016, DURANTE EVENTO DE COMBATE A DENGUE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042016 | 0001632 | 08/04/2016 | 814.25 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPSAD, REFERENTE OS MÊSES DE 08/2015, 10/2015, 01/2016, 04/2016, 09/2015, 12/2015, 03/2016, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042016 | 0001633 | 08/04/2016 | 1792.27 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPSI, REFERENTE OS MÊSES DE 10/2015, 11/2015, 12/2015, 01/2016, 02/2016, 03/2016, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122016 | 0001614 | 08/04/2016 | 1500.00 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 15 (QUINZE) RECARGA DE GAS EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9.000 E 12.000 DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 00010/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0001616 | 08/04/2016 | 10003.75 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE A MATERIAIS DE CONSUMO E ESCRITORIO (ALCOOL, ALMOFADA, ARQUIVO MORTO, CAIXA TERMICA, CALCULADORA, CARTUCHO COLOR 28, CARTUCHO PRETO HP, CLIG GALVANIZADO, ENVELOPE, ESTILETE, ETIQUETA, FITA ADESIVA, GRAMPEADOR E OUTROS), DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 08/04/2016 | 35.20 | 00021975507487 | MARIANA MOREIRA NETA | CORRESPONDENTE AO PRÓ-LABORE DOS CONSELHEIROS DESTE COLEGIADO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME PARÁGRAFO 2º DO ART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.167/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 08/04/2016 | 360.00 | 00036498912472 | ANA MARIA DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ANA MARIA DE ANDRADE, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, OBJETIVANDO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL/2016, A FIM DE FAZER A RETIRADA DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE DA CASA DA CIDADANIA NO IPC-INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 08/04/2016 | 120.00 | 00091112770410 | LUCIMAR FEITOZA SOARES | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, EM FAVOR DA CONSELHEIRA TUTELAR LUCIMAR FEITOZA SOARES, PARA SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 08 DE ABRIL/2016, PARA CONDUÇÃO DA MENOR CAROLINE MENDES DE SOUZA, PARA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DE EXAME SEXOLÓGICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 11/04/2016 | 200.00 | 00006210142494 | MARIA CILENE FEITOSA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 0001648 | 11/04/2016 | 184.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA EMEF SIT SANTO ANTONIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 11/04/2016 | 3800.00 | 00087397625487 | JOSE ELIUDO CANUTO | CORRESPONDENTE AJUDA PARA CUSTEAR UM PROCEDIMENTO DE IMPLANTE DE UMA PROTESE TRANSTIBIAL, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 0001638 | 11/04/2016 | 3231.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO MENSAL DA CIP-CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 11/04/2016 | 800.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA - EPP | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO, LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE FROTA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 11/04/2016 | 5000.00 | 13811519000100 | SAO JOSE PARTICIPAÇOES LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RODOVIA BR 230, NESTA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 11/04/2016 | 3000.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VICTOR JUREMA, 362, CENTRO, NESTA CIDADE DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, ONDE FUNCIONAVA O ARQUIVO PERMANENTE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 11/04/2016 | 300.00 | 00002248615493 | RUBISMAR DIAS SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE ENGENHEIRO AVIDOS, MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS, REFERENTE AO MÊSDE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042016 | 0001645 | 11/04/2016 | 2000.00 | 00067529690434 | MARIA LUCIA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ARSENIO ROLIM ARARUNA, 647, CENTRO NESTA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO ADMINISTRAÇÃO ARQUIVO GERAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0001643 | 11/04/2016 | 18000.00 | 00010946080410 | FRANCISCO LEITE SOBRINHO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 644, CENTRO, NESTA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, NO PERÍODO DE 03 DE MARÇO A 31 DE DEZEMBRO DE 2016,CONFORME CONTRATO DE Nº 000122016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 11/04/2016 | 2481.00 | 05286407000140 | CICERODANTAS DE MELO ROLIM | CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE REVISÃO, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM VEICULOS AUTOMOTORES FIESTA DE PLACAS: QFF8727, OFX1958, UNO PLACA: MOL5630 E DUCATO PLACA: 1271 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 11/04/2016 | 1100.00 | 00018131550893 | ROSENILDE OLIVEIRA DO NASCIMENTO DE LIRA | CORRESPONDENTE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA SELA TURCICA COM CONTRASTE, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0800166-44.2016.8.15.0131, EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 11/04/2016 | 2200.00 | 00013033018491 | UMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 07 A 14 DE MARÇO/2016,TRANSPORTANDO PACIENTES DO TFD PARA JOÃO PESSOA,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 11/04/2016 | 340.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO-COMERCIO E SERVICOS LTDA. | CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES ( PQS 04, 08, AP 10 CO2 06 E PQS 12), DA POLICLINICA ORCINDO GUEDES, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 11/04/2016 | 750.00 | 03901715000103 | MASTOCLIM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DA PARAIBA S/C EPP | CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES, PARA A SENHORA: MARIA DE LOURDES RODRIGUES, C.P.F. 424.671.104-78, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 11/04/2016 | 800.00 | 00010346819407 | ANDREZA MARIA CAMPOS PESSOA | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CARREGO DO CAMINHÃO COM OS PNEUS USADOS, DESTINADOS A CIDADE DE PETROLINA PARA APROVEITAMENTO DOS MESMOS, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é saúde | Apoio ao Desporto Amador e Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 11/04/2016 | 10000.00 | 08841744000140 | LIGA CAJAZEIRENSE DE DESPORTOS | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA LIGA CAJAZEIRENSE DE DESPORTO, PARA MANUTENÇAO DAS DESPESAS DO FUTEBOL AMADOR DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE A 4ª PARCELA DO TC/2016, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Controle e fiscalização dos atos públicos | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 12/04/2016 | 600.00 | 00001257630423 | PATRICK NOBRE DA SILVA | CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PATRICK NOBRE DA SILVA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE SOCIAL, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO PERÍODO DE 13 A 15 DE ABRIL DE 2016, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUAIS E OUTROS ÓRGÃOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 12/04/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPODENTE TAXA DE ANOTAÇÃO RESPONSABILIDADE TECNICA (GINÁSIO PATAMUTE), CONFORME GUIA Nº 1451964, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 12/04/2016 | 2650.00 | 00098303490478 | EUREMILTON DE SOUSA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO COM MESAS, TOALHAS, PASSARELA, DESCARTAVEIS, CORTINAS, FITAS PARA APRESENTAÇÃO DE PEÇAS TEATRAIS DA DENGUE, NOS COLEGIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 12/04/2016 | 1000.00 | 00091865468487 | SEVERINO DOS RAMOS P DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DE RESIDENCIA TERAPEUTICA, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 12/04/2016 | 1300.00 | 00018864449434 | MIRIAN BEZERRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CAPS II, DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MARÇO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 12/04/2016 | 1300.00 | 00080525547487 | LUCIANA VALE DE HOLANDA | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BIOQUIMICA NO LABORATORIO DA POLICLINICA ORCINDO GUEDES, NO PERIODO DE MARÇO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 12/04/2016 | 1500.00 | 00035454995886 | DANYELLE DIAS NOBRE CARTAXO | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PRESTADO NO PERIODO DE MARÇO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 12/04/2016 | 494.35 | 06012274000187 | FRANCILEUDA BATISTA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTOS, CONFORME RELAÇÃO DE ORDENS JUDICIAIS, EM ANEXO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600052016 | 0001666 | 12/04/2016 | 2500.00 | 00064649032415 | RUI ADRIANO RODRIGUES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA O "CAPS-AD", REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600042016 | 0001667 | 12/04/2016 | 1200.00 | 00041432045415 | MAURA GONÇALVES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA O "PSF-BELA VISTA", REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 12/04/2016 | 880.00 | 00071023549409 | ERLANIA DE ANDRADE FERREIRA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO AZEVEM. NO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 12/04/2016 | 880.00 | 00006890737474 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA PEREIRA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO NO POSTO DE SAUDE DO AZEVEM, NO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 12/04/2016 | 880.00 | 00001443335460 | DAMIANA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO AZEVEM, NO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 12/04/2016 | 1600.00 | 00006571148471 | EDNA TANIA GONÇALVES DIAS | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM RADIOLOGIA NO SETOR DE MAMOGRAFIA DA POLICLINICA DE CAJAZEIRAS, NO PERIODO DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042016 | 0001674 | 12/04/2016 | 127.53 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIO PÚBLICO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE (BELA VISTA) DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042016 | 0001675 | 12/04/2016 | 142.74 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, REFERENTE MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042016 | 0001676 | 12/04/2016 | 187.70 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIO PÚBLICO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE ESPERANÇA DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 12/04/2016 | 500.00 | 18806271000102 | FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA - FUMINC | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADOS AS DESPESAS DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA - FUMINC (1ª GRANDE PEGA DE BOI) QUE ACONTECERÁ NO DIA 15 DE MAIO DO CORRENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 12/04/2016 | 540.00 | 00060141263415 | RONALDO CIRILO | CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR RONOALDO CIRILO, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, OBJETIVANDO A CONDUÇÃO DA SECRETÁRIA DA FAZENDA PÚBLICA, JOSEFA VANÓBIA E O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO PATRICK NOBRE DA SILVA, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO PERÍODO DE 13 A 15 DE ABRIL/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUAIS E OUTROS ÓRGÃOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 12/04/2016 | 750.00 | 00064655610425 | JOSEFA VANOBIA F. NOBREGA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA DA FAZENDA PÚBLICA, A SENHORA JOSEFA VANOBIA FERREIRA NÓBREGA DE SOUZA, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,NO PERÍODO DE 13 A 15 DE ABRIL DE 2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DECAJAZEIRAS JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUAIS E OUTROS ÓRGÃOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 12/04/2016 | 1100.00 | 00028295820478 | AMILTON GOMES AMORIM | CORRESPONDENTE AJUDA PARA CUSTEAR UM PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO (ENCEFALO) COM CONTRASTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 12/04/2016 | 800.00 | 00009985324447 | JACQUELINE GOMES DE OLIVIEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA PARA CUSTEAR UM PROCEDIMENTO DE TRATAMENTO CIRURGICO SOB ANESTESIA GERAL, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 12/04/2016 | 250.00 | 00091836638434 | EDNA ELBA DE CALDAS BARRETO | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, A SRA. EDNA ELBA DE CALDAS BARRETO, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA QUE EMPREENDA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO PERÍODO DE 13 DE ABRIL DE 2016, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DIRIGENTES DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 12/04/2016 | 200.00 | 00025682267818 | ADILANE ROLIM DE ARAUJO | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 12/04/2016 | 200.00 | 00016039440449 | VALDECY AMANCIO DE LIMA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 12/04/2016 | 200.00 | 00002841124452 | JOSE FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA (ALUGUEL SOCIAL) PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000792015 | 0001683 | 12/04/2016 | 2154.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E SEUS PROGRAMAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 15/03/2016 A 14/04/2016, CONFORME CONTRATO Nº 00001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 12/04/2016 | 200.00 | 00006635088431 | GILMARA RIBEIRO PORFIRIO | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 800272015 | 0001672 | 12/04/2016 | 4800.00 | 20794299000100 | PANNUS COMERCIO DE TECIDOS EIRELI - ME | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (FILME CRISTAL, TECIDO ALGODÃO, TECIDO POLIÉSTER E TECIDO PLANO), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONFORME CONTRATO N° 80027/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 800272015 | 0001673 | 12/04/2016 | 1200.00 | 20794299000100 | PANNUS COMERCIO DE TECIDOS EIRELI - ME | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TECIDO ALGODÃO), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CRAS I E II, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO N° 80027/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0001679 | 12/04/2016 | 2505.30 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO (ARQUIVO MORTO, CARTUCHOS, CLASSIFICADORES, PAPEL, PASTAS E PERFURADORES), DESTINADOS AO CRAS I E II, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO N° 50010/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0001680 | 12/04/2016 | 3768.05 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO (ALMOFADAS CARIMBO, ARQUIVO MORTO, CARTUCHOS, CANETAS, CLASSIFICADORES, CLIPS, PAPEL, PASTAS, GRAMPEADORES, PERFURADORES E OUTROS), DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO N° 50010/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indivíduos - CRE | Manut. do Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indiví | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0001681 | 12/04/2016 | 1804.10 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO (ARQUIVO MORTO, CARTUCHOS, CANETAS, CLASSIFICADORES, CLIPS, PASTAS, GRAMPEADORES, CORRETIVOS E OUTROS), DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO N° 50010/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0001682 | 12/04/2016 | 2305.85 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO (ALMOFADAS CARIMBO, ARQUIVO MORTO, CANETAS, CLIPS, PAPEL, GRAMPEADORES, ENVELOPES E OUTROS), DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO N° 50010/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042016 | 0001705 | 13/04/2016 | 63.49 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE A CONTA DE AGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, RUA BONIFÁCIO MOURA, N° 278, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 13/04/2016 | 400.00 | 00004436901467 | FLAVIO SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DO CURSO PROFISSIONALIZANTE DE CONFECÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA, TRUFAS, COM FAMILIAS ATENDIDAS NO CRAS I E II, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 13/04/2016 | 660.00 | 20362270000150 | CRISTIANA PEREIRA DA SILVA EIRELI | REFERENTE CONFECÇÃO DE LANCHES PARA OFICINEIROS E ALUNOS DURANTE OFICINAS DE CONFECÇÃO DO CENÁRIO PARA PEÇA TEATRAL PAIXÃO DE CRISTO, REALIZADA COM USUÁRIOS DO SCFV, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0001712 | 13/04/2016 | 1671.84 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS (PASTILHA FREIO, DISCO FREIO, CABO VELOCÍMETRO, CABO EMBREAGEM, KIT AMORTECEDOR, VELA IGNIÇÃO, ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTRO ÓLEO E OUTROS) PARA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS MECÂNICOS E ELÉTRICOS NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NPR-1960, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (CASA DOS CONSELHOS), CONFORME CONTRATO N° 00017/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 13/04/2016 | 180.00 | 00087074885134 | ANDERSON GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SR. ANDERSON GOMES DA SILVA P/CONDUZIR 22 ALUNOS DO 8º ANO DA EMEIEF CAROLINO DE SOUZA NETO - DISTRITO DE DIVINÓPOLIS, A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE - CE, PARA ESTUDO DE CAMPO RELACIONADO AO RELEVO, MEIO AMBIENTE, VEGETAÇÃO, CULTURA, RELIGIOSIDADE, POPULAÇÃO, ATIVIDADE COMERCIAL, INDUSTRIAL DA CIDADE CITADA, NO DIA 22 DE ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 13/04/2016 | 120.00 | 00087074885134 | ANDERSON GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SR. ANDERSON GOMES DA SILVA P/CONDUZIR A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, A SRA. EDNA ELBA DE CALDAS BARRETO, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 13 DE ABRIL DO CORRENTE,PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE DIRIGENTES DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042016 | 0001692 | 13/04/2016 | 469.27 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0001696 | 13/04/2016 | 1776.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO (CAPAS DE PROCESSO PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE N° 01001/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001698 | 13/04/2016 | 2922.24 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 00004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001699 | 13/04/2016 | 410.94 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS 13 KG, DESTINADOS AS CRECHES DO DISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO Nº 00004/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001700 | 13/04/2016 | 2896.05 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( POLPA DE FRUTA CAJÁ UMBU, POLPA DE FRUTA ACEROLA, POLPA DE FRUTA GOIABA, POLPA DE FRUTA MANGA ) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE PRÉ-ESCOLA, CONFORME CONTRATO Nº 51008/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001701 | 13/04/2016 | 986.40 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( POLPA DE FRUTA ACEROLA, POLPA DE FRUTA GOIABA,ENTRE OUTROS) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 51008/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001702 | 13/04/2016 | 1570.50 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( POLPA DE FRUTA CONCENTRADA SABOR MANGA, TIPO NATURAL CONGELADA 1KG, POLPA DE FRUTA CONCENTRADA SABOR GOIABA,TIPO NATURAL CONGELADA 1KG ) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA CRECHE DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE CRECHE, CONFORME CONTRATO Nº 51008/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001703 | 13/04/2016 | 2870.40 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( POLPA DE FRUTA ACEROLA, POLPA DE FRUTA GOIABA,ENTRE OUTROS) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 51008/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0001704 | 13/04/2016 | 1560.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO (CERTIFICADOS), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME CONTRATO DE N° 01001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0001715 | 13/04/2016 | 2566.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME CONTRATO DE N° 01001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 13/04/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPODENTE TAXA DE ANOTAÇÃO RESPONSABILIDADE TECNICA DE OBRA, CONFORME GUIA Nº 1452453-8, E SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0001694 | 13/04/2016 | 13075.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO (CAPA DE IPTU, CAPAS DE PROCESSO, CARIMBO DE MADEIRA ENTRE OUTROS), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME CONTRATO DE Nº 01001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0001695 | 13/04/2016 | 800.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO (ENVELOPE TIMBRADO CARTA- FORMATO 10X15), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME CONTRATO DE N° 01001/2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Publicidade Institucional do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000062016 | 0001690 | 13/04/2016 | 425.18 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL - SEÇÃO 3 (AVISOS DE TP 00005 E 00006.2016.RTF) - DATA PREVISTA DA PUBLICAÇÃO: 14/04/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000102016 | 0001685 | 13/04/2016 | 252.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE LIGAÇÕES DO TELEFONE Nº 3531-4383, INSTALADO NA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 13/04/2016 | 902.00 | 17731703000192 | EVERALDO PAULO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CÓPIAS DE CHAVES E CONSERTOS DE FECHADURAS DE DIVERSA SECRETARIAS E SETORES, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 13/04/2016 | 400.00 | 00055260357434 | FRANCISCA CAMPOS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO DA SECRETÁRIA EXECUTIVA, FRANCISCA CAMPOS DE OLIVEIRA, PARA A CIDADE DE PATOS-PB, AO QUAL IRÁ PARTICIPAR E REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS NO CURSO DE FORMAÇÃO DE GESTORAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DA PARAÍBA MÓDULO III, NO PERÍODO DE 26 A 27 DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 13/04/2016 | 240.00 | 00006578606467 | KARYNA MACIEL OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO DA DIRETORA FINANCEIRA, KARYNA MACIEL OLIVEIRA, PARA A CIDADE DE PATOS-PB, AO QUAL IRÁ PARTICIPAR E REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS NO CURSO DE FORMAÇÃO DE GESTORAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DA PARAÍBA MÓDULO III, NO PERÍODO DE 26 A 27 DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042016 | 0001691 | 13/04/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0001706 | 13/04/2016 | 162.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO (GUIAS DE REMESSA DE IMUNOBIOLOGICOS), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (ATENÇÃO BÁSICA), CONFORME CONTRATO DE N° 01001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0001707 | 13/04/2016 | 90.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO (CONTROLE DE TERAPIA), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (CAPS), CONFORME CONTRATO DE N° 01001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0001708 | 13/04/2016 | 8565.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (ATENÇÃO BÁSICA), CONFORME CONTRATO DE N° 01001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0001711 | 13/04/2016 | 1502.90 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (UNIDADES BASICAS DE SAÚDE), CONFORME CONTRATO DE N° 01001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600062016 | 0001713 | 13/04/2016 | 2800.00 | 00004172647472 | JOAO BOSCO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL ONDE FUNCIONA "RESIDENCIA TERAPEUTICA", DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0001714 | 13/04/2016 | 2064.90 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (UNIDADES BASICAS DE SAÚDE), CONFORME CONTRATO DE N° 01001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0001716 | 13/04/2016 | 664.30 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (VIGILANCIA SANITARIA), CONFORME CONTRATO DE N° 01001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 13/04/2016 | 650.00 | 04228353000102 | MARIA GORETTI M DIAS-VIDRACARIA SAO JOSE | CORRESPONDENTE MOLA DE PISO G8200 PARA PORTA DE VIDRO DA FARMACIA POPULAR, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0001697 | 13/04/2016 | 2010.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO (CAPAS PARA PROCESSO), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,CONFORME CONTRATO DE N° 01001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 14/04/2016 | 880.00 | 00004474800494 | EUKLEITON MANGUEIRA GOMES | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO, NO PERIODO DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 14/04/2016 | 2500.00 | 00089346831472 | MARIA EUZA DANTAS LACERDA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 14/04/2016 | 880.00 | 00010157955443 | WILLYAM ALEXANDRE DIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO JOÃO BOSCO BRAGA BARRETO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 14/04/2016 | 792.99 | 06012274000187 | FRANCILEUDA BATISTA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTOS, CONFORME RELAÇÃO DE ORDENS JUDICIAIS, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 14/04/2016 | 2500.00 | 00033788453842 | JOSEMAR BATISTA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO DE REFORMA DAS UBS - UNIDADE BASICA DE SAÚDE, (SITIO RIACHO DO MEIO E VACA MORTA), CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 14/04/2016 | 450.90 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA | CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 14/04/2016 | 87.80 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE A: REPASSE PARA O INSS REF. PARTE PATRONAL DE MOISÉS DE SOUZA MACIEL NETO REFERENTE LOCAÇÕES DE VEÍCULO NO MÊS DE MARÇO/2016 CONFORME GPS EM ANEXO. VALOR 87,80. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 14/04/2016 | 108.00 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE A: REPASSE PARA O INSS REF. PARTE PATRONAL DE JOSÉ CARLOS ABREU CARTAXO REFERENTE LOCAÇÕES DE VEÍCULO NO MÊS DE MARÇO/2016 CONFORME GPS EM ANEXO. VALOR 108,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Inexigível | 000052016 | 0001742 | 14/04/2016 | 276.71 | 34028316366353 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE POSTAGEM/SEDEX, CONFORME FATURA 28683 E CONTRATO Nº 9912279611. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 14/04/2016 | 600.00 | 00002891985427 | GILVAN ALVES DE MOURA | CORRESPONDENTE 03 (TRES) DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 13 A 15 DE ABRIL/2016, PARA SOLUÇÃO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E HOSPITALARES REFERENTE AO CENTRO DE REABILITAÇÃO AUDITIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 14/04/2016 | 200.00 | 00005515546490 | SYMARA ABRANTES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE 01 (UMA) DIARIA, AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 12 DE ABRIL/2016, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE IMPLANTAÇÃO DO PLANEJAMENTO REGIONAL INTEGRADO - PRI NO PRAGRAMA SUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 14/04/2016 | 150.00 | 00003090785471 | GILVANDA DE MENEZES LIRA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, DA COORDENADORA DO CAPS AD, NO DIA 01 DE ABRIL/2016, A JUAZEIRO DO NORTE-CE, PARA RESOLUÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DOP MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 14/04/2016 | 1400.00 | 00002016463406 | MARIA DE FATIMA LIRA CESAR | CORRESPONDENTE AJUDA PARA CUSTEAR O PROCEDIMENTO SOLICITADO DE CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO EM REPOUSO E ESTRESSE FARMACOLOGICO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 14/04/2016 | 120.00 | 00004044143463 | JOSE JUAREZ MARQUES GALVÃO NETO | CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 19 DE SETEMBRO/2015, TRANSPORTANDO PACIENETE DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 14/04/2016 | 120.00 | 00080524869472 | PEDRO PAULO BEZERRA | CORRESPONDENTE RESSARCIMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 04 DE FEVEREIRO/2016, TRNSPORTANDO PACIENTE DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 14/04/2016 | 120.00 | 00000870251406 | MOISES DA SILVA LEITE | CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 08 DE ABRIL/2016, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 14/04/2016 | 250.00 | 00003134324490 | HENRY WITCHAEL DANTAS MOREIRA | CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 08 DE ABRIL/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 14/04/2016 | 600.00 | 00064671461404 | JUCELIO LINS DE ABREU | CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 06 A 08 DE ABRIL/2016, PARA PARTICIPAÇÃO DE TREINAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Programa de Desenvolvimento do Ensino Especial | Manutenção da Merenda Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001721 | 14/04/2016 | 889.20 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(ARROZ PARBORIZADO, LEITE EM PÓ, ACHOCOLATADO E BISCOITO AGUA E SAL) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO AEE DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE AEE, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001723 | 14/04/2016 | 3405.98 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(ARROZ PARBORIZADO, LEITE EM PÓ, AÇUCAR CRISTAL, MARGARINA, FEIJÃO CARIOCA, OVOS E OUTROS) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EJA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE EJA, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001725 | 14/04/2016 | 4429.44 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(CEBOLA BRANCA, MANGA IN NATURA, BATATA DOCE IN NATURA, BANANA PRATA IN NATURA E OUTROS) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDECRECHE, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001727 | 14/04/2016 | 7062.81 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(AÇÚCAR CRISTAL, SAL MOÍDO, OVOS DE GRANJA, CARNE DE CHARQUE GOIANO E OUTROS) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE CRECHE, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001729 | 14/04/2016 | 6625.70 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(CARNE BOVINA 1ª QUALIDADE SEM OSSO, FRANGO INTEIRO ABATIDO) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE CRECHE, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001731 | 14/04/2016 | 2335.60 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(CEBOLA BRANCA, BATATA DOCE IN NATURA, PIMENTÃO, ALFACE E OUTROS) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001732 | 14/04/2016 | 1771.53 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE(PAPEL HIGIENICO, ESPONJA DUPLA, DETERGENTE, AGUA SANITÁRIA, SABÃO EM BARRA E OUTROS), DESTINADOS AS UNUIDADES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001734 | 14/04/2016 | 9305.40 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(SAL MOÍDO CAMPEÃO, CARNE DE CHARQUE GOIANO, TEMPERO COMPLETO PÉROLA, COLORÍFICO SÃO MARCO E OUTROS) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001735 | 14/04/2016 | 7005.40 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(CARNE BOVINA E FRANGO) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE PRE-ESCOLA, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001737 | 14/04/2016 | 14178.70 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(CARNE BOVINA 1ª QUALIDADE SEM OSSO, FRANGO INTEIRO ABATIDO GUIBOM) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001738 | 14/04/2016 | 15281.80 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(CARNE BOVINA E FRANGO) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001740 | 14/04/2016 | 1203.50 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(FRANGO INTEIRO ABATIDO) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 14/04/2016 | 35.20 | 00091836638434 | EDNA ELBA DE CALDAS BARRETO | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO PRO-LABORE, CONSELHEIRO DESTE COLEGIADO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME PARÁGRAFO 2º DO ART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.167/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001744 | 14/04/2016 | 3377.07 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(CEBOLA BRANCA, BATATA DOCE IN NATURA,TOMATE IN NATURA E OUTROS) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001747 | 14/04/2016 | 10964.15 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(SAL MOÍDOCAMPEÃO, OVOS DE GRANJA BRASIL, VINAGRE SÃO MARCOS, MARGARINA PRIMOR E OUTROS) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DOFNDE/PNAE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 15/04/2016 | 35.20 | 00002198507471 | CLÁUDIA REJANE LUCENA MESSIAS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO PRO-LABORE, CONSELHEIRO DESTE COLEGIADO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME PARÁGRAFO 2º DO ART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.167/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 15/04/2016 | 35.20 | 00060096306491 | JACQUELINE MARLA ROGRIGUES MACIEL | CORRESPONDENTE AO PRÓ-LABORE DOS CONSELHEIROS DESTE COLEGIADO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME PARÁGRAFO 2º DO ART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.167/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000102016 | 0001759 | 15/04/2016 | 22678.90 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLAS DE CAMPOS, SALÃO E REDES DE CAMPOS E SALÃO), DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO N° 50010/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0001760 | 15/04/2016 | 29610.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO (BORRACHA MERCUR PRIMA, CANETA ESFEROGRÁFICA, LÁPIS GRAFITE SEXTAVADO RESINADO E OUTROS), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N° 50010/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0001761 | 15/04/2016 | 15799.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIP 6/0, ENVELOPE 28, CARTOLINA CORES DIV., CANETA ESFEROGRÁFICA E OUTROS), DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672015 | 0001763 | 15/04/2016 | 7690.00 | 16779292000142 | C F B BARROSO - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE ACORDO COM O CONTRATO DE N° 00123/2015 PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 16 DE MARÇO A 16 DE ABRIL DE 2016, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 15/04/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPODENTE TAXA DE ANOTAÇÃO RESPONSABILIDADE TECNICA DE OBRA, CONFORME GUIA Nº 1453884-9, E SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001756 | 15/04/2016 | 2877.42 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 37 BOTIJÃO DE GÁS 13 KG E 198 AGUA MINERAL, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 00004/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 15/04/2016 | 360.00 | 00006689979407 | LUCIANA DOS SANTOS NOBRE | CORRESPONDENTE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL/2016, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE FINALIZAÇÃO DO PROCESSO ELETRONICO E APRESENTAÇÃO DO SISTEMA DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO E RESOLUÇÃO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 15/04/2016 | 400.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL/2016, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE FINALIZAÇÃO DO PROCESSO ELETRONICO E APRESENTAÇÃO DO SISTEMA DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO E RESOLUÇÃO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672015 | 0001766 | 15/04/2016 | 31950.00 | 16779292000142 | C F B BARROSO - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00123/2015, NO PERÍODO DE 16 DE MARÇO A 16 DE ABRIL DE 2016, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732015 | 0001768 | 15/04/2016 | 9900.00 | 16779292000142 | C F B BARROSO - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00125/2015, NO PERÍODO DE 16 DE MARÇO A 16 DE ABRIL DE 2016, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000742015 | 0001769 | 15/04/2016 | 23923.00 | 16779292000142 | C F B BARROSO - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00129/2015, NO PERÍODO DE 16 DE MARÇO A 16 DE ABRIL DE 2016, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000742015 | 0001770 | 15/04/2016 | 26400.00 | 16779292000142 | C F B BARROSO - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00129/2015, NO PERÍODO DE 16 DE MARÇO A 16 DE ABRIL DE 2016, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672015 | 0001764 | 15/04/2016 | 9000.00 | 16779292000142 | C F B BARROSO - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 00123/2015, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA (GABINETE), REFERENTE AO PERÍODO DE 16 DE MARÇO A 16 DE ABRIL DE 2016, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001752 | 15/04/2016 | 238.98 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS 13 KG E AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 00004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672015 | 0001767 | 15/04/2016 | 1940.00 | 16779292000142 | C F B BARROSO - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00123/2015, NO PERÍODO DE 16 DE MARÇO A 16 DE ABRIL DE 2016, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 15/04/2016 | 700.00 | 00036004030449 | ADALCINA MARIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA PARA CUSTEAR TRATAMENTRO ALERGICO DURANTE QUATRO MESES, NA PACIENTE: ISABEL PALOMA BANDEIRA, C.P.F. 068.051.044-32, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672015 | 0001765 | 15/04/2016 | 5000.00 | 16779292000142 | C F B BARROSO - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 DE MARÇO A 16 DE ABRIL DE 2016, CONFORME CONTRATO DE Nº 00123/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000792015 | 0001771 | 15/04/2016 | 2350.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E SEUS PROGRAMAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 15/04/2016 A 14/05/2016, CONFORME CONTRATO Nº 00001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672015 | 0001801 | 18/04/2016 | 7450.00 | 16779292000142 | C F B BARROSO - ME | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (FIAT UNO - PLACA OKP-5996 E FORD F-4000 - PLACA MMP-0852/PB), DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 00123/2015, PERIODO DE 16 DE MARÇO/2016 A 16 DE ABRIL/2016, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0001805 | 18/04/2016 | 1300.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | REFERENTE SERVIÇOS MECÂNICOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA, MECÂNICO SUSPENSÃO DIANT./TRASEIRA, REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO MOTOR E CAIXA MARCHA, FUNILARIA E SOLDA, SISTEMA FREIOS, LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO, REALIZADOS NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NPR-1960, PERTENCENTEA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (CASA DOS CONSELHOS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 010032016 | 0001806 | 18/04/2016 | 3528.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (CASA DOS CONSELHOS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732015 | 0001800 | 18/04/2016 | 10300.00 | 16779292000142 | C F B BARROSO - ME | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (VW/MICRO ÔNIBUS - PLACA CNI-2489/PB E VW/MICRO ÔNIBUS - PLACA MUR-9501/PB), DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA), DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 00125/2015, PERIODO DE 16 DE MARÇO/2016 A 16 DE ABRIL/2016, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 18/04/2016 | 476.96 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | CORRESPONDENTE SERVIÇOS MECANICOS EM SUSPENSÃO DIANTEIRA, LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO, EN VEICULO DE PLACA: MMW9052, EM VEICULO PERTENCENTE AO PEVA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0001773 | 18/04/2016 | 1818.04 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | CORRESPONDENTE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO, EM VEICULO DE PLACA: MMW9052, EM VEICULO PERTENCENTE AO PEVA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 18/04/2016 | 298.12 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE REVISÃO MECANICA, DE SUSPENSÃO DIANTEIRA REALIZADA EM VEICULO DE PLACA: MOO1271, PERTENCENTE AO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0001778 | 18/04/2016 | 1546.28 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REVISÃO MECANICA, REALIZADA EM VEICULOS DE PLACA: MOO1271, PERTENCENTRE AO SAMU, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 18/04/2016 | 1139.70 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECANICA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO, REALIZADA EM VEICULOS DE PLACA: QFF8727, OGD5967, OFX1667, OFX1958, QFC4388, OGD5967, MOL5630, QFF8747, QFC4388, OFX1958, PERTENCENTRE A ATENÇÃO BASICA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0001781 | 18/04/2016 | 1409.54 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REVISÃO MECANICA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO, REALIZADA EM VEICULOS DE PLACA: QFF8727, OGD5967, OFX1667, OFX1958, QFC4388, OGD5967, MOL5630, QFF8747, QFC4388, OFX1958, PERTENCENTRE A ATENÇÃO BASICA, CONFORMESOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 18/04/2016 | 1300.00 | 00002896376437 | CHARLENE CAMPOS DE OLIVEIRA MORAES | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DOMICILIAR, NO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 18/04/2016 | 1500.00 | 00006450752483 | DAYANNE ALVES PEREIRA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA, NO MES DE MARÇO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 18/04/2016 | 880.00 | 00001239360479 | FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA, SÃO FRANCISCO, NO PERIODO DE MARÇO DE 2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 18/04/2016 | 1500.00 | 00006356138408 | DOUGLAS DANTAS MOREIRA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA NO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 18/04/2016 | 1500.00 | 00009026311443 | VALERIA MEDEIROS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA NO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 18/04/2016 | 1500.00 | 00050246798491 | SANDRA MARIA FIGUEIREDO DE LIMA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE FONOAUDIOLOGA NO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672015 | 0001789 | 18/04/2016 | 18680.00 | 16779292000142 | C F B BARROSO - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO ( UNO MILE - PLACA NUR 8011-CE, FIAT DUCATO - PLACA 8343-PB, CHEVROLET S10 - PLACA NOE 7343-PB, FIAT FIORINO - AMBULANCIA PLCA MNV 6181-PB), NO PERÍODO DE 16 DE MARÇO/2016 A 16 DE ABRIL/2016,DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO N° 00123/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 18/04/2016 | 1200.00 | 18806271000102 | FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA - FUMINC | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADOS AS DESPESAS DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA - FUMINC (DIA D DA DANÇA) DE 25 DE ABRIL A 01 DE MAIO DO CORRENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 18/04/2016 | 131.35 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE A: REPASSE PARA O INSS REF. PARTE PATRONAL DE JOSÉ CARLOS ABREU CARTAXO REFERENTE LOCAÇÕES DE VEÍCULO NO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME GPS EM ANEXO. VALOR 131,35, RELATIVO AO EMPENHO DE Nº 427/2016 NO VALOR DE 2.700,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 18/04/2016 | 106.78 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE A: REPASSE PARA O INSS REF. PARTE PATRONAL DE MOISES DE SOUZA MACIEL NETO, REFERENTE LOCAÇÕES DE VEÍCULO NO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME GPS EM ANEXO. VALOR 106,78, RELATIVO AO EMPENHO DE Nº 415/2016 NO VALOR DE 2.195,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 18/04/2016 | 151.37 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE A: REPASSE PARA O INSS REF. PARTE PATRONAL DE MOISES DE SOUZA MACIEL NETO, REFERENTE LOCAÇÕES DE VEÍCULO NO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME GPS EM ANEXO. VALOR 151,37, RELATIVO AO EMPENHO DE Nº 415/2016 NO VALOR DE 2.195,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 18/04/2016 | 186.18 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE A: REPASSE PARA O INSS REF. PARTE PATRONAL DE JOSE CARLOS ABREU CARTAXO, REFERENTE LOCAÇÕES DE VEÍCULO NO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME GPS EM ANEXO. VALOR 186,18, RELATIVO AO EMPENHO DE Nº 427/2016 NO VALOR DE 2.700,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 18/04/2016 | 14394.60 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS DE Nº 12.118.076-0 NO PERIODO DE 02/2012 A 05/2015 NO VALOR DE R$ 538.509,89, E Nº 12.118.077-8 NO PERIODO DE 02/2012 A 01/2015 NO VALOR DE R$ 50.443,17, PARCELADO EM 60 (SESSENTA) MESES, CONFORME DEPAR - PEDIDO DE PARCELAMENTO EM ANEXO, (10ª PARCELA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Pregão Presencial | 000262016 | 0001802 | 18/04/2016 | 59239.77 | 17691935000164 | GEM LUX SOLUÇÕES LTDA - ME | CORRESPONDENTE AOS DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GESTÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E MANUTENÇÃO, COM APLICAÇÃO DE MATERIAL, COM SISTEMA CALL CENTER C/SOFTWARE, CADASTRO DOS ATIVOS DA ILUMINAÇÃO PÚBL. E TOMBAMENTO, REGULARIZAÇÃO DO LOTEAMENTO COLORADO, C/SUBSTITUIÇÃO DE CONJ. DE IP, INST. DE ILUM. PÚBL. NO GIRADOR DA BR230 CRUZAMENTO C/ A AV. P. MORENO GONDIM E OUTROS, CONFORME CONTRATO Nº 00033/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 18/04/2016 | 663.00 | 00003751428437 | ANA MARIA DE ANDRADE DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BATIMENTO DE FERROS, CONSERTO DE CARRO DE MÃO E SERVIÇO DE SOLDA ELÉTRICA, PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732015 | 0001790 | 18/04/2016 | 3350.00 | 16779292000142 | C F B BARROSO - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO (SAVEIRO - C. ABERTA PLACA KHZ4389-PB), NO PERÍODO DE 16 DE MARÇO/2016 A 16 DE ABRIL/2016, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO N° 00125/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0001791 | 18/04/2016 | 1035.53 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS XEROGRAFICOS EM GERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM O PREGÃO Nº 00016/2016, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 18/04/2016 | 300.00 | 00011373029412 | ANNA BEATRIZ ABREU LINS | CORRESPONDENTE BOLSA REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO IFPB-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/CAMPUS CAJAZEIRAS, NO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 DE MARÇO A 15 DE ABRIL/2016, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2014, LEI Nº 2.135/2013 E EDITAL Nº 001/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 18/04/2016 | 600.00 | 00009682399432 | ERLANIA GOMES DINIZ | CORRESPONDENTE BOLSA REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO IFPB-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/CAMPUS CAJAZEIRAS, NO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 DE MARÇO A 15 DE ABRIL/2016, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2014, LEI Nº 2.135/2013 E EDITAL Nº 001/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 18/04/2016 | 300.00 | 00004456449403 | FRANCISCA FERREIRA DE ARAUJO ALVES | CORRESPONDENTE BOLSA REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO IFPB-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/CAMPUS CAJAZEIRAS, NO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 DE MARÇO A 15 DE ABRIL/2016, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2014, LEI Nº 2.135/2013 E EDITAL Nº 001/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0001779 | 18/04/2016 | 34350.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS MICROONIBUS/ONIBUS DE PLACAS: OEY-1943, OFX-1688, OFC-2155,OEU-3386, OFC-2125, OGE-9920, OEU-316, OGD-1306, OGE-9910, OGF-0130, OEU-3376, NQC-9035, NQJ-0150 E OGF-0140, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0001786 | 18/04/2016 | 12053.76 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00017/2016 E RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732015 | 0001793 | 18/04/2016 | 3950.00 | 16779292000142 | C F B BARROSO - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE ACORDO COM O CONTRATO DE N° 00125/2015 PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 16 DE MARÇO A 16 DE ABRIL DE 2016, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 010032016 | 0001798 | 18/04/2016 | 2360.00 | 08790792000319 | W. MATIAS ROLIM - MOBILART | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BERÇOS E COLCHÕES (BERÇO HENN ERVA DOCE, COLCHÃO ORTHONOBRE D-18 70X130X10) DESTINADOS A CRECHE NOSSA SENHORA DA PIEDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001799 | 18/04/2016 | 3346.10 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(SAL MOÍDO CAMPEÃO, OVOS DE GRANJA BRASIL, MARGARINA PRIMOR E OUTROS) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 00008/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 19/04/2016 | 300.00 | 74031865000151 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE CE | CORRESPONDENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DO SR. SECRETARIO DE SAÚDE DO MUNICIPIO, HENRY WITCHAEL DANTAS MOREIRA, PARA O XXXII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, PERIODO DE 01 A 04 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000792015 | 0001816 | 19/04/2016 | 8257.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), REFERENTE AO PERÍODO DE 15/03/2016 A 14/04/2016, CONFORME CONTRATO Nº 00001/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 19/04/2016 | 400.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA TROPICAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMPESADOS PLASTIFICADOS PLASTIFICADO FILME 180 GR 220 X 1 10 X14M, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000792015 | 0001815 | 19/04/2016 | 12565.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERÍODO DE 15/03 A 14/04/2016, CONFORME CONTRATO Nº 00001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 19/04/2016 | 180.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA NEOROLOGICA, PARA: JOSE FELIPE FELIX DE ABREU, C.P.F. 063.242.184-30, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 19/04/2016 | 1300.00 | 00005948361403 | VANESSA MOREIRA DA NOBREGA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA, NO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 0001814 | 19/04/2016 | 72.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE (ESPERANÇA), SITUADA NA RUA: JOSE PEDRO QUIRINO, 425, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102016 | 0001807 | 19/04/2016 | 199.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO USO DO TELEFONE DE N° 83 181-2041, PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000102016 | 0001808 | 19/04/2016 | 254.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO USO DO TELEFONE DE N° 83 181-2041, PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000102016 | 0001810 | 19/04/2016 | 149.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO USO DO TELEFONE DE N° 83 181-2041, PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 20/04/2016 | 46.69 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE DILIGENCIAS GUIA N° 013.2016.027192-3 - PROCESSO Nº 0000415-96.2014.815.0131, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 20/04/2016 | 65.54 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE DILIGENCIAS GUIA N° 013.2016.027190-7 - PROCESSO Nº 0003142-91.2015.815.0131, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 20/04/2016 | 3844.50 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA | CORRESSPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREA E HOSPEDAGEM EM FAVOR DA SECRETÁRIA JOSEFA VANOBIA FERREIRA NOBREGA SOUSA E RAFAEL SANTIAGO ALVES, NO TRAJETO JPA/BSB JJ, NO DIA 25 DE ABRIL/2016 E BSB/JPA JJ, NO DIA 27 DE ABRIL/2016, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVOS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 20/04/2016 | 1030.00 | 00003774668400 | ANTONIO MACENA DA COSTA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA NOS CANAIS: BAIRRO SÃO JOSE, POR DO SOL, CENTRO-- AÇUDE GRANDE, 04 DE OUTUBRO, ALÉM DE LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E OUTROS LOGRADOUROS COM O ADVENTO DAS CHUVAS,COMO TAMBÉM TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 20/04/2016 | 880.00 | 00036156604472 | FOPAG - CONTRATADOS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA NOS CANAIS: BAIRRO SÃO JOSE, POR DO SOL, CENTRO-- AÇUDE GRANDE, 04 DE OUTUBRO, ALÉM DE LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E OUTROS LOGRADOUROS COM O ADVENTO DAS CHUVAS,COMO TAMBÉM TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 22/04/2016 | 1200.00 | 00003830796404 | CHARLES FERNANDES DA SILVA NEVES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA NOS CANAIS: BAIRRO SÃO JOSE, POR DO SOL, CENTRO-- AÇUDE GRANDE, 04 DE OUTUBRO, ALÉM DE LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E OUTROS LOGRADOUROS COM O ADVENTO DAS CHUVAS,COMO TAMBÉM TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 22/04/2016 | 1200.00 | 00075957930415 | CLAUDIONOR JOSÉ DE SOUZA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA NOS CANAIS: BAIRRO SÃO JOSE, POR DO SOL, CENTRO-- AÇUDE GRANDE, 04 DE OUTUBRO, ALÉM DE LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E OUTROS LOGRADOUROS COM O ADVENTO DAS CHUVAS,COMO TAMBÉM TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 22/04/2016 | 1030.00 | 00088483924404 | COSMO DIAS DE SOUZA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA NOS CANAIS: BAIRRO SÃO JOSE, POR DO SOL, CENTRO-- AÇUDE GRANDE, 04 DE OUTUBRO, ALÉM DE LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E OUTROS LOGRADOUROS COM O ADVENTO DAS CHUVAS,COMO TAMBÉM TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 22/04/2016 | 1030.00 | 00003189719411 | ERISMAR DA SILVA BEZERRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA NOS CANAIS: BAIRRO SÃO JOSE, POR DO SOL, CENTRO-- AÇUDE GRANDE, 04 DE OUTUBRO, ALÉM DE LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E OUTROS LOGRADOUROS COM O ADVENTO DAS CHUVAS,COMO TAMBÉM TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 22/04/2016 | 1030.00 | 00040346625300 | EXPEDITO FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA NOS CANAIS: BAIRRO SÃO JOSE, POR DO SOL, CENTRO-- AÇUDE GRANDE, 04 DE OUTUBRO, ALÉM DE LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E OUTROS LOGRADOUROS COM O ADVENTO DAS CHUVAS,COMO TAMBÉM TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 22/04/2016 | 880.00 | 00005592491441 | ESPEDITO RODRIGUES DE SOUZA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA NOS CANAIS: BAIRRO SÃO JOSE, POR DO SOL, CENTRO-- AÇUDE GRANDE, 04 DE OUTUBRO, ALÉM DE LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E OUTROS LOGRADOUROS COM O ADVENTO DAS CHUVAS,COMO TAMBÉM TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 22/04/2016 | 1300.00 | 00005645648420 | FRANCIELES FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA NOS CANAIS: BAIRRO SÃO JOSE, POR DO SOL, CENTRO-- AÇUDE GRANDE, 04 DE OUTUBRO, ALÉM DE LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E OUTROS LOGRADOUROS COM O ADVENTO DAS CHUVAS,COMO TAMBÉM TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 22/04/2016 | 1300.00 | 00051839695404 | FRANCISCO BATISTA DANTAS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA NOS CANAIS: BAIRRO SÃO JOSE, POR DO SOL, CENTRO-- AÇUDE GRANDE, 04 DE OUTUBRO, ALÉM DE LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E OUTROS LOGRADOUROS COM O ADVENTO DAS CHUVAS,COMO TAMBÉM TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 22/04/2016 | 1030.00 | 00001381147496 | FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA NOS CANAIS: BAIRRO SÃO JOSE, POR DO SOL, CENTRO-- AÇUDE GRANDE, 04 DE OUTUBRO, ALÉM DE LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E OUTROS LOGRADOUROS COM O ADVENTO DAS CHUVAS,COMO TAMBÉM TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 22/04/2016 | 880.00 | 00004645033450 | FRANCISCO DE ASSIS MENDONÇA DE SOUZA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA NOS CANAIS: BAIRRO SÃO JOSE, POR DO SOL, CENTRO-- AÇUDE GRANDE, 04 DE OUTUBRO, ALÉM DE LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E OUTROS LOGRADOUROS COM O ADVENTO DAS CHUVAS,COMO TAMBÉM TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 22/04/2016 | 880.00 | 00029840775472 | FRANCISCO LOPES DOS SANTOS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA NOS CANAIS: BAIRRO SÃO JOSE, POR DO SOL, CENTRO-- AÇUDE GRANDE, 04 DE OUTUBRO, ALÉM DE LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E OUTROS LOGRADOUROS COM O ADVENTO DAS CHUVAS,COMO TAMBÉM TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 22/04/2016 | 1300.00 | 00004607868493 | FRANCISCO MARQUES DA SILVA NETO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA NOS CANAIS: BAIRRO SÃO JOSE, POR DO SOL, CENTRO-- AÇUDE GRANDE, 04 DE OUTUBRO, ALÉM DE LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E OUTROS LOGRADOUROS COM O ADVENTO DAS CHUVAS,COMO TAMBÉM TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 22/04/2016 | 880.00 | 00025052026803 | IRAIDES PEDRO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA NOS CANAIS: BAIRRO SÃO JOSE, POR DO SOL, CENTRO-- AÇUDE GRANDE, 04 DE OUTUBRO, ALÉM DE LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E OUTROS LOGRADOUROS COM O ADVENTO DAS CHUVAS,COMO TAMBÉM TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 22/04/2016 | 1030.00 | 00022553762453 | IVO PEREIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA NOS CANAIS: BAIRRO SÃO JOSE, POR DO SOL, CENTRO-- AÇUDE GRANDE, 04 DE OUTUBRO, ALÉM DE LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E OUTROS LOGRADOUROS COM O ADVENTO DAS CHUVAS,COMO TAMBÉM TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 22/04/2016 | 1030.00 | 00057810648349 | JOÃO BATISTA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA NOS CANAIS: BAIRRO SÃO JOSE, POR DO SOL, CENTRO-- AÇUDE GRANDE, 04 DE OUTUBRO, ALÉM DE LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E OUTROS LOGRADOUROS COM O ADVENTO DAS CHUVAS,COMO TAMBÉM TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 22/04/2016 | 1051.00 | 00003755895463 | JOSÉ ALCIDES DA SILVA BILUCA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA NOS CANAIS: BAIRRO SÃO JOSE, POR DO SOL, CENTRO-- AÇUDE GRANDE, 04 DE OUTUBRO, ALÉM DE LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E OUTROS LOGRADOUROS COM O ADVENTO DAS CHUVAS,COMO TAMBÉM TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 22/04/2016 | 1051.00 | 00080525857400 | JOSÉ GADELHA NETO ALVES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA NOS CANAIS: BAIRRO SÃO JOSE, POR DO SOL, CENTRO-- AÇUDE GRANDE, 04 DE OUTUBRO, ALÉM DE LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E OUTROS LOGRADOUROS COM O ADVENTO DAS CHUVAS,COMO TAMBÉM TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 22/04/2016 | 880.00 | 00000091198410 | JOSIMA CELESTINO DE QUEIROZ | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA NOS CANAIS: BAIRRO SÃO JOSE, POR DO SOL, CENTRO-- AÇUDE GRANDE, 04 DE OUTUBRO, ALÉM DE LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E OUTROS LOGRADOUROS COM O ADVENTO DAS CHUVAS,COMO TAMBÉM TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 22/04/2016 | 1051.00 | 00099270285472 | MANUEL LAURENTINO DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA NOS CANAIS: BAIRRO SÃO JOSE, POR DO SOL, CENTRO-- AÇUDE GRANDE, 04 DE OUTUBRO, ALÉM DE LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E OUTROS LOGRADOUROS COM O ADVENTO DAS CHUVAS,COMO TAMBÉM TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 22/04/2016 | 880.00 | 00008789954475 | ROQUE CIPRIANO LINS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA NOS CANAIS: BAIRRO SÃO JOSE, POR DO SOL, CENTRO-- AÇUDE GRANDE, 04 DE OUTUBRO, ALÉM DE LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E OUTROS LOGRADOUROS COM O ADVENTO DAS CHUVAS,COMO TAMBÉM TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 22/04/2016 | 1030.00 | 00004164009810 | VALDEREZ DE SOUZA MACIEL | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA NOS CANAIS: BAIRRO SÃO JOSE, POR DO SOL, CENTRO-- AÇUDE GRANDE, 04 DE OUTUBRO, ALÉM DE LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E OUTROS LOGRADOUROS COM O ADVENTO DAS CHUVAS,COMO TAMBÉM TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 22/04/2016 | 1642.00 | 00035057700430 | PEDRO GONZAGA DIAS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA NOS CANAIS: BAIRRO SÃO JOSE, POR DO SOL, CENTRO-- AÇUDE GRANDE, 04 DE OUTUBRO, ALÉM DE LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E OUTROS LOGRADOUROS COM O ADVENTO DAS CHUVAS,COMO TAMBÉM TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 22/04/2016 | 4256.90 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO E RENDIMENTOS DO CONVÊNIO DE Nº 799040/2013, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, EM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 22/04/2016 | 1600.00 | 00064655610425 | JOSEFA VANOBIA F. NOBREGA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA DA FAZENDA PÚBLICA, A SENHORA JOSEFA VANOBIA FERREIRA NÓBREGA DE SOUZA, PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 25 A 29 DE ABRIL DE 2016, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS JUNTO AOS MINISTÉRIOS E GABINETES FEDERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 22/04/2016 | 360.00 | 00060141263415 | RONALDO CIRILO | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR RONOALDO CIRILO, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, OBJETIVANDO A CONDUÇÃO DA SECRETÁRIA DA FAZENDA PÚBLICA, JOSEFA VANÓBIA, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 25 E26 DE ABRIL/2016, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 22/04/2016 | 1200.00 | 20219206000114 | FRANCISCA DE SOUSA GONDIM - ME | CORRESPONDENTE A CURSO DE SALA DE VACINA PARA OS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 22/04/2016 | 140.00 | 20219206000114 | FRANCISCA DE SOUSA GONDIM - ME | CORRESPONDENTE A CURSO DE SALA DE VACINA PARA OS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600032016 | 0001848 | 22/04/2016 | 2000.00 | 00003071922450 | FRANCISCO GILVAN PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA (CENTRO DE RECUPERAÇÃO ESPERANÇA), REFERENTE AO MES DE: ABRIL, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 22/04/2016 | 1100.00 | 00007268840497 | DANIEL FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE "UBS MARIA DE JOSÉ DE JESUS-CEL.GUIMARÃES" REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 25/04/2016 | 7820.00 | 00085924369315 | JAIANE FERNANDES GALVÃO | CORRESPONDENTE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADO NO MES DE MARÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 25/04/2016 | 1500.00 | 00001430615427 | TALLES MOREIRA DE ABRANTES | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO MES DE MARÇO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600072015 | 0001855 | 25/04/2016 | 2500.00 | 00001445382458 | ANTONIA MARIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA O "CAPS INFANTIL", REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 25/04/2016 | 3500.00 | 00002222372445 | FRANCISCO ALIRIO DA SILVA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO EM PSICOLOGIA NO CAPS AD PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0001866 | 25/04/2016 | 1200.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS DO SAMU, DE PLACAS: MOV-1271, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 25/04/2016 | 3300.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE BUCAL (PSB), BEM COMO EM EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS DOS MESMOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 25/04/2016 | 550.00 | 00001499116454 | FRANCINILDO ALVES FEITOZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS CORTES DE CABELO DOS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA 07-011, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 25/04/2016 | 3719.80 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SELAGEM, ENSAIO E CALIBRAÇÃO DO SISTEMA TACOGRAFO, RECUPERAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SENHAS DO SISTEMA TACOGRAFO, REMOÇÃO E INSTALÇAO DE SENSORES E OUTROS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS: OEY-1943, OGD-1306, OFC-2155, OGC-5859 E OGF-2680, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0001863 | 25/04/2016 | 2266.15 | 97545946000175 | J & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ANTENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO INFANTIL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNATE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME CONTRATO Nº00016/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0001864 | 25/04/2016 | 50023.35 | 97545946000175 | J & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ANTENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO INFANTIL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS - CONTRA-PARTIDA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORMECONTRATO Nº00016/2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0001865 | 25/04/2016 | 19745.92 | 97545946000175 | J & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM FNDE/PNATE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME CONTRATO Nº00016/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa de Desenvolvimento do Ensino Médio | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0001867 | 25/04/2016 | 4131.58 | 97545946000175 | J & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ANTENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO MÉDIO, A SEREM PAGOS COM FNDE/PNATE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME CONTRATO Nº00016/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272016 | 0001861 | 25/04/2016 | 590.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE IMPRESSORA (CARTUCHOS HP 122 COLOR E PRETO), DESTINADOS À SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (ASSISTÊNCIA SOCIAL), CONFORME CONTRATO N° 00028/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272016 | 0001857 | 25/04/2016 | 929.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE IMPRESSORA (CARTUCHO HP 21B PRETO E CARTUCHO HP 22COLORIDO), DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO N° 00028/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indivíduos - CRE | Manut. do Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indiví | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272016 | 0001858 | 25/04/2016 | 645.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE IMPRESSORA (CARTUCHO HP 122 PRETO E CARTUCHO HP 122 COLOR), DESTINADO AO PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO N° 00028/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272016 | 0001859 | 25/04/2016 | 940.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE IMPRESSORA (CARTUCHO HP 662 PRETO E CARTUCHO HP 901 PRETO), DESTINADO AO CRAS I E II, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO N° 00028/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272016 | 0001860 | 25/04/2016 | 1255.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE IMPRESSORA (CARTUCHO HP 21B PRETO, CARTUCHO HP 22 COLORIDO, CARTUCHOS HP 662 COLORIDO E PRETO), DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO N° 00028/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272016 | 0001875 | 26/04/2016 | 3238.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE A RECARGA DE TONER E CARTUCHO PARA IMPRESSORAS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N° 00028/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000272016 | 0001878 | 26/04/2016 | 3635.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORAS (CARTUCHO HP 122 COLOR, CARTUCHO 122 PRETO), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N° 00028/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272016 | 0001880 | 26/04/2016 | 1643.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE RECARGA DE MATERIAL DE IMPRESSORA (MANUNTENÇÃO, CARTUCHOS HP COLOR E PRETO E TONER), DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (SEDE) CONFORME CONTRATO N° 00028/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272016 | 0001883 | 26/04/2016 | 2400.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE IMPRESSORA (CARTUCHOS HP COLOR E PRETO), DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (SEDE) CONFORME CONTRATO N° 00028/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 26/04/2016 | 540.00 | 00060141263415 | RONALDO CIRILO | CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR RONOALDO CIRILO, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, OBJETIVANDO A CONDUÇÃO DA PREFEITA FRANCISCA DENISE, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 27 A 29 DE ABRIL/2016, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, JUNTO A SECRETARIAS ESTADUAIS E OUTROS ÓRGÃOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272016 | 0001892 | 26/04/2016 | 486.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE A RECARGA DE TONER E CARTUCHO PARA IMPRESSORAS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME CONTRATO N° 00028/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000272016 | 0001893 | 26/04/2016 | 1261.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORAS (CARTUCHO HP 950 PRETO, CARTUCHO HP 951 AMARELO), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME CONTRATO N° 00028/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 26/04/2016 | 1686.00 | 09087693000176 | CDL. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE 04(QUATRO) CERTIFICADOS DIGITAIS SENDO 1 E-CPF A3 TOKEN = HUMBERTO MATIAS FERREIRA NOBREGA, 1 E-CPF A3 TOKEN = GERALDA QUEIROGA DA SILVA, 1 E-CPF A3 TOKEN = RAUL LIMEIRA DE SOUSA NETO, 1 E-CPF A3 CARTÃO= JOÃO PAULO L. BRILHANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272016 | 0001894 | 26/04/2016 | 1185.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE A RECARGA DE TONER E CARTUCHO PARA IMPRESSORAS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME CONTRATO N° 00028/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000272016 | 0001895 | 26/04/2016 | 2494.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORAS (CARTUCHO HP 74 CB335WB PRETO, CARTUCHO HP 75 CB337WB COLOR), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME CONTRATO N° 00028/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 0001870 | 26/04/2016 | 80.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272016 | 0001886 | 26/04/2016 | 379.50 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE A RECARGA DE TONER E CARTUCHO PARA IMPRESSORAS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS, CONFORME CONTRATO N° 00028/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000272016 | 0001887 | 26/04/2016 | 1068.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORAS (CARTUCHO HP 901 CC653AB PRETO), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS, CONFORME CONTRATO N° 00028/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 26/04/2016 | 880.00 | 00005953360436 | DAVID ALMIR DANTAS MACIEL | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, AMELIO ESTRELA DANTAS CARTAXO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272016 | 0001872 | 26/04/2016 | 1479.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE RECARGA DE MATERIAL DE IMPRESSORA (CARTUCHOS HP COLOR E PRETO E TONER), DESTINADOS À VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N° 00028/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272016 | 0001873 | 26/04/2016 | 1808.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE IMPRESSORA (CARTUCHOS HP COLOR E PRETO), DESTINADOS À VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N° 00028/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272016 | 0001874 | 26/04/2016 | 1561.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE RECARGA DE MATERIAL DE IMPRESSORA (CARTUCHOS HP COLOR E PRETO E TONER), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (MAC) CONFORME CONTRATO N° 00028/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272016 | 0001876 | 26/04/2016 | 2101.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE IMPRESSORA (CARTUCHOS HP COLOR E PRETO), DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (MAC) CONFORME CONTRATO N° 00028/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272016 | 0001877 | 26/04/2016 | 1010.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE IMPRESSORA (CARTUCHOS HP COLOR E PRETO), DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (SAMU) CONFORME CONTRATO N° 00028/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272016 | 0001879 | 26/04/2016 | 584.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE RECARGA DE DE MATERIAL DE IMPRESSORA (CARTUCHOS HP COLOR E PRETO), DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (SAMU) CONFORME CONTRATO N° 00028/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272016 | 0001888 | 26/04/2016 | 1504.50 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORA (CARTUCHOS HP COLOR E PRETO), DESTINADOS À ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N° 00028/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272016 | 0001889 | 26/04/2016 | 2744.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE IMPRESSORA (CARTUCHOS HP COLOR E PRETO), DESTINADOS À ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N° 00028/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272016 | 0001884 | 26/04/2016 | 680.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE A RECARGA DE TONER E CARTUCHO PARA IMPRESSORAS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N° 00028/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000272016 | 0001885 | 26/04/2016 | 1936.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORAS (CARTUCHO HP 88 AZUL, CARTUCHO HP 88 PRETO), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N° 00028/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 26/04/2016 | 312.50 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE DILIGENCIAS GUIA N° 013.2016.600438 - PROCESSO Nº 0001738-39.2014.815.0131, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072016 | 0001897 | 26/04/2016 | 60500.00 | 23982276000118 | SANTANA & SANTANA ADVOGADOS ASSOSSIADOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, NO PERÍODO DE 21 DE MARÇO/2016 A 21 DE MARÇO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 00022/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272016 | 0001881 | 26/04/2016 | 524.50 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE A RECARGA DE TONER E CARTUCHO PARA IMPRESSORAS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CONFORME CONTRATO N° 00028/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000272016 | 0001882 | 26/04/2016 | 1222.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORAS (CARTUCHO HP 662 XL CZ105AB PTO, CARTUCHO HP 662 XL CZ106AB COL) , DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CONFORME CONTRATO N° 00028/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272016 | 0001890 | 26/04/2016 | 480.50 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE A RECARGA DE TONER E CARTUCHO PARA IMPRESSORAS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO N° 00028/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000272016 | 0001891 | 26/04/2016 | 1120.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORAS ( CARTUCHO HP 21B PRETO E.DAY, CARTUCHO HP 22 COLORIDO), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO N° 00028/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 27/04/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPODENTE TAXA DE ANOTAÇÃO RESPONSABILIDADE TECNICA(CONSTRUÇÃO DO CREAS NA VILA NOVA 01), CONFORME GUIA Nº 1467540, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 27/04/2016 | 312.50 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE DILIGENCIAS GUIA N° 013.2016.600452 - PROCESSO Nº 0000409-89.2014.815.0131, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 27/04/2016 | 57.80 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE DILIGENCIAS GUIA N° 013.2016.600462 - PROCESSO Nº 0000405-52.2014.815.0131, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0001900 | 27/04/2016 | 1200.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS 205/75/16, AMBULANCIA DO SAMU DE PLACAS: NQH-7792, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0001902 | 27/04/2016 | 490.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS 175/65/14, PARA CARRO FORD FIESTA, PLACA OFX-1667, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 27/04/2016 | 1500.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE SOFTWARE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CUSTOMIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS PROGRAMAS DE CONTROLE DE ESTOQUE DE FARMACIA / ALMOXARIFADO (CONTROLFARM), CADASTRO DE SERVIDORES INFORMATIZADO (CADFUN), CONTROLE DE ATENDIMENTOS DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CONTROLCAPS) E SISTEMA PARA EMISSÃO DE ALVARÁ DA VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL (SISVIGISAN), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 27/04/2016 | 6765.00 | 00016089650404 | HEITOR BOTELHO LUNA FILHO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS E EXAMES OTORRINOLARINGOLOGICOS, NO PERIODO DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 010032016 | 0001907 | 27/04/2016 | 800.00 | 08790792000319 | W. MATIAS ROLIM - MOBILART | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (01 ARMARIO ITATIAIAMAX II CRIATIVA) DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 27/04/2016 | 2500.00 | 00004676839480 | SANDRA ALVES RIBEIRO | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE CARRO PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES DO TFD, COMO TAMBEM PARA SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 27/04/2016 | 2891.00 | 24348143000157 | LADIR SEMENTES E EMBALAGENS | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SEMENTENTES, (CROTALARIA BREVIFLORA), PARA O COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 27/04/2016 | 764.40 | 00064659038491 | SILVIO JOS� MACIEL MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) UNIDADES PREGOMIN PEPTI 400G, (VALOR UNITARIO R$ 127,40) DESTINADOS AO MENOR "PEDRO ARTHUR RODRIGUES MACIEL", CONFORME DETERMINAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, PROCESSO Nº 013201100364.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 27/04/2016 | 2300.00 | 17231568000116 | EDSON DE SOUSA SARAIVA - ME | CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA PREVIDENCIÁRIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO RGPS(INSS), COM A ELABORAÇÃO E ENVIO DA GFIP E SEFIP DESSE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME RELATÓRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001917 | 27/04/2016 | 1753.90 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (PAPEL HIGIÊNICO SUBLIME 16X4, FLANELA MC, COPO DESCARTÁVEL 180ML, SABÃO EM BARRA GUARANI 24X500GR), DESTINADOS AOS TRABALHOS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0001905 | 27/04/2016 | 1000.00 | 00004855710482 | RAIMUNDO RODRIGUES | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO PARA FUNCIONAMENTO E CONSERTOS DE RAMAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS, NO PERIODO DE 16 DE MARÇO A 16 DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 010032016 | 0001906 | 27/04/2016 | 805.00 | 08790792000319 | W. MATIAS ROLIM - MOBILART | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (01 BEBEDOURO ESMALTEC EGM30 MESA E 01 CADEIRA LAR DEL PLATA POP SEREC GIRATORIA) DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001918 | 27/04/2016 | 2501.10 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ÁGUA SANITÁRIA TUBARÃO 12X1000ML, ESPONJA DUPLA FACE LIMPONA, DETERGENTE LIMPOL), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 27/04/2016 | 700.00 | 04332120000147 | COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE ANUÊNCIA DE ASSESSORIA DO CONGEMAS, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 28/04/2016 | 269.19 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE DILIGENCIAS GUIA N° 013.2016.600534 - PROCESSO Nº 013.2011.002.929-8, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 28/04/2016 | 269.19 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE DILIGENCIAS GUIA N° 013.2016.600535 - PROCESSO Nº 013.2011.002.567-6, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Controle e fiscalização dos atos públicos | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 28/04/2016 | 200.00 | 00001257630423 | PATRICK NOBRE DA SILVA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR PATRICK NOBRE DA SILVA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE SOCIAL, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 29 DE ABRIL DE 2016, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E OUTROS ÓRGÃOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Controle e fiscalização dos atos públicos | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 29/04/2016 | 9762.64 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE SOCIAL, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Controle e fiscalização dos atos públicos | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 29/04/2016 | 22173.33 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2016, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE SOCIAL, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da SEMJET | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001927 | 29/04/2016 | 1502.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECINEMTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (SABÃO EM PÓ GUARANI, FLANELA MC, COPO DESCARTÁVEL 180ML), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da SEMJET | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 29/04/2016 | 1056.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E TURISMO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da SEMJET | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 29/04/2016 | 9690.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2016, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E TURISMO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001923 | 29/04/2016 | 1501.10 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ÁGUA SANITÁRIA TUBARÃO 12X1000ML, ESPONJA DUPLA FACE LIMPONA, DETERGENTE LIMPOL), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 29/04/2016 | 9969.90 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 29/04/2016 | 25451.60 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2016, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001928 | 29/04/2016 | 1393.76 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECINEMTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (SABÃO EM PÓ GUARANI, FLANELA MC, COPO DESCARTÁVEL 180ML), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001932 | 29/04/2016 | 606.20 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECINEMTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ KIMIMO, BISCOITO MARIA VITAMASSA, AÇÚCAR CRISTAL), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 29/04/2016 | 25975.27 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 29/04/2016 | 6014.60 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2016, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 29/04/2016 | 33112.47 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 29/04/2016 | 11736.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2016, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 29/04/2016 | 880.00 | 00006576929480 | IRISMAR PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA SIMÃO DE OLIVIERA E JOSE LEITE ROLIM, PERIODO DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 29/04/2016 | 880.00 | 00045098514487 | GERALDA MACIEL DE LIRA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE DE ASSISTENCIA ADMINISTRATIVA NA UBS DR COELHO, NO PERIODO DE ABRIL/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600192015 | 0001933 | 29/04/2016 | 10100.00 | 19477898000111 | ELIEZIO CELERINO DE SOUSA 21973210487 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PNEUS VENCIDOS, NA CIDADE E PERIFERIAS, BEM COMO, APREENSÃO DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE (GATO E CÃES ABANDONADOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 29/04/2016 | 880.00 | 00001615609466 | CLODOALDO DE SOUZA VENCESLAU | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA UBS AMELIO ESTRELA NO PERIODO DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 29/04/2016 | 1180.00 | 00007551017402 | JOSEFA CIPRIANO DE LIMA | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DOS COCOS, NO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 29/04/2016 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | CORRESPONDENTE AO PROCEDIMENTO ANESTESICO EM UMA RESSONANCIA MAGNETICA NO PACIENTE SENHOR JOÃO CAETANO DE SOUZA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Eletrônico | 610022016 | 0001978 | 29/04/2016 | 6250.00 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS COM. DE PROD. LAB. E HOSP. LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE BIOQUIMICA E TURBIDIMETRIA, PARA EQUIPAMENTO ANALISADOR, AUTOMATICO ADQUIRIDO, POR MEIO DE CONTRATO DE COMODATO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, EM VISTAS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, POR NOVE MESES, CONTANDO A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO, REFERENTE ABRIL/2016, CONFORME CONTRATO Nº 60012/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 61002/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0002010 | 29/04/2016 | 15.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE ABRIL/2016, NA C/C 624050-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0002011 | 29/04/2016 | 82.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE ABRIL/2016, NA C/C 624052-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 0002021 | 29/04/2016 | 1085.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICO, LOCALIZADO NA RUA DR ALDO MATOOS DE SA. 412, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, CAPS INFANTIL, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 29/04/2016 | 10830.31 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOTAÇÃO 023, REFERENTE ABRIL/2016 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 29/04/2016 | 5754.13 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (FARMACIA POPULAR) - LOTAÇÃO 25, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 29/04/2016 | 72960.10 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PEVA) LOTAÇÃO 26, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 29/04/2016 | 2880.60 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (FARMACIA BASICA) - LOTAÇÃO 27, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 29/04/2016 | 5977.01 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (RESIDENCIA TERAPEUTICA) LOTAÇÃO 30, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 29/04/2016 | 1626.98 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (RESIDENCIA TERAPEUTICA) LOTAÇÃO 30, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 29/04/2016 | 321816.56 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) LOTAÇÃO 16, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 29/04/2016 | 55803.79 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (PACS) - LOTAÇÃO 019, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 29/04/2016 | 164960.67 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (PACS) - LOTAÇÃO 019, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 29/04/2016 | 39232.48 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS-2) LOTAÇÃO 15, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 29/04/2016 | 41817.51 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOTAÇÃO 18, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 29/04/2016 | 13957.32 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (CAPS AD), LOTAÇÃO 020, MES DE ABRIL/2016, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 29/04/2016 | 17996.53 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOTAÇÃO 021, REFERENTE MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 29/04/2016 | 6000.00 | 07597013000139 | FUNDA€ÇO EDUCADORA DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA "FUNDAÇÃO EDUCADORA DO CARIRI", PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INTERNAMENTO DE PACIENTE USUARIO DE DROGAS DOS PACIENTES CITADOS A NOTA FISCAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 29/04/2016 | 116663.82 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA) LOTAÇÃO 24, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 29/04/2016 | 153403.53 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) LOTAÇÃO 28, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 29/04/2016 | 94437.35 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 29/04/2016 | 880.00 | 00099263602468 | JOSÉ FAUSTINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS E GALERIAS: TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 0002059 | 29/04/2016 | 318.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA PRAÇA DJ LOCALIZADA NA RUA LEONARDO ROLIM S/N DA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000542013 | 0002080 | 29/04/2016 | 284589.79 | 10507466000131 | NOGUEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, PODA DE ARVORES, PINTURA DE MEIO FIO, COLETA E TRANSPORTES DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME CONTRATO N° 000141/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 29/04/2016 | 30559.73 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2016, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 29/04/2016 | 250.00 | 00003134324490 | HENRY WITCHAEL DANTAS MOREIRA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DO SR. SECRETARIO DE SAÚDE, A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 29 DE ABRIL/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUAIS E OUTROS ORGÃOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0002005 | 29/04/2016 | 659.10 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2016, NA C/C 28117-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 29/04/2016 | 115907.03 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, LOTAÇÃO 003, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 29/04/2016 | 209375.62 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, LOTAÇÃO 303, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 29/04/2016 | 3548.72 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, LOTAÇÃO 303, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 29/04/2016 | 371248.39 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PROFESSORES DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 29/04/2016 | 248000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%) - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 1973/2016, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 29/04/2016 | 33583.33 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%) - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 1973/2016, RELATIVO AO DESLOCAMENTO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 29/04/2016 | 1018580.95 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PROFESSORES DA REDE DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 29/04/2016 | 44333.17 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PROFESSORES DA REDE DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%), RELATIVO AO DESLOCAMENTO - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 1976/2016, CONFORME RESUMO ANALÍTICO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 29/04/2016 | 154795.67 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ADM. FUNDAMENTAL - MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 29/04/2016 | 53826.19 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MERENDEIRAS - MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 29/04/2016 | 14800.63 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 29/04/2016 | 167022.66 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ADM. INFANTIL - MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0002033 | 29/04/2016 | 36.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2016, NA C/C 8180-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0002034 | 29/04/2016 | 25.35 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2016, NA C/C 12365-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 29/04/2016 | 7500.00 | 00008417657401 | JOÃO VICTOR MENDES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 29/04/2016 | 33800.26 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2016, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112016 | 0002112 | 29/04/2016 | 102000.00 | 00008417657401 | JOÃO VICTOR MENDES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 27 DE ABRIL/2016 A 27 DE ABRIL DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 00036/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001936 | 29/04/2016 | 1747.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECINEMTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ KIMIMO, BISCOITO MARIA VITAMASSA, MARGARINA PRIMOR), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 29/04/2016 | 44006.69 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 29/04/2016 | 22892.75 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2016, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 29/04/2016 | 57416.67 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2016, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS(SECRETÁRIOS) DESTA EDILIDADE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 29/04/2016 | 5500.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRALÇÃO - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 1983/2016, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042016 | 0002110 | 29/04/2016 | 2000.00 | 00067529690434 | MARIA LUCIA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ARSENIO ROLIM ARARUNA, 647, CENTRO NESTA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO ADMINISTRAÇÃO ARQUIVO GERAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 29/04/2016 | 300.00 | 00002248615493 | RUBISMAR DIAS SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE ENGENHEIRO AVIDOS, MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 29/04/2016 | 600.00 | 00007849737415 | JOSE WALTEMAR ROLIM | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VITÓRIA BEZERRA, S/N, NESTA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DE GALPÃO DA ASSOC. DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLÁVEL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001922 | 29/04/2016 | 1231.50 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ÁGUA SANITÁRIA TUBARÃO 12X1000ML, ESPONJA DUPLA FACE LIMPONA, DETERGENTE LIMPOL), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001937 | 29/04/2016 | 767.30 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECINEMTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ KIMIMO, BISCOITO MARIA VITAMASSA, MARGARINA PRIMOR), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 29/04/2016 | 17362.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 29/04/2016 | 23300.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2016, DOS CARGOS ELETIVOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 29/04/2016 | 43039.87 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2016, DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 29/04/2016 | 137018.02 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0002026 | 29/04/2016 | 67.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE ABRIL, NA C/C N° 3965-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0002027 | 29/04/2016 | 380.25 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE ABRIL, NA C/C N° 5086-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0002028 | 29/04/2016 | 25.35 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE ABRIL, NA C/C N° 9641-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0002029 | 29/04/2016 | 16.90 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE ABRIL, NA C/C N° 4019-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0002030 | 29/04/2016 | 16.90 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE ABRIL, NA C/C N° 16322-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0002031 | 29/04/2016 | 126.75 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE ABRIL, NA C/C N° 9640-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0002032 | 29/04/2016 | 8.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE ABRIL, NA C/C N° 283144-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0002036 | 29/04/2016 | 16.90 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE ABRIL, NA C/C N° 12416-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0002037 | 29/04/2016 | 25.35 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE ABRIL, NA C/C N° 16859-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0002038 | 29/04/2016 | 2.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE ABRIL, NA C/C N° 8177-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0002039 | 29/04/2016 | 16.90 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE ABRIL, NA C/C N° 29819-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 29/04/2016 | 2774.27 | 90400888243126 | BANCO REAL S/A | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE ABRIL/2016, NA C/C Nº 404-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 29/04/2016 | 21369.40 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2016, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 29/04/2016 | 14533.60 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS DE Nº 12.118.076-0 NO PERIODO DE 02/2012 A 05/2015 NO VALOR DE R$ 538.509,89, E Nº 12.118.077-8 NO PERIODO DE 02/2012 A 01/2015 NO VALOR DE R$ 50.443,17, PARCELADO EM 60 (SESSENTA) MESES, CONFORME DEPAR - PEDIDO DE PARCELAMENTO EM ANEXO, (11ª PARCELA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001924 | 29/04/2016 | 1466.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECINEMTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (SABÃO EM PÓ GUARANI, FLANELA MC, COPO DESCARTÁVEL 180ML), DESTINADOS AOS TRABALHOS DO POLO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001925 | 29/04/2016 | 1502.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECINEMTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (SABÃO EM PÓ GUARANI, FLANELA MC, COPO DESCARTÁVEL 180ML), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001926 | 29/04/2016 | 1231.50 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECINEMTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (SABÃO EM PÓ GUARANI, FLANELA MC, COPO DESCARTÁVEL 180ML), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001929 | 29/04/2016 | 1034.15 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECINEMTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ KIMIMO, BISCOITO MARIA VITAMASSA, MARGARINA PRIMOR), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001934 | 29/04/2016 | 775.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECINEMTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ KIMIMO, BISCOITO MARIA VITAMASSA, SUCO DE CAJU DAFRUTA), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001935 | 29/04/2016 | 1003.32 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECINEMTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ KIMIMO, BISCOITO MARIA VITAMASSA, SUCO DE CAJU DAFRUTA), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 29/04/2016 | 5450.13 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 29/04/2016 | 250.00 | 00003306847445 | ANANIAS VICENTE NETO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0002035 | 29/04/2016 | 117.99 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE ABRIL/2016, NA C/C 77-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 29/04/2016 | 19449.60 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2016, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 29/04/2016 | 33104.27 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO/PROGRAMAS, LOTAÇÃO 28, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0002000 | 29/04/2016 | 417.76 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS XEROGRÁFICOS EM GERAL, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO N° 00011/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 29/04/2016 | 311.31 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO ESTABELECIMENTO ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA INCLUSIVA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (RUA SANTA CECÍLIA, N° 102), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 29/04/2016 | 248.20 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO ESTABELECIMENTO ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA INCLUSIVA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (RUA SANTA CECÍLIA, N° 102), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 29/04/2016 | 248.20 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO ESTABELECIMENTO ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA INCLUSIVA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (RUA SANTA CECÍLIA, N° 102), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042016 | 0002014 | 29/04/2016 | 255.53 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO ESTABELECIMENTO ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA INCLUSIVA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (RUA SANTA CECÍLIA, N° 102), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042016 | 0002015 | 29/04/2016 | 272.90 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO ESTABELECIMENTO ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA INCLUSIVA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (RUA SANTA CECÍLIA, N° 102), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042016 | 0002016 | 29/04/2016 | 272.90 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO ESTABELECIMENTO ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA INCLUSIVA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (RUA SANTA CECÍLIA, N° 102), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042016 | 0002017 | 29/04/2016 | 332.15 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO ESTABELECIMENTO ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA INCLUSIVA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (RUA SANTA CECÍLIA, N° 102), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042016 | 0002018 | 29/04/2016 | 332.15 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO ESTABELECIMENTO ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA INCLUSIVA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (RUA SANTA CECÍLIA, N° 102), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indivíduos - CRE | Manut. do Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indiví | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0002019 | 29/04/2016 | 16.90 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2016, NA C/C 29862-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0002022 | 29/04/2016 | 16.90 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2016, NA C/C 29860-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0002024 | 29/04/2016 | 33.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2016, NA C/C 29861-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0002025 | 29/04/2016 | 25.35 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2016, NA C/C 32354-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 29/04/2016 | 307.18 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE IPTU DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS II, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, RUA JOSÉ ALCINDO DE ANDRADE, N° 152, PIO X (PERTENCENTE À SENHORA MARIA IVANISE GOMES BATISTA), CONFORME BOLETO DA PREFEITURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002044 | 29/04/2016 | 5041.18 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S500 E OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO N° 00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002048 | 29/04/2016 | 930.30 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR CRISTAL, ARROZ PARBOLIZADO, FLOCOS DE MILHO, MARGARINA, LEITE EM PÓ, MACARRÃO, OVOS, CARNE BOVINA, CAFÉ E OUTROS) DESTINADOS AO CRAS I E II, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002049 | 29/04/2016 | 869.90 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/CONSUMO (COPOS DESCARTÁVEIS, DETERGENTE, ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, PANO DE CHÃO, SACOS PLÁSTICOS E OUTROS) DESTINADOS AO CRAS I E II, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indivíduos - CRE | Manut. do Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indiví | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002050 | 29/04/2016 | 839.05 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR CRISTAL, ARROZ PARBOLIZADO, FLOCOS DE MILHO, MARGARINA, LEITE EM PÓ, MACARRÃO, OVOS, CARNE DE CHAEQUE, CAFÉ E OUTROS) DESTINADOS AO CREAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indivíduos - CRE | Manut. do Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indiví | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002051 | 29/04/2016 | 720.36 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/CONSUMO (COPOS DESCARTÁVEIS, DETERGENTE, ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, PANO DE CHÃO, SACOS PLÁSTICOS E OUTROS) DESTINADOS AO CREAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002052 | 29/04/2016 | 1170.05 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR CRISTAL, ARROZ PARBOLIZADO, FLOCOS DE MILHO, MARGARINA, LEITE EM PÓ, MACARRÃO, OVOS, FRANGO, CAFÉ E OUTROS) DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO,A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002053 | 29/04/2016 | 1120.20 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/CONSUMO (COPOS DESCARTÁVEIS, DETERGENTE, ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, PANO DE CHÃO, SACOS PLÁSTICOS E OUTROS) DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002054 | 29/04/2016 | 2250.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR CRISTAL, ARROZ PARBOLIZADO, FLOCOS DE MILHO, TEMPERO, LEITE EM PÓ, MACARRÃO, OVOS, FRANGO, CAFÉ E OUTROS) DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002055 | 29/04/2016 | 1280.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/CONSUMO (COPOS DESCARTÁVEIS, DETERGENTE, ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, PANO DE CHÃO, SACOS PLÁSTICOS E OUTROS) DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042016 | 0002081 | 29/04/2016 | 59.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO ESTABELECIMENTO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (RUA BONIFÁCIO MOURA, N° 272), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000102016 | 0002082 | 29/04/2016 | 104.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE LIGAÇÕES DO TELEFONE Nº (83) 3531-7541, INSTALADO NO PROGRAMA CREAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, AV. JOCA CLAUDINO, S/N, BAIRRO POR DO SOL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME FATURAEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000102016 | 0002083 | 29/04/2016 | 71.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE LIGAÇÕES DO TELEFONE Nº (83) 3531-0108, INSTALADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMS (CRAS II), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, AV. JOCA CLAUDINO, S/N, BAIRRO POR DO SOL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000102016 | 0002084 | 29/04/2016 | 81.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE LIGAÇÕES DO TELEFONE Nº (83) 3531-7544, INSTALADO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, AV. JOCA CLAUDINO, S/N, BAIRRO POR DO SOL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 29/04/2016 | 615.00 | 00003867430454 | ROMUALDO DE ALMEIDA BRAGA | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM 22/08/2015 PARA O DESFILE CÍVICO, COM MÁQUINA DE FUMAÇA E MÁQUINA CHUVA DE PRATA, DIA DA CRIANÇA - 12/10/2015, 02 LEDS E UM GRID, CASAMENTO COMUNITÁRIO - 14/12/2015 - MÁQUINA DE CHUVA DE PRATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 29/04/2016 | 28090.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2016 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO/PROGRAMAS - LOTAÇÃO 373, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 29/04/2016 | 1576.00 | 04870500000135 | ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | CORRESPONDENTE AO REPASSE, DESTINADO A AUXILIAR DE MANUTENÇÃO E NO PAGAMENTO DE UM SALÁRIO MÍNIMO A CADA UMA DAS DUAS MONITORAS, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA APAE, CARGA HORÁRIA SEMANAL DE 40 (QUARENTA) HORAS, CONFORME TERMOS DO ARTIGO 16º DA LEI Nº 4.320/64.REFERENTE ABRIL/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800032016 | 0001939 | 29/04/2016 | 1200.00 | 00095382755434 | SUMARA LEITE ROLIM BANDEIRA | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ARSENIO ARARUNA, CENTRO, CUJA FINALIDADE É O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME CONTRATO N° 80002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800032016 | 0001940 | 29/04/2016 | 1200.00 | 00095382755434 | SUMARA LEITE ROLIM BANDEIRA | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ARSENIO ARARUNA, CENTRO, CUJA FINALIDADE É O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME CONTRATO N° 80002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 29/04/2016 | 100.00 | 00080633404420 | EZILDA DE ARAÚJO SILVA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 29/04/2016 | 150.00 | 00007838078806 | PAULO SERGIO JACOB DE CARVALHO | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 29/04/2016 | 200.00 | 00060236868420 | FRANCISCO DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 29/04/2016 | 200.00 | 00078946026472 | LUCINEIDE BESERRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 29/04/2016 | 70.00 | 00057013268453 | RAIMUNDA GOMES DE LIMA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 29/04/2016 | 100.00 | 00017609406821 | MARIA BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 29/04/2016 | 150.00 | 00001070369403 | ELIANE MONTEIRO DE SANTANA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 29/04/2016 | 200.00 | 00006635088431 | GILMARA RIBEIRO PORFIRIO | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 29/04/2016 | 200.00 | 00003693626405 | CICERO FRANCISCO BARBOSA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 29/04/2016 | 200.00 | 00001834938422 | MARIA COSMO DOS S ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 29/04/2016 | 200.00 | 00009509163821 | JOSE DOS SANTOS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 29/04/2016 | 60.00 | 00005792383421 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 29/04/2016 | 100.00 | 00098134833420 | INAUZUY LIMA CRUZ | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 29/04/2016 | 150.00 | 00003705656490 | DULCILINA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 29/04/2016 | 100.00 | 00028502640836 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 29/04/2016 | 100.00 | 00060094800430 | RAIMUNDA DE LIRA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 29/04/2016 | 100.00 | 00000740909410 | MARIA APARECIDA DUARTE PEREIRA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 29/04/2016 | 100.00 | 00003695518421 | GERALDA GOMES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 29/04/2016 | 100.00 | 00004189001406 | MARIA MADALENA ALBINA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 29/04/2016 | 100.00 | 00003189323429 | ALBERTO BARBOSA COELHO | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 29/04/2016 | 100.00 | 00001819004406 | ADRIANA ALVES CARDOSO | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 29/04/2016 | 100.00 | 00003699022463 | MARIA DAS GRAÇAS FURTADO DE SOUZA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 29/04/2016 | 150.00 | 00099248069487 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 29/04/2016 | 150.00 | 00008955586450 | CLEIDIANE SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 29/04/2016 | 150.00 | 00007302848408 | ADRIANA ALCIONE PEREIRA VIEIRA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 29/04/2016 | 200.00 | 00055260039491 | FRANCISCA RODRIGUES DE LIMA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 29/04/2016 | 200.00 | 00080845150391 | SEBASTIÃO PAULINO DA SILVA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 29/04/2016 | 200.00 | 00064671097400 | LUCINEIDE PEREIRA DE ALENCAR | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 29/04/2016 | 22202.26 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, LOTAÇÃO 05, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 29/04/2016 | 5000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2016, DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - LOTAÇÃO 209, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 29/04/2016 | 350.00 | 00008936260405 | LAYANNY CRISPIM DE SOUZA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 29/04/2016 | 100.00 | 00064671330482 | DIONISIA LINS RIBEIRO | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, DURANTE TRÊS MESES, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 29/04/2016 | 200.00 | 00006635088431 | GILMARA RIBEIRO PORFIRIO | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 29/04/2016 | 100.00 | 00039513726487 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, DURANTE TRÊS MESES, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 29/04/2016 | 350.00 | 00003189567484 | DAMIANA BRAZILINA DA SILVA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, DURANTE TRÊS MESES, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 29/04/2016 | 150.00 | 00000913956406 | CREUZA FRANCISCA DE ANDRADE HONORATO | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 29/04/2016 | 200.00 | 00042512182487 | MANUEL GOMES DE SOUSA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, DURANTE TRÊS MESES, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 29/04/2016 | 100.00 | 00005353413423 | MARIA APARECIDA DA SILVA NUNES | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 29/04/2016 | 200.00 | 00051838893415 | LAURISMAR BEZERRA DE MENEZES | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 29/04/2016 | 200.00 | 00055260039491 | FRANCISCA RODRIGUES DE LIMA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, DURANTE TRÊS MESES, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 29/04/2016 | 110.00 | 00003190192413 | JOS� CARLOS PEREIRA VIEIRA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0002020 | 29/04/2016 | 449.93 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2016, NA C/C 30283-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 29/04/2016 | 200.00 | 00003268641563 | KILMARA FERREIRA VALDEVINO | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, DURANTE TRÊS MESES, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 29/04/2016 | 350.00 | 00004613668433 | FRANCISCA VIVENCIA DA CONCEIÇÃO SILVA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, DURANTE TRÊS MESES, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 29/04/2016 | 3000.00 | 10427556000112 | CASA DE AMPARO AO IDOSO DE R.J.CLAUDINO | CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AO IDOSO DE RUA "JOCA CLAUDINO", SEM FINS LUCRATIVOS, PARA MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E ATENDIMENTOS AOS IDOSOS, ATRAVÉS DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO NASF, REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 29/04/2016 | 3000.00 | 12722914000145 | LAR DOS IDOSOS GRUPO ESP.KARD. O REENCON | CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES, EM FAVOR DO LAR DOS IDOSOS GRUPO ESPÍRITA KARDECISTA O REENCONTRO, SEM FINS LUCRATIVOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E ATENDIMENTOS AOS IDOSOS, ATRAVÉS DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO NASF, REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 29/04/2016 | 3000.00 | 08842049000101 | ASSOCIA€ÇO BENEFICENTE DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES, EM FAVOR DO ABRIGO DO IDOSO LUCA ZORN, SEM FINS LUCRATIVOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E ATENDIMENTOS AOS IDOSOS, ATRAVÉS DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO NASF, REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 29/04/2016 | 2600.00 | 00076080900491 | RAIMUNDO ANTONIO DO NASCIMENTO | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA CASA ONDE FUNCIONOU A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 29/04/2016 | 360.00 | 00036498912472 | ANA MARIA DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ANA MARIA DE ANDRADE, MATRÍCULA 1794, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, OBJETIVANDO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 10 E 11 DE MAIO/2016, A FIM DE FAZER A RETIRADA DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE DA CASA DA CIDADANIA NO IPC-INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 29/04/2016 | 100.00 | 00003699022463 | MARIA DAS GRAÇAS FURTADO DE SOUZA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 29/04/2016 | 100.00 | 00008940174461 | JOSE VALTER CÂNDIDO DE SOUSA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 29/04/2016 | 200.00 | 00010209712406 | WENITON FELICIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 29/04/2016 | 100.00 | 00001435452488 | JANAILTON LIRA RODRIGUES | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, DURANTE TRÊS MESES, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 29/04/2016 | 200.00 | 00001158788401 | MARIA APARECIDA MARIANO PAULINO | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, DURANTE TRÊS MESES, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000102016 | 0002085 | 29/04/2016 | 176.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO USO DO TELEFONE DE N° 83 3531-7539, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (CASA DOS CONSELHOS), AV. JOCA CLAUDINO, S/N, BAIRRO POR DO SOL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 29/04/2016 | 200.00 | 00034262784487 | MARIA DO CARMO A LEAO | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 29/04/2016 | 100.00 | 00010067470440 | FABIANA MANGUEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 29/04/2016 | 350.00 | 00009928209448 | JESSICA GOMES PENAS | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 02/05/2016 | 330.00 | 05620855000139 | PAG POUCO CELULAR-RUSBENIO LIRA BEZERRA | REFERENTE COMPRA DE DOIS APARELHOS CELULARES LG A-275 PARA USO DOS TRABALHOS DO CONSELHO TUTELAR, PERTENCENTE À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 02/05/2016 | 200.00 | 00068984790400 | JOS� MATIAS DOS SANTOS | REFERENTE SERVIÇOS DE ANESTESIA DA TOMOGRAFIA DA MENOR RENATA, DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CCA, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 02/05/2016 | 7794.85 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO/LIMPEZA (BACIA, BALDE, ESPONJA, FLANELA, LIXEIRA, PANO DE PRATO, PAPEL HIGIÊNICO, RODO E OUTROS), DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 02/05/2016 | 1000.00 | 00004249629422 | MARIA IVANISE GOMES BATISTA | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA JOSE ALCINDO DE ANDRADE, N° 192, BAIRRO PIO X, CUJA FINALIDADE É O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRAS II, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 02/05/2016 | 268.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO DOS 06 MESES OU 5.000 KM - KIT REFEFENTE PREÇO FIXO FORD NPO - VEÍCULO DE PLACA QFT-3848/PB, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME ORÇAMENTO DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 02/05/2016 | 31.43 | 09087693000176 | CDL. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE COMO ASSOCIADO CÓD. 71306.0, REFERENTE CONSULTAS DE ACESSO A INTERNET (PROGRAMA EMPREENDER), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 02/05/2016 | 2000.00 | 18806271000102 | FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA - FUMINC | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADOS AS DESPESAS DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA - FUMINC (PARA CUSTEAR DESPESAS DO TRADICIONAL EVENTO "OS MELHORES DO ANO") DE 30 DE ABRIL DO CORRENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002133 | 02/05/2016 | 3092.68 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E OLEOS DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME CONTRATO N° 000052016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Publicidade Institucional do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 02/05/2016 | 1500.00 | 22501077000188 | RONIELSON ALBUQUERQUE TEMOTEO | REFERENTE A CRIAÇÃO DE MÍDIA VISUAL PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, COM EXCEÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002135 | 02/05/2016 | 12215.80 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, OLEOS DIESEL E LUBRAX), DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N° 00005/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002136 | 02/05/2016 | 14499.26 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, OLEOS DIESEL E LUBRAX), DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N° 00005/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 02/05/2016 | 423.50 | 19012469000179 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PORTAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000092016 | 0002120 | 02/05/2016 | 9329.61 | 04696443000110 | HERDEN SALES PORTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO CARROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 02/05/2016 | 600.00 | 00002891985427 | GILVAN ALVES DE MOURA | CORRESPONDENTE 03 (TRES) DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 02 A 04 DE MAIO/2016, PARA SOLUÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUAIS E OUTROS ORGÃOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 02/05/2016 | 800.00 | 00010346819407 | ANDREZA MARIA CAMPOS PESSOA | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CARREGO DO CAMINHÃO COM OS PNEUS USADOS, DESTINADOS A CIDADE DE PETROLINA PARA APROVEITAMENTO DOS MESMOS, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 02/05/2016 | 4400.00 | 00003271195439 | GALDINO PIRES DE SOUSA | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS NO PERIODO DE 28 DE ABRIL E 02,03 E 09 DE MAIO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 02/05/2016 | 140.00 | 00002076960473 | CICERO BANDEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA PARA CUSTEAR MEDICAÇÕES PARA A SENHORA RITA VICENTE BANDEIRA, C.P.F. 044.479.634-77, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000092016 | 0002145 | 02/05/2016 | 9452.25 | 04696443000110 | HERDEN SALES PORTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO CARROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 02/05/2016 | 630.00 | 00098303490478 | EUREMILTON DE SOUSA | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET E COQUETEL NO DIA 20 DE MAIO/2015, CONFORME SOLICITAÇÕA DA SECRETARIA MUNICIPLA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002129 | 02/05/2016 | 24668.50 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, OLEOS DIESEL, LUBRAX E FLUA PETROBAS), DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO N° 00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 02/05/2016 | 3350.00 | 14402326000150 | JACKSON FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE PEÇAS (INTERCOOLER, RESFRIADOR OLEO, JUNTA MOTOR, AMORTECEDOR, KIT EMBREAGEM, TENSOR) PARA MANUTENÇÃO DE AMBULANCIA DUCATO, DE PLACA: NUP 2404, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 02/05/2016 | 3600.00 | 00025786768600 | FRANCISCO ADAILTON LEITE | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 30.000 (TRINTA MIL) ALEVINOS DE PEIXES, TIPO TILAPIA DE LABORATORIO, PARA DISTRIBUIÇÃO, NO COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 600042016 | 0002124 | 02/05/2016 | 3740.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEU E MET DE DIAG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE 44 EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA NO VALOR DE R$ 85,00 CADA, NO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME RELAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANEXO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 02/05/2016 | 880.00 | 00009853662493 | LUANA PEREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AO PUBLICO NA UBS DE ENG. AVIDOS, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 02/05/2016 | 880.00 | 00005220498428 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE CARVALHO | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DA UBS DE ENGENHEIRO AVIDOS, MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 02/05/2016 | 880.00 | 00011443585823 | GENALDO DIAS DE LIRA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AO PUBLICO NA UBS DE ENGENHEIRO AVIDO, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 02/05/2016 | 880.00 | 00052639924400 | MARIA APARECIDA VALDEVINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO NASF, NOS EVENTOS REALIZADOS NO DISTRITO DE ENGENHEIRO AVIDOS, NO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 02/05/2016 | 240.00 | 00000870251406 | MOISES DA SILVA LEITE | CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 27 A 29 DE ABRIL/2016, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E NO DIA 29, COM O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE PAEA RESOLUÇÃO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 02/05/2016 | 1201.00 | 06012274000187 | FRANCILEUDA BATISTA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS, CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 02/05/2016 | 764.40 | 00064659038491 | SILVIO JOS� MACIEL MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) UNIDADES PREGOMIN PEPTI 400G, (VALOR UNITARIO R$ 127,40) DESTINADOS AO MENOR "PEDRO ARTHUR RODRIGUES MACIEL", CONFORME DETERMINAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, PROCESSO Nº 013201100364.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 02/05/2016 | 1000.00 | 00003191352414 | ROBERTO DA SILVA MACIEL | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA ACADEMIA DE SAÚDE DO XAMEGÃO E CAPS INFANTIL, PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002127 | 02/05/2016 | 26084.91 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, ÓLEOS DIESEL E LUBRAX), DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO Nº00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é saúde | Apoio ao Desporto Amador e Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 03/05/2016 | 10000.00 | 08841744000140 | LIGA CAJAZEIRENSE DE DESPORTOS | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA LIGA CAJAZEIRENSE DE DESPORTO, PARA MANUTENÇAO DAS DESPESAS DO FUTEBOL AMADOR DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE A 5ª PARCELA DO TC/2016, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da SEMJET | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0002158 | 03/05/2016 | 160.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS XEROGRÁFICOS EM GERAL EFETUADOS PARA A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO, CONFORME CONTRATO N° 00011/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é saúde | Apoio ao Desporto Amador e Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 03/05/2016 | 5000.00 | 13238391000129 | FUNDO MUN.DE ESP.E LAZER DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DE CAJAZEIRAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE - FUMELC, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME LEI DE Nº 1.924/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0002168 | 03/05/2016 | 5767.10 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | REFERENTE A SERVIÇOS XEROGRÁFICOS EM GERAL PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00016/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 03/05/2016 | 1500.00 | 00005512724495 | ROSSANA LIMA DE AQUINO | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA, NO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600012016 | 0002162 | 03/05/2016 | 7415.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO MEDICO HOSPITALAR COMO: (OXIGENIO MEDICINAL - CIL 7M3, CIL Q 3M3, OXIGENIO MEDICINAL TIP PP 1M3 E AR MEDICINAL CIL K Q6M3, K7M3 E AR MENDICINAL CIL Q3M3 ), DESTINADOS A REPOSIÇÃO PARA ATENDER DEMANDA DO SAMU - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 03/05/2016 | 880.00 | 00008273358496 | ALAN MAX DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INFORMAÇÃO DAS RAAS, REFERENTE MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002167 | 03/05/2016 | 5181.58 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ( GASOLINA OLEO DIESEL S500, OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (MAC) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N° 00005/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002170 | 03/05/2016 | 3323.68 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, (GASOLINA COMUM ), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATENÇÃO BASICA, CONFORME CONTRATO N° 00005/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002171 | 03/05/2016 | 7977.10 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ( GASOLINA OLEO DIESEL S500, OLEO DIESEL S10, FILTRO, LUBRAX, ETANOL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (MAC) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N°00005/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002174 | 03/05/2016 | 1924.11 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, (OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULO DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIAS (SAMU) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N° 00005/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002176 | 03/05/2016 | 4647.43 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, (GASOLINA COMUM ), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATENÇÃO BASICA, CONFORME CONTRATO N° 00005/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0002153 | 03/05/2016 | 755.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE VISTORIA EXTRA-OGU - CONTRATOS DE REPASSE 0265186-33/2008 - PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0002163 | 03/05/2016 | 86.60 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | REFERENTE A SERVIÇOS XEROGRÁFICOS EM GERAL PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00016/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002169 | 03/05/2016 | 5697.18 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, (GASOLINA COMUM ), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, (RECURSOS PROPRIOS), CONFORME CONTRATO N° 00005/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002177 | 03/05/2016 | 6874.32 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, (GASOLINA COMUM ), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, (RECURSOS PROPRIOS), CONFORME CONTRATO N° 00005/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0002166 | 03/05/2016 | 1579.90 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÕES EM GERAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N° 0016/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0002172 | 03/05/2016 | 207.89 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS XEROGRÁFICOS EM GERAL, EFETUADOS PARA A SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME CONTRATO N° 00016/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0002173 | 03/05/2016 | 6590.70 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS XEROGRÁFICOS EM GERAL, EFETUADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO N° 00016/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0002175 | 03/05/2016 | 4792.50 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS XEROGRÁFICOS EM GERAL EFETUADOS PARA A SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME CONTRATO N° 00016/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042016 | 0002152 | 03/05/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE MÊS DE MAIO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 0002156 | 03/05/2016 | 75.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 03/05/2016 | 800.00 | 18806271000102 | FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA - FUMINC | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADOS AS DESPESAS DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA - FUMINC(PARA POAGAMENTO DO CACHÊ ARTÍSITCO DO HUMORISTA RICARDO LACERDA(MARIA CALADO) PELA SUA APRESENTAÇÃO NO SARAU AS MARGENS DO CENTENÁRIO AÇUDE GRANDE, OCORRIDO NO DIA 15 DE ABRIL DO CORRENE ANO NO COMPLEXO TURÍSTICO ANTÔNIO SIMÃO(PRAÇA DO LEBLON), CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0002164 | 03/05/2016 | 1090.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | REFERENTE A SERVIÇOS XEROGRÁFICOS EM GERAL PARA A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00016/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 03/05/2016 | 1000.00 | 08799173000123 | CENTRO DIOCESANO DE PASTORAL | CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES À ASDICA - AÇÃO SOCIAL DA DIOCESE DE CAJAZEIRAS, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, ENTIDADE FILANTRÓPICA, SEM FINS LUCRATIVOS, DESTINANDO-SE A AUXILIAR NA MANUTENÇÃO E PAGAMENTO DE PESSOAL DO CENTRO DE PROMOÇÃO HUMANA E SOCIAL DOM JOÃO DA MATA, DO QUAL É ÓRGÃO MANTENEDOR, EM FUNCIONAMENTO NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, ESPECIFICAMENTE PARA CONTRATAR UMA EDUCADORA SOCIAL PARA TRABALHAR NO ATENDIMENTO DE 80 CRIANÇAS ASSISTIDAS NA PASTORAL DO MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 04/05/2016 | 500.00 | 08795783000159 | CAJAZEIRAS TENIS CLUBE | REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESPAÇO PARA A REALIZAÇÃO DA COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DE POLÍTICAS PÚBLICAS E OS DIREITOS DAS MULHERES, NO DIA 04 DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 04/05/2016 | 400.00 | 00003320041479 | JOHN WEINE FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CAJAZEIRAS A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO/2016 A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO E TREINAMENTO SOBRE O SISTEMA A REDESIM JUNTO A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 04/05/2016 | 360.00 | 00005638274405 | STTIWE WASHINGTON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDETE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2016, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO E TREINAMENTO SOBRE O SISTEMA A REDESIM JUNTO A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 04/05/2016 | 870.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO BUCHAS FEIXE DE MOLA, MOLAS E PARAFUSOS CENTRO PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 04/05/2016 | 200.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 04/05/2016 | 1460.00 | 00003025049405 | GISLENE KELLEN G CARVALHO | CORRESPONDENTE AJUDA PARA CUSTEAR UM PROCEDIMENTO DE TOMOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL, SUPERIOR E INFERIOR NA SENHORA GILVANEIDE AFONSO DE CARVALHO, C.P.F. 112.474.014-72, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 04/05/2016 | 2912.50 | 14402326000150 | JACKSON FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE PEÇAS, (PASTILHA DIANTEIRA, COLA SILICONE, ROLAMENTO, JUNTA MONOCINETICA, HIDROVACUO, SEMI EIXO), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: NQH-7792 E MMF-5395, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 04/05/2016 | 1330.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO BATERIAS E JG JUNTA SUP S/RET PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 04/05/2016 | 550.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CABEÇOTE NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOT-2300, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 04/05/2016 | 880.00 | 00006571148471 | EDNA TANIA GONÇALVES DIAS | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM RADIOLOGIA NO SETOR DE MAMOGRAFIA DA POLICLINICA DE CAJAZEIRAS, NO PERIODO DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 04/05/2016 | 1760.00 | 00064656497487 | MERONILDO QUEIROGA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DE SAÚDE DO SITIO SERRAGEM DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE MARÇO E ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 04/05/2016 | 1500.00 | 00006851587483 | LIVIA CRISPIM DE CARVALHO | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, NO PERIODO DE ABRIL/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 04/05/2016 | 6700.00 | 00001625715340 | LUANE BITU LEAL ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UMA COOPERAÇÃO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE O CURSO DE MEDICINA DA FACULDADE SANTA MARIA E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000102016 | 0002188 | 04/05/2016 | 696.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE LIGAÇÕES DO TELEFONE Nº 3532-2900, INSTALADO No SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000102016 | 0002190 | 04/05/2016 | 653.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE LIGAÇÕES DO TELEFONE Nº 3532-2900, INSTALADO No SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000102016 | 0002191 | 04/05/2016 | 657.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE LIGAÇÕES DO TELEFONE Nº 3532-2900, INSTALADO No SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 04/05/2016 | 3114.12 | 18668658000131 | MULTINEP COMERCIO DE PRODUTOS NA AREA DE SAÚDE LTDA | CORRESPONDENTE RESSARCIMENTO A IRINALVA ANDRADE SILVA (PACIENTE KAMILLY MARIA DE ANDRADE SILVA) SUA FILHA,PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, (RESOURCE THICKEN 125G), LEITE NUTREN JUNIOR, 400G, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0000700-55.2015.815.0131. QUE DETERMINA A DISPENSAÇÃO DOS MEDICAMENTOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 04/05/2016 | 685.00 | 06012274000187 | FRANCILEUDA BATISTA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTOS, CONFORME RELAÇÃO DE ORDENS JUDICIAIS, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 04/05/2016 | 2200.00 | 00006754842199 | OSBIEL MONTES DE OCA REYES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 05/05/2016 | 880.00 | 00001443335460 | DAMIANA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO AZEVEM, NO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 05/05/2016 | 880.00 | 00003716831492 | ROSIMAR DE SOUZA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, HIGINO PIRES DIAS MOREIRA (COCOS), DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 05/05/2016 | 900.00 | 00003191352414 | ROBERTO DA SILVA MACIEL | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA ACADEMIA DE SAÚDE DO XAMEGÃO E CAPS E CAPS INFANTIL, PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 05/05/2016 | 4475.00 | 00002997234450 | FRABRICIO JOSE CAVALCANTE MOREIRA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO OTORRINOLARINGOLOGICO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 05/05/2016 | 1000.00 | 00043704670472 | VALMIR PEREIRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NAS UBS E ESPAÇOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MES DE ABRIL/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 05/05/2016 | 1685.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E MÃO DE OBRA, NO VEICULO DUCATO DE PLACA QFG6249, DO SAMU, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 05/05/2016 | 200.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA MANUTENÇÃO E MÃO DE OBRA, NO VEICULO DUCATO DE PLACA QFG6249, DO SAMU, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 05/05/2016 | 1300.00 | 00005948361403 | VANESSA MOREIRA DA NOBREGA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA, NO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 05/05/2016 | 2600.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS 205/75R16 BRIDGESTONE, DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA NQH7792, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 05/05/2016 | 6000.00 | 00006491981401 | FRANCISCO LINDEMBERG NEVES SOARES | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DO PLANO DE QUALIFICAÇÃO DO SAMU NO SAIPS-SISTEMA DE APOIO A IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 05/05/2016 | 1150.00 | 00076080102404 | JOSIMAR HENRIQUE BEZERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COSERTO DE UM MOTOR BOMBA DO CARRO PIPA, DA PLACA VIBRATÓRIA DO ASFALTO E 03(TRÊS) ROÇADEIRAS, PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 05/05/2016 | 2605.00 | 00002539646441 | JOS� ARAéJO DOS SANTOS | REFERENTE A SERVIÇOS DE REMOÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE POSTES COM INSTALAÇÃO DE REDE ELETRICA DE BAIXA TENSÃO, COM COLOCAÇÃO DE LUMINÁRIAS, COMO TAMBÉM A COLOCAÇÃO DE CAIXA DE MEDIÇÃO PADRÃO ENERGISA, NOS LOTEAMENTOS JD. AURORA, ATERRO SANITÁRIO E AGROVILA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 05/05/2016 | 180.00 | 00080526462434 | KEILANE MARIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE 01(UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CAJAZEIRAS A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 06 DE MAIO/2016, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DA UNIDADE TEMÁTICA PREPARATÓRIA DA REDE PCR/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 05/05/2016 | 250.00 | 00064668185434 | SEVERINA DE LIMA BERTOLDO VIANA | CORRESPONDENTE 01(UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CAJAZEIRAS A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 06 DE MAIO/2016, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DA UNIDADE TEMÁTICA PREPARATÓRIA DA REDE PCR/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 05/05/2016 | 120.00 | 00087074885134 | ANDERSON GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SR. ANDERSON GOMES DA SILVA P/CONDUZIR A SRA. SEVERINA DE LIMA BERTOLDO VIANA E A COORDENADORA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MEMBRO DA COMISSÃO MUNICIPAL DO PROCESSO FORMATIVO DA REDE PCR/PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A PROFESSORA KEILANE MARIA DE OLIVEIRA SANTOS, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 06 DE MAIO DO CORRENTE, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DA UNIDADE TEMÁTICA PREPARATÓRIA DA REDE PCR/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 05/05/2016 | 3500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIOS E APOIO ADMINISTRATIVO(ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E OUTROS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 05/05/2016 | 100.00 | 00006874132490 | ELAINE CRISTINE GOMES DE LIMA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 05/05/2016 | 100.00 | 00070449255450 | JULIANA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000102016 | 0002223 | 06/05/2016 | 8.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE LIGAÇÕES DO TELEFONE Nº 5010054(ALUG. CIRC. RADIOFUSÃO A 2 FIOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Publicidade Institucional do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000062016 | 0002225 | 06/05/2016 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL - SEÇÃO 3 (AVISOS DE TP 60008.2016.RTF) - DATA PREVISTA DA PUBLICAÇÃO: 09/05/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 06/05/2016 | 350.00 | 00010214592405 | LEANDRO ANDRADE SILVA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AO PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE LIXO PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 06/05/2016 | 90.00 | 00002692177460 | CHRISTIANE S FORMIGA | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 12 DE ABRIL/2016, PARA TRANSFERENCIA DE UM PACIENTE COM FRATURA PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 06/05/2016 | 1500.00 | 00000898068401 | MARIA ELINOELZA CAVALCANTE DE LIMA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PERIODO DE ABRIL/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIAPL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 06/05/2016 | 880.00 | 00006890737474 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA PEREIRA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO NO POSTO DE SAUDE DO AZEVEM, NO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 06/05/2016 | 1400.00 | 00093131402415 | FRANCINEIDE MONTEIRO DE SOUZA | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORA,REFERENTE ABRIL/2016, NO CAPS INFANTIL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 600132016 | 0002219 | 06/05/2016 | 7673.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | CORRESPONDENTE A MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 06/05/2016 | 2256.90 | 08829277000133 | PERFIL GRAFICA LTDA | CORRESPONDENTE A MATERIAIS COMO FICHA PARA CADASTROS, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 06/05/2016 | 880.00 | 00018864449434 | MIRIAN BEZERRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CAPS II, DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE ABRIL/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 06/05/2016 | 1590.40 | 08829277000133 | PERFIL GRAFICA LTDA | CORRESPONDENTE A MATERIAIS COMO FICHA PARA CADASTROS, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 06/05/2016 | 600.00 | 00002891985427 | GILVAN ALVES DE MOURA | CORRESPONDENTE 02 (DUAS) DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 09 A 05 DE MAIOL/2016, PARA SOLUÇÃO DE ASSUNTOS REFERENTE AO CENTRO DE REABILITAÇÃO AUDITIVA, DESTE MUNICIPIO NO SOS OTORRINO E HOSPITAL EDSON RAMALHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 06/05/2016 | 1200.00 | 12760530000117 | MARIA APARECIDA BEZERRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 80 (OITENTA) CAMISAS MALHA FRIA, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTINADAS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 06/05/2016 | 2200.00 | 00001590762347 | CARLOS FARIAS GREGORIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 06/05/2016 | 2200.00 | 00006757640171 | MARBELIS LUSSON PELEGRIN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 06/05/2016 | 2200.00 | 00006779286109 | YAMILA LOPEZ FLORIAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 06/05/2016 | 2200.00 | 00006606493145 | OLIA CARIDAD B TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 06/05/2016 | 2200.00 | 00006610284105 | SIURA VERDECIA OSORIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 06/05/2016 | 2200.00 | 00006602845101 | YORFREDY MEGRET PLANES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 06/05/2016 | 2200.00 | 00006609043140 | RENE GONZALEZ FERNANDEZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 06/05/2016 | 2200.00 | 00002332455370 | JULIO GONÇALVES MAXIMO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 06/05/2016 | 2200.00 | 00073044407249 | MARCOS VINICIUS CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 06/05/2016 | 269.19 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE DILIGENCIAS GUIA N° 013.2016.600596 - PROCESSO Nº 0001353-91.2014.815.0131(LUIZA GOMES DE LIMA), CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332016 | 0002240 | 09/05/2016 | 190000.00 | 00000919178324 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO EM POÇOS TUBULARES E ARTESIANOS, TESTE DE VASÃO EM POÇOS TUBULARES E ARTESIANOS, RECUPERAÇÃO DE BOMBAS EM POÇOS TUBULARES E ARTESIANOS, NO PERÍODO DE 03 DE MAIO/2016 A 31 DE DEZEMBRO/2016, CONFORME CONTRATO Nº 00040/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 09/05/2016 | 1190.00 | 00000919178324 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E VAZÃO DE POÇOS ARTESIANOS NO ASSENTAMENTO FREI DAMIÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 DE MARÇO/2016 A 30 ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 09/05/2016 | 595.00 | 00000919178324 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E VAZÃO DE POÇOS ARTESIANOS NO SÍTIO QUEIMADAS, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 DE MARÇO/2016 A 30 ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 09/05/2016 | 1290.00 | 00000919178324 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E VAZÃO DE POÇOS ARTESIANOS NO SÍTIO RIACHO FUNDO, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 DE MARÇO/2016 A 30 ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 09/05/2016 | 595.00 | 00000919178324 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E VAZÃO DE POÇOS ARTESIANOS NO ASSENTAMENTO SANTO ANTÔNIO, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 DE MARÇO/2016 A 30 ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 09/05/2016 | 1182.00 | 00004374558403 | KLEBER DE SOUZA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO ESUS, CORRESPONDENTE A ABRIL/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 09/05/2016 | 880.00 | 00006608127464 | CICERA AFONSO DA SILVA | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CAPS II, NO MES DE ABRIL/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 09/05/2016 | 880.00 | 00091831539420 | FRANCISCA BEZERRA BARBOSA COELHO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO AZEVEM, NO MES DE ABRIL/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 09/05/2016 | 880.00 | 00001239360479 | FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA, SÃO FRANCISCO, NO PERIODO DE ABRIL DE 2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 09/05/2016 | 880.00 | 00009503677459 | GUSTAVO PEDRO LINS DIAS CARVALHO | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR NA RESIDENCIA TERAPEUTICA, NO MES DE ABRIL/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 09/05/2016 | 1000.00 | 00091865468487 | SEVERINO DOS RAMOS P DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DE RESIDENCIA TERAPEUTICA, REFERENTE MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 09/05/2016 | 200.00 | 00048692441449 | SEMYRAMES RODRIGUES CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE DESPESAS NA CAMPANHA DAS AÇÕES EDUCATIVAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 09/05/2016 | 300.00 | 00031937086828 | ERISMILTON MENEZES SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA PARA CUSTEAR UMA CONSULTA COM O ANGIOLOGISTA, PARA A SENHORA LUCIANA PEREIRA RUFINO, C.P.F. 098.536.364-92, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 09/05/2016 | 400.00 | 00006549609410 | NIEDJA LIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS), DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Pregão Presencial | 000262016 | 0002252 | 09/05/2016 | 55184.04 | 17691935000164 | GEM LUX SOLUÇÕES LTDA - ME | CORRESPONDENTE AOS DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GESTÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E MANUTENÇÃO, COM APLICAÇÃO DE MATERIAL, COM SISTEMA CALL CENTER C/SOFTWARE, CADASTRO DOS ATIVOS DA ILUMINAÇÃO PÚBL. E TOMBAMENTO. INSTALAÇÃO DE 30 CONJUNTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE 70W, NOS DISTRITOS DE BOQUEIRÃO, DIVINÓPOLIS E NO BAIRRO DA ZONA NORTE, CONFORME CONTRATO Nº 00033/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 09/05/2016 | 180.00 | 00004422227424 | BEETOVEN ULIANOV RICART DANTAS | REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR BEETHOVEN ULIANOV RICARTE DANTAS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, NO DIA 10 DE MAIO/2016,PARA TRATAR DA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO E ARTE NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 09/05/2016 | 180.00 | 00006561084446 | EDNA CRISTINA DE SOUSA | REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA EDNA CRISTINA DE SOUSA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, NO DIA 10 DE MAIO/2016, PARA TRATAR DA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO E ARTENO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 09/05/2016 | 180.00 | 00013712810415 | FRANCISCO HERNANDEZ DE OLIVEIRA | REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR FRANCISCO ERNANDES DE OLIVEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, NO DIA 10 DE MAIO/2016, PARA TRATAR DA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃOE ARTE NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 09/05/2016 | 200.00 | 00057015996472 | AGUINALDO JOSE CARDOZO | REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR AGUINALDO JOSE CARDOZO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, NO PERÍODO DE 10 DE MAIO/2016, PARA TRATAR DA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO E ARTE NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000102016 | 0002259 | 10/05/2016 | 98.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE LIGAÇÕES DO TELEFONE Nº 3531-1487, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 10/05/2016 | 200.00 | 00069207798468 | ALANA PATRICIA LEITE NOGUEIRA | REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA ALANA PATRICIA LEITE NOGUEIRA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, NO PERÍODO DE 11 A 12 DE MAIO/2016, PARA PARTICIPAR DO II FÓRUM DE PREFEITOS DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 10/05/2016 | 360.00 | 00060141263415 | RONALDO CIRILO | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR RONOALDO CIRILO, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, OBJETIVANDO A CONDUÇÃO DA PREFEITA FRANCISCA DENISE, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 11 A 12 DE ABRIL/2016, PARA PARTICIPAR DO II FÓRUM DE PREFEITOS DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 10/05/2016 | 400.00 | 00040866700463 | FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA EXCELENTÍSSIMA PREFEITA FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, OBJETIVANDO SEU DESLOCAMENTO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 11 A 12 DE MAIO/2016, PARA PARTICIPAR DO II FÓRUM DE PREFEITOS DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 10/05/2016 | 250.00 | 00011711225436 | ENZO ALVES FORMIGA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ARTE DE CAPAS DE IPTU 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 10/05/2016 | 924.00 | 17731703000192 | EVERALDO PAULO DOS SANTOS | REFERENTE SERVIÇOS DE CÓPIAS DE CHAVES E CONSERTOS DE FECHADURAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000102016 | 0002261 | 10/05/2016 | 315.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO USO DO TELEFONE DE N° 83-3531-4419 , INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 10/05/2016 | 7380.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS( MOLA MESTRE TRASEIRA, PARAFUSO CENTRO, PASTILHA DE FREIO, ENTRE OUTROS), PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 10/05/2016 | 1182.00 | 00006045224442 | MILENA DANIELLY VIANA BATISTA | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA INFORMAÇÃO DO SIM (SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MORTALIDADE), SINASC 9SISTEMA DE INFORMAÇÃO NASCIDO VIVO), SINAN (SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO DE AGRAVO) E SIVEP/DDA (INFORMAÇÃO DE DIARRÉIA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 10/05/2016 | 880.00 | 00010157955443 | WILLYAM ALEXANDRE DIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO JOÃO BOSCO BRAGA BARRETO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 11/05/2016 | 1000.00 | 00002780031417 | MARIA DE FATIMA BARROS DA SILVA | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO AO PUBLICO DO CAPS AD, REFERENTE ABRIL DE 2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 11/05/2016 | 2640.00 | 00006834687408 | FREDERICO AUGUSTO TAVARES DE LIMA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO, NOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 11/05/2016 | 880.00 | 00007004442462 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, DOM BOSCO, NO PERIODO DE ABRIL/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 11/05/2016 | 861.00 | 02075682000127 | SILVANERES ROCHA FORMIGA JUNIOR | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO DE MOTO, PERTENCENTE AO PEVA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 11/05/2016 | 880.00 | 00021432974831 | AMAURI FERNANDES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO CAPS 2, REFERENTE MES DE ABRIL/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 11/05/2016 | 3485.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS (02 CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, 01 AUTOCLAVE, 03 VALVULAS DE ALIVIO, 01 VALVULA DE SEGURANÇA, 02 RAIO X), DA POLICLINICA ORCINDO GUEDES, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 11/05/2016 | 977.00 | 01843743000196 | F.J. ALEXANDRE REPRESENTA€åES | REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS UTILIZADOS EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TUBOS DE GÁS DE CONDICIONADOR DE AR, REFORMA COMPLETA DE PORTA DE METAL, COLOCAÇÃO DE VIDRAÇA, PINTURA E SILICONE EMPORTA DE ENTRADA. EXECUTADOS NO PRÉDIO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042016 | 0002267 | 11/05/2016 | 76.40 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 0002269 | 11/05/2016 | 1093.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 11/05/2016 | 362.04 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO/BOMBEIRO PREVENÇÃO DE INCENDIO/LIC.ATRAS.LEI 7.656/PAR PLACAS OFICIAL/SEG. OBRIGATÓRIO 2016 DO VEÍCULO DE PLACA NQH7792, DA AMBULANCIA PERTENCENTE A PACTO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042016 | 0002268 | 11/05/2016 | 33.49 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE MÊS DE MAIO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 11/05/2016 | 50.00 | 00006210142494 | MARIA CILENE FEITOSA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHON° 1647/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 12/05/2016 | 360.00 | 00049055348449 | RAIMUNDA NONATA FERREIRA | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA RAIMUNDA NONATA FERREIRA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE DESLOCAMENTO À CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 03 E 04 DE MAIO/2016, CUMPRINDO DETERMINAÇÃO JUDICIAL, ACOMPANHANDOO A ADOLESCENTE RENATA VENCESLAU VASCO DA SILVA, ACOLHIDA NO CCA PARA COONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 12/05/2016 | 240.00 | 00008789952421 | EDMAR MACIEL DE FREITAS FILHO | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO MOTORISTA EDMAR MACIEL DE FREITAS FILHO, REFERENTE DESLOCAMENTO À CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 03 E 04 DE MAIO/2016, CUMPRINDO DETERMINAÇÃO JUDICIAL, ACOMPANHANDO A ADOLESCENTE RENATA VENCESLAU VASCO DA SILVA, ACOLHIDA NO CCA PARA COONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 12/05/2016 | 240.00 | 00091112770410 | LUCIMAR FEITOZA SOARES | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, EM FAVOR DA CONSELHEIRA TUTELAR LUCIMAR FEITOZA SOARES, REFERENTE DESLOCAMENTO À CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 03 E 04 DE MAIO/2016, CUMPRINDO DETERMINAÇÃO JUDICIAL, ACOMPANHANDO A ADOLESCENTE RENATA VENCESLAU VASCO DASILVA, ACOLHIDA NO CCA PARA CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 800012016 | 0002298 | 12/05/2016 | 4800.00 | 19173082000102 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA - GALBERLANDIA LIRA CESAR-ME | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS COM VELÓRIOS, CONFORME RELAÇÃO DE ATENDIMENTO FEITO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM ANEXO. CONTRATO N° 80003/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 800012016 | 0002300 | 12/05/2016 | 4800.00 | 19173082000102 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA - GALBERLANDIA LIRA CESAR-ME | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS COM VELÓRIOS, CONFORME RELAÇÃO DE ATENDIMENTO FEITO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM ANEXO. CONTRATO N° 80003/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 800012016 | 0002301 | 12/05/2016 | 4200.00 | 19173082000102 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA - GALBERLANDIA LIRA CESAR-ME | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS COM VELÓRIOS, CONFORME RELAÇÃO DE ATENDIMENTO FEITO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM ANEXO. CONTRATO N° 80003/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 12/05/2016 | 100.00 | 00005989694466 | ALINE RODRIGUES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE DESPESAS NA CAMPANHA CONTRA A INFLUENZA, 30 DE ABRIL DE 2016 A 20 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 12/05/2016 | 100.00 | 00002692177460 | CHRISTIANE S FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE DESPESAS NA CAMPANHA CONTRA A INFLUENZA, 30 DE ABRIL DE 2016 A 20 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 12/05/2016 | 100.00 | 00071342052404 | DIRCILENE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE DESPESAS NA CAMPANHA CONTRA A INFLUENZA, 30 DE ABRIL DE 2016 A 20 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 12/05/2016 | 100.00 | 00005843816460 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALBUQUERQUE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE DESPESAS NA CAMPANHA CONTRA A INFLUENZA, 30 DE ABRIL DE 2016 A 20 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 12/05/2016 | 100.00 | 00005689133450 | KALLINE FORMIGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE DESPESAS NA CAMPANHA CONTRA A INFLUENZA, 30 DE ABRIL DE 2016 A 20 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 12/05/2016 | 100.00 | 00099958023334 | KECIANA ALVES DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE DESPESAS NA CAMPANHA CONTRA A INFLUENZA, 30 DE ABRIL DE 2016 A 20 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 12/05/2016 | 100.00 | 00001071218409 | KENNYA S FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE DESPESAS NA CAMPANHA CONTRA A INFLUENZA, 30 DE ABRIL DE 2016 A 20 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 12/05/2016 | 100.00 | 00016020669491 | MARIA DILSA ALBUQUERQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE DESPESAS NA CAMPANHA CONTRA A INFLUENZA, 30 DE ABRIL DE 2016 A 20 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 12/05/2016 | 100.00 | 00004249723445 | MARIA SUELANIA QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE DESPESAS NA CAMPANHA CONTRA A INFLUENZA, 30 DE ABRIL DE 2016 A 20 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 12/05/2016 | 100.00 | 00006788210462 | MAXSWELIA SIMONE DO NASCIMENTO MATI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE DESPESAS NA CAMPANHA CONTRA A INFLUENZA, 30 DE ABRIL DE 2016 A 20 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 12/05/2016 | 100.00 | 00007328464470 | NATALIA NASCIMENTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE DESPESAS NA CAMPANHA CONTRA A INFLUENZA, 30 DE ABRIL DE 2016 A 20 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 12/05/2016 | 100.00 | 00006877790499 | NIEDJA KAROLINE DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE DESPESAS NA CAMPANHA CONTRA A INFLUENZA, 30 DE ABRIL DE 2016 A 20 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 12/05/2016 | 100.00 | 00008334211406 | RAISA BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE DESPESAS NA CAMPANHA CONTRA A INFLUENZA, 30 DE ABRIL DE 2016 A 20 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 12/05/2016 | 100.00 | 00005062216443 | SAYIONARA PINTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE DESPESAS NA CAMPANHA CONTRA A INFLUENZA, 30 DE ABRIL DE 2016 A 20 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 12/05/2016 | 100.00 | 00005378596408 | SHEILA LIDIANE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE DESPESAS NA CAMPANHA CONTRA A INFLUENZA, 30 DE ABRIL DE 2016 A 20 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 12/05/2016 | 100.00 | 00002066253405 | Z�LIA MARIA ANDRIOLA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE DESPESAS NA CAMPANHA CONTRA A INFLUENZA, 30 DE ABRIL DE 2016 A 20 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 12/05/2016 | 80.00 | 00002934538451 | CRISTINA MARIA OLIVEIRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE DESPESAS NA CAMPANHA CONTRA A INFLUENZA, 30 DE ABRIL DE 2016 A 20 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 12/05/2016 | 80.00 | 00036744778404 | FRANCISCA DAS CHAGAS DA C AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE DESPESAS NA CAMPANHA CONTRA A INFLUENZA, 30 DE ABRIL DE 2016 A 20 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 12/05/2016 | 80.00 | 00039514161491 | JUCILEIDE MARCIEL DE ANDRARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE DESPESAS NA CAMPANHA CONTRA A INFLUENZA, 30 DE ABRIL DE 2016 A 20 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 12/05/2016 | 160.00 | 00003387825404 | DAMIANA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE DESPESAS NA CAMPANHA CONTRA A INFLUENZA, 30 DE ABRIL DE 2016 A 20 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 12/05/2016 | 160.00 | 00096556633453 | EDINETE ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE DESPESAS NA CAMPANHA CONTRA A INFLUENZA, 30 DE ABRIL DE 2016 A 20 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 12/05/2016 | 300.00 | 00083949739491 | JANAYRA ARAUJO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE DESPESAS NA CAMPANHA CONTRA A INFLUENZA, 30 DE ABRIL DE 2016 A 20 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 12/05/2016 | 300.00 | 00004470689467 | LIVIA VIVIANE L PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE DESPESAS NA CAMPANHA CONTRA A INFLUENZA, 30 DE ABRIL DE 2016 A 20 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 12/05/2016 | 300.00 | 00002896376437 | CHARLENE CAMPOS DE OLIVEIRA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE DESPESAS NA CAMPANHA CONTRA A INFLUENZA, 30 DE ABRIL DE 2016 A 20 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 12/05/2016 | 500.00 | 18806271000102 | FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA - FUMINC | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA (PARA CUSTEAR A ALIMENTAÇÃO DE 20 CAPOEIRISTAS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS QUE PARTICIPARÃO DO 1° FÓRUM PARA SALVAGUARDA DA CAPOEIRA NA PARAÍBA QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO DO CORRENTE ANO) , DESTINADOS AS DESPESAS DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA - FUMINC, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 12/05/2016 | 360.00 | 00006561084446 | EDNA CRISTINA DE SOUSA | REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA EDNA CRISTINA DE SOUSA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, NO PERÍODO DE 14 A 15 DE MAIO/2016, PARA PARTICIPAR DO 1º FÓRUM PARA SALVAGUARDA DA CAPOEIRA NA PARAÍBA, ORGANIZADO PELO IPHAN-PB ( INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL NA PARAÍBA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 12/05/2016 | 390.00 | 14744004000199 | MANGIERI, MELO & CIA CURSOS EDITORA LTDA - ME | REFERENTE A INSCRIÇÃO DOS CURSOS DE FISCALIZAÇÃO DO ISS E CONTAS DO COSIF, NO PERÍODO DE 20 A 31 DE MAIO/2016, PARA A PARTICIPAÇÃO DOS AUDITORES E SERVIDORES INTERNOS DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000092016 | 0002285 | 12/05/2016 | 1991.86 | 04696443000110 | HERDEN SALES PORTO | CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E OLEOS DIESEL S10 ), DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000102016 | 0002288 | 12/05/2016 | 309.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE LIGAÇÕES DO TELEFONE Nº 3531-4383, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0002282 | 12/05/2016 | 7050.90 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE A MATERIAIS DE CONSUMO E ESCRITORIO (ALCOOL, ALMOFADA, ARQUIVO MORTO, CALCULADORA, CARTUCHO COLOR 28, CARTUCHO PRETO HP, CLIG GALVANIZADO, ENVELOPE, EXTRATOR, FITA ADESIVA, GRAMPEADOR E OUTROS), DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000792015 | 0002286 | 12/05/2016 | 8795.50 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), REFERENTE AO PERÍODO DE 15/04/2016 A 14/05/2016, CONFORME CONTRATO Nº 00001/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002303 | 12/05/2016 | 5287.14 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, (DESINFETANTE, PAPEL HIGIENICO, AGUA SANITARIA, ESCOVA PARA LIMPEZA, ESPONJA, SABÃO EM PO, FLANELA, E OUTROS) DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 12/05/2016 | 120.00 | 00005416921439 | EMANUEL CARLOS SILVA | REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO SERVIDOR EMANUEL CARLOS SILVA (MOTORISTA), COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, OBJETIVANDO O SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE A FIM DE CONDUZIR 40 PESSOAS (QUARENTA) DO PROJETO NOME LEGAL, PARA A CIDADE D EJOÃO PESSOA PARA FAZEREM EXAME DE DNA NO HEMOCENTRO DA PARAÍBA, NO DIA 12 DE MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 12/05/2016 | 880.00 | 00005953360436 | DAVID ALMIR DANTAS MACIEL | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, AMELIO ESTRELA DANTAS CARTAXO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 12/05/2016 | 5600.00 | 00098303490478 | EUREMILTON DE SOUSA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E CORBETURA DE CADEIRAS, SOFÁS, CADEIRA DENTISTA, CADEIRA DE RODAS, MACAS, CADEIRAS GINECOLOGISTA, DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 12/05/2016 | 880.00 | 00071023549409 | ERLANIA DE ANDRADE FERREIRA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO AZEVEM. NO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 12/05/2016 | 880.00 | 00004474800494 | EUKLEITON MANGUEIRA GOMES | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO, NO PERIODO DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 12/05/2016 | 880.00 | 00089346831472 | MARIA EUZA DANTAS LACERDA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DA UBS BELA VISTA, REFERENTE MES DE ABRIL/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 600102016 | 0002294 | 12/05/2016 | 35972.90 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS, (ANALISES CLINICAS, PATOLOGICAS, ETC.), CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 12/05/2016 | 1300.00 | 00080525547487 | LUCIANA VALE DE HOLANDA | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BIOQUIMICA NO LABORATORIO DA POLICLINICA ORCINDO GUEDES, NO PERIODO DE ABRIL/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 12/05/2016 | 880.00 | 00001836130317 | ERLANIA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, JOSE JUREMA, NO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002299 | 12/05/2016 | 3173.20 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AÇUCAR CRISTAL, LEITE EM PO, MACARRÃO ESPAGUETE, FLOCOS DE MILHO, BATATA INGLESA, CAFÉ KIMIMO, E OUTROS), DESTINADOS AO CAPS AD, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002302 | 12/05/2016 | 2903.20 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE INTEGRAL EM PO, BISCOITO MAIZENA E FARINHA LACTEA), DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAÚDE (PEVA), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 12/05/2016 | 200.00 | 00009792524827 | ANA MARIA BATISTA TRAJANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE DESPESAS NA CAMPANHA CONTRA A INFLUENZA, 30 DE ABRIL DE 2016 A 20 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 12/05/2016 | 300.00 | 00006389070470 | ADENUSCA SUERICA ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE DESPESAS NA CAMPANHA CONTRA A INFLUENZA, 30 DE ABRIL DE 2016 A 20 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 12/05/2016 | 200.00 | 00003717944479 | BETANIA MARIA DO NASCIMENTO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE DESPESAS NA CAMPANHA CONTRA A INFLUENZA, 30 DE ABRIL DE 2016 A 20 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 12/05/2016 | 200.00 | 00003387781440 | CRISTIANE FERREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE DESPESAS NA CAMPANHA CONTRA A INFLUENZA, 30 DE ABRIL DE 2016 A 20 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 12/05/2016 | 400.00 | 00036004804487 | CICERO SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE DESPESAS NA CAMPANHA CONTRA A INFLUENZA, 30 DE ABRIL DE 2016 A 20 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 12/05/2016 | 100.00 | 00008211139413 | DAVYLA FERNQANDA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE DESPESAS NA CAMPANHA CONTRA A INFLUENZA, 30 DE ABRIL DE 2016 A 20 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 12/05/2016 | 100.00 | 00005900222454 | DIEGO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE DESPESAS NA CAMPANHA CONTRA A INFLUENZA, 30 DE ABRIL DE 2016 A 20 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 12/05/2016 | 200.00 | 00001166878430 | ELAYNE VIEIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE DESPESAS NA CAMPANHA CONTRA A INFLUENZA, 30 DE ABRIL DE 2016 A 20 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 12/05/2016 | 200.00 | 00079044204491 | EMILIA BARRETO FILHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE DESPESAS NA CAMPANHA CONTRA A INFLUENZA, 30 DE ABRIL DE 2016 A 20 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 12/05/2016 | 100.00 | 00051838680420 | FRANCISCA VIEIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE DESPESAS NA CAMPANHA CONTRA A INFLUENZA, 30 DE ABRIL DE 2016 A 20 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 12/05/2016 | 200.00 | 00003459212403 | JACIRENE ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE DESPESAS NA CAMPANHA CONTRA A INFLUENZA, 30 DE ABRIL DE 2016 A 20 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 12/05/2016 | 100.00 | 00002355882452 | JOAQUIM ROMAO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE DESPESAS NA CAMPANHA CONTRA A INFLUENZA, 30 DE ABRIL DE 2016 A 20 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 12/05/2016 | 200.00 | 00006886974459 | JOCELIA LIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE DESPESAS NA CAMPANHA CONTRA A INFLUENZA, 30 DE ABRIL DE 2016 A 20 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 12/05/2016 | 100.00 | 00080525440410 | JOSELMA VIEIRA DE OLIVIERA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE DESPESAS NA CAMPANHA CONTRA A INFLUENZA, 30 DE ABRIL DE 2016 A 20 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 12/05/2016 | 300.00 | 00096565683468 | JOSEFA ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE DESPESAS NA CAMPANHA CONTRA A INFLUENZA, 30 DE ABRIL DE 2016 A 20 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 12/05/2016 | 200.00 | 00007551017402 | JOSEFA CIPRIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE DESPESAS NA CAMPANHA CONTRA A INFLUENZA, 30 DE ABRIL DE 2016 A 20 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 12/05/2016 | 200.00 | 00064655725400 | KLEBIA RODRIGUES CAZARIO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE DESPESAS NA CAMPANHA CONTRA A INFLUENZA, 30 DE ABRIL DE 2016 A 20 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 12/05/2016 | 200.00 | 00080527388491 | MARIA ALVES DA GLORIA MOESIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE DESPESAS NA CAMPANHA CONTRA A INFLUENZA, 30 DE ABRIL DE 2016 A 20 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 12/05/2016 | 300.00 | 00042509424491 | CINTHIA ALENCAR R DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE DESPESAS NA CAMPANHA CONTRA A INFLUENZA, 30 DE ABRIL DE 2016 A 20 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 12/05/2016 | 300.00 | 00003460652403 | MARIA DO CARMO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE DESPESAS NA CAMPANHA CONTRA A INFLUENZA, 30 DE ABRIL DE 2016 A 20 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 12/05/2016 | 100.00 | 00003699338428 | MARIA DO SOCORRO P TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE DESPESAS NA CAMPANHA CONTRA A INFLUENZA, 30 DE ABRIL DE 2016 A 20 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 12/05/2016 | 200.00 | 00053587634491 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE DESPESAS NA CAMPANHA CONTRA A INFLUENZA, 30 DE ABRIL DE 2016 A 20 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 12/05/2016 | 200.00 | 00081864175400 | MARIA INALDA DE LIMA MARTINS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE DESPESAS NA CAMPANHA CONTRA A INFLUENZA, 30 DE ABRIL DE 2016 A 20 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 12/05/2016 | 200.00 | 00042310903353 | MARIA SANDRA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE DESPESAS NA CAMPANHA CONTRA A INFLUENZA, 30 DE ABRIL DE 2016 A 20 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 12/05/2016 | 200.00 | 00008007639470 | MARILIA WALESCA VIEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE DESPESAS NA CAMPANHA CONTRA A INFLUENZA, 30 DE ABRIL DE 2016 A 20 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 12/05/2016 | 200.00 | 00067617220472 | MARINEIDE VIEIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE DESPESAS NA CAMPANHA CONTRA A INFLUENZA, 30 DE ABRIL DE 2016 A 20 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 12/05/2016 | 300.00 | 00002144602409 | ROSENI DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE DESPESAS NA CAMPANHA CONTRA A INFLUENZA, 30 DE ABRIL DE 2016 A 20 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 12/05/2016 | 200.00 | 00001470729482 | VALMA JULIANA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE DESPESAS NA CAMPANHA CONTRA A INFLUENZA, 30 DE ABRIL DE 2016 A 20 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 010032016 | 0002405 | 13/05/2016 | 4520.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000BTUS, 02 (DUAS) LONGARINAS COM TRÊS LUGARES, E 06 (SEIS) CADEIRAS GIRATORIAS SEM BRAÇO, DETINADO AO CAPS AD, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 13/05/2016 | 1060.00 | 00003018884426 | NOE DUARTE FERREIRA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE VITAL ROLIM, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002306 | 13/05/2016 | 1925.98 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AÇUCAR CRISTAL, ARROZ, MACARRÃO ESPAGUETE, FRANBGO INTEIRO, CAFÉ KIMIMO, FEIJÃO MULATINHO E OUTROS), DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002308 | 13/05/2016 | 1324.29 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ARROZ, FLOCOS, FRANGO INTEIRO, OVOS DE GRANJA, E OUTROS), DESTINADOS A CASA TERAUPETICA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002309 | 13/05/2016 | 2259.10 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AÇUCAR, ARROZ, FLOCOS, FRANGO INTEIRO, MARGARINA E OUTROS), DESTINADOS AO CAPS II, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600122016 | 0002327 | 13/05/2016 | 15949.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | CORRESPONDENTE A MATERIAIS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 13/05/2016 | 1300.00 | 00002896376437 | CHARLENE CAMPOS DE OLIVEIRA MORAES | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DOMICILIAR, NO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 13/05/2016 | 2500.00 | 00033788453842 | JOSEMAR BATISTA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO ARQUITETONICO DA UBS - UNIDADE BASICA DE SAÚDE, (VACA MORTA), CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600122016 | 0002330 | 13/05/2016 | 18760.40 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | CORRESPONDENTE A MATERIAIS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 13/05/2016 | 900.00 | 00006606493145 | OLIA CARIDAD B TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 13/05/2016 | 600.00 | 00002891985427 | GILVAN ALVES DE MOURA | CORRESPONDENTE 03 (TRES) DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 16 A 18 DE MAIO/2016, PARA SOLUÇÃO DE ASSUNTOS REFERENTE AO CENTRO DE REABILITAÇÃO AUDITIVA, DESTE MUNICIPIO, O PACIENTE: ARIARLEI DUARTE MORAES SERÁ ATENDIDO NO HU E MARIA GORETE DE ALBUQUERQUE SERA ATENDIDA NO HOSPITAL EDSON RAMALHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 600442015 | 0002337 | 13/05/2016 | 4200.00 | 01146404000150 | HOSP TRADE DO BRASIL EIRELI - EPP | CORRESPONDENTE SERVIÇOS E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A POLICLINICA ORCINDO GUEDES, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 13/05/2016 | 313.83 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE DILIGENCIAS GUIA N° 013.2016.600559 - PROCESSO Nº 0003365-78.2014.815.0131, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 13/05/2016 | 258.72 | 00010162052448 | MAYARA ROLIM LEANDRO | CORRESPONDENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ESTAGIÁRIOS QUE PARTICIPAM DO CONVÊNIO ENTRE O IFPB AO ESTÁGIO CURRICULAR DO INSTITUTOFEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E ECOLOGIA SEM VÍCULO EMPREGATÍCIOS COM A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DE CAJAZEIRAS-PB, PROPOSTA DE SEGURO E RELAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 13/05/2016 | 35.20 | 00060096306491 | JACQUELINE MARLA ROGRIGUES MACIEL | CORRESPONDENTE AO PRÓ-LABORE DOS CONSELHEIROS DESTE COLEGIADO, REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 12 DE MAIO/2016, CONFORME PARÁGRAFO 2º DO ART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.167/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 13/05/2016 | 35.20 | 00002198507471 | CLÁUDIA REJANE LUCENA MESSIAS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO PRO-LABORE, CONSELHEIRO DESTE COLEGIADO, REFERENTE A REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 05 DE MAIO/2016, CONFORME PARÁGRAFO 2º DO ART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.167/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 13/05/2016 | 35.20 | 00021975507487 | MARIANA MOREIRA NETA | CORRESPONDENTE AO PRÓ-LABORE DOS CONSELHEIROS DESTE COLEGIADO, REFERETE A REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 05 DE MAIO/2016, CONFORME PARÁGRAFO 2º DO ART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.167/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002316 | 13/05/2016 | 2815.20 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( POLPA DE FRUTA ACEROLA, POLPA DE FRUTA GOIABA,POLPA DE FRUTA MANGA, POLPA DE FRUTACAJÁ UMBU) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOSDO FNDE/PNAE MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 51008/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002317 | 13/05/2016 | 1979.95 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( POLPA DE FRUTA CAJÁ UMBU, POLPA DE FRUTA ACEROLA, POLPA DE FRUTA GOIABA, POLPA DE FRUTA MANGA ) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE PRÉ-ESCOLA, CONFORME CONTRATO Nº 51008/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002318 | 13/05/2016 | 8848.50 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(CARNE BOVINA E FRANGO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 00008/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002319 | 13/05/2016 | 967.50 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( POLPA DE FRUTA CAJÁ UMBU, POLPA DE FRUTA ACEROLA, POLPA DE FRUTA GOIABA, POLPA DE FRUTA MANGA ) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE PRÉ-ESCOLA, CONFORME CONTRATO Nº 51008/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002320 | 13/05/2016 | 8564.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(AÇUCAR CRISTAL, ARROZ PARBORIZADO, FLOCOS DE MILHO, MARGARINA, FEIJÃO CARIOCA, LEITE EM PÓ E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 00008/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002321 | 13/05/2016 | 1603.39 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS( CEBOLA BRANCA, CENOURA IN NATURA, ALFACE IN NATURA E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 00008/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002322 | 13/05/2016 | 6860.56 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(AÇÚCAR CRISTAL PARARI 30X1, ARROZ PARBOLIZADO CAÇAROLA, SAL MOÍDO CAMPEÃO, OVOS DE GRANJA BRASIL, FEIJÃO MULATINHO ENTRE OUTROS) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE CRECHE, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002323 | 13/05/2016 | 3039.31 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE(ESPONJA VASSOURAS, SABÃO EM BARRA, COLONIA INFANTIL, CREME DENTAL PASTILHAS SANITÁRIA E OUTROS), DESTINADOS AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002324 | 13/05/2016 | 6533.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS( CARNE BOVINA 1ª QUALIDADE SEM OSSO, FRANGO INTEIRO ABATIDO GUIBOM), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTALFNDE/PNAE , CONFORME CONTRATO Nº 00008/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002325 | 13/05/2016 | 3191.70 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(CARNE BOVINA 1ª QUALIDADE SEM OSSO E FRANGO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE CRECHE, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002326 | 13/05/2016 | 1293.76 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(MELANCIA IN NATURA, TOMATE IN NATURA, ABÓBORA IN NATURA, BEBIDA LÁCTEA ISIS ENTRE OUTROS) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE CRECHE, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002339 | 13/05/2016 | 5760.20 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS( FRANGO INTEIRO ABATIDO GUIBOM) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE PRE-ESCOLA, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002340 | 13/05/2016 | 1212.60 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS( CARNE BOVINA 1ª QUALIDADE SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 00008/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002341 | 13/05/2016 | 3765.03 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(CEBOLA BRANCA, TOMATE IN NATURA, MANDIOCA, PIMENTÃO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 00008/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002342 | 13/05/2016 | 3673.08 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(ARROZ PARBORIZADO, AÇUCAR CRISTAL, MARGARINA, FEIJÃO CARIOCA, OVOS, MACARRÃO, FLOCOS DE MILHO E OUTROS) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EJA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE EJA, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Programa de Desenvolvimento do Ensino Especial | Manutenção da Merenda Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002343 | 13/05/2016 | 889.20 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(ARROZ PARBORIZADO, LEITE EM PÓ, ACHOCOLATADO E BISCOITO AGUA E SAL), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO AEE DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE AEE, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002398 | 13/05/2016 | 10385.38 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(AÇÚCAR CRISTAL, ARROZ PARBOLIZADO CAÇAROLA, MARGARINA PRIMOR E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 00008/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002403 | 13/05/2016 | 252.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS (SACOLA DE PLÁSTICO RAINHA 10KG, SACOLA DE PLÁSTICO RAINHA 20KG), DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº00008/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002404 | 13/05/2016 | 1340.45 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(FRANGO INTEIRO ABATIDO GUIBOM), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 00008/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002311 | 13/05/2016 | 448.15 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (AÇUCAR CRISTAL, FRANGO INTEIRO, CAFÉ KIMIMO, SUCO DE FRUTA, BEBIDA LACTEA, MAIONESE, PÃO DE FORMA, ADOÇANTE E CREME DE LIETE) DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL DE Nº 00008/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 13/05/2016 | 2700.00 | 00005717036400 | BEATRIZ DE ALMEIDA MARCELINO | CORRESPONDENTE AJUDA PARA CUSTEAR UM PROCEDIMENTO DE CINEANGIOCORONARIOGRAFIA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 13/05/2016 | 1000.00 | 00081009437704 | JOÇO BOSCO DAS NEVES | CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO 01 DE MARÇO DE 2016 A 30 DE ABRIL DE 2016, CONDUZINDO PACIENTE PARA TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME PROCESSO DE DIÁRIAS EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 13/05/2016 | 1000.00 | 00005640606401 | JOSE ROBERTO BARRETO DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SR. MOTORISTA EFETIVO DA SAUDE, PARA FAZER FACE AS DESPESAS QUANDO DE VIAGENS, NO PERIODO DE 01 DE ABRIL A 29 DE ABRIL/2016, CONFORME RELAÇÃO DE PACIENTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 13/05/2016 | 1000.00 | 00001148351442 | ALAN EBERSON DE ABREU ROLIM | PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SR. MOTORISTA EFETIVO DA SAUDE, PARA FAZER FACE AS DESPESAS QUANDO DE VIAGENS NO PERIODO 01 DE ABRIL A 14 DE ABRIL/2016, NA CONDUÇÃO DE PACIENTES, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 13/05/2016 | 800.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA - EPP | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO, LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE FROTA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002408 | 13/05/2016 | 31341.60 | 04420916000828 | EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RM 1C - AR FRIO, FORNECIDO DE FORMA PARCELADA, DESTINADAS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 00002/2016-CPL. REF. A 14.510 KG DE EMULS. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 13/05/2016 | 180.00 | 00060141263415 | RONALDO CIRILO | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR RONOALDO CIRILO, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, OBJETIVANDO A CONDUÇÃO DA PREFEITA FRANCISCA DENISE, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA DE 13 DE MAIO/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIAS ESTADUAIS E OUTROS ÓRGÃOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000092016 | 0002409 | 13/05/2016 | 1865.43 | 04696443000110 | HERDEN SALES PORTO | CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E OLEOS DIESEL S10 ), DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 13/05/2016 | 390.00 | 14744004000199 | MANGIERI, MELO & CIA CURSOS EDITORA LTDA - ME | CORRESPONDENTE A INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DOS AUDITORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA(SETOR DE TRIBUTAÇÃO), NO CURSO DE FISCALIZAÇÃO DO ISS E CONTAS DO COSIF, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 31 DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 010032016 | 0002312 | 13/05/2016 | 1060.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CADEIRAS GIRATÓRIAS SECRETÁRIA, CADEIRAS ESTOFADAS FIXA, ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 010032016 | 0002313 | 13/05/2016 | 1495.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AR CONDICIONADO SPLIT - 12.000 BTUS, DESTINADAS A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 13/05/2016 | 1000.00 | 00048692441449 | SEMYRAMES RODRIGUES CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE DESPESAS NA CAMPANHA CONTRA A INFLUENZA, 30 DE ABRIL DE 2016 A 20 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 13/05/2016 | 3000.00 | 12722914000145 | LAR DOS IDOSOS GRUPO ESP.KARD. O REENCON | CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES, EM FAVOR DO LAR DOS IDOSOS GRUPO ESPÍRITA KARDECISTA O REENCONTRO, SEM FINS LUCRATIVOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E ATENDIMENTOS AOS IDOSOS, ATRAVÉS DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO NASF, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 13/05/2016 | 500.00 | 09553036000177 | ASSOCIA€ÇO DA MELHOR IDADE SÇO PIO X | CORRESPONDENTE REPASSE DE RECURSOS À ASSOCIAÇÃO DA MELHOR IDADE SÃO PIO X, DESTINANDO-SE A PROGRAMAS DE PROTEÇÃO A INFANCIA, AO IDOSO E AS PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO, PARTE INTEGRANTE DESTE INSTRUMENTO, CONFORME CONVENIO N° 006/2014 - REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 13/05/2016 | 700.00 | 08296083000110 | FUNDA€ÇO LUIZ ANTâNIO BEZERRA | CORRESPONDENTE REPASSE DE RECURSOS À FUNDAÇÃO LUIZ ANTONIO BEZERRA, DESTINANDO-SE AO AUXILIO NA MANUTENÇÃO, PRESTANDO ATENDIMENTO AOS IDOSOS, ATRAVES DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO NASF, ESPECIFICAMENTE NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME CONVENIO N° 001/2014 - REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 13/05/2016 | 500.00 | 08842148000185 | ASSOC. DOS MORADORES DO BAIRRO SÇO JOS� | CORRESPONDENTE REPASSE DE RECURSOS À ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO SÃO JOSÉ, DESTINANDO-SE A PROGRAMAS DE PROTEÇÃO A INFANCIA, AO IDOSO E AS PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, TENDO COMO AREA DE ATUAÇÃO O PROGRAMA DE APOIO À PESSOA IDOSA,NUM TOTAL DE 100 (CEM) IDOSOS CONFORME CONVENIO N° 002/2014-SCPM. - REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Acolhimento em Residência Inclusiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 13/05/2016 | 1280.00 | 00022541519400 | RAIMUNDO ALEXANDRE DE SOUZA | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA CASA ONDE FUNCIONAVA A RESIDÊNCIA INCLUSIVA, PERTENCENTE À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA SER ENTREGUE AO SEU PROPRIETÁRIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000102016 | 0002411 | 16/05/2016 | 163.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO USO DO TELEFONE DE N° (83) 181-2041, PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 16/05/2016 | 200.00 | 00048692441449 | SEMYRAMES RODRIGUES CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE DESPESAS NA CAMPANHA DAS AÇÕES EDUCATIVAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0002418 | 16/05/2016 | 5687.20 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE A MATERIAIS DE CONSUMO E ESCRITORIO (ALMOFADA, ARQUIVO MORTO, CARTUCHO COLOR 28, ENVELOPE, FITA ADESIVA, E OUTROS), DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 16/05/2016 | 2000.00 | 00001499691475 | JOAO VIEIRA DA SILVA FILHO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ADUBO DA TERRA, PLANTIO E CULTIVO DE MUDAS NO VIVEIRO MUNICIPAL, LOCALIZADO NO DISTRITO INDUSTRIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 16/05/2016 | 1500.00 | 00006851587483 | LIVIA CRISPIM DE CARVALHO | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, NO PERIODO DE MARÇO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 16/05/2016 | 5300.00 | 00002931272477 | MARIA DO DESTERRO MENEZES RUFINO | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM ANALISES CITOLOGICAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0002415 | 16/05/2016 | 4491.80 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE A MATERIAIS DE CONSUMO E ESCRITORIO (ALCOOL, BOBINA, BORRACHA, CALCULADORA, COLA BRANCA, LAPIS GRAFITE, GRAMPEADOR, PRANCHETA E OUTROS), DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAÚDE (PEVA), CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0002416 | 16/05/2016 | 2707.10 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE A MATERIAIS DE CONSUMO E ESCRITORIO (ARQUIVO MORTO, CANETA, CARTUCHO, CORRETIVO, ENVELOPE, GRAMPEAOR, LAPIS GRAFITE, PAPEL OFICIO E OUTROS), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0002417 | 16/05/2016 | 1533.10 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE A MATERIAIS DE CONSUMO E ESCRITORIO (ALFABETO SILABICO, CARTOLINA, COLA QUENTE, PAPEL MADEIRA, QUEBRA CABEÇA E OUTROS E OUTROS), DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600072015 | 0002422 | 17/05/2016 | 2500.00 | 00001445382458 | ANTONIA MARIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA O "CAPS INFANTIL", REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 17/05/2016 | 1100.00 | 00007268840497 | DANIEL FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE "UBS MARIA DE JOSÉ DE JESUS-CEL.GUIMARÃES" REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600032016 | 0002426 | 17/05/2016 | 1500.00 | 00003071922450 | FRANCISCO GILVAN PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA (CENTRO DE RECUPERAÇÃO ESPERANÇA), REFERENTE AO MES DE: MAIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600062016 | 0002427 | 17/05/2016 | 2800.00 | 00004172647472 | JOAO BOSCO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL ONDE FUNCIONA "RESIDENCIA TERAPEUTICA", DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600042016 | 0002429 | 17/05/2016 | 1200.00 | 00041432045415 | MAURA GONÇALVES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA O "PSF-BELA VISTA", REFERENTE AO MES DE MAIO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600052016 | 0002430 | 17/05/2016 | 2500.00 | 00064649032415 | RUI ADRIANO RODRIGUES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA O "CAPS-AD", REFERENTE AO MES DE MAIO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da SEMJET | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000102016 | 0002425 | 17/05/2016 | 20496.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS ESPORTIVOS E OUTROS(MEDALHAS, REDES DE FUTEBOL, TROFEUS, BOLAS, ENTRE OUTROS), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 17/05/2016 | 400.00 | 00000870251406 | MOISES DA SILVA LEITE | CORRESPONDENTE 02 (DUAS) DIÁRIAS, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIAS 17 E 18 DE MAIO DE 2016, ACOMPANHANDO O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 17/05/2016 | 3000.00 | 00006836273414 | JOSE RIBEIRO DE ALMEIDDA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO E-SUS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, NOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 0002432 | 17/05/2016 | 141.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AO ATENDIMENTO NO SITIO BOA VISTA, ZONA RURAL DA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, REFERNTE OS MESES DE AGOSTO DE 2014 A DEZEMBRO DE 2014 E JANEIRO DE 2015 A JUNHO DE 2015, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000792015 | 0002431 | 17/05/2016 | 4846.50 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERÍODO DE 15/04 A 14/05/2016, CONFORME CONTRATO Nº 00001/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0002433 | 17/05/2016 | 2300.00 | 97545946000175 | J & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO INFANTIL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNATE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME CONTRATO Nº00016/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0002434 | 17/05/2016 | 20000.00 | 97545946000175 | J & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM FNDE/PNATE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME CONTRATO Nº00016/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa de Desenvolvimento do Ensino Médio | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0002435 | 17/05/2016 | 4200.00 | 97545946000175 | J & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO MÉDIO, A SEREM PAGOS COM FNDE/PNATE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME CONTRATO Nº00016/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0002436 | 17/05/2016 | 49667.00 | 97545946000175 | J & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/SALÁRIO EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME CONTRATO Nº00016/2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 17/05/2016 | 29.00 | 09087693000176 | CDL. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE COMO ASSOCIADO CÓD. 71306.0, REFERENTE CONSULTAS DE ACESSO A INTERNET (PROGRAMA EMPREENDER), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0002424 | 17/05/2016 | 741.92 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE(ENVELOPE, CANETA, CLIPS, FITA ADESIVA, COLAR ISOPOR E OUTROS), DESTINADOS AO TRABALHOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000792015 | 0002428 | 17/05/2016 | 7718.50 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, EXCETO EDUCAÇÃO, FMS E FMAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 15/04 A 14/05/2016, CONFORME CONTRATO Nº 00001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Inexigível | 000052016 | 0002438 | 18/05/2016 | 252.12 | 34028316366353 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE POSTAGEM/SEDEX, CONFORME FATURA 29213 E CONTRATO Nº 9912279611. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002439 | 18/05/2016 | 1593.60 | 00003483729496 | LUZIMAR TOMAZ DE A. APOLINARIO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR - PAGO COM RECURSOS DO FNDE - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME CONTRATO Nº 03008/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002442 | 18/05/2016 | 1593.60 | 00003483729496 | LUZIMAR TOMAZ DE A. APOLINARIO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR - PAGO COM RECURSOS DO FNDE - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME CONTRATO Nº 03008/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002443 | 18/05/2016 | 1593.60 | 00003483729496 | LUZIMAR TOMAZ DE A. APOLINARIO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR - PAGO COM RECURSOS DO FNDE - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME CONTRATO Nº 03008/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002445 | 18/05/2016 | 1593.60 | 00003483729496 | LUZIMAR TOMAZ DE A. APOLINARIO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR - PAGO COM RECURSOS DO FNDE - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME CONTRATO Nº 03008/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0002446 | 18/05/2016 | 2779.52 | 05816614000160 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(CARNE MOIDE E ALHO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002448 | 18/05/2016 | 1593.60 | 00003483729496 | LUZIMAR TOMAZ DE A. APOLINARIO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR - PAGO COM RECURSOS DO FNDE - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME CONTRATO Nº 03008/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0002450 | 18/05/2016 | 4061.04 | 05816614000160 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(CARNE MOIDE E ALHO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002451 | 18/05/2016 | 717.12 | 00003483729496 | LUZIMAR TOMAZ DE A. APOLINARIO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR - PAGO COM RECURSOS DO FNDE - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME CONTRATO Nº 03008/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0002452 | 18/05/2016 | 5755.31 | 05816614000160 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(CARNE MOIDE, FILÉ DE PEITO E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002453 | 18/05/2016 | 1274.88 | 00003483729496 | LUZIMAR TOMAZ DE A. APOLINARIO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR - PAGO COM RECURSOS DO FNDE - PNAE PRÉ-ESCOLA. CONFORME CONTRATO Nº 03008/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002455 | 18/05/2016 | 1752.96 | 00068339356887 | FRANCISCO DE ASSIS ABREU | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N° 02007/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002458 | 18/05/2016 | 1752.96 | 00068339356887 | FRANCISCO DE ASSIS ABREU | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N° 02007/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 600142016 | 0002437 | 18/05/2016 | 12000.00 | 21227963000100 | RAYNE ALMEIDA DE BRITO LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO ODONTO DE 80 "PRÓTESES DENTARIA" PRESTADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA (CEO), DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 18/05/2016 | 1000.00 | 00035454995886 | DANYELLE DIAS NOBRE CARTAXO | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PRESTADO NO PERIODO DE ABRIL/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 18/05/2016 | 1500.00 | 00009026311443 | VALERIA MEDEIROS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA NO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 18/05/2016 | 1500.00 | 00006356138408 | DOUGLAS DANTAS MOREIRA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA NO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 18/05/2016 | 1400.00 | 00006450752483 | DAYANNE ALVES PEREIRA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA, NO MES DE ABRIL/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 18/05/2016 | 1400.00 | 00050246798491 | SANDRA MARIA FIGUEIREDO DE LIMA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE FONOAUDIOLOGA NO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600122016 | 0002459 | 18/05/2016 | 8182.87 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | CORRESPONDENTE A MATERIAIS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 18/05/2016 | 100.00 | 00000902240781 | VILMA BARBOSA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 18/05/2016 | 100.00 | 00012745254898 | EDMILZA BARBOZA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 18/05/2016 | 150.00 | 00098132768434 | CLAUDIA DIAS CALDAS | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 18/05/2016 | 70.00 | 00006890880439 | SANDRA SILVINA BRASILIANA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHON° 1647/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 18/05/2016 | 139.32 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPTU/2016, DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BONIFACIO MOURA, Nº 278, CENTRO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 19/05/2016 | 150.00 | 00003787180451 | RIDALENE PEREIRA ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 19/05/2016 | 200.00 | 00010002337401 | DANIEL LOURRICK FERREIRA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, DURANTE TRÊS MESES, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202016 | 0002464 | 19/05/2016 | 1368.00 | 00010856882402 | GIRLEIDE COSTA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE FORRO DE GESSO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DE ENGENHEIRO AVIDOS, CONFORME CONTRATO Nº 00018/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0002466 | 19/05/2016 | 7032.80 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETA ESFEROGRÁFICA, CLIPS, COLA, ENVELOPE, FITA ADESIVA, GRAMPO E OUTROS), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 0002471 | 19/05/2016 | 1229.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0002473 | 19/05/2016 | 9350.00 | 12085495000188 | SOSERV COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VIDRO INCOLOR 10 MM, DESTINADOS A MELHORIAS NAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGO COM RECURSO DO FNDE - BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 19/05/2016 | 880.00 | 00005770736488 | ANTONIO AVELINO DE SOUZA JUNIOR | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 19/05/2016 | 3500.00 | 00006319076453 | APOLONIO GOUVEIA ROLIM | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS TRABALHOS REALIZADOS NA OPERAÇÃO DE RECUPERAÇÃO DA MALHA ASFALTICA DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0002465 | 19/05/2016 | 8052.05 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE (CANETA ESFEROGRÁFICA, ENVELOPE, CORRETIVO, COLA BRANCA, CLIPS, PAPEL OFÍCIO, ENTRE OUTROS), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202016 | 0002468 | 19/05/2016 | 1500.00 | 00010856882402 | GIRLEIDE COSTA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE GESSO EM DIVISÓRIAS E FORRO, ONDE FUNCIONAVA O POLO DE CONFECÇÕES, PARA FUNCIONAR NOVAS SEDES DE SECRETARIAS E SETORES DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 00018/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202016 | 0002469 | 19/05/2016 | 1969.00 | 00010856882402 | GIRLEIDE COSTA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE GESSO EM DIVISÓRIAS E FORRO, ONDE FUNCIONAVA O POLO DE CONFECÇÕES, PARA FUNCIONAR NOVAS SEDES DE SECRETARIAS E SETORES DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 00018/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0002472 | 19/05/2016 | 32725.00 | 12085495000188 | SOSERV COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VIDRO INCOLOR 10 MM, DESTINADOS A MELHORIAS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA O POLO DE CONFECÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES DESTA EDILIDADE, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 20/05/2016 | 2500.00 | 22501077000188 | RONIELSON ALBUQUERQUE TEMOTEO | REFERENTE A CRIAÇÃO DE MÍDIA VISUAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000102016 | 0002478 | 20/05/2016 | 6383.90 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECCIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLAS, REDES SALÃO E VOLEY E TROFEUS), DESTINADOS AS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 20/05/2016 | 300.00 | 00011373029412 | ANNA BEATRIZ ABREU LINS | CORRESPONDENTE BOLSA REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO IFPB-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/CAMPUS CAJAZEIRAS, NO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 DE ABRIL A 15 DE MAIO/2016, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2014, LEI Nº 2.135/2013 E EDITAL Nº 001/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 20/05/2016 | 600.00 | 00009682399432 | ERLANIA GOMES DINIZ | CORRESPONDENTE BOLSA REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO IFPB-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/CAMPUS CAJAZEIRAS, NO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 DE ABRIL A 15 DE MAIO/2016, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2014, LEI Nº 2.135/2013 E EDITAL Nº 001/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 20/05/2016 | 300.00 | 00004456449403 | FRANCISCA FERREIRA DE ARAUJO ALVES | CORRESPONDENTE BOLSA REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO IFPB-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/CAMPUS CAJAZEIRAS, NO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 DE ABRIL A 15 DE MAIO/2016, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2014, LEI Nº 2.135/2013 E EDITAL Nº 001/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0002484 | 20/05/2016 | 3561.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | AQUISICAO DE BOMBA SUBMERSA E ACESSÓRIOS, NECESSARIO A REALIZACAO DE SERVICOS DE REPARO E ADEQUACAO NA EMEIEF JOAO FRANCISCO DE SOUZA, EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL PROLATADA NO PROCESSO NÚMERO 0000138-46.2015.815.0131, QUE CORRE NA 4ª VARA DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 20/05/2016 | 880.00 | 00011227255403 | MAYRONE ITALO S LINHARES | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITADOR DA POLICLINICA ORCINDO GUEDES, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 20/05/2016 | 900.00 | 24298895000150 | ESSUELIO MORAES RODRIGUES | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DOS MEDICOS ( MULTIRÃO DA CATARATA), NO PERIODO DE 03 A 05 DE MAIO/, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600132016 | 0002486 | 20/05/2016 | 16482.55 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600122016 | 0002487 | 20/05/2016 | 7572.25 | 10831701000126 | LARMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | CORRESPONDENTE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 60012/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600132016 | 0002488 | 20/05/2016 | 416.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 20/05/2016 | 150.00 | 00030085462420 | AMELIA VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 20/05/2016 | 200.00 | 00004742436482 | RIGOBERTO SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 20/05/2016 | 200.00 | 00008803394460 | FRANCISCA SILVA DE LIMA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 20/05/2016 | 100.00 | 00016040090472 | MARCONEZ BERTOLDO | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672015 | 0002485 | 20/05/2016 | 7450.00 | 16779292000142 | C F B BARROSO - ME | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (FIAT UNO - PLACA OKP-5996 E FORD F-4000 - PLACA MMP-0852/PB), DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE ABRIL/2016 A 16 DE MAIO/2016, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. CONTRATO DE Nº 00123/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 23/05/2016 | 3000.00 | 10427556000112 | CASA DE AMPARO AO IDOSO DE R.J.CLAUDINO | CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AO IDOSO DE RUA "JOCA CLAUDINO", SEM FINS LUCRATIVOS, PARA MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E ATENDIMENTOS AOS IDOSOS, ATRAVÉS DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO NASF, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 23/05/2016 | 3000.00 | 08842049000101 | ASSOCIA€ÇO BENEFICENTE DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES, EM FAVOR DO ABRIGO DO IDOSO LUCA ZORN, SEM FINS LUCRATIVOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E ATENDIMENTOS AOS IDOSOS, ATRAVÉS DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO NASF, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 23/05/2016 | 200.00 | 00002841124452 | JOSE FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA (ALUGUEL SOCIAL) PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732015 | 0002490 | 23/05/2016 | 10300.00 | 16779292000142 | C F B BARROSO - ME | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (VW/MICRO ÔNIBUS - PLACA CNI-2489/PB E VW/MICRO ÔNIBUS - PLACA MUR-9501/PB), DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA), DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 00125/2015, PERIODO DE 16 DE ABRIL/2016 A 16 DE MAIO/2016, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672015 | 0002513 | 23/05/2016 | 18680.00 | 16779292000142 | C F B BARROSO - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO ( UNO MILE - PLACA NUR 8011-CE, FIAT DUCATO - PLACA 8343-PB, CHEVROLET S10 - PLACA NOE 7343-PB, FIAT FIORINO - AMBULANCIA PLCA MNV 6181-PB), NO PERÍODO DE 16 DE ABRIL/2016 A 16 DE MAIO/2016, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO N° 00123/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 600132016 | 0002555 | 23/05/2016 | 2333.70 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 600132016 | 0002556 | 23/05/2016 | 7077.20 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600132016 | 0002557 | 23/05/2016 | 3484.65 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600122016 | 0002558 | 23/05/2016 | 19160.00 | 10831701000126 | LARMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | CORRESPONDENTE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 60012/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 600262015 | 0002559 | 23/05/2016 | 1500.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE SOFTWARE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CUSTOMIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS PROGRAMAS DE CONTROLE DE ESTOQUE DE FARMACIA / ALMOXARIFADO (CONTROLFARM), CADASTRO DE SERVIDORES INFORMATIZADO (CADFUN), CONTROLE DE ATENDIMENTOS DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CONTROLCAPS) E SISTEMA PARA EMISSÃO DE ALVARÁ DA VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL (SISVIGISAN), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672015 | 0002495 | 23/05/2016 | 5000.00 | 16779292000142 | C F B BARROSO - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 DE ABRIL A 16 DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE Nº 00123/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 23/05/2016 | 1816.00 | 03659166000706 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIENTE E DOS REC NAT RENOVAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE 36ª PARCELA DE UM TOTAL DE 60 (SESSENTA), CONFORME DEBITO Nº 3207757 - AUTO DE INFRAÇÃO, FIRMADO ENTRE PARTES E GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 23/05/2016 | 1816.00 | 03659166000706 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIENTE E DOS REC NAT RENOVAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE 37ª PARCELA DE UM TOTAL DE 60 (SESSENTA), CONFORME DEBITO Nº 3207757 - AUTO DE INFRAÇÃO, FIRMADO ENTRE PARTES E GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732015 | 0002491 | 23/05/2016 | 3850.00 | 16779292000142 | C F B BARROSO - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE ACORDO COM O CONTRATO DE N° 00125/2015 PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 16 DE ABRIL A 16 DE MAIO DE 2016, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672015 | 0002493 | 23/05/2016 | 7690.00 | 16779292000142 | C F B BARROSO - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE ACORDO COM O CONTRATO DE N° 00125/2015 PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 16 DE ABRIL A 16 DE MAIO DE 2016, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000102016 | 0002553 | 23/05/2016 | 144.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO USO DO TELEFONE DE N° 83-184-7890 , INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732015 | 0002507 | 23/05/2016 | 3350.00 | 16779292000142 | C F B BARROSO - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO (SAVEIRO - C. ABERTA PLACA KHZ4389-PB), NO PERÍODO DE 16 DE ABRIL/2016 A 16 DE MAIO/2016, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO N° 00123/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 23/05/2016 | 250.00 | 00091863937404 | DEUZIMAR DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA PARA CUSTEAR O PROCEDIMENTO SOLICITADO DE UMA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 23/05/2016 | 600.00 | 00009965591407 | FRANCINALDO SORTERO DIAS | CORRESPONDENTE AJUDA PARA CUSTEAR PROCEDIMENTO SOLICITADO DE UMA BIOPCIA DE PELE, NA CRIANÇA: CICERO KAUÃ PEREIRA DIAS, C.P.F. 105.621.154-71, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672015 | 0002496 | 23/05/2016 | 31950.00 | 16779292000142 | C F B BARROSO - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00123/2015, NO PERÍODO DE 16 DE ABRIL A 16 DE MAIO DE 2016, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672015 | 0002497 | 23/05/2016 | 26400.00 | 16779292000142 | C F B BARROSO - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00123/2015, NO PERÍODO DE 16 DE ABRIL A 16 DE MAIO DE 2016, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732015 | 0002498 | 23/05/2016 | 9900.00 | 16779292000142 | C F B BARROSO - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00125/2015, NO PERÍODO DE 16 DE ABRIL A 16 DE MAIO DE 2016, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672015 | 0002492 | 23/05/2016 | 1940.00 | 16779292000142 | C F B BARROSO - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00123/2015, NO PERÍODO DE 16 DE ABRIL A 16 DE MAIO DE 2016, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 23/05/2016 | 1975.00 | 09139551001187 | SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO DESTINADO À COLABORAÇÃO ENTRE O SEBRAE E A SECRETARIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE CAJAZEIRAS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CONJUNTAS DE OFICINAS, PALESTRAS E CURSOS/2016 "OFICINAS SEI EMPREENDER, SEI PLANEJARE SEI CONTROLAR" OBJETIVANDO CAPACITAR OS CONTEMPLADOS COM O PROGRAMA EDITAL/2016 , ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 23/05/2016 | 1750.00 | 09139551001187 | SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO DESTINADO À COLABORAÇÃO ENTRE O SEBRAE E A SECRETARIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE CAJAZEIRAS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CONJUNTAS DE OFICINAS, PALESTRAS E CURSOS/2016 "CURSO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE" OBJETIVANDO CAPACITAR OS MICROS EMPREENDEDORES PARA O PROGRAMA, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 23/05/2016 | 500.00 | 08795783000159 | CAJAZEIRAS TENIS CLUBE | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO ESPAÇO PARA O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DOS NAMORADOS QUE ACONTECERÁ NO DIA 11 DE JUNHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 23/05/2016 | 800.00 | 18806271000102 | FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA - FUMINC | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADOS AS DESPESAS DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA - FUMINC, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 23/05/2016 | 250.00 | 00006672193405 | JABN OLIVEIRA FERREIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 23/05/2016 | 250.00 | 00003189300488 | FOPAG - ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 23/05/2016 | 250.00 | 00001295725436 | ALDEMIR MANIÇOBA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 23/05/2016 | 250.00 | 00007997298410 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 23/05/2016 | 250.00 | 00005104344444 | ASSUERO BERTOLDO ROLIM | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 23/05/2016 | 200.00 | 00002191114300 | AUCAMENIO LIMA FREIRE DE AMARAL | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 23/05/2016 | 200.00 | 00001197419462 | CELISMAR OLIVEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 23/05/2016 | 200.00 | 00007746556400 | ELIABY VIEIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 23/05/2016 | 250.00 | 00012337986420 | FRANCISCO GONÇALVES FERREIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 23/05/2016 | 250.00 | 00019103271404 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 23/05/2016 | 250.00 | 00036050067449 | FRANCISCO RODRIGUES MARTINS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 23/05/2016 | 250.00 | 00045102180444 | GERALDO JUSTINO CONRADO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 23/05/2016 | 250.00 | 00004236722402 | HELCIO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 23/05/2016 | 300.00 | 00002129446493 | HELVIO JAIMES VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 23/05/2016 | 250.00 | 00075294346400 | JOCERLANDO ARAUJO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 23/05/2016 | 250.00 | 00098116754491 | JOELITON MARTINS PEREIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 23/05/2016 | 200.00 | 00021972192434 | JOSE VALMIR RODRIGUES | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 23/05/2016 | 300.00 | 00002819878407 | ROSEANE SILVA SANTANA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 23/05/2016 | 250.00 | 00009463903470 | JONAS CAVALCANTE DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 23/05/2016 | 250.00 | 00007768496469 | GABRIEL PEREIRA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 23/05/2016 | 250.00 | 00091114691453 | ENOQUE LIRA ROLIM NETO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 23/05/2016 | 250.00 | 00006401224428 | MATHEUS FLORENCIO FELIX | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 23/05/2016 | 200.00 | 00004316948423 | RONALDO ROCHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 23/05/2016 | 300.00 | 00076887065487 | REGINALDO OLIVEIRA LIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 23/05/2016 | 250.00 | 00002861414421 | HELMO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 23/05/2016 | 200.00 | 00005170889402 | AURECELIO LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 23/05/2016 | 250.00 | 00004851093446 | VALDEMIR SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 23/05/2016 | 200.00 | 00004474689445 | REGINALDO ROCHA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 23/05/2016 | 300.00 | 00004705108469 | MARIA ELIONETE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 23/05/2016 | 250.00 | 00003085828451 | PAULO ISAIAS F LIMA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 23/05/2016 | 300.00 | 00009503964431 | TAÍSE KELLY CEZARIO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 23/05/2016 | 250.00 | 00009310293411 | EDILENE FERREIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 23/05/2016 | 250.00 | 00007444228418 | LUCAS LINDOLFO QUERINO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 23/05/2016 | 250.00 | 00003306847445 | ANANIAS VICENTE NETO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 23/05/2016 | 250.00 | 00007702860464 | EDUARDO JOSE PEREIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 23/05/2016 | 250.00 | 00003889194427 | MARIA ROSANGELA ALENCAR ALVES | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 23/05/2016 | 250.00 | 00010137363460 | PABLO DIEGO DUTRA BEZERRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 23/05/2016 | 250.00 | 00010074868489 | EMERSON MATEUS PEREIRA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 23/05/2016 | 250.00 | 00010113232497 | JOSE RONALDO DOS SANTOS LOPES | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 23/05/2016 | 87.80 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE A: REPASSE PARA O INSS REFERENTE PARTE PATRONAL DE MOISES DE SOUZA MACIEL NETO, RELATIVO LOCAÇÕES DE VEÍCULO NO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME GPS EM ANEXO. VALOR 87,80 - EMPENHO DE Nº 415/2016 - GD/04 VL. 48,29, NO VALOR DE 2.195,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 23/05/2016 | 108.00 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE A: REPASSE PARA O INSS REFERENTE PARTE PATRONAL DE JOSE CARLOS ABREU CARTAXO, RELATIVO LOCAÇÕES DE VEÍCULO NO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME GPS EM ANEXO. VALOR 108,00 - EMPENHO DE Nº 427/2016 - GD/04 VL. 59,40, NO VALOR DE 2.700,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 23/05/2016 | 3000.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VICTOR JUREMA, 362, CENTRO, NESTA CIDADE DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, ONDE FUNCIONAVA O ARQUIVO PERMANENTE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672015 | 0002494 | 23/05/2016 | 9000.00 | 16779292000142 | C F B BARROSO - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 00123/2015, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA (GABINETE), REFERENTE AO PERÍODO DE 16 DE ABRIL A 16 DE MAIO DE 2016, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 24/05/2016 | 550.00 | 00001499116454 | FRANCINILDO ALVES FEITOZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS CORTES DE CABELO DOS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA 07-011, NO PERÍODO DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 24/05/2016 | 230.00 | 00093399103468 | FABIANA MARIA DA SILVA CORDEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COOFE-BRACK PARA EVENTO DO TIRO DE GUERRA NO DIA 06 DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 24/05/2016 | 880.00 | 00036004804487 | CICERO SOUSA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERIODO DE ABRIL, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 24/05/2016 | 400.00 | 00000870251406 | MOISES DA SILVA LEITE | CORRESPONDENTE 02 (DUAS) DIÁRIAS, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIAS 24 E 25 DE MAIO DE 2016, ACOMPANHANDO O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 24/05/2016 | 500.00 | 00003134324490 | HENRY WITCHAEL DANTAS MOREIRA | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DO SR. SECRETARIO DE SAÚDE, A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUAIS E OUTROS ORGÃOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 24/05/2016 | 900.00 | 00010732742412 | JOAO PEDRO MOREIRA LEITE | CORRESPONDENTE AJUDA PARA CUSTEAR UM PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA MAGNETICA NA REGUIÃO CERVICAL, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600122016 | 0002562 | 24/05/2016 | 15697.40 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | CORRESPONDENTE A MATERIAIS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600122016 | 0002563 | 24/05/2016 | 961.05 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | CORRESPONDENTE A MATERIAIS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600122016 | 0002564 | 24/05/2016 | 18636.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | CORRESPONDENTE A MATERIAIS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 24/05/2016 | 300.00 | 00008605932406 | LUCIVANDA MIGUEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO, DE PLACAS Nº OEU-6956, DESTINADOS AOS TRABALHOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 24/05/2016 | 2000.00 | 00004369481414 | Eduardo Hercules Macena Marques | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CARRO TIPO CHEV/PRISMA DE PLACA OEU6282/PB, MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 24/05/2016 | 2000.00 | 00008302577480 | COSMO DANTAS DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS, REFERENTE A ABRIL/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 24/05/2016 | 2000.00 | 00002204496430 | JOSUE ALBUQUERQUE DOS ANJOS | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 24/05/2016 | 2000.00 | 00005007077402 | WANDERLEY PEREIRA ARAéJO | CORRESPONDENTE SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO TIPO FIAT/STRADA TREK CE FLEX, PLACA: NNM5326-CE, DESTINADO AOS PROGRAMAS E A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE MÊS DE ABRIL/2016, PAGO EM NOME DE FLAVILANE BARBOSA SOARES, CONFORME PROCURAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 24/05/2016 | 2000.00 | 00007809642413 | RAYLA KELLY DA SILVA CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE MARCA E MODELO FIAT/UNO MILLE ECONOMY ANO 2010 E FAB. 2011 DE PLACAS NPZ-5188, DESTINADO A ATENDER NO TRANSPORTE DO PESSOAL DE APOIO PARA TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO NA "UNIDADE BASICA DE SAUDE DA CLINICA FAZENDA ESPERANÇA", NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 24/05/2016 | 2000.00 | 00080524958491 | KLEBER JORGE RICARTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PRISMO DE PLACA Nº NPU-1799/PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC SAUDE (CAPS), DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 24/05/2016 | 2000.00 | 00079836321420 | CLAUDIO ROBERTO SILVA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CARRO TIPO CHEV/PRISMA DE PLACA OEU6282/PB, MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 24/05/2016 | 2000.00 | 00004444729830 | RAIMUNDO FERREIRA MENDES | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM CARRO, TIPO, FIAT/UNO, PLACA: MOK8102/PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 24/05/2016 | 2000.00 | 00004851093446 | VALDEMIR SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO, TIPO FIAT/UNO, PLACA: OEX 8993-PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE MÊS DE ABRIL/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 24/05/2016 | 2000.00 | 00056844905491 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM CARRO TIPO FIAT/UNO, PLACA OGA 5300/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 24/05/2016 | 2000.00 | 00032378275846 | ACACIO JOÇO DE SANTANA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOC3676/PB, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES NOS SERVIÇOS DIARIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242016 | 0002581 | 25/05/2016 | 11698.10 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO, TINTA, DIJUNTOR, BROCHA, THINER, BETUME, PREGO, ASSENTON SANITARIO E OUTROS), DESTINADOS A SERVIÇOS DE REPAROS E ADEQUAÇÃO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE RIACHO FUNDO DO MUNICIPIO, CONOFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242016 | 0002582 | 25/05/2016 | 6723.70 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO, ROLO DE ESPUMA, ASSENTO SOFT, CAIXA DESCARGA, FITA CREPE, TRINCHA E OUTROS), DESTINADOS A SERVIÇOS DE REPAROS E ADEQUAÇÃO NO CENTRO AUDITIVO, CONOFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242016 | 0002583 | 25/05/2016 | 7392.50 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TELHA BRASILIT, CIMENTO, VEDAPREN, PREGO GALVANIZADO, E CUMIEIRA), DESTINADOS A SERVIÇOS DE REPAROS E ADEQUAÇÃO NO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIAS - SAMU, CONOFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242016 | 0002585 | 25/05/2016 | 12390.20 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (BACIA ACOPLADA, CABO MULTIPLEX, TINTA VERBRAS, ARMAÇÃO, CHAVE CIMENTO, CAIXA DESCARGA E OUTROS), DESTINADOS A SERVIÇOS DE REPAROS E ADEQUAÇÃO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONOFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600122016 | 0002589 | 25/05/2016 | 30336.90 | 10831701000126 | LARMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | CORRESPONDENTE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 60012/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600122016 | 0002590 | 25/05/2016 | 4466.62 | 10831701000126 | LARMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | CORRESPONDENTE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 60012/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 600132016 | 0002592 | 25/05/2016 | 2384.04 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE/CEO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 25/05/2016 | 170.00 | 00006476971492 | CICERA SOUSA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA PARA CUSTEAR MEDICAMENTOS, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRTEARIAM UNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 25/05/2016 | 800.00 | 00075294141434 | SRA. RISANEIDE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA PARA CUSTEAR UM PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 25/05/2016 | 625655.51 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PROFESSORES DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 25/05/2016 | 33626.58 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PROFESSORES DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%), RELATIVO AO DESLOCAMENTO - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 2594/2016, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 25/05/2016 | 1005876.47 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PROFESSORES DA REDE DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 25/05/2016 | 44125.05 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PROFESSORES DA REDE DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%), RELATIVO AO DESLOCAMENTO - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 2596/2016, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 25/05/2016 | 360.00 | 00060141263415 | RONALDO CIRILO | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR RONOALDO CIRILO, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 25 A 27 DE MAIO/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIOJUNTO A SECRETARIAS ESTADUAIS E OUTROS ÓRGÃOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 800272015 | 0002586 | 25/05/2016 | 2000.00 | 20794299000100 | PANNUS COMERCIO DE TECIDOS EIRELI - ME | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TECIDO TRICOLINE BAHAMAS ALGODÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONFORME CONTRATO N° 80027/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 25/05/2016 | 150.00 | 00007137876439 | MARIA EDIZEUDA HILARIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 25/05/2016 | 200.00 | 00007574004420 | ANIKELE DOS SANTOS DIAS | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600192015 | 0002598 | 27/05/2016 | 10100.00 | 19477898000111 | ELIEZIO CELERINO DE SOUSA 21973210487 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PNEUS VENCIDOS, NA CIDADE E PERIFERIAS, BEM COMO, APREENSÃO DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE (GATO E CÃES ABANDONADOS), REFERENTE AO MES DE MAIO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 27/05/2016 | 1030.00 | 00007551017402 | JOSEFA CIPRIANO DE LIMA | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DOS COCOS, NO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 27/05/2016 | 880.00 | 00060092378404 | RAIMUNDO DE LIMA RODRIGUES | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA RESIDENCIA TEREAPEUTICA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS NO PERIODO DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 27/05/2016 | 880.00 | 00060092378404 | RAIMUNDO DE LIMA RODRIGUES | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA RESIDENCIA TEREAPEUTICA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS NO PERIODO DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600122016 | 0002602 | 27/05/2016 | 1652.00 | 10831701000126 | LARMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | CORRESPONDENTE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 60012/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 30/05/2016 | 1500.00 | 00005113435317 | FRANCISCA MARINA PEREIRA ROLIM | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NO CAPS INFANTIL DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 600432015 | 0002631 | 30/05/2016 | 2032.00 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | CORRESPONDENTE A SEGURO DOS VEICULOS: RONTOAN MASTER, RENAULT, PLACA: OGF 4150-PB, MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 250 TENERE, PLACA: OGF4150, MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 250 TENERE, PLACA: OGF4140, VEICULOS PERTENCENTES AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, (QUARTA PARCELA), CONFORME CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/05/2016 | 59.22 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | CORRESPONDENTE A DIFERENÇA PAGA A MENOR DA PARCELA 04, DOCUMENTO 0071-00531-696913-0003, DO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 30/05/2016 | 1600.00 | 00007666067402 | ANOTNIO VIEIRA ROLIM FILHO | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOPOLIS, JOSE JUREMA, MULTIRÃO, AMELIO ESTRELA E PATAMUTÉ, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600122016 | 0002667 | 30/05/2016 | 6966.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PREGÃO DE Nº | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600132016 | 0002670 | 30/05/2016 | 2474.80 | 09632818000100 | JOSE INACIO DE OLIVEIRA FILHO - ME | CORRESPONDENTE A MEDICAMENTOS/HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PREGÃO Nº 60012/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600122016 | 0002674 | 30/05/2016 | 2553.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PREGÃO DE Nº 60012/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 010032016 | 0002676 | 30/05/2016 | 1176.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS), DESTINADO AO CAPS AD, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PREGÃO DE Nº 00003/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 30/05/2016 | 249990.27 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) LOTAÇÃO 16, REFERENTE AO MES DE MAIO 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/05/2016 | 279444.12 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (PACS) - LOTAÇÃO 019, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 30/05/2016 | 40000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PEVA) LOTAÇÃO 26, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 30/05/2016 | 10830.31 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOTAÇÃO 023, REFERENTE MAIO/2016 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 30/05/2016 | 4860.60 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (FARMACIA POPULAR) - LOTAÇÃO 25, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 30/05/2016 | 2880.60 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (FARMACIA BASICA) - LOTAÇÃO 27, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 30/05/2016 | 7413.33 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (RESIDENCIA TERAPEUTICA) LOTAÇÃO 30, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 30/05/2016 | 42692.11 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS-2) LOTAÇÃO 15, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 30/05/2016 | 48894.03 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PEVA) LOTAÇÃO 26, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 30/05/2016 | 9969.90 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da SEMJET | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 30/05/2016 | 1056.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E TURISMO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é saúde | Apoio ao Desporto Amador e Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 30/05/2016 | 5000.00 | 13238391000129 | FUNDO MUN.DE ESP.E LAZER DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DE CAJAZEIRAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE - FUMELC, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME LEI DE Nº 1.924/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Controle e fiscalização dos atos públicos | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 30/05/2016 | 11389.75 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE SOCIAL, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 30/05/2016 | 36612.99 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 30/05/2016 | 28013.03 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 30/05/2016 | 20874.16 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2016, DOS CARGOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 30/05/2016 | 360.00 | 00060141263415 | RONALDO CIRILO | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR RONOALDO CIRILO, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 31 DE MAIO A 01 DE JUNHO/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIAS ESTADUAIS E OUTROS ÓRGÃOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 30/05/2016 | 200.00 | 00069207798468 | ALANA PATRICIA LEITE NOGUEIRA | REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA ALANA PATRICIA LEITE NOGUEIRA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, NO PERÍODO DE 31 DE MAIO A 01 DEJUNHO/2016,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIAS ESTADUAIS E OUTROS ÓRGÃOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 30/05/2016 | 2300.00 | 17231568000116 | EDSON DE SOUSA SARAIVA - ME | CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA PREVIDENCIÁRIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO RGPS(INSS), COM A ELABORAÇÃO E ENVIO DA GFIP E SEFIP DESSE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME RELATÓRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/05/2016 | 49551.69 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRALÇÃO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 30/05/2016 | 125595.71 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 30/05/2016 | 95000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO PROCESSO DE Nº 10425-722.267/13-47, NO TOTAL DE 60(SESSENTA) PARCELAS, CONTINUAÇÃO DO PARCELAMENTO A PARTIR DA PARCELA 20 - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 00007/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 30/05/2016 | 5450.13 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242016 | 0002638 | 30/05/2016 | 7897.60 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TOMADAS, CANELETAS, CABOS E OUTROS), DESTINADOS A MELHORIAS NA SECRETARIA EXECUTIVA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONOFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242016 | 0002639 | 30/05/2016 | 4775.25 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO, FECHADURAS, PORTAS, TELHAS E TINTAS), DESTINADOS A MELHORIAS NA SECRETARIA EXECUTIVA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONOFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/05/2016 | 182278.67 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ADM. INFANTIL - MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 30/05/2016 | 163388.91 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ADM. FUNDAMENTAL - MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 30/05/2016 | 14784.46 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 30/05/2016 | 58484.26 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MERENDEIRAS - MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 30/05/2016 | 1634.34 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PROFESSORES DA REDE DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%) - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 2596/2016, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 30/05/2016 | 401.07 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO/ BOMBEIRO/SEG. OBRIGATÓRIO 2016 DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFL7225/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242016 | 0002640 | 30/05/2016 | 9974.80 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO, MASSA CORRIDA, DOBRADIÇA PREGOS, TINTAS, SELADOR, PORTAS E OUTROS, DESTINADOS A MELHORIAS NA CRECHE NOSSA SENHORA DA PIEDADE, CONOFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0002641 | 30/05/2016 | 5427.90 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO DE CHAVE, KIT MICRO RETIFICA, TORNO DE BANCADA, ALAVANCA RETA, FERRO DE SOLDAR, ALICATE, MARRETA E OUTROS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DO DEPARTAMENTO DA GARAGEM DA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CONOFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 30/05/2016 | 401.07 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO/ BOMBEIRO/ SEG. OBRIGATÓRIO 2016 DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC2155/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 30/05/2016 | 401.07 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO/ BOMBEIRO/ SEG. OBRIGATÓRIO 2016 DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC2125/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 30/05/2016 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO/SEG.OBRIGATÓRIO 2016 DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC2125/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 30/05/2016 | 484.00 | 00002252494484 | ALMAIR ARCENIO DE ABREU | CORRESPONDENTE AJUDA PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 30/05/2016 | 240.00 | 00005659383475 | FRANCISCO DE SOUSA ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA PARA CUSTEAR MEDICAMENTOS, CONFORME ENCAMINHAEMTON DA SECRETARIA MUNICIAPL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 30/05/2016 | 1400.00 | 00003134324490 | HENRY WITCHAEL DANTAS MOREIRA | CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DO SR. SECRETARIO DE SAÚDE, A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NOS DIAS 01 A 04 DE JUNHO/2016, PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/05/2016 | 720.00 | 00000870251406 | MOISES DA SILVA LEITE | CORRESPONDENTE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIAS 01 A 04 DE JUNHO DE 2016, ACOMPANHANDO O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DE UM CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 30/05/2016 | 250.00 | 00034318498816 | ERICKA APARECIDA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA PARA CUSTEAR UM ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER DE TESTICULO DIREITO E SACO ESCROTAL, EM JOSE VYCTOR SILVA CARVALHO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 30/05/2016 | 300.00 | 00025810309844 | JOÃO TAVARES NETO | CORRESPONDENTE AJUDA PARA CUSTEAR UMA CONSULTA COM O UROLOGISTA, E EXAME DE UROGRAFIA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 30/05/2016 | 452.74 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO/BOMBEIRO PREVENÇÃO DE INCENDIO/LIC.ATRAS.LEI 7.656/PAR PLACAS OFICIAL/SEG. OBRIGATÓRIO 2016 DO VEÍCULO DE PLACA MOO1271, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 30/05/2016 | 2000.00 | 00003799320407 | KELYS REGINA LIRA DE MENESES | CORRESPONDENTE AJUDA PARA CUSTEAR UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE RETIRADA DE UM CISTO RENAL, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 30/05/2016 | 423.50 | 19012469000179 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE VIDROS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 30/05/2016 | 122608.56 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, LOTAÇÃO 003, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 30/05/2016 | 93882.88 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242016 | 0002635 | 30/05/2016 | 13325.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (LIXA, TINTAS, SELADOR E OUTROS), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONOFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 30/05/2016 | 1030.00 | 00003774668400 | ANTONIO MACENA DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS E GALERIAS: TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 30/05/2016 | 880.00 | 00036156604472 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS E GALERIAS: TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 30/05/2016 | 1200.00 | 00003830796404 | CHARLES FERNANDES DA SILVA NEVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS E GALERIAS: TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 30/05/2016 | 1200.00 | 00075957930415 | CLAUDIONOR JOSÉ DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS E GALERIAS: TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 30/05/2016 | 1030.00 | 00088483924404 | COSMO DIAS DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS E GALERIAS: TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 30/05/2016 | 1030.00 | 00003189719411 | ERISMAR DA SILVA BEZERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS E GALERIAS: TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 30/05/2016 | 1030.00 | 00040346625300 | EXPEDITO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS E GALERIAS: TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 30/05/2016 | 880.00 | 00005592491441 | ESPEDITO RODRIGUES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS E GALERIAS: TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/05/2016 | 1300.00 | 00005645648420 | FRANCIELES FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS E GALERIAS: TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 30/05/2016 | 1300.00 | 00051839695404 | FRANCISCO BATISTA DANTAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS E GALERIAS: TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 30/05/2016 | 1030.00 | 00001381147496 | FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS E GALERIAS: TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 30/05/2016 | 880.00 | 00004645033450 | FRANCISCO DE ASSIS MENDONÇA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS E GALERIAS: TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 30/05/2016 | 880.00 | 00029840775472 | FRANCISCO LOPES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS E GALERIAS: TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 30/05/2016 | 1300.00 | 00004607868493 | FRANCISCO MARQUES DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS E GALERIAS: TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 30/05/2016 | 880.00 | 00025052026803 | IRAIDES PEDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS E GALERIAS: TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 30/05/2016 | 1030.00 | 00022553762453 | IVO PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS E GALERIAS: TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 30/05/2016 | 1030.00 | 00057810648349 | JOÃO BATISTA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS E GALERIAS: TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 30/05/2016 | 1300.00 | 00007147749448 | JOAO PAULO VIEIRA SALUSTIANO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS E GALERIAS: TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 30/05/2016 | 1051.00 | 00003755895463 | JOSÉ ALCIDES DA SILVA BILUCA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS E GALERIAS: TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 30/05/2016 | 880.00 | 00099263602468 | JOSÉ FAUSTINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS E GALERIAS: TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 30/05/2016 | 880.00 | 00000091198410 | JOSIMA CELESTINO DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS E GALERIAS: TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 30/05/2016 | 1051.00 | 00080525857400 | JOSÉ GADELHA NETO ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS E GALERIAS: TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 30/05/2016 | 1051.00 | 00099270285472 | MANUEL LAURENTINO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS E GALERIAS: TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 30/05/2016 | 1642.00 | 00035057700430 | PEDRO GONZAGA DIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS E GALERIAS: TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 30/05/2016 | 880.00 | 00008789954475 | ROQUE CIPRIANO LINS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS E GALERIAS: TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 30/05/2016 | 1030.00 | 00004164009810 | VALDEREZ DE SOUZA MACIEL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS E GALERIAS: TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 30/05/2016 | 1030.00 | 00003774668400 | ANTONIO MACENA DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS E GALERIAS: TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 30/05/2016 | 880.00 | 00036156604472 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS E GALERIAS: TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 30/05/2016 | 1200.00 | 00075957930415 | CLAUDIONOR JOSÉ DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS E GALERIAS: TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 30/05/2016 | 1200.00 | 00003830796404 | CHARLES FERNANDES DA SILVA NEVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS E GALERIAS: TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 30/05/2016 | 1030.00 | 00088483924404 | COSMO DIAS DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS E GALERIAS: TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 30/05/2016 | 1030.00 | 00003189719411 | ERISMAR DA SILVA BEZERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS E GALERIAS: TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 30/05/2016 | 1030.00 | 00040346625300 | EXPEDITO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS E GALERIAS: TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/05/2016 | 880.00 | 00005592491441 | ESPEDITO RODRIGUES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS E GALERIAS: TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 30/05/2016 | 1300.00 | 00051839695404 | FRANCISCO BATISTA DANTAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS E GALERIAS: TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 30/05/2016 | 1300.00 | 00005645648420 | FRANCIELES FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS E GALERIAS: TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 30/05/2016 | 1030.00 | 00001381147496 | FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS E GALERIAS: TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 30/05/2016 | 880.00 | 00004645033450 | FRANCISCO DE ASSIS MENDONÇA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS E GALERIAS: TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 30/05/2016 | 880.00 | 00029840775472 | FRANCISCO LOPES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS E GALERIAS: TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 30/05/2016 | 1300.00 | 00004607868493 | FRANCISCO MARQUES DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS E GALERIAS: TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 30/05/2016 | 880.00 | 00025052026803 | IRAIDES PEDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS E GALERIAS: TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 30/05/2016 | 1030.00 | 00022553762453 | IVO PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS E GALERIAS: TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/05/2016 | 1030.00 | 00057810648349 | JOÃO BATISTA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS E GALERIAS: TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/05/2016 | 1300.00 | 00007147749448 | JOAO PAULO VIEIRA SALUSTIANO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS E GALERIAS: TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 30/05/2016 | 1051.00 | 00003755895463 | JOSÉ ALCIDES DA SILVA BILUCA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS E GALERIAS: TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 30/05/2016 | 880.00 | 00099263602468 | JOSÉ FAUSTINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS E GALERIAS: TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/05/2016 | 1051.00 | 00080525857400 | JOSÉ GADELHA NETO ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS E GALERIAS: TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/05/2016 | 880.00 | 00000091198410 | JOSIMA CELESTINO DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS E GALERIAS: TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 30/05/2016 | 1051.00 | 00099270285472 | MANUEL LAURENTINO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS E GALERIAS: TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 30/05/2016 | 1642.00 | 00035057700430 | PEDRO GONZAGA DIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS E GALERIAS: TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/05/2016 | 880.00 | 00008789954475 | ROQUE CIPRIANO LINS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS E GALERIAS: TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 30/05/2016 | 1030.00 | 00004164009810 | VALDEREZ DE SOUZA MACIEL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS E GALERIAS: TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 30/05/2016 | 24063.35 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, LOTAÇÃO 05, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 30/05/2016 | 5000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2016, DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - LOTAÇÃO 209, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 30/05/2016 | 240.00 | 00008789952421 | EDMAR MACIEL DE FREITAS FILHO | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO MOTORISTA EDMAR MACIEL DE FREITAS FILHO, REFERENTE DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO/2016, CONDUZINDO A CONSELHEIRA TUTELAR LUCIMAR FEITOZA SOARES, PARA PEGAR O ADOLESCENTE JONATAS MATHEUS DE 17 ANOS, QUE ESTAVA ACOLHIDO NO COMPLEXO PSIQUIÁTRICO JULIANO MOREIRA, PARA RETORNO A CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 30/05/2016 | 120.00 | 00091112770410 | LUCIMAR FEITOZA SOARES | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA CONSELHEIRA TUTELAR LUCIMAR FEITOZA SOARES, REFERENTE DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO/2016, PARA A CONDUÇÃO DO ADOLESCENTE JONATAS MATHEUS DE 17 ANOS, QUE ESTAVA ACOLHIDO NO COMPLEXO PSIQUIÁTRICO JULIANO MOREIRA, DE VOLTA PARA CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 30/05/2016 | 38357.72 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO/PROGRAMAS, LOTAÇÃO 28, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Acolhimento em Residência Inclusiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242016 | 0002717 | 31/05/2016 | 2560.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CIMENTO, TINTA, FECHADURA, TOMADAS, PORTAS, GESSO E OUTROS) PARA PINTURA E REPAROS DA CASA ONDE FUNCIONAVA A RESIDÊNCIA INCLUSIVA, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO N° 50024/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0002735 | 31/05/2016 | 33.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE MAIO DE 2016, NA C/C 37004-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Acolhimento em Residência Inclusiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0002736 | 31/05/2016 | 8.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE MAIO DE 2016, NA C/C 34085-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0002737 | 31/05/2016 | 101.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE MAIO DE 2016, NA C/C 32354-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indivíduos - CRE | Manut. do Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indiví | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0002738 | 31/05/2016 | 33.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE MAIO DE 2016, NA C/C 29862-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0002739 | 31/05/2016 | 59.15 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE MAIO DE 2016, NA C/C 29861-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002754 | 31/05/2016 | 4924.25 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S500), DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO N° 00005/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 31/05/2016 | 28090.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2016 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO/PROGRAMAS - LOTAÇÃO 373, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002795 | 31/05/2016 | 1355.28 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/CONSUMO (COPOS DESCARTÁVEIS, DETERGENTE, ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, PANO DE CHÃO, VASSOURAS, SACOS PLÁSTICOS E OUTROS) DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002796 | 31/05/2016 | 3354.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR CRISTAL, ARROZ PARBOLIZADO, FLOCOS DE MILHO, TEMPERO, LEITE EM PÓ, FEIJÃO, OVOS, CARNE, BISCOITO E OUTROS) DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indivíduos - CRE | Manut. do Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indiví | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002797 | 31/05/2016 | 870.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/CONSUMO (COPOS DESCARTÁVEIS, DETERGENTE, ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, PANO DE CHÃO, SACOS PLÁSTICOS E OUTROS) DESTINADOS AO CREAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indivíduos - CRE | Manut. do Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indiví | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002798 | 31/05/2016 | 1330.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR CRISTAL, ARROZ PARBOLIZADO, FLOCOS DE MILHO, MARGARINA, LEITE EM PÓ, MACARRÃO, OVOS, CARNE BOVINA, CAFÉ E OUTROS) DESTINADOS AO CREAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002799 | 31/05/2016 | 2200.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR CRISTAL, ARROZ PARBOLIZADO, FLOCOS DE MILHO, TEMPERO, LEITE EM PÓ, MACARRÃO, OVOS, FRANGO, CAFÉ E OUTROS) DESTINADOS AO CRAS I E II, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002800 | 31/05/2016 | 1007.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/CONSUMO (COPOS DESCARTÁVEIS, DETERGENTE, ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, PANO DE CHÃO, SACOS PLÁSTICOS E OUTROS) DESTINADOS AO CRAS I E II, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002801 | 31/05/2016 | 2200.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR CRISTAL, ARROZ PARBOLIZADO, FLOCOS DE MILHO, TEMPERO, LEITE EM PÓ, MACARRÃO, OVOS, FRANGO E OUTROS) DESTINADOS AO CCA-SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002802 | 31/05/2016 | 1100.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA/CONSUMO (COPOS DESCARTÁVEIS, SABÃO, SACOS PLÁSTICOS, DETERGENTE, ÁGUA SANITÁRIA, VASSOURA, PANO DE CHÃO E OUTROS) DESTINADOS AO CCA-SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 31/05/2016 | 7676.00 | 09605345000143 | GALVÇO MAGAZINE LTDA | REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE BRINDES A SEREM DISTRIBUÍDOS POR OCASIÃO DO DIA DAS MÃES COM EVENTOS FEITOS COM OS CRAS I E II, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 31/05/2016 | 1498.00 | 00006083405459 | VANESSA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK COM USUÁRIOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA REALIZADAS COM AÇÕES DO CRAS INTINERANTE REALIZADOS NOS SÍTIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 31/05/2016 | 2550.00 | 00021882169468 | ADEMAR ROLIM DE FREITAS | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA NA RESTAURAÇÃO DE MOVEIS DE MADEIRA PARA O CRAS I E II E SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0002817 | 31/05/2016 | 59.15 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE MAIO DE 2016, NA C/C 29860-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242016 | 0002716 | 31/05/2016 | 3238.40 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CIMENTO, TINTA, FECHADURA, TOMADAS, PORTAS, GESSO E OUTROS) PARA PINTURA E REPAROS DA CASA ONDE FUNCIONAVA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, RUA BONIFÁCIO MOURA, N° 273, CONFORME CONTRATO N° 50024/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242016 | 0002718 | 31/05/2016 | 2735.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CIMENTO, TINTA, FECHADURA, TOMADAS, PORTAS, GESSO E OUTROS) PARA PINTURA E REPAROS DA CASA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO A CASA DOS CONSELHOS, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO N° 50024/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 800012016 | 0002719 | 31/05/2016 | 4480.00 | 19173082000102 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA - GALBERLANDIA LIRA CESAR-ME | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS COM COROAS DE FLORES, CONFORME RELAÇÃO DE ATENDIMENTO FUNERÁRIO FEITO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM ANEXO. CONTRATO N° 80003/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 800012016 | 0002720 | 31/05/2016 | 4800.00 | 19173082000102 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA - GALBERLANDIA LIRA CESAR-ME | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS COM VELÓRIOS, CONFORME RELAÇÃO DE ATENDIMENTO FUNERÁRIO FEITO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM ANEXO. CONTRATO N° 80003/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 800012016 | 0002721 | 31/05/2016 | 4900.00 | 19173082000102 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA - GALBERLANDIA LIRA CESAR-ME | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS COM VELÓRIOS, CONFORME RELAÇÃO DE ATENDIMENTO FUNERÁRIO FEITO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM ANEXO. CONTRATO N° 80003/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0002741 | 31/05/2016 | 659.10 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE MAIO DE 2016, NA C/C 30283-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 31/05/2016 | 200.00 | 00060236868420 | FRANCISCO DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 31/05/2016 | 350.00 | 00008936260405 | LAYANNY CRISPIM DE SOUZA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 31/05/2016 | 250.00 | 00006210142494 | MARIA CILENE FEITOSA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 31/05/2016 | 150.00 | 00002603981447 | PAULO EUGENIO PEREIRA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 31/05/2016 | 200.00 | 00016039440449 | VALDECY AMANCIO DE LIMA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 31/05/2016 | 100.00 | 00003695518421 | GERALDA GOMES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 31/05/2016 | 200.00 | 00080845150391 | SEBASTIÃO PAULINO DA SILVA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 31/05/2016 | 200.00 | 00042512182487 | MANUEL GOMES DE SOUSA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, DURANTE TRÊS MESES, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 31/05/2016 | 100.00 | 00001435452488 | JANAILTON LIRA RODRIGUES | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 31/05/2016 | 350.00 | 00009928209448 | JESSICA GOMES PENAS | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002803 | 31/05/2016 | 1300.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR CRISTAL, ARROZ PARBOLIZADO, FLOCOS DE MILHO, MARGARINA, LEITE EM PÓ, MACARRÃO, OVOS, FEIJÃO, CARNE E OUTROS) DESTINADOS À SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 31/05/2016 | 200.00 | 00010002337401 | DANIEL LOURRICK FERREIRA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, DURANTE TRÊS MESES, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 31/05/2016 | 200.00 | 00047722657591 | FRANCISCA PEREIRA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 31/05/2016 | 180.00 | 00007272765496 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 31/05/2016 | 350.00 | 00004613668433 | FRANCISCA VIVENCIA DA CONCEIÇÃO SILVA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 31/05/2016 | 350.00 | 00003189567484 | DAMIANA BRAZILINA DA SILVA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, DURANTE TRÊS MESES, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 31/05/2016 | 360.00 | 00036498912472 | ANA MARIA DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ANA MARIA DE ANDRADE, MATRÍCULA 1794, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, OBJETIVANDO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO/2016, PARA FAZER A RETIRADA DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE DA CASA DA CIDADANIA NO IPC-INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 31/05/2016 | 262.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA CONCEDIDA À SENHORA ELIEUDA DUARTE DE LIMA DIAS - CPF: 027.352.284-10, PARA ARCAR COM DESPESAS BÁSICAS (PAGAMENTO DE TRÊS FATURAS DA ENERGISA), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 0002733 | 31/05/2016 | 3079.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO MENSAL DA CIP-CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 31/05/2016 | 37136.40 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2016, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0002731 | 31/05/2016 | 1436.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE MAIO DE 2016, NA C/C 28117-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 31/05/2016 | 143481.03 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÃO 303, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 31/05/2016 | 91463.71 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, LOTAÇÃO 303, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0002758 | 31/05/2016 | 36.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE MAIO DE 2016, NA C/C 8180-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0002759 | 31/05/2016 | 16.90 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE MAIO DE 2016, NA C/C 12365-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 31/05/2016 | 35862.24 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2016, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 010032016 | 0002794 | 31/05/2016 | 4940.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ( FREEZER HORIZONTAL 520 L MARCA: TERMISA ), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202016 | 0002728 | 31/05/2016 | 1900.00 | 00010856882402 | GIRLEIDE COSTA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE 100 M DE FORRO DE GESSO NA ESCOLA DE MÚSICA DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME CONTRATO Nº 00018/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202016 | 0002729 | 31/05/2016 | 1615.00 | 00010856882402 | GIRLEIDE COSTA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE 85 M DE FORRO DE GESSO NA ESCOLA DE MÚSICA DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME CONTRATO Nº 00018/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 31/05/2016 | 1010.00 | 00093399103468 | FABIANA MARIA DA SILVA CORDEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA LANCHES DOS CONTEMPLADOS COM O PROGRAMA EMPREENDER, ETAPA 2016.1, DURANTE O CURSO DE CAPACITAÇÃO NO PERÍODO DE 23 A 25 DE MAIO/2016, COMO TAMBÉM PARA O COOFEE BRACK OFERECIDO A SECRETARIA EXECUTIVO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 31/05/2016 | 32849.60 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2016, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0002813 | 31/05/2016 | 271.20 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE MAIO/2016, NA C/C 77-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 010032016 | 0002837 | 31/05/2016 | 2280.00 | 10823380000118 | AGN GROUP SUPRIMENTOS EIRELI - EPP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 18.000 BTU'S, DESTINADO A SECRETARIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 31/05/2016 | 915.00 | 09087693000176 | CDL. | CORRESPONDENTE A EMISSÃO DE 03(TRÊS) CERTIFICADOS DIGITAIS TIPO E-CPF A3 SEM MMÍDIA PARA OS FUNCIONÁRIOS ADONIAS FRANCISCO DE ABREU, FRANCISCO PEREIRA BEZERRA E MARCELO DE ALMEIDA MATIAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA(SETOR DE TRIBUTAÇÃO) DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 31/05/2016 | 3486.88 | 90400888243126 | BANCO REAL S/A | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE MAIO/2016, NA C/C Nº 404-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0002749 | 31/05/2016 | 346.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE MAIO, NA C/C N° 3965-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0002751 | 31/05/2016 | 507.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE MAIO, NA C/C N° 5086-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0002752 | 31/05/2016 | 202.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE MAIO, NA C/C N° 9641-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0002753 | 31/05/2016 | 219.70 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE MAIO, NA C/C N° 4019-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0002755 | 31/05/2016 | 59.15 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE MAIO, NA C/C N° 16322-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0002756 | 31/05/2016 | 160.55 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE MAIO, NA C/C N° 9640-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0002757 | 31/05/2016 | 25.35 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE MAIO, NA C/C N° 283144-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0002760 | 31/05/2016 | 33.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE MAIO, NA C/C N° 12416-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0002761 | 31/05/2016 | 126.75 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE MAIO, NA C/C N° 16859-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0002762 | 31/05/2016 | 2.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE MAIO, NA C/C N° 8177-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0002763 | 31/05/2016 | 8.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE MAIO, NA C/C N° 29819-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 010032016 | 0002780 | 31/05/2016 | 207.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (VENTILADOR DE COLUNA), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 31/05/2016 | 20929.40 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2016, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 31/05/2016 | 32320.08 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2016, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRALÇÃO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 010032016 | 0002792 | 31/05/2016 | 1176.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9000 BTUS MARCA: GRATTO), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 010032016 | 0002793 | 31/05/2016 | 1319.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (ARMÁRIO EM AÇO 02 PORTAS 05 PRATELEIRAS MARC:A GENEAÇO, BEBEDOURO GELÁGUA GARRAFÃO 20 L MARCA: ESMALTEC)), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 010032016 | 0002836 | 31/05/2016 | 6840.00 | 10823380000118 | AGN GROUP SUPRIMENTOS EIRELI - EPP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 18.000 BTU'S, DESTINADOS A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 010032016 | 0002838 | 31/05/2016 | 2280.00 | 10823380000118 | AGN GROUP SUPRIMENTOS EIRELI - EPP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 18.000 BTU'S, DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342016 | 0002732 | 31/05/2016 | 6164.60 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS, LETRAS EM ACRÍLICO, LONA E OUTROS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME CONTRTO Nº 00039/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 31/05/2016 | 23300.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2016, DOS CARGOS ELETIVOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 31/05/2016 | 49213.20 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2016, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 31/05/2016 | 45.99 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE DILIGENCIAS GUIA N° 013.2016.600558 - PROCESSO Nº 013.2011.001.982-8, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 31/05/2016 | 1.35 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE DILIGENCIAS GUIA N° 013.2016.600557 - PROCESSO Nº 0001332-18.2014.815.0131, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202016 | 0002725 | 31/05/2016 | 1742.00 | 00010856882402 | GIRLEIDE COSTA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE 26 M DE PAREDE DE GESSO, ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00018/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202016 | 0002726 | 31/05/2016 | 1684.00 | 00010856882402 | GIRLEIDE COSTA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE 25,13 M DE PAREDE DE GESSO, ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00018/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202016 | 0002727 | 31/05/2016 | 1800.00 | 00010856882402 | GIRLEIDE COSTA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE 26,87 M DE PAREDE DE GESSO, ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00018/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 010032016 | 0002779 | 31/05/2016 | 2622.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS, VENTILADOR DE TETO, BEBEDOURO GELAGUA E ARMÁRIO EM AÇO 02 DUAS PORTAS E 05 PRATELEIRAS), DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 31/05/2016 | 15264.60 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2016, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 010032016 | 0002839 | 31/05/2016 | 2280.00 | 10823380000118 | AGN GROUP SUPRIMENTOS EIRELI - EPP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 18.000 BTU'S, DESTINADOS A SEDE DA PROCURADORIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 31/05/2016 | 17250.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2016, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Controle e fiscalização dos atos públicos | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 31/05/2016 | 21940.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2016, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE SOCIAL, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da SEMJET | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 31/05/2016 | 15934.90 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2016, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E TURISMO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 31/05/2016 | 34957.60 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2016, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 31/05/2016 | 407.90 | 40982464000246 | ELETRO PEÇAS SA LTDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DO CONJUTO MECANISMO, TROCA DO AGITADOR, TROCA DE 02 TIRANTES DO TANQUE, TROCA DA MANGUEIRA DE SAÍDA DE AGUA E REVISÃO GERAL, EM 01 LAVADORA DE ROUPA CONSUL MODELO CWE06B, PERTENCENTE AO CAPS AD, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 31/05/2016 | 880.00 | 00091831539420 | FRANCISCA BEZERRA BARBOSA COELHO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO AZEVEM, NO MES DE MAIO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 31/05/2016 | 1182.00 | 00006045224442 | MILENA DANIELLY VIANA BATISTA | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA INFORMAÇÃO DO SIM (SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MORTALIDADE), SINASC 9SISTEMA DE INFORMAÇÃO NASCIDO VIVO), SINAN (SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO DE AGRAVO) E SIVEP/DDA (INFORMAÇÃO DE DIARRÉIA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 31/05/2016 | 880.00 | 00011443585823 | GENALDO DIAS DE LIRA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AO PUBLICO NA UBS DE ENGENHEIRO AVIDO, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 31/05/2016 | 880.00 | 00005220498428 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE CARVALHO | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DA UBS DE ENGENHEIRO AVIDOS, MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 31/05/2016 | 1000.00 | 00052639924400 | MARIA APARECIDA VALDEVINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO NASF, NOS EVENTOS REALIZADOS NO DISTRITO DE ENGENHEIRO AVIDOS, NO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 31/05/2016 | 880.00 | 00009853662493 | LUANA PEREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTAODS NO ATENDIMENTO AO PUBLICO NA UBS DE ENG. AVIDOS, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0002748 | 31/05/2016 | 22.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE MêS DE MAIO/2016 DA C/C Nº 624049-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0002750 | 31/05/2016 | 15.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE MêS DE MAIO/2016 DA C/C Nº 624050-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0002777 | 31/05/2016 | 37.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE MÊS DE MAIO/2016 DA C/C Nº 624053-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0002778 | 31/05/2016 | 15.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE MAIO, NA C/C N° 624055-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0002783 | 31/05/2016 | 90.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE MAIO/2016, NA C/C 624052-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 31/05/2016 | 4475.00 | 00002997234450 | FRABRICIO JOSE CAVALCANTE MOREIRA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO OTORRINOLARINGOLOGICO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 31/05/2016 | 3680.00 | 00001028709420 | MARCOS SUEL BATISTA MARQUE | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FONOAUDIOLOGO, NA REALIZAÇÃO DE TESTE DA OREILHINHA EM ATENDIMENTOS DE EXAMES FONOAUDIOLOGICOS, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 31/05/2016 | 83000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), LOTAÇÃO 16, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 31/05/2016 | 880.00 | 00045098514487 | GERALDA MACIEL DE LIRA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE DE ASSISTENCIA ADMINISTRATIVA NA UBS DR COELHO, NO PERIODO DE MAIO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 31/05/2016 | 1500.00 | 00006851587483 | LIVIA CRISPIM DE CARVALHO | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, NO PERIODO DE MAIO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 31/05/2016 | 880.00 | 00001836130317 | ERLANIA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, JOSE JUREMA, NO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 31/05/2016 | 46737.79 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOTAÇÃO 18, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 31/05/2016 | 152172.29 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) LOTAÇÃO 28, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 31/05/2016 | 15472.90 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (CAPS AD), LOTAÇÃO 020, MES DE MAIO/2016, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 31/05/2016 | 21912.68 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOTAÇÃO 021, REFERENTE MÊS DE MAIO/2016, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 31/05/2016 | 125725.50 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA) LOTAÇÃO 24, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 31/05/2016 | 21772.83 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES PEVA) LOTAÇÃO 210, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 600132016 | 0002857 | 01/06/2016 | 7316.46 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | CORRESPONDENTE MATERIAIS ONDONTOLOGICOS, DESTINADOS AS UBS - UNIDADE BASICA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 600132016 | 0002858 | 01/06/2016 | 431.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | CORRESPONDENTE A MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 01/06/2016 | 880.00 | 00006576929480 | IRISMAR PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA SIMÃO DE OLIVIERA E JOSE LEITE ROLIM, PERIODO DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 01/06/2016 | 180.00 | 00003090785471 | GILVANDA DE MENEZES LIRA | CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DA COORDENADORA DO CAPS AD, NO DIA 10 DE MAIO/2016, A JUAZEIRO DO NORTE-CE, PARA BUSCAR NA FUNDAÇÃO EDUCADORA DO CARIRI - PROJETO REVIVIER, O PACIENTE: FABIO LUIZ DE SOUSA LIMA, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 01/06/2016 | 400.00 | 00002891985427 | GILVAN ALVES DE MOURA | CORRESPONDENTE 02 (DUAS) DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 02 E 03 DE JUNHO2016, PARA ACOMPANHAMENTO DA SENHORA CREUZA FRANCISCA DE ANDRADE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL SÃO LUCAS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 01/06/2016 | 1500.00 | 00006356138408 | DOUGLAS DANTAS MOREIRA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA NO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 01/06/2016 | 800.00 | 00010346819407 | ANDREZA MARIA CAMPOS PESSOA | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CARREGO DO CAMINHÃO COM OS PNEUS USADOS, DESTINADOS A CIDADE DE PETROLINA PARA APROVEITAMENTO DOS MESMOS, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 01/06/2016 | 880.00 | 00091865468487 | SEVERINO DOS RAMOS P DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DE RESIDENCIA TERAPEUTICA, REFERENTE MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 600012016 | 0002880 | 01/06/2016 | 33340.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO MEDICO HOSPITALAR COMO: (OXIGENIO MEDICINAL - CIL 7M3, CIL Q 3M3), DESTINADOS A DEMANDA JUDICIAL, PARA USO DOS PACIENTES EM DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 01/06/2016 | 880.00 | 00006608127464 | CICERA AFONSO DA SILVA | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CAPS AD, NO MES DE MAIOL/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 01/06/2016 | 880.00 | 00006571148471 | EDNA TANIA GONÇALVES DIAS | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM RADIOLOGIA NO SETOR DE MAMOGRAFIA DA POLICLINICA DE CAJAZEIRAS, NO PERIODO DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 610042016 | 0002885 | 01/06/2016 | 1589.90 | 14676091000194 | AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE TA AQUISIÇÃO DE UM PODOSCOPIO, DESTINADO A POLICLINICA ORCINDO GUEDES, CONFORME A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 610042016 | 0002886 | 01/06/2016 | 7000.00 | 20174368000183 | 18 GIGAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI-ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (02 QUADROS BRANCOS INTERATIVO QUINYX), DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002842 | 01/06/2016 | 22787.93 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, ÓLEOS DIESEL, LUBRAX E OUTROS), DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO Nº00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002843 | 01/06/2016 | 4257.37 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E OLEOS DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME CONTRATO N° 000052016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242016 | 0002879 | 01/06/2016 | 1314.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO(TELHA EM CERÂMICA CANAL 1 QUAL.) DESTINADOS A MELHORIA DA SEDE DO TIRO DE GUERRA 01011 DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 01/06/2016 | 0.09 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(RETENÇÕES DO PASEP) NA CONTA ITR, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 01/06/2016 | 1700.00 | 00029726695848 | JOSENILTON DINIZ LOPES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSENTAMENTO DE CERMICA E INSSTALAÇÃO DE CANDUITES NA SALA DE LICITAÇÕES, ONDE FUNCIONAVA O POLO DE CONFECÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 0002855 | 01/06/2016 | 77.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE MÊS DE MAIO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042016 | 0002856 | 01/06/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002841 | 01/06/2016 | 19674.64 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, OLEOS DIESEL, LUBRAX E FILTRO TECFIL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N° 00005/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0002844 | 01/06/2016 | 1350.20 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS(KIT EMBREAGEM COLAR) PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-9900, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00017/2016.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0002845 | 01/06/2016 | 781.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS(BATERIA) PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OEY-1943, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00017/2016.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0002849 | 01/06/2016 | 1857.60 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS(ÓLEO CG4 15W 40 BD20LT, EMBUXAMENTO MANGA DO EIXO ENTRE OUTROS) PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQI 0150, OGF 3660, OGE 9910, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO DENº 00017/2016.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0002850 | 01/06/2016 | 1083.60 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS(MOTOR DE PARTIDA) PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNE 8298, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00017/2016.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0002853 | 01/06/2016 | 1492.96 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS(ÓLEO HIDRAULICO, ABRAÇADEIRA, ADITIVO ENTRE OUTROS) PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OEU 3146, NQG 6217, OGE 7050, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00017/2016.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0002854 | 01/06/2016 | 1243.48 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS(CHAVE SETA, ANTI FERRUGEM, CORREIA MULTI V, ENTRE OUTROS) PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 3660,OEU 3376, OEY 1943, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00017/2016.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 01/06/2016 | 1260.00 | 00086631799791 | ANTONIO BATISTA DE ANDRADE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POUDAÇÃO DAS ÁRVORES DO COMPLEXO DA CENTRAL INTEGRAL DA CRIANÇA ANTÔNIO TABOSA RODRIGUES, QUE COMPREENDE OS ANEXOS DA ESCOLA CAIC, CRECHE SÃO JOSE E CENTRO AUDITIVO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000092016 | 0002846 | 01/06/2016 | 6701.93 | 04696443000110 | HERDEN SALES PORTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO CARROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 01/06/2016 | 400.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 02 E 03 DE MAIO/2016, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ESSA SECRETARIA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 01/06/2016 | 400.00 | 00000870251406 | MOISES DA SILVA LEITE | CORRESPONDENTE 02 (DUAS) DIÁRIAS, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIAS 07 E 08 DE JUNHO DE 2016, ACOMPANHANDO O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 01/06/2016 | 1000.00 | 00005360386436 | MARLON ROLIM DE LIRA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE PLANTAÇÃO E CULTIVO DAS CROTALARIAS, NAS AREAS VERDES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, PARA O COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 01/06/2016 | 880.00 | 00006867225403 | WANDRO RODRIGUES DE CALDAS | CORRESPONDENTE SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERIODO DE ABRIL DE 2016, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 01/06/2016 | 900.00 | 00018290762801 | LUZIA DE SOUSA TAVARES | CORRESPONDENTE AJUDA PARA CUSTEAR PROCEIDMENTO SOLICITADO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002840 | 01/06/2016 | 35051.95 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, OLEOS DIESEL, LUBRAX E FLUA PETROBAS), DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO N° 00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242016 | 0002852 | 01/06/2016 | 21556.70 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO(TIJOLOS CERAMICO DE 8 FUROS, TUBOS ESGOTO, JOELHOS 90 ESG, LUVAS, AREIA GROSSA E OUTROS) DESTINADOS AOS TRBALHOS DA SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Pregão Presencial | 000262016 | 0002862 | 01/06/2016 | 41731.67 | 17691935000164 | GEM LUX SOLUÇÕES LTDA - ME | CORRESPONDENTE AOS DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GESTÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E MANUTENÇÃO, COM APLICAÇÃO DE MATERIAL, COM SISTEMA CALL CENTER C/SOFTWARE, CADASTRO DOS ATIVOS DA ILUMINAÇÃO PÚBL. E TOMBAMENTO. INSTALAÇÃO DE 30 CONJUNTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE 70W, NOS DISTRITOS DE BOQUEIRÃO, DIVINÓPOLIS SÍTIO PATAMUTÉ E SERRA DA ARARA,NUM TOTAL DE 27 PONTOS, CONTENDO OS SEGUINTES ITENS: LÂMPADA VAPOR SÓDIO DE 70W, REATOR DE ALTA PRESSÃO EXTERNO DE 70W ENTRE OUTROS. CONFORME CONTRATO Nº 00033/20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800032016 | 0002863 | 01/06/2016 | 1200.00 | 00095382755434 | SUMARA LEITE ROLIM BANDEIRA | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ARSENIO ARARUNA, CENTRO, CUJA FINALIDADE É O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME CONTRATO N° 80002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 01/06/2016 | 1576.00 | 04870500000135 | ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | CORRESPONDENTE AO REPASSE, DESTINADO A AUXILIAR DE MANUTENÇÃO E NO PAGAMENTO DE UM SALÁRIO MÍNIMO A CADA UMA DAS DUAS MONITORAS, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA APAE, CARGA HORÁRIA SEMANAL DE 40 (QUARENTA) HORAS, CONFORME TERMOS DO ARTIGO 16º DA LEI Nº 4.320/64.REFERENTE MAIO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 01/06/2016 | 700.00 | 08296083000110 | FUNDA€ÇO LUIZ ANTâNIO BEZERRA | CORRESPONDENTE REPASSE DE RECURSOS À FUNDAÇÃO LUIZ ANTONIO BEZERRA, DESTINANDO-SE AO AUXILIO NA MANUTENÇÃO, PRESTANDO ATENDIMENTO AOS IDOSOS, ATRAVES DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO NASF, ESPECIFICAMENTE NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME CONVENIO N° 001/2014 - REFERENTE MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 01/06/2016 | 500.00 | 08842148000185 | ASSOC. DOS MORADORES DO BAIRRO SÇO JOS� | CORRESPONDENTE REPASSE DE RECURSOS À ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO SÃO JOSÉ, DESTINANDO-SE A PROGRAMAS DE PROTEÇÃO A INFANCIA, AO IDOSO E AS PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, TENDO COMO AREA DE ATUAÇÃO O PROGRAMA DE APOIO À PESSOA IDOSA,NUM TOTAL DE 100 (CEM) IDOSOS CONFORME CONVENIO N° 002/2014-SCPM. - REFERENTE MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 01/06/2016 | 3000.00 | 10427556000112 | CASA DE AMPARO AO IDOSO DE R.J.CLAUDINO | CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AO IDOSO DE RUA "JOCA CLAUDINO", SEM FINS LUCRATIVOS, PARA MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E ATENDIMENTOS AOS IDOSOS, ATRAVÉS DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO NASF, REFERENTE MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 01/06/2016 | 3000.00 | 08842049000101 | ASSOCIA€ÇO BENEFICENTE DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES, EM FAVOR DO ABRIGO DO IDOSO LUCA ZORN, SEM FINS LUCRATIVOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E ATENDIMENTOS AOS IDOSOS, ATRAVÉS DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO NASF, REFERENTE MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 01/06/2016 | 3000.00 | 12722914000145 | LAR DOS IDOSOS GRUPO ESP.KARD. O REENCON | CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES, EM FAVOR DO LAR DOS IDOSOS GRUPO ESPÍRITA KARDECISTA O REENCONTRO, SEM FINS LUCRATIVOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E ATENDIMENTOS AOS IDOSOS, ATRAVÉS DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO NASF, REFERENTE MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 01/06/2016 | 500.00 | 09553036000177 | ASSOCIA€ÇO DA MELHOR IDADE SÇO PIO X | CORRESPONDENTE REPASSE DE RECURSOS À ASSOCIAÇÃO DA MELHOR IDADE SÃO PIO X, DESTINANDO-SE A PROGRAMAS DE PROTEÇÃO A INFANCIA, AO IDOSO E AS PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO, PARTE INTEGRANTE DESTE INSTRUMENTO, CONFORME CONVENIO N° 006/2014 - REFERENTE MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 01/06/2016 | 1000.00 | 08799173000123 | CENTRO DIOCESANO DE PASTORAL | CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES À ASDICA - AÇÃO SOCIAL DA DIOCESE DE CAJAZEIRAS, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, ENTIDADE FILANTRÓPICA, SEM FINS LUCRATIVOS, DESTINANDO-SE A AUXILIAR NA MANUTENÇÃO E PAGAMENTO DE PESSOAL DO CENTRO DE PROMOÇÃO HUMANA E SOCIAL DOM JOÃO DA MATA, DO QUAL É ÓRGÃO MANTENEDOR, FUNCIONANDO EM CAJAZEIRAS, ESPECIFICAMENTE PARA CONTRATAR UMA EDUCADORA SOCIAL PARA TRABALHAR NO ATENDIMENTO DE 80 CRIANÇAS ASSISTIDAS NA PASTORAL DO MENOR. REFERENTE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800022016 | 0002877 | 01/06/2016 | 800.00 | 00058314350400 | FRANCISCO DE ASSIS RODOLFO DINIZ | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA BONIFACIO MOURA, N° 271, CENTRO, CUJA FINALIDADE É O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO N° 80004/2016. COMPETÊNCIA MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800022016 | 0002881 | 01/06/2016 | 800.00 | 00058314350400 | FRANCISCO DE ASSIS RODOLFO DINIZ | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA BONIFACIO MOURA, N° 271, CENTRO, CUJA FINALIDADE É O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO N° 80004/2016. COMPETÊNCIA ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0002890 | 02/06/2016 | 5010.36 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS (FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, LÂMINA RETRO 13 FUROS 3/4 , ENTRE OUTROS) PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO PATROL. MT. NÍVEL 120K, CAMINHÃO PIPA PLACA O6D 9219,PATROL 120K, MT NIVELAD. PATROL. 120K, MOTO NIVEL. 120K. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE Nº 00017/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0002891 | 02/06/2016 | 4736.70 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS (FILTRO ÓLEO, KIT AMORTECEDOR TRAS. KIT ESTABILIZADOR, ENTRE OUTROS) PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO SAVEIRO PLACA MOT 2300, RETRO ESCAVADEIRA PLACA 41GE,. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,CONFORME CONTRATO DE Nº 00017/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0002898 | 02/06/2016 | 5186.44 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E SOLDA DO SUPORTE H DA CONCHA DIANTEIRA RETRO ESCAVADEIRA 416E, CONSERTO E REVISÃO DE PORTAS EM VEÍCULO DE PLACA MOT2300 , ENTRE OUTROS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRURA. CONFORME CONTRATO DE Nº 00017/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600152016 | 0002906 | 02/06/2016 | 2400.00 | 11064297000175 | AUMERINDA LACERDA DE MENEZES | CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE 200 ALMOÇO TIPO QUENTINHA, PARA OS FUNCIONARIOS DFA SECRETARIA DE SAÚDE EM SERVIÇOS EXTRAS, NAS REALIZAÇÕES DE CIRANDAS DE SERVIÇOS REALIZADOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 60015/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 02/06/2016 | 180.00 | 00011999178424 | MYKAELLE DA SILVA PAULINO | CORRESPONDENTE AJUDA PARA CUSTEAR UM ULTRASSOM OBSTETRA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002954 | 02/06/2016 | 14111.95 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, (GASOLINA COMUM ), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, (RECURSOS PROPRIOS), CONFORME CONTRATO N° 00005/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 02/06/2016 | 3600.00 | 00004436901467 | FLAVIO SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM VOLANTE, TOTAL 60 HORAS NA DIVULGAÇÃO DA CIRANDA DE SERVIÇOS NOS SITIOS PATAMUTÉ, BOQUEIRÃO DE PIRANHAS, SERRA DA ARARA, DIVINOPOLIS E MULTIRÃO DA DENGUE, CHIKUGUNYA E ZICA NOS BAIRROS AGROVILA E CASAS POPULARES, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 02/06/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPODENTE TAXA DE ANOTAÇÃO RESPONSABILIDADE TECNICA DE OBRA, CONFORME GUIA Nº 1497152-6, E SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 02/06/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPODENTE TAXA DE ANOTAÇÃO RESPONSABILIDADE TECNICA DE OBRA, CONFORME GUIA Nº 149663-0, E SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0002889 | 02/06/2016 | 1039.74 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS(CHAVE SETA, ANTI FERRUGEM, CORREIA MULTI V, ENTRE OUTROS) PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OEU 3146, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00017/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0002894 | 02/06/2016 | 3716.04 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | REFERENTE A SERVIÇOS DE TROCA DO KIT EMBREAGEM, VEÍCULO PLACA OGE 5859, OGE 9900, SERVIÇO ELÉTRICO MT PARTIDA EM VEÍCULO PLACA NQG6217, SERVIÇOS DE TROCA DA CREMALHEIRA DO VOLANTE E ÓLEO, VEÍCULO PLACA NQ10150, ENTRE OUTROS. CONFORME CONTRATO DE Nº 00017/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 02/06/2016 | 2000.00 | 00098128647415 | ANA CRISTINA ALVES LINS | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, CONFORME TERMO DE ADESÃO 2016.1 AO CONTRATO DE MÚTUO Nº 001/2016.1 COM RECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERÁ PAGO EM 12 PARCELAS DE R$ 185,76 COM INÍCIO EM 11/09/2016 E FINAL EM 11/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 02/06/2016 | 2000.00 | 00002216774456 | ADEILDE MARIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, CONFORME TERMO DE ADESÃO 2016.1 AO CONTRATO DE MÚTUO Nº 002/2016.1 COM RECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERÁ PAGO EM 12 PARCELAS DE R$ 185,76 COM INÍCIO EM 11/09/2016 E FINAL EM 11/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 02/06/2016 | 2000.00 | 00010144067498 | ANDERSON AUGUSTO DE OLIVEIRA ALVES | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, CONFORME TERMO DE ADESÃO 2016.1 AO CONTRATO DE MÚTUO Nº 003/2016.1 COM RECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERÁ PAGO EM 12 PARCELAS DE R$ 185,76 COM INÍCIO EM 11/07/2016 E FINAL EM 11/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 02/06/2016 | 2000.00 | 00001093869496 | ANA PAULA RIBEIRO FERREIRA | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, CONFORME TERMO DE ADESÃO 2016.1 AO CONTRATO DE MÚTUO Nº 004/2016.1 COM RECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERÁ PAGO EM 12 PARCELAS DE R$ 185,76 COM INÍCIO EM 11/09/2016 E FINAL EM 11/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 02/06/2016 | 2000.00 | 00026295393420 | ANA RICARTE DANTAS | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, CONFORME TERMO DE ADESÃO 2016.1 AO CONTRATO DE MÚTUO Nº 005/2016.1 COM RECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERÁ PAGO EM 12 PARCELAS DE R$ 185,76 COM INÍCIO EM 11/09/2016 E FINAL EM 11/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 02/06/2016 | 2000.00 | 00011743217412 | AYRLA PEREIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, CONFORME TERMO DE ADESÃO 2016.1 AO CONTRATO DE MÚTUO Nº 006/2016.1 COM RECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERÁ PAGO EM 24 PARCELAS DE R$ 102,43 COM INÍCIO EM 11/06/2016 E FINAL EM 11/09/2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 02/06/2016 | 1000.00 | 18806271000102 | FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA - FUMINC | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADOS AS DESPESAS DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA - FUMINC(CONSERTO DOS VENTILADORES DO CENTRO CULTURAL ZÉ DO NORTE, LOCAÇÃO DO AUDITORIO CDL P/EXIBIÇÃO DO FILME/DOCUMENTARIO "NOS PASSOS DO MESTRE" E OUTROS), CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 02/06/2016 | 2000.00 | 00003190525404 | LUCIANA GOMES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, CONFORME TERMO DE ADESÃO 2016.1 AO CONTRATO DE MÚTUO Nº 029/2016 COM RECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERÁ PAGO EM 12 PARCELAS DE 185,76, COM INÍCIO EM 11/09/2016 E FINAL EM 11/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 02/06/2016 | 2000.00 | 00003757704452 | LUCICLEUDE MARIA DA SILVA ALVES | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, CONFORME TERMO DE ADESÃO 2016.1 AO CONTRATO DE MÚTUO Nº 030/2016 COM RECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERÁ PAGO EM 12 PARCELAS DE 185,76, COM INÍCIO EM 11/09/2016 E FINAL EM 11/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 02/06/2016 | 2000.00 | 00067529216449 | MARIA ALDA DA SILVA ALEXANDRE | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, CONFORME TERMO DE ADESÃO 2016.1 AO CONTRATO DE MÚTUO Nº 031/2016 COM RECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERÁ PAGO EM 24 PARCELAS DE 102,43, COM INÍCIO EM 11/09/2016 E FINAL EM 11/08/2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 02/06/2016 | 2000.00 | 00002570172162 | MARIA APARECIDA BARBOZA BATISTA | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, CONFORME TERMO DE ADESÃO 2016.1 AO CONTRATO DE MÚTUO Nº 032/2016 COM RECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERÁ PAGO EM 12 PARCELAS DE 185,76, COM INÍCIO EM 11/09/2016 E FINAL EM 11/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 02/06/2016 | 2000.00 | 00070138634408 | TALES TEMOTEO DE ABREU MORAIS | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, CONFORME TERMO DE ADESÃO 2016.1 AO CONTRATO DE MÚTUO Nº 047/2016 COM RECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERÁ PAGO EM 12 PARCELAS DE 185,76, COM INÍCIO EM 11/09/2016 E FINAL EM 11/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 02/06/2016 | 2000.00 | 00003048953426 | TEREZINHA PEREIRA MARTINS | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, CONFORME TERMO DE ADESÃO 2016.1 AO CONTRATO DE MÚTUO Nº 048/2016 COM RECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERÁ PAGO EM 12 PARCELAS DE 185,76, COM INÍCIO EM 11/09/2016 E FINAL EM 11/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 02/06/2016 | 2000.00 | 00027211937831 | MARIA DE FÁTIMA ALVES SANTOS | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, CONFORME TERMO DE ADESÃO 2016.1 AO CONTRATO DE MÚTUO Nº 033/2016 COM RECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERÁ PAGO EM 24 PARCELAS DE 102,43, COM INÍCIO EM 11/09/2016 E FINAL EM 11/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 02/06/2016 | 2000.00 | 00001224640446 | MARIA JOSE COSTA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, CONFORME TERMO DE ADESÃO 2016.1 AO CONTRATO DE MÚTUO Nº 034/2016 COM RECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERÁ PAGO EM 12 PARCELAS DE 185,76, COM INÍCIO EM 11/09/2016 E FINAL EM 11/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 02/06/2016 | 2000.00 | 00005220498428 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE CARVALHO | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, CONFORME TERMO DE ADESÃO 2016.1 AO CONTRATO DE MÚTUO Nº 035/2016 COM RECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERÁ PAGO EM 12 PARCELAS DE 185,76, COM INÍCIO EM 11/09/2016 E FINAL EM 11/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 02/06/2016 | 2000.00 | 00010979497450 | VANESSA FIAMA SOARES DE SOUSA | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, CONFORME TERMO DE ADESÃO 2016.1 AO CONTRATO DE MÚTUO Nº 049/2016 COM RECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERÁ PAGO EM 12 PARCELAS DE 185,76, COM INÍCIO EM 11/09/2016 E FINAL EM 11/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 02/06/2016 | 2000.00 | 00060274948400 | MARIA GILVANEIDE DE LOPES DE SOUZA | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, CONFORME TERMO DE ADESÃO 2016.1 AO CONTRATO DE MÚTUO Nº 036/2016 COM RECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERÁ PAGO EM 24 PARCELAS DE 102,43, COM INÍCIO EM 11/09/2016 E FINAL EM 11/08/2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 02/06/2016 | 2000.00 | 00002745084437 | WALDERTHORSON ALEXANDRE DA SILVA | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, CONFORME TERMO DE ADESÃO 2016.1 AO CONTRATO DE MÚTUO Nº 050/2016 COM RECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERÁ PAGO EM 24 PARCELAS DE 102,43, COM INÍCIO EM 11/09/2016 E FINAL EM 11/08/2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 02/06/2016 | 2000.00 | 00060311053491 | MARINÊZ OLIVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, CONFORME TERMO DE ADESÃO 2016.1 AO CONTRATO DE MÚTUO Nº 037/2016 COM RECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERÁ PAGO EM 12 PARCELAS DE 185,76, COM INÍCIO EM 11/09/2016 E FINAL EM 11/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 02/06/2016 | 2000.00 | 00010002337401 | DANIEL LOURRICK FERREIRA | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, CONFORME TERMO DE ADESÃO 2016.1 AO CONTRATO DE MÚTUO Nº 09/2016 COM RECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERÁ PAGO EM 12 PARCELAS DE 185,76, COM INÍCIO EM 11/09/2016 E FINAL EM 11/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 02/06/2016 | 2000.00 | 00008492805404 | MARCILHO GABRIEL CARTAXO ABDIAS | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, CONFORME TERMO DE ADESÃO 2016.1 AO CONTRATO DE MÚTUO Nº 038/2016 COM RECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERÁ PAGO EM 24 PARCELAS DE 102,43, COM INÍCIO EM 11/09/2016 E FINAL EM 11/08/2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 02/06/2016 | 2000.00 | 00010146323408 | MATHEUS ÍTALO SANTOS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, CONFORME TERMO DE ADESÃO 2016.1 AO CONTRATO DE MÚTUO Nº 039/2016 COM RECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERÁ PAGO EM 12 PARCELAS DE 185,76, COM INÍCIO EM 11/09/2016 E FINAL EM 11/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 02/06/2016 | 2000.00 | 00007354359440 | JOSE ERISMAR FAUSTINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, CONFORME TERMO DE ADESÃO 2016.1 AO CONTRATO DE MÚTUO Nº 025/2016 COM RECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERÁ PAGO EM 12 PARCELAS DE 185,76, COM INÍCIO EM 11/09/2016 E FINAL EM 11/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 02/06/2016 | 2000.00 | 00008551661426 | MIKAELE CARTAXO BATISTA | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, CONFORME TERMO DE ADESÃO 2016.1 AO CONTRATO DE MÚTUO Nº 040/2016 COM RECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERÁ PAGO EM 12 PARCELAS DE 185,76, COM INÍCIO EM 11/09/2016 E FINAL EM 11/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 02/06/2016 | 2000.00 | 00089347552453 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, CONFORME TERMO DE ADESÃO 2016.1 AO CONTRATO DE MÚTUO Nº 026/2016 COM RECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERÁ PAGO EM 24 PARCELAS DE 102,43, COM INÍCIO EM 11/09/2016 E FINAL EM 11/08/2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 02/06/2016 | 2000.00 | 00009246434471 | NAJILA DANIELA MARTINS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, CONFORME TERMO DE ADESÃO 2016.1 AO CONTRATO DE MÚTUO Nº 041/2016 COM RECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERÁ PAGO EM 12 PARCELAS DE 185,76, COM INÍCIO EM 11/09/2016 E FINAL EM 11/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 02/06/2016 | 2000.00 | 00003191263403 | NILVANDA PEREIRA FERREIRA | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, CONFORME TERMO DE ADESÃO 2016.1 AO CONTRATO DE MÚTUO Nº 042/2016 COM RECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERÁ PAGO EM 12 PARCELAS DE 185,76, COM INÍCIO EM 11/09/2016 E FINAL EM 11/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 02/06/2016 | 2000.00 | 00001194050409 | OLGA COLEHO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, CONFORME TERMO DE ADESÃO 2016.1 AO CONTRATO DE MÚTUO Nº 043/2016 COM RECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERÁ PAGO EM 12 PARCELAS DE 185,76, COM INÍCIO EM 11/09/2016 E FINAL EM 11/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 02/06/2016 | 2000.00 | 00005974553411 | CICERA JULIANA PEREIRA BERNARDO | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, CONFORME TERMO DE ADESÃO 2016.1 AO CONTRATO DE MÚTUO Nº 007/2016.1 COM RECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERÁ PAGO EM 12 PARCELAS DE R$ 185,76 COM INÍCIO EM 11/09/2016 E FINAL EM 11/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 02/06/2016 | 2000.00 | 00060349514453 | DOMINGOS SÁVIO MACIEL TEMOTEO | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, CONFORME TERMO DE ADESÃO 2016.1 AO CONTRATO DE MÚTUO Nº 010/2016.1 COM RECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERÁ PAGO EM 24 PARCELAS DE R$ 102,43 COM INÍCIO EM 11/09/2016 E FINAL EM 11/08/2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 02/06/2016 | 2000.00 | 00006040714425 | ERIKA ANDRESSA BEZERRA MIRANDA | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, CONFORME TERMO DE ADESÃO 2016.1 AO CONTRATO DE MÚTUO Nº 011/2016.1 COM RECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERÁ PAGO EM 12 PARCELAS DE R$ 185,76 COM INÍCIO EM 11/09/2016 E FINAL EM 11/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 02/06/2016 | 2000.00 | 00098131591468 | EVILMA DE SOUZA SIMÕES | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, CONFORME TERMO DE ADESÃO 2016.1 AO CONTRATO DE MÚTUO Nº 012/2016.1 COM RECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERÁ PAGO EM 12 PARCELAS DE R$ 185,76 COM INÍCIO EM 11/09/2016 E FINAL EM 11/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 02/06/2016 | 2000.00 | 00002341445489 | FRANCISCA GUEDES DE FRANCA | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, CONFORME TERMO DE ADESÃO 2016.1 AO CONTRATO DE MÚTUO Nº 013/2016.1 COM RECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERÁ PAGO EM 12 PARCELAS DE R$ 185,76 COM INÍCIO EM 11/09/2016 E FINAL EM 11/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 02/06/2016 | 2000.00 | 00042468191404 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, CONFORME TERMO DE ADESÃO 2016.1 AO CONTRATO DE MÚTUO Nº 014/2016.1 COM RECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERÁ PAGO EM 12 PARCELAS DE R$ 185,76 COM INÍCIO EM 11/09/2016 E FINAL EM 11/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 02/06/2016 | 2000.00 | 00003662649403 | FRANCIELTON MOREIRA PINHEIRO | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, CONFORME TERMO DE ADESÃO 2016.1 AO CONTRATO DE MÚTUO Nº 015/2016.1 COM RECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERÁ PAGO EM 12 PARCELAS DE R$ 185,76 COM INÍCIO EM 11/09/2016 E FINAL EM 11/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 02/06/2016 | 2000.00 | 00002177428408 | FRANCINEIDE DOS SANTOS DUTRA | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, CONFORME TERMO DE ADESÃO 2016.1 AO CONTRATO DE MÚTUO Nº 016/2016.1 COM RECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERÁ PAGO EM 12 PARCELAS DE R$ 185,76 COM INÍCIO EM 11/09/2016 E FINAL EM 11/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 02/06/2016 | 2000.00 | 00005189421473 | GEORGEANO ROLIM SILVA | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, CONFORME TERMO DE ADESÃO 2016.1 AO CONTRATO DE MÚTUO Nº 017/2016.1 COM RECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERÁ PAGO EM 12 PARCELAS DE R$ 185,76 COM INÍCIO EM 11/09/2016 E FINAL EM 11/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 02/06/2016 | 2000.00 | 00016062353468 | HENRIQUE FLORÊNCIO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, CONFORME TERMO DE ADESÃO 2016.1 AO CONTRATO DE MÚTUO Nº 018/2016 COM RECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERÁ PAGO EM 12 PARCELAS DE 185,76, COM INÍCIO EM 11/09/2016 E FINAL EM 11/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 02/06/2016 | 2000.00 | 00004754185498 | JOCERLAN DUTRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, CONFORME TERMO DE ADESÃO 2016.1 AO CONTRATO DE MÚTUO Nº 022/2016.1 COM RECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERÁ PAGO EM 24 PARCELAS DE R$ 102,43 COM INÍCIO EM 11/09/2016 E FINAL EM 11/08/2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 02/06/2016 | 2000.00 | 00009232730421 | ILDAMARA MARTINS LIRA | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, CONFORME TERMO DE ADESÃO 2016.1 AO CONTRATO DE MÚTUO Nº 019/2016 COM RECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERÁ PAGO EM 12 PARCELAS DE 185,76, COM INÍCIO EM 11/09/2016 E FINAL EM 11/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 02/06/2016 | 2000.00 | 00098134892434 | JOSE ADAILTON PEDROSA TRAJANO | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, CONFORME TERMO DE ADESÃO 2016.1 AO CONTRATO DE MÚTUO Nº 023/2016.1 COM RECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERÁ PAGO EM 24 PARCELAS DE R$ 102,20 COM INÍCIO EM 11/09/2016 E FINAL EM 11/09/2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 02/06/2016 | 2000.00 | 00000740841432 | IRACY DANTAS COELHO | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, CONFORME TERMO DE ADESÃO 2016.1 AO CONTRATO DE MÚTUO Nº 020/2016 COM RECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERÁ PAGO EM 12 PARCELAS DE 185,76, COM INÍCIO EM 11/09/2016 E FINAL EM 11/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 02/06/2016 | 2000.00 | 00008082399457 | JOSE CARLOS DE ABREU PEREIRA | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, CONFORME TERMO DE ADESÃO 2016.1 AO CONTRATO DE MÚTUO Nº 023/2016.1 COM RECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERÁ PAGO EM 24 PARCELAS DE R$ 102,43 COM INÍCIO EM 11/09/2016 E FINAL EM 11/09/2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 02/06/2016 | 2000.00 | 00006091797484 | JOÃO SOARES SENA LIMA FARIAS | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, CONFORME TERMO DE ADESÃO 2016.1 AO CONTRATO DE MÚTUO Nº 021/2016 COM RECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERÁ PAGO EM 12 PARCELAS DE 185,76, COM INÍCIO EM 11/09/2016 E FINAL EM 11/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 02/06/2016 | 2000.00 | 00008401566428 | JUBERLITA DE SOUZA DANTAS | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, CONFORME TERMO DE ADESÃO 2016.1 AO CONTRATO DE MÚTUO Nº 023/2016.1 COM RECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERÁ PAGO EM 12 PARCELAS DE R$ 185,76 COM INÍCIO EM 11/09/2016 E FINAL EM 11/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 02/06/2016 | 2000.00 | 00005380415440 | RENATA DE ALENCAR DOS SANTOS | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, CONFORME TERMO DE ADESÃO 2016.1 AO CONTRATO DE MÚTUO Nº 044/2016 COM RECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERÁ PAGO EM 12 PARCELAS DE 185,76, COM INÍCIO EM 11/09/2016 E FINAL EM 11/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 02/06/2016 | 2000.00 | 00006422654456 | JOSEFA LIVIA GONÇALVES DE ABREU | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, CONFORME TERMO DE ADESÃO 2016.1 AO CONTRATO DE MÚTUO Nº 023/2016.1 COM RECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERÁ PAGO EM 24 PARCELAS DE R$ 102,43 COM INÍCIO EM 11/09/2016 E FINAL EM 11/08/2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 02/06/2016 | 2000.00 | 00028194191866 | ROUZEIMARY LINS DE CARVALHO | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, CONFORME TERMO DE ADESÃO 2016.1 AO CONTRATO DE MÚTUO Nº 045/2016 COM RECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERÁ PAGO EM 12 PARCELAS DE 185,76, COM INÍCIO EM 11/09/2016 E FINAL EM 11/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 02/06/2016 | 2000.00 | 00005096424898 | SINVAL DA SILVA CASTRO | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, CONFORME TERMO DE ADESÃO 2016.1 AO CONTRATO DE MÚTUO Nº 046/2016 COM RECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERÁ PAGO EM 12 PARCELAS DE 185,76, COM INÍCIO EM 11/09/2016 E FINAL EM 11/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 600042016 | 0002888 | 02/06/2016 | 3995.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEU E MET DE DIAG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS, NO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME RELAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANEXO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600152016 | 0002896 | 02/06/2016 | 5040.00 | 11064297000175 | AUMERINDA LACERDA DE MENEZES | CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE 420 JANTARES TIPO QUENTINHA, PARA OS FUNCIONARIOS E PACIENTES DO CAPS E CASA DE RECUPERAÇÃO, NO PERIODO DE 17 DE MAIO A 06 DE JUNHO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 60015/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600152016 | 0002900 | 02/06/2016 | 4536.00 | 11064297000175 | AUMERINDA LACERDA DE MENEZES | CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE 378 ALMOÇO TIPO QUENTINHA, PARA OS FUNCIONARIOS DO SAMU, MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES, NO PERIODO DE 17 DE MAIO A 06 DE JUNHO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 60015/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600152016 | 0002902 | 02/06/2016 | 4536.00 | 11064297000175 | AUMERINDA LACERDA DE MENEZES | CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE 378 JANTARES, TIPO QUENTINHA, PARA OS FUNCIONARIOS DO SAMU, MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES, NO PERIODO DE 17 DE MAIO A 06 DE JUNHO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 60015/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600152016 | 0002903 | 02/06/2016 | 5040.00 | 11064297000175 | AUMERINDA LACERDA DE MENEZES | CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE 420 ALMOÇO TIPO QUENTINHA, PARA OS FUNCIONARIOS E PACIENTES DO CAPS E CASA DE RECUPERAÇÃO, NO PERIODO DE 17 DE MAIO A 06 DE JUNHO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 60015/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 02/06/2016 | 1182.00 | 00004374558403 | KLEBER DE SOUZA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO ESUS, CORRESPONDENTE A MAIO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 02/06/2016 | 1400.00 | 00093131402415 | FRANCINEIDE MONTEIRO DE SOUZA | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORA,REFERENTE MAIO/2016, NO CAPS INFANTIL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002930 | 02/06/2016 | 7214.84 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, (OLEO DIESEL S10 S500), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULO DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIAS (MAC) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N° 00005/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002932 | 02/06/2016 | 2896.09 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, (GASOLINA COMUM ), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATENÇÃO BASICA, CONFORME CONTRATO N° 00005/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002955 | 02/06/2016 | 8353.41 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, (OLEO DIESEL S10 S500), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC), CONFORME CONTRATO N° 00005/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002956 | 02/06/2016 | 5917.86 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, (GASOLINA COMUM ), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATENÇÃO BASICA, CONFORME CONTRATO N° 00005/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002957 | 02/06/2016 | 2049.68 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, (OLEO DIESEL S10 S500), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULO DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N° 00005/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 02/06/2016 | 2000.00 | 20219206000114 | FRANCISCA DE SOUSA GONDIM - ME | CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO II CONGRESSO INTERNACIONAL EM SAÚDE DO ALTO SERTÃO - II CISASP. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 02/06/2016 | 880.00 | 00018864449434 | MIRIAN BEZERRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CAPS II, DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MAIO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 03/06/2016 | 1500.00 | 00005512724495 | ROSSANA LIMA DE AQUINO | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA, NO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 03/06/2016 | 880.00 | 00003841313442 | CLERISTON JOSE LIRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO CAPS AD, NO PERIODO DE MAIO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 03/06/2016 | 1200.00 | 00035454995886 | DANYELLE DIAS NOBRE CARTAXO | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PRESTADO NO PERIODO DE MAIO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 03/06/2016 | 880.00 | 00007004442462 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, DOM BOSCO, NO PERIODO DE MAIO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 03/06/2016 | 1200.00 | 00008065939465 | OLAWO FELIX SOARES | CORRESPONDENTE, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO VETERINARIO, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 03/06/2016 | 570.00 | 00066297990115 | IZAILTON FRAN€A ALENCAR | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DA AMBULANCIA DO SAMU DE CAJAZEIRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 03/06/2016 | 1500.00 | 00002779450460 | KATYUSCIA LAURA BRAGA RIBEIRO | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, NO PERIODO DE MAIO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 03/06/2016 | 1180.00 | 00098303490478 | EUREMILTON DE SOUSA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRAS, MACAS, COLCHÕES, E CAMA OBSTETRICA, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 03/06/2016 | 99.00 | 35583343000100 | LUCIA DE FATIMA FEITOSA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE A MATERIA VETERINARIO (ANASEDAN10ML), DESTINADOS AO PEVA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 03/06/2016 | 3420.00 | 35583343000100 | LUCIA DE FATIMA FEITOSA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE A MATERIA VETERINARIO (CIPERMOL 200), DESTINADOS AO PEVA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 03/06/2016 | 880.00 | 00008273358496 | ALAN MAX DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INFORMAÇÃO DAS RAAS, REFERENTE MÊS DE MAIO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 03/06/2016 | 880.00 | 00012122692413 | LEIDIVAN ROSENDO ROLIM | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA UBS AMELIO ESTRELA DANTAS CARTAXO, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 03/06/2016 | 1200.00 | 00000494977310 | EDIVAN PINHEIRO LEANDRO | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, NO MES DE MAIO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 03/06/2016 | 2000.00 | 00005733446471 | DJANIO DE OLIVEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, CONFORME TERMO DE ADESÃO 2016.1 AO CONTRATO DE MÚTUO Nº 008/2016 COM RECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERÁ PAGO EM 12 PARCELAS DE 185,76, COM INÍCIO EM 11/09/2016 E FINAL EM 11/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202016 | 0002977 | 03/06/2016 | 2534.61 | 00010856882402 | GIRLEIDE COSTA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 37,83 M DE PAREDE DE GESSO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202016 | 0002978 | 03/06/2016 | 1900.00 | 00010856882402 | GIRLEIDE COSTA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 100 M DE PAREDE DE GESSO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202016 | 0002980 | 03/06/2016 | 2096.00 | 00010856882402 | GIRLEIDE COSTA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 110,31 M DE PAREDE DE GESSO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202016 | 0002982 | 03/06/2016 | 2293.11 | 00010856882402 | GIRLEIDE COSTA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 120,69 M DE PAREDE DE GESSO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202016 | 0002987 | 03/06/2016 | 2779.83 | 00010856882402 | GIRLEIDE COSTA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 41,49 M DE PAREDE DE GESSO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202016 | 0002988 | 03/06/2016 | 2047.52 | 00010856882402 | GIRLEIDE COSTA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 30,56 M DE PAREDE DE GESSO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202016 | 0002989 | 03/06/2016 | 2047.52 | 00010856882402 | GIRLEIDE COSTA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 30,56 M DE PAREDE DE GESSO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202016 | 0002990 | 03/06/2016 | 2047.52 | 00010856882402 | GIRLEIDE COSTA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 30,56 M DE PAREDE DE GESSO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 03/06/2016 | 9200.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO (CAPAS DE IPTU E FOLHAS PARA CARNÊ), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA(SETOR DE TRIBUTAÇÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Publicidade Institucional do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000062016 | 0002984 | 03/06/2016 | 607.40 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL - SEÇÃO 3 - 02/2016(AVISOS DE LICITAÇÃO DE TOMADA DE PREÇOS(8746050, 8746051) E PREGÃO(8768771), , CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042016 | 0002991 | 03/06/2016 | 18000.00 | 00067529690434 | MARIA LUCIA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ARSENIO ROLIM ARARUNA, 647, CENTRO NESTA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO ADMINISTRAÇÃO ARQUIVO GERAL, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº 00013/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 03/06/2016 | 500.00 | 00003134324490 | HENRY WITCHAEL DANTAS MOREIRA | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DO SR. SECRETARIO DE SAÚDE, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 07 E 08 DE JUNHO/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A GERENCIA OPERACIONAL DE ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE/SES-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 03/06/2016 | 2800.00 | 00008872972426 | JOSE JEFERSON DOS SANTOS MOURA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, SERVENTE E SERVIÇOS DE PINTURA EM GERAL NO CENTRO DE REABILITAÇÃO AUDITIVA, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 03/06/2016 | 870.00 | 00003751428437 | ANA MARIA DE ANDRADE DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BATIMENTO DE FERROS, CONSERTO DE CARRO DE MÃO E SERVIÇO DE SOLDA ELÉTRICA, PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 03/06/2016 | 268.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | REFERENTE COMPRA DE PEÇAS (FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO E ÓLEO 5W30) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD HATH FLEX, CHASSI: 9BFZH55L2G8282174, PLACA: QFW-3549, RENAVAM: 153318, N° MOTOR: XNKAG8282174, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 06/06/2016 | 180.00 | 00050308998472 | MARIA SELMA PAULO | CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA MARIA SELMA PAULO, MATRÍCULA N° 0014978, REFERENTE DESLOCAMENTO À CIDADE DE PATOS/PB, NO DIA 02 DE JUNHO/2016, PARA FORMAÇÃO SIPIA SINASE WEB E REGISTRO MENSAL DE ATENDIMENTO - RMA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 06/06/2016 | 360.00 | 00049055348449 | RAIMUNDA NONATA FERREIRA | CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DO VALOR DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA RAIMUNDA NONATA FERREIRA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE DESLOCAMENTO À CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO/2016, ACOMPANHANDO A ADOLESCENTE RENATA VENCESLAU VASCO DA SILVA, ACOLHIDA NO CCA, PARA UMA CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 06/06/2016 | 240.00 | 00091112770410 | LUCIMAR FEITOZA SOARES | CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DO VALOR DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA CONSELHEIRA TUTELAR LUCIMAR FEITOZA SOARES, REFERENTE DESLOCAMENTO À CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO/2016, ACOMPANHANDO A ADOLESCENTE RENATA VENCESLAU VASCO DA SILVA, ACOLHIDA NO CCA, PARA UMA CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 06/06/2016 | 120.00 | 00008789952421 | EDMAR MACIEL DE FREITAS FILHO | CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO MOTORISTA EDMAR MACIEL DE FREITAS FILHO, REFERENTE DESLOCAMENTO À CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, NO DIA 20 DE MAIO/2016, PARA A CONDUÇÃO DE JIELZA DA SILVA E OS FILHOS ADOLESCENTES DANIEL PEDRO DA SILVA SOUZA E MIZAEL PEDRO DA SILVA SOUZA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 06/06/2016 | 240.00 | 00008789952421 | EDMAR MACIEL DE FREITAS FILHO | CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DO VALOR DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO MOTORISTA EDMAR MACIEL DE FREITAS FILHO, REFERENTE DESLOCAMENTO À CIDADE DE RECIFE/PE, NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO/2016, PARA A CONDUÇÃO DA ADOLESCENTE RENATA VENCESLAU VASCO DA SILVA, ACOLHIDA NO CCA, PARA UMA CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242016 | 0003006 | 06/06/2016 | 19523.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (FERRO 1/2 CA 50, CIMENTO CAMPEÃO 50 KG, ARAME RECURZIDO 18 ENTRE OUTROS), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242016 | 0003007 | 06/06/2016 | 12901.70 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (LUVA RASPA STAFER, CADEADO LATÃO 45MM LAND, CABO MADEIRA P/ PICARETA, DURAPOX 100G, ENTRE OUTROS), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242016 | 0003009 | 06/06/2016 | 8591.40 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CABO ANTICHAMA 6MM, CHAVE DE FENDA CB/PL 12, CAPACETE MÓVEL CORES, FITA ZEBRADA 200 MT, ENTRE OUTROS), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 06/06/2016 | 1000.00 | 00004193824454 | MARCELA DIOGENES MOREIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AV. PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 157, CENTRO, EM FACE DO FUNCIONAMENTO DE SECRETARIA OU ÓRGÃO VINCULADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082016 | 0002996 | 06/06/2016 | 3600.00 | 00002248615493 | RUBISMAR DIAS SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE ENGENHEIRO AVIDOS, MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2016 A MAIO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 06/06/2016 | 3000.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VICTOR JUREMA, 362, CENTRO, NESTA CIDADE DE CAJAZEIRAS, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DE BENS/ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 06/06/2016 | 1064.00 | 17731703000192 | EVERALDO PAULO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CHAVEIRO, CONFECÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS, BANNERS ENTRE OUTROS, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 06/06/2016 | 800.00 | 00040866700463 | FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA EXCELENTÍSSIMA PREFEITA FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, OBJETIVANDO SEU DESLOCAMENTO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 08 A 10 DE JUNHO/2016, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUAIS E OUTROS ÓRGÃOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 06/06/2016 | 540.00 | 00060141263415 | RONALDO CIRILO | CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR RONOALDO CIRILO, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 08 A 10 DE JUNHO/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIAS ESTADUAIS E OUTROS ÓRGÃOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 06/06/2016 | 600.00 | 00069207798468 | ALANA PATRICIA LEITE NOGUEIRA | REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ALANA PATRICIA LEITE NOGUEIRA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, NO PERÍODO DE 08 A 10 DE JUNHO/2016,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIAS ESTADUAIS E OUTROS ÓRGÃOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 06/06/2016 | 750.00 | 00064655610425 | JOSEFA VANOBIA F. NOBREGA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA DA FAZENDA PÚBLICA, A SENHORA JOSEFA VANOBIA FERREIRA NÓBREGA DE SOUZA, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 08 A 10 DE JUNHO DE 2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIAS ESTADUAIS E OUTROS ÓRGÃOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 06/06/2016 | 2000.00 | 00012337137449 | FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE CULTIVO DE CROTALARIA E ADUBOS NAS AREAS VERDES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 06/06/2016 | 1000.00 | 00002780031417 | MARIA DE FATIMA BARROS DA SILVA | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO AO PUBLICO DO CAPS AD, REFERENTE MAIO DE 2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 06/06/2016 | 2200.00 | 00003191352414 | ROBERTO DA SILVA MACIEL | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA UBS - UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 06/06/2016 | 1000.00 | 00026434866844 | ERINALDO FIRMINO DE ABREU | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO DISTRITO DE DIVINOPOLIS NO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 06/06/2016 | 880.00 | 00071023549409 | ERLANIA DE ANDRADE FERREIRA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO AZEVEM. NO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 06/06/2016 | 880.00 | 00011227255403 | MAYRONE ITALO S LINHARES | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITADOR DA POLICLINICA ORCINDO GUEDES, NO MêS DE MAIO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 06/06/2016 | 1200.00 | 00043704670472 | VALMIR PEREIRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NAS UBS E ESPAÇOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MES DE MAIO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 06/06/2016 | 880.00 | 00009503677459 | GUSTAVO PEDRO LINS DIAS CARVALHO | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR NA RESIDENCIA TERAPEUTICA, NO MES DE MAIO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 06/06/2016 | 360.00 | 00006214210494 | MARIA DAS DORES DE SOUZA ABREU | CORRESPONDENTE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO AS CIDADES DE PATOS E CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 08 E 09 DE JUNHO/2016, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB,JUNTO A SUDEMA EM PATOS E A DIRETORIA FEDERAL DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 06/06/2016 | 500.00 | 00013950681434 | EUDOMAR PEREIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, O SENHOR EUDOMAR PEREIRA DA COSTA, PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS-PB E CAMPINA GRANDE-PB, NO PERÍODO DE 08 A 9 DE JUNHO DE 2016, PARA TRATARDE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A SUDEMA EM PATOS E A DIRETORIA FEDERAL DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 07/06/2016 | 880.00 | 00001615609466 | CLODOALDO DE SOUZA VENCESLAU | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA UBS AMELIO ESTRELA NO PERIODO DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 07/06/2016 | 880.00 | 00001239360479 | FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA, SÃO FRANCISCO, NO PERIODO DE MAIO DE 2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 07/06/2016 | 880.00 | 00064656497487 | MERONILDO QUEIROGA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DE SAÚDE DO SITIO SERRAGEM DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 07/06/2016 | 1500.00 | 00009026311443 | VALERIA MEDEIROS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA NO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 07/06/2016 | 880.00 | 00006890737474 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA PEREIRA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO NO POSTO DE SAUDE DO AZEVEM, NO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 07/06/2016 | 880.00 | 00001443335460 | DAMIANA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO AZEVEM, NO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 07/06/2016 | 880.00 | 00021432974831 | AMAURI FERNANDES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO CAPS 2, REFERENTE MES DE MAIO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 07/06/2016 | 1800.00 | 00002723607402 | MARIA LUCIENE DE A ALVES | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DOMICILIAR NO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 07/06/2016 | 1300.00 | 00080525547487 | LUCIANA VALE DE HOLANDA | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BIOQUIMICA NO LABORATORIO DA POLICLINICA ORCINDO GUEDES, NO PERIODO DE MAIO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 07/06/2016 | 880.00 | 00003716831492 | ROSIMAR DE SOUZA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, HIGINO PIRES DIAS MOREIRA (COCOS), DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 07/06/2016 | 1400.00 | 00006450752483 | DAYANNE ALVES PEREIRA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA, NO MES DE MAIO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 07/06/2016 | 1400.00 | 00050246798491 | SANDRA MARIA FIGUEIREDO DE LIMA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE FONOAUDIOLOGA NO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 07/06/2016 | 14679.16 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS DE Nº 12.118.076-0 NO PERIODO DE 02/2012 A 05/2015 NO VALOR DE R$ 538.509,89, E Nº 12.118.077-8 NO PERIODO DE 02/2012 A 01/2015 NO VALOR DE R$ 50.443,17, PARCELADO EM 60 (SESSENTA) MESES, COMPETÊNCIA JUNHO/2016 COM VENCIMENTO EM 30/06/2016 - 12ª PARCELA, CONFORME DEPAR - PEDIDO DE PARCELAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000102016 | 0003019 | 07/06/2016 | 9.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE LIGAÇÕES DO TELEFONE Nº 5010054(ALUG. CIRC. RADIOFUSÃO A 2 FIOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000092016 | 0003038 | 07/06/2016 | 3392.03 | 04696443000110 | HERDEN SALES PORTO | CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E OLEOS DIESEL S10 ), DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000542013 | 0003022 | 07/06/2016 | 284589.79 | 10507466000131 | NOGUEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, PODA DE ARVORES, PINTURA DE MEIO FIO, COLETA E TRANSPORTES DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME CONTRATO N° 000141/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 07/06/2016 | 1500.00 | 00000898068401 | MARIA ELINOELZA CAVALCANTE DE LIMA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PERIODO DE MAIO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIAPL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0003031 | 07/06/2016 | 3406.43 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, FUNILARIA E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS PLACAS: MOL5630, MMS5395, OFX1958, MNV6181, MOL5630, QFC4381, OFX1667. QFC4388, EM VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00017/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0003033 | 07/06/2016 | 5881.46 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICOLOS PLACAS: MOL5630, MMS5395, OFX1958, MNV6181, MOL5630, QFC4381, OFX1667. QFC4388, EM VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00017/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0003035 | 07/06/2016 | 1000.00 | 00004855710482 | RAIMUNDO RODRIGUES | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO PARA FUNCIONAMENTO E CONSERTOS DE RAMAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS, NO MES DE MAIO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0003029 | 07/06/2016 | 4428.54 | 05816614000160 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(CARNE MOIDE, FILÉ DE PEITO E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0003032 | 07/06/2016 | 2647.40 | 05816614000160 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(CARNE MOIDE, ALHO E OVOS), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0003037 | 07/06/2016 | 7202.56 | 05816614000160 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(CARNE MOIDE, ALHO E OVOS), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0003039 | 07/06/2016 | 13200.14 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS(BOMBA ALTA PRESSÃO COMBUSTÍVEL DIESEL MTMWM) PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQJ 0150, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00017/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032016 | 0003042 | 07/06/2016 | 1405.04 | 00003873267403 | PAULO TRAJANO BORGES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALFACE E JERIMUM CABOCLO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE MAIS EDUCAÇÃO. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032016 | 0003044 | 07/06/2016 | 1643.40 | 00003873267403 | PAULO TRAJANO BORGES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALFACE, JERIMUM CABOCLO, COENTRO E PIMENTÃO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE MAIS EDUCAÇÃO. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003048 | 08/06/2016 | 1314.72 | 00093126344453 | LEONILDES PEREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE MAIS EDUCAÇÃO. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000102016 | 0003049 | 08/06/2016 | 291.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO USO DO TELEFONE DE N° 83-3531-4419 , INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003050 | 08/06/2016 | 1792.80 | 00093126344453 | LEONILDES PEREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE MAIS EDUCAÇÃO. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003051 | 08/06/2016 | 1792.80 | 00093126344453 | LEONILDES PEREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE MAIS EDUCAÇÃO. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003052 | 08/06/2016 | 1533.84 | 00093126344453 | LEONILDES PEREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE PRÉ-ESCOLA. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 08/06/2016 | 1810.00 | 00012125728400 | JOSE DARLEY DA SILVA NOGUEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003055 | 08/06/2016 | 1533.84 | 00093126344453 | LEONILDES PEREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE PRÉ-ESCOLA. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003056 | 08/06/2016 | 856.56 | 00003121468413 | JOSÉ RONALDO DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALFACE, JERIMUM CABOCLO, COENTRO E PIMENTÃO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003058 | 08/06/2016 | 1693.20 | 00003121468413 | JOSÉ RONALDO DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003059 | 08/06/2016 | 1693.20 | 00003121468413 | JOSÉ RONALDO DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003060 | 08/06/2016 | 1693.20 | 00003121468413 | JOSÉ RONALDO DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003061 | 08/06/2016 | 1693.20 | 00003121468413 | JOSÉ RONALDO DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003062 | 08/06/2016 | 1494.00 | 00003121468413 | JOSÉ RONALDO DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE MAIS EDUCAÇÃO. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003063 | 08/06/2016 | 836.64 | 00003121468413 | JOSÉ RONALDO DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA CRECHE DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE CRECHE. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003064 | 08/06/2016 | 1259.94 | 00043700764472 | ELIAS DE FREITAS ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GERIMUM CABOCLO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003065 | 08/06/2016 | 4462.08 | 00068339356887 | FRANCISCO DE ASSIS ABREU | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003066 | 08/06/2016 | 528.28 | 00043700764472 | ELIAS DE FREITAS ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MAMÃO FORMOSA E GERIMUM CABOCLO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE CRECHE, REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000102016 | 0003047 | 08/06/2016 | 101.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE LIGAÇÕES DO TELEFONE Nº 3531-1487, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 08/06/2016 | 880.00 | 00004474800494 | EUKLEITON MANGUEIRA GOMES | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO, NO PERIODO DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 08/06/2016 | 1000.00 | 00026434866844 | ERINALDO FIRMINO DE ABREU | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO DISTRITO DE DIVINOPOLIS, NO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 08/06/2016 | 880.00 | 00005953360436 | DAVID ALMIR DANTAS MACIEL | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, AMELIO ESTRELA DANTAS CARTAXO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 08/06/2016 | 1195.00 | 00012125728400 | JOSE DARLEY DA SILVA NOGUEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 09/06/2016 | 6058.53 | 00010050799789 | LINDAURA RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UMA COOPERAÇÃO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE O CURSO DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 09/06/2016 | 1300.00 | 00002896376437 | CHARLENE CAMPOS DE OLIVEIRA MORAES | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DOMICILIAR, NO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 09/06/2016 | 3400.00 | 00001590762347 | CARLOS FARIAS GREGORIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 09/06/2016 | 2200.00 | 00006757640171 | MARBELIS LUSSON PELEGRIN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 09/06/2016 | 2200.00 | 00006779286109 | YAMILA LOPEZ FLORIAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 09/06/2016 | 2200.00 | 00006606493145 | OLIA CARIDAD B TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 09/06/2016 | 2200.00 | 00006610284105 | SIURA VERDECIA OSORIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 09/06/2016 | 2200.00 | 00006602845101 | YORFREDY MEGRET PLANES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 09/06/2016 | 2200.00 | 00006609043140 | RENE GONZALEZ FERNANDEZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 09/06/2016 | 2200.00 | 00002332455370 | JULIO GONÇALVES MAXIMO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 09/06/2016 | 2200.00 | 00073044407249 | MARCOS VINICIUS CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Publicidade Institucional do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000062016 | 0003067 | 09/06/2016 | 455.55 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL - SEÇÃO 3 (AVISOS DE LICITAÇÃO - INCOM(8997240) - AVISO DE HABILITAÇÃO E INCOM(9022625 - AVISO DE JULGAMENTO , CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003068 | 09/06/2016 | 1610.75 | 00073856096434 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PIMENTÃO E MACAXEIRA), REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPALDE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003069 | 09/06/2016 | 1325.34 | 00073856096434 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA DOCE), REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPALDE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003070 | 09/06/2016 | 947.00 | 00073856096434 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COENTRO), REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPALDE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042016 | 0003071 | 09/06/2016 | 657.38 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003077 | 09/06/2016 | 3403.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(FRANGO INTEIRO ABATIDO GUIBOM), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 00008/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003078 | 09/06/2016 | 9379.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS( FRANGO INTEIRO ABATIDO GUIBOM) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE PRE-ESCOLA, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003079 | 09/06/2016 | 1203.50 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(FRANGO INTEIRO ABATIDO GUIBOM), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 00008/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003080 | 09/06/2016 | 913.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(FRANGO INTEIRO ABATIDO GUIBOM) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE CRECHE, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003081 | 09/06/2016 | 3170.31 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(CENOURA, MELANCIA, TOMATE, CEBOLA BRANCA), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 00008/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003095 | 09/06/2016 | 1082.30 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(CEBOLA BRANCA, CENOURA, MELANCIA, TOMATE, BEBIDA LÁCTEA ISIS ENTRE OUTROS) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE CRECHE, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003097 | 09/06/2016 | 1221.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(CENOURA, MELÃO, MELANCIA, TOMATE, CEBOLA BRANCA), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATONº 00008/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 09/06/2016 | 600.00 | 00006634820465 | ELIZANGELA JOSEFA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA PARA CUSTEAR O PROCEDIMENTO SOLICITADO, UMA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA, PARA A CRIANÇA: ANNY ESTER DA SILVA ANACLETO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 09/06/2016 | 400.00 | 00083949739491 | JANAYRA ARAUJO BENTO | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 31 DE MAIO A 01 DE JUNHO/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 09/06/2016 | 1000.00 | 00002891985427 | GILVAN ALVES DE MOURA | CORRESPONDENTE 05 (CINCO) DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 08, 09, 13, 14 E 15 DE JUNHO/2016, PARA ACOMPANHAMENTO CIRURGICO DO MENO ARIARLEY MORAIS, E TRATAMENTO DA SENHORA IVONETE PEREIRA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 09/06/2016 | 400.00 | 00006317197415 | ENOCH GOMES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AJUDA PARA CUSTEAR UMA ULTRASSONOGRAFIA DE MEMBRO INFERIOR DIREITO COM DOPPLER ARTERIAL E VENOSO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0003082 | 09/06/2016 | 4522.69 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICOLOS PLACAS: OGF5610, NOD1271 E MOO1271, EM VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00017/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0003083 | 09/06/2016 | 819.07 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICOLOS PLACAS: MMS5395 E MHW9052, EM VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00017/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0003084 | 09/06/2016 | 3073.76 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, FUNILARIA E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO PLACA: MMS5395 E MHW9052, EM VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00017/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0003085 | 09/06/2016 | 2712.28 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, FUNILARIA E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO PLACA: NOD1271, OGF5610 E MOO1271, EM VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00017/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 09/06/2016 | 250.00 | 00003134324490 | HENRY WITCHAEL DANTAS MOREIRA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DO SR. SECRETARIO DE SAÚDE, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 10 DE JUNHO/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SES-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 09/06/2016 | 200.00 | 00000870251406 | MOISES DA SILVA LEITE | CORRESPONDENTE 01 (UMA) DIÁRIA, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 10 DE JUNHO DE 2016, ACOMPANHANDO O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 09/06/2016 | 75.00 | 00006667882435 | FRANCICLEIA DE SOUZA FERREIRA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTO (FLUTAMIDA 250MG, AO PACIENTE JOAQUIM ALEXANDRE FERREIRA, C.P.F. Nº 468.265.054-87, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, DA 4ª VARA DA COMARCA DE CAJAZEIRAS, PROCESSO DE Nº 0003692-23.2014.815.0131, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 010022016 | 0003122 | 10/06/2016 | 2000.00 | 21919471000178 | INFORSERV TECNOLOGIA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA(NOTEBOOK PROCESSADOR 4ª GERAÇÃO), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003101 | 10/06/2016 | 3439.60 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( AÇÚCAR CRISTAL, SAL MOÍDO, CARNE DE CHARQUE, ÓLEO DESOJA, FEIJÃO CARIOCA, ENTRE OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 00008/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003103 | 10/06/2016 | 6883.43 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(AÇÚCAR CRISTAL, OVOS DE GRANJA BRASIL, LEITE EM PÓ, COLORÍFICO SÃO MARCOS, ENTRE OUTROS) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE CRECHE, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003104 | 10/06/2016 | 2600.93 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(ARROZ PARBORIZADO, AÇUCAR CRISTAL, MARGARINA, FEIJÃO CARIOCA, OVOS, MACARRÃO, FLOCOS DE MILHO E OUTROS) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EJA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE EJA, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003106 | 10/06/2016 | 11075.36 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( AÇÚCAR CRISTAL, SAL MOÍDO, CARNE DE CHARQUE, ÓLEO DESOJA, FEIJÃO CARIOCA, ENTRE OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOSDO FNDE/PNAE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 00008/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003108 | 10/06/2016 | 1741.88 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS (ESPONJA DUPLA FACE, SABÃO EM PÓ, SHAMPOO INFANTIL, ENTRE OUTROS), DESTINADOS AO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DAS UINIDADES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº00008/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003110 | 10/06/2016 | 3346.10 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( AÇÚCAR CRISTAL, SAL MOÍDO, ÓLEO DE SOJA, FEIJÃO CARIOCA, ENTRE OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 00008/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 010022016 | 0003118 | 10/06/2016 | 11000.00 | 21919471000178 | INFORSERV TECNOLOGIA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA(MICROCOMPUTADORES COMPLETO 4ª GERAÇÃO E NOTEBOOK PROCESSADOR 4ª GERAÇÃO), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 010022016 | 0003109 | 10/06/2016 | 878.00 | 21919471000178 | INFORSERV TECNOLOGIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE HD EXTERNO USB E MONITOR DE LED 21,5', DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM COMPUTADOR DO SETOR DE CONVÊNIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 010022016 | 0003117 | 10/06/2016 | 6441.00 | 21919471000178 | INFORSERV TECNOLOGIA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA(MICROCOMPUTADORES COMPLETO 4ª GERAÇÃO E ACESSÓRIOS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 010022016 | 0003124 | 10/06/2016 | 8086.00 | 21919471000178 | INFORSERV TECNOLOGIA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA(MICROCOMPUTADORES COMPLETO 4ª GERAÇÃO E ACESSÓRIOS), DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 010022016 | 0003126 | 10/06/2016 | 5496.00 | 21919471000178 | INFORSERV TECNOLOGIA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA(MICROCOMPUTADORES COMPLETO 4ª E 5ª GERAÇÃO E ACESSÓRIOS), DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 010022016 | 0003105 | 10/06/2016 | 4000.00 | 21919471000178 | INFORSERV TECNOLOGIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE NOTEBOOK PROCESSADOR CORE I5 4ª GERAÇÃO 1.7GHZ OU SUPERIOR, HD 500GB, DVD RW, TELA 14", WEBCAM DE ALTA DEFINIÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME CONTRATO N° 51002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 010022016 | 0003102 | 10/06/2016 | 4000.00 | 21919471000178 | INFORSERV TECNOLOGIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE NOTEBOOK PROCESSADOR CORE I5 4ª GERAÇÃO 1.7GHZ OU SUPERIOR, HD 500GB, TELA 14", WEBCAM DE ALTA DEFINIÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS, CONFORME CONTRATO N° 51002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 010022016 | 0003116 | 10/06/2016 | 6000.00 | 21919471000178 | INFORSERV TECNOLOGIA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA(MICROCOMPUTADORES COMPLETO 4ª GERAÇÃO), DESTINADOS A SECRETARIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 600082016 | 0003107 | 10/06/2016 | 23500.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERA€ÇO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES,TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONFORME CONTRATO Nº 60036/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 10/06/2016 | 880.00 | 00010157955443 | WILLYAM ALEXANDRE DIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FARMACIA BASICA POPULAR DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 10/06/2016 | 880.00 | 00060092378404 | RAIMUNDO DE LIMA RODRIGUES | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA RESIDENCIA TEREAPEUTICA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS NO PERIODO DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 10/06/2016 | 880.00 | 00002778735410 | JAIRLENE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR DESCENTRALIZADO (SIHD) DURANTE O PERIODO DE MARÇO E ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 610042016 | 0003120 | 10/06/2016 | 19159.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 ARMARIO DE MADEIRA, 16 CADEIRAS GIRATORIAS, 30 CADEIRAS FIXAS. 02 PROJETORES MULTIMIDIA, 01 MESA ESCRITORIO, 04 ESTANTES COM 06 PRATELEIRAS, 02 NOBREAK, DESTINADOS A POLICLINICA ORCINDO GUEDES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 010032016 | 0003121 | 10/06/2016 | 1848.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 24 LIXEIRA 50L COM TAMPA, DESTINADOS A POLICLINICA ORCINDO GUEDES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 010022016 | 0003119 | 10/06/2016 | 3600.00 | 21919471000178 | INFORSERV TECNOLOGIA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA(MICROCOMPUTADORES COMPLETO 4ª GERAÇÃO E ACESSÓRIOS), DESTINADOS A SECRETARIA EXECUTIVA DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 010022016 | 0003113 | 10/06/2016 | 300.00 | 21919471000178 | INFORSERV TECNOLOGIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE HD EXTERNO USB 3.0, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM COMPUTADOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 010022016 | 0003115 | 10/06/2016 | 5410.00 | 21919471000178 | INFORSERV TECNOLOGIA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA(NOTEBOOK PROCESSADOR 4ª GERAÇÃO E ACESSÓRIOS), DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 10/06/2016 | 200.00 | 00007624005441 | FRANCILENE MARINHEIRO | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHON° 1647/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 10/06/2016 | 500.00 | 00004249629422 | MARIA IVANISE GOMES BATISTA | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA JOSE ALCINDO DE ANDRADE, N° 192, BAIRRO PIO X, CUJA FINALIDADE É O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRAS II, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 13/06/2016 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA RESIDÊNCIA ONDE IRÁ FUNCIONAR PROVISORIAMENTE O CCA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NA RUA EPIFÂNIO SOBREIRA, N° 213, ENQUANTO DURAR A REFORMA DO PRÉDIO PRÓPRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 13/06/2016 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA RESIDÊNCIA ONDE IRÁ FUNCIONAR PROVISORIAMENTE O CCA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NA RUA EPIFÂNIO SOBREIRA, N° 213, ENQUANTO DURAR A REFORMA DO PRÉDIO PRÓPRIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 13/06/2016 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA RESIDÊNCIA ONDE IRÁ FUNCIONAR PROVISORIAMENTE O CCA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NA RUA EPIFÂNIO SOBREIRA, N° 213, ENQUANTO DURAR A REFORMA DO PRÉDIO PRÓPRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 13/06/2016 | 1173.22 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA RESIDÊNCIA ONDE IRÁ FUNCIONAR PROVISORIAMENTE O CCA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NA RUA EPIFÂNIO SOBREIRA, N° 213, ENQUANTO DURAR A REFORMA DO PRÉDIO PRÓPRIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL/2014 A JULHO/2015, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é saúde | Apoio ao Desporto Amador e Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 13/06/2016 | 5000.00 | 13238391000129 | FUNDO MUN.DE ESP.E LAZER DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DE CAJAZEIRAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE - FUMELC, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME LEI DE Nº 1.924/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 13/06/2016 | 320.00 | 00004481762462 | VANDERLI PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA PARA A SECRETARIA EXECUTIVA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DE CAJAZEIRAS, MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 13/06/2016 | 500.00 | 18806271000102 | FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA - FUMINC | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADOS AS DESPESAS DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA - FUMINC(CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DP SÍTIO RIACHO DO MEIO, ZONA RURAL DECAJAZEIRAS), CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 13/06/2016 | 3500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIOS E APOIO ADMINISTRATIVO(ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E OUTROS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000102016 | 0003127 | 13/06/2016 | 200.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO USO DO TELEFONE DE N° 184-7890 , INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 13/06/2016 | 3438.40 | 09139551001187 | SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO DESTINADO À COOPERAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO JOVENS EMPREENDEDORES PRIMEIRO PASSOS ENTRE O SEBRAE E A PREFEITURA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000102016 | 0003135 | 13/06/2016 | 151.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO USO DO TELEFONE DE N° 184-7890 , INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 0003133 | 13/06/2016 | 16.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A ENERGISA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO CONTORNO DA RODOVIA BR 230 - REMÉDIOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042016 | 0003137 | 13/06/2016 | 115.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO CEMITÉRIO LOCALIZADO NA AV. DR. SEVERINO CORDEIRO- JARDIM OASIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 0003138 | 13/06/2016 | 122.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA DJ, LOCALIZADA NA RUA LEONARDO ROLIM S/N, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 14/06/2016 | 800.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA - EPP | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO, LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE FROTA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorias Urbanisticas | Melhoria na Infra-Estrutura de Vias Públicas da Zona Rural e Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752015 | 0003161 | 14/06/2016 | 1581.40 | 00005861244464 | JOS� RODRIGUES PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE 127,00M2 A 11,00(ONZE REAIS) DE CALÇAMENTO(PARALELEPÍPEDOS) E 36M2 A 5,00(CINCO REAIS) DE MEIO FIO, REALIZADA NA RUA FRANCISCO LEITE OLIVEIRA, CONFORME PLANILHA DE MEDIÇÃO E CONTRATO Nº 00131/2015. | 00012016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorias Urbanisticas | Melhoria na Infra-Estrutura de Vias Públicas da Zona Rural e Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752015 | 0003162 | 14/06/2016 | 3433.20 | 00005861244464 | JOS� RODRIGUES PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE 296,20M2 A 11,00(ONZE REAIS) DE CALÇAMENTO(PARALELEPÍPEDOS) E 35M2 A 5,00(CINCO REAIS) DE MEIO FIO, REALIZADA NA RUA ALDO MATOS DE SÁ(PRÓXIMO AO HOSPITAL REGIONAL), CONFORME PLANILHA DE MEDIÇÃO E CONTRATO Nº 00131/2015. | 00012016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 14/06/2016 | 35.20 | 00060096306491 | JACQUELINE MARLA ROGRIGUES MACIEL | CORRESPONDENTE AO PRÓ-LABORE DOS CONSELHEIROS DESTE COLEGIADO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME PARÁGRAFO 2º DO ART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.167/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 14/06/2016 | 390.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE INFORMATICA(CABOS , ESTABILIZADOR E SWITCH HDMI 3 EM 1), DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA(SETOR DE TRIBUTAÇÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042016 | 0003142 | 14/06/2016 | 33.45 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 14/06/2016 | 5000.00 | 18806271000102 | FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA - FUMINC | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADOS AS DESPESAS DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA - FUMINC(CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DO III FESTIVAL REGIONAL DE QUADRILHA JUNINA DE CAJAZEIRAS QUE ACONTECERÁ NO DIA 26 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 14/06/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPODENTE TAXA DE ANOTAÇÃO RESPONSABILIDADE TECNICA(CONSTRUÇÃO DE ESCOLA - 04 SALAS), CONFORME GUIA Nº 1498416 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 14/06/2016 | 540.00 | 00010145856437 | GEOVANY FERREIRA BARROZO | REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS AO SERVIDOR GEOVANY FERREIRA BARROZO, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 16 A 18 DE JUNHO PARA CAPACITAÇÃO NO SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES DAS CIDADES - SNIC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 14/06/2016 | 600.00 | 00005873146489 | JULYANNA BEZERRA DE OLIVEIRA | REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS A SERVIDORA JULYANNA BEZERRA DE OLIVEIRA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 16 A 18 DE JUNHO PARA CAPACITAÇÃO NO SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES DAS CIDADES - SNIC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 0003159 | 14/06/2016 | 368.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DR COELHO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 0003160 | 14/06/2016 | 54.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE ESPERANÇA, REFERENTE MÊS DE MAIO/2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 14/06/2016 | 190.00 | 00006606493145 | OLIA CARIDAD B TORRES | CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO, PARA EXAMES, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 010032016 | 0003165 | 14/06/2016 | 2862.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 LONGARINA DE 3 LUGARES, 01 LIXEIRA 50L COM TAMPA, 02 CADEIRAS GIRATORIAS E 05 ARMARIO EM AÇO, DESTINADOS A ASSITENCIA FARMACEUTICA NA PLICLINICA ORCINDO GUEDES, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 14/06/2016 | 740.00 | 00006331683437 | MONIK MARQUES LUSTOSA DE ALMEIDA | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE MAQUIAGEM COM BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA ATENDIDOS PELO CRAS EM AÇÕES DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 0003149 | 14/06/2016 | 62.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DAS IRMÃS ESCOLARES DE NOSSA SENHORA, RUA EPIFANIO SOBREIRA, N° 213, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 14/06/2016 | 200.00 | 00070829987401 | DIONILIA GOMES SOARES | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 14/06/2016 | 100.00 | 00017609406821 | MARIA BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, DURANTE TRÊS MESES, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 14/06/2016 | 200.00 | 00010134919475 | ANNE KELLY DOS SANTOS ROLIM | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 14/06/2016 | 100.00 | 00009479599473 | JULIANA MACIEL BEZERRA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 14/06/2016 | 200.00 | 00010209712406 | WENITON FELICIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 14/06/2016 | 150.00 | 00054196566472 | LINETE DIAS DE SOUSA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 14/06/2016 | 150.00 | 00003787180451 | RIDALENE PEREIRA ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 14/06/2016 | 200.00 | 00001514247488 | THIAGO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 14/06/2016 | 100.00 | 00012745254898 | EDMILZA BARBOZA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 15/06/2016 | 100.00 | 00004189001406 | MARIA MADALENA ALBINA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, DURANTE TRÊS MESES, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 15/06/2016 | 150.00 | 00099248069487 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, DURANTE TRÊS MESES, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 15/06/2016 | 200.00 | 00003693626405 | CICERO FRANCISCO BARBOSA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 15/06/2016 | 150.00 | 00056845294453 | MARIA DALVA XAVIER SOUSA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 15/06/2016 | 100.00 | 00001819004406 | ADRIANA ALVES CARDOSO | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, DURANTE TRÊS MESES, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 15/06/2016 | 150.00 | 00001834938422 | MARIA COSMO DOS S ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, DURANTE DOIS MESES, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 15/06/2016 | 200.00 | 00002841124452 | JOSE FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA (ALUGUEL SOCIAL) PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 15/06/2016 | 200.00 | 00010124431402 | ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 15/06/2016 | 2500.00 | 00005677075477 | FRANCISCO LINS CALISTO FILHO | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS ARQUITETONICOS DA REFORMA DA PRAÇA CONALDO CUNHA LIMA, (ACADEMIA NA PRAÇA), CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600012016 | 0003181 | 15/06/2016 | 2020.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO MEDICO HOSPITALAR COMO: (OXIGENIO MEDICINAL CIL Q 3M3 ONU, OXIGENIO MEDICINAL - CIL 3M3 ON, OXIGENIO MEDICINAL TIP PP 1M3), DESTINADOS A REPOSIÇÃO PARA ATENDER DEMANDA DO SAMU - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 15/06/2016 | 46.26 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE DILIGENCIAS GUIA N° 013.2016.600722 - PROCESSO Nº 0003555-34.2014.815.0131, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 15/06/2016 | 46.26 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE DILIGENCIAS GUIA N° 013.2016.600721 - PROCESSO Nº 0003364-93.2014.815.0131, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 15/06/2016 | 280.81 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE DILIGENCIAS GUIA N° 013.2016.027226-9 - PROCESSO Nº 0001585-11.2011.815.0131, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 15/06/2016 | 46.26 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE DILIGENCIAS GUIA N° 013.2016.600723 - PROCESSO Nº 0001348-69.2014.815.0131, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é saúde | Apoio ao Desporto Amador e Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 15/06/2016 | 3000.00 | 13238391000129 | FUNDO MUN.DE ESP.E LAZER DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DE CAJAZEIRAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE - FUMELC(PARA CUSTER DESPESAS DA PREMIAÇÃO DA 22ª CORRIDA DA FOGUEIRA, QUE ACONTECERÁ NO PRÓXIMA DIA 19 DE JUNHO DE 2016), CONFORME LEI DE Nº 1.924/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Controle e fiscalização dos atos públicos | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 15/06/2016 | 400.00 | 00001257630423 | PATRICK NOBRE DA SILVA | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PATRICK NOBRE DA SILVA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE SOCIAL, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 16 E 17 DE JUNHO DE 2016, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E OUTROS ÓRGÃOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Controle e fiscalização dos atos públicos | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 010022016 | 0003185 | 15/06/2016 | 2000.00 | 21919471000178 | INFORSERV TECNOLOGIA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA(NOTEBOOK PROCESSADOR CORE i5 4ª GERAÇÃO), DESTINADO A OUVIDORIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 0003167 | 15/06/2016 | 158.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE MÊS DE MAIO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 010032016 | 0003183 | 15/06/2016 | 1176.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ( APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT ), DESTINADO AO SETOR EXEC. DE POLÍTICAS PÚBLICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 010032016 | 0003186 | 15/06/2016 | 2890.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ( CADEIRAS PLÁSTICAS ), DESTINADO AO SETOR EXEC. DE DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 15/06/2016 | 360.00 | 00060141263415 | RONALDO CIRILO | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR RONOALDO CIRILO, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 16 A 17 DE JUNHO/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIAS ESTADUAIS E OUTROS ÓRGÃOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0003175 | 15/06/2016 | 10295.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS ONIBUS DE PLACAS: OGD-1306/OGE-9910 E MICROONIBUS OGE-9900, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0003178 | 15/06/2016 | 10350.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS ONIBUS DE PLACAS: OFC-215/OGE-9920/OEU-3146 E MICROONIBUS OGE-9900, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0003179 | 15/06/2016 | 10300.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS MICROONIBUS DE PLACAS: MNE-8298/OEY-1943 E OGF-2680, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0003184 | 15/06/2016 | 13140.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS MICROONIBUS DE PLACAS: OGE-7050/OGF-2660 E OGC-5859, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 15/06/2016 | 300.00 | 00011373029412 | ANNA BEATRIZ ABREU LINS | CORRESPONDENTE BOLSA REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO IFPB-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/CAMPUS CAJAZEIRAS, NO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 DE MAIO A 15 DE JUNHO/2016, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2014, LEI Nº 2.135/2013 E EDITAL Nº 001/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 15/06/2016 | 600.00 | 00009682399432 | ERLANIA GOMES DINIZ | CORRESPONDENTE BOLSA REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO IFPB-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/CAMPUS CAJAZEIRAS, NO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 DE MAIO A 15 DE JUNHO/2016, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2014, LEI Nº 2.135/2013 E EDITAL Nº 001/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 15/06/2016 | 300.00 | 00004456449403 | FRANCISCA FERREIRA DE ARAUJO ALVES | CORRESPONDENTE BOLSA REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO IFPB-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/CAMPUS CAJAZEIRAS, NO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 DE MAIO A 15 DE JUNHO/2016, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2014, LEI Nº 2.135/2013 E EDITAL Nº 001/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 010022016 | 0003191 | 15/06/2016 | 140.00 | 21919471000178 | INFORSERV TECNOLOGIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA(ROTEADORES WIRELESS 4 PORTAS 300MBPS)), DESTINADO A REPOSIÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 010022016 | 0003192 | 15/06/2016 | 300.00 | 21919471000178 | INFORSERV TECNOLOGIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA(PLACA MÃE COMPATÍVEL COM PROCESSADOR I3/I5/I7), DESTINADO A REPOSIÇÃO EM COMPUTADOR PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0003169 | 15/06/2016 | 11500.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MAQUINAS E CAMARAS DE AR, DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0003170 | 15/06/2016 | 10075.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MAQUINAS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0003172 | 15/06/2016 | 10335.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MAQUINAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0003173 | 15/06/2016 | 10250.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MAQUINAS E PNEUS CENTAURO PIRELLI(RADIAL), DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0003174 | 15/06/2016 | 10740.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MAQUINAS, PNEUS CENTAURO PIRELLI(RADIAL) E CAMARA DE AR, DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 16/06/2016 | 180.00 | 00008639113408 | NAMIBIA FERREIRA RODRIGUES G. | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 07 DE JUNHO DE 2016, PARA ACOMPANHAR TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA INTERNAÇÃO COMPULSORIA POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA COMPLEXO HOSPITALAR JULIANO MOREIRA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 16/06/2016 | 600.00 | 00036743895415 | MARINEUDA P. TAVARES | CORRESPONDENTE AJUDA PARA CUSTEAR EXAMES JOSSELANDIO TAVARES DE SOUSA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 16/06/2016 | 46.26 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE DILIGENCIAS GUIA N° 013.2016.600726 - PROCESSO Nº 0001334-85.2014.815.0131, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600122016 | 0003205 | 16/06/2016 | 3714.00 | 10831701000126 | LARMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | CORRESPONDENTE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS AO SETOR DE DIABETES, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 60012/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 16/06/2016 | 100.00 | 00042467179400 | MIRIAN NUNES GUEDES | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 17/06/2016 | 1300.00 | 00005948361403 | VANESSA MOREIRA DA NOBREGA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA, NO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 610042016 | 0003207 | 17/06/2016 | 4000.00 | 05888881000142 | HOMINUM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS, (02 OXIMETRO DE PULSO PORTATIL SENSOR SPO2 1,4M), DESTINADOS A POLICLINICA ORCINDO GEUDES, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 17/06/2016 | 1800.00 | 18806271000102 | FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA - FUMINC | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADOS AS DESPESAS DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA - FUMINC(CUSTEAR DESPESAS DO HUMORISTA RICARDO LACERDA-LANÇAMENTO DO TEMA DO DESFILE CÍVICO DE CAJAZEIRAS E 8ª MEGA FESIVAL DE REPENTISTA DE CAJAZEIRAS QUE ACONTECERÁ NO DIA 18 DE JUNHO DO CORRENTE ANO), NA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312016 | 0003209 | 17/06/2016 | 13486.66 | 10309248000192 | SANDRA MAIJANE SOARES DE BELCHIOR | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR CURSOS DE CORTE E ESCOVA, MANICURE, MAQUIAGEM, DEPILAÇÃO E MASSAGEM, COM TODO MATERIAL INCLUSO, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 0003228 | 20/06/2016 | 191.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA EXECUTIVA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE MÊS DE JUNHO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0003211 | 20/06/2016 | 7728.00 | 24298895000150 | ESSUELIO MORAES RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADOS A SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA (CONVÊNIO COM O TIRO DE GUERRA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0003214 | 20/06/2016 | 1044.00 | 24298895000150 | ESSUELIO MORAES RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADOS A SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0003216 | 20/06/2016 | 6780.00 | 24298895000150 | ESSUELIO MORAES RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DOS DOS TENENTES CORONEL SILVIO CARVALHO PEREIRA PINTO, VALDENIR SANTOS DA SILVA, MARCOS AURÉLIO DE PAULO E SARGENTO MARCIO DA SILVA BATISTA, QUE FAZEM PARTE DO EXÉRCITO BRASILEIRO, OS QUAIS PARTICIPARAM DA PASSAGEM DE FUNÇÃO DA 10ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 20/06/2016 | 550.00 | 00001499116454 | FRANCINILDO ALVES FEITOZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS CORTES DE CABELO DOS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA 07-011, NO PERÍODO DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0003212 | 20/06/2016 | 3972.00 | 24298895000150 | ESSUELIO MORAES RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000792015 | 0003217 | 20/06/2016 | 7718.50 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, EXCETO EDUCAÇÃO, FMS E FMAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 15/05 A 14/06/2016, CONFORME CONTRATO Nº 00001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 20/06/2016 | 108.00 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE A: REPASSE PARA O INSS REFERENTE PARTE PATRONAL DE JOSE CARLOS ABREU CARTAXO, RELATIVO LOCAÇÃO DE VEÍCULO NO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME GPS EM ANEXO. VALOR 108,00 - EMPENHO DE Nº 427/2016 NO VALOR DE 2.700,00(PAGTO Nº 30989-PARC. 005) -GD/1502 VL. 59,40. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 20/06/2016 | 87.80 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE A: REPASSE PARA O INSS REFERENTE PARTE PATRONAL DE MOISES DE SOUZA MACIEL NETO RELATIVO LOCAÇÃO DE VEÍCULO NO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME GPS EM ANEXO. VALOR 87,80 - EMPENHO DE Nº 415/2016 NO VALOR DE 2.195,00(PAGTO Nº 30988-PARC. 005 - GD/1501 VL. 48,29. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000792015 | 0003210 | 20/06/2016 | 8795.50 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), REFERENTE AO PERÍODO DE 15/05/2016 A 14/06/2016, CONFORME CONTRATO Nº 00001/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 20/06/2016 | 350.00 | 00007957507492 | EUDIMAR LINHARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA PARA CUSTEAREXAME DE TOXICOLOGICO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 20/06/2016 | 2200.00 | 00026061657803 | JELSA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA PARA CUSTEAR UMA RESSONACIA DE ABDOMEM TOTAL COM CONTRATSE, PARA O SENHOR MANOEL BERNARDES DA SILVA, C.P.F. 048.444.674-68, CONFORME ENCMAINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 20/06/2016 | 752.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | CORRESPONDENTE PRODUTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (MEMORIA DDR3 4GB, PLACA MAE KRONNUS E PLACA PCI 2 SAIDAS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Pregão Presencial | 000262016 | 0003227 | 20/06/2016 | 24741.00 | 17691935000164 | GEM LUX SOLUÇÕES LTDA - ME | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA NOVA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA AVENIDA DR. COELHO, NUM TOTAL DE 10 POSTES, COMPREENDENDO A RELOCAÇÃO DE POSTES DE CONCRETO CIRCULAR DE 12 METROS, LUMINÁRIAS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA ORNAMENTAL EM ALUMÍNIO INJETADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, ENTRE OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000792015 | 0003218 | 20/06/2016 | 4846.50 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERÍODO DE 15/05 A 14/06/2016, CONFORME CONTRATO Nº 00001/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa de Desenvolvimento do Ensino Médio | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0003220 | 20/06/2016 | 4200.00 | 97545946000175 | J & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO MÉDIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNATE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME CONTRATO Nº00016/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0003223 | 20/06/2016 | 2300.00 | 97545946000175 | J & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO INFANTIL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNATE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME CONTRATO Nº00016/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0003224 | 20/06/2016 | 49667.00 | 97545946000175 | J & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL(CONTRAPARTIDA MUNICIPAL), A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓRPIOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME CONTRATO Nº00016/2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0003225 | 20/06/2016 | 20000.00 | 97545946000175 | J & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNATE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME CONTRATO Nº00016/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 20/06/2016 | 880.00 | 00043964117404 | BENEDITO MARTINS DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA BELA VISTA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 20/06/2016 | 3800.00 | 07314245000132 | JOS� FRANCISCO DE MOURA FILHO - ME | CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL, EM EQUIPAMENTO ANALISADOR HEMATOLOGICO KX21N SISMEX, DE USO NA POLICLINICA ORCINDO GUEDES, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600122016 | 0003240 | 20/06/2016 | 3505.00 | 10831701000126 | LARMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | CORRESPONDENTE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 60012/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 20/06/2016 | 6058.53 | 00000305893041 | ANDREIA CRISTINA CAMPIGOTTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UMA COOPERAÇÃO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE O CURSO DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600132016 | 0003251 | 20/06/2016 | 4000.00 | 09632818000100 | JOSE INACIO DE OLIVEIRA FILHO - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 CANETAS DE ROTAÇÃO SPRAY, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PREGÃO Nº 60012/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 20/06/2016 | 218619.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE PRECATÓRIOS DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO ANO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, EM ANEXO - COMPLEMETAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 1364/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 20/06/2016 | 36.69 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS APÓLICES DE SEGURO DA ESTAGIÁRIA VANESSA FERNANDES ALVES,QUE PARTICIPA DO CONVENIO ENTRE O IFPB AO ESTÁGIO CURRICULAR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E ECOLOGIA SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 20/06/2016 | 36.69 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS APÓLICES DE SEGURO DA ESTAGIÁRIA NALA NAOMI FERREIRA COLEHO,QUE PARTICIPA DO CONVENIO ENTRE O IFPB AO ESTÁGIO CURRICULAR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E ECOLOGIA SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 20/06/2016 | 35.14 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS APÓLICES DE SEGURO DA ESTAGIÁRIA FRANCISCA AMANDA GONÇALVES DEODATO,QUE PARTICIPA DO CONVENIO ENTRE O IFPB AO ESTÁGIO CURRICULAR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E ECOLOGIA SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0003213 | 20/06/2016 | 528.00 | 24298895000150 | ESSUELIO MORAES RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 20/06/2016 | 40.57 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO ESTABELECIMENTO ONDE FUNCIONAVA A ANTIGA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, RUA BONIFÁCIO MOURA, N° 273, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 20/06/2016 | 711.46 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO ESTABELECIMENTO ONDE FUNCIONAVA A ANTIGA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, RUA BONIFÁCIO MOURA, N° 273, CENTRO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 20/06/2016 | 774.84 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO ESTABELECIMENTO ONDE FUNCIONAVA A ANTIGA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, RUA BONIFÁCIO MOURA, N° 273, CENTRO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2015, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042016 | 0003231 | 20/06/2016 | 754.44 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO ESTABELECIMENTO ONDE FUNCIONAVA A ANTIGA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, RUA BONIFÁCIO MOURA, N° 273, CENTRO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2016, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 20/06/2016 | 100.00 | 00064671330482 | DIONISIA LINS RIBEIRO | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, DURANTE TRÊS MESES, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000792015 | 0003236 | 20/06/2016 | 2333.50 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E SEUS PROGRAMAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 15/05/2016 A 14/06/2016, CONFORME CONTRATO Nº 00001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000102016 | 0003237 | 20/06/2016 | 339.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO USO DO TELEFONE DE N° (83) 181-2041, PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 20/06/2016 | 100.00 | 00000740909410 | MARIA APARECIDA DUARTE PEREIRA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, DURANTE TRÊS MESES, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 20/06/2016 | 100.00 | 00008940174461 | JOSE VALTER CÂNDIDO DE SOUSA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 20/06/2016 | 150.00 | 00007838078806 | PAULO SERGIO JACOB DE CARVALHO | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, DURANTE TRÊS MESES, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 20/06/2016 | 200.00 | 00078946026472 | LUCINEIDE BESERRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, DURANTE TRÊS MESES, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 20/06/2016 | 200.00 | 00034262784487 | MARIA DO CARMO A LEAO | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 20/06/2016 | 200.00 | 00051838893415 | LAURISMAR BEZERRA DE MENEZES | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 20/06/2016 | 100.00 | 00003189323429 | ALBERTO BARBOSA COELHO | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, DURANTE SEIS MESES, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 20/06/2016 | 150.00 | 00003705656490 | DULCILINA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, DURANTE TRÊS MESES, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 20/06/2016 | 200.00 | 00009509163821 | JOSE DOS SANTOS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, DURANTE TRÊS MESES, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 20/06/2016 | 70.00 | 00057013268453 | RAIMUNDA GOMES DE LIMA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 20/06/2016 | 100.00 | 00003699022463 | MARIA DAS GRAÇAS FURTADO DE SOUZA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 20/06/2016 | 183.01 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RUA JOSÉ ALCINDO DE ANDRADE, N° 152, PIO X, CAJAZEIRAS-B, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 20/06/2016 | 326.67 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RUA JOSÉ ALCINDO DE ANDRADE, N° 152, PIO X, CAJAZEIRAS-B, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, SETEMBRO E OUTUBRO/2015, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042016 | 0003234 | 20/06/2016 | 265.72 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RUA JOSÉ ALCINDO DE ANDRADE, N° 152, PIO X, CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2016, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 20/06/2016 | 6.16 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP. BRASIL. DE TELECOMUNICA€AO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE LIGAÇÕES DO TELEFONE Nº (83) 3531-7544, INSTALADO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600162016 | 0003261 | 21/06/2016 | 16084.41 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | CORRESPONDENTE MATERIAIS MEDICO/HOSPITALAR, DESTINADOS AS DIVERSAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600162016 | 0003264 | 21/06/2016 | 32172.33 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | CORRESPONDENTE MATERIAIS MEDICO/HOSPITALAR, DESTINADOS A POLICLINIA ORCINDO GUEDES E DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600162016 | 0003265 | 21/06/2016 | 15380.53 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | CORRESPONDENTE MATERIAIS MEDICO/HOSPITALAR, DESTINADOS AS DIVERSAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 21/06/2016 | 2000.00 | 00051840057491 | ALEUDA MARIA DELFINO PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA PARA CUSTEAR UM PROCEDIMENTO DE VIDEOLAPAROSCOPIA GINECOLOGISTA, NA PACIENTE MARIA EDVANIA DE ABREU ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 21/06/2016 | 300.00 | 18806271000102 | FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA - FUMINC | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADOS AS DESPESAS DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA - FUMINC(CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE UM COFFEE BREAK NA SOLENIDADE DE ANUNCIO DA PROGRAMAÇÃO JUNINA 2016 DE CAJAZEIRAS), CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 22/06/2016 | 250.00 | 00006672193405 | JABN OLIVEIRA FERREIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 22/06/2016 | 250.00 | 00003189300488 | FOPAG - ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 22/06/2016 | 250.00 | 00001295725436 | ALDEMIR MANIÇOBA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 22/06/2016 | 250.00 | 00007997298410 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 22/06/2016 | 250.00 | 00005104344444 | ASSUERO BERTOLDO ROLIM | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 22/06/2016 | 250.00 | 00002191114300 | AUCAMENIO LIMA FREIRE DE AMARAL | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 22/06/2016 | 250.00 | 00001197419462 | CELISMAR OLIVEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 22/06/2016 | 250.00 | 00007746556400 | ELIABY VIEIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 22/06/2016 | 250.00 | 00012337986420 | FRANCISCO GONÇALVES FERREIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 22/06/2016 | 250.00 | 00019103271404 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672015 | 0003286 | 22/06/2016 | 1940.00 | 16779292000142 | C F B BARROSO - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00123/2015, NO PERÍODO DE 16/05 A 16/06/2016, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0003318 | 22/06/2016 | 4039.65 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE (ENVELOPE OFICIO, PAPEL OFÍCIO, PASTA ABA, CANETA ESFEROGRAFICA, CLIPS, ENTRE OUTROS), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 22/06/2016 | 250.00 | 00036050067449 | FRANCISCO RODRIGUES MARTINS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 22/06/2016 | 250.00 | 00045102180444 | GERALDO JUSTINO CONRADO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 22/06/2016 | 250.00 | 00004236722402 | HELCIO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 22/06/2016 | 300.00 | 00002129446493 | HELVIO JAIMES VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 22/06/2016 | 250.00 | 00075294346400 | JOCERLANDO ARAUJO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 22/06/2016 | 250.00 | 00098116754491 | JOELITON MARTINS PEREIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 22/06/2016 | 250.00 | 00021972192434 | JOSE VALMIR RODRIGUES | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 22/06/2016 | 300.00 | 00002819878407 | ROSEANE SILVA SANTANA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 22/06/2016 | 250.00 | 00009463903470 | JONAS CAVALCANTE DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 22/06/2016 | 250.00 | 00007768496469 | GABRIEL PEREIRA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 22/06/2016 | 250.00 | 00091114691453 | ENOQUE LIRA ROLIM NETO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 22/06/2016 | 250.00 | 00006401224428 | MATHEUS FLORENCIO FELIX | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 22/06/2016 | 250.00 | 00004316948423 | RONALDO ROCHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 22/06/2016 | 300.00 | 00076887065487 | REGINALDO OLIVEIRA LIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 22/06/2016 | 250.00 | 00002861414421 | HELMO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 22/06/2016 | 250.00 | 00005170889402 | AURECELIO LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 22/06/2016 | 250.00 | 00004851093446 | VALDEMIR SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 22/06/2016 | 250.00 | 00004474689445 | REGINALDO ROCHA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 22/06/2016 | 300.00 | 00004705108469 | MARIA ELIONETE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 22/06/2016 | 250.00 | 00003085828451 | PAULO ISAIAS F LIMA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 22/06/2016 | 300.00 | 00009503964431 | TAÍSE KELLY CEZARIO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 22/06/2016 | 250.00 | 00009310293411 | EDILENE FERREIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 22/06/2016 | 250.00 | 00007444228418 | LUCAS LINDOLFO QUERINO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 22/06/2016 | 250.00 | 00003306847445 | ANANIAS VICENTE NETO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 22/06/2016 | 250.00 | 00007702860464 | EDUARDO JOSE PEREIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 22/06/2016 | 250.00 | 00003889194427 | MARIA ROSANGELA ALENCAR ALVES | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 22/06/2016 | 250.00 | 00010137363460 | PABLO DIEGO DUTRA BEZERRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 22/06/2016 | 250.00 | 00010074868489 | EMERSON MATEUS PEREIRA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 22/06/2016 | 250.00 | 00010113232497 | JOSE RONALDO DOS SANTOS LOPES | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0003316 | 22/06/2016 | 3916.05 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE (CANETA ESFEROGRÁFICA, COLA BRANCA, PAPEL OFÍCIO, PASTA ABA, ENTRE OUTROS), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000102016 | 0003321 | 22/06/2016 | 338.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE LIGAÇÕES DO TELEFONE Nº 3531-4383, INSTALADO NA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672015 | 0003285 | 22/06/2016 | 9000.00 | 16779292000142 | C F B BARROSO - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 00123/2015, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA (GABINETE), REFERENTE AO PERÍODO DE 16/05 A 16/06/2016, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 010022016 | 0003359 | 22/06/2016 | 3449.99 | 03843541000170 | JAIRO ANTONIO ZANATTA - EPP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES DESTINADOS A FAZENDA PÚBLICA (GABINETE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 010022016 | 0003361 | 22/06/2016 | 3449.99 | 03843541000170 | JAIRO ANTONIO ZANATTA - EPP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES DESTINADOS A FAZENDA PÚBLICA (SETOR DE TRIBUTAÇÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 22/06/2016 | 440.00 | 19012469000179 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE PORTAS DE VIDRO DA UBS SÃO FRANCISCO E DA SEDE DA SECRETARIA , CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732015 | 0003274 | 22/06/2016 | 3350.00 | 16779292000142 | C F B BARROSO - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO (SAVEIRO - C. ABERTA PLACA KHZ4389-PB), NO PERÍODO DE 16 DE MAIO/2016 A 16 DE JUNHO/2016, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO N° 00123/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 22/06/2016 | 1200.00 | 01646723000125 | JOSÉ QUEIROGA DA SILVA | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN PARA O DESLOCAMENTO ATE A ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, LEVANDO OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA CIRANDA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 22/06/2016 | 250.00 | 00010882641409 | ANTONIO FERREIRA ALVES | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO DE TRABALHO EDUCATIVO SOBRE O USO DE PRESERVATIVOS, NO DIA INTERNACIONAL DE COMBATE A HOMOFOBIA, REALIZADO NO PISO MUNICIPAL DE PREFEITURA DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042016 | 0003358 | 22/06/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO, DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A CENTRO DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672015 | 0003283 | 22/06/2016 | 31950.00 | 16779292000142 | C F B BARROSO - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00123/2015, NO PERÍODO DE 16/05 A 16/06/2016, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000742015 | 0003288 | 22/06/2016 | 30030.00 | 16779292000142 | C F B BARROSO - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00129/2015, NO PERÍODO DE 16/05 A 16/06/2016, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732015 | 0003291 | 22/06/2016 | 9900.00 | 16779292000142 | C F B BARROSO - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00125/2015, NO PERÍODO DE 16/05 A 16/06/2016, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672015 | 0003282 | 22/06/2016 | 7690.00 | 16779292000142 | C F B BARROSO - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE ACORDO COM O CONTRATO DE N° 00123/2015 PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 16/05 A 16/06/2016, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732015 | 0003287 | 22/06/2016 | 3950.00 | 16779292000142 | C F B BARROSO - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE ACORDO COM O CONTRATO DE N° 00125/2015, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 16/05 A 16/06/2016, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672015 | 0003267 | 22/06/2016 | 18680.00 | 16779292000142 | C F B BARROSO - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO ( UNO MILE - PLACA NUR 8011-CE, FIAT DUCATO - PLACA 8343-PB, CHEVROLET S10 - PLACA NOE 7343-PB, FIAT FIORINO - AMBULANCIA PLCA MNV 6181-PB), NO PERÍODO DE 16 DE MAIO/2016 A 16 DE JUNHO/2016, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO N° 00123/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0003352 | 22/06/2016 | 2400.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS 205/75/16, PARA AMBULANCIA PLACA: NPU-2404, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672015 | 0003284 | 22/06/2016 | 5000.00 | 16779292000142 | C F B BARROSO - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/05 A 16/06/2016, CONFORME CONTRATO DE Nº 00123/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 22/06/2016 | 1826.10 | 03659166000706 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIENTE E DOS REC NAT RENOVAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE 38ª PARCELA DE UM TOTAL DE 60 (SESSENTA), CONFORME DEBITO Nº 3207757 - AUTO DE INFRAÇÃO, FIRMADO ENTRE PARTES E GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 22/06/2016 | 1826.10 | 03659166000706 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIENTE E DOS REC NAT RENOVAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE 39ª PARCELA DE UM TOTAL DE 60 (SESSENTA), CONFORME DEBITO Nº 3207757 - AUTO DE INFRAÇÃO, FIRMADO ENTRE PARTES E GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo de Eventos | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 22/06/2016 | 50000.00 | 09087693000176 | CDL. | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVÉS DO TERMO DE CONVÊNO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS E A CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS - CDL CAJAZEIRAS, VISANDO A EXECUÇÃO DO SÃO JOÃO DO POVO, CONFORME PROJETO E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0003317 | 22/06/2016 | 3496.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE (CLASSIFICADOR DUPLO, CORRETIVO BRANCO, ENVELOPE OFICIO, PAPEL OFÍCIO, PASTA ABA, ENTRE OUTROS), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 010022016 | 0003360 | 22/06/2016 | 6899.98 | 03843541000170 | JAIRO ANTONIO ZANATTA - EPP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732015 | 0003269 | 22/06/2016 | 10300.00 | 16779292000142 | C F B BARROSO - ME | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (VW/MICRO ÔNIBUS - PLACA CNI-2489/PB E VW/MICRO ÔNIBUS - PLACA MUR-9501/PB), DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA), DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 00125/2015, PERIODO DE 16 DE MAIO/2016 A 16 DE JUNHO/2016, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732015 | 0003319 | 22/06/2016 | 5000.00 | 16779292000142 | C F B BARROSO - ME | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO VAN DUCATO NOS EVENTOS REALIZADOS COM OS USUÁRIOS DO SCFV NO MÊS DE JUNHO/2016 NAS APRESENTAÇÕES DE QUADRILHAS EM VÁRIAS COMUNIDADES, CONFORME CONTRATO N° 00125/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0003354 | 22/06/2016 | 2102.40 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO (ALMOFADA CARIMBO, CLIPS, ENVELOPES, EXTRATORES, CARTUCHOS, GRAMPEADORES, PAPEL OFICIO, PASTAS E OUTROS), DESTINADOS AO CRAS I E II, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO N° 50010/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indivíduos - CRE | Manut. do Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indiví | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0003355 | 22/06/2016 | 1805.70 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO (GRAMPEADORES, PAPEL OFICIO, LIVROS ATA, COLA, GRAMPOS E OUTROS), DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO N° 50010/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0003356 | 22/06/2016 | 3502.15 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO (ALMOFADAS CARIMBO, ARQUIVO MORTO, CARTUCHOS, CANETAS, CLASSIFICADORES, GRAMPOS, PAPEL OFICIO, PASTAS, GRAMPEADORES, ENVELOPES OUTROS), DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO N° 50010/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0003357 | 22/06/2016 | 3702.20 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO (ARQUIVO MORTO, CANETAS, CLIPS, PAPEL OFICIO, COLA, FITA ADESIVA, PASTAS E OUTROS), DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO N° 50010/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672015 | 0003278 | 22/06/2016 | 7450.00 | 16779292000142 | C F B BARROSO - ME | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (FIAT UNO - PLACA OKP-5996 E FORD F-4000 - PLACA MMP-0852/PB), DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE MAIO/2016 A 16 DE JUNHO/2016, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. CONTRATO DE Nº 00123/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 22/06/2016 | 120.00 | 00005640606401 | JOSE ROBERTO BARRETO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE ROBERTO BARRETO DE SOUZA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE, OBJETIVANDO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 22 DE JUNHO/2016, CONDUZINDO OS CONSELHEIROS TUTELARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 22/06/2016 | 100.00 | 00080633404420 | EZILDA DE ARAÚJO SILVA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, DURANTE TRÊS MESES, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 22/06/2016 | 100.00 | 00005353413423 | MARIA APARECIDA DA SILVA NUNES | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 22/06/2016 | 100.00 | 00039513726487 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, DURANTE TRÊS MESES, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 22/06/2016 | 100.00 | 00010067470440 | FABIANA MANGUEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 22/06/2016 | 150.00 | 00005260793471 | MARIA JUCINARA RODRIGUES ANDRIOLA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 22/06/2016 | 150.00 | 00008955586450 | CLEIDIANE SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, DURANTE TRÊS MESES, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 22/06/2016 | 60.00 | 00005792383421 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, DURANTE TRÊS MESES, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 22/06/2016 | 100.00 | 00060094800430 | RAIMUNDA DE LIRA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, DURANTE TRÊS MESES, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 22/06/2016 | 200.00 | 00064671097400 | LUCINEIDE PEREIRA DE ALENCAR | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, DURANTE TRÊS MESES, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 22/06/2016 | 200.00 | 00007350339437 | MARIA APARECIDA BERNANRDO MARTINS | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 22/06/2016 | 150.00 | 00007302848408 | ADRIANA ALCIONE PEREIRA VIEIRA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, DURANTE TRÊS MESES, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 22/06/2016 | 100.00 | 00098134833420 | INAUZUY LIMA CRUZ | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 22/06/2016 | 100.00 | 00028502640836 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 22/06/2016 | 200.00 | 00010002500400 | MYRIA RUTH FERREIRA DE ALENCAR | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 22/06/2016 | 150.00 | 00000913956406 | CREUZA FRANCISCA DE ANDRADE HONORATO | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 22/06/2016 | 110.00 | 00003190192413 | JOS� CARLOS PEREIRA VIEIRA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 22/06/2016 | 300.00 | 00007350339437 | MARIA APARECIDA BERNANRDO MARTINS | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 22/06/2016 | 200.00 | 00055260039491 | FRANCISCA RODRIGUES DE LIMA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, DURANTE TRÊS MESES, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 22/06/2016 | 100.00 | 00028502640836 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 22/06/2016 | 100.00 | 00002317751486 | MARIA GORETE MACIEL | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 22/06/2016 | 150.00 | 00001070369403 | ELIANE MONTEIRO DE SANTANA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 22/06/2016 | 100.00 | 00010043447406 | HELENA SOARES RAMALHO | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732015 | 0003320 | 22/06/2016 | 2500.00 | 16779292000142 | C F B BARROSO - ME | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM ONIBUS PARA ATENDER A DEMANDA DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL QUE SOLICITOU APOIO LOGISTICO DA PREFEITURA PARA CONDUZIR O PESSOAL AO EMOCENTRO DA PARAÍBA, PARA EXAMES DE DNA NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA. CONFORME CONTRATO N° 00125/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0003353 | 22/06/2016 | 1124.45 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO (ARQUIVO MORTO, CANETAS ESFEROGRÁFICAS, CARTUCHOS COLOR E PAPEL OFÍCIO A4), DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO N° 50010/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 23/06/2016 | 200.00 | 00048625477453 | MOACIR SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA (ALUGUEL SOCIAL), PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 600112016 | 0003363 | 23/06/2016 | 11614.80 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITALAR LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS, CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 600132016 | 0003364 | 23/06/2016 | 922.20 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 600132016 | 0003367 | 23/06/2016 | 4308.35 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 23/06/2016 | 150.00 | 00003090785471 | GILVANDA DE MENEZES LIRA | CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DA COORDENADORA DO CAPS AD, EM VIAGEM NO DIA 13 DE MAIO/2016, A JUAZEIRO DO NORTE-CE, PARA VISITA AO CENTRO TERAPEUTICO FONTE DE VIDA, PARA ENCAMINHAMENTO DO SR JOSE TAVARES DE SANTANA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO E RECUPERAÇÃO FISICA E PSIQUICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0003362 | 23/06/2016 | 1321.90 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE A MATERIAIS DE CONSUMO E ESCRITORIO (ARQUIVO MORTO, ENVELOPE, ETIQUETA, FITA, GRAMPEADOR, LIVRO REGISTRO, E OUTROS), DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 23/06/2016 | 602.87 | 34028316366353 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE POSTAGEM/SEDEX, CONFORME FATURA 29739 E CONTRATO Nº 9912279611. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 23/06/2016 | 360.00 | 00060141263415 | RONALDO CIRILO | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR RONOALDO CIRILO, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 27 A 28 DE JUNHO/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIAS ESTADUAIS E OUTROS ÓRGÃOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 27/06/2016 | 268.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FILTROS E ÓLEOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA- DAT: MODELO: FORD KA 2016, PLACA: QFU9318/PB, KM: 1538. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0003379 | 27/06/2016 | 3597.90 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE A MATERIAIS DE CONSUMO E ESCRITORIO ( ARQUIVO MORTO, CANETA, COLA BRANCA, LAPIS HIDROCOR, GRAMPO, PASTAS, PILHA RAYOVAC, TESOURA E OUTROS), DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0003380 | 27/06/2016 | 2263.20 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE A MATERIAIS DE CONSUMO E ESCRITORIO (ALCOOL, ARQUIVO MORTO, CALCULADORA, CANETA, PAPEL OFICIO E OUTROS), DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 27/06/2016 | 1584.40 | 14402326000150 | JACKSON FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 27/06/2016 | 1569.46 | 00004470691445 | TAYRONE GUILHERME LINS PEREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, A TITULO DE IDENIZAÇÃO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE, PARA SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PORTADOR DE DIABETES, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, PACIENTE ATENDIDO PELASECRETARIA DE SAUDE SOBRE DEMANDA JUDICIAL, (PROCESSO Nº 013.2010.001245-2) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 27/06/2016 | 800.00 | 00010113149409 | ANTONIO RODRIGUES SOBRINHO FILHO | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA COLUNA LOMBO-SACRA, NA SENHORA: FRANCISCA DE LOURDES DA SILVA RODRIGUES, C.P.F. Nº 037.541.764-80, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Pregão Presencial | 000262016 | 0003371 | 27/06/2016 | 27641.67 | 17691935000164 | GEM LUX SOLUÇÕES LTDA - ME | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA NOVA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA AVENIDA DR. COELHO, NUM TOTAL DE 10 POSTES, COMPREENDENDO A RELOCAÇÃO DE POSTES DE CONCRETO CIRCULAR DE 12 METROS, LUMINÁRIAS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA ORNAMENTAL EM ALUMÍNIO INJETADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, ENTRE OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 27/06/2016 | 1004876.90 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PROFESSORES DA REDE DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%).CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 27/06/2016 | 622362.07 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PROFESSORES DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 27/06/2016 | 36546.85 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PROFESSORES DA REDE DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%) - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 3372/2016, RELATIVO AO DESLOCAMENTO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 27/06/2016 | 27054.02 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PROFESSORES DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%) - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 3373/2016, RELATIVO AO DESLOCAMENTO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600172016 | 0003381 | 27/06/2016 | 84743.19 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENERICOS E SIMILARES, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS E DEMANDAS JUDICIAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 27/06/2016 | 1271.40 | 00060093234449 | MARIA DO C�U DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE EM FAVOR DA SENHORA "MARIA DO CEU SILVA LIMA", CONFORME DETERMINAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO, PROCEDIMENTO Nº 042/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 27/06/2016 | 1314.79 | 00060093234449 | MARIA DO C�U DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE EM FAVOR DA SENHORA "MARIA DO CEU SILVA LIMA", CONFORME DETERMINAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO, PROCEDIMENTO Nº 042/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 800012016 | 0003376 | 27/06/2016 | 5800.00 | 19173082000102 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA - GALBERLANDIA LIRA CESAR-ME | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS COM TRANSLADO, CONFORME RELAÇÃO DE ATENDIMENTO FUNERÁRIO FEITO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM ANEXO. CONFORME CONTRATO N° 80003/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 800012016 | 0003377 | 27/06/2016 | 5200.00 | 19173082000102 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA - GALBERLANDIA LIRA CESAR-ME | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS COM VELÓRIOS, CONFORME RELAÇÃO DE ATENDIMENTO FUNERÁRIO FEITO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM ANEXO. CONFORME CONTRATO N° 80003/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 800012016 | 0003378 | 27/06/2016 | 4200.00 | 19173082000102 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA - GALBERLANDIA LIRA CESAR-ME | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS COM TRANSLADO, CONFORME RELAÇÃO DE ATENDIMENTO FUNERÁRIO FEITO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM ANEXO. CONFORME CONTRATO N° 80003/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 27/06/2016 | 22495.59 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, LOTAÇÃO 05, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 27/06/2016 | 5000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2016, DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - LOTAÇÃO 209, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 27/06/2016 | 33341.47 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO/PROGRAMAS, LOTAÇÃO 28, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 27/06/2016 | 1480.00 | 15665345000131 | IRLEY DE OLIVEIRA FERREIRA ME | CORRESPONDENTE CONFECÇÃO DE CAMISAS ESTILIZADAS PARA USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA APRESENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000102016 | 0003393 | 28/06/2016 | 82.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE LIGAÇÕES DO TELEFONE Nº (83) 3531-7544, INSTALADO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, AV. JOCA CLAUDINO, S/N, BAIRRO POR DO SOL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORMEFATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000102016 | 0003395 | 28/06/2016 | 96.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE LIGAÇÕES DO TELEFONE Nº (83) 3531-7541, INSTALADO NO PROGRAMA CREAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, AV. JOCA CLAUDINO, S/N, BAIRRO POR DO SOL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000102016 | 0003397 | 28/06/2016 | 73.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE LIGAÇÕES DO TELEFONE Nº (83) 3531-0108, INSTALADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMS (CRAS II), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, AV. JOCA CLAUDINO, S/N, BAIRRO POR DO SOL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 28/06/2016 | 6009.90 | 00006149969452 | GISELDA ABRANTES SARMENTO | CORRESPONDENTE AJUDA PARA CUSTEAR 30 (TRINTA) LATAS DE LEITE NEO ADVANCE EM PÓ, POIS A MESMA TEM DOIS FILHOS: DOMINGOS SEGUNDO ABRANTES ROLIM E MARIA VITORIA ABRANTES ROLIM, QUE SOFREM DE INTOLERANCIA A LACTOSE, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO DE Nº 0003440-20.2014.815.0131. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 28/06/2016 | 894.90 | 00064659038491 | SILVIO JOS� MACIEL MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) UNIDADES PREGOMIN PEPTI 400G, (VALOR UNITARIO R$ 127,40) DESTINADOS AO MENOR "PEDRO ARTHUR RODRIGUES MACIEL", CONFORME DETERMINAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, PROCESSO Nº 013201100364.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600072015 | 0003396 | 28/06/2016 | 2500.00 | 00001445382458 | ANTONIA MARIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA O "CAPS INFANTIL", REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 28/06/2016 | 1100.00 | 00007268840497 | DANIEL FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE "UBS MARIA DE JOSÉ DE JESUS-CEL.GUIMARÃES" REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600032016 | 0003399 | 28/06/2016 | 1500.00 | 00003071922450 | FRANCISCO GILVAN PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA (CENTRO DE RECUPERAÇÃO ESPERANÇA), REFERENTE AO MES DE: JUNHO/2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600062016 | 0003400 | 28/06/2016 | 2800.00 | 00004172647472 | JOAO BOSCO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL ONDE FUNCIONA "RESIDENCIA TERAPEUTICA", DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600042016 | 0003401 | 28/06/2016 | 1200.00 | 00041432045415 | MAURA GONÇALVES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA O "PSF-BELA VISTA", REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600052016 | 0003402 | 28/06/2016 | 2500.00 | 00064649032415 | RUI ADRIANO RODRIGUES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA O "CAPS-AD", REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 28/06/2016 | 618.00 | 00006331384448 | INGRID VIEIRA ROLIM | CORRESPONDENTE AJUDA PARA CUSTEAR A COMPRA DE MEIAS SIGVARIS, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 28/06/2016 | 300.00 | 18806271000102 | FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA - FUMINC | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADOS AS DESPESAS DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA - FUMINC(CUSTEAR DESPESAS NA CONFECÇÃO DO GUIA DA COPA AMÉRICA CENTENÁRIA), CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0003426 | 30/06/2016 | 4967.45 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE (ENVELOPE OFICIO, PAPEL OFÍCIO, PASTA ABA, CARTUCHO COLOR 28, CLIPS, ENTRE OUTROS), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 30/06/2016 | 5156.80 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 30/06/2016 | 32849.60 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2016, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0003428 | 30/06/2016 | 6538.30 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE (CANETA ESFEROGRÁFICA, BORRACHA MERCUR, ARQUIVO MORTO PAPELÃO,CARTUCHO COLOR 28, ENTRE OUTROS), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 010022016 | 0003442 | 30/06/2016 | 578.00 | 21919471000178 | INFORSERV TECNOLOGIA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA(MONITOR DE LED 21,5' WIDESCREEN), DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 30/06/2016 | 135798.06 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 30/06/2016 | 205000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO PROCESSO DE Nº 10425-721.770/2014-66, NO TOTAL DE 60(SESSENTA) PARCELAS(VALOR DE 1.855.167,60), REFERENTE AOS ANOS 2011-COD.(2999), 2012-COD.(3703) E 2013-COD.(3703). INÍCIO EM OUTUBRO DE 2015, CONTINUAÇÃO DO PARCELAMENTO, A PARTIR DA PARCELA 03, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 008/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 30/06/2016 | 20929.40 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2016, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0003497 | 30/06/2016 | 532.35 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE JUNHO, NA C/C N° 4019-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0003498 | 30/06/2016 | 143.65 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE JUNHO, NA C/C N° 3965-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0003500 | 30/06/2016 | 25.35 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE JUNHO, NA C/C N° 9641-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0003504 | 30/06/2016 | 152.10 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE JUNHO, NA C/C N° 9640-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0003509 | 30/06/2016 | 261.95 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE JUNHO, NA C/C N° 5086-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0003511 | 30/06/2016 | 92.95 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE JUNHO, NA C/C N° 16859-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0003513 | 30/06/2016 | 2.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE JUNHO, NA C/C N° 8177-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0003515 | 30/06/2016 | 16.90 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE JUNHO, NA C/C N° 29819-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0003520 | 30/06/2016 | 273.75 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE JUNHO/2016, NA C/C Nº 77-6, CONFORME EXTRTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 30/06/2016 | 14831.27 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS DE Nº 12.118.076-0 NO PERIODO DE 02/2012 A 05/2015 NO VALOR DE R$ 538.509,89, E Nº 12.118.077-8 NO PERIODO DE 02/2012 A 01/2015 NO VALOR DE R$ 50.443,17, PARCELADO EM 60 (SESSENTA) MESES, COMPETÊNCIA JULHO/2016 COM VENCIMENTO EM 29/07/2016 - 13ª PARCELA, CONFORME DEPAR - PEDIDO DE PARCELAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 30/06/2016 | 4018.93 | 90400888243126 | BANCO REAL S/A | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE JUNHO/2016, NA C/C Nº 404-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 30/06/2016 | 19967.90 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Publicidade Institucional do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012016 | 0003454 | 30/06/2016 | 640000.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA | Serviços de publicidade para realização de estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna,intermidição e supervisão da execução externa, compra de mídia e distribuição de publicidade, entre outros, conf. contrato nº 00047/2016-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 30/06/2016 | 23300.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2016, DOS SERVIDORES CARGOS ELETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 30/06/2016 | 48853.20 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2016, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000092016 | 0003530 | 30/06/2016 | 1415.85 | 04696443000110 | HERDEN SALES PORTO | CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E OLEOS DIESEL S10 ), DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0003423 | 30/06/2016 | 3567.55 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE (CARTUCHO COLOR 28, PAPEL OFÍCIO, PASTA ABA, ENTRE OUTROS), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0003425 | 30/06/2016 | 4225.70 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE (CARTUCHO COLOR 28, PAPEL OFÍCIO, PASTA ABA, ENTRE OUTROS), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003431 | 30/06/2016 | 4502.42 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECINEMTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DESINFETANTE GUARANI, ÁGUA SANITÉRIA TUBARÃO, FLANELA MC, DETERGENTE LIMPOL, ENTRE OUTROS), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003432 | 30/06/2016 | 6498.10 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECINEMTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DESINFETANTE GUARANI, ÁGUA SANITÉRIA TUBARÃO, FLANELA MC, DETERGENTE LIMPOL, ENTRE OUTROS), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 30/06/2016 | 43243.46 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRALÇÃO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 30/06/2016 | 30270.80 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2016, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRALÇÃO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102016 | 0003529 | 30/06/2016 | 7200.00 | 14402478000152 | EDVAL DE SOUZA ROLIM FILHO - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAIS,NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 15 DE JUNHO DE 2016 E TÉRMINO EM 15 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 30/06/2016 | 1000.00 | 00004193824454 | MARCELA DIOGENES MOREIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AV. PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 157, CENTRO, EM FACE DO FUNCIONAMENTO DE SECRETARIA OU ÓRGÃO VINCULADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0003519 | 30/06/2016 | 1073.15 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2016, NA C/C 28117-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 30/06/2016 | 112352.87 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, LOTAÇÃO 003, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 30/06/2016 | 259182.50 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, LOTAÇÃO 303, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 30/06/2016 | 200.00 | 00065825756191 | VALDECI DE SOUSA ALVES | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 30/06/2016 | 93026.61 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 30/06/2016 | 41827.33 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2016, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0003427 | 30/06/2016 | 5424.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECCIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL GUACHE, PLACA DE ISOPOR, PASTA ABA, PAPEL CREPOM, ENTRE OUTROS), DESTINADOS AS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0003429 | 30/06/2016 | 7421.90 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECCIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (FITA ADESIVA, APAGADOR DE QUADRO BRANCO, PASTA ABA, CARTOLINA CORES DIV, ENTRE OUTROS), DESTINADOS AS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 30/06/2016 | 401.42 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO/SEG.OBRIGATÓRIO 2016 DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEU3376/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 30/06/2016 | 401.42 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO/SEG.OBRIGATÓRIO 2016 DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEU3146/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 30/06/2016 | 401.42 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO/SEG.OBRIGATÓRIO 2016 DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEU 3386/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 30/06/2016 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO/SEG.OBRIGATÓRIO 2016 DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD 1306/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 30/06/2016 | 162112.84 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ADM. FUNDAMENTAL - MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 30/06/2016 | 14785.97 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 30/06/2016 | 57194.18 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MERENDEIRAS - MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 30/06/2016 | 167230.86 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ADM. INFANTIL - MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 30/06/2016 | 36971.60 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2016, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0003506 | 30/06/2016 | 87.10 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE JUNHO/2016, NA C/C 8180-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600192015 | 0003404 | 30/06/2016 | 10100.00 | 19477898000111 | ELIEZIO CELERINO DE SOUSA 21973210487 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PNEUS VENCIDOS, NA CIDADE E PERIFERIAS, BEM COMO, APREENSÃO DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE (GATO E CÃES ABANDONADOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 30/06/2016 | 880.00 | 00043964117404 | BENEDITO MARTINS DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA BELA VISTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 600262015 | 0003406 | 30/06/2016 | 1500.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE SOFTWARE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CUSTOMIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS PROGRAMAS DE CONTROLE DE ESTOQUE DE FARMACIA / ALMOXARIFADO (CONTROLFARM), CADASTRO DE SERVIDORES INFORMATIZADO (CADFUN), CONTROLE DE ATENDIMENTOS DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CONTROLCAPS) E SISTEMA PARA EMISSÃO DE ALVARÁ DA VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL (SISVIGISAN), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 30/06/2016 | 10830.31 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOTAÇÃO 023, REFERENTE JUNHO/2016 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 30/06/2016 | 4860.60 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (FARMACIA POPULAR) - LOTAÇÃO 25, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 30/06/2016 | 74013.60 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PEVA) LOTAÇÃO 26, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 30/06/2016 | 2880.60 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (FARMACIA BASICA) - LOTAÇÃO 27, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 30/06/2016 | 7120.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (RESIDENCIA TERAPEUTICA) LOTAÇÃO 30, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 30/06/2016 | 3000.00 | 00003700655495 | PEDRO CANDIDO DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO IMOVEL ONDE FUNCIONARA O POSTO DE SAÚDE DO RIACHO FUNDO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 30/06/2016 | 880.00 | 00045098514487 | GERALDA MACIEL DE LIRA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE DE ASSISTENCIA ADMINISTRATIVA NA UBS DR COELHO, NO PERIODO DE JUNHO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 30/06/2016 | 880.00 | 00006576929480 | IRISMAR PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA SIMÃO DE OLIVIERA E JOSE LEITE ROLIM, PERIODO DE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600152016 | 0003422 | 30/06/2016 | 2592.00 | 11064297000175 | AUMERINDA LACERDA DE MENEZES | CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE LANCHES EXTRA, PARA OS MEDICOS, MEDICOS DO SAMU, EM CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 60015/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600152016 | 0003430 | 30/06/2016 | 3240.00 | 11064297000175 | AUMERINDA LACERDA DE MENEZES | CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO TIMPO QUENTINHA, PARA A CIRANDA DE SERVIÇOS E CAPS, NO TOTAL DE 270 ALMOÇOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 60015/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600152016 | 0003435 | 30/06/2016 | 4680.00 | 11064297000175 | AUMERINDA LACERDA DE MENEZES | CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA A O SAMU - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, NO TOTAL DE 520 LANCHES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 60015/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600152016 | 0003437 | 30/06/2016 | 5040.00 | 11064297000175 | AUMERINDA LACERDA DE MENEZES | CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA A O SAMU - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, NO TOTAL DE 560 LANCHES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 60015/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600152016 | 0003438 | 30/06/2016 | 7200.00 | 11064297000175 | AUMERINDA LACERDA DE MENEZES | CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE 300 ALMOÇOS E 300 JANTARES, TIPO QUENTINHA, PARA OS FUNCIONARIOS DO SAMU, MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 60015/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600152016 | 0003439 | 30/06/2016 | 5400.00 | 11064297000175 | AUMERINDA LACERDA DE MENEZES | CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE 245 ALMOÇOS E 205 JANTARES, TIPO QUENTINHA, PARA OS FUNCIONARIOS DO SAMU, MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 60015/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 30/06/2016 | 880.00 | 00006571148471 | EDNA TANIA GONÇALVES DIAS | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM RADIOLOGIA NO SETOR DE MAMOGRAFIA DA POLICLINICA DE CAJAZEIRAS, NO PERIODO DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0003461 | 30/06/2016 | 67.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE MêS DE JUNHO/2016 DA C/C Nº 624049-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0003462 | 30/06/2016 | 37.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE MêS DE JUNHO/2016 DA C/C Nº 624050-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0003468 | 30/06/2016 | 30.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE JUNHO/2016, NA C/C 624052-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 30/06/2016 | 880.00 | 00001615609466 | CLODOALDO DE SOUZA VENCESLAU | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA UBS AMELIO ESTRELA NO PERIODO DE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0003478 | 30/06/2016 | 45.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE MÊS DE JUNHO/2016 DA C/C Nº 624053-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 30/06/2016 | 41116.74 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS-2) LOTAÇÃO 15, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 30/06/2016 | 41565.34 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOTAÇÃO 18, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 30/06/2016 | 15024.38 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (CAPS AD), LOTAÇÃO 020, MES DE JUNHO/2016, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 30/06/2016 | 18899.66 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOTAÇÃO 021, REFERENTE MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 30/06/2016 | 280145.90 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (PACS) - LOTAÇÃO 019, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 30/06/2016 | 4936.41 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (PACS) - LOTAÇÃO 019, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. (COMPLEMENTO DA FOLHA, EMPENHO 3490) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 30/06/2016 | 262827.65 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) LOTAÇÃO 16, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 30/06/2016 | 1182.00 | 00006045224442 | MILENA DANIELLY VIANA BATISTA | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA INFORMAÇÃO DO SIM (SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MORTALIDADE), SINASC 9SISTEMA DE INFORMAÇÃO NASCIDO VIVO), SINAN (SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO DE AGRAVO) E SIVEP/DDA (INFORMAÇÃO DE DIARRÉIA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 30/06/2016 | 125266.11 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA) LOTAÇÃO 24, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 30/06/2016 | 155962.58 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) LOTAÇÃO 28, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 30/06/2016 | 25461.33 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES PEVA) LOTAÇÃO 210, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 30/06/2016 | 1400.00 | 00093131402415 | FRANCINEIDE MONTEIRO DE SOUZA | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORA,REFERENTE JUNHO/2016, NO CAPS INFANTIL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 30/06/2016 | 880.00 | 00060092378404 | RAIMUNDO DE LIMA RODRIGUES | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA RESIDENCIA TEREAPEUTICA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS NO PERIODO DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 30/06/2016 | 1182.00 | 00004374558403 | KLEBER DE SOUZA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO ESUS, CORRESPONDENTE A JUNHO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 30/06/2016 | 3200.00 | 00009154813409 | FERNANDO ARAUJO GOMES | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E PINTURA DO PREDIO DA SEDE DO SAMU- SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIAS, REFERENTE 50% DA MÃO DE OBRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 600182016 | 0003571 | 30/06/2016 | 5170.00 | 00012337943453 | DR. FRANCISCO XAVIER DE FREITAS PEREIRA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE AUDITORIA DOCUMENTAL NAS AIHS (AUTORIZAÇÕES E INTERNAÇÕES HOSPITALARES) NA CLINICA SANTA HELENA, HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO BANDEIRA E HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE MêS DE JUNHO/2016, CONFORME CONTRATO DE Nº 60043/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 30/06/2016 | 1000.00 | 00052639924400 | MARIA APARECIDA VALDEVINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO NASF, NOS EVENTOS REALIZADOS NO DISTRITO DE ENGENHEIRO AVIDOS, NO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 30/06/2016 | 880.00 | 00005220498428 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE CARVALHO | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DA UBS DE ENGENHEIRO AVIDOS, MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 30/06/2016 | 880.00 | 00009853662493 | LUANA PEREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTAODS NO ATENDIMENTO AO PUBLICO NA UBS DE ENG. AVIDOS, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 30/06/2016 | 880.00 | 00011443585823 | GENALDO DIAS DE LIRA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AO PUBLICO NA UBS DE ENGENHEIRO AVIDO, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 30/06/2016 | 880.00 | 00003190663475 | MARIA APARECIDA CONRADO SANTOS | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 30/06/2016 | 1000.00 | 00026434866844 | ERINALDO FIRMINO DE ABREU | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO DISTRITO DE DIVINOPOLIS, NO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 30/06/2016 | 1200.00 | 00004155855461 | JOAM KENNEDY MACIEL DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS UBS E ESPAÇOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MES DE JUNHO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 30/06/2016 | 800.00 | 00010346819407 | ANDREZA MARIA CAMPOS PESSOA | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CARREGO DO CAMINHÃO COM OS PNEUS USADOS, DESTINADOS A CIDADE DE PETROLINA PARA APROVEITAMENTO DOS MESMOS, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 30/06/2016 | 880.00 | 00006960831407 | JOSE RONALDO MOREIRA DA ROCHA | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VIGILANTE NA UBS DA VILA NOVA, NO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 30/06/2016 | 880.00 | 00008273358496 | ALAN MAX DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INFORMAÇÃO DAS RAAS, REFERENTE MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 30/06/2016 | 880.00 | 00091831539420 | FRANCISCA BEZERRA BARBOSA COELHO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO AZEVEM, NO MES DE JUNHO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 30/06/2016 | 880.00 | 00006890737474 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA PEREIRA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO NO POSTO DE SAUDE DO AZEVEM, NO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 30/06/2016 | 880.00 | 00001443335460 | DAMIANA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO AZEVEM, NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 30/06/2016 | 2250.00 | 00009790052480 | PRICILLA APARECIDA PINHEIRO E SILVA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS AOS POSTOS DE SAÚDE NA ZONA RURAL, EM CONSERTO DE ESTOFADOS, NAS MACAS E CADEIRAS DE DENTISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 600082016 | 0003623 | 30/06/2016 | 23500.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERA€ÇO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES,TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME CONTRATO Nº 60036/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600172016 | 0003625 | 30/06/2016 | 30000.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENERICOS E SIMILARES, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS E DEMANDAS JUDICIAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 30/06/2016 | 4000.00 | 00009331323441 | RENATA VASCONCELOS GUEDES | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO PUBLICO NO POSTO DE SAÚDE DOM BOSCO, NO BAIRRO CAPOEIRAS NA PRIMEIRA QUINZANEA DO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 30/06/2016 | 91600.27 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) LOTAÇÃO 16, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2016, COMPLEMENTANDO O EMPENHO 3521. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 30/06/2016 | 24364.26 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 30/06/2016 | 463.00 | 09087693000176 | CDL. | CORRESPONDENTE A EMISSÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 CARTÃO PARA O SERVIDOR ROGERIO DA SILVA OLIVEIRA, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 30/06/2016 | 17164.60 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000122016 | 0003526 | 30/06/2016 | 36000.00 | 20870418000167 | FIUZA CORDEIRO & FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | CORRESPONDENTE CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA FINS DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS COM O OBJETIVO DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS DO FUNDEB E COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS DE NATUREZA TRIBRUTÁRIA JUNTO A FAZENDA NACIONAL E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 21/06/2016 E TÉRMINO EM 21/06/2017, CONFORME CONTRATO Nº 00056/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 30/06/2016 | 33573.87 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 30/06/2016 | 18570.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2016, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo de Eventos | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 30/06/2016 | 6000.00 | 18806271000102 | FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA - FUMINC | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADOS AS DESPESAS DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA - FUMINC(CUSTEAR DESPESAS DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS/2016), CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da SEMJET | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 30/06/2016 | 1056.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E TURISMO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da SEMJET | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 30/06/2016 | 15580.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2016, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E TURISMO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Controle e fiscalização dos atos públicos | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 30/06/2016 | 11389.75 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE SOCIAL, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Controle e fiscalização dos atos públicos | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 30/06/2016 | 21940.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2016, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE SOCIAL, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 30/06/2016 | 9676.57 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 30/06/2016 | 34288.80 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2016, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 30/06/2016 | 120.00 | 00010881764450 | JOSE JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO | CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO, COM LOTAÇÃO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, OBJETIVANDO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 21 DE JUNHO/2016, PARA PARTICIPAR DA CAMPANHA CONTRA A EXPLORAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL DO MPT. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 30/06/2016 | 1500.00 | 00006083405459 | VANESSA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DO BUFFET NA AQUISIÇÃO DE BOLOS E SALGADOS PARA O EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO JUNINA COM USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REALIZADOS EM 22/06/2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272016 | 0003417 | 30/06/2016 | 816.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA A LASER DE ATÉ 2.000 PÁGINAS, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO N° 00028/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272016 | 0003418 | 30/06/2016 | 600.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA A LASER ACIMA DE 2.000 PÁGINAS E RECARGAS DE CARTUCHO JATO DE TINTA COLORIDO DE ATÉ 100 CÓPIAS, DESTINADOS AO CRAS I E II, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO N° 00028/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indivíduos - CRE | Manut. do Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indiví | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272016 | 0003419 | 30/06/2016 | 467.50 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA A LASER DE ATÉ 2.000 PÁGINAS E RECARGAS DE CARTUCHO JATO DE TINTA PRETO E COLORIDO DE ATÉ 100 CÓPIAS, DESTINADOS AO CREAS, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO N° 00028/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272016 | 0003420 | 30/06/2016 | 1030.50 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS A LASER DE ATÉ 2.000 PÁGINAS, IMPRESSORAS A LASER ACIMA DE 2.000 PÁGINAS, RECARGAS DE CARTUCHO JATO DE TINTA PRETO E JATO DE TINTA COLORIDO DE ATÉ 100 CÓPIAS, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO N° 00028/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003460 | 30/06/2016 | 4788.25 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S500), DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO N° 00005/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003464 | 30/06/2016 | 2460.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR CRISTAL, ARROZ PARBOLIZADO, FLOCOS DE MILHO, TEMPERO, LEITE EM PÓ, FEIJÃO, OVOS, CARNE, BISCOITO E OUTROS) DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003465 | 30/06/2016 | 1310.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/CONSUMO (COPOS DESCARTÁVEIS, DETERGENTE, ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, PANO DE CHÃO, VASSOURAS, SACOS PLÁSTICOS E OUTROS) DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indivíduos - CRE | Manut. do Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indiví | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003466 | 30/06/2016 | 1160.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/CONSUMO (COPOS DESCARTÁVEIS, DETERGENTE, ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, PANO DE CHÃO, SACOS PLÁSTICOS E OUTROS) DESTINADOS AO CREAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indivíduos - CRE | Manut. do Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indiví | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003467 | 30/06/2016 | 1700.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR CRISTAL, ARROZ PARBOLIZADO, FLOCOS DE MILHO, MARGARINA, LEITE EM PÓ, MACARRÃO, OVOS, CARNE BOVINA, CAFÉ E OUTROS) DESTINADOS AO CREAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003469 | 30/06/2016 | 2390.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR CRISTAL, ARROZ PARBOLIZADO, FLOCOS DE MILHO, TEMPERO, LEITE EM PÓ, MACARRÃO, OVOS, FRANGO, CAFÉ E OUTROS) DESTINADOS AO CRAS I E II, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003470 | 30/06/2016 | 1780.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/CONSUMO (COPOS DESCARTÁVEIS, DETERGENTE, ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, PANO DE CHÃO, SACOS PLÁSTICOS E OUTROS) DESTINADOS AO CRAS I E II, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003471 | 30/06/2016 | 1810.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR CRISTAL, ARROZ PARBOLIZADO, FLOCOS DE MILHO, TEMPERO, LEITE EM PÓ, MACARRÃO, OVOS, FRANGO E OUTROS) DESTINADOS AO CCA-SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003472 | 30/06/2016 | 1210.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA/CONSUMO (COPOS DESCARTÁVEIS, SABÃO, SACOS PLÁSTICOS, DETERGENTE, ÁGUA SANITÁRIA, VASSOURA, PANO DE CHÃO E OUTROS) DESTINADOS AO CCA-SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003473 | 30/06/2016 | 1770.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR CRISTAL, ARROZ PARBOLIZADO, FLOCOS DE MILHO, SAL, LEITE EM PÓ, MACARRÃO, OVOS, FRANGO, CAFÉ E OUTROS) DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003474 | 30/06/2016 | 1120.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/CONSUMO (COPOS DESCARTÁVEIS, DETERGENTE, ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, PANO DE CHÃO, SACOS PLÁSTICOS E OUTROS) DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 30/06/2016 | 28690.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2016 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO/PROGRAMAS - LOTAÇÃO 373, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000102016 | 0003499 | 30/06/2016 | 93.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE LIGAÇÕES DO TELEFONE Nº (83) 3531-7541, INSTALADO NO PROGRAMA CREAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, AV. JOCA CLAUDINO, S/N, BAIRRO POR DO SOL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME FATURAEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000102016 | 0003501 | 30/06/2016 | 71.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE LIGAÇÕES DO TELEFONE Nº (83) 3531-7544, INSTALADO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, AV. JOCA CLAUDINO, S/N, BAIRRO POR DO SOL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000102016 | 0003502 | 30/06/2016 | 102.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE LIGAÇÕES DO TELEFONE Nº (83) 3531-0108, INSTALADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMS (CRAS II), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, AV. JOCA CLAUDINO, S/N, BAIRRO POR DO SOL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800022016 | 0003516 | 30/06/2016 | 800.00 | 00058314350400 | FRANCISCO DE ASSIS RODOLFO DINIZ | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA BONIFACIO MOURA, N° 271, CENTRO, CUJA FINALIDADE É O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO N° 80004/2016. COMPETÊNCIA MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 30/06/2016 | 500.00 | 00004249629422 | MARIA IVANISE GOMES BATISTA | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA JOSE ALCINDO DE ANDRADE, N° 192, BAIRRO PIO X, CUJA FINALIDADE É O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRAS II, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0003522 | 30/06/2016 | 118.30 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2016, NA C/C 37004-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0003523 | 30/06/2016 | 16.90 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2016, NA C/C 36994-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0003524 | 30/06/2016 | 8.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2016, NA C/C 37001-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000102016 | 0003415 | 30/06/2016 | 237.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO USO DO TELEFONE DE N° (83) 181-2041, PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 30/06/2016 | 1576.00 | 04870500000135 | ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | CORRESPONDENTE AO REPASSE, DESTINADO A AUXILIAR DE MANUTENÇÃO E NO PAGAMENTO DE UM SALÁRIO MÍNIMO A CADA UMA DAS DUAS MONITORAS, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA APAE, CARGA HORÁRIA SEMANAL DE 40 (QUARENTA) HORAS, CONFORME TERMOS DO ARTIGO 16º DA LEI Nº 4.320/64.REFERENTE JUNHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 30/06/2016 | 360.00 | 00036498912472 | ANA MARIA DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ANA MARIA DE ANDRADE, MATRÍCULA 1794, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, OBJETIVANDO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 07 E 08 DE JULHO/2016, PARA FAZER A RETIRADA DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE DA CASA DA CIDADANIA NO IPC-INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 30/06/2016 | 1000.00 | 08799173000123 | CENTRO DIOCESANO DE PASTORAL | CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES À ASDICA - AÇÃO SOCIAL DA DIOCESE DE CAJAZEIRAS, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, ENTIDADE FILANTRÓPICA, SEM FINS LUCRATIVOS, DESTINANDO-SE A AUXILIAR NA MANUTENÇÃO E PAGAMENTO DE PESSOAL DO CENTRO DE PROMOÇÃO HUMANA E SOCIAL DOM JOÃO DA MATA, DO QUAL É ÓRGÃO MANTENEDOR, FUNCIONANDO EM CAJAZEIRAS, ESPECIFICAMENTE PARA CONTRATAR UMA EDUCADORA SOCIAL PARA TRABALHAR NO ATENDIMENTO DE 80 CRIANÇAS ASSISTIDAS NA PASTORAL DO MENOR. REFERENTE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 30/06/2016 | 500.00 | 08842148000185 | ASSOC. DOS MORADORES DO BAIRRO SÇO JOS� | CORRESPONDENTE REPASSE DE RECURSOS À ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO SÃO JOSÉ, DESTINANDO-SE A PROGRAMAS DE PROTEÇÃO A INFANCIA, AO IDOSO E AS PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, TENDO COMO AREA DE ATUAÇÃO O PROGRAMA DE APOIO À PESSOA IDOSA,NUM TOTAL DE 100 (CEM) IDOSOS CONFORME CONVENIO N° 002/2014-SCPM. - REFERENTE MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 30/06/2016 | 500.00 | 09553036000177 | ASSOCIA€ÇO DA MELHOR IDADE SÇO PIO X | CORRESPONDENTE REPASSE DE RECURSOS À ASSOCIAÇÃO DA MELHOR IDADE SÃO PIO X, DESTINANDO-SE A PROGRAMAS DE PROTEÇÃO A INFANCIA, AO IDOSO E AS PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO, PARTE INTEGRANTE DESTE INSTRUMENTO, CONFORME CONVENIO N° 006/2014 - REFERENTE MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 30/06/2016 | 3000.00 | 10427556000112 | CASA DE AMPARO AO IDOSO DE R.J.CLAUDINO | CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AO IDOSO DE RUA "JOCA CLAUDINO", SEM FINS LUCRATIVOS, PARA MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E ATENDIMENTOS AOS IDOSOS, ATRAVÉS DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO NASF, REFERENTE MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 30/06/2016 | 3000.00 | 08842049000101 | ASSOCIA€ÇO BENEFICENTE DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES, EM FAVOR DO ABRIGO DO IDOSO LUCA ZORN, SEM FINS LUCRATIVOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E ATENDIMENTOS AOS IDOSOS, ATRAVÉS DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO NASF, REFERENTE MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 30/06/2016 | 3000.00 | 12722914000145 | LAR DOS IDOSOS GRUPO ESP.KARD. O REENCON | CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES, EM FAVOR DO LAR DOS IDOSOS GRUPO ESPÍRITA KARDECISTA O REENCONTRO, SEM FINS LUCRATIVOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E ATENDIMENTOS AOS IDOSOS, ATRAVÉS DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO NASF, REFERENTE MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 30/06/2016 | 700.00 | 08296083000110 | FUNDA€ÇO LUIZ ANTâNIO BEZERRA | CORRESPONDENTE REPASSE DE RECURSOS À FUNDAÇÃO LUIZ ANTONIO BEZERRA, DESTINANDO-SE AO AUXILIO NA MANUTENÇÃO, PRESTANDO ATENDIMENTO AOS IDOSOS, ATRAVES DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO NASF, ESPECIFICAMENTE NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME CONVENIO N° 001/2014 - REFERENTE MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800032016 | 0003518 | 30/06/2016 | 1200.00 | 00095382755434 | SUMARA LEITE ROLIM BANDEIRA | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ARSENIO ARARUNA, CENTRO, CUJA FINALIDADE É O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME CONTRATO N° 80002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0003525 | 30/06/2016 | 929.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2016, NA C/C 30283-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 30/06/2016 | 100.00 | 00003189323429 | ALBERTO BARBOSA COELHO | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, DURANTE SEIS MESES, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 30/06/2016 | 150.00 | 00030085462420 | AMELIA VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 30/06/2016 | 200.00 | 00007574004420 | ANIKELE DOS SANTOS DIAS | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 30/06/2016 | 100.00 | 00080633404420 | EZILDA DE ARAÚJO SILVA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, DURANTE TRÊS MESES, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 30/06/2016 | 350.00 | 00004613668433 | FRANCISCA VIVENCIA DA CONCEIÇÃO SILVA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 30/06/2016 | 200.00 | 00060236868420 | FRANCISCO DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, DURANTE TRÊS MESES, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 30/06/2016 | 200.00 | 00010002337401 | DANIEL LOURRICK FERREIRA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, DURANTE TRÊS MESES, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 30/06/2016 | 250.00 | 00006210142494 | MARIA CILENE FEITOSA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 30/06/2016 | 200.00 | 00003693626405 | CICERO FRANCISCO BARBOSA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 30/06/2016 | 200.00 | 00016039440449 | VALDECY AMANCIO DE LIMA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 30/06/2016 | 200.00 | 00001514247488 | THIAGO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 30/06/2016 | 200.00 | 00080845150391 | SEBASTIÃO PAULINO DA SILVA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, DURANTE TRÊS MESES, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 30/06/2016 | 100.00 | 00003716516465 | MARLENE TAVARES DE LIRA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 30/06/2016 | 150.00 | 00002603981447 | PAULO EUGENIO PEREIRA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 30/06/2016 | 100.00 | 00000740909410 | MARIA APARECIDA DUARTE PEREIRA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA (AUXILIO ALUGUEL), DURANTE TRÊS MESES, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 30/06/2016 | 200.00 | 00042512182487 | MANUEL GOMES DE SOUSA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, DURANTE TRÊS MESES, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 30/06/2016 | 200.00 | 00006635088431 | GILMARA RIBEIRO PORFIRIO | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 30/06/2016 | 100.00 | 00003695518421 | GERALDA GOMES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 30/06/2016 | 200.00 | 00007624005441 | FRANCILENE MARINHEIRO | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 30/06/2016 | 150.00 | 00003705656490 | DULCILINA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, DURANTE TRÊS MESES, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 30/06/2016 | 100.00 | 00057013268453 | RAIMUNDA GOMES DE LIMA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 30/06/2016 | 150.00 | 00000913956406 | CREUZA FRANCISCA DE ANDRADE HONORATO | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 30/06/2016 | 100.00 | 00028502640836 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 30/06/2016 | 200.00 | 00010002500400 | MYRIA RUTH FERREIRA DE ALENCAR | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 30/06/2016 | 100.00 | 00060094800430 | RAIMUNDA DE LIRA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, DURANTE TRÊS MESES, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 30/06/2016 | 150.00 | 00007137876439 | MARIA EDIZEUDA HILARIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 30/06/2016 | 150.00 | 00098132768434 | CLAUDIA DIAS CALDAS | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 30/06/2016 | 100.00 | 00008915576446 | ARNALDO FURTADO DE SOUSA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 30/06/2016 | 60.00 | 00005792383421 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, DURANTE TRÊS MESES, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 30/06/2016 | 150.00 | 00099248069487 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, DURANTE TRÊS MESES, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 30/06/2016 | 100.00 | 00001819004406 | ADRIANA ALVES CARDOSO | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, DURANTE TRÊS MESES, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 30/06/2016 | 100.00 | 00070449255450 | JULIANA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 30/06/2016 | 100.00 | 00016040090472 | MARCONEZ BERTOLDO | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 30/06/2016 | 70.00 | 00006890880439 | SANDRA SILVINA BRASILIANA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 30/06/2016 | 200.00 | 00078946026472 | LUCINEIDE BESERRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 30/06/2016 | 150.00 | 00008940478410 | CHRISTIANE GUEDES ROLIM | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 30/06/2016 | 150.00 | 00007838078806 | PAULO SERGIO JACOB DE CARVALHO | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, DURANTE TRÊS MESES, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 30/06/2016 | 100.00 | 00000902240781 | VILMA BARBOSA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 30/06/2016 | 100.00 | 00006874132490 | ELAINE CRISTINE GOMES DE LIMA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 30/06/2016 | 200.00 | 00008803394460 | FRANCISCA SILVA DE LIMA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 30/06/2016 | 150.00 | 00010124431402 | ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 30/06/2016 | 150.00 | 00008955586450 | CLEIDIANE SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, DURANTE TRÊS MESES, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 30/06/2016 | 100.00 | 00064671330482 | DIONISIA LINS RIBEIRO | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, DURANTE TRÊS MESES, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 30/06/2016 | 200.00 | 00004742436482 | RIGOBERTO SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 30/06/2016 | 200.00 | 00064671097400 | LUCINEIDE PEREIRA DE ALENCAR | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, DURANTE TRÊS MESES, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 30/06/2016 | 100.00 | 00017609406821 | MARIA BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, DURANTE TRÊS MESES, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 30/06/2016 | 100.00 | 00098134833420 | INAUZUY LIMA CRUZ | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 30/06/2016 | 200.00 | 00055260039491 | FRANCISCA RODRIGUES DE LIMA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, DURANTE TRÊS MESES, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 30/06/2016 | 100.00 | 00002317751486 | MARIA GORETE MACIEL | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 30/06/2016 | 150.00 | 00056845294453 | MARIA DALVA XAVIER SOUSA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 30/06/2016 | 150.00 | 00001070369403 | ELIANE MONTEIRO DE SANTANA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 30/06/2016 | 100.00 | 00005353413423 | MARIA APARECIDA DA SILVA NUNES | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 30/06/2016 | 200.00 | 00051838893415 | LAURISMAR BEZERRA DE MENEZES | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 30/06/2016 | 100.00 | 00008940174461 | JOSE VALTER CÂNDIDO DE SOUSA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 30/06/2016 | 110.00 | 00003190192413 | JOS� CARLOS PEREIRA VIEIRA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 30/06/2016 | 350.00 | 00008936260405 | LAYANNY CRISPIM DE SOUZA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 30/06/2016 | 200.00 | 00047722657591 | FRANCISCA PEREIRA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 30/06/2016 | 100.00 | 00001435452488 | JANAILTON LIRA RODRIGUES | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 30/06/2016 | 350.00 | 00009928209448 | JESSICA GOMES PENAS | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 30/06/2016 | 150.00 | 00054196566472 | LINETE DIAS DE SOUSA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 30/06/2016 | 200.00 | 00007272765496 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 30/06/2016 | 200.00 | 00010209712406 | WENITON FELICIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 30/06/2016 | 150.00 | 00001834938422 | MARIA COSMO DOS S ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, DURANTE DOIS MESES, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 30/06/2016 | 200.00 | 00009509163821 | JOSE DOS SANTOS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, DURANTE TRÊS MESES, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 30/06/2016 | 200.00 | 00070829987401 | DIONILIA GOMES SOARES | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 30/06/2016 | 100.00 | 00010067470440 | FABIANA MANGUEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 30/06/2016 | 200.00 | 00034262784487 | MARIA DO CARMO A LEAO | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672015 | 0003634 | 01/07/2016 | 5500.00 | 16779292000142 | C F B BARROSO - ME | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VAN DUCATO NOS EVENTOS DAS CIRANDAS DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORME CONTRATO N° 00123/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 800272015 | 0003656 | 01/07/2016 | 1800.00 | 20794299000100 | PANNUS COMERCIO DE TECIDOS EIRELI - ME | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (SATIN SPAN POLIESTER/ALGODÃO E TECIDO POLIAMIDA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO N° 80027/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 800272015 | 0003657 | 01/07/2016 | 1821.00 | 20794299000100 | PANNUS COMERCIO DE TECIDOS EIRELI - ME | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TEC. BRIM PROF. CEDROPAC ALG. E TECIDO ALGODÃO), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CRAS I E II, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO N° 80027/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272016 | 0003645 | 01/07/2016 | 1133.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE A RECARGA DE TONER E CARTUCHO PARA IMPRESSORAS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO N° 00028/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272016 | 0003643 | 01/07/2016 | 1272.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE A RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CONFORME CONTRATO N° 00028/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272016 | 0003641 | 01/07/2016 | 2178.50 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE A RECARGA DE TONER E CARTUCHO PARA IMPRESSORAS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N° 00028/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 610042016 | 0003631 | 01/07/2016 | 3000.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 ARQUIVO DE MADEIRA COM 4 GAVETAS, DESTINADOS A POLICLINICA ORCINDO GUEDES, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 61004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 01/07/2016 | 880.00 | 00002778735410 | JAIRLENE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR DESCENTRALIZADO (SIHD) DURANTE O PERIODO DE MAIO E JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 01/07/2016 | 7410.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, NOS RECUROS ORIUNDOS PELO MINISTERIO DA SAÚDE, ATRAVES DE CONVENIO Nº 813175/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600162016 | 0003635 | 01/07/2016 | 4117.75 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | CORRESPONDENTE A MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 01/07/2016 | 70.00 | 00007081740430 | JOS� ILTON ROLIM | CORRESPONDENTE A INCENTITO PELA PARTICIPAÇÃO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 01/07/2016 | 1500.00 | 00005113435317 | FRANCISCA MARINA PEREIRA ROLIM | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NO CAPS INFANTIL DO MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 01/07/2016 | 880.00 | 00005953360436 | DAVID ALMIR DANTAS MACIEL | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, AMELIO ESTRELA DANTAS CARTAXO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 01/07/2016 | 897.00 | 17731703000192 | EVERALDO PAULO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CHAVEIRO, CONFECÇÃO DE CHAVES, E CONSERTOS DE FECHADURAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ATENÇÃO BASICA). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 01/07/2016 | 1200.00 | 00075293579487 | CARLOS ANTONIO SARMENTO | CORRESPONDENTE AJUDA PARA CUSTEAR EXAMES, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 01/07/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPODENTE TAXA DE ANOTAÇÃO RESPONSABILIDADE TECNICA (PROJETO COMPLEMENTAR POLICLINICA), CONFORME GUIA Nº 1513214-5, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272016 | 0003638 | 01/07/2016 | 3864.50 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE A RECARGA DE TONER E CARTUCHO PARA IMPRESSORAS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N° 00028/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 01/07/2016 | 3821.56 | 01227588000183 | CEF -PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO PARA A UNIÃO, RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE 0265186-33/2008(PAVIMENTAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, EM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 01/07/2016 | 880.00 | 00029840775472 | FRANCISCO LOPES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS E GALERIAS: TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272016 | 0003646 | 01/07/2016 | 6687.50 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE A RECARGA DE TONER E CARTUCHO PARA IMPRESSORAS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATENÇÃO BASICA E POLICLÍNICA, CONFORME CONTRATO N° 00028/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272016 | 0003648 | 01/07/2016 | 2389.50 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE RECARGA DE MATERIAL DE IMPRESSORA (MANUNTENÇÃO, CARTUCHOS HP COLOR E PRETO E TONER), DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (SEDE) CONFORME CONTRATO N° 00028/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 01/07/2016 | 1800.00 | 00002896376437 | CHARLENE CAMPOS DE OLIVEIRA MORAES | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DOMICILIAR, NO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272016 | 0003639 | 01/07/2016 | 3408.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE A RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO N° 00028/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272016 | 0003644 | 01/07/2016 | 4066.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO N° 00028/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272016 | 0003642 | 01/07/2016 | 1352.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE A RECARGA DE TONER E CARTUCHO PARA IMPRESSORAS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME CONTRATO N° 00028/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 01/07/2016 | 720.00 | 00060141263415 | RONALDO CIRILO | CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR RONOALDO CIRILO, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 18 A 21 DE JULHO/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIAS ESTADUAIS E OUTROS ÓRGÃOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 01/07/2016 | 800.00 | 00040866700463 | FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA EXCELENTÍSSIMA PREFEITA FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, OBJETIVANDO SEU DESLOCAMENTO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 18 A 21 DE JULHO/2016, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUAIS E OUTROS ÓRGÃOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272016 | 0003640 | 01/07/2016 | 3114.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE A RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME CONTRATO N° 00028/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 01/07/2016 | 750.00 | 00064655610425 | JOSEFA VANOBIA F. NOBREGA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA DA FAZENDA PÚBLICA, A SENHORA JOSEFA VANOBIA FERREIRA NÓBREGA DE SOUZA, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 18 A 21 DE JULHO DE 2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIAS ESTADUAIS E OUTROS ÓRGÃOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312016 | 0003630 | 01/07/2016 | 13486.66 | 10309248000192 | SANDRA MAIJANE SOARES DE BELCHIOR | CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR CURSOS DE CORTE E ESCOVA, MANICURE, MAQUIAGEM, DEPILAÇÃO E MASSAGEM, COM TODO MATERIAL INCLUSO, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS, CONFORME CONTRATO Nº 00043/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 01/07/2016 | 2500.00 | 18806271000102 | FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA - FUMINC | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADOS AS DESPESAS DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA - FUMINC(CUSTEAR DESPESAS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS ALUSIVAS A FESTA DO PADROEIRO SÃO JOSÉ OPERÁRIO), CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272016 | 0003647 | 01/07/2016 | 1056.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE A RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS, CONFORME CONTRATO N° 00028/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 04/07/2016 | 176.53 | 09087693000176 | CDL. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE COMO ASSOCIADO CÓD. 71306.0, REFERENTE CONSULTAS DE ACESSO A INTERNET (PROGRAMA EMPREENDER), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042016 | 0003668 | 04/07/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAM - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO A MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA SUSANE ALVES, REFERENTE MÊS DE JULHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 0003673 | 04/07/2016 | 54.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAM - CENTRO DE REFERÊNCIA A MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA - SUSANE ALVES, REFERENTE MÊS DE JUNHO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 04/07/2016 | 250.00 | 00006672193405 | JABN OLIVEIRA FERREIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 04/07/2016 | 250.00 | 00003189300488 | FOPAG - ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 04/07/2016 | 250.00 | 00001295725436 | ALDEMIR MANIÇOBA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 04/07/2016 | 250.00 | 00007997298410 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 04/07/2016 | 250.00 | 00005104344444 | ASSUERO BERTOLDO ROLIM | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 04/07/2016 | 250.00 | 00002191114300 | AUCAMENIO LIMA FREIRE DE AMARAL | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 04/07/2016 | 250.00 | 00001197419462 | CELISMAR OLIVEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 04/07/2016 | 250.00 | 00007746556400 | ELIABY VIEIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 04/07/2016 | 250.00 | 00012337986420 | FRANCISCO GONÇALVES FERREIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 04/07/2016 | 250.00 | 00019103271404 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 04/07/2016 | 250.00 | 00036050067449 | FRANCISCO RODRIGUES MARTINS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 04/07/2016 | 250.00 | 00045102180444 | GERALDO JUSTINO CONRADO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 04/07/2016 | 250.00 | 00004236722402 | HELCIO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 04/07/2016 | 300.00 | 00002129446493 | HELVIO JAIMES VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 04/07/2016 | 250.00 | 00075294346400 | JOCERLANDO ARAUJO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 04/07/2016 | 250.00 | 00098116754491 | JOELITON MARTINS PEREIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 04/07/2016 | 250.00 | 00021972192434 | JOSE VALMIR RODRIGUES | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 04/07/2016 | 300.00 | 00002819878407 | ROSEANE SILVA SANTANA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 04/07/2016 | 250.00 | 00009463903470 | JONAS CAVALCANTE DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 04/07/2016 | 250.00 | 00007768496469 | GABRIEL PEREIRA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 04/07/2016 | 250.00 | 00091114691453 | ENOQUE LIRA ROLIM NETO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 04/07/2016 | 250.00 | 00006401224428 | MATHEUS FLORENCIO FELIX | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 04/07/2016 | 250.00 | 00004316948423 | RONALDO ROCHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 04/07/2016 | 300.00 | 00076887065487 | REGINALDO OLIVEIRA LIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 04/07/2016 | 250.00 | 00002861414421 | HELMO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 04/07/2016 | 250.00 | 00005170889402 | AURECELIO LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 04/07/2016 | 250.00 | 00004474689445 | REGINALDO ROCHA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 04/07/2016 | 250.00 | 00004851093446 | VALDEMIR SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 04/07/2016 | 300.00 | 00004705108469 | MARIA ELIONETE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 04/07/2016 | 250.00 | 00003085828451 | PAULO ISAIAS F LIMA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 04/07/2016 | 300.00 | 00009503964431 | TAÍSE KELLY CEZARIO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 04/07/2016 | 250.00 | 00009310293411 | EDILENE FERREIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 04/07/2016 | 250.00 | 00007444228418 | LUCAS LINDOLFO QUERINO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 04/07/2016 | 250.00 | 00003306847445 | ANANIAS VICENTE NETO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 04/07/2016 | 250.00 | 00003889194427 | MARIA ROSANGELA ALENCAR ALVES | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 04/07/2016 | 250.00 | 00007702860464 | EDUARDO JOSE PEREIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 04/07/2016 | 250.00 | 00010137363460 | PABLO DIEGO DUTRA BEZERRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 04/07/2016 | 250.00 | 00010074868489 | EMERSON MATEUS PEREIRA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 04/07/2016 | 250.00 | 00010113232497 | JOSE RONALDO DOS SANTOS LOPES | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 04/07/2016 | 540.00 | 00005640606401 | JOSE ROBERTO BARRETO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE ROBERTO BARRETO DE SOUZA, OBJETIVANDO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 05 A 07 DE JULHO/2016, CONDUZINDO A SECRETÁRIA DA FAZENDA PÚBLICA, SENHORA JOSEFA VANÓBIAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E OUTROS ÓRGÃOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 04/07/2016 | 750.00 | 00064655610425 | JOSEFA VANOBIA F. NOBREGA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA DA FAZENDA PÚBLICA, A SENHORA JOSEFA VANOBIA FERREIRA NÓBREGA DE SOUZA, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 05 A 07 DE JULHO DE 2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003664 | 04/07/2016 | 4686.02 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E OLEOS DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME CONTRATO N° 000052016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 04/07/2016 | 750.00 | 00060141263415 | RONALDO CIRILO | CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR RONOALDO CIRILO, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PERÍODO DE 05 A 06 DE JULHO/2016, PARA CONDUZIR O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO ÀS EMPRESAS LICITADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000102016 | 0003670 | 04/07/2016 | 9.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES DO TELEFONE Nº 5010054(ALUG. CIRC. RADIOFUSÃO A 2 FIOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 0003690 | 04/07/2016 | 3429.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA PREFEITURA, LOCALIZADA NA RUA CEL. JUVENCIO CARNERIO, 253 - CENTRO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 04/07/2016 | 300000.00 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS(INSS) DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, EXERCICIO 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 04/07/2016 | 400.00 | 00007653726496 | EMIDIO ANTONIO ARAUJO NETO | CORRESPONDENTE SERVIÇOS MEDICOS COM PROCEDIMENTO DE ULTRASSOM OBSTETRICO COM DOPPLER, NA SENHORA CINAYLA DE CALDAS PEREIRA, C.P.F. Nº 076.537.264-96, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 04/07/2016 | 2000.00 | 00004676839480 | SANDRA ALVES RIBEIRO | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO AO PUBLICO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 04/07/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPODENTE TAXA DE ANOTAÇÃO RESPONSABILIDADE TECNICA DE OBRA, CONFORME GUIA Nº 1502144, E SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003740 | 04/07/2016 | 13145.99 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, (GASOLINA COMUM ), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, (RECURSOS PROPRIOS), CONFORME CONTRATO N° 00005/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003662 | 04/07/2016 | 33391.73 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, OLEOS DIESEL, LUBRAX E FLUA PETROBAS ENTRE OUTROS), DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO N° 00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 0003681 | 04/07/2016 | 141.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PRAÇA DJ, LOCALIZADA NA RUA LEONARDO ROLIM S/N, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000542013 | 0003706 | 04/07/2016 | 284589.79 | 10507466000131 | NOGUEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, PODA DE ARVORES, PINTURA DE MEIO FIO, COLETA E TRANSPORTES DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME CONTRATO N° 000141/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003661 | 04/07/2016 | 15332.46 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, OLEOS DIESEL, LUBRAX E ARLA REDUX), DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N° 00005/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003665 | 04/07/2016 | 4150.21 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, OLEOS DIESEL E ARLA REDUX), DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N° 00005/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 010032016 | 0003669 | 04/07/2016 | 2990.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 NTUS, DESTINADOS A ASSITENCIA FARMACEUTICA BASICA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 010032016 | 0003672 | 04/07/2016 | 6459.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ( BEBEDOURO GELAGUA E ESTANTE EM AÇO 6 PRETELEIRAS), DESTINADO A ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO DE Nº 01003/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 010032016 | 0003676 | 04/07/2016 | 810.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ( 30 CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO), DESTINADO AO CAPS II, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO DE Nº 01003/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 610042016 | 0003698 | 04/07/2016 | 16350.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ( 04 BEBEDOURO, 04 MESA DE ESCRITRORIO EM L COM 3 GAVETAS, E 03 COM DUAS GAVETAS, 03 MESAS PARA IMPRESSORA, 03 MESAS PARA COMPUTADOR, 10 ARMARIO EM AÇO, 01 ARMARIO EM AÇO 02 PORTAS, 01 MESA REUNIÃO 08 LUGARES E UM ARMARIO EM AÇO 01 PORTA, DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA, CONFORME PREGÃO DE Nº 61004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 610042016 | 0003704 | 04/07/2016 | 360.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 08 LIXEIRA, DESTINADOS A POLICLINICA ORCINDO GUEDES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600162016 | 0003709 | 04/07/2016 | 15796.80 | 10831701000126 | LARMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | CORRESPONDENTE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 60012/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 600132016 | 0003713 | 04/07/2016 | 142.50 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 04/07/2016 | 2617.88 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA | CORRESSPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREA EM FAVOR DO SENHOR HENRY WITCHAEL DANTAS MOREIRA(SECRETÁRIO DE SAÚDE) E SYMARA ABRANTES ALBUQUERQUE NO TRAJETO JOAO PESSOA/SÃO PAULO/JOAO PESSOA, COM SAÍDA DIA 25 DE JULHO/2016 E RETORNO 30 DE JULHO/2016, PARA VISITA TECNICA AO HOSPITAL SIRIO LIBANES PARA ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DA POS GRADUAÇÃO LATU SENSU EM PRECEPTORIA DE RESIDENCIA NO SUS, REALIZADO NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS EM PARCERIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 04/07/2016 | 105.60 | 08829277000133 | PERFIL GRAFICA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE NOTIFICAÇÃO DE RECEITA TIPO B, DESTINADO AO PEVA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 04/07/2016 | 880.00 | 00006834687408 | FREDERICO AUGUSTO TAVARES DE LIMA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS NO ATENDIMENTO E APOIO A POPULAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 04/07/2016 | 1000.00 | 00006836273414 | JOSE RIBEIRO DE ALMEIDDA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO E-SUS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600162016 | 0003724 | 04/07/2016 | 31093.00 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA, 01 CRIOCAUTERIO E 01 COLPOSCOPIO 14, DESTINADOS AS DIVERSAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 04/07/2016 | 250.00 | 00002586963466 | SUZANA ALVES CARTAXO BRAGA | CORRESPONDENTE AJUDA PARA CUSTEAR UMA CONSULTA NEUROLOGICA NA PACIENTE: CAMILA ALVES BRAGA, C.P.F., 014.055.634-60, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 04/07/2016 | 232000.00 | 10876240000108 | AME SAÚDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTÃO PARAIBANO (A S C I S MUN ALTO S PB-AME SAUDE), DEBITADO SOBRE A CONTA DA SAUDE (28117-4) , CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE "FMS E CONSORCIO". | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003738 | 04/07/2016 | 8671.69 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, (GASOLINA COMUM ), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATENÇÃO BASICA, CONFORME CONTRATO N° 00005/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 04/07/2016 | 320.00 | 00001443335460 | DAMIANA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO AZEVEM, NO MES DE JUNHO DE 2016. (COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 3621) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0003742 | 04/07/2016 | 6110.00 | 24298895000150 | ESSUELIO MORAES RODRIGUES | CORRESPONDENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA A CARAVANA DE EVENTOS DO CORAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003743 | 04/07/2016 | 17181.18 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S10 E S500), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (MAC), CONFORME CONTRATO N° 00005/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 600142016 | 0003745 | 04/07/2016 | 12000.00 | 21227963000100 | RAYNE ALMEIDA DE BRITO LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO ODONTO DE 80 "PRÓTESES DENTARIA" PRESTADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA (CEO), DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003663 | 04/07/2016 | 24460.12 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, ÓLEOS DIESEL, LUBRAX E OUTROS), DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO Nº00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Controle e fiscalização dos atos públicos | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 04/07/2016 | 600.00 | 00001257630423 | PATRICK NOBRE DA SILVA | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PATRICK NOBRE DA SILVA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE SOCIAL, PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO DE 2016, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, JUNTO AS EMPRESAS LICITADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Controle e fiscalização dos atos públicos | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 04/07/2016 | 500.00 | 00003452752410 | NEIRROBISSON DE SOUZA PEDROZA JUNIOR | REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR NEIRROBISSON DE SOUZA PEDROZA JUNIOR, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE SOCIAL, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS JUNTO AS EMPRESAS LICITADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 04/07/2016 | 2000.00 | 00003519418436 | MARIA DE FATIMA ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARTICULAÇÃO DO PROGRAMA DE ACESSO COM REDE SOCIAL BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 04/07/2016 | 1200.00 | 00022541519400 | RAIMUNDO ALEXANDRE DE SOUZA | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE PAREDES ONDE IRÁ FUNCIONAR O CCA, PERTENCENTE À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 04/07/2016 | 100000.00 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTA EDILIDADE, EXERCICIO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000762015 | 0003744 | 04/07/2016 | 2011.70 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | REFERENTE A SERVIÇOS XEROGRÁFICOS EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), CONFORME CONTRATO N° 00132/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000762015 | 0003749 | 05/07/2016 | 5176.10 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÕES EM GERAL EFETUADOS PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME CONTRATO N° 00076/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 05/07/2016 | 450.00 | 18034248000139 | VERIDIANO DA SILVA SIMPLICIO | REFERENTE A SERVIÇOS DE MONTAGENS DO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0003753 | 05/07/2016 | 1625.00 | 24298895000150 | ESSUELIO MORAES RODRIGUES | CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA A CARAVANA DE EVENTOS DO CORAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 600192016 | 0003754 | 05/07/2016 | 3900.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE BUCAL (PSB), BEM COMO EM EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS DOS MESMOS, EQUIPAMENTOS PERIFERICOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600112016 | 0003756 | 05/07/2016 | 2736.10 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITALAR LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 05/07/2016 | 600.00 | 00002891985427 | GILVAN ALVES DE MOURA | CORRESPONDENTE 03 (TRES) DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 16, 17 E 20 DE JUNHO2016, PARA ACOMPANHAMENTO CIRURGICO AO MEDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA, NO HOSPITAL EDSON RAMALHO, DA SENHORA IVONETE PEREIRA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 05/07/2016 | 5000.00 | 00001625715340 | LUANE BITU LEAL ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UMA COOPERAÇÃO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE O CURSO DE MEDICINA DA FACULDADE SANTA MARIA E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 05/07/2016 | 1590.29 | 18668658000131 | MULTINEP COMERCIO DE PRODUTOS NA AREA DE SAÚDE LTDA | CORRESPONDENTE RESSARCIMENTO A IRINALVA ANDRADE SILVA (PACIENTE KAMILLY MARIA DE ANDRADE SILVA) SUA FILHA,PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, (RESOURCE THICKEN 125G), LEITE NUTREN JUNIOR, 400G, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0000700-55.2015.815.0131. QUE DETERMINA A DISPENSAÇÃO DOS MEDICAMENTOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 05/07/2016 | 3400.00 | 00001590762347 | CARLOS FARIAS GREGORIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 05/07/2016 | 2200.00 | 00006757640171 | MARBELIS LUSSON PELEGRIN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 05/07/2016 | 2200.00 | 00006779286109 | YAMILA LOPEZ FLORIAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 05/07/2016 | 2200.00 | 00006606493145 | OLIA CARIDAD B TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 05/07/2016 | 2200.00 | 00006610284105 | SIURA VERDECIA OSORIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 05/07/2016 | 2200.00 | 00006602845101 | YORFREDY MEGRET PLANES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 05/07/2016 | 2200.00 | 00006609043140 | RENE GONZALEZ FERNANDEZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 05/07/2016 | 2200.00 | 00002332455370 | JULIO GONÇALVES MAXIMO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 05/07/2016 | 2200.00 | 00073044407249 | MARCOS VINICIUS CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0003752 | 05/07/2016 | 2830.00 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS DO TIPO SPLIT DE 30.000 BTUS, 24.000 BTUS E 18.000 BTUS, BEBEDOURO E FREEZER, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 00010/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000442016 | 0003763 | 05/07/2016 | 7372.00 | 10308192000151 | EDUARDO JOSE GONÇALVES DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BRITA (BRITA 3/4), DESTINADA AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO 00055/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Pregão Presencial | 000262016 | 0003764 | 05/07/2016 | 23702.98 | 17691935000164 | GEM LUX SOLUÇÕES LTDA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GESTÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM APLICAÇÃO DE MATERIAL, COM SISTEMA CALL CENTER COM SOFTWARE, CADASTRO DOS ATIVOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TOMBAMENTO, CONFORME CONTRATO Nº 00033/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000442016 | 0003766 | 05/07/2016 | 22190.00 | 10308192000151 | EDUARDO JOSE GONÇALVES DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BRITA (BRITA 1), DESTINADA AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 00055/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000442016 | 0003768 | 05/07/2016 | 40000.00 | 10308192000151 | EDUARDO JOSE GONÇALVES DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BRITA (BRITA 1/2), DESTINADA AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 00055/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Pregão Presencial | 000262016 | 0003774 | 05/07/2016 | 35306.67 | 17691935000164 | GEM LUX SOLUÇÕES LTDA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GESTÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM APLICAÇÃO DE MATERIAL, COM SISTEMA CALL CENTER COM SOFTWARE, CADASTRO DOS ATIVOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TOMBAMENTO, CONFORME CONTRATO Nº 00033/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 05/07/2016 | 1350.00 | 00006926557438 | CESAR CARTAXO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA PARA CUSTEAR EXAMES NA CRIANÇA: BRUNO HENRIQUE ALVES CARTAXO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 05/07/2016 | 780.00 | 00002458096433 | ERIVANIA JOSEFA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AJUDA PARA CUSTEAR, A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO TUTOR COM BOLA COMPENSATORIA DE 7,5CM, APARA A PACIENTE: ERISMAR FERREIRA DE SOUZA, C.P.F. 070.780.074-92, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 05/07/2016 | 150.00 | 00011765809495 | RICK ELVES DE SOUZA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA PARA CUSTEAR UMA TOMOGRAFIA DE CRANIO, NO PACIENTE: JOÃO MIGUEL ALVES DA SILVA, C.P.F. 137.062.564-28, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 05/07/2016 | 260.00 | 00076080145472 | FRANCISNELDO VIEIRA LINS | CORRESPONDENTE AJUDA PARA CUSTEAR UM COLETE PARA COLUNA LOMBAR, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 05/07/2016 | 400.00 | 00069207798468 | ALANA PATRICIA LEITE NOGUEIRA | REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ALANA PATRICIA LEITE NOGUEIRA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, NO PERÍODO DE 18 A 21 DE JULHO/2016,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIAS ESTADUAIS E OUTROS ÓRGÃOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Inexigível | 000052016 | 0003770 | 05/07/2016 | 297.57 | 34028316366353 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE POSTAGEM/SEDEX, CONFORME FATURA 30264 E CONTRATO Nº 9912279611. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000762015 | 0003748 | 05/07/2016 | 5401.80 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÕES EM GERAL EFETUADOS PARA A SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME CONTRATO N° 00076/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 05/07/2016 | 650.00 | 00010750840404 | CLISIANE DE SOUZA MOTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE CURSO DE CABELEIREIRA NA ASSOCIAÇÃO CACHOEIRA DOS COCOS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA EXECUTIVA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, NO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 05/07/2016 | 29.81 | 09087693000176 | CDL. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE COMO ASSOCIADO CÓD. 71306.0, REFERENTE CONSULTAS DE ACESSO A INTERNET (PROGRAMA EMPREENDER), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372016 | 0003758 | 05/07/2016 | 1440.50 | 00010856882402 | GIRLEIDE COSTA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 21,50 M2 DE PAREDE DE GESSO NO AUDITÓRIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372016 | 0003759 | 05/07/2016 | 1440.50 | 00010856882402 | GIRLEIDE COSTA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 21,50 M2 DE PAREDE DE GESSO NO AUDITÓRIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372016 | 0003760 | 05/07/2016 | 1843.00 | 00010856882402 | GIRLEIDE COSTA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE 97,00 M2 DE FORRO DE GESSO NO AUDITÓRIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372016 | 0003761 | 05/07/2016 | 1843.00 | 00010856882402 | GIRLEIDE COSTA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE 97,00 M2 DE FORRO DE GESSO NO AUDITÓRIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372016 | 0003762 | 05/07/2016 | 1843.00 | 00010856882402 | GIRLEIDE COSTA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE 97,00 M2 DE FORRO DE GESSO NO AUDITÓRIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000092016 | 0003783 | 06/07/2016 | 8492.21 | 04696443000110 | HERDEN SALES PORTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO CARROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342016 | 0003790 | 06/07/2016 | 4930.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE PRODUTOS GRAFICOS, COMO LONA FRONT PERSONALIZADA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 06/07/2016 | 592.00 | 17731703000192 | EVERALDO PAULO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CÓPIA DE CHAVES E CONSERTOS DE FECHADURAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0003791 | 06/07/2016 | 4926.80 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS(LAVAJATO, BOIA, REGISTRO ESFERA, TUBO SOLDAVEL E OUTROS), DESTINADOS A SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000102016 | 0003793 | 06/07/2016 | 158.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO USO DO TELEFONE DE N° 184-7890, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 06/07/2016 | 49.00 | 40982464000165 | ELETRO PE€AS Sµ LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM CONTROLE REMOTO PARA AR CONDICIONADO, DESTINADO A POLICLINICA ORCINDO GUEDES, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 600132016 | 0003785 | 06/07/2016 | 4713.82 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0003786 | 06/07/2016 | 2400.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS 205/75/16, PARA AMBULANCIA PLACA: QFG6249, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 600042016 | 0003788 | 06/07/2016 | 4590.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEU E MET DE DIAG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS, NO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME RELAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANEXO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600162016 | 0003792 | 06/07/2016 | 22800.00 | 10831701000126 | LARMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 800 TIRA GLICEMIA ON CALL, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 60012/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000792015 | 0003789 | 06/07/2016 | 2154.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E SEUS PROGRAMAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 15/06/2016 A 14/07/2016, CONFORME CONTRATO Nº 00001/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0003794 | 07/07/2016 | 3008.09 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS XEROGRAFICOS EM GERAL PARA A VIGILANCIA EM SAÚDE EPIDIMIOLÓGICA, DE ACORDO COM O PREGÃO Nº 00016/2016, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342016 | 0003795 | 07/07/2016 | 3645.25 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS REFLETIVO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME CONTRTO Nº 00039/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 08/07/2016 | 360.00 | 00060141263415 | RONALDO CIRILO | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR RONOALDO CIRILO, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO PERÍODO DE 11 A 12 DE JULHO/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO À SECRETARIAS ESTADUAIS E OUTROS ÓRGÃOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000102016 | 0003810 | 08/07/2016 | 141.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE LIGAÇÕES DO TELEFONE Nº 3531-1487, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000102016 | 0003819 | 08/07/2016 | 181.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE LIGAÇÕES DO TELEFONE Nº 3531-4383, INSTALADO NA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 08/07/2016 | 400.00 | 00015416879491 | JOSE GILMAR DE LIRA | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE GILMAR DE LIRA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 11 A 12 DE JULHO DE 2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042016 | 0003814 | 08/07/2016 | 50.40 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA EXECUTIVA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000372016 | 0003797 | 08/07/2016 | 3230.00 | 00010856882402 | GIRLEIDE COSTA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE 170 M2 DE FORRO DE GESSO NA ESCOLA ANTONIO DIAS DE SOUSA, CONFORME CONTRATO Nº 00042/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000372016 | 0003799 | 08/07/2016 | 2090.00 | 00010856882402 | GIRLEIDE COSTA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE 110 M2 DE FORRO DE GESSO NA ESCOLA GRISPIM COELHO, CONFORME CONTRATO Nº 00042/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000372016 | 0003800 | 08/07/2016 | 2090.00 | 00010856882402 | GIRLEIDE COSTA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE 110 M2 DE FORRO DE GESSO NA ESCOLA GRISPIM COELHO, CONFORME CONTRATO Nº 00042/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000372016 | 0003801 | 08/07/2016 | 2090.00 | 00010856882402 | GIRLEIDE COSTA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE 110 M2 DE FORRO DE GESSO NA ESCOLA GRISPIM COELHO, CONFORME CONTRATO Nº 00042/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000102016 | 0003820 | 08/07/2016 | 179.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO USO DO TELEFONE DE N° 3531-4419, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0003803 | 08/07/2016 | 3050.00 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS, REMOÇÃO E INSTALAÇÃO, NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 00010/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 08/07/2016 | 805.00 | 00076080102404 | JOSIMAR HENRIQUE BEZERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO GERAL DE DUAS MOTOS PERTENCENETS AO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARI MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122016 | 0003804 | 08/07/2016 | 1500.00 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS, NA UNIDADE DE SAÚDE, PATAMUTÉ, E MULTIRÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 00010/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 08/07/2016 | 1030.00 | 00007551017402 | JOSEFA CIPRIANO DE LIMA | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DOS COCOS, NO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 08/07/2016 | 880.00 | 00021432974831 | AMAURI FERNANDES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO CAPS 2, REFERENTE MES DE JUNHO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 08/07/2016 | 880.00 | 00001239360479 | FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA, SÃO FRANCISCO, NO PERIODO DE JUNHO DE 2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 08/07/2016 | 880.00 | 00071023549409 | ERLANIA DE ANDRADE FERREIRA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO AZEVEM. NO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 08/07/2016 | 880.00 | 00003716831492 | ROSIMAR DE SOUZA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, HIGINO PIRES DIAS MOREIRA (COCOS), DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 08/07/2016 | 880.00 | 00012122692413 | LEIDIVAN ROSENDO ROLIM | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA UBS AMELIO ESTRELA DANTAS CARTAXO, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 08/07/2016 | 1800.00 | 00000494977310 | EDIVAN PINHEIRO LEANDRO | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, NO MES DE JUNHO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 08/07/2016 | 880.00 | 00098314165468 | RINALDO DELMA DE SOUSA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRO NO CAPS AD NO PERIODO DE JUNHO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 08/07/2016 | 880.00 | 00003841313442 | CLERISTON JOSE LIRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO CAPS AD, NO PERIODO DE JUNHO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 08/07/2016 | 1500.00 | 00006356138408 | DOUGLAS DANTAS MOREIRA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA NO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 08/07/2016 | 1500.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA SIMEC, MODULO PAR 2013-2014 DAS OBRAS CRECHE CAPOEIRAS, ESCOLA CAPOEIRAS, ESCOLA AGROVILA, ESCOLA SITIO PATAMUTE, NO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 08/07/2016 | 470.00 | 09199878000172 | DR. ISAAC LORDAO LTDA | REFERENTE DNAD TESTE PATERNIDADE DUO JUDICIAL EM ANA VITORIA DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 11/07/2016 | 47.97 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE DILIGENCIAS GUIA N° 013.2016.600839 - PROCESSO Nº 0001335-70.2014.815.0131, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 11/07/2016 | 46.61 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE DILIGENCIAS GUIA N° 013.2016.600840 - PROCESSO Nº 0001504-57.2014.815.0131, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 11/07/2016 | 47.96 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE DILIGENCIAS GUIA N° 013.2016.600841 - PROCESSO Nº 0132011001904-2 E GUIA N° 013.2016.600844 - PROCESSO Nº 013.2012.001.610-3, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000762015 | 0003827 | 11/07/2016 | 410.50 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÕES EM GERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO N° 0076/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 11/07/2016 | 1500.00 | 00001430615427 | TALLES MOREIRA DE ABRANTES | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 11/07/2016 | 880.00 | 00007004442462 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, DOM BOSCO, NO PERIODO DE JUNHO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 11/07/2016 | 880.00 | 00009503677459 | GUSTAVO PEDRO LINS DIAS CARVALHO | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR NA RESIDENCIA TERAPEUTICA, NO MES DE JUNHO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 11/07/2016 | 1000.00 | 00002780031417 | MARIA DE FATIMA BARROS DA SILVA | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO AO PUBLICO DO CAPS AD, REFERENTE JUNHO DE 2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003832 | 11/07/2016 | 2073.56 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ARROZ, FLOCOS DE MILHO, FRANGO INTEIRO, OVOS DE GRANJA, LINGUIÇA DE FRANGO E OUTROS), DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003835 | 11/07/2016 | 4051.71 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ARROZ, FRANGO INTEIRO, BISCOITO, CAFE KIMIMOE OUTROS), DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 11/07/2016 | 1800.00 | 00002604435497 | RUBISMAR LIRA BEZERRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM DOMICILIAR NO PERIODO DE JUNHO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003836 | 11/07/2016 | 234.50 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (AÇUCAR E CAFÉ KIMIMO) DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003837 | 11/07/2016 | 4942.20 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, (DESINFETANTE, PAPEL HIGIENICO, VASSOURA, ALCOOL, COPO DESCARTAVEL, PAPEL TOALHA E OUTROS) DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000762015 | 0003825 | 11/07/2016 | 5353.50 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÕES EM GERAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N° 0076/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000762015 | 0003828 | 11/07/2016 | 746.62 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | REFERENTE A SERVIÇOS DIGITALIZAÇÕES EM GERAL PARA A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00076/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 11/07/2016 | 1000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(RETENÇÕES DO PASEP CIDE), COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 1/2016. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000762015 | 0003823 | 11/07/2016 | 4823.69 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÕES EM GERAL, EFETUADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO N° 00076/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003849 | 12/07/2016 | 6800.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECINEMTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR CRISTAL, MARGARINA PRIMOR, LEITE EM PÓ, ENTRE OUTROS), DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 12/07/2016 | 540.00 | 00060141263415 | RONALDO CIRILO | CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR RONOALDO CIRILO, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO PERÍODO DE 13 A 15 DE JULHO/2016, CONDUZINDO A PREFEITA FRANCISCA DENISE E A SECRETÁRIADA FAZENDA PÚBLICA JOSEFA VANÓBIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO À SECRETARIAS ESTADUAIS E OUTROS ÓRGÃOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 12/07/2016 | 400.00 | 00040866700463 | FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA EXCELENTÍSSIMA PREFEITA FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, OBJETIVANDO SEU DESLOCAMENTO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 13 A 15 DE JULHO/2016, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUAIS E OUTROS ÓRGÃOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 12/07/2016 | 400.00 | 00069207798468 | ALANA PATRICIA LEITE NOGUEIRA | REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ALANA PATRICIA LEITE NOGUEIRA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, NO PERÍODO DE 13 A 15 DE JULHO/2016,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIAS ESTADUAIS E OUTROS ÓRGÃOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Publicidade Institucional do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000062016 | 0003855 | 12/07/2016 | 3583.66 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL - SEÇÃO 3 (06/2016) - AVISOS DE LICITAÇÕES, ENTRE OUTROS, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS , EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 12/07/2016 | 360.00 | 00001148351442 | ALAN EBERSON DE ABREU ROLIM | PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SR. MOTORISTA EFETIVO DA SAUDE, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, NO PERÍODO DE13 A 15 DE JULHO/2016, PARA CONDUÇÃO DE DOCUMENTOS PARA PROTOCOLO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIAS ESTADUAIS E OUTROS ÓRGÃOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 12/07/2016 | 500.00 | 00064655610425 | JOSEFA VANOBIA F. NOBREGA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA DA FAZENDA PÚBLICA, A SENHORA JOSEFA VANOBIA FERREIRA NÓBREGA DE SOUZA, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 13 A 15 DE JULHO DE 2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 12/07/2016 | 450.00 | 00010982519460 | MATEUS DIAS DE LIRA | REFERENTE A COMPRA PÃES PARA AS UNIDADES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DE BUQUEIRÃO, CRECHE FRANCISCA LEANDRO BEZERRA, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 12/07/2016 | 240.00 | 00005416921439 | EMANUEL CARLOS SILVA | REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO SERVIDOR EMANUEL CARLOS SILVA (MOTORISTA), COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, OBJETIVANDO O SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE, A FIM DE CONDUZIR A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, A SENHORA EDNA ELBADE CALDAS BARRETO, PARA A CIDADE D E JOÃO PESSOA, NO PERÍODO DE 13 A 14 DE JULHO/2016 PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO TCE/PB - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 12/07/2016 | 500.00 | 00091836638434 | EDNA ELBA DE CALDAS BARRETO | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, A SRA. EDNA ELBA DE CALDAS BARRETO, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA QUE EMPREENDA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 13 A 14 DE JULHO DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO TCE/PB - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000392016 | 0003860 | 12/07/2016 | 62364.00 | 14968974000178 | REDE NET COMÉRCIO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LIMITADA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DO SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL, NO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 03/06/2016 E TÉRMINO EM 03/06/2017, CONFORME CONTRATO Nº 00049/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 12/07/2016 | 1000.00 | 00006836273414 | JOSE RIBEIRO DE ALMEIDDA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO E-SUS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, NO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 12/07/2016 | 540.00 | 00076080102404 | JOSIMAR HENRIQUE BEZERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COSERTO DE UM MOTOR BOMBA DO CARRO PIPA, DA PLACA VIBRATÓRIA DO ASFALTO E 03(TRÊS) ROÇADEIRAS, PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 12/07/2016 | 1030.00 | 00057810648349 | JOÃO BATISTA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS E GALERIAS: TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 12/07/2016 | 1030.00 | 00003774668400 | ANTONIO MACENA DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS E GALERIAS: TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 12/07/2016 | 1051.00 | 00003755895463 | JOSÉ ALCIDES DA SILVA BILUCA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS E GALERIAS: TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 12/07/2016 | 880.00 | 00036156604472 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS E GALERIAS: TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 12/07/2016 | 880.00 | 00099263602468 | JOSÉ FAUSTINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS E GALERIAS: TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 12/07/2016 | 1051.00 | 00080525857400 | JOSÉ GADELHA NETO ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS E GALERIAS: TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 12/07/2016 | 880.00 | 00000091198410 | JOSIMA CELESTINO DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS E GALERIAS: TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 12/07/2016 | 1051.00 | 00099270285472 | MANUEL LAURENTINO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS E GALERIAS: TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 12/07/2016 | 1642.00 | 00035057700430 | PEDRO GONZAGA DIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS E GALERIAS: TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 12/07/2016 | 880.00 | 00008789954475 | ROQUE CIPRIANO LINS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS E GALERIAS: TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 12/07/2016 | 1030.00 | 00004164009810 | VALDEREZ DE SOUZA MACIEL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS E GALERIAS: TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00003830796404 | CHARLES FERNANDES DA SILVA NEVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS E GALERIAS: TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00075957930415 | CLAUDIONOR JOSÉ DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS E GALERIAS: TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 12/07/2016 | 1030.00 | 00088483924404 | COSMO DIAS DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS E GALERIAS: TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 12/07/2016 | 1300.00 | 00011061485412 | DAMIAO DEIVIDI PEREIRA QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS E GALERIAS: TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 12/07/2016 | 1030.00 | 00003189719411 | ERISMAR DA SILVA BEZERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS E GALERIAS: TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 12/07/2016 | 1030.00 | 00040346625300 | EXPEDITO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS E GALERIAS: TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 12/07/2016 | 880.00 | 00005592491441 | ESPEDITO RODRIGUES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS E GALERIAS: TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 12/07/2016 | 1300.00 | 00005645648420 | FRANCIELES FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS E GALERIAS: TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 12/07/2016 | 1300.00 | 00051839695404 | FRANCISCO BATISTA DANTAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS E GALERIAS: TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 12/07/2016 | 1030.00 | 00001381147496 | FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS E GALERIAS: TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 12/07/2016 | 880.00 | 00004645033450 | FRANCISCO DE ASSIS MENDONÇA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS E GALERIAS: TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 12/07/2016 | 1300.00 | 00004607868493 | FRANCISCO MARQUES DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS E GALERIAS: TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 12/07/2016 | 880.00 | 00025052026803 | IRAIDES PEDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS E GALERIAS: TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 12/07/2016 | 1030.00 | 00022553762453 | IVO PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS E GALERIAS: TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003838 | 12/07/2016 | 4621.52 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ARROZ, AÇUCAR, FRANGO INTEIRO, CAFE KIMIMO, BATATA INGLESA, BISCOITO, FEIJÃO E OUTROS), DESTINADOS AO CAPS II, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003839 | 12/07/2016 | 7049.40 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ARROZ, LEITE EM PO, MACARRÃO, OLEO SOJA, MARGARINA E OUTROS E OUTROS), DESTINADOS AO CAPS AD, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003840 | 12/07/2016 | 411.90 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (AGUA SANITARIA, SHAPOO IFANTIL, DESINFETANTE, ESCOVA DE DENTES KESS E OUTROS), DESTINADOS AO CAPS AD, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003841 | 12/07/2016 | 649.39 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (COPO DESCARTAVEL, AGUA SANITARIA, DESINFETANTE, PAPEL TOALHA, E OUTROS), DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003844 | 12/07/2016 | 2902.19 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AÇUCAR, ARROZ, FRANGO INTEIRO, FEIJÃO, CARNE MOIDA, PÃO DE MASSA, E OUTROS), DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003846 | 12/07/2016 | 843.13 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (COPO DESCARTAVEL, SABÃO EM PO, AGUA SANITARIA, SABONETE LIQUIDO, INSETICIDA E OUTROS), DESTINADOS AO CENTRO AUDITIVO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Eletrônico | 610022016 | 0003848 | 12/07/2016 | 6250.00 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS COM. DE PROD. LAB. E HOSP. LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE BIOQUIMICA E TURBIDIMETRIA, PARA EQUIPAMENTO ANALISADOR, AUTOMATICO ADQUIRIDO, POR MEIO DE CONTRATO DE COMODATO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, EM VISTAS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, POR NOVE MESES, CONTANDO A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO, REFERENTE MAIO/2016, CONFORME CONTRATO Nº 60012/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 61002/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 12/07/2016 | 1000.00 | 00011303666421 | SRAEL ALVES DE BRITO | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA UBS SERRA DA ARARA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERIODO DE JUNHO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 12/07/2016 | 880.00 | 00006834687408 | FREDERICO AUGUSTO TAVARES DE LIMA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO, NO MES DE JUNHO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00008065939465 | OLAWO FELIX SOARES | CORRESPONDENTE, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO VETERINARIO, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 12/07/2016 | 2500.00 | 00005677075477 | FRANCISCO LINS CALISTO FILHO | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS ARQUITETONICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 12/07/2016 | 1500.00 | 00006851587483 | LIVIA CRISPIM DE CARVALHO | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, NO PERIODO DE JUNHO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600122016 | 0003863 | 12/07/2016 | 702.50 | 10831701000126 | LARMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 800 TIRA GLICEMIA ON CALL, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 60012/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600172016 | 0003864 | 12/07/2016 | 85587.19 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENERICOS E SIMILARES, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS E DEMANDAS JUDICIAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 13/07/2016 | 720.00 | 00005169196440 | WALTER NUNES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR WALTER NUNES DE SOUZA, COORDENADOR DO BOLSA FAMÍLIA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, OBJETIVANDO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 19 A 22 DE JULHO/2016, PARA CAPACITAÇÃO DE GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 14/07/2016 | 1500.00 | 00002779450460 | KATYUSCIA LAURA BRAGA RIBEIRO | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, NO PERIODO DE JUNHO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 14/07/2016 | 1400.00 | 00050246798491 | SANDRA MARIA FIGUEIREDO DE LIMA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE FONOAUDIOLOGA NO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 14/07/2016 | 1400.00 | 00006450752483 | DAYANNE ALVES PEREIRA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA, NO MES DE JUNHO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 14/07/2016 | 1300.00 | 00080525547487 | LUCIANA VALE DE HOLANDA | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BIOQUIMICA NO LABORATORIO DA POLICLINICA ORCINDO GUEDES, NO PERIODO DE JUNHO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 14/07/2016 | 1500.00 | 00009026311443 | VALERIA MEDEIROS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA NO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 14/07/2016 | 880.00 | 00010157955443 | WILLYAM ALEXANDRE DIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FARMACIA BASICA POPULAR DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 14/07/2016 | 360.00 | 00002204831409 | LEILA MARIA DA SILVA LEITE | CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS, A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 18 A 20 DE JULHO, PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM APOIO MATRICIAL NA ATENÇÃO BASICA COM ENFASE NO NASF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 14/07/2016 | 880.00 | 00000915730413 | EUKELSIO MANGUEIRA GOMES | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO, NO PERIODO DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 14/07/2016 | 1500.00 | 00005512724495 | ROSSANA LIMA DE AQUINO | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA, NO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 14/07/2016 | 1800.00 | 00002723607402 | MARIA LUCIENE DE A ALVES | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DOMICILIAR NO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 14/07/2016 | 880.00 | 00001836130317 | ERLANIA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE JOÃO BOSCO BRAGA BARRETO, NO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 14/07/2016 | 880.00 | 00064656497487 | MERONILDO QUEIROGA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DE SAÚDE DO SITIO SERRAGEM DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 14/07/2016 | 880.00 | 00018864449434 | MIRIAN BEZERRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CAPS II, DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE JUNHO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 14/07/2016 | 19500.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR-RPV, CONFORME PROCESSOS MOVIDOS(4ª VARA) E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 23/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0003893 | 14/07/2016 | 4169.45 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE (CANETA ESFEROGRÁFICA, ELASTICO SUPER AMARELO, PASTA ABA,CLIP 6/0, ENTRE OUTROS), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 14/07/2016 | 1500.00 | 00000898068401 | MARIA ELINOELZA CAVALCANTE DE LIMA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PERIODO DE JUNHO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIAPL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0003935 | 14/07/2016 | 1000.00 | 00004855710482 | RAIMUNDO RODRIGUES | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO PARA FUNCIONAMENTO E CONSERTOS DE RAMAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS, NO MES DE JUNHO2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000102016 | 0003892 | 14/07/2016 | 3634.10 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECCIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ( APAGADOR DE QUADRO BRANCO, CADERNO,PORTA GIZ, ENTRE OUTROS), DESTINADOS AS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003901 | 14/07/2016 | 1593.60 | 00060350210420 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR - PAGO COM RECURSOS DO FNDE - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032016 | 0003902 | 14/07/2016 | 1380.00 | 00006394512419 | RIVANIA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE GOIABA E CAJÁ), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR - PAGO COM RECURSOS DO FNDE - PNAE MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003903 | 14/07/2016 | 1593.60 | 00060350210420 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR - PAGO COM RECURSOS DO FNDE - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003904 | 14/07/2016 | 1593.60 | 00060350210420 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR - PAGO COM RECURSOS DO FNDE - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032016 | 0003905 | 14/07/2016 | 1620.00 | 00006394512419 | RIVANIA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE CAJÁ), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR - PAGO COM RECURSOS DO FNDE - PNAE MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003907 | 14/07/2016 | 1593.60 | 00060350210420 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR - PAGO COM RECURSOS DO FNDE - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032016 | 0003908 | 14/07/2016 | 1750.00 | 00006394512419 | RIVANIA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE ACEROLA), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR - PAGO COM RECURSOS DO FNDE - PNAE MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003909 | 14/07/2016 | 1593.60 | 00060350210420 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR - PAGO COM RECURSOS DO FNDE - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003910 | 14/07/2016 | 1679.56 | 00003873267403 | PAULO TRAJANO BORGES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (JERIMUM CABOCLO E PIMENTÃO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE MAIS EDUCAÇÃO. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003911 | 14/07/2016 | 1514.35 | 00003929693437 | MARIA DAS GRA€AS DOS S. SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALFACE, PIMENTÃO E COENTRO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR - PAGO COM RECURSOS DO FNDE - PRE ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003913 | 14/07/2016 | 1504.14 | 00003929693437 | MARIA DAS GRA€AS DOS S. SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALFACE), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR - PAGO COM RECURSOS DO FNDE - FNDE - PRE ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003914 | 14/07/2016 | 1593.60 | 00089349792400 | ANA DE SOUZA MARTINS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR - PAGO COM RECURSOS DO FNDE - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003915 | 14/07/2016 | 1593.60 | 00089349792400 | ANA DE SOUZA MARTINS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR - PAGO COM RECURSOS DO FNDE - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003916 | 14/07/2016 | 1593.60 | 00089349792400 | ANA DE SOUZA MARTINS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR - PAGO COM RECURSOS DO FNDE - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003918 | 14/07/2016 | 1593.60 | 00089349792400 | ANA DE SOUZA MARTINS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR - PAGO COM RECURSOS DO FNDE - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003919 | 14/07/2016 | 1593.60 | 00089349792400 | ANA DE SOUZA MARTINS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR - PAGO COM RECURSOS DO FNDE - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003920 | 14/07/2016 | 1593.60 | 00089349792400 | ANA DE SOUZA MARTINS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR - PAGO COM RECURSOS DO FNDE - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032016 | 0003921 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00002328457436 | FRANCISCO VIEIRA DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE GOIABA), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA CRECHE DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR - PAGO COM RECURSOS DO FNDE - CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032016 | 0003923 | 14/07/2016 | 1500.00 | 00002477853422 | WELLINGTON PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE GOIABA), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR - PAGO COM RECURSOS DO FNDE - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032016 | 0003925 | 14/07/2016 | 1750.00 | 00002477853422 | WELLINGTON PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE ACEROLA), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR - PAGO COM RECURSOS DO FNDE - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032016 | 0003927 | 14/07/2016 | 1125.00 | 00002477853422 | WELLINGTON PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE ACEROLA), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR - PAGO COM RECURSOS DO FNDE - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 14/07/2016 | 35.20 | 00002198507471 | CLÁUDIA REJANE LUCENA MESSIAS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO PRO-LABORE, CONSELHEIRO DESTE COLEGIADO, REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 05 DE JULHO/2016, CONFORME PARÁGRAFO 2º DO ART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.167/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032016 | 0003929 | 14/07/2016 | 1125.00 | 00002477853422 | WELLINGTON PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE CAJÁ), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR - PAGO COM RECURSOS DO FNDE - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 14/07/2016 | 35.20 | 00060096306491 | JACQUELINE MARLA ROGRIGUES MACIEL | CORRESPONDENTE AO PRÓ-LABORE DOS CONSELHEIROS DESTE COLEGIADO, REFERENTE A REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 05 DE JULHO/2016, CONFORME PARÁGRAFO 2º DO ART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.167/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032016 | 0003933 | 14/07/2016 | 900.00 | 00008082399457 | JOSE CARLOS DE ABREU PEREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE GOIABA), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EJA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR - PAGO COM RECURSOS DO FNDE - PNAE EJA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 14/07/2016 | 35.20 | 00036535532453 | ROMÉRCIA BATISTA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PRO-LABORE DOS CONSELHEIROS DESTE COLEGIADO, REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 12 DE JULHO/2016, CONFORME PARÁGROFO 2º DO ART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.167/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 14/07/2016 | 35.20 | 00060096306491 | JACQUELINE MARLA ROGRIGUES MACIEL | CORRESPONDENTE AO PRÓ-LABORE DOS CONSELHEIROS DESTE COLEGIADO, REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 12 DE JULHO/2016, CONFORME PARÁGRAFO 2º DO ART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.167/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 14/07/2016 | 35.20 | 00091836638434 | EDNA ELBA DE CALDAS BARRETO | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO PRO-LABORE, CONSELHEIRO DESTE COLEGIADO, REFERENTE A REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADO NO DIA 05 DE JULHO/2016, CONFORME PARÁGRAFO 2º DO ART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.167/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0003891 | 14/07/2016 | 4703.55 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE (FITA ADESIVA TRANSPARENTE, PAPEL OFÍCIO, PASTA ABA, ENTRE OUTROS), DESTINADOS A DIVERSOS SETORES E SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0003938 | 15/07/2016 | 2029.60 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS(CHAVE SETA, CHAVE LIMPA, ENTRE OUTROS) PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OFX-1688, OGE-7050, OGF-0140, OGE-9910 E OUTROS, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, EM ANEXO, PERTENCENTES A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, E CONTRATO DE Nº 00017/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0003939 | 15/07/2016 | 2945.50 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS(FILTRO, OLEO CG4, MOLAS E BUCHAS) PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OGF-2660 E OGF-0140, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, EM ANEXO E CONTRATODE Nº 00017/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0003940 | 15/07/2016 | 3207.80 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS(OLEO CG4, MOLAS E BUCHAS) PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA NQG-6217, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, EM ANEXO E CONTRATO DE Nº 00017/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0003941 | 15/07/2016 | 3560.60 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS(OLEO CG4, MOLAS E BUCHAS) PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE - 9910, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, EM ANEXO E CONTRATO DE Nº 00017/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0003942 | 15/07/2016 | 3615.44 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS( MOLAS E BUCHAS, PIVÔ) PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFX - 1688, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, EM ANEXO E CONTRATO DE Nº 00017/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0003943 | 15/07/2016 | 4656.26 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS( MOLAS, BUCHAS, PIVÔ) PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OEY - 1943, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, EM ANEXO E CONTRATO DE Nº 00017/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0003944 | 15/07/2016 | 5127.12 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS( MOLAS E BUCHA) PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD - 1306, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, EM ANEXO E CONTRATO DE Nº 00017/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0003945 | 15/07/2016 | 5780.76 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS( MOLAS, BUCHAS, TERMINAL DIREÇÃO E PIVÔ) PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE - 7050, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, EM ANEXO E CONTRATO DE Nº00017/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0003946 | 15/07/2016 | 2094.10 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS(ÓLEO, BATERIA E FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL) PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQJ - 0150, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, EM ANEXO E CONTRATO DE Nº 00017/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003947 | 15/07/2016 | 5729.49 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR CRISTAL, OVOS DE GRANJA BRASIL, LEITE EM PÓ, ENTRE OUTROS) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE CRECHE, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003948 | 15/07/2016 | 2338.02 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ PARBORIZADO, AÇUCAR CRISTAL, MARGARINA, FEIJÃO CARIOCA, OVOS, MACARRÃO, FLOCOS DE MILHO E OUTROS) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EJA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE EJA, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003949 | 15/07/2016 | 8877.63 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( AÇÚCAR CRISTAL, SAL MOÍDO, ÓLEO DE SOJA, FEIJÃO CARIOCA, ENTRE OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 00008/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003950 | 15/07/2016 | 3403.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( FRANGO INTEIRO ABATIDO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 00008/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003951 | 15/07/2016 | 3912.85 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( AÇÚCAR CRISTAL, MARGARINA PRIMOR,OVOS, LEITE EM PÓ, ÓLEO DE SOJA ENTRE OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 00008/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003952 | 15/07/2016 | 1554.04 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CEBOLA BRANCA, CENOURA, MELANCIA, TOMATEE MELÃO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 00008/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003953 | 15/07/2016 | 1203.50 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO INTEIRO ABATIDO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 00008/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003954 | 15/07/2016 | 1743.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO INTEIRO ABATIDO) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE CRECHE, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003955 | 15/07/2016 | 1741.88 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE(ESPONJA VASSOURAS, SABÃO EM BARRA, ÁGUA SANITÁRIA, FLALDAS E OUTROS), DESTINADOS AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003956 | 15/07/2016 | 3569.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO INTEIRO ABATIDO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 00008/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003957 | 15/07/2016 | 6308.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS( FRANGO INTEIRO ABATIDO GUIBOM) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE PRE-ESCOLA, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0003958 | 15/07/2016 | 2022.30 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO ELÉTRICA, RECUPERAÇÃO FUNILARIA E PINTURA, INSTALAÇÃO DE CHAVES DE LUZ E OUTROS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQJ-0150, OGE-7050, OGF-0140 E OUTROS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO COMPROBATÓRIOS, EM ANEXO E CONTRATO DE Nº 00017/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003959 | 15/07/2016 | 4298.05 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CEBOLA BRANCA, CENOURA, MELANCIA, TOMATE E MELÃO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 00008/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003961 | 15/07/2016 | 1547.33 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CEBOLA BRANCA, CENOURA, MELANCIA, TOMATE,TOMATE E BEBIDA LÁCTEA) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE CRECHE, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Programa de Desenvolvimento do Ensino Especial | Manutenção da Merenda Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003962 | 15/07/2016 | 889.20 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ PARBORIZADO, LEITE EM PÓ, ACHOCOLATADO E BISCOITO AGUA E SAL), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO AEE DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE AEE, CONFORME CONTRATONº 50008/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 15/07/2016 | 500.00 | 00003134324490 | HENRY WITCHAEL DANTAS MOREIRA | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DO SR. SECRETARIO DE SAÚDE, A CIDADE DE PATOS-PB E JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732015 | 0003964 | 15/07/2016 | 10300.00 | 16779292000142 | C F B BARROSO - ME | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (VW/MICRO ÔNIBUS - PLACA CNI-2489/PB E VW/MICRO ÔNIBUS - PLACA MUR-9501/PB), DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA), DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 00125/2015, PERIODO DE 16 DE JUNHO/2016 A 16 DE JULHO/2016, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672015 | 0003960 | 15/07/2016 | 7450.00 | 16779292000142 | C F B BARROSO - ME | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (FIAT UNO - PLACA OKP-5996 E FORD F-4000 - PLACA MMP-0852/PB), DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE JUNHO/2016 A 16 DE JULHO/2016, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. CONTRATO DE Nº 00123/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600162016 | 0003965 | 18/07/2016 | 862.00 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 60016/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 18/07/2016 | 500.00 | 00032132433453 | MARIA DE FATIMA GOMES PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA PARA CUSTEAR UMA VACINA MISTA INJETAVEL, NA PACIENTE: MARINETE ALVES DA SILVA, C.P.F. Nº 328.150.818-90, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600162016 | 0003967 | 18/07/2016 | 16116.22 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO, PREGÃO ´RESENCIAL DE Nº 60016/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600162016 | 0003968 | 18/07/2016 | 6663.90 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 60016/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600162016 | 0003969 | 18/07/2016 | 7478.92 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 60016/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600162016 | 0003970 | 18/07/2016 | 5004.26 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 60016/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600162016 | 0003971 | 18/07/2016 | 5004.26 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 60016/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600162016 | 0003972 | 18/07/2016 | 6573.47 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 60016/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600162016 | 0003973 | 18/07/2016 | 6573.26 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 60016/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600162016 | 0003974 | 18/07/2016 | 6573.10 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 60016/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600162016 | 0003975 | 18/07/2016 | 15385.57 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 60016/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 18/07/2016 | 1000.00 | 00000092602428 | NEUZA PESSOA DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000792015 | 0003983 | 18/07/2016 | 4846.50 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERÍODO DE 15/06 A 14/07/2016, CONFORME CONTRATO Nº 00001/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 18/07/2016 | 360.00 | 00085375071487 | VALNICE DE MORAIS ROLIM | CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 18 A 20 DE JULHO, PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM APOIO MATRICIAL NA ATENÇÃO BASICA COM ENFASE NO NASF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000792015 | 0003979 | 18/07/2016 | 9154.50 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), REFERENTE AO PERÍODO DE 15/06/2016 A 14/07/2016, CONFORME CONTRATO Nº 00001/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000792015 | 0003980 | 18/07/2016 | 359.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), REFERENTE AO PERÍODO DE 15/06/2016 A 14/07/2016, CONFORME CONTRATO Nº 00001/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 18/07/2016 | 240.00 | 00002238686479 | FRANCISCO DA SILVA NUNES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO A MUDANÇA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PARA O PÓLO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000792015 | 0003981 | 18/07/2016 | 7359.50 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, EXCETO EDUCAÇÃO, FMS E FMAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 15/06 A 14/07/2016, CONFORME CONTRATO Nº 00001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 18/07/2016 | 120.00 | 00010163888450 | FRANCISCO HENRIQUE LEITE NUNES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO A MUDANÇA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PARA O PÓLO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 19/07/2016 | 650.00 | 00010750840404 | CLISIANE DE SOUZA MOTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE CURSO DE CABELEIREIRA NA ASSOCIAÇÃO CACHOEIRA DOS COCOS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA EXECUTIVA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, NO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000452016 | 0003987 | 19/07/2016 | 1278.00 | 08757221000110 | E. ALVES PEQUENO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 9(NOVE) GRADIL EM FERRO TUBULAR, DESTINADOS A MELHORIA NA SEDE DA ESCOLA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 19/07/2016 | 22957.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL VINCULADOS A AÇÕES DE SAÚDE DEBITADO NA CONTA FPM,REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016,COMPLEMENTANDO O EMPENHO 142. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0003989 | 19/07/2016 | 4176.16 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS (FILTROS) PARA REPOSIÇÃO NAS MÁQUINAS RETRO FIATALLIS, TRATORES, PATROL 120K,PATROL 120 B, FORD WALMET JOHN DEREE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE Nº 00017/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0003990 | 19/07/2016 | 5243.18 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS (BATERIA, CORREIA ALTERNADOR, ROLAMENTO TENSOR, BOMBA MANUAL AUXILIAR, COLA DE CILICONE, ENTRE OUTROS ) PARA REPOSIÇÃO NAS MÁQUINAS TRATORES, PATROL 120K,PATROL 120 B,CAÇAMBA HWJ- 6082, SAVEIRO MOK - 2544, UNO BRANCO MOL- 5640, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE Nº 00017/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0003991 | 19/07/2016 | 2117.64 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS (CEBOLÃO TEMPERATURA,TAMPA RESERVATÓRIO,CHAVE LUZ, ENGRENAGEM 5 MARCHAS, ENTRE OUTROS ) PARA REPOSIÇÃO NAS MÁQUINAS CAÇAMBA HWJ- 6082, SAVEIRO MOT - 2300, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE Nº 00017/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0003992 | 19/07/2016 | 2463.12 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS (BATERIA,FILTROS, ÓLEO HIDRÁULICO, ROLAMENTOS, ENTRE OUTROS ) PARA REPOSIÇÃO NAS MÁQUINAS UNO NPR- 1960, RETRO ESCAVADEIRA 416 E, MOTO NIVELADORA 120 K, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE Nº 00017/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0003993 | 19/07/2016 | 1964.90 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO EM VEÍCULOS DE PLACA NPR1960, ELETRICO 4EM MOTOR DE PARTIDA RETROESCAVADEIRA 416E, CAIXA DE MARCHA EM VEÍCULO DE PALACA HWJ6082 ENTRE OUTROS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRURA. CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EMANEXO E CONTRATO DE Nº 00017/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000452016 | 0003988 | 19/07/2016 | 12405.00 | 08757221000110 | E. ALVES PEQUENO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 70(SETENTA) GRADIL EM FERRO TUBULAR E 08(OITO) PORTAS EM FERRO MACIÇO, DESTINADOS A MELHORIA NO GINASIO DA EMEIEF CECÍLIA ESTOLANO MEIRELES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 600102016 | 0003984 | 19/07/2016 | 17988.20 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS, (ANALISES CLINICAS, PATOLOGICAS, ETC.), CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERIODO DE 14 DE MAIO A 30 DE JUNHO DE 2016.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 19/07/2016 | 1500.00 | 00035454995886 | DANYELLE DIAS NOBRE CARTAXO | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PRESTADO NO PERIODO DE JUNHO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 20/07/2016 | 900.00 | 00006926557438 | CESAR CARTAXO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE GLAUCOMA, NA CRIANÇA: BRUNO HENRIQUE ALVES CARTAXO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672015 | 0004002 | 20/07/2016 | 18680.00 | 16779292000142 | C F B BARROSO - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO ( UNO MILE - PLACA NUR 8011-CE, FIAT DUCATO - PLACA 8343-PB, CHEVROLET S10 - PLACA NOE 7343-PB, FIAT FIORINO - AMBULANCIA PLCA MNV 6181-PB), NO PERÍODO DE 16 DE JUNHO/2016 A 16 DE JULHO/2016,DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO N° 00123/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600232016 | 0004021 | 20/07/2016 | 300.00 | 00008605932406 | LUCIVANDA MIGUEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO, DE PLACAS Nº OEU-6956, DESTINADOS AOS TRABALHOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022016 | 0004022 | 20/07/2016 | 2000.00 | 00032378275846 | ACACIO JOÇO DE SANTANA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOC3676/PB, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES NOS SERVIÇOS DIARIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600232016 | 0004023 | 20/07/2016 | 2000.00 | 00004369481414 | Eduardo Hercules Macena Marques | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CARRO TIPO CHEV/PRISMA DE PLACA OEU6282/PB, MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 20/07/2016 | 2000.00 | 00007809642413 | RAYLA KELLY DA SILVA CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE MARCA E MODELO FIAT/UNO MILLE ECONOMY ANO 2010 E FAB. 2011 DE PLACAS NPZ-5188, DESTINADO A ATENDER NO TRANSPORTE DO PESSOAL DE APOIO PARA TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO NA "UNIDADE BASICA DE SAUDE DA CLINICA FAZENDA ESPERANÇA", NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600232016 | 0004025 | 20/07/2016 | 2000.00 | 00005007077402 | WANDERLEY PEREIRA ARAéJO | CORRESPONDENTE SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO TIPO FIAT/STRADA TREK CE FLEX, PLACA: NNM5326-CE, DESTINADO AOS PROGRAMAS E A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE MÊS DE MAIO/2016, PAGO EM NOME DE FLAVILANE BARBOSA SOARES, CONFORME PROCURAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672015 | 0004009 | 20/07/2016 | 5000.00 | 16779292000142 | C F B BARROSO - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/06 A 16/07/2016, CONFORME CONTRATO DE Nº 00123/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0003995 | 20/07/2016 | 2300.00 | 97545946000175 | J & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO INFANTIL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNATE, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 DE JUNHO A 16 DE JULHO/2016, CONFORME CONTRATO Nº00016/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0003996 | 20/07/2016 | 20000.00 | 97545946000175 | J & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNATE, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 DE JUNHO A 16 DE JULHO/2016, CONFORME CONTRATO Nº00016/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0003997 | 20/07/2016 | 49667.00 | 97545946000175 | J & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL(CONTRAPARTIDA MUNICIPAL), A SEREM PAGOS COM PRÓPRIOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 DE JUNHO A 16 DE JULHO/2016, CONFORME CONTRATO Nº00016/2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa de Desenvolvimento do Ensino Médio | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0003998 | 20/07/2016 | 4200.00 | 97545946000175 | J & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO MÉDIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNATE, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 DE JUNHO A 16 DE JULHO/2016, CONFORME CONTRATO Nº00016/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004004 | 20/07/2016 | 509.10 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( POLPA DE FRUTA CONCENTRADA SABOR GOIABA E MANGA), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732015 | 0004006 | 20/07/2016 | 3950.00 | 16779292000142 | C F B BARROSO - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE ACORDO COM O CONTRATO DE N° 00125/2015, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 16/06 A 16/07/2016, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004007 | 20/07/2016 | 600.30 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( POLPA DE FRUTA CONCENTRADA SABOR MANGA, TIPO NATURAL CONGELADA 1KG, POLPA DE FRUTA CONCENTRADA SABOR MANGA,TIPO NATURAL CONGELADA 1KG ), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA CRECHE DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004010 | 20/07/2016 | 1305.00 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA CONCENTRADA SABOR GOIABA E MANGA), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 20/07/2016 | 300.00 | 00011373029412 | ANNA BEATRIZ ABREU LINS | CORRESPONDENTE BOLSA REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO IFPB-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/CAMPUS CAJAZEIRAS, NO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 DE JUNHO A 15 DE JULHO/2016, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2014, LEI Nº 2.135/2013 E EDITAL Nº 001/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672015 | 0004013 | 20/07/2016 | 7690.00 | 16779292000142 | C F B BARROSO - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE ACORDO COM O CONTRATO DE N° 00123/2015, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 16/06 A 16/07/2016, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 20/07/2016 | 600.00 | 00009682399432 | ERLANIA GOMES DINIZ | CORRESPONDENTE BOLSA REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO IFPB-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/CAMPUS CAJAZEIRAS, NO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 DE JUNHO A 15 DE JULHO/2016, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2014, LEI Nº 2.135/2013 E EDITAL Nº 001/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 20/07/2016 | 150.00 | 00004456449403 | FRANCISCA FERREIRA DE ARAUJO ALVES | CORRESPONDENTE BOLSA REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO IFPB-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/CAMPUS CAJAZEIRAS, NO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 DE JUNHO A 15 DE JULHO/2016, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2014, LEI Nº 2.135/2013 E EDITAL Nº 001/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 20/07/2016 | 120.00 | 00005416921439 | EMANUEL CARLOS SILVA | REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO SERVIDOR EMANUEL CARLOS SILVA (MOTORISTA), COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, OBJETIVANDO O SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE, A FIM DE CONDUZIR A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, A SENHORA EDNA ELBA DECALDAS BARRETO, PARA A CIDADE D E CAMPINA GRANDE, NO DIA 21 DE JULHO/2016 PARA PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA ETAPA DA FORMAÇÃO DAS COMISSÕES COORDENADORAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 20/07/2016 | 180.00 | 00080526462434 | KEILANE MARIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE 01(UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CAJAZEIRAS A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 21 DE JULHO/2016, PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA ETAPA DA FORMAÇÃO DAS COMISSÕES COORDENADORAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732015 | 0004005 | 20/07/2016 | 9900.00 | 16779292000142 | C F B BARROSO - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00125/2015, NO PERÍODO DE 16/06 A 16/07/2016, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672015 | 0004008 | 20/07/2016 | 31950.00 | 16779292000142 | C F B BARROSO - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00123/2015, NO PERÍODO DE 16/06 A 16/07/2016, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000742015 | 0004017 | 20/07/2016 | 23760.00 | 16779292000142 | C F B BARROSO - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00129/2015, NO PERÍODO DE 16/06 A 16/07/2016, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 20/07/2016 | 300.00 | 00001041551401 | ANA PATRICIA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AJUDA PARA CUSTEAR UMA CONSULTA COM O PNEUMOLOGISTA, NO SENHOR: GERSON ANTONIO DE SOUZA, C.P.F. Nº 151.026.884-72, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 20/07/2016 | 650.00 | 00003352150419 | LUIZ MACENA ARAGÃO JUNIOR | CORRESPONDENTE AJUDA PARA CUSTEAR O PROCEDIMENTO DE EXAME IMUNO - HISTOQUIMICO, NA SENHORA: MARIA DE FATIMA ALVES, C.P.F. Nº 339.145.164-53, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732015 | 0004003 | 20/07/2016 | 3350.00 | 16779292000142 | C F B BARROSO - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO (SAVEIRO - C. ABERTA PLACA KHZ4389-PB), NO PERÍODO DE 16 DEJUNHO/2016 A 16 DE JULHO/2016, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO N° 00123/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672015 | 0004014 | 20/07/2016 | 1940.00 | 16779292000142 | C F B BARROSO - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00123/2015, NO PERÍODO DE 16/06 A 16/07/2016, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672015 | 0004011 | 20/07/2016 | 9000.00 | 16779292000142 | C F B BARROSO - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 00123/2015, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA (GABINETE), REFERENTE AO PERÍODO DE 16/06 A 16/07/2016, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 20/07/2016 | 600.00 | 00003320041479 | JOHN WEINE FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CAJAZEIRAS A JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 19 A 21 DE JULHO/2016 A FIM DE TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIAS ESTADUAIS E OUTROS ÓRGÃOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 21/07/2016 | 774.09 | 16737978000170 | FRANCA CAMINHOES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO FILTROS, GRAX ROL, KIT REVISÃO, OLEOS E ESTOPA PARA LIMPEZA, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OFB-5821/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452016 | 0004035 | 22/07/2016 | 3930.00 | 08757221000110 | E. ALVES PEQUENO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CONFECÇÃO DE CARROS DE MÃO E DE SUPORTES PARA COLOCAÇÃO DE LÂMPADAS EM PÉTALAS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 22/07/2016 | 800.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA - EPP | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO, LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE FROTA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 22/07/2016 | 1890.00 | 09611740000139 | CAROLINO & GONCALVES LTDA | CORRESPONDENTE PEÇAS PARA MANUNTEÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004027 | 22/07/2016 | 3333.18 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 73 BOTIJÕES DE GÁS 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO Nº 00004/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004029 | 22/07/2016 | 3333.18 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 73 BOTIJÕES DE GÁS 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO Nº 00004/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 22/07/2016 | 2300.00 | 00003558028481 | MARCILIO FAUSTINO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA PREVIDENCIÁRIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO RGPS(INSS), COM A ELABORAÇÃO E ENVIO DA GFIP E SEFIP DESSE MUNICÍPIO E SUAS FUNDAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME RELATÓRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 22/07/2016 | 2300.00 | 00003558028481 | MARCILIO FAUSTINO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA PREVIDENCIÁRIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO RGPS(INSS), COM A ELABORAÇÃO E ENVIO DA GFIP E SEFIP DESSE MUNICÍPIO E SUAS FUNDAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME RELATÓRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0004041 | 22/07/2016 | 4400.00 | 12085495000188 | SOSERV COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR DESTINADOS AS PORTAS E JANELAS COM TAMANHOS VARIADOS, ACOMPANHADOS DE TODAS AS FERRAGENS NECESSÁRIAS PARA SUA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO( PIVÔS, BASES DOBRADIÇAS, FECHADURAS ETC), DO SETOR DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 22/07/2016 | 2000.00 | 18806271000102 | FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA - FUMINC | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADOS AS DESPESAS DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA - FUMINC(PARA CUSTEAR DESPESAS DO III REAVIVA CAJAZEIRAS), CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é saúde | Apoio ao Desporto Amador e Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 22/07/2016 | 5000.00 | 13238391000129 | FUNDO MUN.DE ESP.E LAZER DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DE CAJAZEIRAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE - FUMELC, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME LEI DE Nº 1.924/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 22/07/2016 | 1500.00 | 00005948361403 | VANESSA MOREIRA DA NOBREGA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA, NO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde com respeito ao cidadão | Construção e Reforma de Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 600062016 | 0004033 | 22/07/2016 | 38627.23 | 16715147000106 | NSEG CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃOES EIRELI | CORRESPONDENTE A O BOLETIM DE 1ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE UM CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL TIPO AD III, NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORME CONTRATO Nº 60046/2016, TOMADA DE PREÇO Nº 6006/2016. | 00022016 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600232016 | 0004056 | 22/07/2016 | 2000.00 | 00080524958491 | KLEBER JORGE RICARTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PRISMO DE PLACA Nº NPU-1799/PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC SAUDE (CAPS), DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 22/07/2016 | 2000.00 | 00079836321420 | CLAUDIO ROBERTO SILVA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CARRO TIPO CHEV/PRISMA DE PLACA OEU6282/PB, MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 22/07/2016 | 2000.00 | 00004444729830 | RAIMUNDO FERREIRA MENDES | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM CARRO, TIPO, FIAT/UNO, PLACA: MOK8102/PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 22/07/2016 | 2000.00 | 00056844905491 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM CARRO TIPO FIAT/UNO, PLACA OGA 5300/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 22/07/2016 | 2000.00 | 00004851093446 | VALDEMIR SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO, TIPO FIAT/UNO, PLACA: OEX 8993-PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE MÊS DE MAIO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 22/07/2016 | 2000.00 | 00008302577480 | COSMO DANTAS DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS, REFERENTE A MAIO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 800012016 | 0004030 | 22/07/2016 | 4800.00 | 19173082000102 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA - GALBERLANDIA LIRA CESAR-ME | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS COM VELÓRIOS, CONFORME RELAÇÃO DE ATENDIMENTO FUNERÁRIO FEITO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM ANEXO. CONFORME CONTRATO N° 80003/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 800012016 | 0004031 | 22/07/2016 | 6220.00 | 19173082000102 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA - GALBERLANDIA LIRA CESAR-ME | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS COM TRANSLADOS, CONFORME RELAÇÃO DE ATENDIMENTO FUNERÁRIO FEITO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM ANEXO. CONFORME CONTRATO N° 80003/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 800012016 | 0004032 | 22/07/2016 | 4200.00 | 19173082000102 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA - GALBERLANDIA LIRA CESAR-ME | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS COM TRANSLADOS, CONFORME RELAÇÃO DE ATENDIMENTO FUNERÁRIO FEITO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM ANEXO. CONFORME CONTRATO N° 80003/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 22/07/2016 | 200.00 | 00010082878498 | MARIA KENIA CLAUDINO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 22/07/2016 | 200.00 | 00012394320893 | GERALDO FERREIRA DE MORAIS | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000102016 | 0004039 | 22/07/2016 | 215.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO USO DO TELEFONE DE N° (83) 3531-7539, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (CONSELHO TUTELAR - CASA DOS CONSELHOS), RUA ARSENIO ROLIM ARARUNA, N° 568, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 22/07/2016 | 200.00 | 00002841124452 | JOSE FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA (ALUGUEL SOCIAL) PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 22/07/2016 | 150.00 | 00003787180451 | RIDALENE PEREIRA ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 22/07/2016 | 100.00 | 00042467179400 | MIRIAN NUNES GUEDES | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 22/07/2016 | 100.00 | 00012745254898 | EDMILZA BARBOZA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 22/07/2016 | 200.00 | 00010134919475 | ANNE KELLY DOS SANTOS ROLIM | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 22/07/2016 | 350.00 | 00003189567484 | DAMIANA BRAZILINA DA SILVA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 22/07/2016 | 200.00 | 00048625477453 | MOACIR SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA (ALUGUEL SOCIAL), PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 22/07/2016 | 150.00 | 00007302848408 | ADRIANA ALCIONE PEREIRA VIEIRA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, DURANTE TRÊS MESES, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 22/07/2016 | 100.00 | 00039513726487 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 22/07/2016 | 92.94 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE IPTU DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS II, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, RUA JOSÉ ALCINDO DE ANDRADE, N° 152, PIO X (PERTENCENTE À SENHORA MARIA IVANISE GOMES BATISTA), CONFORME BOLETO DA PREFEITURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042016 | 0004040 | 22/07/2016 | 60.33 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RUA BONIFACIO MOURA, N° 278, CENTRO, CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 25/07/2016 | 880.00 | 00003950436464 | JULIANA AQUINO E SILVA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE JULHO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 600442015 | 0004079 | 25/07/2016 | 4265.00 | 01146404000150 | HOSP TRADE DO BRASIL EIRELI - EPP | CORRESPONDENTE SERVIÇOS E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A POLICLINICA ORCINDO GUEDES, NO PERIODO DE ABRIL/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 600442015 | 0004080 | 25/07/2016 | 4265.00 | 01146404000150 | HOSP TRADE DO BRASIL EIRELI - EPP | CORRESPONDENTE SERVIÇOS E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A POLICLINICA ORCINDO GUEDES, NO PERIODO DE MAIO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 600442015 | 0004081 | 25/07/2016 | 4265.00 | 01146404000150 | HOSP TRADE DO BRASIL EIRELI - EPP | CORRESPONDENTE SERVIÇOS E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A POLICLINICA ORCINDO GUEDES, NO PERIODO DE JUNHO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 25/07/2016 | 350.00 | 00089346831472 | MARIA EUZA DANTAS LACERDA | CORRESPONDENTE AJUDA PARA CUSTEAR A COMPRA DE UM PAR DE BOTAS MAIS PALMIOLHAS PARA GENO VALGO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 25/07/2016 | 1430.00 | 00003057892442 | JOÃO BOSCO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA REFORMA COMPLETA DA CAIXA D'ÁGUA COMUNITÁRIA, PARA ATENDER TODA COMUNIDADE DO SÍTIO AZEVEM, DESTE MUNICÍPIO, UTILIZANDO A MÃO DE OBRA LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 25/07/2016 | 1860.00 | 00010285297406 | PEDRO DE SOUSA ALVES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA REFORMA COMPLETA DA CAIXA D'ÁGUA COMUNITÁRIA, PARA ATENDER TODA COMUNIDADE DO SÍTIO AZEVEM, DESTE MUNICÍPIO, UTILIZANDO A MÃO DE OBRA LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 25/07/2016 | 46.61 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE DILIGENCIAS GUIA N° 013.2016.600979 - PROCESSO Nº 0000415-96.2014.815.0131, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 25/07/2016 | 46.61 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE DILIGENCIAS GUIA N° 013.2016.600940 - PROCESSO Nº 0001732-32.2014.815.0131, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 25/07/2016 | 46.61 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE DILIGENCIAS GUIA N° 013.2016.600941 - PROCESSO Nº 013.2011.002.906-6, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 25/07/2016 | 3000.00 | 18806271000102 | FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA - FUMINC | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADOS AS DESPESAS DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA - FUMINC(PARA CUSTEAR DESPESAS DAS FESTIVIDADES JUNINAS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS - MEMORANDO Nº 052/2016), CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 25/07/2016 | 6000.00 | 18806271000102 | FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA - FUMINC | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADOS AS DESPESAS DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA - FUMINC(PARA CUSTEAR DESPESAS DAS FESTIVIDADES JUNINAS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS - MEMORANDO Nº 052/2016), CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 25/07/2016 | 2000.00 | 18806271000102 | FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA - FUMINC | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADOS AS DESPESAS DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA - FUMINC(PARA CUSTEAR DESPESAS DAS FESTIVIDADES JUNINAS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS - MEMORANDO Nº 052/2016), CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 010032016 | 0004065 | 25/07/2016 | 459.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (BEBEDOURO GELÁGUA DE COLUNA), DESTINADO A SE CRETARIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 0004069 | 25/07/2016 | 255.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAM - CENTRO DE REFERÊNCIA A MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA - SUSANE ALVES, REFERENTE MÊS DE JULHO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 010032016 | 0004066 | 25/07/2016 | 2280.00 | 10823380000118 | AGN GROUP SUPRIMENTOS EIRELI - EPP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (AR CONDIONADOS TIPO SPLIT), DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0004076 | 25/07/2016 | 6434.32 | 05816614000160 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(CARNE MOIDA, ALHO E OVOS), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0004077 | 25/07/2016 | 4494.12 | 05816614000160 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(CARNE MOIDA, FILÉ DE PEITO E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0004078 | 25/07/2016 | 2063.88 | 05816614000160 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(CARNE MOIDA, ALHO E OVOS), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 25/07/2016 | 1500.00 | 00020368240487 | ROBERTO ALVES MOREIRA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL DE CAJAZEIRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 25/07/2016 | 878.21 | 16737978000170 | FRANCA CAMINHOES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO FILTROS, GRAX ROL, KIT REVISÃO, OLEOS E ESTOPA PARA LIMPEZA, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OFB-5811/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 25/07/2016 | 90.00 | 16737978000170 | FRANCA CAMINHOES LTDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFB-5811/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 26/07/2016 | 2000.00 | 00002204496430 | JOSUE ALBUQUERQUE DOS ANJOS | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 600182016 | 0004085 | 27/07/2016 | 5170.00 | 00012337943453 | DR. FRANCISCO XAVIER DE FREITAS PEREIRA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE AUDITORIA DOCUMENTAL NAS AIHS (AUTORIZAÇÕES E INTERNAÇÕES HOSPITALARES) NA CLINICA SANTA HELENA, HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO BANDEIRA E HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE MêS DE JULHO/2016, CONFORME CONTRATO DE Nº 60043/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 600132016 | 0004131 | 27/07/2016 | 7578.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | CORRESPONDENTE A MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAÚDE E CEO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 27/07/2016 | 24229.17 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 27/07/2016 | 18264.60 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2016, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 27/07/2016 | 33203.95 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 27/07/2016 | 18570.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2016, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 27/07/2016 | 10283.30 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 27/07/2016 | 34077.60 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2016, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da SEMJET | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 27/07/2016 | 1056.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E TURISMO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da SEMJET | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 27/07/2016 | 15580.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2016, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E TURISMO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Controle e fiscalização dos atos públicos | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 27/07/2016 | 12495.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE SOCIAL, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Controle e fiscalização dos atos públicos | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 27/07/2016 | 22160.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2016, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE SOCIAL, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 27/07/2016 | 87006.35 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 27/07/2016 | 45888.82 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2016, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 27/07/2016 | 2000.00 | 00003134324490 | HENRY WITCHAEL DANTAS MOREIRA | CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DO SR. SECRETARIO DE SAÚDE, A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, NOS DIAS 25 A 29 DE JULHO/2016, PARA VISITA TECNICA AO HOSPITAL SIRIO LIBANES PARA ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DA POS GRADUAÇÃO LATU SENSU EM PRECEPTORIA DE RESIDENCIA NO SUS, REALIZADO NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS EM PARCERIA COM SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 27/07/2016 | 1000.00 | 00036004804487 | CICERO SOUSA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERIODO DE JUNHO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 27/07/2016 | 36891.60 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2016, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 27/07/2016 | 1002746.01 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PROFESSORES DA REDE DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 27/07/2016 | 35231.78 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PROFESSORES DA REDE DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%), RELATIVO AO DESLOCAMENTO - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 4092/2016, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 27/07/2016 | 608849.28 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PROFESSORES DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 27/07/2016 | 25341.92 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PROFESSORES DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%), RELATIVO AO DESLOCAMENTO - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 4098/2016, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 27/07/2016 | 166305.07 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ADM. INFANTIL - MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 27/07/2016 | 159479.43 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ADM. FUNDAMENTAL - MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 27/07/2016 | 14589.42 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 27/07/2016 | 52811.34 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MERENDEIRAS - MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 27/07/2016 | 4276.80 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 27/07/2016 | 35239.60 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2016, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 27/07/2016 | 240.00 | 00006578606467 | KARYNA MACIEL OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO DA DIRETORA FINANCEIRA, KARYNA MACIEL OLIVEIRA, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, AO QUAL IRÁ PARTICIPAR E REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS NO CURSO DE FORMAÇÃO DE GESTORAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DA PARAÍBA (OPMs), NO PERÍODO DE 02 A 03 DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 27/07/2016 | 400.00 | 00055260357434 | FRANCISCA CAMPOS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO DA SECRETÁRIA EXECUTIVA, FRANCISCA CAMPOS DE OLIVEIRA, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, AO QUAL IRÁ PARTICIPAR E REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS NO CURSO DE FORMAÇÃO DE GESTORAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DA PARAÍBA (OPMs), NO PERÍODO DE 02 A 03 DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 27/07/2016 | 360.00 | 00088517772415 | LEIDE GOMES PEREIRA | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO DA COORDENADORA DO CRAM, LEIDE GOMES PEREIRA, PARA A CIDADE DE PATOS-PB, AO QUAL IRÁ PARTICIPAR E REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS NO CURSO DE FORMAÇÃO DE GESTORAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DA PARAÍBA (OPMs), NO PERÍODO DE 02 A 03 DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 27/07/2016 | 44683.26 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 27/07/2016 | 31238.28 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2016, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 27/07/2016 | 23300.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2016, DOS SERVIDORES DOS CARGOS ELETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 27/07/2016 | 49143.20 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2016, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 27/07/2016 | 19417.90 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 27/07/2016 | 550.00 | 00001499116454 | FRANCINILDO ALVES FEITOZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS CORTES DE CABELO DOS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 27/07/2016 | 900.00 | 00060141263415 | RONALDO CIRILO | CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR RONOALDO CIRILO, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO PERÍODO DE 25 A 29 DE JULHO/2016, CONDUZINDO A PREFEITA FRANCISCA DENISE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO À SECRETARIAS ESTADUAIS E OUTROS ÓRGÃOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 27/07/2016 | 400.00 | 00069207798468 | ALANA PATRICIA LEITE NOGUEIRA | REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ALANA PATRICIA LEITE NOGUEIRA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, NO PERÍODO DE 25 A 29 DE JULHO/2016,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIAS ESTADUAIS E OUTROS ÓRGÃOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 27/07/2016 | 800.00 | 00040866700463 | FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA EXCELENTÍSSIMA PREFEITA FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, OBJETIVANDO SEU DESLOCAMENTO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 25 A 29 DE JULHO/2016, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUAIS E OUTROS ÓRGÃOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 27/07/2016 | 133685.83 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 27/07/2016 | 20929.40 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2016, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 27/07/2016 | 360.00 | 00005640606401 | JOSE ROBERTO BARRETO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE ROBERTO BARRETO DE SOUZA, OBJETIVANDO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 26 A 27 DE JULHO/2016, CONDUZINDO A SECRETÁRIA DA FAZENDA PÚBLICA, SENHORA JOSEFA VANÓBIAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E OUTROS ÓRGÃOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 27/07/2016 | 500.00 | 00064655610425 | JOSEFA VANOBIA F. NOBREGA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA DA FAZENDA PÚBLICA, A SENHORA JOSEFA VANOBIA FERREIRA NÓBREGA DE SOUZA, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 26 A 27 DE JULHO DE 2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 27/07/2016 | 32631.80 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO/PROGRAMAS, LOTAÇÃO 28, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 27/07/2016 | 28690.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2016 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO/PROGRAMAS - LOTAÇÃO 373, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042016 | 0004132 | 27/07/2016 | 60.33 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RUA BONIFACIO MOURA, N° 278, CENTRO, CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042016 | 0004133 | 27/07/2016 | 59.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RUA BONIFACIO MOURA, N° 278, CENTRO, CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 800012015 | 0004141 | 27/07/2016 | 464.49 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RUA BONIFACIO MOURA, N° 278, CENTRO, CAJAZEIRAS-B, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 27/07/2016 | 22493.74 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, LOTAÇÃO 05, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 27/07/2016 | 5000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2016, DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - LOTAÇÃO 209, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 27/07/2016 | 100.00 | 00003699022463 | MARIA DAS GRAÇAS FURTADO DE SOUZA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 28/07/2016 | 6131.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PROFESSORES DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 4098/2016, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0004151 | 28/07/2016 | 4700.81 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE A MATERIAIS DE CONSUMO E ESCRITORIO (ALCOOL, ALMOFADA, ANOTE E COLE, CANETA, CLIP GALVANIZADO, ENVELOPE, GRAMPO, LIVRO, PAPEL OFICIO, PASTA SUSPENSA, PILHA RAYOVAC E OUTROS), DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600152016 | 0004142 | 28/07/2016 | 1080.00 | 11064297000175 | AUMERINDA LACERDA DE MENEZES | CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE 90 ALMOÇOS, TIPO QUENTINHA, PARA OS FUNCIONARIOS E MEDICOS A SERVIÇO DA CARAVANA DO CORAÇÃO EM CAJAZEIRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 60015/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600152016 | 0004143 | 28/07/2016 | 1860.00 | 11064297000175 | AUMERINDA LACERDA DE MENEZES | CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE 155 ALMOÇOS, TIPO QUENTINHA, PARA OS FUNCIONARIOS DO CAPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 60015/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432016 | 0004144 | 28/07/2016 | 2500.00 | 11064297000175 | AUMERINDA LACERDA DE MENEZES | CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, PARA 100 AGENTE DE SAÚDE NA UFCG, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432016 | 0004145 | 28/07/2016 | 2500.00 | 11064297000175 | AUMERINDA LACERDA DE MENEZES | CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, PARA OS MEDICOS EM CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM CONVENIO COM O SIRIO LIBANES MINISTRADO NO MES DE JULHO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600152016 | 0004146 | 28/07/2016 | 1130.00 | 11064297000175 | AUMERINDA LACERDA DE MENEZES | CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE 30 ALMOÇO, 30 JANTAR, TIPO QUIENTINHA, 30 LANCHES, PARA OS FUNCIONARIOS DO PEVA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 60015/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600152016 | 0004147 | 28/07/2016 | 14880.00 | 11064297000175 | AUMERINDA LACERDA DE MENEZES | CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE 940 ALMOÇOS E 300 JANTARES, TIPO QUENTINHA, PARA OS FUNCIONARIOS DO SAMU, MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 60015/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600152016 | 0004148 | 28/07/2016 | 11160.00 | 11064297000175 | AUMERINDA LACERDA DE MENEZES | CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE LANCHES DA MANHÃ E TARDE, PARA A O SAMU - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, NO TOTAL DE 1.240 LANCHES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 60015/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 600202016 | 0004150 | 28/07/2016 | 1000.00 | 14968974000178 | REDE NET COMÉRCIO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LIMITADA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DO SOFTWARE DE CONTROLE, ENVIO DE IMAGENS RADIOLOGICAS E LAUDO A DISTANCIA, REGISTRADO NO DOMINIO: WWW.RADIOSENDHAT.COM.BR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 60020/2016, REFERENTE PARCELA 01/07, MES DE JUNHO/2016, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600192015 | 0004152 | 29/07/2016 | 10100.00 | 19477898000111 | ELIEZIO CELERINO DE SOUSA 21973210487 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PNEUS VENCIDOS, NA CIDADE E PERIFERIAS, BEM COMO, APREENSÃO DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE (GATO E CÃES ABANDONADOS), REFERENTE AO MES DE JULHO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 29/07/2016 | 1500.00 | 00087401649420 | FRANCISCO PETRONIO RIBEIRO DE SOUSA | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA VAN PARA TRANSPORTES DE PACIENTES DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REFERENTE VIAGENS NOS DIAS 23 E 27 DE JULHO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 600262015 | 0004155 | 29/07/2016 | 1500.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE SOFTWARE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CUSTOMIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS PROGRAMAS DE CONTROLE DE ESTOQUE DE FARMACIA / ALMOXARIFADO (CONTROLFARM), CADASTRO DE SERVIDORES INFORMATIZADO (CADFUN), CONTROLE DE ATENDIMENTOS DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CONTROLCAPS) E SISTEMA PARA EMISSÃO DE ALVARÁ DA VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL (SISVIGISAN), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 29/07/2016 | 41999.14 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS-2) LOTAÇÃO 15, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 29/07/2016 | 311150.77 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) LOTAÇÃO 16, REFERENTE AO MES DE JULHO 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 29/07/2016 | 45986.91 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOTAÇÃO 18, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 29/07/2016 | 215587.99 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (PACS) - LOTAÇÃO 019, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 29/07/2016 | 13857.32 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (CAPS AD), LOTAÇÃO 020, MES DE JULHO/2016, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 29/07/2016 | 16562.66 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOTAÇÃO 021, REFERENTE MÊS DE JULHO/2016, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 29/07/2016 | 11835.41 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOTAÇÃO 023, REFERENTE JULHO/2016 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 29/07/2016 | 128023.73 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA) LOTAÇÃO 24, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 29/07/2016 | 4860.60 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (FARMACIA POPULAR) - LOTAÇÃO 25, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 29/07/2016 | 71563.60 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PEVA) LOTAÇÃO 26, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 29/07/2016 | 2680.60 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (FARMACIA BASICA) - LOTAÇÃO 27, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 29/07/2016 | 180806.18 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) LOTAÇÃO 28, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 29/07/2016 | 8805.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (RESIDENCIA TERAPEUTICA) LOTAÇÃO 30, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 29/07/2016 | 880.00 | 00045098514487 | GERALDA MACIEL DE LIRA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE DE ASSISTENCIA ADMINISTRATIVA NA UBS DR COELHO, NO PERIODO DE JULHO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 29/07/2016 | 7193.57 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (PACS) - LOTAÇÃO 019, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. (COMPLEMENTO DA FOLHA, EMPENHO 4161) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 29/07/2016 | 880.00 | 00011227255403 | MAYRONE ITALO S LINHARES | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITADOR DA POLICLINICA ORCINDO GUEDES, NO MêS DE JULHO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0004236 | 29/07/2016 | 15.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE MêS DE JULHO/2016 DA C/C Nº 624049-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0004237 | 29/07/2016 | 37.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE MêS DE JULHO/2016 DA C/C Nº 624050-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0004240 | 29/07/2016 | 97.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE JULHO/2016, NA C/C 624052-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0004241 | 29/07/2016 | 37.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE MÊS DE JULHO/2016 DA C/C Nº 624053-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0004242 | 29/07/2016 | 7.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE JULHO/2016, NA C/C N° 624055-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0004243 | 29/07/2016 | 7.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE MêS DE JULHO/2016 DA C/C Nº 624057-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 29/07/2016 | 25520.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES PEVA) LOTAÇÃO 210, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 29/07/2016 | 115082.06 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, LOTAÇÃO 003, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 29/07/2016 | 480.00 | 00009790052480 | PRICILLA APARECIDA PINHEIRO E SILVA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE CADEIRASE ESTOFADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 29/07/2016 | 800.00 | 00099263181420 | CICERO BANDEIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AJUDA PARA CUSTEAR PROCEDIMENTO DE ESTUDO URODINAMICO, NO SENHOR FRANCISCO VICENTE BANDEIRA, C.P.F. 067.716.728-83, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0004234 | 29/07/2016 | 946.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE JULHO DE 2016, NA C/C 28117-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 29/07/2016 | 287350.54 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, LOTAÇÃO 303, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 0004226 | 29/07/2016 | 3399.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO MENSAL DA CIP-CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 29/07/2016 | 402.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO/SEG.OBRIGATÓRIO 2016 DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQG- 6217/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 29/07/2016 | 240.00 | 00005416921439 | EMANUEL CARLOS SILVA | REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO SERVIDOR EMANUEL CARLOS SILVA (MOTORISTA), COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, OBJETIVANDO O SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO PERÍODO DE 27 A 28 DE JULHO/2016 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0004219 | 29/07/2016 | 135.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE JULHO/2016, NA C/C 8180-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0004221 | 29/07/2016 | 33.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE JULHO DE 2016, NA C/C 12365-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 29/07/2016 | 447.05 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO/BOMBEIRO PREVENÇÃO DE INCENDIO/LIC.ATRAS.LEI 7656/PAR PLACAS OFICIAL/SEG. OBRIGATÓRIO 2016 DO VEÍCULO DE PLACA QFM 2137, MOTO PARA SORTEIO COM CONTRIBUINTES EM DIA DO IPTU/2016, PERTENCENTE A SECRETARIA DA FAZENDAPÚBLICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0004174 | 29/07/2016 | 397.15 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE JULHO, NA C/C N° 3965-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0004175 | 29/07/2016 | 456.30 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE JULHO, NA C/C N° 5086-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0004176 | 29/07/2016 | 67.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE JULHO, NA C/C N° 9641-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0004177 | 29/07/2016 | 25.35 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE JULHO, NA C/C N° 4019-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0004178 | 29/07/2016 | 92.95 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE JULHO, NA C/C N° 9640-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0004218 | 29/07/2016 | 380.25 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE JULHO, NA C/C N° 16859-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0004222 | 29/07/2016 | 8.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE JULHO, NA C/C N° 29819-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0004232 | 29/07/2016 | 8.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE JULHO, NA C/C N° 16322-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0004235 | 29/07/2016 | 8.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE JULHO, NA C/C N° 283144-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 29/07/2016 | 4273.05 | 90400888243126 | BANCO REAL S/A | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE JULHO/2016, NA C/C Nº 404-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0004239 | 29/07/2016 | 317.25 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE JULHO/2016, NA C/C Nº 77-6, CONFORME EXTRTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 29/07/2016 | 540.00 | 00060141263415 | RONALDO CIRILO | CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR RONOALDO CIRILO, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO PERÍODO DE 01 A 03 DE AGOSTO/2016, CONDUZINDO A PREFEITA FRANCISCA DENISE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO ÀS SECRETARIAS ESTADUAIS E OUTROS ÓRGÃOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 29/07/2016 | 200.00 | 00010160665469 | MICHELE VIEIRA MENDES | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 29/07/2016 | 360.00 | 00036498912472 | ANA MARIA DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ANA MARIA DE ANDRADE, MATRÍCULA 1794, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, OBJETIVANDO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 02 A 04 DE AGOSTO/2016, PARA FAZER A RETIRADA DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE DA CASA DA CIDADANIA JUNTO AO IPC-INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 800012016 | 0004187 | 29/07/2016 | 5600.00 | 19173082000102 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA - GALBERLANDIA LIRA CESAR-ME | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS COM VELÓRIOS, CONFORME RELAÇÃO DE ATENDIMENTO FUNERÁRIO FEITO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM ANEXO. CONFORME CONTRATO N° 80003/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 800012016 | 0004188 | 29/07/2016 | 4350.00 | 19173082000102 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA - GALBERLANDIA LIRA CESAR-ME | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS COM TRANSLADOS, CONFORME RELAÇÃO DE ATENDIMENTO FUNERÁRIO FEITO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM ANEXO. CONFORME CONTRATO N° 80003/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 800012016 | 0004189 | 29/07/2016 | 5500.00 | 19173082000102 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA - GALBERLANDIA LIRA CESAR-ME | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS COM VELÓRIOS, CONFORME RELAÇÃO DE ATENDIMENTO FUNERÁRIO FEITO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM ANEXO. CONFORME CONTRATO N° 80003/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800032016 | 0004192 | 29/07/2016 | 1200.00 | 00095382755434 | SUMARA LEITE ROLIM BANDEIRA | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ARSENIO ARARUNA, CENTRO, CUJA FINALIDADE É O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME CONTRATO N° 80002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 29/07/2016 | 500.00 | 09553036000177 | ASSOCIA€ÇO DA MELHOR IDADE SÇO PIO X | CORRESPONDENTE REPASSE DE RECURSOS À ASSOCIAÇÃO DA MELHOR IDADE SÃO PIO X, DESTINANDO-SE A PROGRAMAS DE PROTEÇÃO A INFANCIA, AO IDOSO E AS PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO, PARTE INTEGRANTE DESTE INSTRUMENTO, CONFORME CONVENIO N° 006/2014 - REFERENTE MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 29/07/2016 | 1000.00 | 08799173000123 | CENTRO DIOCESANO DE PASTORAL | CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES À ASDICA - AÇÃO SOCIAL DA DIOCESE DE CAJAZEIRAS, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, ENTIDADE FILANTRÓPICA, SEM FINS LUCRATIVOS, DESTINANDO-SE A AUXILIAR NA MANUTENÇÃO E PAGAMENTO DE PESSOAL DO CENTRO DE PROMOÇÃO HUMANA E SOCIAL DOM JOÃO DA MATA, DO QUAL É ÓRGÃO MANTENEDOR, FUNCIONANDO EM CAJAZEIRAS, ESPECIFICAMENTE PARA CONTRATAR UMA EDUCADORA SOCIAL PARA TRABALHAR NO ATENDIMENTO DE 80 CRIANÇAS ASSISTIDAS NA PASTORAL DO MENOR. REFERENTE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 29/07/2016 | 500.00 | 08842148000185 | ASSOC. DOS MORADORES DO BAIRRO SÇO JOS� | CORRESPONDENTE REPASSE DE RECURSOS À ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO SÃO JOSÉ, DESTINANDO-SE A PROGRAMAS DE PROTEÇÃO A INFANCIA, AO IDOSO E AS PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, TENDO COMO AREA DE ATUAÇÃO O PROGRAMA DE APOIO À PESSOA IDOSA,NUM TOTAL DE 100 (CEM) IDOSOS CONFORME CONVENIO N° 002/2014-SCPM. - REFERENTE MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 29/07/2016 | 1576.00 | 04870500000135 | ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | CORRESPONDENTE AO REPASSE, DESTINADO A AUXILIAR DE MANUTENÇÃO E NO PAGAMENTO DE UM SALÁRIO MÍNIMO A CADA UMA DAS DUAS MONITORAS, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA APAE, CARGA HORÁRIA SEMANAL DE 40 (QUARENTA) HORAS, CONFORME TERMOS DO ARTIGO 16º DA LEI Nº 4.320/64.REFERENTE JULHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 29/07/2016 | 3000.00 | 10427556000112 | CASA DE AMPARO AO IDOSO DE R.J.CLAUDINO | CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AO IDOSO DE RUA "JOCA CLAUDINO", SEM FINS LUCRATIVOS, PARA MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E ATENDIMENTOS AOS IDOSOS, ATRAVÉS DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO NASF, REFERENTE MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 29/07/2016 | 3000.00 | 12722914000145 | LAR DOS IDOSOS GRUPO ESP.KARD. O REENCON | CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES, EM FAVOR DO LAR DOS IDOSOS GRUPO ESPÍRITA KARDECISTA O REENCONTRO, SEM FINS LUCRATIVOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E ATENDIMENTOS AOS IDOSOS, ATRAVÉS DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO NASF, REFERENTE MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 29/07/2016 | 3000.00 | 08842049000101 | ASSOCIA€ÇO BENEFICENTE DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES, EM FAVOR DO ABRIGO DO IDOSO LUCA ZORN, SEM FINS LUCRATIVOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E ATENDIMENTOS AOS IDOSOS, ATRAVÉS DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO NASF, REFERENTE MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 29/07/2016 | 700.00 | 08296083000110 | FUNDA€ÇO LUIZ ANTâNIO BEZERRA | CORRESPONDENTE REPASSE DE RECURSOS À FUNDAÇÃO LUIZ ANTONIO BEZERRA, DESTINANDO-SE AO AUXILIO NA MANUTENÇÃO, PRESTANDO ATENDIMENTO AOS IDOSOS, ATRAVES DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO NASF, ESPECIFICAMENTE NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME CONVENIO N° 001/2014 - REFERENTE MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 0004203 | 29/07/2016 | 26.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DAS IRMÃS ESCOLARES DE NOSSA SENHORA, RUA EPIFANIO SOBREIRA, N° 213, REFERENTE MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 0004204 | 29/07/2016 | 16.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DAS IRMÃS ESCOLARES DE NOSSA SENHORA, RUA EPIFANIO SOBREIRA, N° 213, REFERENTE MÊS DE JULHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000102016 | 0004205 | 29/07/2016 | 291.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO USO DO TELEFONE DE N° (83) 181-2041, PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004216 | 29/07/2016 | 1100.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR CRISTAL, ARROZ PARBOLIZADO, FLOCOS DE MILHO, MARGARINA, LEITE EM PÓ, MACARRÃO, OVOS, FEIJÃO, CARNE E OUTROS) DESTINADOS À SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004217 | 29/07/2016 | 760.08 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/CONSUMO (COPOS DESCARTÁVEIS, DETERGENTE, ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, PANO DE CHÃO, SACOS PLÁSTICOS E OUTROS) DESTINADOS À SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0004230 | 29/07/2016 | 819.65 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE JULHO DE 2016, NA C/C 30283-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 29/07/2016 | 100.00 | 00003695518421 | GERALDA GOMES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 29/07/2016 | 200.00 | 00047722657591 | FRANCISCA PEREIRA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 29/07/2016 | 150.00 | 00001834938422 | MARIA COSMO DOS S ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, DURANTE DOIS MESES, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 29/07/2016 | 200.00 | 00010209712406 | WENITON FELICIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 29/07/2016 | 200.00 | 00016039440449 | VALDECY AMANCIO DE LIMA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 29/07/2016 | 200.00 | 00001514247488 | THIAGO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 29/07/2016 | 60.00 | 00005792383421 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, DURANTE TRÊS MESES, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 29/07/2016 | 200.00 | 00080845150391 | SEBASTIÃO PAULINO DA SILVA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 29/07/2016 | 150.00 | 00002603981447 | PAULO EUGENIO PEREIRA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 29/07/2016 | 150.00 | 00056845294453 | MARIA DALVA XAVIER SOUSA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 29/07/2016 | 100.00 | 00000740909410 | MARIA APARECIDA DUARTE PEREIRA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 29/07/2016 | 100.00 | 00001819004406 | ADRIANA ALVES CARDOSO | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 29/07/2016 | 200.00 | 00078946026472 | LUCINEIDE BESERRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 29/07/2016 | 200.00 | 00060236868420 | FRANCISCO DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 29/07/2016 | 150.00 | 00007838078806 | PAULO SERGIO JACOB DE CARVALHO | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 29/07/2016 | 100.00 | 00080633404420 | EZILDA DE ARAÚJO SILVA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, DURANTE TRÊS MESES, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 29/07/2016 | 350.00 | 00004613668433 | FRANCISCA VIVENCIA DA CONCEIÇÃO SILVA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 29/07/2016 | 150.00 | 00003705656490 | DULCILINA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, DURANTE TRÊS MESES, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 29/07/2016 | 100.00 | 00064671330482 | DIONISIA LINS RIBEIRO | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 29/07/2016 | 250.00 | 00006210142494 | MARIA CILENE FEITOSA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 29/07/2016 | 100.00 | 00017609406821 | MARIA BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, DURANTE TRÊS MESES, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 29/07/2016 | 150.00 | 00008955586450 | CLEIDIANE SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA (AUXILIO ALUGUEL), DURANTE TRÊS MESES, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 29/07/2016 | 100.00 | 00001435452488 | JANAILTON LIRA RODRIGUES | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 29/07/2016 | 200.00 | 00010002337401 | DANIEL LOURRICK FERREIRA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, DURANTE TRÊS MESES, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 29/07/2016 | 200.00 | 00003693626405 | CICERO FRANCISCO BARBOSA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 29/07/2016 | 150.00 | 00030085462420 | AMELIA VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 29/07/2016 | 100.00 | 00003189323429 | ALBERTO BARBOSA COELHO | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, DURANTE SEIS MESES, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 29/07/2016 | 150.00 | 00060095636404 | NECI FERNANDES SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 29/07/2016 | 350.00 | 00009928209448 | JESSICA GOMES PENAS | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 29/07/2016 | 110.00 | 00003190192413 | JOS� CARLOS PEREIRA VIEIRA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 29/07/2016 | 350.00 | 00008936260405 | LAYANNY CRISPIM DE SOUZA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 29/07/2016 | 200.00 | 00051838893415 | LAURISMAR BEZERRA DE MENEZES | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 29/07/2016 | 150.00 | 00054196566472 | LINETE DIAS DE SOUSA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 29/07/2016 | 200.00 | 00042512182487 | MANUEL GOMES DE SOUSA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 29/07/2016 | 200.00 | 00006635088431 | GILMARA RIBEIRO PORFIRIO | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 29/07/2016 | 880.00 | 00010113068409 | LAYARA SEVERO SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE RECEPÇÃO NA CASA DA CIDADANIA NO PERÍODO DE JUNHO E JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 29/07/2016 | 1758.00 | 00035167459168 | MARIA CELIA SANTOS LOPES | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA APRESENTAÇÕES DE QUADRILHAS JUNINAS COM USUÁRIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indivíduos - CRE | Manut. do Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indiví | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 29/07/2016 | 420.00 | 00009094446413 | KELBER ALBUQUERQUE CAMPOS | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO EM MARCENARIA DE BENS DURAVEIS, PERTENCENTES AO CREAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 29/07/2016 | 320.00 | 00009094446413 | KELBER ALBUQUERQUE CAMPOS | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO EM MARCENARIA DE BENS DURAVEIS, PERTENCENTES AO CCA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004186 | 29/07/2016 | 5580.11 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S500 E OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO N° 00005/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800022016 | 0004190 | 29/07/2016 | 800.00 | 00058314350400 | FRANCISCO DE ASSIS RODOLFO DINIZ | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA BONIFACIO MOURA, N° 271, CENTRO, CUJA FINALIDADE É O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO N° 80004/2016. COMPETÊNCIA JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 29/07/2016 | 500.00 | 00004249629422 | MARIA IVANISE GOMES BATISTA | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA JOSE ALCINDO DE ANDRADE, N° 192, BAIRRO PIO X, CUJA FINALIDADE É O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRAS II, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042016 | 0004201 | 29/07/2016 | 462.88 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA RESIDÊNCIA ONDE IRÁ FUNCIONAR PROVISORIAMENTE O CCA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NA RUA EPIFÂNIO SOBREIRA, N° 213, ENQUANTO DURAR A REFORMA DO PRÉDIO PRÓPRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042016 | 0004202 | 29/07/2016 | 59.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA RESIDÊNCIA ONDE IRÁ FUNCIONAR PROVISORIAMENTE O CCA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NA RUA EPIFÂNIO SOBREIRA, N° 213, ENQUANTO DURAR A REFORMA DO PRÉDIO PRÓPRIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004206 | 29/07/2016 | 3800.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR CRISTAL, ARROZ PARBOLIZADO, FLOCOS DE MILHO, TEMPERO, LEITE EM PÓ, FEIJÃO, OVOS, CARNE, BISCOITO E OUTROS) DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004207 | 29/07/2016 | 1080.06 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/CONSUMO (COPOS DESCARTÁVEIS, DETERGENTE, ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, PANO DE CHÃO, VASSOURAS, SACOS PLÁSTICOS E OUTROS) DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004208 | 29/07/2016 | 2660.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR CRISTAL, ARROZ PARBOLIZADO, FLOCOS DE MILHO, TEMPERO, LEITE EM PÓ, MACARRÃO, OVOS, FRANGO E OUTROS) DESTINADOS AO CCA-SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004209 | 29/07/2016 | 1360.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA/CONSUMO (COPOS DESCARTÁVEIS, SABÃO, SACOS PLÁSTICOS, DETERGENTE, ÁGUA SANITÁRIA, VASSOURA, PANO DE CHÃO E OUTROS) DESTINADOS AO CCA-SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004210 | 29/07/2016 | 2210.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR CRISTAL, ARROZ PARBOLIZADO, FLOCOS DE MILHO, TEMPERO, LEITE EM PÓ, MACARRÃO, OVOS, FRANGO, CAFÉ E OUTROS) DESTINADOS AO CRAS I E II, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004211 | 29/07/2016 | 1600.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/CONSUMO (COPOS DESCARTÁVEIS, DETERGENTE, ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, PANO DE CHÃO, SACOS PLÁSTICOS E OUTROS) DESTINADOS AO CRAS I E II, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indivíduos - CRE | Manut. do Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indiví | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004212 | 29/07/2016 | 980.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/CONSUMO (COPOS DESCARTÁVEIS, DETERGENTE, ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, PANO DE CHÃO, SACOS PLÁSTICOS E OUTROS) DESTINADOS AO CREAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indivíduos - CRE | Manut. do Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indiví | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004213 | 29/07/2016 | 1580.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR CRISTAL, ARROZ PARBOLIZADO, FLOCOS DE MILHO, MARGARINA, LEITE EM PÓ, MACARRÃO, OVOS, CARNE BOVINA, CAFÉ E OUTROS) DESTINADOS AO CREAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004214 | 29/07/2016 | 1800.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR CRISTAL, ARROZ PARBOLIZADO, FLOCOS DE MILHO, SAL, LEITE EM PÓ, MACARRÃO, OVOS, FRANGO, CAFÉ E OUTROS) DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004215 | 29/07/2016 | 870.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/CONSUMO (COPOS DESCARTÁVEIS, DETERGENTE, ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, PANO DE CHÃO, SACOS PLÁSTICOS E OUTROS) DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242016 | 0004223 | 29/07/2016 | 3228.30 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TINTAS, FECHADURAS, MASSA CORRIDA, VERNIZ, ROLO DE ESPUMA E OUTROS), DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO N° 50024/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242016 | 0004224 | 29/07/2016 | 3228.30 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TINTAS, FECHADURAS, MASSA CORRIDA, VERNIZ, ROLO DE ESPUMA E OUTROS), DESTINADOS AO CRAS, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO N° 50024/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242016 | 0004225 | 29/07/2016 | 5921.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CIMENTO, ARAME, PREGO, TELHA, CAIXA DESCARGA, LAVATÓRIO E OUTROS), DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO N° 50024/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0004227 | 29/07/2016 | 59.15 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE JULHO DE 2016, NA C/C 37001-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0004228 | 29/07/2016 | 152.10 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE JULHO DE 2016, NA C/C 37004-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0004229 | 29/07/2016 | 42.25 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE JULHO DE 2016, NA C/C 36994-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0004231 | 29/07/2016 | 8.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE JULHO DE 2016, NA C/C 36997-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 29/07/2016 | 3400.00 | 00001590762347 | CARLOS FARIAS GREGORIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 01/08/2016 | 200.00 | 00010160665469 | MICHELE VIEIRA MENDES | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 01/08/2016 | 600.00 | 00069207798468 | ALANA PATRICIA LEITE NOGUEIRA | REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ALANA PATRICIA LEITE NOGUEIRA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, NO PERÍODO DE 01 A 03 DE AGOSTO/2016,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIAS ESTADUAIS E OUTROS ÓRGÃOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004324 | 01/08/2016 | 5525.12 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECINEMTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÁGUA SANITÁRIA, DETERGENTE, DESINTETANTE, ENTRE OUTROS), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000762015 | 0004319 | 01/08/2016 | 3630.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÕES EM GERAL EFETUADOS PARA A SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME CONTRATO N° 00076/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042016 | 0004327 | 01/08/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA EXECUTIVA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 0004329 | 01/08/2016 | 47.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAM - CENTRO DE REFERÊNCIA A MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA - SUSANE ALVES, REFERENTE MÊS DE JULHO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004345 | 01/08/2016 | 2019.70 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECINEMTO DE MATERIAL DE CONSUMO (DESINFETANTE GUARANI,PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA ENTRE OUTROS), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004346 | 01/08/2016 | 2505.64 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECINEMTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR CRISTAL, FRANGO INTEIRO, ÓLEO SOJA, SAL MOÍDO, ENTRE OUTROS), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004348 | 01/08/2016 | 5024.01 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECINEMTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR CRISTAL,ÓLEO SOJA, SAL MOÍDO, ENTRE OUTROS), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004350 | 01/08/2016 | 3664.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECINEMTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ PARBOLIZADO,AMIDO DE MILHO,FLOCO DE MILHO, ENTRE OUTROS), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0004301 | 01/08/2016 | 16743.34 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS (ÓLEO, FILTRO COMB. DIESEL, FITA ENTRE OUTROS) PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFC - 2155, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, EM ANEXO E CONTRATO DE Nº 00017/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0004305 | 01/08/2016 | 3696.75 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO (LAVAGEM DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL, TROCA DE BICO INJETOR, RECUPERAÇÃO DO CHITE ELÉTRICO E OUTROS) NO VEÍCULO DE PLACAS: OFC-2155, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO COMPROBATÓRIOS, EMANEXO E CONTRATO DE Nº 00017/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000102016 | 0004306 | 01/08/2016 | 158.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO USO DO TELEFONE DE N° 184-7890, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000102016 | 0004307 | 01/08/2016 | 151.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO USO DO TELEFONE DE N° 184-7890, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos para as Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 010032016 | 0004308 | 01/08/2016 | 2360.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (GELADEIRA FROSTFREE), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL E.M.E.I.E.F. VITAL ALVES DE FREITAS E E.M.E.I.E.F. JOSÉ COSMO DE ABREU. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000102016 | 0004316 | 01/08/2016 | 175.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO USO DO TELEFONE DE N° 184-7890, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 01/08/2016 | 4.65 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP. BRASIL. DE TELECOMUNICA€AO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE LIGAÇÕES DO TELEFONE Nº (83) 3531-7570, INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004332 | 01/08/2016 | 5361.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA (ESPONJA DUPLA FACE, SABÃO EM PÓ, ÁGUA SANITÁRIA, ENTRE OUTROS), DESTINADOS AS UNIDADES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº00008/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382016 | 0004298 | 01/08/2016 | 2151.20 | 19355709000138 | VITAL E SOARES LTDA ME - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRETO (MANILHA), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004326 | 01/08/2016 | 4519.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ÁGUA SANITÁRIA TUBARÃO 12X1000ML, ESPONJA DUPLA FACE LIMPONA, DETERGENTE LIMPOL), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Pregão Presencial | 000262016 | 0004334 | 01/08/2016 | 41365.14 | 17691935000164 | GEM LUX SOLUÇÕES LTDA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GESTÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM APLICAÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E SERVIÇ DE ATENDIMENTO TELEFÔNICO, COMPREENDENDO AS RUAS, AVENIDAS E PRAÇAS NA SEDE E NOS DISTRITOS DE CAJAZEIRAS - PB, NO MÊS DE JULHO, CONFORME CONTRATO Nº 00033/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 01/08/2016 | 1949.20 | 17428366000169 | MANSÃO GOURMET RESTAURANT EIRELI- ME | CORRESPONDENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE 15 GESTORES DA COMISSÃO INTERGESTORA REGIONAL DE SAÚDE (CIR), CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 01/08/2016 | 3000.00 | 00005220498428 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AJUDA PARA CUSTEAR UM PROCEDIMENTO DE NEDULECTOMIA, NA PACIENTE: RENATA SOARES FERNANDES, C.P.F. Nº 709.531.324-55, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004340 | 01/08/2016 | 17859.19 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, (GASOLINA COMUM ), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, (RECURSOS PROPRIOS), CONFORME CONTRATO N° 00005/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0004282 | 01/08/2016 | 11823.28 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REVISÃO MECANICA, REALIZADA EM VEICULOS, PERTENCENTRE AO SAMU, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0004283 | 01/08/2016 | 9250.09 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REVISÃO MECANICA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO, REALIZADA EM VEICULOS, PERTENCENTRE A ATENÇÃO BASICA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600162016 | 0004285 | 01/08/2016 | 18907.00 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS: 01 CAGULOMETRO SEMI AUTOMATICO E 01 BISTURI ELETRONICO, DESTINADOS A POLICLINICA ORCINDO GUEDES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600122016 | 0004286 | 01/08/2016 | 14767.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR, DESTINADOS A POLICLINICA ORCINDO GUEDES, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600162016 | 0004287 | 01/08/2016 | 2419.00 | 10831701000126 | LARMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR, DESTINADOS AS DIVERSAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 60016/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 01/08/2016 | 880.00 | 00005220498428 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE CARVALHO | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DA UBS DE ENGENHEIRO AVIDOS, MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, REFERENTE MêS DE JULHO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 01/08/2016 | 880.00 | 00011443585823 | GENALDO DIAS DE LIRA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AO PUBLICO NA UBS DE ENGENHEIRO AVIDO, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, REFERENTE O MES DE JULHO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 01/08/2016 | 880.00 | 00009853662493 | LUANA PEREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AO PUBLICO NA UBS DE ENG. AVIDOS, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, JULHO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 01/08/2016 | 1000.00 | 00052639924400 | MARIA APARECIDA VALDEVINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO NASF, NOS EVENTOS REALIZADOS NO DISTRITO DE ENGENHEIRO AVIDOS, NO MUNICIPIO, JULHO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 01/08/2016 | 150.00 | 00003090785471 | GILVANDA DE MENEZES LIRA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, DA COORDENADORA DO CAPS AD, NO DIA 01 DE AGOSTO/2016, A JUAZEIRO DO NORTE-CE, PARA ACOMPANHAR O SR. DANIEL XAVIER DE LIMA, PARA INTERNAMENTO NO CENTRO DE RECUPERAÇÃO FONTE DE VIDA., CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 01/08/2016 | 150.00 | 00003090785471 | GILVANDA DE MENEZES LIRA | CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DA COORDENADORA DO CAPS AD, EM VIAGEM NO DIA 03 DE JUNHO/2016, A JUAZEIRO DO NORTE-CE, PARA VISITA AO CENTRO RAPEUTICO FONTE DE VIDA, PARA ENCAMINHAMENTO UM PACIENTE, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO E RECUPERAÇÃO FISICA E PSIQUICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600082016 | 0004294 | 01/08/2016 | 23500.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERA€ÇO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES,TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, CONFORME CONTRATO Nº 60036/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600082016 | 0004295 | 01/08/2016 | 19600.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERA€ÇO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES,TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME CONTRATO Nº 60036/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600072015 | 0004296 | 01/08/2016 | 2500.00 | 00001445382458 | ANTONIA MARIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA O "CAPS INFANTIL", REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 01/08/2016 | 1100.00 | 00007268840497 | DANIEL FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE "UBS MARIA DE JOSÉ DE JESUS-CEL.GUIMARÃES" REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600032016 | 0004299 | 01/08/2016 | 1800.00 | 00003071922450 | FRANCISCO GILVAN PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA (CENTRO DE RECUPERAÇÃO ESPERANÇA), REFERENTE AO MES DE: JULHO/2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600062016 | 0004300 | 01/08/2016 | 2800.00 | 00004172647472 | JOAO BOSCO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL ONDE FUNCIONA "RESIDENCIA TERAPEUTICA", DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600042016 | 0004302 | 01/08/2016 | 1200.00 | 00041432045415 | MAURA GONÇALVES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA O "PSF-BELA VISTA", REFERENTE AO MES DE JULHO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600052016 | 0004303 | 01/08/2016 | 2500.00 | 00064649032415 | RUI ADRIANO RODRIGUES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA O "CAPS-AD", REFERENTE AO MES DE JULHO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600032016 | 0004304 | 01/08/2016 | 300.00 | 00003071922450 | FRANCISCO GILVAN PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA (CENTRO DE RECUPERAÇÃO ESPERANÇA), REFERENTE A DIFERENÇA PAGA A MENOR DO MêS DE MAIO/2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 610042016 | 0004309 | 01/08/2016 | 52532.99 | 21262327000101 | PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | CORRESPONDENTE A AQUIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (01 CARRO MACA, 03 AUTOCLAVE HORIZONTAL, 01 NEGATOSCOPIO, 01 BIOMBO, 02 SELADORA, 02 MESA EXAME, 07 BALANÇA ANTROPOMETRICA, 04 ESFIGMOMANOMETRO ADULTO, 01 DESFIBRILADOR, 01 MONITOR MULTIPARAMETROS, 02 FOCO AMBULATORIAL, 10 BIOMBO E 04 NEGATOSCOPIO), DESTINADOS A POLICLINICA ORCINDO GUEDES, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PREGÃO ELETRONICO Nº 61004/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600162016 | 0004312 | 01/08/2016 | 17668.84 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 60016/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600122016 | 0004313 | 01/08/2016 | 450.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR, DESTINADOS A POLICLINICA ORCINDO GUEDES, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600162016 | 0004314 | 01/08/2016 | 16104.82 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 60016/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600162016 | 0004315 | 01/08/2016 | 12397.09 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 60016/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600162016 | 0004317 | 01/08/2016 | 15600.03 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 60016/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600172016 | 0004318 | 01/08/2016 | 84018.49 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENERICOS E SIMILARES, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS E DEMANDAS JUDICIAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde com respeito ao cidadão | Construção e Reforma de Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 600062016 | 0004320 | 01/08/2016 | 57790.59 | 16715147000106 | NSEG CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃOES EIRELI | CORRESPONDENTE A 1ª MEDIÇÃO DO ADITIVO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL TIPO AD III, NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORME CONTRATO Nº 60046/2016, TOMADA DE PREÇO Nº 6006/2016. | 00022016 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 01/08/2016 | 880.00 | 00006571148471 | EDNA TANIA GONÇALVES DIAS | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM RADIOLOGIA NO SETOR DE MAMOGRAFIA DA POLICLINICA DE CAJAZEIRAS, NO PERIODO DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 01/08/2016 | 700.00 | 00010346819407 | ANDREZA MARIA CAMPOS PESSOA | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CARREGO DO CAMINHÃO COM OS PNEUS USADOS, DESTINADOS A CIDADE DE PETROLINA PARA APROVEITAMENTO DOS MESMOS, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 01/08/2016 | 1200.00 | 00001443335460 | DAMIANA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO AZEVEM, NO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600082016 | 0004325 | 01/08/2016 | 40000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERA€ÇO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES,TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2016, CONFORME CONTRATO Nº 60036/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 01/08/2016 | 1400.00 | 00093131402415 | FRANCINEIDE MONTEIRO DE SOUZA | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORA,REFERENTE JULHO/2016, NO CAPS INFANTIL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 01/08/2016 | 880.00 | 00060092378404 | RAIMUNDO DE LIMA RODRIGUES | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA RESIDENCIA TEREAPEUTICA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS NO PERIODO DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 01/08/2016 | 880.00 | 00099248069487 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA RESIDENCIA TERAPEUTICA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JULHO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004335 | 01/08/2016 | 10903.71 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S10 E S500), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (MAC), CONFORME CONTRATO N° 00005/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262016 | 0004337 | 01/08/2016 | 2480.00 | 17691935000164 | GEM LUX SOLUÇÕES LTDA - ME | CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE RAMAL COM VÃO DE 80 METROS DE CABO MULTPLEX TRIFASICO DE 10MMM, PADRÃO DE MEDIÇÃO TRIFASICO COMPLETO, PARA LIGAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA PRODUTIVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004338 | 01/08/2016 | 6296.53 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S10 E S500), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (MAC), CONFORME CONTRATO N° 00005/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004339 | 01/08/2016 | 11081.55 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, (GASOLINA COMUM ), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATENÇÃO BASICA, CONFORME CONTRATO N° 00005/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004342 | 01/08/2016 | 2100.23 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, (OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU (MAC), CONFORME CONTRATO N° 00005/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 01/08/2016 | 880.00 | 00091831539420 | FRANCISCA BEZERRA BARBOSA COELHO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO AZEVEM, NO MES DE JULHO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 01/08/2016 | 550.00 | 00003090785471 | GILVANDA DE MENEZES LIRA | CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE 03 TRÊS) DIÁRIAS, DA COORDENADORA DO CAPS AD, EM VIAGEM NOS DIAS 16 DE ABRIL A JUAZEIRO DO NORTE-CE, PARA VISITA AO CENTRO TERAPEUTICO FONTE E VIDA, PARA ENCAMINHAMENTO DO SR. MANOEL FERREIRA NETO, PARA TRATAMENTO E RECUPERAÇÃO FISICA E PSIQUICA E 25 E 26 DE JULHO/2016, A JOÃO PESSOA-PB, PARA ACOMPANHAMENTO DA SENHORA JOSEFA HELENA DE S. GONZAGA, RESIDNETE NESTE MUNICIPIO, PARA CONSULTA E ENCAMINHAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL EDSON RAMALHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 01/08/2016 | 2012.00 | 06012274000187 | FRANCILEUDA BATISTA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E RELAÇÃO DE ORDENS JUDICIAIS, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 01/08/2016 | 2840.00 | 41207317000180 | JUVANA MàVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENDO: 02 EVAPORADOR CONSUL 12.000BTUS E 02 CONDENSADOR CONSUL 12.000BTUS, DESTINADOS A POLICLINICA ORCINDO GUEDES, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 01/08/2016 | 1848.80 | 03659166000706 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIENTE E DOS REC NAT RENOVAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE 40ª PARCELA DE UM TOTAL DE 60 (SESSENTA), CONFORME DEBITO Nº 3207757 - AUTO DE INFRAÇÃO, FIRMADO ENTRE PARTES E GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004373 | 02/08/2016 | 28612.69 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, ÓLEOS DIESEL, LUBRAX E OUTROS), DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO Nº00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004377 | 02/08/2016 | 10010.69 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, ÓLEOS DIESEL, LUBRAX E OUTROS), DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO Nº00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 02/08/2016 | 1200.00 | 00004155855461 | JOAM KENNEDY MACIEL DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS UBS E ESPAÇOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MES DE JULHO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 02/08/2016 | 1200.00 | 00008857676404 | ADRIANA ALVES DE SOUZA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REGULARIZAÇÃO DE FATURAMENTO DO CAPS AD, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2015 A JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 02/08/2016 | 120.00 | 00005399941465 | JOÃO PAULO PEREIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE 01 (UMA) DIÁRIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 05 DE JULHO/2016, CONDUZINDO PACIENTE: KARINA DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CASA DA CRIANÇA COM CANCER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242016 | 0004358 | 02/08/2016 | 20852.04 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (SIFÃO SANFONADO, TINTA, DUCHA, MASSA CORRIDA, LIXA PARA MASSA, TRINCHA, CIMENTO E OUTROS), DESTINADOS AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00024/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242016 | 0004360 | 02/08/2016 | 2973.60 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CONDUITE, SPUMAX, SILICONE, ROLO DE ESPUMA, CIMENTO, ASSENTO SOFT, LAVATORIO, BACIA ACOPLADA E OUTROS), DESTINADOS AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ASSITENCIA FARMACEUTICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00024/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242016 | 0004361 | 02/08/2016 | 7941.60 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (BACIA ACOPLADA, LUVA LATEX, CADEADO, FECHADURA, LAMPADA FLUORESCENTE, ROLO DE ESPUMA E OUTROS), DESTINADOS AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A POLICLINICA ORCINDO GUEDES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00024/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242016 | 0004363 | 02/08/2016 | 7679.70 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIMENTO, DUCHA HIGIENICA, BACIA ACOPLADA, SIFÃO SANFONADO, TELHA BRASILIT, LUVA MALHA, LIXA PARA MASSA, FERROLHO CHATO E OUTROS), DESTINADOS A SERVIÇOS DE REPAROS E ADEQUAÇÃO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONOFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 02/08/2016 | 1000.00 | 00026434866844 | ERINALDO FIRMINO DE ABREU | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO DISTRITO DE DIVINOPOLIS, NO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 02/08/2016 | 880.00 | 00006576929480 | IRISMAR PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA SIMÃO DE OLIVIERA E JOSE LEITE ROLIM, PERIODO DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 02/08/2016 | 1182.00 | 00053586905491 | MARIA MARTA VIANA BATISTA | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA INFORMAÇÃO DO SIM (SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MORTALIDADE), SINASC 9SISTEMA DE INFORMAÇÃO NASCIDO VIVO), SINAN (SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO DE AGRAVO) E SIVEP/DDA (INFORMAÇÃO DE DIARRÉIA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 02/08/2016 | 1182.00 | 00007310409450 | MARCELIA PEREIRA ER SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO ESUS, CORRESPONDENTE A JULHO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 02/08/2016 | 800.00 | 00010346819407 | ANDREZA MARIA CAMPOS PESSOA | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CARREGO DO CAMINHÃO COM OS PNEUS USADOS, DESTINADOS A CIDADE DE PETROLINA PARA APROVEITAMENTO DOS MESMOS, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 02/08/2016 | 880.00 | 00003190663475 | MARIA APARECIDA CONRADO SANTOS | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 02/08/2016 | 200.00 | 00011180537459 | NICELLYSTON FERREIRA DE OLIVIERA | CORRESPONDENTE AJUDA PARA CUSTEAR UM ULTRASSOM DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO COM DOPPLER, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 02/08/2016 | 3000.00 | 00004511399417 | MARILENE PEREIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE A AJUDA PARA CUSTEAR EXAME DE ANGIOGRAFIA DAS ARTERIAS RENAIS, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004356 | 02/08/2016 | 39807.96 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( OLEOS DIESEL, LUBRAX E FLUA PETROBAS ENTRE OUTROS), DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO N° 00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0004371 | 02/08/2016 | 31881.60 | 04420916000828 | EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RM 1C - AR FRIO, FORNECIDO DE FORMA PARCELADA, DESTINADAS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 00002/2016-CPL, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 14.760 KG DE EMULS ASFALT RUPTURA MÉDIA. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004375 | 02/08/2016 | 28011.09 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, OLEOS DIESEL E ARLA REDUX), DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N° 00005/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004378 | 02/08/2016 | 13922.84 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, OLEOS DIESEL E ARLA REDUX), DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N° 00005/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042016 | 0004359 | 02/08/2016 | 278.28 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA EXECUTIVA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 02/08/2016 | 7240.00 | 18806271000102 | FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA - FUMINC | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADOS AS DESPESAS DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA - FUMINC(PARA CUSTEAR TRABALHOS DE RECAUCHUTAGEM DOS INSTRUMENTOS DE SOPRO DA BANDA DE MUSICA SANTA CECÍLIA MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 02/08/2016 | 3800.00 | 18806271000102 | FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA - FUMINC | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA (PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DA FESTA DE CONCLUINTES DA PRIMEIRA TURMA DE DIREITO DA FASP (FACULDADE SÃO FRANCISCO) E EVENTO DO ROTARY CLUBE DE CAJAZEIRAS, COMO TAMBÉM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A FANFARRA DO TIRO DE GUERRA 07-11 DE CAJAZEIRAS, DESTINADOS AS DESPESAS DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA - FUMINC, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Publicidade Institucional do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062016 | 0004372 | 02/08/2016 | 57000.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE MATÉRIAS E ATOS DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO, DEBITADO EM CONTA BANCÁRIA DESTA EDILIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO E EXTRATO BANCÁRIO, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 1521/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004374 | 02/08/2016 | 3325.36 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E OLEOS DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME CONTRATO N° 000052016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 02/08/2016 | 130.00 | 00003830685416 | CARLOS BATISTA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600202016 | 0004379 | 03/08/2016 | 2500.00 | 14968974000178 | REDE NET COMÉRCIO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LIMITADA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE UM SOFTWARE PARA PUBLICAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS- PB DISPONÍVEL NO LINK: CAJAZEIRAS.GOV.BR/LICITACOES E NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO TRANSPARENCIA.CAJAZEIRAS.PB.GOV.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000182013 | 0004381 | 03/08/2016 | 36000.00 | 14265552000136 | SAO PAULO CONSIG LTDA | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE PROGRAMA SOFTWARE DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06 A 31/12/2016, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 079/2013 E 4º(QUARTO) TERMO ADITIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242016 | 0004380 | 03/08/2016 | 34456.10 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (THINER HIDRACOR, MASSA CORRIDA,ROLO DE ESPUMA,TINTAS E OUTROS), DESTINADOS A MELHORIAS NA SECRETARIA EXECUTIVA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONOFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242016 | 0004382 | 03/08/2016 | 15480.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS(LAVAJATO, LIXA PARA MASSA, HASTE ATERRAMENTO, ÁCIDO MURIÁTICO E OUTROS), DESTINADOS A MELHORIA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242016 | 0004383 | 03/08/2016 | 4722.90 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS (TELHA BRASILIT, ESCADA DE ALUMÍNIO,PREGOS), DESTINADOS A MELHORIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 03/08/2016 | 200.00 | 00083949739491 | JANAYRA ARAUJO BENTO | CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 15 DE JULHO/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIRECIONADOS A ATENÇÃO BASICA E DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 03/08/2016 | 12117.06 | 00000305893041 | ANDREIA CRISTINA CAMPIGOTTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UMA COOPERAÇÃO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE O CURSO DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERENTE JUNHO E JULHO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 600142016 | 0004390 | 04/08/2016 | 12000.00 | 21227963000100 | RAYNE ALMEIDA DE BRITO LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO ODONTO DE 80 "PRÓTESES DENTARIA" PRESTADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA (CEO), DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0004391 | 04/08/2016 | 15975.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MÁQUINAS 1300/24 CENTURY, PARA OS VEÍCULOS CARROÇÃO, PRATOL PAC, CAÇAMBÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0004394 | 04/08/2016 | 14140.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MÁQUINAS 1300/24 CENTURY, PARA OS VEÍCULOS CARROÇÃO, PRATOL PAC, CAÇAMBÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 04/08/2016 | 1200.00 | 00003387825404 | DAMIANA HENRIQUE DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA PARA CUSTEAR UMA RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO COM CONTRASTE, NA SENHORA MARIA VANUZIA LEITE SILVA, C.P.F. Nº 093.382.064-08, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUN ICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 04/08/2016 | 900.00 | 00000976553414 | MARLENE ROBERTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA PARA CUSTEAR UM PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBAR, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 04/08/2016 | 200.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO MEDICO ALERGOLOGISTA, NO PACIENTE ROMUALDO JOSE DE ANDRADE, C.P.F. 094.430.294-72, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 04/08/2016 | 500.00 | 00003134324490 | HENRY WITCHAEL DANTAS MOREIRA | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DO SR. SECRETARIO DE SAÚDE, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO0 SES/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 04/08/2016 | 400.00 | 00000870251406 | MOISES DA SILVA LEITE | CORRESPONDENTE 02 (DUAS) DIÁRIAS, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO 2016, ACOMPANHANDO O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000092016 | 0004395 | 04/08/2016 | 2923.01 | 04696443000110 | HERDEN SALES PORTO | CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E OLEOS DIESEL S10 ), DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 04/08/2016 | 400.00 | 00002414367458 | ESTACIO AMARO DA SILVA JUNIOR | REFERENTE TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO PARA A CRIANÇA RENATA VENCESLAU VASCO DA SILVA, INSTITUCIONALIZADA NO CENTRO DE ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, LEVADA PELA SRA. RAIMUNDA DONATO FERREIRA DE ALENCAR, AUTORIZADA POR DECISÃO DA JUIZA DE DIREITO ADRIANALINS DE OLIVEIRA BEZERRA, A SER REALIZADA POR ESPECIALISTA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTO (DECISÃO) DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA, COMARCA DE CAJAZEIRAS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0004403 | 08/08/2016 | 450.00 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT DE 9.000 A 12.000 BTUS, DESTINADOS AO LOCAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, CONFORME CONTRATO Nº 00010/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 08/08/2016 | 360.00 | 00049055348449 | RAIMUNDA NONATA FERREIRA | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA RAIMUNDA NONATA FERREIRA, COORDENADORA DO CCA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 10 E 11 DE AGOSTO/2016, ACOMPANHANDO A ADOLESCENTE RENATA VENCESLAU VASCO DA SILVA, ACOLHIDA NO CCA, PARA UMA CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0004397 | 08/08/2016 | 350.00 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9.000 A 12.000 BTUS, DESTINADOS AO LOCAL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 00010/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0004409 | 08/08/2016 | 1350.00 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO, INSTALAÇÃO E RECARGA DE GÁS, EM AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT DE 9.000 A 12.000 BTUS, DESTINADOS AO LOCAL ONDE FUNCIONA A CASA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-CCA, CONFORME CONTRATO Nº 00010/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 08/08/2016 | 240.00 | 00004372915454 | FRANCISCO DE ASSIS FORMIGA DA SILVA JUNIOR | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR FRANCISCO DE ASSIS FORMIGA DA SILVA, MOTORISTA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 10 E 11 DE AGOSTO/2016, CONDUZINDO A SENHORA RAIMUNDA NONATA, COORDENADORA DO CCA, QUE IRÁ FAZER O ACOMPANHAMENTO DA ADOLESCENTE RENATA VENCESLAU VASCO DA SILVA, ACOLHIDA NO CCA, PARA UMA CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 08/08/2016 | 2200.00 | 00006757640171 | MARBELIS LUSSON PELEGRIN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 08/08/2016 | 2200.00 | 00006779286109 | YAMILA LOPEZ FLORIAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 08/08/2016 | 2200.00 | 00006606493145 | OLIA CARIDAD B TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 08/08/2016 | 2200.00 | 00006610284105 | SIURA VERDECIA OSORIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 08/08/2016 | 2200.00 | 00006602845101 | YORFREDY MEGRET PLANES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 08/08/2016 | 2200.00 | 00006609043140 | RENE GONZALEZ FERNANDEZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 08/08/2016 | 2200.00 | 00002332455370 | JULIO GONÇALVES MAXIMO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 08/08/2016 | 2200.00 | 00073044407249 | MARCOS VINICIUS CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 600042016 | 0004411 | 08/08/2016 | 6460.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEU E MET DE DIAG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS, NO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME RELAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANEXO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 08/08/2016 | 1500.00 | 00005113435317 | FRANCISCA MARINA PEREIRA ROLIM | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NO CAPS INFANTIL DO MUNICIPIO, MES DE JULHO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000102016 | 0004412 | 08/08/2016 | 8.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES DO TELEFONE Nº 5010054(ALUG. CIRC. RADIOFUSÃO A 2 FIOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 08/08/2016 | 1987.00 | 17731703000192 | EVERALDO PAULO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CHAVEIRO, CÓPIAS DE CHAVES E CONSERTOS DE FECHADURA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000102016 | 0004406 | 08/08/2016 | 175.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE LIGAÇÕES DO TELEFONE Nº 3531-4383, INSTALADO NA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342016 | 0004418 | 08/08/2016 | 8868.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO PRODUCOS GRAFICOS, COMO LONA FRONT PERSONALIZADA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000092016 | 0004419 | 08/08/2016 | 12090.97 | 04696443000110 | HERDEN SALES PORTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO CARROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 08/08/2016 | 1070.00 | 00003751428437 | ANA MARIA DE ANDRADE DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BATIMENTO DE FERROS, CONSERTO DE CARRO DE MÃO E SERVIÇO DE SOLDA ELÉTRICA, PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é saúde | Apoio ao Desporto Amador e Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 08/08/2016 | 5000.00 | 13238391000129 | FUNDO MUN.DE ESP.E LAZER DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DE CAJAZEIRAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE - FUMELC, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME LEI DE Nº 1.924/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é saúde | Apoio ao Desporto Amador e Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 08/08/2016 | 600.00 | 13238391000129 | FUNDO MUN.DE ESP.E LAZER DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DE CAJAZEIRAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE - FUMELC (PARA A REALIZAÇÃO DO 5° FESTIVAL DE CAPOEIRA REALIZADO PELO GRUPO DE FÉ CAMARÁ, NO DIA 25 DE AGOSTO/2016, NA FUNDAÇÃO LUIZ ANTÔNIO BEZERRA), CONFORME LEI DE Nº 1.924/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é saúde | Apoio ao Desporto Amador e Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 08/08/2016 | 2000.00 | 13238391000129 | FUNDO MUN.DE ESP.E LAZER DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DE CAJAZEIRAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE - FUMELC (PARA A PREMIAÇÃO DO 3° DESAFIO SERTÃO MOUNTAIN BIKE, NO DIA 14 DE AGOSTO/2016), CONFORME LEI DE Nº 1.924/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 09/08/2016 | 1300.00 | 00007147749448 | JOAO PAULO VIEIRA SALUSTIANO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS E GALERIAS: TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000542013 | 0004429 | 09/08/2016 | 284589.79 | 10507466000131 | NOGUEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, PODA DE ARVORES, PINTURA DE MEIO FIO, COLETA E TRANSPORTES DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME CONTRATO N° 000141/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442016 | 0004444 | 09/08/2016 | 17181.00 | 10308192000151 | EDUARDO JOSE GONÇALVES DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BRITA (BRITA 1/2), DESTINADA AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 00055/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004432 | 09/08/2016 | 609.97 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (BOLO COMUM, ACHOCOLATADO, LEITE EM PO, LEITE LONGA VIDA, BISCOITO, CAFÉ KIMIMO E OUTROS), DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004433 | 09/08/2016 | 6299.49 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, (DESIFETANTE, PAPEL HIGIENICO, AGUA SANITARIA, RODO, SABÃO DE BARRA, VASSOURA E OUTROS), DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 09/08/2016 | 267.09 | 00005416921439 | EMANUEL CARLOS SILVA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO PARA O SERVIDOR EMANUEL CARLOS SILVA (MOTORISTA), COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AO QUAL O MESMO EMPREENDEU VIAGEM A CIDADE DE CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO PERÍODO DE 27 DE JULHO/2016 E COLOCOU 87 LITROS DE ÓLEO DIESEL DO VEÍCULO TIPO VAN PLACA OET - 2102. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042016 | 0004439 | 09/08/2016 | 378.63 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042016 | 0004441 | 09/08/2016 | 445.53 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042016 | 0004448 | 09/08/2016 | 657.38 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Publicidade Institucional do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000062016 | 0004425 | 09/08/2016 | 2824.41 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL - SEÇÃO 3 (07/2016) - AVISOS DE LICITAÇÕES, ENTRE OUTROS, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS , EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 09/08/2016 | 880.00 | 00003716831492 | ROSIMAR DE SOUZA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, HIGINO PIRES DIAS MOREIRA (COCOS), DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 09/08/2016 | 1000.00 | 00002780031417 | MARIA DE FATIMA BARROS DA SILVA | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO AO PUBLICO DO CAPS AD, REFERENTE JULHO DE 2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004426 | 09/08/2016 | 428.45 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (SABONETE LIQUIDO, SHAMPOO, DESODORIZADOR, ESCOVA DE DENTE E CREME DENTAL), DESTINADOS AO CAPS AD, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004427 | 09/08/2016 | 5472.92 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AÇUCAR CRISTAL, ARROZ, LEITE EM PO, MACARRÃO, FLOCOS DE MILHO, OLEO SOJA, BATATA DOCE, CAFÉ KIMIMO, CARNE BOVINA E OUTROS), DESTINADOS AO CAPS AD, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004428 | 09/08/2016 | 1473.64 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO EM GERAL, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004430 | 09/08/2016 | 4568.10 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ( LEITE EM PO, BISCOITO E FARINHA LACTEA) DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAUDE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004431 | 09/08/2016 | 4292.27 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (AÇUCAR, ARROZ, FRANGO INTEIRO, MARGARINA, FEIJÃO, VINAGRE, BISCOITO E OUTROS), DESTINADOS AO CAPS II, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004435 | 09/08/2016 | 1752.66 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ( ARROZ, FRANGO INTEIRO, CARNE BOVINA, SARDINHA, OVOS DE GRANJA E OUTROS), DESTINADOS A CASA TERAPEUTICA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004436 | 09/08/2016 | 4933.52 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (AÇUCAR, ARROZ, LEITE EM PO, MACARRÃO, ACHOCOLATADO, MARGARINA, CARNE BOVINA, FRANGO INTEIRO, E OUTROS), DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00008/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 600192016 | 0004437 | 09/08/2016 | 3900.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE BUCAL (PSB), BEM COMO EM EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS DOS MESMOS, EQUIPAMENTOS PERIFERICOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 09/08/2016 | 1500.00 | 00087401649420 | FRANCISCO PETRONIO RIBEIRO DE SOUSA | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA VAN PARA TRANSPORTES DE PACIENTES DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REFERENTE VIAGENS NOS DIAS 31 DE JULHO/2016 E 27 DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 09/08/2016 | 90.00 | 08680886000173 | CRMV PB | CORRESPONDENTE A ANUIDADE DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO NUCLEO DE ZOONOSES, CONFORME GUIA E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 09/08/2016 | 1120.00 | 00021432974831 | AMAURI FERNANDES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO CAPS 2, REFERENTE MES DE JULHO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 09/08/2016 | 240.00 | 00007707449401 | JESSICA DE LIMA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE DESPESAS NA CAMPANHA DAS AÇÕES EDUCATIVAS NO PERIODO DE FESTAS JUNINAS NOS DIAS DE 23 DE JUNHO A 25 DE JUNHO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 09/08/2016 | 240.00 | 00084110104491 | ISABELA GADELHA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE DESPESAS NA CAMPANHA DAS AÇÕES EDUCATIVAS NO PERIODO DE FESTAS JUNINAS NOS DIAS DE 23 DE JUNHO A 25 DE JUNHO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 09/08/2016 | 240.00 | 00005399941465 | JOÃO PAULO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE DESPESAS NA CAMPANHA DAS AÇÕES EDUCATIVAS NO PERIODO DE FESTAS JUNINAS NOS DIAS DE 23 DE JUNHO A 25 DE JUNHO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 09/08/2016 | 240.00 | 00006851587483 | LIVIA CRISPIM DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE DESPESAS NA CAMPANHA DAS AÇÕES EDUCATIVAS NO PERIODO DE FESTAS JUNINAS NOS DIAS DE 23 DE JUNHO A 25 DE JUNHO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 09/08/2016 | 240.00 | 00060138963487 | JOSINEIDE PEREIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE DESPESAS NA CAMPANHA DAS AÇÕES EDUCATIVAS NO PERIODO DE FESTAS JUNINAS NOS DIAS DE 23 DE JUNHO A 25 DE JUNHO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042016 | 0004423 | 09/08/2016 | 117.61 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RUA BONIFACIO MOURA, N° 278, CENTRO, CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000102016 | 0004457 | 10/08/2016 | 79.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE LIGAÇÕES DO TELEFONE Nº (83) 3531-7544, INSTALADO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, AV. JOCA CLAUDINO, S/N, BAIRRO POR DO SOL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000102016 | 0004459 | 10/08/2016 | 180.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE LIGAÇÕES DO TELEFONE Nº (83) 3531-0108, INSTALADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMS (CRAS II), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, AV. JOCA CLAUDINO, S/N, BAIRRO POR DO SOL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016 E PELO CONSUMO DE LIGAÇÕES DO TELEFONE Nº (83) 3531-7541, INSTALADO NO PROGRAMA CREAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, AV. JOCA CLAUDINO, S/N, BAIRRO POR DO SOL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042016 | 0004462 | 10/08/2016 | 556.40 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS AD, REFERENTE MÊS DE JULHO/2016 E DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL, REFERENTE AOS MSES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000102016 | 0004463 | 10/08/2016 | 650.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE LIGAÇÕES DO TELEFONE Nº 3532-2900, INSTALADO No SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016, VENCIMENTO DE 01/08/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042016 | 0004464 | 10/08/2016 | 245.17 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIO PÚBLICO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE "UBS MARIA DE JOSÉ DE JESUS-CEL.GUIMARÃES" REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JULHO E AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 10/08/2016 | 165.36 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | CORRESPONDENTE A DIFERENÇA PAGA A MENOR DA PARCELA 04, DOCUMENTO 5228229805, DO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042016 | 0004466 | 10/08/2016 | 150.22 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, RUA: TENTENTE ARSENIO, 420,, REFERENTE MESES MAIO E JUNHO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 10/08/2016 | 240.03 | 00008049026400 | DANIELA ROMÃO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA, DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, BELA VISTA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042016 | 0004472 | 10/08/2016 | 41.24 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL, RUA: DR ALDO MATOS DE SA, 412,, REFERENTE MES DE AGOSTO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 10/08/2016 | 1000.00 | 00004193824454 | MARCELA DIOGENES MOREIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AV. PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 157, CENTRO, EM FACE DO FUNCIONAMENTO DE SECRETARIA OU ÓRGÃO VINCULADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0004454 | 10/08/2016 | 676.33 | 24298895000150 | ESSUELIO MORAES RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0004450 | 10/08/2016 | 10660.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS( PNEUS, CÂMARAS DE AR, PROTETORES DE ARO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS DE PLACAS: OGE-9920/OGF-0140,OFC-2125, OEU - 3146 E NQJ- 0150, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0004451 | 10/08/2016 | 9455.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS( PNEUS, CÂMARAS DE AR, PROTETORES DE ARO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS(CAMINHOS DA ESCOLA) DE PLACAS: OGE-9920/OGF-0140,OFC-2125, OEU - 3146 E NQJ- 0150, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 10/08/2016 | 452.25 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO/BOMBEIRO PREVENÇÃO DE INCENDIO/LIC.ATRAS.LEI 7656/PAR PLACAS OFICIAL/SEG. OBRIGATÓRIO 2016 DO VEÍCULO HONDA/CG 125 FAN KS DE PLACA QLF - 4007/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 10/08/2016 | 250.00 | 00009638302445 | RAFAEL ARAUJO DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA PARA CUSTEAR PROCEDIMENTO DE ULTRASSOM COM DOPPLER DAS ARTERIAS UTERINA, NA SENHORA: MARIA JULIANA DA SILVA DOS SANTOS, C.P.F. Nº 113.514.174-60, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 10/08/2016 | 400.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE AGOSTO/2016, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ESSA SECRETARIA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042016 | 0004460 | 10/08/2016 | 326.25 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO, DA ACADEMIA DA PRAÇA DO XAMEGÃO, RUA: LIBIO BRASILEIRO, SN, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIO E JULHO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 10/08/2016 | 223.11 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPODENTE TAXA DE ANOTAÇÃO RESPONSABILIDADE TECNICA DE OBRAs, CONFORME GUIAS DE Nº 1531800,1532056, E 1531801, E SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 10/08/2016 | 180.00 | 00001148351442 | ALAN EBERSON DE ABREU ROLIM | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SR. MOTORISTA EFETIVO DA SAUDE, PARA FAZER FACE AS DESPESAS QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE PARNAMIRIM-PE, NOS DIAS 12 DE MARÇO/2016, CONDUZINDO A PACIENTE: ESTER MARIA DE JESUS, DO TFD- TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 10/08/2016 | 300.00 | 00003528350440 | JANNCY ERMESSON FERREIRA | CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO, REFERENTE 02 (DUAS) DIÁRIAS, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 10 E 11 DE JUNHO/2016, PARA PARTICIPAR NO FORUM DE EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA CONTROLE SOCIAL NO SUS, NA FEDERAÇÃO ESPIRITA PARAIBANA, REPRESENTANDO O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE CAJAZEIRAS, SENDO O MESMO ATUAL PRESIDENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 10/08/2016 | 360.00 | 00008639113408 | NAMIBIA FERREIRA RODRIGUES G. | CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 E 02 DE AGOSTO DE 2016, PARA ACOMPANHAR INTERNAÇÃO PARA O HOSPITAL JULIANO MOREIRA, A PACIENTE: ADRIANA PEREIRA ALEXANDRE, QUE FAZ ACOMPANHAMENTO E TRATAMENTO NO CAPS II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 10/08/2016 | 240.00 | 00000870251406 | MOISES DA SILVA LEITE | CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO REFERENTE 02 (DUAS) DIÁRIAS, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 16 E 17 DE MAIO 2016, TRANSPORTANTO PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 10/08/2016 | 360.00 | 00006214210494 | MARIA DAS DORES DE SOUZA ABREU | CORRESPONDENTE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO AS CIDADES DE PATOS E AREIA/PB, NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO/2016, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, JUNTO A UMA FÁBRICA DE POLPAS DE FRUTAS REGISTRADA NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA EM AREIA/PB E EM PATOS PARA UMA REUNIÃO C/ A EQUIPE DO SISTEMA DE INSPEÇÃO MUN. DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL, TENDO EM VISTA QUE ESSE IMPORTANTE TRABALHO SERÁ DESENVOLVIDO AQUI NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0004488 | 11/08/2016 | 2051.20 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE (CANETA ESFEROGRÁFICA, EXTRATOR DE GRAMPO, PASTA ABA,CLIP 6/0, ENTRE OUTROS), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 11/08/2016 | 852.50 | 00010039410870 | NILSON ALEXANDRE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENDO EM POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 11/08/2016 | 360.00 | 00006635545433 | IRALANDIO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SENHOR IRALANDIO PEREIRA DA SILVA, PARA COBRIR DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO/2016, PATA VISITA TECNICA AO AMBULATORIO DE TRAVESTIS E TRANSEXUAIS - TT LOCALIZADO NO HOSPITAL CLEMENTINO FRAGA E NA GERENCIA OPERACIONAL DE DST, HIV/AIDS E HEPATITES VIRAIS NA SES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0004495 | 11/08/2016 | 11310.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECCIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ( CADERNO,CANETAS, LÁPIS, ENTRE OUTROS), DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0004492 | 11/08/2016 | 3096.65 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE (FITA ADESIVA TRANSPARENTE, PAPEL OFÍCIO, PASTAS, ENTRE OUTROS), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0004493 | 11/08/2016 | 5098.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE (ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL, CARTUCHO COLOR, ARQUIVO MORTO, ENTRE OUTROS), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0004480 | 11/08/2016 | 1463.70 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE (CANETA ESFEROGRÁFICA, ENVELOPE BRANCO, GRAMPOS, ENTRE OUTROS), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 11/08/2016 | 4000.00 | 18806271000102 | FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA - FUMINC | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADOS AS DESPESAS DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA - FUMINC(CUSTEAR COMPRAS DE ESPUMA ACÚSTICA, CARPETES E COLA PARA A ESCOLA DE MUSICA DE CAJAZEIRAS), CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0004475 | 11/08/2016 | 1128.40 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAPEL OFICIO, PASTAS AZ E OUTROS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0004476 | 11/08/2016 | 2263.90 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE(PAPEL OFICIO, BORRACHAS, FITAS ADESIVA, GRAMPOS, MARCA TEXTO E OUTROS), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0004490 | 11/08/2016 | 3363.25 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE(PAPEL OFICIO, BORRACHAS, FITAS ADESIVA, GRAMPOS, E OUTROS), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 11/08/2016 | 1500.00 | 00001430615427 | TALLES MOREIRA DE ABRANTES | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO MES DE JULHO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 11/08/2016 | 880.00 | 00098314165468 | RINALDO DELMA DE SOUSA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRO NO CAPS AD NO PERIODO DE JULHO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 11/08/2016 | 1800.00 | 00000494977310 | EDIVAN PINHEIRO LEANDRO | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, NO MES DE JUNHO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 11/08/2016 | 1500.00 | 00002779450460 | KATYUSCIA LAURA BRAGA RIBEIRO | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, NO PERIODO DE JULHO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 11/08/2016 | 1500.00 | 00035454995886 | DANYELLE DIAS NOBRE CARTAXO | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PRESTADO NO PERIODO DE JULHO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 11/08/2016 | 880.00 | 00010157955443 | WILLYAM ALEXANDRE DIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FARMACIA BASICA POPULAR DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 11/08/2016 | 880.00 | 00003841313442 | CLERISTON JOSE LIRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO CAPS AD, NO PERIODO DE JULHO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 11/08/2016 | 880.00 | 00027461092472 | SINESIO GOMES DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA UBS ESTRELA NO PERIODO DE JULHO DE 2016, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 11/08/2016 | 1400.00 | 00050246798491 | SANDRA MARIA FIGUEIREDO DE LIMA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE FONOAUDIOLOGA NO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 11/08/2016 | 1400.00 | 00006450752483 | DAYANNE ALVES PEREIRA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA, NO MES DE JULHO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 11/08/2016 | 852.50 | 00004327997455 | ZELIA OLIVEIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO EM POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO,2016, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 11/08/2016 | 852.50 | 00043705081420 | ROSANGELA MARIA BATISTA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO EM POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042016 | 0004494 | 11/08/2016 | 127.17 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO, NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE (DR. COELHO), SITUADA NA RUA: CEL GUIMARAES, 157, REFERENTE MESES DE MAIO E JUNHO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 11/08/2016 | 852.50 | 00010113149409 | ANTONIO RODRIGUES SOBRINHO FILHO | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO A DIABETICOS NO MES DE JULHO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 11/08/2016 | 852.50 | 00014782766491 | DOMINGOS SAVIO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO EM POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 11/08/2016 | 852.50 | 00006781108409 | FRANCISCA BERLANDIA RUFINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO EM POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 11/08/2016 | 852.50 | 00010001152408 | JOSE DIAS DE OLIVEIRA NETO | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENDO EM POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 11/08/2016 | 852.50 | 00060138963487 | JOSINEIDE PEREIRA SOUSA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENDO EM POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 12/08/2016 | 852.50 | 00075998955404 | MARCYA REJANE DE SOUZA ARAUJO | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENDO EM POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 010032016 | 0004500 | 12/08/2016 | 14667.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT HIGH WALL - 30.000 BTUS, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 010032016 | 0004504 | 12/08/2016 | 1180.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (GELADEIRA FROSTFREE 250L), DESTINADA A ESCOLA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000102016 | 0004499 | 12/08/2016 | 171.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE LIGAÇÕES DO TELEFONE Nº 3531-1487, INSTALADO NA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0004496 | 12/08/2016 | 11040.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECCIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ( APAGADOR PARA QUADRO BRANCO,CARTOLINA CORES DIVERSAS, COLA QUENTE GROSSA, FOLHA EVA, ENTRE OUTROS), DESTINADOS AOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000102016 | 0004502 | 12/08/2016 | 228.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO USO DO TELEFONE DE N°3531-4419, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 12/08/2016 | 1500.00 | 00006356138408 | DOUGLAS DANTAS MOREIRA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA NO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 12/08/2016 | 880.00 | 00071023549409 | ERLANIA DE ANDRADE FERREIRA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO AZEVEM. NO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 12/08/2016 | 1030.00 | 00007551017402 | JOSEFA CIPRIANO DE LIMA | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DOS COCOS, NO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 12/08/2016 | 880.00 | 00006890737474 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA PEREIRA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO NO POSTO DE SAUDE DO AZEVEM, NO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 12/08/2016 | 1300.00 | 00080525547487 | LUCIANA VALE DE HOLANDA | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BIOQUIMICA NO LABORATORIO DA POLICLINICA ORCINDO GUEDES, NO PERIODO DE JULHO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 12/08/2016 | 880.00 | 00012122692413 | LEIDIVAN ROSENDO ROLIM | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA UBS AMELIO ESTRELA DANTAS CARTAXO, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 12/08/2016 | 880.00 | 00001239360479 | FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA, SÃO FRANCISCO, NO PERIODO DE JULHO DE 2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 12/08/2016 | 1500.00 | 00006851587483 | LIVIA CRISPIM DE CARVALHO | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, NO PERIODO DE JULHO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 15/08/2016 | 880.00 | 00009503677459 | GUSTAVO PEDRO LINS DIAS CARVALHO | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR NA RESIDENCIA TERAPEUTICA, NO MES DE JULHO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 15/08/2016 | 880.00 | 00005953360436 | DAVID ALMIR DANTAS MACIEL | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, AMELIO ESTRELA DANTAS CARTAXO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 15/08/2016 | 880.00 | 00007004442462 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, DOM BOSCO, NO PERIODO DE JULHO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 15/08/2016 | 1300.00 | 00004438831300 | CIBELLE JOYCE LEITE MACEDO BRAGA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE ESPERANÇA, NO MêS DE JULHO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 15/08/2016 | 880.00 | 00008273358496 | ALAN MAX DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INFORMAÇÃO DAS RAAS, REFERENTE MÊS DE JULHO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 15/08/2016 | 635.66 | 00089345533400 | GERALDA QUEIROGA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS(HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DO PROCESSO Nº 0003062-35.2012.815.0131), CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 15/08/2016 | 35.20 | 00060096306491 | JACQUELINE MARLA ROGRIGUES MACIEL | CORRESPONDENTE AO PRÓ-LABORE DO CONSELHEIRO DESTE COLEGIADO, REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 11 DE AGOSTO/2016, CONFORME PARÁGRAFO 2º DO ART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.167/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142016 | 0004536 | 15/08/2016 | 2857.25 | 12085495000188 | SOSERV COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VIDRO 10MM INCOLOR DESTINADOS AS PORTAS E JANELAS COM TAMANHOS VARIADOS, ACOMPANHADOS DE TODAS AS FERRAGENS NECESSÁRIAS PARA SUA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO (PIVÔRS, BASES DOBRADIÇAS, FECHADURAS ETC), DO SETOR DA SEDE DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 15/08/2016 | 800.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA - EPP | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO, LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE FROTA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 010032016 | 0004538 | 15/08/2016 | 459.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ( BEBEDOURO GELÁGUA DE 10L E 20L), DESTINADA A SEDE DA GARAGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142016 | 0004537 | 15/08/2016 | 4105.75 | 12085495000188 | SOSERV COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VIDRO 10MM INCOLOR DESTINADOS AS PORTAS E JANELAS COM TAMANHOS VARIADOS, ACOMPANHADOS DE TODAS AS FERRAGENS NECESSÁRIAS PARA SUA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO (PIVÔRS, BASES DOBRADIÇAS, FECHADURAS ETC), DO SETOR DA SEDE DASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 15/08/2016 | 14976.83 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS DE Nº 12.118.076-0 NO PERIODO DE 02/2012 A 05/2015 NO VALOR DE R$ 538.509,89, E Nº 12.118.077-8 NO PERIODO DE 02/2012 A 01/2015 NO VALOR DE R$ 50.443,17, PARCELADO EM 60 (SESSENTA) MESES, COMPETÊNCIA AGOSTO/2016 COM VENCIMENTO EM 31/08/2016 - 14ª PARCELA, CONFORME DEPAR - PEDIDO DE PARCELAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000372016 | 0004524 | 15/08/2016 | 2000.00 | 00010856882402 | GIRLEIDE COSTA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE 105,26M² DE FORRO DE GESSO NA ANTIGA SEDE DO POLO DE CONFECÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000372016 | 0004525 | 15/08/2016 | 2150.00 | 00010856882402 | GIRLEIDE COSTA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE 113,16M² DE FORRO DE GESSO NA ANTIGA SEDE DO POLO DE CONFECÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000372016 | 0004526 | 15/08/2016 | 1900.00 | 00010856882402 | GIRLEIDE COSTA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE 100M² DE FORRO DE GESSO NA ANTIGA SEDE DO POLO DE CONFECÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000372016 | 0004527 | 15/08/2016 | 1550.00 | 00010856882402 | GIRLEIDE COSTA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE 81,58M² DE FORRO DE GESSO NA ANTIGA SEDE DO POLO DE CONFECÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000372016 | 0004528 | 15/08/2016 | 3000.00 | 00010856882402 | GIRLEIDE COSTA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE 44,77M² DE PAREDE DE GESSO NA ANTIGA SEDE DO POLO DE CONFECÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372016 | 0004529 | 15/08/2016 | 4160.00 | 00010856882402 | GIRLEIDE COSTA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE 62,09 M2 DE PAREDE DE GESSO NA ANTIGA SEDE DO POLO DE CONFECÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000372016 | 0004530 | 15/08/2016 | 2500.00 | 00010856882402 | GIRLEIDE COSTA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE 37,31 M² DE PAREDE DE GESSO NA ANTIGA SEDE DO POLO DE CONFECÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000372016 | 0004531 | 15/08/2016 | 2000.00 | 00010856882402 | GIRLEIDE COSTA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE 29,85 M² DE PAREDE DE GESSO NA ANTIGA SEDE DO POLO DE CONFECÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000372016 | 0004532 | 15/08/2016 | 1890.00 | 00010856882402 | GIRLEIDE COSTA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE 28,21 M² DE PAREDE DE GESSO NA ANTIGA SEDE DO POLO DE CONFECÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000372016 | 0004533 | 15/08/2016 | 3200.00 | 00010856882402 | GIRLEIDE COSTA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE 47,76 M² DE PAREDE DE GESSO NA ANTIGA SEDE DO POLO DE CONFECÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142016 | 0004535 | 15/08/2016 | 8560.75 | 12085495000188 | SOSERV COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VIDRO 10MM INCOLOR DESTINADOS AS PORTAS E JANELAS COM TAMANHOS VARIADOS, ACOMPANHADOS DE TODAS AS FERRAGENS NECESSÁRIAS PARA SUA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO (PIVÔRS, BASES DOBRADIÇAS, FECHADURAS ETC), DO SETOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000372016 | 0004539 | 15/08/2016 | 1300.00 | 00010856882402 | GIRLEIDE COSTA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE 19,40 M² DE PAREDE DE GESSO DO CCA, NA RUA EPIFÂNIO SOBREIRA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N° 00042/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 16/08/2016 | 250.00 | 00006672193405 | JABN OLIVEIRA FERREIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 16/08/2016 | 250.00 | 00003189300488 | FOPAG - ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 16/08/2016 | 250.00 | 00001295725436 | ALDEMIR MANIÇOBA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 16/08/2016 | 250.00 | 00007997298410 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 16/08/2016 | 250.00 | 00005104344444 | ASSUERO BERTOLDO ROLIM | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 16/08/2016 | 250.00 | 00002191114300 | AUCAMENIO LIMA FREIRE DE AMARAL | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 16/08/2016 | 250.00 | 00001197419462 | CELISMAR OLIVEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 16/08/2016 | 3095.68 | 00004245883405 | JUBERLANDIO ANDRADE DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO E CONSERTO DE MÁQUINAS DE CORTE E COSTURA PARA A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 16/08/2016 | 250.00 | 00007746556400 | ELIABY VIEIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 16/08/2016 | 250.00 | 00012337986420 | FRANCISCO GONÇALVES FERREIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 16/08/2016 | 250.00 | 00019103271404 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 16/08/2016 | 250.00 | 00036050067449 | FRANCISCO RODRIGUES MARTINS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 16/08/2016 | 250.00 | 00045102180444 | GERALDO JUSTINO CONRADO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 16/08/2016 | 250.00 | 00004236722402 | HELCIO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 16/08/2016 | 300.00 | 00002129446493 | HELVIO JAIMES VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 16/08/2016 | 250.00 | 00075294346400 | JOCERLANDO ARAUJO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 16/08/2016 | 250.00 | 00098116754491 | JOELITON MARTINS PEREIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 16/08/2016 | 250.00 | 00021972192434 | JOSE VALMIR RODRIGUES | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 16/08/2016 | 300.00 | 00002819878407 | ROSEANE SILVA SANTANA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 16/08/2016 | 250.00 | 00009463903470 | JONAS CAVALCANTE DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 16/08/2016 | 250.00 | 00007768496469 | GABRIEL PEREIRA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 16/08/2016 | 250.00 | 00091114691453 | ENOQUE LIRA ROLIM NETO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 16/08/2016 | 250.00 | 00006401224428 | MATHEUS FLORENCIO FELIX | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 16/08/2016 | 250.00 | 00004316948423 | RONALDO ROCHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 16/08/2016 | 300.00 | 00076887065487 | REGINALDO OLIVEIRA LIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 16/08/2016 | 250.00 | 00002861414421 | HELMO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 16/08/2016 | 250.00 | 00005170889402 | AURECELIO LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 16/08/2016 | 250.00 | 00004851093446 | VALDEMIR SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 16/08/2016 | 250.00 | 00004474689445 | REGINALDO ROCHA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 16/08/2016 | 300.00 | 00004705108469 | MARIA ELIONETE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 16/08/2016 | 250.00 | 00003085828451 | PAULO ISAIAS F LIMA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 16/08/2016 | 300.00 | 00009503964431 | TAÍSE KELLY CEZARIO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 16/08/2016 | 250.00 | 00009310293411 | EDILENE FERREIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 16/08/2016 | 250.00 | 00007444228418 | LUCAS LINDOLFO QUERINO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 16/08/2016 | 250.00 | 00003306847445 | ANANIAS VICENTE NETO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 16/08/2016 | 250.00 | 00007702860464 | EDUARDO JOSE PEREIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 16/08/2016 | 250.00 | 00003889194427 | MARIA ROSANGELA ALENCAR ALVES | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 16/08/2016 | 250.00 | 00010137363460 | PABLO DIEGO DUTRA BEZERRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 16/08/2016 | 250.00 | 00010074868489 | EMERSON MATEUS PEREIRA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 16/08/2016 | 250.00 | 00010113232497 | JOSE RONALDO DOS SANTOS LOPES | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242016 | 0004557 | 16/08/2016 | 22988.60 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (FERRO,LUVA VAKETA,PICARETA, HIDRACAL, ENTRE OUTROS), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242016 | 0004562 | 16/08/2016 | 10970.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (BOTA DE SEGURANÇA,LUMINÁRIA, REFLETOR, ENTRE OUTROS), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 16/08/2016 | 880.00 | 00008789954475 | ROQUE CIPRIANO LINS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS E GALERIAS: TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 16/08/2016 | 880.00 | 00000091198410 | JOSIMA CELESTINO DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS E GALERIAS: TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 16/08/2016 | 1051.00 | 00080525857400 | JOSÉ GADELHA NETO ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS E GALERIAS: TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 16/08/2016 | 880.00 | 00099263602468 | JOSÉ FAUSTINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS E GALERIAS: TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 16/08/2016 | 1051.00 | 00099270285472 | MANUEL LAURENTINO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS E GALERIAS: TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 16/08/2016 | 1051.00 | 00003755895463 | JOSÉ ALCIDES DA SILVA BILUCA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS E GALERIAS: TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 16/08/2016 | 1030.00 | 00057810648349 | JOÃO BATISTA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS E GALERIAS: TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 16/08/2016 | 1300.00 | 00007147749448 | JOAO PAULO VIEIRA SALUSTIANO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS E GALERIAS: TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 16/08/2016 | 1030.00 | 00022553762453 | IVO PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS E GALERIAS: TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 16/08/2016 | 880.00 | 00025052026803 | IRAIDES PEDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS E GALERIAS: TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 16/08/2016 | 1300.00 | 00004607868493 | FRANCISCO MARQUES DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS E GALERIAS: TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 16/08/2016 | 880.00 | 00029840775472 | FRANCISCO LOPES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS E GALERIAS: TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 16/08/2016 | 880.00 | 00004645033450 | FRANCISCO DE ASSIS MENDONÇA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS E GALERIAS: TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 16/08/2016 | 1030.00 | 00001381147496 | FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS E GALERIAS: TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 16/08/2016 | 1300.00 | 00051839695404 | FRANCISCO BATISTA DANTAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS E GALERIAS: TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 16/08/2016 | 1300.00 | 00005645648420 | FRANCIELES FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS E GALERIAS: TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 16/08/2016 | 880.00 | 00005592491441 | ESPEDITO RODRIGUES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS E GALERIAS: TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 16/08/2016 | 1030.00 | 00040346625300 | EXPEDITO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS E GALERIAS: TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 16/08/2016 | 1030.00 | 00003189719411 | ERISMAR DA SILVA BEZERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS E GALERIAS: TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 16/08/2016 | 1300.00 | 00011061485412 | DAMIAO DEIVIDI PEREIRA QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS E GALERIAS: TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 16/08/2016 | 1800.00 | 00002604435497 | RUBISMAR LIRA BEZERRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM DOMICILIAR NO PERIODO DE JULHO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 16/08/2016 | 1800.00 | 00002896376437 | CHARLENE CAMPOS DE OLIVEIRA MORAES | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DOMICILIAR, NO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0004595 | 16/08/2016 | 2300.00 | 97545946000175 | J & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO INFANTIL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNATE, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 DE JULHO A 16 DE AGOSTO/2016, CONFORME CONTRATO Nº00016/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0004599 | 16/08/2016 | 20000.00 | 97545946000175 | J & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNATE, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 DE JULHO A 16 DE AGOSTO/2016, CONFORME CONTRATO Nº00016/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0004602 | 16/08/2016 | 49667.00 | 97545946000175 | J & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL(CONTRAPARTIDA MUNICIPAL), A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNATE, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 DE JULHO A 16 DE AGOSTO/2016, CONFORME CONTRATO Nº00016/2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa de Desenvolvimento do Ensino Médio | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0004604 | 16/08/2016 | 4200.00 | 97545946000175 | J & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO MÉDIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNATE, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 DE JULHO A 16 DE AGOSTO/2016, CONFORME CONTRATO Nº00016/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo de Eventos | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 16/08/2016 | 3000.00 | 00003783599407 | FRANCILENE DE MORAIS LINS SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM SHOW PIROTECNICO POR OCASIÃO DAS FESTIIDADES DO DIA DA CIDADE, COMEMORADO NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 16/08/2016 | 3720.95 | 00060093234449 | MARIA DO C�U DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE EM FAVOR DA SENHORA "MARIA DO CEU SILVA LIMA", CONFORME DETERMINAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO, PROCEDIMENTO Nº 042/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 16/08/2016 | 1800.00 | 00002723607402 | MARIA LUCIENE DE A ALVES | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DOMICILIAR NO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0004623 | 17/08/2016 | 6874.32 | 05816614000160 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(CARNE MOIDA, ALHO E OVOS), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0004624 | 17/08/2016 | 4336.18 | 05816614000160 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(CARNE MOIDA, ALHO, PÃO E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0004625 | 17/08/2016 | 2527.40 | 05816614000160 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(CARNE MOIDA, ALHO E OVOS), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0004619 | 17/08/2016 | 1000.00 | 00004855710482 | RAIMUNDO RODRIGUES | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO PARA FUNCIONAMENTO E CONSERTOS DE RAMAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS, NO MES DE JULHO2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 17/08/2016 | 1030.00 | 00088483924404 | COSMO DIAS DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS E GALERIAS: TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 17/08/2016 | 1200.00 | 00075957930415 | CLAUDIONOR JOSÉ DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS E GALERIAS: TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 17/08/2016 | 1200.00 | 00003830796404 | CHARLES FERNANDES DA SILVA NEVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS E GALERIAS: TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 17/08/2016 | 880.00 | 00036156604472 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS E GALERIAS: TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 17/08/2016 | 1030.00 | 00003774668400 | ANTONIO MACENA DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS E GALERIAS: TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 17/08/2016 | 2200.00 | 00035057700430 | PEDRO GONZAGA DIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS E GALERIAS: TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 17/08/2016 | 1030.00 | 00004164009810 | VALDEREZ DE SOUZA MACIEL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS E GALERIAS: TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Pregão Presencial | 000262016 | 0004622 | 17/08/2016 | 32880.41 | 17691935000164 | GEM LUX SOLUÇÕES LTDA - ME | CORRESPONDENTE SUBSTITUIÇÃO DE POSTE EM AÇO GALVANIZADO, COM INSTALAÇÃO DE DOIS NOVOS CONJUNTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE 250W CONTENDO LÂMPADA, REATOR, CABO MULTIPLEX MONOFÁSICO DE 10 MM, ARMAÇÃO PESADA COM ROLDANA DE PORCELANA, ALÇA PREFORMADA CONECTOR DE PERFURAÇÃO, E CUNHA TIPO II, EM DIVERSAS RUAS, AVENIDAS E PRAÇAS NA SEDE E NOS DISTRITOS DE CAJAZEIRAS - PB, NO MÊS DE JULHO, CONFORME CONTRATO Nº 00033/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 17/08/2016 | 6139.40 | 23540416000106 | DVALONI CONSULTORIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CALCULO(AVALIAÇÃO) ATUARIAL DO EXERCÍCIO DE 2016 DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732015 | 0004621 | 17/08/2016 | 10300.00 | 16779292000142 | C F B BARROSO - ME | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (VW/MICRO ÔNIBUS - PLACA CNI-2489/PB E VW/MICRO ÔNIBUS - PLACA MUR-9501/PB), DESTINADOS AO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE PERÍODO DE 16 DE JULHO/2016 A 15 DE AGOSTO/2016, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. CONTRATO DE Nº 00125/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672015 | 0004620 | 17/08/2016 | 7450.00 | 16779292000142 | C F B BARROSO - ME | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (FIAT UNO - PLACA OKP-5996 E FORD F-4000 - PLACA MMP-0852/PB), DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO PERIODO DE 15 DE JULHO/2016 A 16 DE AGOSTO/2016, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. CONTRATO DE Nº 00123/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 18/08/2016 | 1283.95 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS (BAQUETAS, PELE LEITOSA, TALABARTES E OUTROS), DESTINADOS AO SCFV (FANFARRA), DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672015 | 0004628 | 18/08/2016 | 9000.00 | 16779292000142 | C F B BARROSO - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 00123/2015, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA (GABINETE), REFERENTE AO PERÍODO DE 15/07 A 16/08/2016, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0004638 | 18/08/2016 | 6768.00 | 24298895000150 | ESSUELIO MORAES RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DO TIRO DE GUERRA 07-011, DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 00038/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532016 | 0004648 | 18/08/2016 | 17500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIOS E APOIO ADMINISTRATIVO(ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E OUTROS), NO PERÍODO DE 25/07 A 25/12/2016, CONFORME CONTRATO Nº 00064/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 18/08/2016 | 1500.00 | 18806271000102 | FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA - FUMINC | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA (PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONVITES, CRIAÇÃO DA ARTE GRÁFICA E SOLENIDADE NO DIA 22 DE AGOSTO, DIA DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CAJAZEIRAS), DESTINADOS AS DESPESAS DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA - FUMINC, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 0004627 | 18/08/2016 | 258.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA EXECUTIVA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672015 | 0004634 | 18/08/2016 | 1940.00 | 16779292000142 | C F B BARROSO - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00123/2015, NO PERÍODO DE 15/07 A 16/08/2016, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312016 | 0004657 | 18/08/2016 | 13486.66 | 10309248000192 | SANDRA MAIJANE SOARES DE BELCHIOR | CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR CURSOS DE CORTE E ESCOVA, MANICURE, MAQUIAGEM, DEPILAÇÃO E MASSAGEM, COM TODO MATERIAL INCLUSO, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS, CONFORME CONTRATO Nº 00043/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 18/08/2016 | 650.00 | 00010750840404 | CLISIANE DE SOUZA MOTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE CURSO DE CABELEIREIRA NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672015 | 0004632 | 18/08/2016 | 31950.00 | 16779292000142 | C F B BARROSO - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00129/2015, NO PERÍODO DE 15/07 A 16/08/2016, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732015 | 0004636 | 18/08/2016 | 9900.00 | 16779292000142 | C F B BARROSO - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00129/2015, NO PERÍODO DE 16/07 A 15/08/2016, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000742015 | 0004637 | 18/08/2016 | 29040.00 | 16779292000142 | C F B BARROSO - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00129/2015, NO PERÍODO DE 19/07 A 15/08/2016, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0004639 | 18/08/2016 | 1310.00 | 24298895000150 | ESSUELIO MORAES RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 00038/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 18/08/2016 | 1500.00 | 00000898068401 | MARIA ELINOELZA CAVALCANTE DE LIMA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PERIODO DE JULHO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732015 | 0004646 | 18/08/2016 | 3350.00 | 16779292000142 | C F B BARROSO - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO (SAVEIRO - C. ABERTA PLACA KHZ4389-PB), NO PERÍODO DE 16 DE JULHO/2016 A 15 DE AGOSTO/2016, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO N° 00123/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 18/08/2016 | 2500.00 | 00005864979430 | FRANCISCO GERMANO DA SILVA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DOS PROJETOS ARQUITETONICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 18/08/2016 | 1000.00 | 00004676839480 | SANDRA ALVES RIBEIRO | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO AO PUBLICO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS MESES DE JULHO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 18/08/2016 | 150.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | CORRESPONDENTE A PLOTAGEM DE PROJETOS EM PAPEL A1 15 PRANCHAS, PARA PROJETOS DE CONSTRUÇÃO DE 03 ACADEMIAS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 18/08/2016 | 800.00 | 00002891985427 | GILVAN ALVES DE MOURA | CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 08, 11, 12 E 13 DE JULHO/2016, PARA RETORNO MEDICO, CONSULTA E AVALIAÇÃO DE CIRURGIAS DE PACIENTES: IVONETE PEREIRA DA SILVA, GILGLEYDSON BEZERRA GOMES E MARIA GORETE DE A. NASCIMENTO NO SOS OTORRINO E HOSPITAL EDSON RAMALHO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 18/08/2016 | 350.00 | 00003134324490 | HENRY WITCHAEL DANTAS MOREIRA | CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 13 DE AGOSTO/2016, PARA BUSCAR TALONARIOS DE RECEITUARIOS DE CONTROLE ESPECIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 18/08/2016 | 250.00 | 00003134324490 | HENRY WITCHAEL DANTAS MOREIRA | CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 12 DE AGOSTO/2016, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE VIGILANCIA AMBIENTAL NA SEDE DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372016 | 0004680 | 18/08/2016 | 804.00 | 00010856882402 | GIRLEIDE COSTA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE 12 M² DE PAREDE DE GESSO PARA AS DEPENDENCIAS DS CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF), LOCALIZADA NO SUBSOLO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00037/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600232016 | 0004686 | 18/08/2016 | 36800.00 | 16779292000142 | C F B BARROSO - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NO PERÍODO DE 13 DE JUNHO/2016 A 13 DE AGOSTO/2016, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO N° 60038/2016 E RELAÇÃO DE VEICULOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600232016 | 0004687 | 18/08/2016 | 36500.00 | 16779292000142 | C F B BARROSO - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NO PERÍODO DE 13 DE JULHO/2016 A 13 DE AGOSTO/2016, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO N° 60038/2016 E RELAÇÃO DE VEICULOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672015 | 0004633 | 18/08/2016 | 7690.00 | 16779292000142 | C F B BARROSO - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE ACORDO COM O CONTRATO DE N° 00123/2015, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 16/06 A 16/07/2016, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732015 | 0004635 | 18/08/2016 | 3950.00 | 16779292000142 | C F B BARROSO - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE ACORDO COM O CONTRATO DE N° 00123/2015, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 15/07 A 16/08/2016, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0004650 | 18/08/2016 | 1399.20 | 00003019928435 | ZILMA DE OLIVEIRA IZIDORIO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(ALFACE), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0004651 | 18/08/2016 | 1519.89 | 00003019928435 | ZILMA DE OLIVEIRA IZIDORIO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(BATATA DOCE, COENTRO E PIMENTÃO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0004652 | 18/08/2016 | 1593.60 | 00098134892434 | JOSE ADAILTON PEDROSA TRAJANO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0004653 | 18/08/2016 | 1593.60 | 00098134892434 | JOSE ADAILTON PEDROSA TRAJANO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0004654 | 18/08/2016 | 1593.60 | 00098134892434 | JOSE ADAILTON PEDROSA TRAJANO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032016 | 0004655 | 18/08/2016 | 883.00 | 00029823031835 | MARIA ERICELIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(POLPAS DE ACEROLA, GOIABA E CAJÁ), DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EJA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS FNDE/PNAE EJA, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0004656 | 18/08/2016 | 1593.60 | 00098134892434 | JOSE ADAILTON PEDROSA TRAJANO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0004672 | 18/08/2016 | 1593.60 | 00098134892434 | JOSE ADAILTON PEDROSA TRAJANO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0004677 | 18/08/2016 | 1693.20 | 00003355325430 | BRUNO JOSE DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032016 | 0004679 | 18/08/2016 | 1700.00 | 00008082399457 | JOSE CARLOS DE ABREU PEREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE GOIABA,POLPA DE ACEROLA), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR - PAGO COM RECURSOS DO FNDE - PNAE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032016 | 0004681 | 18/08/2016 | 1620.00 | 00008082399457 | JOSE CARLOS DE ABREU PEREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE CAJÁ), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR - PAGO COM RECURSOS DO FNDE - PNAE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0004682 | 18/08/2016 | 1693.20 | 00003355325430 | BRUNO JOSE DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0004683 | 18/08/2016 | 1693.20 | 00003355325430 | BRUNO JOSE DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0004684 | 18/08/2016 | 1444.20 | 00003355325430 | BRUNO JOSE DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE CRECHE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0004685 | 18/08/2016 | 1444.20 | 00003355325430 | BRUNO JOSE DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA CRECHE DO ENSINO MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 18/08/2016 | 880.00 | 00018864449434 | MIRIAN BEZERRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CAPS II, DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE JULHO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 18/08/2016 | 1800.00 | 00004907642407 | ANTONIA AURINEIDE PINHEIRO | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, MULTIRÃO II, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MêS DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 18/08/2016 | 880.00 | 00043964117404 | BENEDITO MARTINS DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA BELA VISTA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 18/08/2016 | 3700.00 | 00002066770493 | GLORIA GEANE DE OLIVEIRA FERNANDES | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PSIQUIATRA, PRESTADOS NO CAPS INFNATIL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672015 | 0004645 | 18/08/2016 | 18680.00 | 16779292000142 | C F B BARROSO - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO ( UNO MILE - PLACA NUR 8011-CE, FIAT DUCATO - PLACA 8343-PB, CHEVROLET S10 - PLACA NOE 7343-PB, FIAT FIORINO - AMBULANCIA PLCA MNV 6181-PB), NO PERÍODO DE 15 DE JULHO/2016 A 16 DE AGOSTO/2016, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO N° 00123/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 18/08/2016 | 880.00 | 00003700985444 | ROBERTO CLEBER PEREIRA SANTOS | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO CAPS II, NO PERIODO DE JULHO DE 2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 18/08/2016 | 800.00 | 00006176483441 | CRISTIANE MACIEL DE ANDRADE | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 18/08/2016 | 1200.00 | 00008065939465 | OLAWO FELIX SOARES | CORRESPONDENTE, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO VETERINARIO, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 18/08/2016 | 1500.00 | 00005512724495 | ROSSANA LIMA DE AQUINO | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA, NO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 18/08/2016 | 1500.00 | 00009026311443 | VALERIA MEDEIROS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA NO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 18/08/2016 | 794.00 | 08829277000133 | PERFIL GRAFICA LTDA | CORRESPONDENTE A MATERIAIS COMO RECEITUARIO PSF E RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 18/08/2016 | 1100.00 | 00042784166449 | RAIMUNDO NONATO SILVA SILVA BEZERRA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EXTRA (IDA E VOLTA) DE PACIENTES DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO), PARA JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 20 DE JULHO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 18/08/2016 | 880.00 | 00004474800494 | EUKLEITON MANGUEIRA GOMES | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO, NO PERIODO DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 18/08/2016 | 1000.00 | 00006834687408 | FREDERICO AUGUSTO TAVARES DE LIMA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO, NO MES DE JULHO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 18/08/2016 | 1000.00 | 00006836273414 | JOSE RIBEIRO DE ALMEIDDA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO E-SUS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, NO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 18/08/2016 | 1500.00 | 00005948361403 | VANESSA MOREIRA DA NOBREGA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA, NO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 18/08/2016 | 400.00 | 00064660311449 | ROSANGELA DA ROCHA ALVES | CORRESPONDENTE AJUDA PARA CUSTEAR PROCEDIMENTO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES E MELHORIAS DE SUA SAÚDE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372016 | 0004678 | 18/08/2016 | 1930.00 | 00010856882402 | GIRLEIDE COSTA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE 101,58 M² DE PAREDE DE GESSO PARA A SEDE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00037/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672015 | 0004629 | 18/08/2016 | 5000.00 | 16779292000142 | C F B BARROSO - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO PERÍODO DE 15/07 A 16/08/2016, CONFORME CONTRATO DE Nº 00123/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 18/08/2016 | 1500.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA SIMEC, MODULO PAR 2013-2014 DAS OBRAS CRECHE CAPOEIRAS, ESCOLA CAPOEIRAS, ESCOLA AGROVILA, ESCOLA SITIO PATAMUTE, NO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 18/08/2016 | 1500.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA SIMEC, MODULO PAR 2013-2014 DAS OBRAS CRECHE CAPOEIRAS, ESCOLA CAPOEIRAS, ESCOLA AGROVILA, ESCOLA SITIO PATAMUTE, NO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0004688 | 19/08/2016 | 7329.85 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE REVISÃO MECANICA, DE SUSPENSÃO DIANTEIRA REALIZADA EM VEICULO, PERTENCENTE AO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, CONFORME RELAÇÃO DE VEICULOS E SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0004690 | 19/08/2016 | 634.50 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | CORRESPONDENTE SERVIÇOS MECANICOS EM SUSPENSÃO DIANTEIRA, LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO, EM VEICULO DE PLACA: MMW9052, E FUNILARIA, SOLDA E PINTURA, LAVAGEM HIGIENIZAÇÃO EM VEICULO PERTENCENTE AO PEVA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0004692 | 19/08/2016 | 6109.09 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECANICA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO, REALIZADA EM VEICULOS, PERTENCENTRE A ATENÇÃO BASICA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432016 | 0004689 | 19/08/2016 | 2420.00 | 11064297000175 | AUMERINDA LACERDA DE MENEZES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA O EVENTO DA ENTREGA DOS CHEQUES DO PROGRAMA EMPREENDER ETAPA 2016.01, REALIZADO NO AUDITÓRIO DA FAFIC NO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432016 | 0004691 | 19/08/2016 | 2420.00 | 11064297000175 | AUMERINDA LACERDA DE MENEZES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA O EVENTO DA DE ABERTURA DO CURSO EMPREGABILIDADE(MEU PRIMEIRO EMPREGO ATENDIMENTO AO CLIENTE), REALIZADO NO SEBRAE DURANTE 3 DIAS TARDE E NOITE NO MÊS JUNHO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - PROGRAMA EMPREENDER CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 19/08/2016 | 750.00 | 00064655610425 | JOSEFA VANOBIA F. NOBREGA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA DA FAZENDA PÚBLICA, A SENHORA JOSEFA VANOBIA FERREIRA NÓBREGA DE SOUZA, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 19, 22 E 23 DE AGOSTO DE 2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS E SECRETARIAS ESTADUAIS E OUTROS ÓRGÃOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 19/08/2016 | 150.00 | 00003787180451 | RIDALENE PEREIRA ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 19/08/2016 | 200.00 | 00002841124452 | JOSE FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA (ALUGUEL SOCIAL) PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 19/08/2016 | 100.00 | 00016040090472 | MARCONEZ BERTOLDO | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 19/08/2016 | 200.00 | 00034262784487 | MARIA DO CARMO A LEAO | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 19/08/2016 | 100.00 | 00008915576446 | ARNALDO FURTADO DE SOUSA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 19/08/2016 | 150.00 | 00001070369403 | ELIANE MONTEIRO DE SANTANA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 19/08/2016 | 200.00 | 00007624005441 | FRANCILENE MARINHEIRO | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA (AUXÍLIO ALUGUEL) PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 19/08/2016 | 100.00 | 00000902240781 | VILMA BARBOSA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 19/08/2016 | 100.00 | 00060094800430 | RAIMUNDA DE LIRA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 19/08/2016 | 70.00 | 00006890880439 | SANDRA SILVINA BRASILIANA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 19/08/2016 | 150.00 | 00008940478410 | CHRISTIANE GUEDES ROLIM | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 19/08/2016 | 200.00 | 00004742436482 | RIGOBERTO SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 19/08/2016 | 100.00 | 00042467179400 | MIRIAN NUNES GUEDES | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 19/08/2016 | 100.00 | 00003716516465 | MARLENE TAVARES DE LIRA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 23/08/2016 | 100.00 | 00070449255450 | JULIANA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 23/08/2016 | 100.00 | 00098134833420 | INAUZUY LIMA CRUZ | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 23/08/2016 | 100.00 | 00039513726487 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 23/08/2016 | 150.00 | 00007302848408 | ADRIANA ALCIONE PEREIRA VIEIRA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, DURANTE TRÊS MESES, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 23/08/2016 | 100.00 | 00006874132490 | ELAINE CRISTINE GOMES DE LIMA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 23/08/2016 | 100.00 | 00012745254898 | EDMILZA BARBOZA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 23/08/2016 | 350.00 | 00003189567484 | DAMIANA BRAZILINA DA SILVA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 23/08/2016 | 200.00 | 00010134919475 | ANNE KELLY DOS SANTOS ROLIM | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 23/08/2016 | 200.00 | 00010082878498 | MARIA KENIA CLAUDINO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 23/08/2016 | 100.00 | 00004189001406 | MARIA MADALENA ALBINA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 23/08/2016 | 100.00 | 00008940174461 | JOSE VALTER CÂNDIDO DE SOUSA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 23/08/2016 | 200.00 | 00009509163821 | JOSE DOS SANTOS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 23/08/2016 | 200.00 | 00007574004420 | ANIKELE DOS SANTOS DIAS | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 800012016 | 0004728 | 23/08/2016 | 3200.00 | 19173082000102 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA - GALBERLANDIA LIRA CESAR-ME | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS COM COROAS DE FLORES NATURAIS, CONFORME RELAÇÃO DE ATENDIMENTO FUNERÁRIO FEITO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM ANEXO. CONFORME CONTRATO N° 80003/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 800012016 | 0004729 | 23/08/2016 | 4800.00 | 19173082000102 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA - GALBERLANDIA LIRA CESAR-ME | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS COM VELÓRIOS, CONFORME RELAÇÃO DE ATENDIMENTO FUNERÁRIO FEITO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM ANEXO. CONFORME CONTRATO N° 80003/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 800012016 | 0004731 | 23/08/2016 | 10500.00 | 19173082000102 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA - GALBERLANDIA LIRA CESAR-ME | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS COM VELÓRIOS, CONFORME RELAÇÃO DE ATENDIMENTO FUNERÁRIO FEITO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM ANEXO. CONFORME CONTRATO N° 80003/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 23/08/2016 | 150.00 | 00098132768434 | CLAUDIA DIAS CALDAS | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0004746 | 23/08/2016 | 885.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | REFERENTE A SERVIÇOS XEROGRÁFICOS EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), CONFORME CONTRATO N° 00011/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 800272015 | 0004732 | 23/08/2016 | 5560.00 | 20794299000100 | PANNUS COMERCIO DE TECIDOS EIRELI - ME | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TECIDOS 100% ALGODÃO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO N° 80027/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 800272015 | 0004733 | 23/08/2016 | 3210.00 | 20794299000100 | PANNUS COMERCIO DE TECIDOS EIRELI - ME | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TECIDOS 100% POLIESTER), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS I E II, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO N° 80027/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 800272015 | 0004734 | 23/08/2016 | 3780.00 | 20794299000100 | PANNUS COMERCIO DE TECIDOS EIRELI - ME | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TECIDOS POLIESTER, ALGODÃO POPELINE, JUTA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO N° 80027/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indivíduos - CRE | Manut. do Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indiví | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 800272015 | 0004735 | 23/08/2016 | 1469.32 | 20794299000100 | PANNUS COMERCIO DE TECIDOS EIRELI - ME | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TECIDO 100% ALGODÃO POPELINE), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CREAS, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO N° 80027/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 23/08/2016 | 650.00 | 00003019343470 | RUBENILDO AMÉRICO DE OLIVEIRA | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O CCA, CASA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0004723 | 23/08/2016 | 213.10 | 24298895000150 | ESSUELIO MORAES RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 23/08/2016 | 300.00 | 08799173000123 | CENTRO DIOCESANO DE PASTORAL | REFERENTE AO ALUGUEL DO AUDITÓRIO DA FAFIC NO QUAL SERÁ REALIZADO O III FÓRUM MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS E OS DIREITOS DAS MULHERES SENDO UM EVENTO PROGRAMADO NA AGENDA DA SEMANA DA CIDADE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 23/08/2016 | 1110.00 | 18806271000102 | FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA - FUMINC | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADOS AS DESPESAS DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA - FUMINC (DESPESAS NA SALA ACÚSTICA DE ENSAIOS DA ESCOLA DE MÚSICA DE CAJAZEIRAS), CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 23/08/2016 | 1500.00 | 18806271000102 | FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA - FUMINC | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADOS AS DESPESAS DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA - FUMINC (CUSTEAR DESPESAS COM CONVITES, CRIAÇÃO DA ARTE GRÁFICA E SOLENIDADE NO DIA 22 DE AGOSTO DIA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CAJAZEIRAS), CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 23/08/2016 | 2100.00 | 18806271000102 | FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA - FUMINC | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADOS AS DESPESAS DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA - FUMINC (CUSTEAR DESPESAS COM SERVENTES QUE TRABALHARAM NA REFORMA DA ESCOLA DE MÚSICA DE CAJAZEIRAS), CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 23/08/2016 | 300.00 | 00011373029412 | ANNA BEATRIZ ABREU LINS | CORRESPONDENTE BOLSA REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO IFPB-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/CAMPUS CAJAZEIRAS, NO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 DE JULHO A 15 DE AGOSTO/2016, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2014, LEI Nº 2.135/2013 E EDITAL Nº 001/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 23/08/2016 | 600.00 | 00009682399432 | ERLANIA GOMES DINIZ | CORRESPONDENTE BOLSA REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO IFPB-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/CAMPUS CAJAZEIRAS, NO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 DE JULHO A 15 DE AGOSTO/2016, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2014, LEI Nº 2.135/2013 E EDITAL Nº 001/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0004724 | 23/08/2016 | 1992.00 | 00098133462487 | FRANCISCO TEMOTEO DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS FNDE/PNAE MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0004725 | 23/08/2016 | 1992.00 | 00098133462487 | FRANCISCO TEMOTEO DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS FNDE/PNAE MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0004726 | 23/08/2016 | 1992.00 | 00098133462487 | FRANCISCO TEMOTEO DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS FNDE/PNAE MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0004727 | 23/08/2016 | 1992.00 | 00098133462487 | FRANCISCO TEMOTEO DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS FNDE/PNAE MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 23/08/2016 | 500.00 | 00010113149409 | ANTONIO RODRIGUES SOBRINHO FILHO | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO III SIMPOSIO ANUAL DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DO PE DIABETICO E FERIDAS COMPLEXAS NO HOSPITAL DR SÃO LUIZ, NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2016, SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 600202016 | 0004739 | 23/08/2016 | 1000.00 | 14968974000178 | REDE NET COMÉRCIO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LIMITADA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DO SOFTWARE DE CONTROLE, ENVIO DE IMAGENS RADIOLOGICAS E LAUDO A DISTANCIA, REGISTRADO NO DOMINIO: WWW.RADIOSENDHAT.COM.BR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 60020/2016, REFERENTE PARCELA 02/07, MES DE JUlHO/2016, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 23/08/2016 | 880.00 | 00003950436464 | JULIANA AQUINO E SILVA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE AGOSTO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 23/08/2016 | 880.00 | 00064656497487 | MERONILDO QUEIROGA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DE SAÚDE DO SITIO SERRAGEM DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600232016 | 0004745 | 23/08/2016 | 2200.00 | 00004369481414 | Eduardo Hercules Macena Marques | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CARRO TIPO CHEV/PRISMA DE PLACA OEU6282/PB, MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372016 | 0004747 | 23/08/2016 | 6275.00 | 00010856882402 | GIRLEIDE COSTA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE FORRO DE GESSO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO RIACHO FUNDO, CONFORME CONTRATO Nº 00018/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 24/08/2016 | 1028.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA TROPICAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: PERFIL TR, PERFIL U, PORTAS CEDRO PUXADOR RETO E OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA FARMACIA POPULAR DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 24/08/2016 | 550.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA TROPICAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: PERFIL TR, PERFIL U, PORTAS CEDRO PUXADOR RETO E OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA FARMACIA POPULAR DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO. (COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 4751) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 24/08/2016 | 880.00 | 00011227255403 | MAYRONE ITALO S LINHARES | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITADOR DA POLICLINICA ORCINDO GUEDES, NO MêS DE JUNHO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 600182016 | 0004757 | 24/08/2016 | 5170.00 | 00012337943453 | DR. FRANCISCO XAVIER DE FREITAS PEREIRA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE AUDITORIA DOCUMENTAL NAS AIHS (AUTORIZAÇÕES E INTERNAÇÕES HOSPITALARES) NA CLINICA SANTA HELENA, HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO BANDEIRA E HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS, CONFORME CONTRATO DE Nº 60043/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 24/08/2016 | 180.00 | 00003190857407 | MARIA DE FATIMA DOS ANJOS | CORRESPONDENTE AJUDA PARA CUSTEAR UMA CONSULTA COM O OFTALMOLOGISTA, NO SENHOR: CICERO GOMES DA SILVA, C.P.F. 031.895.134-73, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0004778 | 24/08/2016 | 1500.00 | 24298895000150 | ESSUELIO MORAES RODRIGUES | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DOS MEDICOS ( MULTIRÃO DA CATARATA), CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0004754 | 24/08/2016 | 6001.20 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS XEROGRÁFICOS EM GERAL EFETUADOS PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME CONTRATO N° 00011/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512016 | 0004753 | 24/08/2016 | 4375.30 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MOTOR E ACESSÓRIOS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512016 | 0004756 | 24/08/2016 | 4171.70 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ELETROBOMBA E ACESSÓRIOS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo de Eventos | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 24/08/2016 | 5000.00 | 06181640000121 | ASSOC. CAJAZ. E CAJAZEIRADOS DO CEARµ | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO AO APOIO DO 14º BAILE DO REENCONTRO, NO PRÓXIMO DE 27 DE AGOSTO/2016 A SER REALIZADO NO CAJAZEIRAS TÊNIS CLUBE, ENCERRANDO COM CHAVE DE OURO A PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 24/08/2016 | 120.00 | 12931457000107 | MADEIREIRA PIRANHENSE LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA, 2,10X0,80, DESTINADA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0004761 | 24/08/2016 | 907.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS XEROGRAFICOS EM GERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM O PREGÃO Nº 00016/2016, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0004766 | 24/08/2016 | 3148.80 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS EM GERAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N° 0011/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0004759 | 24/08/2016 | 4234.50 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | REFERENTE A SERVIÇOS XEROGRÁFICOS EM GERAL PARA A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00016/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342016 | 0004765 | 24/08/2016 | 13357.50 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVO IMPRESSÃO COM VERNIZ, BANNERS, LONAS IMPRESSA/ORTOFONICA, PAINEL EM METALON E OUTROS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0004760 | 24/08/2016 | 233.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS XEROGRÁFICOS EM GERAL, EFETUADOS PARA A SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME CONTRATO N° 00016/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Inexigível | 000052016 | 0004763 | 24/08/2016 | 425.78 | 34028316366353 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE POSTAGEM/SEDEX, CONFORME FATURA 30775 E CONTRATO Nº 9912279611. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 24/08/2016 | 199.98 | 04884574000120 | ANCINE AGENCIA NACIONAL DO CINEMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA PELOS SERVIÇOS ESPECIAL RETRANSMISSAO DE TELEVISÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0004758 | 24/08/2016 | 3722.90 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS XEROGRÁFICOS EM GERAL EFETUADOS PARA A SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME CONTRATO N° 00016/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 24/08/2016 | 480.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | REFERENTE CONFECÇÃO DE 11 CARIMBOS, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 24/08/2016 | 330.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | REFERENTE CONFECÇÃO DE 08 CARIMBOS, DESTINADOS AO CRAS I E II, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indivíduos - CRE | Manut. do Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indiví | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 24/08/2016 | 330.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | REFERENTE CONFECÇÃO DE 08 CARIMBOS, DESTINADOS AO CREAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 24/08/2016 | 290.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | REFERENTE CONFECÇÃO DE 07 CARIMBOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0004772 | 24/08/2016 | 4801.65 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO (ARQUIVO MORTO, CANETAS, CLIPS, PAPEL OFICIO, COLA, CARTUCHOS, PASTAS E OUTROS), DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO,CONFORME CONTRATO N° 50010/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0004773 | 24/08/2016 | 4097.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO (ALMOFADA CARIMBO, CLIPS, ENVELOPES, EXTRATORES, CARTUCHOS, GRAMPEADORES, PAPEL OFICIO, PASTAS E OUTROS), DESTINADOS AO CRAS I E II, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO N° 50010/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indivíduos - CRE | Manut. do Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indiví | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0004774 | 24/08/2016 | 3205.30 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO (GRAMPEADORES, PAPEL OFICIO, CANETAS, COLA, GRAMPOS, ENVELOPES E OUTROS), DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO N° 50010/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0004775 | 24/08/2016 | 3395.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO (ALMOFADAS CARIMBO, ARQUIVO MORTO, CARTUCHOS, CANETAS, GRAMPOS, PAPEL OFICIO, PASTAS, GRAMPEADORES, ENVELOPES OUTROS), DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO N° 50010/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0004776 | 24/08/2016 | 4724.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO (DOMINÓ, PLACA ISOPOR, FOLHA EVA, PAPEL COUCHE, PAPEL OFICIO, PINTURA A DEDO, QUEBRA-CABEÇA, XADREZ, TINTA GUACHE E OUTROS), DESTINADOS AO CCA, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO N° 50010/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0004777 | 24/08/2016 | 2208.85 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO (ARQUIVO MORTO, CANETAS ESFEROGRÁFICAS, CARTUCHOS COLOR E PRETO, PAPEL OFÍCIO A4, BORRACHAS E OUTROS), DESTINADOS AO CRAS I E II, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO N° 50010/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0004780 | 24/08/2016 | 3041.90 | 00064656918415 | JOSEFA FELIX DE ABREU | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ, TOMATE E MILHO VERDE), DESTINADOS AO CRAS I E II, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO N° 03061/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0004781 | 24/08/2016 | 3025.07 | 00002200785488 | FRANCISCO FELIX DE ABREU | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ABÓBORA, BANANA E ARROZ), DESTINADOS AO CRAS I E II, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO N° 03060/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 24/08/2016 | 100.00 | 00003786222428 | MARIA ELIZABETE MACENA FLORENCIO | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 24/08/2016 | 150.00 | 00000913956406 | CREUZA FRANCISCA DE ANDRADE HONORATO | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 25/08/2016 | 200.00 | 00070829987401 | DIONILIA GOMES SOARES | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 25/08/2016 | 150.00 | 00010124431402 | ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 25/08/2016 | 100.00 | 00010067470440 | FABIANA MANGUEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 25/08/2016 | 150.00 | 00099248069487 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 25/08/2016 | 200.00 | 00055260039491 | FRANCISCA RODRIGUES DE LIMA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, DURANTE TRÊS MESES, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 25/08/2016 | 200.00 | 00064671097400 | LUCINEIDE PEREIRA DE ALENCAR | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, DURANTE TRÊS MESES, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 25/08/2016 | 100.00 | 00003699022463 | MARIA DAS GRAÇAS FURTADO DE SOUZA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 25/08/2016 | 100.00 | 00002317751486 | MARIA GORETE MACIEL | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 25/08/2016 | 200.00 | 00048625477453 | MOACIR SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 25/08/2016 | 200.00 | 00010002500400 | MYRIA RUTH FERREIRA DE ALENCAR | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 25/08/2016 | 100.00 | 00057013268453 | RAIMUNDA GOMES DE LIMA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 25/08/2016 | 100.00 | 00028502640836 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 25/08/2016 | 200.00 | 00007272765496 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 25/08/2016 | 150.00 | 00007137876439 | MARIA EDIZEUDA HILARIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 25/08/2016 | 100.00 | 00005353413423 | MARIA APARECIDA DA SILVA NUNES | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 25/08/2016 | 200.00 | 00008803394460 | FRANCISCA SILVA DE LIMA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0004790 | 25/08/2016 | 1255.26 | 00003431392431 | TRAJANO BORGES TRAJANO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FEIJÃO MACASSAR), DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO N° 03059/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0004782 | 25/08/2016 | 250.00 | 24298895000150 | ESSUELIO MORAES RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DOS SENHORES JOSE BENTO DOS ANJOS, JOSUÉ DE OLIVEIRA GOMES E RICARDO DUARTE, REFERENTE AO EVENTO REALIZADO NO TIRO DE GUERRA 07-011, DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 00038/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 25/08/2016 | 3400.00 | 18806271000102 | FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA - FUMINC | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADOS AS DESPESAS DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA - FUMINC (CUSTEAR DESPESAS NA COLOCAÇÃO DE REVESTIMENTO DE PISO DE CERÂMICA NA ESCOLA DE MÚSICA DE CAJAZEIRAS), CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 25/08/2016 | 3450.00 | 18806271000102 | FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA - FUMINC | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADOS AS DESPESAS DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA - FUMINC (CUSTEAR DESPESAS NA LOCAÇÃODE COMPLEMENTO PARA O SOM DA SECULT, ILUMINAÇÃO DE PALCO E OPERAÇÃO DO SOM PARA A SEMANA DE CULTURA DE CAJAZEIRAS, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DOS 153 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE), CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 25/08/2016 | 850.00 | 09139551001187 | SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO DESTINADO À COLABORAÇÃO ENTRE O SEBRAE E A SECRETARIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE CAJAZEIRAS NA REALIZAÇÃO DO CURSO DE ORATÓRIA E DEMAIS DESPESAS REFERENTES AO MESMO, OBJETIVANDO QUALIFICAR OS INGRESSANTES NO MERCADO DE TRABALHO, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004786 | 25/08/2016 | 2753.55 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA CONCENTRADA SABOR GOIABA E MANGA), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004787 | 25/08/2016 | 1278.90 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( POLPA DE FRUTA CONCENTRADA SABOR MANGA, TIPO NATURAL CONGELADA 1KG, POLPA DE FRUTA CONCENTRADA SABOR MANGA,TIPO NATURAL CONGELADA 1KG ), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA CRECHE DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004788 | 25/08/2016 | 985.20 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA CONCENTRADA SABOR GOIABA E MANGA), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 25/08/2016 | 1500.00 | 00020368240487 | ROBERTO ALVES MOREIRA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL DE CAJAZEIRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0004793 | 25/08/2016 | 2916.25 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE A MATERIAIS DE CONSUMO E ESCRITORIO (ALCOOL, ALMOFADA, BORRACHA MERC. CANETA EFEROGRAFICA, FITA ADESIVA, PASTA, GRAMPO TRILHO E OUTROS), DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0004785 | 25/08/2016 | 4126.28 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS (FILTROS, ÓLEO HIDRÁULICO,PARAFUSO, ENTRE OUTROS ) PARA REPOSIÇÃO NAS MÁQUINAS UNO NPR- 1960, TRATOR 6610, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE Nº 00017/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0004789 | 25/08/2016 | 4301.42 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS (FILTROS, ÓLEOS, PARAFUSOS, ENTRE OUTROS ) PARA REPOSIÇÃO NAS MÁQUINAS PATROL 120B, RETRO ESCAVADEIRA E RETRO CART., PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE Nº 00017/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 25/08/2016 | 500.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PEVA) LOTAÇÃO 26, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 26/08/2016 | 530.00 | 00019447092829 | JOCENDES MARTINS ALVES | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MARCENARIA DO POSTO DO SITIO RIACHO FUNDO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042016 | 0004817 | 26/08/2016 | 59.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO, NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE (BELA VISTA), JOSE VITURIANO DE ABREU, SN, REFERENTE AO MES JULHO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 26/08/2016 | 2000.00 | 00032132433453 | MARIA DE FATIMA GOMES PEREIRA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE AO PUBLICO NAS DIVERSAS UBS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS-PB, NO MES DE JUNHO E JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0004814 | 26/08/2016 | 1777.66 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS (FILTROS, ÓLEOS, BATERIAS, ENTRE OUTROS ) PARA REPOSIÇÃO NAS MÁQUINAS FIAT, RETRO ESCAVADEIRA416E E TRATOR ESTEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE Nº 00017/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0004815 | 26/08/2016 | 1649.48 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS (FILTROS, ÓLEOS, CRUZETA, ENTRE OUTROS ) PARA REPOSIÇÃO NAS MÁQUINAS FIAT, RETRO ESCAVADEIRA E TRATOR, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE Nº 00017/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0004816 | 26/08/2016 | 596.22 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA NO TRATORFORD E REVISÃO NO VEÍCULO DE PLACA NPR - 1960,PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRURA. CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO E CONTRATO DE Nº 00017/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 26/08/2016 | 200.00 | 00065825756191 | VALDECI DE SOUSA ALVES | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ADESIVOS DOS CARROS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 26/08/2016 | 1240.04 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO/BOMBEIRO PREVENÇÃO DE INCENDIO/LIC.ATRAS.LEI 7.656/PAR PLACAS OFICIAL/SEG. OBRIGATÓRIO 2016 DO VEÍCULO DE PLACA QFF8747, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 26/08/2016 | 2595.78 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, LOTAÇÃO 303, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 26/08/2016 | 652.64 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO/BOMBEIRO PREVENÇÃO DE INCENDIO/LIC.ATRAS.LEI 7.656/PAR PLACAS OFICIAL/SEG. OBRIGATÓRIO 2016 DO VEÍCULO DE PLACA QFF8727, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 26/08/2016 | 465.37 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO/BOMBEIRO PREVENÇÃO DE INCENDIO/LIC.ATRAS.LEI 7.656/PAR PLACAS OFICIAL/SEG. OBRIGATÓRIO 2016 DO VEÍCULO DE PLACA QFX1667, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 26/08/2016 | 398.15 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO/BOMBEIRO PREVENÇÃO DE INCENDIO/LIC.ATRAS.LEI 7.656/PAR PLACAS OFICIAL/SEG. OBRIGATÓRIO 2016 DO VEÍCULO DE PLACA OFX1958, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 26/08/2016 | 347.07 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO/BOMBEIRO PREVENÇÃO DE INCENDIO/LIC.ATRAS.LEI 7.656/PAR PLACAS OFICIAL/SEG. OBRIGATÓRIO 2016 DO VEÍCULO DE PLACA QFC4388, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 26/08/2016 | 482.40 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO/BOMBEIRO PREVENÇÃO DE INCENDIO/LIC.ATRAS.LEI 7.656/PAR PLACAS OFICIAL/SEG. OBRIGATÓRIO 2016 DO VEÍCULO DE PLACA QFC4388, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000792015 | 0004827 | 26/08/2016 | 9154.50 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), REFERENTE AO PERÍODO DE 15/07/2016 A 14/08/2016, CONFORME CONTRATO Nº 00001/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 26/08/2016 | 380.00 | 24291858000110 | DR. IVAN CAVALCANTI | CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO DE ANTIGENO DE VON WILLEBRAND E COFATOR DE RISTOCETINA, NA PACIENTE: SABRINA DE FARIAS PEREIRA, C.P.F. Nº 066.558.694-98, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 26/08/2016 | 2000.00 | 00000092602428 | NEUZA PESSOA DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AJUDA PARA CUSTEAR PROCEDIMENTO DE INJEÇÃO INTRA-UCULARES DE AVASTIN LUCENTIS, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000792015 | 0004828 | 26/08/2016 | 4846.50 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERÍODO DE 15/07 A 14/08/2016, CONFORME CONTRATO Nº 00001/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000792015 | 0004829 | 26/08/2016 | 7359.50 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, EXCETO EDUCAÇÃO, FMS E FMAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 15/07 A 14/08/2016, CONFORME CONTRATO Nº 00001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004813 | 26/08/2016 | 2875.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR CRISTAL, ARROZ PARBOLIZADO, FLOCOS DE MILHO, MARGARINA, LEITE EM PÓ, MACARRÃO, OVOS, FEIJÃO, CARNE E OUTROS) DESTINADOS À SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000792015 | 0004826 | 26/08/2016 | 2333.50 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E SEUS PROGRAMAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 15/07/2016 A 14/08/2016, CONFORME CONTRATO Nº 00001/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000102016 | 0004835 | 29/08/2016 | 131.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO USO DO TELEFONE DE N° (83) 181-2041, PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 29/08/2016 | 200.00 | 00005363514494 | WYLGMA FERNANDES BARBOZA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA (AUXÍLIO ALUGUEL) PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indivíduos - CRE | Manut. do Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indiví | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 29/08/2016 | 440.00 | 00035167459168 | MARIA CELIA SANTOS LOPES | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE VESTIMENTAS PARA OS GRUPOS DE CONVÍVIO DO CREAS, COM TEMA: DEUSAS DA GRECIA, QUANDO POR OCASIÃO DO DESFILE CÍVICO DO DIA DA CIDADE DE CAJAZEIRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 29/08/2016 | 780.00 | 00035167459168 | MARIA CELIA SANTOS LOPES | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE VESTIMENTAS PARA OS GRUPOS DE CONVÍVIO DO CRAS I E II, COM TEMA: DEUSAS DA GRECIA, QUANDO POR OCASIÃO DO DESFILE CÍVICO DO DIA DA CIDADE DE CAJAZEIRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 29/08/2016 | 860.00 | 00035167459168 | MARIA CELIA SANTOS LOPES | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE VESTIMENTAS PARA OS GRUPOS DE CONVÍVIO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, COM TEMA: DEUSAS DA GRECIA, QUANDO POR OCASIÃO DO DESFILE CÍVICO DO DIA DA CIDADE DE CAJAZEIRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 29/08/2016 | 2330.00 | 00073856274472 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO COMPLETO DO GRUPO DE MÚSICAS (FANFARRA) DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 29/08/2016 | 600.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2016, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO (COMPLEMENTAÇÃO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432016 | 0004840 | 29/08/2016 | 7250.00 | 11064297000175 | AUMERINDA LACERDA DE MENEZES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS E DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EM RAZÃO DA REFORMA E INAUGURAÇÃO DO AUDITÓRIO EDMI TAVARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 29/08/2016 | 300.00 | 18806271000102 | FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA - FUMINC | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADOS AS DESPESAS DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA - FUMINC(PARA CUSTEAR CACHÊ ARTÍSTICO DO INSTRUMENTISTA QUE ACOMPANHOU OS CONCORRENTES DO 2º FESTIVAL ESTUDANTIL CANTO PELA VIDA, REALIZADO DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DOS 153 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CAJAZEIRAS), CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 29/08/2016 | 548668.74 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PROFESSORES DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 29/08/2016 | 72739.84 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PROFESSORES DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 4843/2016, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 29/08/2016 | 34995.52 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PROFESSORES DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 4843/2016, RELATIVO AO DESLOCAMENTO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 29/08/2016 | 403.18 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO/BOMBEIRO PREVENÇÃO DE INCENDIO/LIC.ATRAS.LEI 7656/PAR PLACAS OFICIAL/SEG. OBRIGATÓRIO 2016 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNE - 8298/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 29/08/2016 | 403.18 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO/BOMBEIRO PREVENÇÃO DE INCENDIO/LIC.ATRAS.LEI 7656/PAR PLACAS OFICIAL/SEG. OBRIGATÓRIO 2016 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFX - 1688/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 29/08/2016 | 967964.88 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PROFESSORES DA REDE DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 29/08/2016 | 46118.35 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PROFESSORES DA REDE DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%) - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 4854/2016, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 29/08/2016 | 43585.55 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PROFESSORES DA REDE DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%) - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 4854/2016, RELATIVO AO DESLOCAMENTO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0004868 | 29/08/2016 | 3530.30 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS (ÓLEO, FILTRO COMB. DIESEL, DISCO FREIO ENTRE OUTROS) PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQI - 0150, MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGF- 2680, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, EM ANEXO E CONTRATO DE Nº 00017/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0004869 | 29/08/2016 | 2094.10 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS (BATERIA, TAMPA DE RESERVATÓRIO, MOTOR PARTIDA ENTRE OUTROS) PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNE - 8298, ÔNIBUS DE PLACA NAJ- 0150,ÔNIBUS OEY - 1943 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, EM ANEXO E CONTRATO DE Nº 00017/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0004870 | 29/08/2016 | 1539.40 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS (BATERIA E LÂMPADAS) PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OEU - 3386, KOMBI DE PLACA JKH- 7023,ÔNIBUS OGF - 0140 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, EM ANEXO E CONTRATO DE Nº 00017/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0004871 | 29/08/2016 | 7310.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS (CORREIA, CHAVE SETA, BUCHAS ENTRE OUTROS) PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFC - 2125, KOMBI DE PLACA JKH- 7023,ÔNIBUS OGF - 2680, ÔNIBUS 0140, E OUTROS. PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, EM ANEXO E CONTRATO DE Nº 00017/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0004872 | 29/08/2016 | 5115.28 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS (CORREIA, PASTILHA FREIO, ROLAMENTO ENTRE OUTROS) PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS VOLARES DE PLACA OFX - 1688, ÔNIBUS OGF - 2680, E OUTROS. PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, EM ANEXO E CONTRATO DE Nº 00017/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0004873 | 29/08/2016 | 11236.76 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS (BOMBA DE TRANSMISSÃO, PISTÃO, ANEL, MOLA ENTRE OUTROS) PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA. PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, EM ANEXO E CONTRATO DE Nº 00017/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 29/08/2016 | 1500.00 | 00020368240487 | ROBERTO ALVES MOREIRA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL DE CAJAZEIRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 29/08/2016 | 150.00 | 00001148351442 | ALAN EBERSON DE ABREU ROLIM | PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SR. MOTORISTA EFETIVO DA SAUDE, PARA FAZER FACE AS DESPESAS QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIAS 28 DE AGOSTO/2016, CONDUZINDO A PACIENTE, DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorias Urbanisticas | Melhoria na Infra-Estrutura de Vias Públicas da Zona Rural e Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752015 | 0004851 | 29/08/2016 | 9493.00 | 00005861244464 | JOS� RODRIGUES PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE 770,00M2 A 11,00(ONZE REAIS) DE CALÇAMENTO(PARALELEPÍPEDOS) E 78,00M2 A 5,00(CINCO REAIS) DE MEIO FIO, REALIZADA NA RUA NAZAREZINHO - BAIRRO DOS MUNICÍPIOS E 53,00M2 DE CALÇAMENTO(PARALELEPÍPEDOS) E 10,00M2 DE MEIO FIO NA RUA PROJETADA - BAIRRO CRISTO REI, CONFORME PLANILHA DE MEDIÇÃO, DOCUMENTO COMPROBATÓRIOS E CONTRATO Nº 00131/2015. | 00012016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 29/08/2016 | 3200.00 | 00009154813409 | FERNANDO ARAUJO GOMES | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E PINTURA DO PREDIO DA SEDE DO SAMU- SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIAS, REFERENTE A CONCLUSÃO DA MÃO DE OBRA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 600262015 | 0004842 | 29/08/2016 | 1500.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE SOFTWARE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CUSTOMIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS PROGRAMAS DE CONTROLE DE ESTOQUE DE FARMACIA / ALMOXARIFADO (CONTROLFARM), CADASTRO DE SERVIDORES INFORMATIZADO (CADFUN), CONTROLE DE ATENDIMENTOS DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CONTROLCAPS) E SISTEMA PARA EMISSÃO DE ALVARÁ DA VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL (SISVIGISAN), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600152016 | 0004844 | 29/08/2016 | 2400.00 | 11064297000175 | AUMERINDA LACERDA DE MENEZES | CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE 200 ALMOÇOS, TIPO QUENTINHA, PARA OS FUNCIONARIOS E PACIENTES DO CAPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 60015/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432016 | 0004845 | 29/08/2016 | 2420.00 | 11064297000175 | AUMERINDA LACERDA DE MENEZES | CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, PARA OS MEDICOS EM CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM CONVENIO COM O SIRIO LIBANES MINISTRADO NO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432016 | 0004847 | 29/08/2016 | 2900.00 | 11064297000175 | AUMERINDA LACERDA DE MENEZES | CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, PARA 150 PESSOAS, NA INAUGURAÇÃO DA REFORMA DO SAMU - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432016 | 0004849 | 29/08/2016 | 2900.00 | 11064297000175 | AUMERINDA LACERDA DE MENEZES | CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, PARA 150 PESSOAS PARA O CIR - COMISSÃO INTERGESTORA REGIONAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600152016 | 0004850 | 29/08/2016 | 1512.00 | 11064297000175 | AUMERINDA LACERDA DE MENEZES | CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE 72 ALMOÇOS, E 72 LANCHES, PARA OS FUNCIONARIOS DO PEVA DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DO PEVA DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 60015/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600152016 | 0004855 | 29/08/2016 | 11160.00 | 11064297000175 | AUMERINDA LACERDA DE MENEZES | CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA A O SAMU - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, NO TOTAL DE 1240 LANCHES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 60015/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600152016 | 0004856 | 29/08/2016 | 14880.00 | 11064297000175 | AUMERINDA LACERDA DE MENEZES | CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE 1140 ALMOÇO, E 100 JANTAR TIPO QUENTINHA PARA OS FUNCIONARIOS DO SAMU, MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 60015/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 29/08/2016 | 880.00 | 00006960831407 | JOSE RONALDO MOREIRA DA ROCHA | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VIGILANTE NA UBS DA VILA NOVA, NO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Rural com respeito ao cidadão | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 29/08/2016 | 85476.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV AGRARIO MDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA, PARA PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO EM SAFRAS FUTURAS (GARANTIA SAFRA/2015/2016), NO PERÍODO DE 28/02 28/07/2016, CONFORME LEI 10.420/2002, DECRETO 4.962/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0004865 | 29/08/2016 | 4085.86 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (LÂMINA,PORCA, FILTROS,PARAFUSO ENTRE OUTROS), PARA VEÍCULO PATROL 120K, CARREGADEIRA HYNDAY, MOTONIVALADORA 120K,PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E DO MEIO AMBIENTE. CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO E CONTRATO DE Nº 00017/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0004866 | 29/08/2016 | 9140.08 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (CORRENTE, CORREIA, FILTROS ENTRE OUTROS), PARA VEÍCULO PATROL 120K, RETRO. PAC. CAMINHÃO PIPA OGD - 9219,PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E DO MEIO AMBIENTE. CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO E CONTRATO DE Nº 00017/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0004867 | 29/08/2016 | 1032.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (BATERIA E ÓLEO), PARA VEÍCULO PIPA PAC. OGD - 9219, TRATOR - 6610,PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E DO MEIO AMBIENTE. CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO E CONTRATO DE Nº 00017/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0004874 | 29/08/2016 | 2265.75 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CHICOTE CENTRAL, CALIBRAGEM DO MODULO, REPARO DEVÁLVULA RGL NO VEÍCULO DE PLACA OGD-9219, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO DE Nº 00017/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0004876 | 30/08/2016 | 10732.50 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA RETIRADA, CONSERTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DA TRANSMISSÃO EM MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA 416E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO DE Nº 00017/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0004878 | 30/08/2016 | 8204.40 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (LÂMNINA, PARAFUSO, PORCA, ÓLEO ENTRE OUTROS), PARA VEÍCULO PATROL 120K, TRATOR FORD - 6610, CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGD - 9219, RETRO ESCAVADEIRA 416E,PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EDO MEIO AMBIENTE. CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO E CONTRATO DE Nº 00017/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232016 | 0004882 | 30/08/2016 | 477.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO 4:00H REALIZADO EM MÁQUINA PATROL 120K., PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO DE Nº 00017/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272016 | 0004904 | 30/08/2016 | 831.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE A RECARGA DE TONER E CARTUCHO PARA IMPRESSORAS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO N° 00028/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 30/08/2016 | 10160.98 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 30/08/2016 | 34429.60 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2016, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da SEMJET | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 30/08/2016 | 1056.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E TURISMO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da SEMJET | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 30/08/2016 | 15580.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2016, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E TURISMO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Controle e fiscalização dos atos públicos | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 30/08/2016 | 15570.42 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE SOCIAL, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Controle e fiscalização dos atos públicos | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 30/08/2016 | 22160.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2016, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE SOCIAL, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272016 | 0004901 | 30/08/2016 | 992.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE A RECARGA DE TONER E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CONFORME CONTRATO N° 00028/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 30/08/2016 | 34378.95 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 30/08/2016 | 18570.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2016, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272016 | 0004905 | 30/08/2016 | 1889.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE A RECARGA DE TONER E CARTUCHO PARA IMPRESSORAS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N° 00028/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 30/08/2016 | 29840.05 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 30/08/2016 | 12627.50 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2016, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 30/08/2016 | 33861.02 | 06012274000187 | FRANCILEUDA BATISTA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS, CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 30/08/2016 | 1100.00 | 00007268840497 | DANIEL FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE "UBS MARIA DE JOSÉ DE JESUS-CEL.GUIMARÃES" REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600032016 | 0004883 | 30/08/2016 | 1800.00 | 00003071922450 | FRANCISCO GILVAN PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA (CENTRO DE RECUPERAÇÃO ESPERANÇA), REFERENTE AO MES DE: AGOSTO/2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600042016 | 0004884 | 30/08/2016 | 1200.00 | 00041432045415 | MAURA GONÇALVES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA O "PSF-BELA VISTA", REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600052016 | 0004885 | 30/08/2016 | 2500.00 | 00064649032415 | RUI ADRIANO RODRIGUES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA O "CAPS-AD", REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 30/08/2016 | 2200.00 | 00007800879178 | ELBA CARIDAD GOMEZ ACOSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 30/08/2016 | 2200.00 | 00007910286155 | HUMBERTO CAMILO R CEDENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 30/08/2016 | 2200.00 | 00007823931109 | DUNIA FRIAS ORTIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 30/08/2016 | 880.00 | 00006571148471 | EDNA TANIA GONÇALVES DIAS | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM RADIOLOGIA NO SETOR DE MAMOGRAFIA DA POLICLINICA DE CAJAZEIRAS, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600192015 | 0004898 | 30/08/2016 | 10100.00 | 19477898000111 | ELIEZIO CELERINO DE SOUSA 21973210487 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PNEUS VENCIDOS, NA CIDADE E PERIFERIAS, BEM COMO, APREENSÃO DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE (GATO E CÃES ABANDONADOS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600232016 | 0004899 | 30/08/2016 | 500.00 | 00008605932406 | LUCIVANDA MIGUEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO, DE PLACAS Nº OEU-6956, DESTINADOS AOS TRABALHOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Eletrônico | 610022016 | 0004900 | 30/08/2016 | 6250.00 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS COM. DE PROD. LAB. E HOSP. LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE BIOQUIMICA E TURBIDIMETRIA, PARA EQUIPAMENTO ANALISADOR, AUTOMATICO ADQUIRIDO, POR MEIO DE CONTRATO DE COMODATO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, EM VISTAS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, POR NOVE MESES, CONTANDO A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO, REFERENTE JUNHO/2016, CONFORME CONTRATO Nº 60012/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 61002/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 30/08/2016 | 880.00 | 00001836130317 | ERLANIA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE JOÃO BOSCO BRAGA BARRETO, NO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600162016 | 0004919 | 30/08/2016 | 15053.45 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR, DESTINADO A POLICLINICA ORCINDO GUEDES, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PREGÃO DE Nº 60016/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 30/08/2016 | 61000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (PACS) - LOTAÇÃO 019, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. (COMPLEMENTO DA FOLHA, EMPENHO 5027) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272016 | 0004966 | 30/08/2016 | 1380.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE RECARGA DE DE MATERIAL DE IMPRESSORA (TONER PARA IMPRESSORA A LASER), MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTFUNCIONAL A LASER, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (SAMU) CONFORME CONTRATO N° 00028/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272016 | 0004969 | 30/08/2016 | 7886.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE RECARGA DE MATERIAL DE IMPRESSORA (CARTUCHOS HP PRETO E TONER A LASER), DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (ATENÇÃO BASICA) CONFORME CONTRATO N° 00028/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004891 | 30/08/2016 | 4525.68 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ÁGUA SANITÁRIA TUBARÃO 12X1000ML, ESPONJA DUPLA FACE LIMPONA, DETERGENTE LIMPOL ENTRE OUTROS), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 30/08/2016 | 85116.08 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 30/08/2016 | 45473.40 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2016, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 30/08/2016 | 2000.00 | 00008520815456 | THALLES THIAGO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA PARA CUSTEAR O PROCEDIMENTO DE CINEONGIOCORONARIOGRAFIA, NO PACIENTE: JOSE SOARES DE ALMEIDA, C.P.F. Nº 020.632.554-15, CONOFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 30/08/2016 | 200.00 | 00009278618446 | EDILSON PEREIRA DA SILVA | CORRESPODENTE AJUDA PARA CUSTEAR UM PROCEDIMENTO DE ECOCARDIOGRAMA BIDIMENCIONAL COM DOPPLER, NA PACIENTE: EMANUELLY SABRINA BARBOSA DA SILVA, C.P.F. Nº 092.786.184-46, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 30/08/2016 | 60.00 | 00042512182487 | MANUEL GOMES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA PARA CUSTEAR UM PROCEDIMENTO DE RADIOGRAFIA PANORAMICA DOS MAXILARES, NO PACIENTE: JOSE DE LIRA, C.P.F. Nº 047.514.704-93, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 30/08/2016 | 750.00 | 00064668185434 | SEVERINA DE LIMA BERTOLDO VIANA | CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONFORME ORDEM JUDICIAL DE Nº 0132010000938-3, PARECER Nº 140/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0004918 | 30/08/2016 | 1438.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2016, NA C/C 28117-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 30/08/2016 | 120800.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, LOTAÇÃO 303, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. (COMPLEMENTO DO EMPENHO 5048) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272016 | 0004968 | 30/08/2016 | 6113.50 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE RECARGA DE MATERIAL DE IMPRESSORA (CARTUCHOS HP PRETO E TONER A LASER), DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (SEDE) CONFORME CONTRATO N° 00028/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 30/08/2016 | 780.00 | 11295739000194 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (3,12M2 DE GRANITO ESVERDEADO, DESTINADO A ACADEMIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0004879 | 30/08/2016 | 3339.50 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO NO SISTEMA ELÉTRICO, ESCANEAAMENTO E INJEÇÃO, LIMPEZA DE BICO INJETOR NO VEÍCULO DE PLACA NQJ-0150, FUNILARIA, SOLDA E PINTURA NO VEÍCULO DE PLACA OGD-1306, REVISÃO ELÉTRICA NO VEÍCULO DE PLACA OEU-3146, FUNILARIA E PINTURA NO VEÍCULO DE PLACA PEU-3376, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00017/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0004886 | 30/08/2016 | 1112.40 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA JKH-7023, REVISÃO E LUBRIFICAÇÃO DE PORTAS E JANELAS, REVISÃO ELÉTRICA NO VEÍCULO DE PLACA OGE-9900, SOLDA NO SISTEMA DE FREIO NO VEÍCULO DE PLACA OGF-2680, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00017/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272016 | 0004906 | 30/08/2016 | 4877.50 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE A RECARGA DE TONER E CARTUCHO E MANUTENÇÃO PARA IMPRESSORAS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N° 00028/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 30/08/2016 | 360.00 | 00005416921439 | EMANUEL CARLOS SILVA | REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO SERVIDOR EMANUEL CARLOS SILVA (MOTORISTA), COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, OBJETIVANDO O SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE PARA A CIDADE DO CRATO - CE, NO PERÍODO DE 30 A 31 DE AGOSTO/2016, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0004911 | 30/08/2016 | 22449.13 | 20794299000100 | PANNUS COMERCIO DE TECIDOS EIRELI - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO DESFILE CÍVICO COMEMORATIVO AO DIA DA CIDADE DE CAJAZEIRAS, NO DIA 22 DE AGOSTO/2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 30/08/2016 | 172154.69 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ADM. INFANTIL - MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 30/08/2016 | 166139.13 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ADM. FUNDAMENTAL - MDE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 30/08/2016 | 14489.70 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos para as Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000322016 | 0004970 | 30/08/2016 | 17847.88 | 14968974000178 | REDE NET COMÉRCIO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LIMITADA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA(COMPUTADORES, TECLADOS, MOUSE, IMPRESSORA, MONITORES E ESTABILIZADORES) DESTINADOS A ESCOLA E.M.E.F. JOSÉ LEITE ROLIM DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGO COM RECURSOS DO CONVÊNIO DE Nº 0409/2015, CONFORME CONTRATO Nº 00044/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Equipamentos |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272016 | 0004903 | 30/08/2016 | 794.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE A RECARGA DE TONER E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS, CONFORME CONTRATO N° 00028/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 30/08/2016 | 4276.80 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 30/08/2016 | 35239.60 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2016, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 30/08/2016 | 750.00 | 00064655610425 | JOSEFA VANOBIA F. NOBREGA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA DA FAZENDA PÚBLICA, A SENHORA JOSEFA VANOBIA FERREIRA NÓBREGA DE SOUZA, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 31 DE AGOSTO A 02 DE SETEMBRO/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS E SECRETARIAS ESTADUAIS, TRIBUNAL DE CONTAS E OUTROS ÓRGÃOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 30/08/2016 | 540.00 | 00005640606401 | JOSE ROBERTO BARRETO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE ROBERTO BARRETO DE SOUZA, OBJETIVANDO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 31 DE AGOSTO A 02 DE SETEMBRO DE 2016, CONDUZINDO A SECRETÁRIA DA FAZENDA PÚBLICA, SENHORAJOSEFA VANÓBIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E OUTROS ÓRGÃOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272016 | 0004909 | 30/08/2016 | 2854.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE A RECARGA DE TONER E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME CONTRATO N° 00028/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 30/08/2016 | 135193.07 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 30/08/2016 | 20329.40 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2016, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004893 | 30/08/2016 | 1878.50 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECINEMTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR CRISTAL, CAFÉ KIMIMO,MARGARINA PRIMOR, SUCO DE CAJU DA FRUTA, ENTRE OUTROS), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004894 | 30/08/2016 | 5605.52 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECINEMTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DESINFETANTE GUARANI, ÁGUA SANITÁRIA TUBARÃO, FLANELA, ENTRE OUTROS), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272016 | 0004908 | 30/08/2016 | 3113.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE A RECARGA DE TONER, CARTUCHO E MANUTENÇÃO PARA IMPRESSORAS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO N° 00028/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0004912 | 30/08/2016 | 6011.55 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE (ENVELOPE, CARTUCHO COLOR, GRAMPEADOR, ENTRE OUTROS), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 30/08/2016 | 46983.88 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 30/08/2016 | 30769.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2016, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272016 | 0004902 | 30/08/2016 | 1068.50 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE A RECARGA DE TONER E CARTUCHO PARA IMPRESSORAS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME CONTRATO N° 00028/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 30/08/2016 | 19417.90 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 30/08/2016 | 49144.81 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2016, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indivíduos - CRE | Manut. do Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indiví | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0004913 | 30/08/2016 | 1450.00 | 00002658122403 | LUCIVALDO DE FREITAS DIAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA), DESTINADOS AO CREAS, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO N° 03057/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indivíduos - CRE | Manut. do Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indiví | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0004914 | 30/08/2016 | 1557.03 | 00003929693437 | MARIA DAS GRA€AS DOS S. SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALFACE E MAMÃO), DESTINADOS AO CREAS, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO N° 03037/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indivíduos - CRE | Manut. do Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indiví | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0004915 | 30/08/2016 | 1154.50 | 00064671720434 | MARIA IZABEL A. DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA E GOIABA), DESTINADOS AO CREAS, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO N° 03062/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0004916 | 30/08/2016 | 2243.34 | 00001858412447 | ANTONIETA DOS SANTOS LISBOA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALFACE E GERIMUM), DESTINADOS AO CCA, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO N° 03046/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0004917 | 30/08/2016 | 1425.00 | 00004411513455 | LEOMAR DE FREITAS DIAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA), DESTINADOS AO CRAS I E II, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO N° 03050/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800022016 | 0004922 | 30/08/2016 | 800.00 | 00058314350400 | FRANCISCO DE ASSIS RODOLFO DINIZ | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA BONIFACIO MOURA, N° 271, CENTRO, CUJA FINALIDADE É O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO N° 80004/2016. COMPETÊNCIA JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0004932 | 30/08/2016 | 909.64 | 00064669840444 | MARISETE QUEIROGA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ E MELÃO), DESTINADOS AO CRAS I E II, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO N° 03055/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272016 | 0004935 | 30/08/2016 | 594.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA A LASER DE ATÉ DE 2.000 PÁGINAS, ACIMA DE 2.000 PÁGINAS E RECARGAS DE CARTUCHO JATO DE TINTA COLORIDO DE ATÉ 100 CÓPIAS, DESTINADOS AO CRAS I E II, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO N° 00028/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indivíduos - CRE | Manut. do Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indiví | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272016 | 0004937 | 30/08/2016 | 490.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA A LASER DE ATÉ 2.000 PÁGINAS, ACIMA DE 2.000 PÁGINAS E RECARGAS DE CARTUCHO JATO DE TINTA PRETO DE ATÉ 100 CÓPIAS, DESTINADOS AO CREAS, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO N° 00028/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272016 | 0004938 | 30/08/2016 | 724.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS A LASER DE ATÉ 2.000 PÁGINAS, IMPRESSORAS A LASER ACIMA DE 2.000 PÁGINAS, RECARGAS DE CARTUCHO JATO DE TINTA PRETO E JATO DE TINTA COLORIDO DE ATÉ 100 CÓPIAS, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO N° 00028/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272016 | 0004941 | 30/08/2016 | 606.50 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA A LASER DE ATÉ 2.000 PÁGINAS, IMPRESSORA A LASER ACIMA DE 2.000 PÁGINAS E RECARGAS DE CARTUCHO JATO DE TINTA PRETO DE ATÉ 100 CÓPIAS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DEVÍNCULOS-SCFV, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO N° 00028/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004943 | 30/08/2016 | 6101.58 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S500 E OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO N° 00005/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 30/08/2016 | 36157.60 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO/PROGRAMAS, LOTAÇÃO 28, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 30/08/2016 | 25870.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2016 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO/PROGRAMAS - LOTAÇÃO 373, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 30/08/2016 | 308.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO DOS 12 MESES OU 10.000 KM - KIT REFEFENTE PREÇO FIXO FORD - VEÍCULO DE PLACA QFT-3848/PB, CHASSI: 9BFZH55L3G8282149, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME ORÇAMENTO DE SERVIÇO N° 9013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800032016 | 0004923 | 30/08/2016 | 1200.00 | 00095382755434 | SUMARA LEITE ROLIM BANDEIRA | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ARSENIO ARARUNA, CENTRO, CUJA FINALIDADE É O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME CONTRATO N° 80002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 30/08/2016 | 500.00 | 09553036000177 | ASSOCIA€ÇO DA MELHOR IDADE SÇO PIO X | CORRESPONDENTE REPASSE DE RECURSOS À ASSOCIAÇÃO DA MELHOR IDADE SÃO PIO X, DESTINANDO-SE A PROGRAMAS DE PROTEÇÃO A INFANCIA, AO IDOSO E AS PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO, PARTE INTEGRANTE DESTE INSTRUMENTO, CONFORME CONVENIO N° 006/2014 - REFERENTE MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 30/08/2016 | 1000.00 | 08799173000123 | CENTRO DIOCESANO DE PASTORAL | CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES À ASDICA - AÇÃO SOCIAL DA DIOCESE DE CAJAZEIRAS, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, ENTIDADE FILANTRÓPICA, SEM FINS LUCRATIVOS, DESTINANDO-SE A AUXILIAR NA MANUTENÇÃO E PAGAMENTO DE PESSOAL DO CENTRO DE PROMOÇÃO HUMANA E SOCIAL DOM JOÃO DA MATA, DO QUAL É ÓRGÃO MANTENEDOR, FUNCIONANDO EM CAJAZEIRAS, ESPECIFICAMENTE PARA CONTRATAR UMA EDUCADORA SOCIAL PARA TRABALHAR NO ATENDIMENTO DE 80 CRIANÇAS ASSISTIDAS NA PASTORAL DO MENOR. REFERENTE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 30/08/2016 | 500.00 | 08842148000185 | ASSOC. DOS MORADORES DO BAIRRO SÇO JOS� | CORRESPONDENTE REPASSE DE RECURSOS À ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO SÃO JOSÉ, DESTINANDO-SE A PROGRAMAS DE PROTEÇÃO A INFANCIA, AO IDOSO E AS PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, TENDO COMO AREA DE ATUAÇÃO O PROGRAMA DE APOIO À PESSOA IDOSA,NUM TOTAL DE 100 (CEM) IDOSOS CONFORME CONVENIO N° 002/2014-SCPM. - REFERENTE MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 30/08/2016 | 1576.00 | 04870500000135 | ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | CORRESPONDENTE AO REPASSE, DESTINADO A AUXILIAR DE MANUTENÇÃO E NO PAGAMENTO DE UM SALÁRIO MÍNIMO A CADA UMA DAS DUAS MONITORAS, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA APAE, CARGA HORÁRIA SEMANAL DE 40 (QUARENTA) HORAS, CONFORME TERMOS DO ARTIGO 16º DA LEI Nº 4.320/64.REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 30/08/2016 | 3000.00 | 10427556000112 | CASA DE AMPARO AO IDOSO DE R.J.CLAUDINO | CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AO IDOSO DE RUA "JOCA CLAUDINO", SEM FINS LUCRATIVOS, PARA MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E ATENDIMENTOS AOS IDOSOS, ATRAVÉS DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO NASF, REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 30/08/2016 | 3000.00 | 12722914000145 | LAR DOS IDOSOS GRUPO ESP.KARD. O REENCON | CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES, EM FAVOR DO LAR DOS IDOSOS GRUPO ESPÍRITA KARDECISTA O REENCONTRO, SEM FINS LUCRATIVOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E ATENDIMENTOS AOS IDOSOS, ATRAVÉS DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO NASF, REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 30/08/2016 | 3000.00 | 08842049000101 | ASSOCIA€ÇO BENEFICENTE DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES, EM FAVOR DO ABRIGO DO IDOSO LUCA ZORN, SEM FINS LUCRATIVOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E ATENDIMENTOS AOS IDOSOS, ATRAVÉS DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO NASF, REFERENTE MÊS DE JULHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 30/08/2016 | 700.00 | 08296083000110 | FUNDA€ÇO LUIZ ANTâNIO BEZERRA | CORRESPONDENTE REPASSE DE RECURSOS À FUNDAÇÃO LUIZ ANTONIO BEZERRA, DESTINANDO-SE AO AUXILIO NA MANUTENÇÃO, PRESTANDO ATENDIMENTO AOS IDOSOS, ATRAVES DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO NASF, ESPECIFICAMENTE NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME CONVENIO N° 001/2014 - REFERENTE MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272016 | 0004939 | 30/08/2016 | 432.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS A LASER DE ATÉ 2.000 PÁGINAS E IMPRESSORAS A LASER ACIMA DE 2.000 PÁGINAS, DESTINADOS À SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO N° 00028/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 30/08/2016 | 22493.74 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, LOTAÇÃO 05, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 30/08/2016 | 5000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2016, DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - LOTAÇÃO 209, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004997 | 31/08/2016 | 653.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/CONSUMO (COPOS DESCARTÁVEIS, DETERGENTE, ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, PANO DE CHÃO, SACOS PLÁSTICOS E OUTROS) DESTINADOS À SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004999 | 31/08/2016 | 3300.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR CRISTAL, ARROZ PARBOLIZADO, FLOCOS DE MILHO, MARGARINA, LEITE EM PÓ, MACARRÃO, OVOS, FEIJÃO, CARNE E OUTROS) DESTINADOS À SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0005000 | 31/08/2016 | 3905.90 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR CRISTAL, ARROZ PARBOLIZADO, FLOCOS DE MILHO, MARGARINA, LEITE EM PÓ, MACARRÃO, OVOS, FEIJÃO, CARNE E OUTROS) DESTINADOS À SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000102016 | 0005008 | 31/08/2016 | 112.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO USO DO TELEFONE DE N° (83) 3531-7539, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (CASA DOS CONSELHOS), AV. JOCA CLAUDINO, S/N, BAIRRO POR DO SOL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0005011 | 31/08/2016 | 799.05 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2016, NA C/C 30283-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0005035 | 31/08/2016 | 858.00 | 15665345000131 | IRLEY DE OLIVEIRA FERREIRA ME | CORRESPONDENTE CONFECÇÃO DE CAMISAS GOLA V, DESTINADAS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO N° 00072/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 31/08/2016 | 60.00 | 00005792383421 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 31/08/2016 | 100.00 | 00008915576446 | ARNALDO FURTADO DE SOUSA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 31/08/2016 | 100.00 | 00001819004406 | ADRIANA ALVES CARDOSO | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 31/08/2016 | 100.00 | 00003189323429 | ALBERTO BARBOSA COELHO | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, DURANTE SEIS MESES, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 31/08/2016 | 150.00 | 00002603981447 | PAULO EUGENIO PEREIRA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 31/08/2016 | 100.00 | 00017609406821 | MARIA BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, DURANTE TRÊS MESES, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 31/08/2016 | 100.00 | 00000740909410 | MARIA APARECIDA DUARTE PEREIRA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 31/08/2016 | 100.00 | 00008940174461 | JOSE VALTER CÂNDIDO DE SOUSA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 31/08/2016 | 100.00 | 00001435452488 | JANAILTON LIRA RODRIGUES | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 31/08/2016 | 100.00 | 00003695518421 | GERALDA GOMES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 31/08/2016 | 1000.00 | 92736040000114 | SOCIEDADE LITERÁRIA E CARITATIVA SANTO AGOSTINHO | REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CCA (RUA EPIFANIO SOBREIRA, N° 213, CENTRO), DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004990 | 31/08/2016 | 2490.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR CRISTAL, ARROZ PARBOLIZADO, FLOCOS DE MILHO, TEMPERO, LEITE EM PÓ, MACARRÃO, OVOS, FRANGO E OUTROS) DESTINADOS AO CCA-SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004991 | 31/08/2016 | 1240.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA/CONSUMO (COPOS DESCARTÁVEIS, SABÃO, SACOS PLÁSTICOS, DETERGENTE, ÁGUA SANITÁRIA, VASSOURA, PANO DE CHÃO E OUTROS) DESTINADOS AO CCA-SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004993 | 31/08/2016 | 1760.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/CONSUMO (COPOS DESCARTÁVEIS, DETERGENTE, ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, PANO DE CHÃO, SACOS PLÁSTICOS E OUTROS) DESTINADOS AO CRAS I E II, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0005001 | 31/08/2016 | 2470.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR CRISTAL, ARROZ PARBOLIZADO, FLOCOS DE MILHO, TEMPERO, LEITE EM PÓ, FEIJÃO, OVOS, CARNE, BISCOITO E OUTROS) DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0005002 | 31/08/2016 | 2060.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/CONSUMO (COPOS DESCARTÁVEIS, DETERGENTE, ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, PANO DE CHÃO, VASSOURAS, SACOS PLÁSTICOS E OUTROS) DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 31/08/2016 | 360.00 | 00005169196440 | WALTER NUNES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR WALTER NUNES DE SOUZA, COORDENADOR DO BOLSA FAMÍLIA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, OBJETIVANDO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO/2016, PARA CAPACITAÇÃO DE GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0005012 | 31/08/2016 | 51.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2016, NA C/C 37004-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0005013 | 31/08/2016 | 34.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2016, NA C/C 36998-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0005014 | 31/08/2016 | 17.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2016, NA C/C 37001-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0005015 | 31/08/2016 | 17.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2016, NA C/C 36994-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0005018 | 31/08/2016 | 3600.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR CRISTAL, ARROZ PARBOLIZADO, FLOCOS DE MILHO, TEMPERO, LEITE EM PÓ, MACARRÃO, OVOS, FRANGO, CAFÉ E OUTROS) DESTINADOS AO CRAS I E II, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indivíduos - CRE | Manut. do Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indiví | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0005020 | 31/08/2016 | 2100.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR CRISTAL, ARROZ PARBOLIZADO, FLOCOS DE MILHO, MARGARINA, LEITE EM PÓ, MACARRÃO, OVOS, CARNE BOVINA, CAFÉ E OUTROS) DESTINADOS AO CREAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indivíduos - CRE | Manut. do Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indiví | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0005021 | 31/08/2016 | 1890.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/CONSUMO (COPOS DESCARTÁVEIS, DETERGENTE, ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, PANO DE CHÃO, SACOS PLÁSTICOS E OUTROS) DESTINADOS AO CREAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0005022 | 31/08/2016 | 2102.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/CONSUMO (COPOS DESCARTÁVEIS, DETERGENTE, ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, PANO DE CHÃO, SACOS PLÁSTICOS E OUTROS) DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0005023 | 31/08/2016 | 2705.05 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR CRISTAL, ARROZ PARBOLIZADO, FLOCOS DE MILHO, LEITE EM PÓ, MACARRÃO, OVOS, FRANGO, CAFÉ E OUTROS) DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indivíduos - CRE | Manut. do Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indiví | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0005025 | 31/08/2016 | 1580.00 | 15665345000131 | IRLEY DE OLIVEIRA FERREIRA ME | CORRESPONDENTE CONFECÇÃO DE CAMISAS GOLA V, DESTINADAS AO CREAS, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO N° 00072/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0005032 | 31/08/2016 | 2015.00 | 15665345000131 | IRLEY DE OLIVEIRA FERREIRA ME | CORRESPONDENTE CONFECÇÃO DE CAMISAS GOLA V, DESTINADAS AO CRAS I E II, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO N° 00072/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0005033 | 31/08/2016 | 2666.00 | 15665345000131 | IRLEY DE OLIVEIRA FERREIRA ME | CORRESPONDENTE CONFECÇÃO DE CAMISAS GOLA V, DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO N° 00072/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0005034 | 31/08/2016 | 3611.50 | 15665345000131 | IRLEY DE OLIVEIRA FERREIRA ME | CORRESPONDENTE CONFECÇÃO DE CAMISAS GOLA V, DESTINADAS PARA USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO N° 00072/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 31/08/2016 | 650.00 | 00009199157446 | LUMA DUARTE DE FREITAS | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, TROCA DE PELES E DECORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DA FANFARRA, QUANDO POR OCASIÃO DO DESFILE CÍVICO DO DIA DA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA DESFILE COM USUÁRIOS DO SCFV, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 31/08/2016 | 230.00 | 00022541519400 | RAIMUNDO ALEXANDRE DE SOUZA | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE UMA SALA ONDE IRÁ FUNCIONAR A EMISSÃO DE CARTEIRA PARA IDOSOS QUE FUNCIONA NA CASA DOS CONSELHOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 31/08/2016 | 23300.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2016, DOS CARGOS ELETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 31/08/2016 | 2300.00 | 00003558028481 | MARCILIO FAUSTINO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA PREVIDENCIÁRIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO RGPS(INSS), COM A ELABORAÇÃO E ENVIO DA GFIP E SEFIP DESSE MUNICÍPIO E SUAS FUNDAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME RELATÓRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0004985 | 31/08/2016 | 300.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE AGOSTO/2016, NA C/C No. 9641-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0004986 | 31/08/2016 | 206.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE AGOSTO/2016, NA C/C No. 3965-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0004987 | 31/08/2016 | 232.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE AGOSTO/2016, NA C/C No. 4019-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0004992 | 31/08/2016 | 249.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE AGOSTO/2016, NA C/C No. 9640-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0004996 | 31/08/2016 | 8.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE AGOSTO/2016, NA C/C No. 29819-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0005005 | 31/08/2016 | 137.15 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE AGOSTO/2016, NA C/C No. 16859-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0005007 | 31/08/2016 | 154.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE AGOSTO/2016, NA C/C No. 5086-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0005010 | 31/08/2016 | 14.70 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE AGOSTO/2016, NA C/C 135-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 31/08/2016 | 2941.50 | 90400888243126 | BANCO REAL S/A | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE AGOSTO/2016, NA C/C Nº 404-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 31/08/2016 | 767.34 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 4940/2016, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0005049 | 31/08/2016 | 288.20 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE AGOSTO/2016, NA C/C 77-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 31/08/2016 | 463.12 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE CUSTAS DE CARTÓRIO DEBITADO NA CONTA BANCÁRIA Nº 77-6, NO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME DOCUMENTO COMPROBATÓRIO E EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000102016 | 0004972 | 31/08/2016 | 77.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO USO DO TELEFONE DE N°184-7890, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 31/08/2016 | 57779.34 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MERENDEIRAS - MDE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 31/08/2016 | 37331.60 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2016, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0004988 | 31/08/2016 | 17.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE AGOSTO/2016, NA C/C 12365-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0004995 | 31/08/2016 | 137.30 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE AGOSTO/2016, NA C/C 8180-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 31/08/2016 | 109529.33 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, LOTAÇÃO 003, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 31/08/2016 | 780.00 | 11295739000194 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GRANITOS ESVERDEADO, DESTINADOS AO CANTEIRO DA ENGENHEIRO CARLOS PIRES DE SÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542013 | 0005017 | 31/08/2016 | 284589.79 | 10507466000131 | NOGUEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, PODA DE ARVORES, PINTURA DE MEIO FIO, COLETA E TRANSPORTES DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME CONTRATO N° 000141/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0004977 | 31/08/2016 | 7.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE MêS DE AGOSTO/2016 DA C/C Nº 624049-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 31/08/2016 | 313939.76 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) LOTAÇÃO 16, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 31/08/2016 | 10830.31 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOTAÇÃO 023, REFERENTE AGOSTO/2016 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 31/08/2016 | 4860.60 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (FARMACIA POPULAR) - LOTAÇÃO 25, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 31/08/2016 | 72620.41 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PEVA) LOTAÇÃO 26, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 31/08/2016 | 2880.60 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (FARMACIA BASICA) - LOTAÇÃO 27, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 31/08/2016 | 7120.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (RESIDENCIA TERAPEUTICA) LOTAÇÃO 30, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0004989 | 31/08/2016 | 67.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE MêS DE AGOSTO/2016 DA C/C Nº 624050-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0004994 | 31/08/2016 | 52.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE AGOSTO/2016, NA C/C 624052-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0004998 | 31/08/2016 | 60.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2016 DA C/C Nº 624053-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0005003 | 31/08/2016 | 52.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE AGOSTO/2016, NA C/C N° 624055-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0005004 | 31/08/2016 | 7.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE MêS DE AGOSTO/2016 DA C/C Nº 624057-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 31/08/2016 | 41392.43 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS-2) LOTAÇÃO 15, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 31/08/2016 | 47176.07 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOTAÇÃO 18, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 31/08/2016 | 158053.87 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (PACS) - LOTAÇÃO 019, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 31/08/2016 | 11581.20 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (CAPS AD), LOTAÇÃO 020, MES DE AGOSTO/2016, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 31/08/2016 | 17539.25 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOTAÇÃO 021, REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 31/08/2016 | 130205.05 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA) LOTAÇÃO 24, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 31/08/2016 | 175648.41 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) LOTAÇÃO 28, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 31/08/2016 | 203681.57 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, LOTAÇÃO 303, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 01/09/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPODENTE TAXA DE ANOTAÇÃO RESPONSABILIDADE TECNICA DE OBRA, CONFORME GUIA Nº 1536112, E SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005067 | 01/09/2016 | 8891.33 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, (GASOLINA COMUN, FILTRO TECFIL, OLEO DIESEL SB500, OLEO DIESEL S10 E LUBRAX), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA SECRETARIOA MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC), CONFORME CONTRATO N° 00005/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005069 | 01/09/2016 | 11500.27 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, (GASOLINA COMUN, OLEO DIESEL SB500, OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA SECRETARIOA MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC), CONFORME CONTRATO N° 00005/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005072 | 01/09/2016 | 7035.98 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, (GASOLINA COMUM ), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATENÇÃO BASICA, CONFORME CONTRATO N° 00005/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005075 | 01/09/2016 | 8843.38 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, (GASOLINA COMUN, OLEO DIESEL SB500, OLEO DIESEL S10, FILTRO TECFIL, LUBRAX VALORA E LUBRAX EXTREMO), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA SECRETARIOA MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC), CONFORME CONTRATO N° 00005/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005078 | 01/09/2016 | 3114.22 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, (GASOLINA COMUM ), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATENÇÃO BASICA, CONFORME CONTRATO N° 00005/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005090 | 01/09/2016 | 1836.50 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, (OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA SECRETARIOA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU), CONFORME CONTRATO N° 00005/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 01/09/2016 | 5130.00 | 00003788723467 | ARLINDO FELIX DA COSTA NETO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DO CAPS AD, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NO PERIODDO DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600232016 | 0005100 | 01/09/2016 | 2200.00 | 00080524958491 | KLEBER JORGE RICARTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PRISMO DE PLACA Nº NPU-1799/PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC SAUDE (CAPS), DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 01/09/2016 | 6124.15 | 06012274000187 | FRANCILEUDA BATISTA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS, CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde com respeito ao cidadão | Construção de Unidades de Acolhimento Adulto e Infanto-Juvenil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 600082016 | 0005102 | 01/09/2016 | 109392.05 | 22404799000114 | BRASEM INCORPORACOES LTDA | CORRESPONDENTE A 1ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, PERIODO DE 30 DE JUNHO DE 2016 A 25 DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE Nº 60050/2016 E TOMADA DE PREÇO Nº 60008/2016. | 00042016 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 01/09/2016 | 463.00 | 09087693000176 | CDL. | CORRESPONDENTE A EMISSÃO DE 01(UM) CERTIFICADO DIGITAL TIPO E-CPF A3 EM TOKEN PARA O SERVIDOR HENRIQUE SERGIO ALVES CUNHA, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 01/09/2016 | 1.35 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE DILIGENCIAS GUIA N° 013.2016.601257 - PROCESSO Nº 013.2011.001.875-4, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 01/09/2016 | 1.35 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE DILIGENCIAS GUIA N° 013.2016.601254 - PROCESSO Nº 013.2012.002.420-6, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 01/09/2016 | 61.82 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE DILIGENCIAS GUIA N° 013.2016.601258 - PROCESSO Nº 0003142-91.2015.815.0131, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 01/09/2016 | 44.85 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE DILIGENCIAS GUIA N° 013.2016.601256 - PROCESSO Nº 0003370-03.2014.815.0131, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005076 | 01/09/2016 | 30536.02 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEOS DIESEL, LUBRAX, ETANOL E OUTROS), DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO Nº00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005080 | 01/09/2016 | 11353.16 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEOS DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO Nº00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0005086 | 01/09/2016 | 34225.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MÁQUINAS TRATOR, RETROESCAVADEIRA, PARA OS VEÍCULOS PIPA PAC, PÁ CARREGADEIRA, PRATOL PAC CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000382016 | 0005053 | 01/09/2016 | 2151.20 | 19355709000138 | VITAL E SOARES LTDA ME - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRETO (MANILHA), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005074 | 01/09/2016 | 40501.61 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (OLEOS DIESEL, LUBRAX E OUTROS), DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO N° 00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005073 | 01/09/2016 | 8591.32 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, (GASOLINA COMUM ), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, (RECURSOS PROPRIOS), CONFORME CONTRATO N° 00005/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005083 | 01/09/2016 | 8975.19 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, (GASOLINA COMUM ), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, (RECURSOS PROPRIOS), CONFORME CONTRATO N° 00005/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0005054 | 01/09/2016 | 1901.89 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CEBOLA BRANCA, CENOURA, MELANCIA, TOMATE E MELÃO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 00008/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0005055 | 01/09/2016 | 6593.44 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR CRISTAL, OVOS DE GRANJA BRASIL, LEITE EM PÓ ITALAC, BISCOITO MAIZENA VITAMASSA ENTRE OUTROS) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOSDO PNAE/FNDE CRECHE, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0005056 | 01/09/2016 | 3120.80 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR CRISTAL, OLEO SOJA SOYA, TOMATE, CEBOLA, LEITE EM PÓ, ENTRE OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 00008/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0005057 | 01/09/2016 | 1212.60 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA DE 1ª QUALIDADE SEM OSSO), DESTINADA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATONº 00008/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0005058 | 01/09/2016 | 1296.77 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CEBOLA BRANCA, CENOURA, MELANCIA, TOMATE E MELÃO) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE CRECHE, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0005059 | 01/09/2016 | 5647.22 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE(ESPONJA VASSOURAS, SABÃO EM BARRA, ÁGUA SANITÁRIA, FLANELA E OUTROS), DESTINADOS AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0005060 | 01/09/2016 | 4025.50 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO INTEIRO ABATIDO GUIBOM), DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 00008/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0005061 | 01/09/2016 | 10950.82 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR CRISTAL, SAL MOÍDO, LEITE EM PÓ, PÃO TIPO HOT DOG, ENTRE OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 00008/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0005062 | 01/09/2016 | 2348.90 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (FRANGO INTEIRO ABATIDO GUIBOM), DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 00008/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0005064 | 01/09/2016 | 6034.10 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(FRANGO INTEIRO ABATIDO GUIBOM) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE PRE-ESCOLA, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0005065 | 01/09/2016 | 1884.10 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (FRANGO INTEIRO ABATIDO GUIBOM) DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE CRECHE, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0005066 | 01/09/2016 | 2368.47 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ PARBORIZADO, AÇUCAR CRISTAL, MARGARINA, FEIJÃO CARIOCA, OVOS, MACARRÃO, FLOCOS DE MILHO E OUTROS) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EJA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE EJA, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0005068 | 01/09/2016 | 4964.12 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR CRISTAL, MARGARINA, FEIJÃO, OVOS, ENTRE OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 00008/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Programa de Desenvolvimento do Ensino Especial | Manutenção da Merenda Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0005070 | 01/09/2016 | 972.25 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ PARBORIZADO, LEITE EM PÓ, ACHOCOLATADO E BISCOITO AGUA E SAL), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO AEE DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE AEE, CONFORME CONTRATONº 50008/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0005071 | 01/09/2016 | 5166.37 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CEBOLA, CENOURA, MELANCIA, TOMATE, MELÃO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 00008/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005082 | 01/09/2016 | 20552.93 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, OLEOS DIESE, ETANOL E OUTROS), DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N° 00005/2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0005084 | 01/09/2016 | 17068.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (PNEUS, CÂMARAS DE AR, PROTETORES DE ARO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS E MICROONIBUS (CAMINHOS DA ESCOLA), ÔNIBUS DE PLACAS: OGF-0130,OFC-2125, OEU - 3146 E NQJ- 0150, MICROONIBUS DE PLACAS: PGE - 9900, OGE - 5859, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005085 | 01/09/2016 | 24555.92 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, OLEOS DIESEL, ETANOL, LUBRAX E OUTROS), DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N° 00005/2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0005098 | 01/09/2016 | 14903.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE(PAPEL OFICIO, BORRACHAS, FITAS ADESIVA, GRAMPOS, E OUTROS), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA EXECULTIVA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005077 | 01/09/2016 | 4283.30 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (OLEOS DIESEL E OUTROS), DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME CONTRATO N° 000052016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0005079 | 01/09/2016 | 2566.00 | 00005716646441 | GILMAR BEZERRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ABÓBORA E MANGA), DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO N° 03056/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0005081 | 01/09/2016 | 1610.40 | 00098134892434 | JOSE ADAILTON PEDROSA TRAJANO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GOIABA E MAMÃO), DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO N° 03051/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0005087 | 01/09/2016 | 2494.50 | 00002842061489 | DOMETILIA CIPRICIO DE ABREU | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MELÃO E MILHO VERDE), DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO N° 03035/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0005091 | 01/09/2016 | 1425.00 | 00002365172440 | FRANCISCO DE ASSIS ROLIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA), DESTINADOS AO CCA, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO N° 03045/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0005093 | 01/09/2016 | 2716.53 | 00002477853422 | WELLINGTON PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE CAJÁ, POLPA DE ACEROLA E TOMATE), DESTINADOS AO CCA, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO N° 03049/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0005094 | 01/09/2016 | 1314.00 | 00000964384876 | JOSE BEZERRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MANGA), DESTINADOS AO CCA, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO N° 03047/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0005096 | 01/09/2016 | 896.09 | 00043700764472 | ELIAS DE FREITAS ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA, MAMÃO E BATATA DOCE), DESTINADOS AO CCA, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO N° 03041/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0005097 | 01/09/2016 | 2111.14 | 00008082399457 | JOSE CARLOS DE ABREU PEREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA, BATATA DOCE E TOMATE), DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO N° 03033/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0005106 | 02/09/2016 | 2482.30 | 00002716866422 | JOSE DE ANCHIETA PEDROSA TRAJANO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE ACEROLA, POLPA DE CAJÁ, MELÃO E TOMATE), DESTINADOS AO CRAS I E II, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO N° 03034/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indivíduos - CRE | Manut. do Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indiví | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0005108 | 02/09/2016 | 1425.00 | 00007100206430 | MARCOS DIAS DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA), DESTINADOS AO CREAS, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO N° 03040/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indivíduos - CRE | Manut. do Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indiví | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0005113 | 02/09/2016 | 1536.35 | 00089347277487 | REGINALDO DE SOUZA MOTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LARANJA E ABÓBORA), DESTINADOS AO CREAS, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO N° 03032/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042016 | 0005110 | 02/09/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA EXECUTIVA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 0005112 | 02/09/2016 | 39.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA EXECUTIVA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 02/09/2016 | 820.00 | 00008199934417 | YANE DAYANY LOPES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA PARA CUSTEAR TRATAMENTO GINECOLOGICO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 02/09/2016 | 1100.00 | 00003346608409 | MOIS�S CONRADO NOGUEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA PARA CUSTEAR UMA RESSONANCIA MAGNETICA DE SACROILIACA COM CONTRASTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 02/09/2016 | 207.00 | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA | CORRESPONDENTE A RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO E GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 02/09/2016 | 350.00 | 00076080102404 | JOSIMAR HENRIQUE BEZERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COSERTOS DE MOTORES PLACA VIBRATÓRIA, PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242016 | 0005115 | 02/09/2016 | 10428.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO(TUBOS ESGOTO) DESTINADOS AOS TRBALHOS DA SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 02/09/2016 | 880.00 | 00045098514487 | GERALDA MACIEL DE LIRA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE DE ASSISTENCIA ADMINISTRATIVA NA UBS DR COELHO, NO PERIODO DE JULHO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 600042016 | 0005105 | 02/09/2016 | 6035.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEU E MET DE DIAG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS, NO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME RELAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANEXO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 02/09/2016 | 894.90 | 00064659038491 | SILVIO JOS� MACIEL MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) UNIDADES PREGOMIN PEPTI 400G, (VALOR UNITARIO R$ 127,40) DESTINADOS AO MENOR "PEDRO ARTHUR RODRIGUES MACIEL", CONFORME DETERMINAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, PROCESSO Nº 013201100364.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600162016 | 0005116 | 02/09/2016 | 13528.89 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | CORRESPONDENTE MATERIAIS MÉDICO/HOSPITALAR, DESTINADOS A POLICLÍNICA ORCINDO GUEDES E DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 05/09/2016 | 1000.00 | 00026434866844 | ERINALDO FIRMINO DE ABREU | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO DISTRITO DE DIVINOPOLIS, NO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 05/09/2016 | 1000.00 | 00011303666421 | SRAEL ALVES DE BRITO | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA UBS SERRA DA ARARA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERIODO DE JULHO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 05/09/2016 | 880.00 | 00070196688442 | JOIARLEN ALVES DIAS | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE AGOSTO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Pregão Presencial | 000262016 | 0005118 | 05/09/2016 | 35306.67 | 17691935000164 | GEM LUX SOLUÇÕES LTDA - ME | CORRESPONDENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM AMPLIAÇÃO DE MATERIAL, COM SISTEMA CALL CENTER COM SOFTWARE, CADASTRO DOS ATIVOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TOMBAMENTO. CONFORME CONTRATO Nº 00033/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 0005122 | 05/09/2016 | 154.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DO SITIO BARTOLOMEU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 05/09/2016 | 350.00 | 00010696325462 | ANDREZA PEDROSA FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA PARA CUSTEAR PROCEDIMENTO DE GROGAS DE ABUSO NO CABELO, TOXICOLOGICO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 05/09/2016 | 180.00 | 00026340807860 | GENECIR ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA PARA CUSTEAR PROCEDIMENTO COLPOSCOPIA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 05/09/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPODENTE TAXA DE ANOTAÇÃO RESPONSABILIDADE TECNICA DE OBRA, CONFORME GUIA Nº 1538649, E SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 0005126 | 05/09/2016 | 52.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DO SITIO BARTOLOMEU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202016 | 0005124 | 05/09/2016 | 2389.66 | 00010856882402 | GIRLEIDE COSTA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 35,66M² DE PAREDE DE GESSO NA SEDE DA ESCOLA DE MÚSICA DE CAJAZEIRAS , CONFORME CONTRATO Nº 00018/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202016 | 0005127 | 05/09/2016 | 2879.34 | 00010856882402 | GIRLEIDE COSTA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 42,98M² DE PAREDE DE GESSO NA SEDE DA ESCOLA DE MÚSICA DE CAJAZEIRAS , CONFORME CONTRATO Nº 00018/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202016 | 0005128 | 05/09/2016 | 1900.00 | 00010856882402 | GIRLEIDE COSTA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 28,35M² DE PAREDE DE GESSO NA SEDE DA ESCOLA DE MÚSICA DE CAJAZEIRAS , CONFORME CONTRATO Nº 00018/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202016 | 0005130 | 05/09/2016 | 72.20 | 00010856882402 | GIRLEIDE COSTA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 3,80M² DE PAREDE DE GESSO NA SEDE DA ESCOLA DE MÚSICA DE CAJAZEIRAS , CONFORME CONTRATO Nº 00018/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000102016 | 0005129 | 05/09/2016 | 8.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES DO TELEFONE Nº 5010054(ALUG. CIRC. RADIOFUSÃO A 2 FIOS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 05/09/2016 | 250.00 | 00003134324490 | HENRY WITCHAEL DANTAS MOREIRA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DO SR. SECRETARIO DE SAÚDE, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 05/09/2016 | 200.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 05 DE SETEMBRO/2016,PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ESSA SECRETARIA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600232016 | 0005721 | 05/09/2016 | 1700.00 | 00008605932406 | LUCIVANDA MIGUEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO, DE PLACAS Nº OEU-6956, DESTINADOS AOS TRABALHOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO E DIFERENÇA DO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 08/09/2016 | 6058.53 | 00010050799789 | LINDAURA RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UMA COOPERAÇÃO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE O CURSO DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600072015 | 0005209 | 08/09/2016 | 2500.00 | 00001445382458 | ANTONIA MARIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA O "CAPS INFANTIL", REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600062016 | 0005210 | 08/09/2016 | 2800.00 | 00004172647472 | JOAO BOSCO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL ONDE FUNCIONA "RESIDENCIA TERAPEUTICA", DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 08/09/2016 | 360.00 | 00036498912472 | ANA MARIA DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ANA MARIA DE ANDRADE, MATRÍCULA 1794, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, OBJETIVANDO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO/2016, PARA FAZER A RETIRADA DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE DA CASA DA CIDADANIA JUNTO AO IPC-INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000102016 | 0005139 | 08/09/2016 | 140.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE LIGAÇÕES DO TELEFONE Nº 3531-4383, INSTALADO NA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042016 | 0005141 | 08/09/2016 | 445.53 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA EXECUTIVA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 08/09/2016 | 360.00 | 00006635545433 | IRALANDIO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SENHOR IRALANDIO PEREIRA DA SILVA, PARA COBRIR DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 12 A 13 DE SETEMBRO/2016, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL SOBRE GARANTIA DE DIREITOS PARA LGBT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000102016 | 0005143 | 08/09/2016 | 222.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO USO DO TELEFONE DE N°3531-4419, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0005144 | 08/09/2016 | 3212.10 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICOLOS PLACAS: OFX1958, OFX1667, QFC4388, OGD5967 E QFF8747, EM VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 08/09/2016 | 130.15 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPODENTE TAXA DE ANOTAÇÃO RESPONSABILIDADE TECNICA DE OBRA, CONFORME GUIA Nº 1539027, E SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 08/09/2016 | 880.00 | 00006576929480 | IRISMAR PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA SIMÃO DE OLIVIERA E JOSE LEITE ROLIM, PERIODO DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 08/09/2016 | 880.00 | 00005220498428 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE CARVALHO | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DA UBS DE ENGENHEIRO AVIDOS, MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, REFERENTE MêS DE AGOSTO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 08/09/2016 | 1000.00 | 00052639924400 | MARIA APARECIDA VALDEVINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO NASF, NOS EVENTOS REALIZADOS NO DISTRITO DE ENGENHEIRO AVIDOS, NO MUNICIPIO, AGOSTO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 08/09/2016 | 880.00 | 00009853662493 | LUANA PEREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTAODS NO ATENDIMENTO AO PUBLICO NA UBS DE ENG. AVIDOS, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, AGOSTO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 08/09/2016 | 880.00 | 00011443585823 | GENALDO DIAS DE LIRA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AO PUBLICO NA UBS DE ENGENHEIRO AVIDO, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 08/09/2016 | 880.00 | 00018864449434 | MIRIAN BEZERRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CAPS II, DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE AGOSTO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0005140 | 08/09/2016 | 2438.58 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REVISÃO MECANICA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO, REALIZADA EM VEICULOS, DE PLACAS: MMS5395, MOL5630, NPV2404 E MMW9052 PERTENCENTRE A ATENÇÃO BASICA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL E PREGÃO PRESENCIAL 00023/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 08/09/2016 | 1500.00 | 00007563268421 | MARIA JOSE MOURA DA SILVA | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PRESTADO NO PERIODO DE AGOSTO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 08/09/2016 | 1400.00 | 00009503961416 | FRASSALES MONTEIRO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NO CAPS INFANTIL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, NO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 08/09/2016 | 3400.00 | 00001590762347 | CARLOS FARIAS GREGORIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 08/09/2016 | 3000.00 | 00006757640171 | MARBELIS LUSSON PELEGRIN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 08/09/2016 | 3000.00 | 00006779286109 | YAMILA LOPEZ FLORIAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 08/09/2016 | 3000.00 | 00006606493145 | OLIA CARIDAD B TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 08/09/2016 | 3000.00 | 00006610284105 | SIURA VERDECIA OSORIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 08/09/2016 | 3000.00 | 00006602845101 | YORFREDY MEGRET PLANES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 08/09/2016 | 3000.00 | 00006609043140 | RENE GONZALEZ FERNANDEZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 08/09/2016 | 2200.00 | 00002332455370 | JULIO GONÇALVES MAXIMO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 08/09/2016 | 2200.00 | 00073044407249 | MARCOS VINICIUS CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042016 | 0005136 | 08/09/2016 | 132.17 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANÁLISE FISICO-QUIMICA 1/1, CONFORME DOCUMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042016 | 0005142 | 08/09/2016 | 125.24 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DÉBITO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CONFORME DOCUMENTO COMPROBATÓRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 08/09/2016 | 2158.00 | 00005002979408 | LEONARDO LIBERATO DE ABREU | CORRESPONDENTE AJUDA PARA CUSTEAR, EXAMES SENDO ESTES: LIMPASE, CREATINA, UREIA, EMOGRAMA, ÁCIDO ÚRICO, TGO E TGP, MIELOGRAMA, IMUNOFENOTIPAGEM E BCR - ABL. E ARAVA 20MG/40, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 08/09/2016 | 437.00 | 00008177234471 | ALANA GALDINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AJUDA PARA CUSTEAR EXAMES CONFORME PROCEDIMENTO SOLICITADO E ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 08/09/2016 | 800.00 | 00001144605407 | CELMA DE SOUSA TAVARES COURAS | CORRESPONDENTE AJUDA PARA CUSTEAR UM PROCEDIMENTO SOLICITADO, EXAME NO ESOFAGO DIODENO, NO PACIENTE: JOSE HENRIQUE DA SILVA, SUS:Nº 898004511705145. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600162016 | 0005230 | 09/09/2016 | 4518.08 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 60016/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600292016 | 0005231 | 09/09/2016 | 5340.80 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR, DESTINADOS A POLICLINICA ORCINDO GUEDES, CONFORME SOLICITAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 60029/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600162016 | 0005232 | 09/09/2016 | 4687.03 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 60016/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600162016 | 0005233 | 09/09/2016 | 4541.30 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 60016/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600162016 | 0005234 | 09/09/2016 | 6149.35 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 60016/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600162016 | 0005235 | 09/09/2016 | 5649.27 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 60016/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600162016 | 0005236 | 09/09/2016 | 5403.49 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 60016/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600162016 | 0005237 | 09/09/2016 | 5387.05 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 60016/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600162016 | 0005238 | 09/09/2016 | 7358.27 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 60016/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600162016 | 0005239 | 09/09/2016 | 5611.75 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 60016/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600162016 | 0005240 | 09/09/2016 | 5707.66 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 60016/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600162016 | 0005241 | 09/09/2016 | 3230.42 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 60016/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600292016 | 0005242 | 09/09/2016 | 5053.36 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR, DESTINADOS A POLICLINICA ORCINDO GUEDES, CONFORME SOLICITAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 60029/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 09/09/2016 | 880.00 | 00009503677459 | GUSTAVO PEDRO LINS DIAS CARVALHO | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR NA RESIDENCIA TERAPEUTICA, NO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 09/09/2016 | 1080.00 | 00099248069487 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA RESIDENCIA TERAPEUTICA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE AGOSTO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0005186 | 09/09/2016 | 2861.29 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS, ELETRICOS E HIGIENZAÇÃO NOS VEICULOSD E PLACA: MMS5395, MOL5630, OFX1667, QFC9588, QFF8747, OGD5967, QFC4388 E PFX1958 PERTENCENTRE A ATENÇÃO BASICA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 09/09/2016 | 6300.00 | 00057811156415 | LAERCIO DUARTE SOARES | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EXTRA (IDA E VOLTA), DEE PACIENTES DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO), PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 15, 18, 22 E 25 DE AGOSTO/2016 E 01 DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 09/09/2016 | 880.00 | 00043964117404 | BENEDITO MARTINS DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA BELA VISTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 09/09/2016 | 852.50 | 00010113149409 | ANTONIO RODRIGUES SOBRINHO FILHO | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO A DIABETICOS NO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600132016 | 0005206 | 09/09/2016 | 4879.59 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | CORRESPONDENTE A MATERIAIS MEDICO/HOSPITALAR, DESTINADO A ATENÇÃO BASICA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000092016 | 0005201 | 09/09/2016 | 9881.51 | 04696443000110 | HERDEN SALES PORTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO CARROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 09/09/2016 | 217.26 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO CEMITÉRIO, LOCALIZADO NA AV SEVERINO CORDEIRO - JARDIM OASIS, REFERENTE A DEZEMBRO/2004, JANEIRO A AGOSTO/2005, SETEMBRO/2015 E JULHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042016 | 0005198 | 09/09/2016 | 58.49 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO CEMITÉRIO LOCALIZADO NA AV. DR. SEVERINO CORDEIRO- JARDIM OASIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042016 | 0005199 | 09/09/2016 | 58.49 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO CEMITÉRIO LOCALIZADO NA AV. DR. SEVERINO CORDEIRO- JARDIM OASIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000102016 | 0005149 | 09/09/2016 | 12985.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO (BORRACHAS, CADERNO CANETA GIZ E LÁPIS), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0005151 | 09/09/2016 | 8926.25 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO (ALCOOL, PAPEL CREPOM, CANETAS, GRAMPEADOR, ENTRE OUTROS), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 09/09/2016 | 749539.90 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PROFESSORES DA REDE DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000102016 | 0005150 | 09/09/2016 | 179.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE LIGAÇÕES DO TELEFONE Nº 3531-1487, INSTALADO NA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Publicidade Institucional do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000062016 | 0005196 | 09/09/2016 | 1609.61 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL - SEÇÃO 3 (08/2016) - AVISOS DE LICITAÇÕES, EXTRATO DE CONTRATO, ENTRE OUTROS, CONFORME DOCUMENTO COMPROBATÓRIO , EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000092016 | 0005200 | 09/09/2016 | 1355.09 | 04696443000110 | HERDEN SALES PORTO | CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E OLEOS DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 09/09/2016 | 125000.00 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA DE CAJAZEIRAS-PB(ADESÃO A LEI 12.810, DE 15 DE MAIO DE 2013), RELATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 37/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 09/09/2016 | 150.00 | 00030085462420 | AMELIA VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 09/09/2016 | 110.00 | 00003190192413 | JOS� CARLOS PEREIRA VIEIRA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 09/09/2016 | 350.00 | 00008936260405 | LAYANNY CRISPIM DE SOUZA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 09/09/2016 | 350.00 | 00009928209448 | JESSICA GOMES PENAS | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 09/09/2016 | 200.00 | 00051838893415 | LAURISMAR BEZERRA DE MENEZES | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 09/09/2016 | 200.00 | 00001514247488 | THIAGO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 09/09/2016 | 200.00 | 00016039440449 | VALDECY AMANCIO DE LIMA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 09/09/2016 | 200.00 | 00010209712406 | WENITON FELICIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 09/09/2016 | 200.00 | 00010002337401 | DANIEL LOURRICK FERREIRA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, DURANTE TRÊS MESES, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 09/09/2016 | 150.00 | 00098132768434 | CLAUDIA DIAS CALDAS | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 09/09/2016 | 100.00 | 00002331303495 | MARIA DOMINGOS DE LIMA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 09/09/2016 | 150.00 | 00056845294453 | MARIA DALVA XAVIER SOUSA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 09/09/2016 | 100.00 | 00010067470440 | FABIANA MANGUEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 09/09/2016 | 150.00 | 00001070369403 | ELIANE MONTEIRO DE SANTANA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 09/09/2016 | 200.00 | 00007272765496 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 09/09/2016 | 200.00 | 00080845150391 | SEBASTIÃO PAULINO DA SILVA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 09/09/2016 | 150.00 | 00008955586450 | CLEIDIANE SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIR, DURANTE TRÊS MESES, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 09/09/2016 | 200.00 | 00006051532480 | CICERA PEREIRA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 09/09/2016 | 200.00 | 00047722657591 | FRANCISCA PEREIRA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 09/09/2016 | 100.00 | 00064671330482 | DIONISIA LINS RIBEIRO | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 09/09/2016 | 350.00 | 00004613668433 | FRANCISCA VIVENCIA DA CONCEIÇÃO SILVA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 09/09/2016 | 100.00 | 00005353413423 | MARIA APARECIDA DA SILVA NUNES | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 09/09/2016 | 200.00 | 00034262784487 | MARIA DO CARMO A LEAO | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 09/09/2016 | 150.00 | 00054196566472 | LINETE DIAS DE SOUSA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 09/09/2016 | 200.00 | 00009509163821 | JOSE DOS SANTOS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 09/09/2016 | 200.00 | 00042512182487 | MANUEL GOMES DE SOUSA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 09/09/2016 | 250.00 | 00006210142494 | MARIA CILENE FEITOSA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 09/09/2016 | 100.00 | 00060094800430 | RAIMUNDA DE LIRA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 09/09/2016 | 100.00 | 00057013268453 | RAIMUNDA GOMES DE LIMA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 09/09/2016 | 150.00 | 00001834938422 | MARIA COSMO DOS S ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 09/09/2016 | 100.00 | 00004189001406 | MARIA MADALENA ALBINA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 09/09/2016 | 100.00 | 00025909581880 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 09/09/2016 | 200.00 | 00010214592405 | LEANDRO ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 09/09/2016 | 150.00 | 00007302848408 | ADRIANA ALCIONE PEREIRA VIEIRA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, DURANTE TRÊS MESES, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 09/09/2016 | 200.00 | 00002841124452 | JOSE FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA (ALUGUEL SOCIAL) PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 09/09/2016 | 100.00 | 00080633404420 | EZILDA DE ARAÚJO SILVA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, DURANTE TRÊS MESES, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 09/09/2016 | 200.00 | 00060236868420 | FRANCISCO DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 09/09/2016 | 200.00 | 00078946026472 | LUCINEIDE BESERRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0005152 | 09/09/2016 | 1950.00 | 00006394512419 | RIVANIA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE ACEROLA E POLPA DE GOIABA), DESTINADOS AO CCA, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO N° 03042/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0005202 | 09/09/2016 | 4366.00 | 00005845742404 | VALDI CAROLINO BRAGA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MILHO VERDE E MANGA), DESTINADOS AO CCA, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO N° 03064/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0005203 | 09/09/2016 | 1599.00 | 00067474241404 | JOSE ERIVAN TEMOTEO DE ABREU | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MILHO VERDE), DESTINADOS AO CCA, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO N° 03038/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 09/09/2016 | 150.00 | 00005169196440 | WALTER NUNES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR EM FAVOR DO SERVIDOR WALTER NUNES DE SOUZA, COORDENADOR DO BOLSA FAMÍLIA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE CONSERTO DOS RETROVISORES DO VEÍCULO L/D FORD K DE PLACA QWT-9848, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0005214 | 09/09/2016 | 3390.12 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REVISÃO MECANICA, REALIZADA EM VEICULOS, PERTENCENTRE A ATENÇÃO BASICA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde com respeito ao cidadão | Construção e Reforma de Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 600062016 | 0005215 | 09/09/2016 | 42098.53 | 16715147000106 | NSEG CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃOES EIRELI | CORRESPONDENTE A 2ª MEDIÇÃO DO ADITIVO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL TIPO AD III, NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORME CONTRATO Nº 60046/2016, TOMADA DE PREÇO Nº 6006/2016. | 00022016 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0005217 | 09/09/2016 | 1621.10 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REVISÃO MECANICA, REALIZADA EM VEICULOS, PERTENCENTRE AO SAMU, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Pregão Presencial | 000262016 | 0005218 | 09/09/2016 | 14250.00 | 17691935000164 | GEM LUX SOLUÇÕES LTDA - ME | CORRESPONDENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELETRICA, PARA REALIZAÇÃO DO SISTEMA DA POLICLINICA DE CAJAZEIRAS, COM INST. DE TRANSFORMADOR DE 112,5KWA, E CRIAÇÃO DE CIRCUITO EXCLUSIVO PARA ALIMENTAÇÃO DOS EQUIP. DE MAMOGRAFIA E RAIO X. CONFORME CONTRATO Nº 00033/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 09/09/2016 | 1000.00 | 00009154813409 | FERNANDO ARAUJO GOMES | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E PINTURA DO PREDIO DA SEDE DO SAMU- SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIAS, REFERENTE A CONCLUSÃO DA MÃO DE OBRA,COMPLEMENTANDO O EMPENHO 4834. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000102016 | 0005247 | 12/09/2016 | 98.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE LIGAÇÕES DO TELEFONE Nº (83) 3531-7541, INSTALADO NO PROGRAMA CREAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, AV. JOCA CLAUDINO, S/N, BAIRRO POR DO SOL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000102016 | 0005248 | 12/09/2016 | 82.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE LIGAÇÕES DO TELEFONE Nº (83) 3531-7544, INSTALADO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, AV. JOCA CLAUDINO, S/N, BAIRRO POR DO SOL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000102016 | 0005249 | 12/09/2016 | 77.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE LIGAÇÕES DO TELEFONE Nº (83) 3531-0108, INSTALADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMS (CRAS II), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, AV. JOCA CLAUDINO, S/N, BAIRRO POR DO SOL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432016 | 0005251 | 12/09/2016 | 2900.00 | 11064297000175 | AUMERINDA LACERDA DE MENEZES | REFERENTE A COFEE BREAK SERVIDO PARA A CAPACITAÇÃO REGIONAL DOS CONSELHEIROS DE CAJAZEIRAS E REGIÃO REALIZADO NO MINISTÉRIO PÚBLICO COM OS JUÍZES E PROMOTORES DE CAJAZEIRAS E JOÃO PESSOA NO DIA 01/09/2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 12/09/2016 | 3000.00 | 08842049000101 | ASSOCIA€ÇO BENEFICENTE DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES, EM FAVOR DO ABRIGO DO IDOSO LUCA ZORN, SEM FINS LUCRATIVOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E ATENDIMENTOS AOS IDOSOS, ATRAVÉS DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO NASF, REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 12/09/2016 | 15136.82 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS DE Nº 12.118.076-0 NO PERIODO DE 02/2012 A 05/2015 NO VALOR DE R$ 538.509,89, E Nº 12.118.077-8 NO PERIODO DE 02/2012 A 01/2015 NO VALOR DE R$ 50.443,17, PARCELADO EM 60 (SESSENTA) MESES, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2016 COM VENCIMENTO EM 30/09/2016 - 15ª PARCELA, CONFORME DEPAR - PEDIDO DE PARCELAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342016 | 0005243 | 12/09/2016 | 658.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ACRÍLICO CORTE COMPLEXO E PAINEL EM METALON, DESTINADOS A BANDA DE MÚSICA DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 12/09/2016 | 1400.00 | 00010206867409 | RUBEN WAGNER GONÇALVES RODRIGUES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE 04 MILHEIROS DE PARALELEPIDEDOS DESTINADOS AO TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 12/09/2016 | 4550.00 | 00010206867409 | RUBEN WAGNER GONÇALVES RODRIGUES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE 13 MILHEIROS DE PARALELEPIDEDOS DESTINADOS AO TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 12/09/2016 | 880.00 | 00006960831407 | JOSE RONALDO MOREIRA DA ROCHA | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VIGILANTE NA UBS DA VILA NOVA, NO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 12/09/2016 | 3500.00 | 07597013000139 | FUNDA€ÇO EDUCADORA DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA "FUNDAÇÃO EDUCADORA DO CARIRI", PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INTERNAMENTO DE PACIENTE USUARIO DE DROGAS DOS PACIENTES CITADOS A NOTA FISCAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 12/09/2016 | 1000.00 | 00010346819407 | ANDREZA MARIA CAMPOS PESSOA | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CARREGO DO CAMINHÃO COM OS PNEUS USADOS, DESTINADOS A CIDADE DE PETROLINA PARA APROVEITAMENTO DOS MESMOS, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 610042016 | 0005256 | 12/09/2016 | 21999.89 | 05055328000129 | CONCORDIA SISTEMAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS: 11 COMPUTADORES E ACESSORIOS, DESTINADOS A POLICLINICA ORCINDO GUEDES, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PREGÃO ELETRONICO DE Nº 61004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo de Eventos | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342016 | 0005245 | 12/09/2016 | 15321.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVO IMPRESSÃO ARTE, BANNERS, LONAS E CRACHAS, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE(DIA 22 DE AGOSTO/2016). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 13/09/2016 | 400.00 | 00004709884447 | GLAUCIA DE ABREU PESSOA | CORRESPONDENTE AJUDA PARA CUSTEAR EXAME DE TESTE ALERGICO, NA CRIANÇA LUCAS GABRIEL PESSOA DE ABREU, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 13/09/2016 | 1200.00 | 00060274948400 | MARIA GILVANEIDE DE LOPES DE SOUZA | CORRESPONDENTE A AJUDA PARA CUSTEAR UMA EXAME DE RESSONANCIA DE CRANIO COM CONTRASTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 13/09/2016 | 1800.00 | 00003078155447 | EDNA VIEIRA LEITE | CORRESPONDENTE AJUDA PARA CUSTEAR UM TRATAMENTO DE GLAUCOMA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 13/09/2016 | 195.96 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPODENTE TAXA DE ANOTAÇÃO RESPONSABILIDADE TECNICA DE OBRA, CONFORME GUIA Nº 1539024, E SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 13/09/2016 | 235.00 | 00056047282415 | LUZIA COSME DE JESUS | CORRESPONDENTE AJUDA PARA CUSTEAR A COMPRA DE MEIAS ELASTICAS, PARA USO DIARIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242016 | 0005306 | 13/09/2016 | 2974.20 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (PORTA SANFONADA, DUREPOX, CADEADO, ACIDO, FITA ALTO, CABO ANTICHAMA), DESTINADOS PARA REPAROS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SEDE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Controle e fiscalização dos atos públicos | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 13/09/2016 | 400.00 | 00001257630423 | PATRICK NOBRE DA SILVA | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PATRICK NOBRE DA SILVA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE SOCIAL, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NOS DIAS 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2016, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0005261 | 13/09/2016 | 1945.28 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (ELETRODO INOX, MANGUEIRA LAVA JATO, LÂMPADA T4W 24V ENTRE OUTROS), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E DO MEIO AMBIENTE. CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO E CONTRATO DE Nº 00017/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 13/09/2016 | 880.00 | 00001239360479 | FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA, SÃO FRANCISCO, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 13/09/2016 | 1200.00 | 00053586905491 | MARIA MARTA VIANA BATISTA | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA INFORMAÇÃO DO SIM (SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MORTALIDADE), SINASC 9SISTEMA DE INFORMAÇÃO NASCIDO VIVO), SINAN (SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO DE AGRAVO) E SIVEP/DDA (INFORMAÇÃO DE DIARRÉIA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 13/09/2016 | 1200.00 | 00001443335460 | DAMIANA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO AZEVEM, NO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 13/09/2016 | 880.00 | 00006890737474 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA PEREIRA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO NO POSTO DE SAUDE DO AZEVEM, NO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 13/09/2016 | 880.00 | 00071023549409 | ERLANIA DE ANDRADE FERREIRA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO AZEVEM. NO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 13/09/2016 | 880.00 | 00064656497487 | MERONILDO QUEIROGA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DE SAÚDE DO SITIO SERRAGEM DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 13/09/2016 | 1300.00 | 00080525547487 | LUCIANA VALE DE HOLANDA | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BIOQUIMICA NO LABORATORIO DA POLICLINICA ORCINDO GUEDES, NO PERIODO DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 13/09/2016 | 880.00 | 00003716831492 | ROSIMAR DE SOUZA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, HIGINO PIRES DIAS MOREIRA (COCOS), DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 13/09/2016 | 880.00 | 00091831539420 | FRANCISCA BEZERRA BARBOSA COELHO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO AZEVEM, NO MES DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0005274 | 13/09/2016 | 6529.73 | 24298895000150 | ESSUELIO MORAES RODRIGUES | CORRESPONDENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS CUBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E RELAÇÃO DE DESPESAS EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0005275 | 13/09/2016 | 1712.84 | 24298895000150 | ESSUELIO MORAES RODRIGUES | CORRESPONDENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS DO MULTIRÃO DA CATARATA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E RELAÇÃO DE DESPESAS EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 13/09/2016 | 880.00 | 00005953360436 | DAVID ALMIR DANTAS MACIEL | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, AMELIO ESTRELA DANTAS CARTAXO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 13/09/2016 | 1800.00 | 00000494977310 | EDIVAN PINHEIRO LEANDRO | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, NO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 13/09/2016 | 880.00 | 00003841313442 | CLERISTON JOSE LIRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO CAPS AD, NO PERIODO DE AGOSTO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 13/09/2016 | 880.00 | 00098314165468 | RINALDO DELMA DE SOUSA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRO NO CAPS AD NO PERIODO DE AGOSTO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 13/09/2016 | 880.00 | 00028194191866 | ROUZEIMARY LINS DE CARVALHO | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CAPS AD, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 13/09/2016 | 1500.00 | 00001430615427 | TALLES MOREIRA DE ABRANTES | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 13/09/2016 | 1500.00 | 00007985841490 | JERSSICA TAISY PEREIRA SANTOS | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 13/09/2016 | 1400.00 | 00006450752483 | DAYANNE ALVES PEREIRA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA, NO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 13/09/2016 | 1500.00 | 00006913281455 | ANDRE PAULA ESTEVAM | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 13/09/2016 | 1400.00 | 00050246798491 | SANDRA MARIA FIGUEIREDO DE LIMA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE FONOAUDIOLOGA NO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 13/09/2016 | 1182.00 | 00007310409450 | MARCELIA PEREIRA ER SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO ESUS, CORRESPONDENTE A AGOSTO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 13/09/2016 | 880.00 | 00027461092472 | SINESIO GOMES DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA UBS ESTRELA NO PERIODO DE AGOSTO DE 2016, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 13/09/2016 | 1200.00 | 00004155855461 | JOAM KENNEDY MACIEL DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS UBS E ESPAÇOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MES DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 13/09/2016 | 1500.00 | 00006169784482 | SILBENY CAVALCANTE PEREIRA MARQUES | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, NO PERIODO DE AGOSTO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 13/09/2016 | 852.50 | 00010113149409 | ANTONIO RODRIGUES SOBRINHO FILHO | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO A DIABETICOS NO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 13/09/2016 | 852.50 | 00014782766491 | DOMINGOS SAVIO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO EM POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 13/09/2016 | 852.50 | 00006781108409 | FRANCISCA BERLANDIA RUFINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO EM POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 13/09/2016 | 852.50 | 00010001152408 | JOSE DIAS DE OLIVEIRA NETO | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENDO EM POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 13/09/2016 | 852.50 | 00060138963487 | JOSINEIDE PEREIRA SOUSA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENDO EM POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 13/09/2016 | 852.50 | 00075998955404 | MARCYA REJANE DE SOUZA ARAUJO | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENDO EM POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 13/09/2016 | 852.50 | 00010039410870 | NILSON ALEXANDRE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENDO EM POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 13/09/2016 | 852.50 | 00043705081420 | ROSANGELA MARIA BATISTA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO EM POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 13/09/2016 | 852.50 | 00004327997455 | ZELIA OLIVEIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO EM POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO,2016, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 13/09/2016 | 880.00 | 00008273358496 | ALAN MAX DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INFORMAÇÃO DAS RAAS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 13/09/2016 | 880.00 | 00012122692413 | LEIDIVAN ROSENDO ROLIM | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA UBS AMELIO ESTRELA DANTAS CARTAXO, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 0005262 | 13/09/2016 | 3512.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO MENSAL DA CIP-CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016, QUE FOI QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP/TIPREALIZADOS NO PERÍODO DE JULHO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 0005264 | 13/09/2016 | 3365.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO MENSAL DA CIP-CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016, QUE FOI QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP/TIPREALIZADOS NO PERÍODO DE AGOSTO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 13/09/2016 | 240.00 | 00005416921439 | EMANUEL CARLOS SILVA | REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO SERVIDOR EMANUEL CARLOS SILVA (MOTORISTA), COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, OBJETIVANDO O SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 14 E 15 DE SETEMBRO/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDAM - SECRETARIA DO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL, COMO TAMBÉM PARTICIPAR DO CICLO DE PALESTRAS GASTO PÚBLICO E POLÍTICAS SOCIAIS EM UM CENÁRO DE CRISE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 13/09/2016 | 500.00 | 00091836638434 | EDNA ELBA DE CALDAS BARRETO | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, A SRA. EDNA ELBA DE CALDAS BARRETO, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA QUE EMPREENDA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 14 A 15 DE SETEMBRO DE 2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDAM - SECRETARIA DO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL, COMO TAMBÉM PARTICIPAR DO CICLO DE PALESTRAS GASTO PÚBLICO E POLÍTICAS SOCIAIS EM UM CENÁRO DE CRISE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0005263 | 13/09/2016 | 5021.40 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS (BUZINA BIBI, BOBINA IGNIÇÃO, ROLAMENTO, LANTERNA TRAZEIRA ENTRE OUTROS) PARA REPOSIÇÃO NOS ÔNIBUS DE PLACA: NQG - 6217, NQJ - 0150, OGE - 9900, OFX - 1688, OGC - 5859, OGE - 7050, OGF - 2660, OGE - 9920.PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, EM ANEXO E CONTRATO DE Nº 00017/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 13/09/2016 | 550.00 | 00001499116454 | FRANCINILDO ALVES FEITOZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS CORTES DE CABELO DOS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Inexigível | 000052016 | 0005316 | 14/09/2016 | 939.43 | 34028316366353 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE POSTAGEM/SEDEX, CONFORME FATURA 31341 E CONTRATO Nº 9912279611. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 14/09/2016 | 360.00 | 00005640606401 | JOSE ROBERTO BARRETO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE ROBERTO BARRETO DE SOUZA, OBJETIVANDO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS15 E 16 DE SETEMBRO DE 2016, CONDUZINDO A SECRETÁRIA DA FAZENDA PÚBLICA, SENHORA JOSEFA VANÓBIAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E OUTROS ÓRGÃOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 14/09/2016 | 500.00 | 00064655610425 | JOSEFA VANOBIA F. NOBREGA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA DA FAZENDA PÚBLICA, A SENHORA JOSEFA VANOBIA FERREIRA NÓBREGA DE SOUZA, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 15 E 16 DE SETEMBRO/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIODE CAJAZEIRAS E SECRETARIAS ESTADUAIS, TRIBUNAL DE CONTAS E OUTROS ÓRGÃOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 14/09/2016 | 1750.00 | 00093399103468 | FABIANA MARIA DA SILVA CORDEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET SERVIDO NO III FÓRUM MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DE CAJAZEIRAS, REALIZADO NA FAFIC NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0005320 | 14/09/2016 | 4531.05 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ÁGUA SANITÁRIA TUBARÃO 12X1000ML, ESPONJA DUPLA FACE LIMPONA, DETERGENTE LIMPOL/GUARANI, ENTRE OUTROS), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 14/09/2016 | 1800.00 | 00004907642407 | ANTONIA AURINEIDE PINHEIRO | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, MULTIRÃO II, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MêS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 14/09/2016 | 1200.00 | 00008065939465 | OLAWO FELIX SOARES | CORRESPONDENTE, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO VETERINARIO, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 14/09/2016 | 880.00 | 00004474800494 | EUKLEITON MANGUEIRA GOMES | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 14/09/2016 | 1800.00 | 00002723607402 | MARIA LUCIENE DE A ALVES | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DOMICILIAR NO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600232016 | 0005319 | 14/09/2016 | 2200.00 | 00080524958491 | KLEBER JORGE RICARTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC SAUDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 14/09/2016 | 1800.00 | 00002896376437 | CHARLENE CAMPOS DE OLIVEIRA MORAES | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DOMICILIAR, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 14/09/2016 | 2500.00 | 00005864979430 | FRANCISCO GERMANO DA SILVA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DOS PROJETOS ARQUITETONICOS DO POSTO ANCORA DO SITIO PRENSA, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 14/09/2016 | 880.00 | 00005770736488 | ANTONIO AVELINO DE SOUZA JUNIOR | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE MES DE AGOSTO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é saúde | Apoio ao Desporto Amador e Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 14/09/2016 | 1000.00 | 18806271000102 | FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA - FUMINC | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADOS AS DESPESAS DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA - FUMINC(PARA CUSTEAR DESPESAS DO INSTITUTO PADRE ROLIM DE KARATÊ, A FIM DE PARTICIPAR DO CAMPEONATO NORTE NORDESTE DE KARATÊ, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE PETROLINA, NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO/2016), CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 16/09/2016 | 880.00 | 00001977378463 | GLORIA JEAN ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE MêS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 16/09/2016 | 60.00 | 00005641052442 | MARCOS JOSE FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA PARA CUISTEAR UMA RADIOGRAFIA DOS MAXILARES, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0005329 | 16/09/2016 | 1000.00 | 00004855710482 | RAIMUNDO RODRIGUES | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO PARA FUNCIONAMENTO E CONSERTOS DE RAMAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS, NO MES DE JULHO2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000792015 | 0005338 | 16/09/2016 | 9154.50 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), REFERENTE AO PERÍODO DE 15/08/2016 A 14/09/2016, CONFORME CONTRATO Nº 00001/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 16/09/2016 | 1861.00 | 03659166000706 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIENTE E DOS REC NAT RENOVAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE 41ª PARCELA DE UM TOTAL DE 60 (SESSENTA), CONFORME DEBITO Nº 3207757 - AUTO DE INFRAÇÃO, FIRMADO ENTRE PARTES E GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 16/09/2016 | 4000.00 | 00036004804487 | CICERO SOUSA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE PEDREIRO, HIDRAULICOS E ELETRICOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DAS INSTALAÇÕES NO CAPS, RESIDENCIA TERAPEUTICA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 16/09/2016 | 880.00 | 00002894992408 | MARIA JOSE DUARTE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO CAPS INFANTIL, NO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 16/09/2016 | 1030.00 | 00007551017402 | JOSEFA CIPRIANO DE LIMA | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DOS COCOS, NO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 16/09/2016 | 880.00 | 00060349514453 | DOMINGOS SÁVIO MACIEL TEMOTEO | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE BASIOCA DE SAÚDE, VILA NOVA, NO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 16/09/2016 | 1500.00 | 00002779450460 | KATYUSCIA LAURA BRAGA RIBEIRO | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, NO PERIODO DE AGOSTO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600232016 | 0005330 | 16/09/2016 | 2200.00 | 00004369481414 | Eduardo Hercules Macena Marques | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CARRO TIPO CHEV/PRISMA DE PLACA OEU6282/PB, MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 16/09/2016 | 880.00 | 00091865468487 | SEVERINO DOS RAMOS P DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DE RESIDENCIA TERAPEUTICA, REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde com respeito ao cidadão | Construção e Reforma de Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 600062016 | 0005332 | 16/09/2016 | 17509.80 | 16715147000106 | NSEG CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃOES EIRELI | CORRESPONDENTE A O BOLETIM DE 2ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE UM CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL TIPO AD III, NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORME CONTRATO Nº 60046/2016, TOMADA DE PREÇO Nº 6006/2016. | 00022016 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 16/09/2016 | 500.00 | 00006176483441 | CRISTIANE MACIEL DE ANDRADE | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 16/09/2016 | 1500.00 | 00005512724495 | ROSSANA LIMA DE AQUINO | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA, NO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 16/09/2016 | 800.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA - EPP | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO, LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE FROTA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 16/09/2016 | 1430.50 | 00005117558480 | CLERISTON DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PEÇAS DE UMA MÁQUINA DE LAVAR, DOIS TANQUINHOS, UM GELÁGUA, CONSERTO DE VENTILADORES E DUAS TROCAS DE REFIL LATINA, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000792015 | 0005339 | 16/09/2016 | 4846.50 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERÍODO DE 15/08 A 14/09/2016, CONFORME CONTRATO Nº 00001/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000792015 | 0005340 | 16/09/2016 | 7359.50 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, EXCETO EDUCAÇÃO, FMS E FMAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 15/08 A 14/09/2016, CONFORME CONTRATO Nº 00001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000792015 | 0005342 | 16/09/2016 | 2333.50 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E SEUS PROGRAMAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 15/08/2016 A 14/09/2016, CONFORME CONTRATO Nº 00001/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0005335 | 16/09/2016 | 3060.01 | 00064656918415 | JOSEFA FELIX DE ABREU | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (356,10 KG DE MILHO VERDE AO PREÇO DE R$5,33 E 350 KG DE MELÃO AO PREÇO DE R$3,32), DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO N° 03061/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0005336 | 16/09/2016 | 1940.22 | 00002200785488 | FRANCISCO FELIX DE ABREU | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (167 KG DE GERIMUM AO PREÇO DE R$4,66 E 350 KG DE MELÃO AO PREÇO DE R$3,32), DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO N° 03060/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indivíduos - CRE | Manut. do Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indiví | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732015 | 0005347 | 19/09/2016 | 7450.00 | 16779292000142 | C F B BARROSO - ME | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (FIAT UNO - PLACA OKP-5996 E FORD F-4000 - PLACA MMP-0852/PB), DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - CREAS, REFERENTE AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO/2016 A 16 DE SETEMBRO/2016, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. CONTRATO DE Nº 00125/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732015 | 0005352 | 19/09/2016 | 10300.00 | 16779292000142 | C F B BARROSO - ME | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (VW/MICRO ÔNIBUS - PLACA CNI-2489/PB E VW/MICRO ÔNIBUS - PLACA MUR-9501/PB), DESTINADOS AO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE PERÍODO DE 15 DE AGOSTO/2016 A 16 DE SETEMBRO/2016, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. CONTRATO DE Nº 00125/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 19/09/2016 | 360.00 | 00005169196440 | WALTER NUNES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR WALTER NUNES DE SOUZA, COORDENADOR DO BOLSA FAMÍLIA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, OBJETIVANDO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO/2016, PARA REUNIÃO COM O MPF PARA TRATAR DE BENEFICIÁRIOS SEM PERFIL RELACIONADO PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 19/09/2016 | 100.00 | 00012914862830 | GERALDO JOSE DE ANDRADE | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 19/09/2016 | 3000.00 | 08842049000101 | ASSOCIA€ÇO BENEFICENTE DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES, EM FAVOR DO ABRIGO DO IDOSO LUCA ZORN, SEM FINS LUCRATIVOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E ATENDIMENTOS AOS IDOSOS, ATRAVÉS DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO NASF, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732015 | 0005363 | 19/09/2016 | 9000.00 | 16779292000142 | C F B BARROSO - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 00125/2015, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA (GABINETE), REFERENTE AO PERÍODO DE 15/08 A 16/09/2016, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432016 | 0005345 | 19/09/2016 | 7250.00 | 11064297000175 | AUMERINDA LACERDA DE MENEZES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS, POR OCASIÃO DO EVENTO REALIZADO NA FAFIC, NO DIA 25 DE AGOSTO/2016(TERCEIRO FORUM PARA MULHERES) - PÚBLICO DE 500 PESSOAS, CONFORME CONTRATO Nº 00052/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732015 | 0005348 | 19/09/2016 | 1940.00 | 16779292000142 | C F B BARROSO - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00125/2015, NO PERÍODO DE 15/08 A 16/09/2016, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432016 | 0005349 | 19/09/2016 | 7260.00 | 11064297000175 | AUMERINDA LACERDA DE MENEZES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK DURANTE O CURSO PREPARATÓRIO DA ENTREGA DE CHEQUE DO PROGRAMA EMPEENDER MINISTRATO NO POLO DE CONFECÇÕES NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MAIO/2016, TOTALIZANDO 3 COFFEE BREAK SERVIDO UM A CADADIA, CONFORME CONTRATO Nº 00052/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 0005366 | 19/09/2016 | 211.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA EXECUTIVA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312016 | 0005367 | 19/09/2016 | 13486.66 | 10309248000192 | SANDRA MAIJANE SOARES DE BELCHIOR | CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR CURSOS DE CORTE E ESCOVA, MANICURE, MAQUIAGEM, DEPILAÇÃO E MASSAGEM, COM TODO MATERIAL INCLUSO, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS, CONFORME CONTRATO Nº 00043/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732015 | 0005343 | 19/09/2016 | 3950.00 | 16779292000142 | C F B BARROSO - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE ACORDO COM O CONTRATO DE N° 00125/2015, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 15/08 A 16/09/2016, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732015 | 0005353 | 19/09/2016 | 7690.00 | 16779292000142 | C F B BARROSO - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE ACORDO COM O CONTRATO DE N° 00125/2015, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 15/08 A 16/09/2016, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0005368 | 19/09/2016 | 2300.00 | 97545946000175 | J & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO INFANTIL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNATE, REFERENTE AO PERÍODO DE 17 DE AGOSTO A 17 DE SETEMBRO/2016, CONFORME CONTRATO Nº00016/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0005370 | 19/09/2016 | 20000.00 | 97545946000175 | J & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNATE, REFERENTE AO PERÍODO DE 17 DE AGOSTO A 17 DE SETEMBRO/2016, CONFORME CONTRATO Nº00016/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0005371 | 19/09/2016 | 49667.00 | 97545946000175 | J & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO(QSE) E PARTE COM RECURSOS PRÓPRIO NO VALOR DE 8.200,00,REFERENTE AO PERÍODO DE 17 DE AGOSTO A 17 DE SETEMBRO/2016, CONFORME CONTRATO Nº00016/2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa de Desenvolvimento do Ensino Médio | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0005372 | 19/09/2016 | 4200.00 | 97545946000175 | J & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO MÉDIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNATE, REFERENTE AO PERÍODO DE 17 DE AGOSTO A 17 DE SEMTEMBRO/2016, CONFORME CONTRATO Nº00016/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732015 | 0005344 | 19/09/2016 | 9900.00 | 16779292000142 | C F B BARROSO - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00125/2015, NO PERÍODO DE 15/08 A 16/09/2016, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000742015 | 0005364 | 19/09/2016 | 29040.00 | 16779292000142 | C F B BARROSO - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00129/2015, NO PERÍODO DE 15/08 A 16/09/2016, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672015 | 0005365 | 19/09/2016 | 31950.00 | 16779292000142 | C F B BARROSO - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE ACORDO COM O CONTRATO DE N° 00123/2015 PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 16 DE SETEMBRO/2016, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 19/09/2016 | 1300.00 | 00006755188492 | CRISTIANA DE ABREU | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PERIODO DE AGOSTO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 19/09/2016 | 880.00 | 00060092378404 | RAIMUNDO DE LIMA RODRIGUES | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA RESIDENCIA TEREAPEUTICA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS NO PERIODO DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 19/09/2016 | 880.00 | 00021432974831 | AMAURI FERNANDES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO CAPS 2, REFERENTE MES DE AGOSTO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 19/09/2016 | 880.00 | 00003700985444 | ROBERTO CLEBER PEREIRA SANTOS | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO CAPS II, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672015 | 0005359 | 19/09/2016 | 18680.00 | 16779292000142 | C F B BARROSO - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO ( UNO MILE - PLACA NUR 8011-CE, FIAT DUCATO - PLACA 8343-PB, CHEVROLET S10 - PLACA NOE 7343-PB, FIAT FIORINO - AMBULANCIA PLCA MNV 6181-PB), NO PERÍODO DE 15 DE AGOSTO/2016 A 16 DE SETEMBRO/2016, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO N° 00123/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 600192016 | 0005369 | 19/09/2016 | 3900.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE BUCAL (PSB), BEM COMO EM EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS DOS MESMOS, EQUIPAMENTOS PERIFERICOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732015 | 0005346 | 19/09/2016 | 5000.00 | 16779292000142 | C F B BARROSO - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO PERÍODO DE 15/08 A 16/09/2016, CONFORME CONTRATO DE Nº 00125/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 19/09/2016 | 1500.00 | 00000898068401 | MARIA ELINOELZA CAVALCANTE DE LIMA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PERIODO DE AGOSTO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600232016 | 0005356 | 19/09/2016 | 36500.00 | 16779292000142 | C F B BARROSO - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NO PERÍODO DE 15 DE AGOSTO/2016 A 16 DE SETEMBRO/2016, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO N° 60038/2016 E RELAÇÃO DE VEICULOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732015 | 0005360 | 19/09/2016 | 3350.00 | 16779292000142 | C F B BARROSO - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO (SAVEIRO - C. ABERTA PLACA KHZ4389-PB), NO PERÍODO DE 15 DE AGOSTO/2016 A 16 DE SETEMBRO/2016, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO N° 00123/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 20/09/2016 | 1800.00 | 00002604435497 | RUBISMAR LIRA BEZERRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM DOMICILIAR NO PERIODO DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 20/09/2016 | 250.00 | 00001153756439 | ROG�RIO DA CUNHA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA PARA CUSTEAR USG MORFOLOGICA NA PACIENTE BRENDA HONORIO DA SILVA, C.P.F. Nº 708.336.694-27, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 20/09/2016 | 100.00 | 00007617351437 | MARIA RIVANIA DA SILVA GONÇALVES | CORRESPONDENTE AJUDA PARA CUSTEAR UMA VACINA PNEUMO 23, NO PACIENTE JOSE RAFAEL DA SILVA ROLIM, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 20/09/2016 | 1000.00 | 00088590240487 | DANILO MENEZES DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA PARA CUSTEAR RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA CERVICAL, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 20/09/2016 | 200.00 | 00008760355433 | CLEIDIANA BARRETO GONÇALVES | CORRESPONDENTE AJUDA PARA CUSTEAR UMA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA, PARA O SENHOR JOSE MANUEL GONÇALVES, C.P.F. 451.000.714-00, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 20/09/2016 | 180.00 | 00003755895463 | JOSÉ ALCIDES DA SILVA BILUCA | CORRESPONDENTE AJUDA PARA CUSTEAR UMA CONSULTA COM O OFTALMOLOGISTA, NA SENHORA MARIA DO SOCORRO SOUZA SILVA, C.P.F. Nº 037.592.464-78, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 20/09/2016 | 180.00 | 00003755895463 | JOSÉ ALCIDES DA SILVA BILUCA | CORRESPONDENTE AJUDA PARA CUSTEAR UMA CONSULTA COM O OFTALMOLOGISTA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 20/09/2016 | 400.00 | 00031352033879 | LAUDICEIA HENRIQUE DA SILVA MANOJO | CORRESPONDENTE AJUDA PARA CUSTEAR PROCEDIMENTO SOLICITADO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 20/09/2016 | 200.00 | 00011026635497 | JONATAS HENRIQUE MANOJO | CORRESPONDENTE AJUDA PARA CUSTEAR UMA CONSULTA AO PROCTOLOGISTA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 20/09/2016 | 3500.00 | 00060095083472 | ANTONIO FERREIRA NUNES E OUTROS | CORRESPONDENTE AJUDA PARA CUSTEAR UM PROCEDIMENTO DE CIRURGIA DE VARIZES, CONFORME ENCAMINHAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 20/09/2016 | 1500.00 | 06736540000114 | CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA LTDA CLINIMAGEM | CORRESPONDENTE A EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBAR E COLUNA TORACICA, NO PACIENTE: GEZIANO DE SOUZA BRAGA, C.P.F. Nº 087.401.754-80, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, Nº 0003141-09.2015.815.0131, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 20/09/2016 | 492.00 | 00060314362487 | GERALDA PORFIRIO LIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE LEITE NUTRISON SOYA MULT FIBER, CONFORME DECISÃO JUDICIAL PROCESSO Nº 0003369-18.2014.815.0131, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 20/09/2016 | 14600.00 | 00004470691445 | TAYRONE GUILHERME LINS PEREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, A TITULO DE IDENIZAÇÃO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE, PARA SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PORTADOR DE DIABETES, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS NA COMPRA DE 01 BOMBA EXTERNA DE INFUSÃO DE ISULINA, PACIENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE SOBRE DEMANDA JUDICIAL, (PROCESSO Nº 013.2010.001245-2) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 20/09/2016 | 2500.00 | 00007757781841 | TANIELZA GOMES SOUZA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA PARA CUSTEAR UMA CINEANGIOCORONARIOGRAFIA, NO PACIENTE: JOSE GOMES DA SILVA NETO, C.P.F. Nº 077.577.818-41, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 20/09/2016 | 1000.00 | 00096568259420 | JULIA FERREIRA LUCIIO NETA DANTAS | CORRESPONDENTE AJUDA PARA CUSTEAR PROCEDIMENTO DE COLANGIORRESSONANCIA MAGNETICA, NA PACIENTE: MARIA FERREIRA LUCIO, C.P.F. Nº 965.682.594-20, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 20/09/2016 | 180.00 | 00001274356466 | FRANCISCA PEREIRA FERNANDES | CORRESPONDENTE AJUDA PARA CUSTEAR UMA CONSULTA COMO O OTORRINOLARINGOLOGISTA, NA PACIENTE LINDOLBERTO TIMOTEO DAMASCENA FILHO, C.P.F. Nº 118.516.924-52, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 20/09/2016 | 880.00 | 00007004442462 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, DOM BOSCO, NO PERIODO DE AGOSTO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 20/09/2016 | 150.00 | 00003090785471 | GILVANDA DE MENEZES LIRA | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DA COORDENADORA DO CAPS AD, NO DIA 06 DE AGOSTO/2016, A JUAZEIRO DO NORTE-CE, PARA VISITAR OS RESIDENTES: MANOEL FERREIRA E ANTONIO GILSON, QUE SE ENCONTRAM M TRATAMENTO QUIMICO NAQUELE CENTRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 20/09/2016 | 880.00 | 00003950436464 | JULIANA AQUINO E SILVA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE SETEMBRO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 20/09/2016 | 880.00 | 00002778735410 | JAIRLENE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR DESCENTRALIZADO (SIHD) DURANTE O PERIODO DE JULHO E AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 600132016 | 0005461 | 20/09/2016 | 6532.50 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | CORRESPONDENTE MATERIAIS ONDONTOLOGICOS, DESTINADOS AS UBS - UNIDADE BASICA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 20/09/2016 | 300.00 | 00011373029412 | ANNA BEATRIZ ABREU LINS | CORRESPONDENTE BOLSA REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO IFPB-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/CAMPUS CAJAZEIRAS, NO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO/2016, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2014, LEI Nº 2.135/2013 E EDITAL Nº 001/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 20/09/2016 | 600.00 | 00009682399432 | ERLANIA GOMES DINIZ | CORRESPONDENTE BOLSA REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO IFPB-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/CAMPUS CAJAZEIRAS, NO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO/2016, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2014, LEI Nº 2.135/2013 E EDITAL Nº 001/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0005462 | 20/09/2016 | 5469.60 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS (INDUZIDO, LANTERNAS BUCHA PASTILHAS DE FREO, RELE AUXILIAR, ENTRE OUTROS) PARA REPOSIÇÃO NOS MICRO ÔNIBUS DE PLACA: OEY-1943, MNE-8298, OGF-2680, ENTRE OUTROS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, EM ANEXO E CONTRATO DE Nº 00017/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 20/09/2016 | 31.43 | 09087693000176 | CDL. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE COMO ASSOCIADO CÓD. 71306.0, REFERENTE CONSULTAS DE ACESSO A INTERNET (PROGRAMA EMPREENDER), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 20/09/2016 | 250.00 | 00006672193405 | JABN OLIVEIRA FERREIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 20/09/2016 | 250.00 | 00003189300488 | FOPAG - ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 20/09/2016 | 250.00 | 00001295725436 | ALDEMIR MANIÇOBA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 20/09/2016 | 250.00 | 00007997298410 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 20/09/2016 | 250.00 | 00005104344444 | ASSUERO BERTOLDO ROLIM | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 20/09/2016 | 250.00 | 00002191114300 | AUCAMENIO LIMA FREIRE DE AMARAL | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 20/09/2016 | 250.00 | 00001197419462 | CELISMAR OLIVEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 20/09/2016 | 250.00 | 00007746556400 | ELIABY VIEIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 20/09/2016 | 250.00 | 00012337986420 | FRANCISCO GONÇALVES FERREIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 20/09/2016 | 250.00 | 00019103271404 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 20/09/2016 | 250.00 | 00036050067449 | FRANCISCO RODRIGUES MARTINS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 20/09/2016 | 250.00 | 00045102180444 | GERALDO JUSTINO CONRADO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 20/09/2016 | 250.00 | 00004236722402 | HELCIO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 20/09/2016 | 300.00 | 00002129446493 | HELVIO JAIMES VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 20/09/2016 | 250.00 | 00075294346400 | JOCERLANDO ARAUJO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 20/09/2016 | 250.00 | 00098116754491 | JOELITON MARTINS PEREIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 20/09/2016 | 250.00 | 00021972192434 | JOSE VALMIR RODRIGUES | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 20/09/2016 | 300.00 | 00002819878407 | ROSEANE SILVA SANTANA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 20/09/2016 | 250.00 | 00009463903470 | JONAS CAVALCANTE DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 20/09/2016 | 250.00 | 00007768496469 | GABRIEL PEREIRA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 20/09/2016 | 250.00 | 00091114691453 | ENOQUE LIRA ROLIM NETO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 20/09/2016 | 250.00 | 00006401224428 | MATHEUS FLORENCIO FELIX | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 20/09/2016 | 250.00 | 00004316948423 | RONALDO ROCHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 20/09/2016 | 300.00 | 00076887065487 | REGINALDO OLIVEIRA LIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 20/09/2016 | 250.00 | 00002861414421 | HELMO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 20/09/2016 | 250.00 | 00005170889402 | AURECELIO LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 20/09/2016 | 250.00 | 00004851093446 | VALDEMIR SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 20/09/2016 | 200.00 | 00004474689445 | REGINALDO ROCHA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 20/09/2016 | 250.00 | 00003085828451 | PAULO ISAIAS F LIMA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 20/09/2016 | 300.00 | 00004705108469 | MARIA ELIONETE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 20/09/2016 | 300.00 | 00009503964431 | TAÍSE KELLY CEZARIO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 20/09/2016 | 250.00 | 00009310293411 | EDILENE FERREIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 20/09/2016 | 200.00 | 00007444228418 | LUCAS LINDOLFO QUERINO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 20/09/2016 | 200.00 | 00003306847445 | ANANIAS VICENTE NETO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 20/09/2016 | 250.00 | 00007702860464 | EDUARDO JOSE PEREIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 20/09/2016 | 250.00 | 00003889194427 | MARIA ROSANGELA ALENCAR ALVES | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 20/09/2016 | 250.00 | 00010137363460 | PABLO DIEGO DUTRA BEZERRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 20/09/2016 | 250.00 | 00010074868489 | EMERSON MATEUS PEREIRA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 20/09/2016 | 250.00 | 00010113232497 | JOSE RONALDO DOS SANTOS LOPES | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 20/09/2016 | 250.00 | 00045102180444 | GERALDO JUSTINO CONRADO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 20/09/2016 | 1000.00 | 00004193824454 | MARCELA DIOGENES MOREIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AV. PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 157, CENTRO, EM FACE DO FUNCIONAMENTO DE SECRETARIA OU ÓRGÃO VINCULADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 20/09/2016 | 100.00 | 00016040090472 | MARCONEZ BERTOLDO | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 20/09/2016 | 200.00 | 00008803394460 | FRANCISCA SILVA DE LIMA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 20/09/2016 | 100.00 | 00039513726487 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 20/09/2016 | 100.00 | 00012745254898 | EDMILZA BARBOZA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 20/09/2016 | 200.00 | 00064671097400 | LUCINEIDE PEREIRA DE ALENCAR | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, DURANTE TRÊS MESES, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 20/09/2016 | 100.00 | 00003716516465 | MARLENE TAVARES DE LIRA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 20/09/2016 | 100.00 | 00070449255450 | JULIANA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 20/09/2016 | 150.00 | 00007838078806 | PAULO SERGIO JACOB DE CARVALHO | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 20/09/2016 | 200.00 | 00012394320893 | GERALDO FERREIRA DE MORAIS | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 20/09/2016 | 200.00 | 00010082878498 | MARIA KENIA CLAUDINO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 20/09/2016 | 70.00 | 00006890880439 | SANDRA SILVINA BRASILIANA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 20/09/2016 | 100.00 | 00042467179400 | MIRIAN NUNES GUEDES | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 20/09/2016 | 100.00 | 00000902240781 | VILMA BARBOSA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 20/09/2016 | 350.00 | 00003189567484 | DAMIANA BRAZILINA DA SILVA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 20/09/2016 | 200.00 | 00003693626405 | CICERO FRANCISCO BARBOSA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 20/09/2016 | 200.00 | 00004742436482 | RIGOBERTO SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 20/09/2016 | 200.00 | 00007624005441 | FRANCILENE MARINHEIRO | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA (AUXÍLIO ALUGUEL) PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 20/09/2016 | 200.00 | 00007574004420 | ANIKELE DOS SANTOS DIAS | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 20/09/2016 | 150.00 | 00008940478410 | CHRISTIANE GUEDES ROLIM | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 20/09/2016 | 150.00 | 00003787180451 | RIDALENE PEREIRA ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 20/09/2016 | 150.00 | 00099248069487 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 20/09/2016 | 150.00 | 00010124431402 | ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 20/09/2016 | 100.00 | 00006874132490 | ELAINE CRISTINE GOMES DE LIMA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 20/09/2016 | 200.00 | 00006635088431 | GILMARA RIBEIRO PORFIRIO | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 20/09/2016 | 1420.00 | 00020584679491 | LUIZ RICARDO OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR UM EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO, POR SE TRATAR DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 20/09/2016 | 1360.00 | 00011119731488 | LAYANA CARTAXO OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE RESSONÂNCIA LOMBOSACRA, POR SE TRATAR DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 20/09/2016 | 177.85 | 00003788723467 | ARLINDO FELIX DA COSTA NETO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADO NO ATENDIMENTO DO CAPS AD, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO A DIFERENÇA DO MES DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042016 | 0005466 | 21/09/2016 | 68.72 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA RESIDÊNCIA ONDE IRÁ FUNCIONAR PROVISORIAMENTE O CCA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NA RUA EPIFÂNIO SOBREIRA, N° 213, CENTRO, ENQUANTO DURAR A REFORMA DO PRÉDIO PRÓPRIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0005469 | 21/09/2016 | 270.00 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 30.000 BTUS E REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTUS, PERTENCENTES A AO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 00010/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 21/09/2016 | 400.00 | 00015416879491 | JOSE GILMAR DE LIRA | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE GILMAR DE LIRA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 22 A 23 DE SETEMBRO DE 2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS E ELMAR SISTEMAS CONTÁBEIS DE INFORMÁTICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 010032016 | 0005464 | 21/09/2016 | 4889.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT HIGH WALL - 30.000 BTUS, DESTINADOS A SEDE DA ESCOLA DE MÚSICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 010032016 | 0005465 | 21/09/2016 | 4889.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT HIGH WALL - 30.000 BTUS, DESTINADOS A SEDE DA ESCOLA DE MÚSICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0005470 | 21/09/2016 | 1480.00 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9.000 A 12.000 BTUS, INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 30.000 BTUS E 9.000 A 12.000 BTUS E SUBSTITUIÇÃO DE VENTILADOR DE UNIDADE EXTERNA DEAR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9.000, PERTENCENTES A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS E SECRETARIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME CONTRATO Nº 00010/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600232016 | 0005491 | 21/09/2016 | 1000.00 | 00008605932406 | LUCIVANDA MIGUEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO, DE PLACA Nº OEU-6956/PB, DESTINADA AOS TRABALHOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, DURANTE O MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0005471 | 21/09/2016 | 1390.00 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA EM AR CONDICIONADOS DO TIPO SPLIT DE 9.000 A 12.000 REALIZADO NA ESCOLA COSTA E SILVA E MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO(TROCA DE TABULAÇÃO, LAVAGEM E RECARGA DE GAS), REALIZADO NA ESCOLA DE ENGENHEIRO AVIDOS(BOQUEIRÃO), CONFORME CONTRATO Nº 00010/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 21/09/2016 | 750.00 | 00005416921439 | EMANUEL CARLOS SILVA | REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS AO SERVIDOR EMANUEL CARLOS SILVA (MOTORISTA), COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, OBJETIVANDO O SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE A FIM DE CONDUZIR ALUNOS DO INSTITUTO PADRE ROLIM KARATÊ A CIDADE DE PETROLINA-PE, NO PERÍODO DE 23 A 25 SETEMBRO/2016, PARA PARTICIPAREM DO CAMPEONATO NORTE/NORDESTE, NO SESC - RUA PACÍFICO DA LUIZ, 618, CENTRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0005468 | 21/09/2016 | 300.00 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9.000 A 12.000 BTUS, NA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 00010/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 21/09/2016 | 880.00 | 00036156604472 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS E GALERIAS: TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 21/09/2016 | 1200.00 | 00003830796404 | CHARLES FERNANDES DA SILVA NEVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS E GALERIAS: TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 21/09/2016 | 1250.00 | 00003774668400 | ANTONIO MACENA DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS E GALERIAS: TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 21/09/2016 | 1200.00 | 00075957930415 | CLAUDIONOR JOSÉ DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS E GALERIAS: TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 21/09/2016 | 1300.00 | 00011061485412 | DAMIAO DEIVIDI PEREIRA QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS E GALERIAS: TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 21/09/2016 | 1250.00 | 00088483924404 | COSMO DIAS DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS E GALERIAS: TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 21/09/2016 | 1250.00 | 00003189719411 | ERISMAR DA SILVA BEZERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS E GALERIAS: TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 21/09/2016 | 1030.00 | 00040346625300 | EXPEDITO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS E GALERIAS: TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 21/09/2016 | 880.00 | 00005592491441 | ESPEDITO RODRIGUES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS E GALERIAS: TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 21/09/2016 | 1483.00 | 00005645648420 | FRANCIELES FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS E GALERIAS: TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 21/09/2016 | 1483.00 | 00051839695404 | FRANCISCO BATISTA DANTAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS E GALERIAS: TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 21/09/2016 | 1250.00 | 00001381147496 | FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS E GALERIAS: TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 21/09/2016 | 880.00 | 00004645033450 | FRANCISCO DE ASSIS MENDONÇA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS E GALERIAS: TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 21/09/2016 | 880.00 | 00029840775472 | FRANCISCO LOPES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS E GALERIAS: TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 21/09/2016 | 1400.00 | 00004607868493 | FRANCISCO MARQUES DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS E GALERIAS: TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 21/09/2016 | 880.00 | 00025052026803 | IRAIDES PEDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS E GALERIAS: TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 21/09/2016 | 1030.00 | 00022553762453 | IVO PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS E GALERIAS: TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 21/09/2016 | 1300.00 | 00007147749448 | JOAO PAULO VIEIRA SALUSTIANO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS E GALERIAS: TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 21/09/2016 | 1030.00 | 00057810648349 | JOÃO BATISTA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS E GALERIAS: TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 21/09/2016 | 1051.00 | 00003755895463 | JOSÉ ALCIDES DA SILVA BILUCA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS E GALERIAS: TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 21/09/2016 | 880.00 | 00099263602468 | JOSÉ FAUSTINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS E GALERIAS: TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 21/09/2016 | 1051.00 | 00080525857400 | JOSÉ GADELHA NETO ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS E GALERIAS: TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 21/09/2016 | 880.00 | 00000091198410 | JOSIMA CELESTINO DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS E GALERIAS: TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 21/09/2016 | 1260.00 | 00099270285472 | MANUEL LAURENTINO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS E GALERIAS: TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 21/09/2016 | 2200.00 | 00035057700430 | PEDRO GONZAGA DIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS E GALERIAS: TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 21/09/2016 | 880.00 | 00008789954475 | ROQUE CIPRIANO LINS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS E GALERIAS: TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 21/09/2016 | 1030.00 | 00004164009810 | VALDEREZ DE SOUZA MACIEL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS E GALERIAS: TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 600182016 | 0005463 | 21/09/2016 | 5170.00 | 00012337943453 | DR. FRANCISCO XAVIER DE FREITAS PEREIRA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE AUDITORIA DOCUMENTAL NAS AIHS (AUTORIZAÇÕES E INTERNAÇÕES HOSPITALARES) NA CLINICA SANTA HELENA, HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO BANDEIRA E HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE MêS DE AGOSTO/2016, CONFORME CONTRATODE Nº 60043/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0005467 | 21/09/2016 | 350.00 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9.000 A 12.000 BTUS, INSTALADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00010/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Pregão Presencial | 000262016 | 0005502 | 22/09/2016 | 24845.00 | 17691935000164 | GEM LUX SOLUÇÕES LTDA - ME | CORRESPONDENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM AMPLIAÇÃO DE MATERIAL, COM SISTEMA CALL CENTER COM SOFTWARE, CADASTRO DOS ATIVOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TOMBAMENTO. CONFORME CONTRATO Nº 00033/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0005504 | 22/09/2016 | 5265.10 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA (ESPONJA, SABÃO EM PÓ, ÁGUA SANITÁRIA, DETERGENTE, ENTRE OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0005503 | 22/09/2016 | 6053.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS XEROGRÁFICOS EM GERAL, EFETUADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO N° 00011/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0005505 | 22/09/2016 | 5534.24 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECINEMTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DESINFETANTE GUARANI, ÁGUA SANITÁRIA TUBARÃO, FLANELA, SABÃO EM BARRA, ENTRE OUTROS), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032016 | 0005506 | 23/09/2016 | 1014.00 | 00029823031835 | MARIA ERICELIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(POLPAS DE ACEROLA, GOIABA E CAJÁ), DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS FNDE/PNAE PRÉ-ESCOLA, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032016 | 0005507 | 23/09/2016 | 1036.00 | 00029823031835 | MARIA ERICELIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(POLPAS DE ACEROLA, GOIABA E CAJÁ), DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS FNDE/PNAE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000442016 | 0005508 | 23/09/2016 | 34800.00 | 10308192000151 | EDUARDO JOSE GONÇALVES DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BRITA (BRITA 1/2), DESTINADA AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 00055/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 23/09/2016 | 800.00 | 00012604314444 | LIRIA TELMA FERREIRA SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA PARA CUSTEAR UM PROCEDIMENTO SOLICITADO, NA PACIENTE: ANA BEATRIZ FERREIRA NOGUEIRA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 23/09/2016 | 450.00 | 00007827294448 | ROBERTANIA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA PARA CUSTEAR UM MAPEAMENTO DE RETINA, TOMOGRAFIA DE CÓRNEA, PAQUIMETRIA ULTRASSONICA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600162016 | 0005509 | 23/09/2016 | 23031.90 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR, DESTINADO A ATENÇÃO BASICA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PREGÃO DE Nº 60016/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 23/09/2016 | 880.00 | 00011227255403 | MAYRONE ITALO S LINHARES | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITADOR DA POLICLINICA ORCINDO GUEDES, NO MêS DE AGOSTO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 600202016 | 0005513 | 23/09/2016 | 1000.00 | 14968974000178 | REDE NET COMÉRCIO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LIMITADA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DO SOFTWARE DE CONTROLE, ENVIO DE IMAGENS RADIOLOGICAS E LAUDO A DISTANCIA, REGISTRADO NO DOMINIO: WWW.RADIOSENDHAT.COM.BR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 60020/2016, REFERENTE PARCELA 03/07, MES DE AGOSTO/2016, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 23/09/2016 | 2000.00 | 00003519418436 | MARIA DE FATIMA ARAUJO VIEIRA | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARTICULAÇÃO DO PROGRAMA SCFV, COM REDE SÓCIO-AMBIENTAL, COM USUÁRIOS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 23/09/2016 | 2000.00 | 00005179563496 | RENATA MARIA DE ABREU GOMES | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARTICULAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, COM REDE SÓCIO-ASSISTENCIAL, COM USUÁRIOS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 26/09/2016 | 500.00 | 00004249629422 | MARIA IVANISE GOMES BATISTA | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA JOSE ALCINDO DE ANDRADE, N° 192, BAIRRO PIO X, CUJA FINALIDADE É O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRAS II, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 26/09/2016 | 220.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO-COMERCIO E SERVICOS LTDA. | CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES (PQS 12 E AP 10LTS), AO SAMU, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 26/09/2016 | 880.00 | 00013833212489 | CARLOS ALBERTO CAMPOS BEZERRA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NA ACADEMIA DE SAÚDE DO PARQUE DOM BOSCO BRAGA BARRETO, NO PERIODO DE 25 DE AGOSTO A 25 DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 600142016 | 0005520 | 26/09/2016 | 12000.00 | 21227963000100 | RAYNE ALMEIDA DE BRITO LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO ODONTO DE 80 "PRÓTESES DENTARIA" PRESTADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA (CEO), DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 26/09/2016 | 876.00 | 00003580620479 | FRANCISCO LOURENÇO CRUZ | CORRESPONDENTE RESSARCIMENTO COM DESPESAS COM LEITE BEOCATE (15 LATAS), AO MENOR: FRANCISCO JUCIER ANDRIOLA CRUZ, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0003605-04.2013.815.0131. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo de Eventos | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492016 | 0005525 | 26/09/2016 | 19510.00 | 24654099000103 | ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PALCO E BANHEIRO QUÍMICOS NA PRAÇA DOM JOÃO E MARIA, DURANTE AS FESTIVIDADES DA SEMANA CULTURA EM HOMENAGEM AO DIA DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORME CONTRATO Nº 00060/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo de Eventos | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492016 | 0005527 | 26/09/2016 | 27343.00 | 24654099000103 | ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE SOM, BANHEIRO QUÍMICOS, GRADE DE CONTENÇÃO, GRID DE ALUMÍNIO E ILUMINAÇÃO CÊNICA COM MESA PILOTO OU SIMILAR, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVA NO DIA 22 DE AGOSTO/2016, DIA DO MUNICÍPIO PARA DESFILE NA RUA PADRE ROLIM, CONFORME CONTRATO Nº 00060/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo de Eventos | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492016 | 0005528 | 26/09/2016 | 16276.90 | 24654099000103 | ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE SOM, BANHEIRO QUÍMICOS, GRADE DE CONTENÇÃO E CARRO DE SOM SEM PALCO , POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVA NO DIA 07 DE SETEMBRO/2016, NA RUA CORONEL JUVENCIO CARNEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 00060/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 26/09/2016 | 47.01 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE DILIGENCIAS GUIA N° 013.2016.601371 - PROCESSO Nº 0001332-18.2014.815.0131, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 26/09/2016 | 2000.00 | 00032132433453 | MARIA DE FATIMA GOMES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA CUSTEAR O PROCEDIMENTO SOLICITADO DE COLECISTECTOMIA NA PACIENTE (MARIA HENRIQUE DA SILVA), CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0005524 | 26/09/2016 | 5904.76 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS (PARAFUSOS,GRAMPO, COLA CILICONE, ENTRE OUTROS ) PARA REPOSIÇÃO NAS MÁQUINAS PATROL 120 B, TRATOR ESTEIRA D4, UNO BRANCO DE PLACA: MOL 5640, UNO DE PLACA: MPR 1960 ENTRE OUTROS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE Nº 00017/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0005521 | 26/09/2016 | 1712.00 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA CONCENTRADA SABOR CAJÁ E ACEROLA), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0005522 | 26/09/2016 | 2806.00 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA CONCENTRADA SABOR CAJÁ E ACEROLA), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0005523 | 26/09/2016 | 1278.90 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( POLPA DE FRUTA CONCENTRADA SABOR MANGA, TIPO NATURAL CONGELADA 1KG, POLPA DE FRUTA CONCENTRADA SABOR GOIABA,TIPO NATURAL CONGELADA 1KG ), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA CRECHE DO SISTEMA MUNICIPALDE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 27/09/2016 | 622938.72 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PROFESSORES DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0005546 | 27/09/2016 | 3659.30 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS (CILINDRO MESTRE) PARA REPOSIÇÃO NOS MICRO ÔNIBUS DE PLACA: NQG-6219, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, EM ANEXO E CONTRATO DE Nº 00017/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0005547 | 27/09/2016 | 3010.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS (KIT EMBREAGEM) PARA REPOSIÇÃO NO ÔNIBUS DE PLACA: OFC-2155, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, EM ANEXO E CONTRATO DE Nº 00017/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 0005538 | 27/09/2016 | 705.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO MÃE RAINHA DE CAJAZEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0005545 | 27/09/2016 | 3599.10 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS (MOTOR PARTIDA) PARA REPOSIÇÃO NAS MÁQUINAS PATROL 120 B, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE Nº 00017/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 27/09/2016 | 1500.00 | 00031352033879 | LAUDICEIA HENRIQUE DA SILVA MANOJO | CORRESPONDENTE AJUDA PARA CUSTEAR O PROCEDIMENTO SOLICITADO DE COLECISTECTOMIA NA SUA IRMÃ (MARIA HENRIQUE DA SILVA), CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 27/09/2016 | 2000.00 | 00004676839480 | SANDRA ALVES RIBEIRO | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO AO PUBLICO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS MESES DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 27/09/2016 | 120.00 | 09402406000175 | COM DE RA€åES E PROD AGROP ALCINDO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CORRENTE STIHL RM 1.6 POR DENTE, DESTINADA A MOTOSSERRA, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232016 | 0005543 | 27/09/2016 | 2954.10 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (ÓLEO, FILTRO, BATERIA), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E DO MEIO AMBIENTE. CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO E CONTRATO DE Nº 00017/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 610012015 | 0005530 | 27/09/2016 | 1100.00 | 00007268840497 | DANIEL FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE "UBS MARIA DE JOSÉ DE JESUS-CEL.GUIMARÃES" REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 27/09/2016 | 894.90 | 00064659038491 | SILVIO JOS� MACIEL MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) UNIDADES PREGOMIN PEPTI 400G, (VALOR UNITARIO R$ 127,40) DESTINADOS AO MENOR "PEDRO ARTHUR RODRIGUES MACIEL", CONFORME DETERMINAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, PROCESSO Nº 013201100364.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600192015 | 0005532 | 27/09/2016 | 10100.00 | 19477898000111 | ELIEZIO CELERINO DE SOUSA 21973210487 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PNEUS VENCIDOS, NA CIDADE E PERIFERIAS, BEM COMO, APREENSÃO DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE (GATO E CÃES ABANDONADOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 27/09/2016 | 2000.00 | 00006834687408 | FREDERICO AUGUSTO TAVARES DE LIMA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO, NO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 27/09/2016 | 1000.00 | 00006836273414 | JOSE RIBEIRO DE ALMEIDDA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO E-SUS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 27/09/2016 | 1500.00 | 00005113435317 | FRANCISCA MARINA PEREIRA ROLIM | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NO CAPS INFANTIL DO MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 27/09/2016 | 2700.00 | 00006170435402 | FRANCISMEIRE PEREIRA LACERDA DE SOUZA | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA JURÍDICA E PARA ACOMPANHAMENTO DE RELATÓRIOS SOCIAIS COM FAMÍLIAS COM INCONSISTÊNCIAS ENCAMINHADAS EM ECOMENDAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 27/09/2016 | 2500.00 | 00096474475404 | DANIEL DE SOUA LIRA | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ENTREVISTAS E CONFECÇÃO DE RELATÓRIOS SOCIAIS COM FAMÍLIAS COM INCONSISTÊNCIAS ENCAMINHADAS EM ECOMENDAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 27/09/2016 | 2500.00 | 00004260239430 | ADALGICIANA DE SOUSA | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ENTREVISTAS E CONFECÇÃO DE RELATÓRIOS SOCIAIS COM FAMÍLIAS COM INCONSISTÊNCIAS ENCAMINHADAS EM ECOMENDAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 27/09/2016 | 2500.00 | 00003307896431 | JOSE MILIANO DE SOUSA | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE RELATÓRIO QUALITICO DE AVERIGUAÇÃO CADASTRAL COM FAMÍLIAS COM INCONSISTÊNCIAS ENCAMINHADAS EM ECOMENDAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 28/09/2016 | 210.00 | 17731703000192 | EVERALDO PAULO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CÓPIAS DE CHAVES E CONSERTOS DE FECHADURAs, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 28/09/2016 | 100.00 | 00003695862475 | IOLANI FERREIRA LOPES | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 28/09/2016 | 100.00 | 00028502640836 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 28/09/2016 | 100.00 | 00002317751486 | MARIA GORETE MACIEL | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 28/09/2016 | 100.00 | 00003699022463 | MARIA DAS GRAÇAS FURTADO DE SOUZA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 28/09/2016 | 200.00 | 00070829987401 | DIONILIA GOMES SOARES | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 28/09/2016 | 2380.00 | 00002809955476 | 1§ REGISTRO CIVIL-VERONICA D MACAMBIRA | REFERENTE AOS SEGUINTES SERVIÇOS: 05 CASAMENTOS CIVIS (NO TOTAL DE R$1.750,00), 08 VIAS DE CERTIDÕES DE NASCIMENTO (NO TOTAL DE R$480,00) E 01 VIA DE CERTIDÃO DE CASAMENTO NO VALOR DE R$150,00 - VERÔNICA DANTAS M. COELHO, OFICIALA DO 1° REGISTRO CIVIL - CAJAZEIRAS-PB. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 28/09/2016 | 880.00 | 00004190860484 | VARDERLI DE ARAUJO GOMES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO SEU FILHO (JOÃO RICARDO PEREIRA DE ARAÚJO), CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 28/09/2016 | 190.00 | 00003785604416 | MARCIA DE LIMA GADELHA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 28/09/2016 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO REFERENTE RM DO ABDOME TOTAL COM CONTRASTE, REALIZADO EM SANTIAGO PEDRO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 28/09/2016 | 1000.00 | 00011303666421 | SRAEL ALVES DE BRITO | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA UBS SERRA DA ARARA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERIODO DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600232016 | 0005554 | 28/09/2016 | 2200.00 | 00005007077402 | WANDERLEY PEREIRA ARAéJO | CORRESPONDENTE SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2016, PAGO EM NOME DE FLAVILANE BARBOSA SOARES, CONFORME PROCURAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 28/09/2016 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO REFERENTE RM DO CRANIO COM CONTRASTE, REALIZADO EM ILDIVANIA GERONIMO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 28/09/2016 | 880.00 | 00001836130317 | ERLANIA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE JOÃO BOSCO BRAGA BARRETO, NO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 28/09/2016 | 180.00 | 00007139984409 | LINDEMBERG DE LIMA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA PARA CUSTEAR, CONSULTA COM O OFTALMOLOGISTA, NA PACIENTE: VERONICA SOARES DA SILVA PEREIRA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 28/09/2016 | 200.00 | 00005964918409 | ADRIANA CLAUDIANA RIBEIRO | CORRESPONDENTE AJUDA PARA CUSTEAR UM EXAME DE PERFIL ALERGICO, NA CRIANÇA: MARIA FERNANDA GOMES RIBEIRO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 28/09/2016 | 2000.00 | 00000092602428 | NEUZA PESSOA DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AJUDA PARA CUSTEAR PROCEDIMENTO DE INJEÇÃO INTRA-VÍTREAS, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 28/09/2016 | 3000.00 | 18138067000152 | GEO REFERENCIA TOPOGRAFIA, PROJETOS E CONSTRUÇÕES LIMITADA | REFERENTE AO LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO GEORREFERENCIADO DAS MARGENS DO AÇUDE GRANDE DE CAJAZEIRAS (EPITÁCIO PESSOA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 28/09/2016 | 321.00 | 00005416921439 | EMANUEL CARLOS SILVA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO PARA O SERVIDOR EMANUEL CARLOS SILVA (MOTORISTA), COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AO QUAL O MESMO EMPREENDEU VIAGEM A CIDADE DE PETROLINA-PE, CONDUZINHO ALUNOS DO INSTITUTO PADRE ROLIM PARA PARTICIPAREM DO CAMPEONATO NORTE/NORDESTE, NO PERÍODO DE 23 A 25 DE SETEMBRO/2016 E COLOCOU 100 LITROS DE ÓLEO DIESEL B.8 NO VEÍCULO TIPO VAN PLACA OET-2102, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0005555 | 28/09/2016 | 1992.00 | 00003929693437 | MARIA DAS GRA€AS DOS S. SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0005556 | 28/09/2016 | 1992.00 | 00003929693437 | MARIA DAS GRA€AS DOS S. SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0005557 | 28/09/2016 | 1992.00 | 00003929693437 | MARIA DAS GRA€AS DOS S. SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0005558 | 28/09/2016 | 1992.00 | 00003929693437 | MARIA DAS GRA€AS DOS S. SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0005559 | 28/09/2016 | 1992.00 | 00006950247877 | JOÇO BEZERRA DE SOUZA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0005560 | 28/09/2016 | 1992.00 | 00006950247877 | JOÇO BEZERRA DE SOUZA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0005561 | 28/09/2016 | 1992.00 | 00006950247877 | JOÇO BEZERRA DE SOUZA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0005562 | 28/09/2016 | 1992.00 | 00006950247877 | JOÇO BEZERRA DE SOUZA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0005563 | 28/09/2016 | 1992.00 | 00001858412447 | ANTONIETA DOS SANTOS LISBOA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0005564 | 28/09/2016 | 1992.00 | 00001858412447 | ANTONIETA DOS SANTOS LISBOA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0005565 | 28/09/2016 | 1992.00 | 00001858412447 | ANTONIETA DOS SANTOS LISBOA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0005566 | 28/09/2016 | 1694.01 | 00003929693437 | MARIA DAS GRA€AS DOS S. SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MAMÃO FORMOSA, ALFACE, COENTRO, PIMENTÃO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA CRECHE DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE CRECHE, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos para as Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000322016 | 0005567 | 28/09/2016 | 187680.00 | 14968974000178 | REDE NET COMÉRCIO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LIMITADA | CORRESP. A AQUIS. DE EQUIP. (UNI. EXT. COND. AR SPLIT HW 30.000BTU/H, CLASSE A ELGIN, UNID. INT. EVAP. COND. AR SPLIT HW 30.000 BTU/H CLASSE A ELGIN) DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO, SENDO: E.M.E.F. VITÓRIA B. 7 SPLITS 30.000BTUS, E.M.E.F.ANTÔNIO T.RODRIGUES 7 SPLITS 30.000BTUS, E.M.E.F. ANTÔNIO DE S. DIAS 9 SPLITS 30.000BTUS, E.M.E.FJOSÉ L. ROLIM 05 SPLITS 30.000BTUS, E.M.E.F.PROF.CRISPIM COELHO 5 SPLITS 30.000BTUS, E.M.E.F.CAROLINO DE S. NETO 6 SPLITS 30.000BTUS. CONV. 0409/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Equipamentos |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 28/09/2016 | 3500.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EXTINTORES, SINAL SAIDA EMERGÊNCIA, SINALIZAÇÃO ESQUERDA E DIREITA, SINALIZAÇÃO PÓ QUÍMICO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562016 | 0005585 | 29/09/2016 | 1617.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA - EPP | REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMA DE PNEUS (RECAPEAMENTO) DOS VEÍCULOS DE PLACA: NQG-6217, MNE-8298. PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562016 | 0005588 | 29/09/2016 | 4397.50 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA - EPP | REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMA DE PNEUS (RECAPEAMENTO) DOS VEÍCULOS DE PLACA: NQC - 9035, OGF - 0140, OGE - 9920, OEU - 3146. PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562016 | 0005590 | 29/09/2016 | 2772.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA - EPP | REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMA DE PNEUS (RECAPEAMENTO) DOS VEÍCULOS DE PLACA: OEY - 1943, OGE - 7050, OGC - 5859. PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562016 | 0005592 | 29/09/2016 | 2638.50 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA - EPP | REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMA DE PNEUS (RECAPEAMENTO) DOS VEÍCULOS DE PLACA: OFC - 2155, OEU - 3386, OFC - 2125. PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562016 | 0005594 | 29/09/2016 | 7036.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA - EPP | REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMA DE PNEUS (RECAPEAMENTO) DOS VEÍCULOS DE PLACA: OGE - 9910, OGD - 1306, OGF - 0130, OEU - 3376. PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562016 | 0005597 | 29/09/2016 | 1413.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA - EPP | REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMA DE PNEUS (RECAPEAMENTO) DOS VEÍCULOS DE PLACA: NQJ - 0150. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 29/09/2016 | 34746.85 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PROFESSORES DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%), RELATIVO AO DESLOCAMENTO - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 5529/2016, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é saúde | Apoio ao Desporto Amador e Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 29/09/2016 | 5000.00 | 13238391000129 | FUNDO MUN.DE ESP.E LAZER DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DE CAJAZEIRAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE - FUMELC, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME LEI DE Nº 1.924/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 600262015 | 0005579 | 29/09/2016 | 1500.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE SOFTWARE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CUSTOMIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS PROGRAMAS DE CONTROLE DE ESTOQUE DE FARMACIA / ALMOXARIFADO (CONTROLFARM), CADASTRO DE SERVIDORES INFORMATIZADO (CADFUN), CONTROLE DE ATENDIMENTOS DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CONTROLCAPS) E SISTEMA PARA EMISSÃO DE ALVARÁ DA VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL (SISVIGISAN), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 29/09/2016 | 1500.00 | 00005948361403 | VANESSA MOREIRA DA NOBREGA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA, NO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 29/09/2016 | 200.00 | 00010160665469 | MICHELE VIEIRA MENDES | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 29/09/2016 | 150.00 | 00003705656490 | DULCILINA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, DURANTE TRÊS MESES, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 29/09/2016 | 200.00 | 00007574004420 | ANIKELE DOS SANTOS DIAS | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 29/09/2016 | 200.00 | 00048625477453 | MOACIR SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 29/09/2016 | 200.00 | 00010002500400 | MYRIA RUTH FERREIRA DE ALENCAR | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 29/09/2016 | 100.00 | 00098134833420 | INAUZUY LIMA CRUZ | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 29/09/2016 | 100.00 | 00005543004435 | MARIA DE LOURDES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA (AUXÍLIO ALUGUEL), DURANTE TRÊS MESES, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 29/09/2016 | 200.00 | 00055260039491 | FRANCISCA RODRIGUES DE LIMA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 29/09/2016 | 150.00 | 00000913956406 | CREUZA FRANCISCA DE ANDRADE HONORATO | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 29/09/2016 | 200.00 | 00005363514494 | WYLGMA FERNANDES BARBOZA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA (AUXÍLIO ALUGUEL) PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 29/09/2016 | 200.00 | 00003401581406 | MARIA DO SOCORRO GONÇALVES XAVIER | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA (AUXÍLIO ALUGUEL), DURANTE TRÊS MESES, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 29/09/2016 | 150.00 | 00007137876439 | MARIA EDIZEUDA HILARIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800032016 | 0005608 | 30/09/2016 | 1200.00 | 00095382755434 | SUMARA LEITE ROLIM BANDEIRA | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ARSENIO ARARUNA, CENTRO, CUJA FINALIDADE É O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME CONTRATO N° 80002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 30/09/2016 | 500.00 | 09553036000177 | ASSOCIA€ÇO DA MELHOR IDADE SÇO PIO X | CORRESPONDENTE REPASSE DE RECURSOS À ASSOCIAÇÃO DA MELHOR IDADE SÃO PIO X, DESTINANDO-SE A PROGRAMAS DE PROTEÇÃO A INFANCIA, AO IDOSO E AS PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO, PARTE INTEGRANTE DESTE INSTRUMENTO, CONFORME CONVENIO N° 006/2014 - REFERENTE MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 30/09/2016 | 1000.00 | 08799173000123 | CENTRO DIOCESANO DE PASTORAL | CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES À ASDICA - AÇÃO SOCIAL DA DIOCESE DE CAJAZEIRAS, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, ENTIDADE FILANTRÓPICA, SEM FINS LUCRATIVOS, DESTINANDO-SE A AUXILIAR NA MANUTENÇÃO E PAGAMENTO DE PESSOAL DO CENTRO DE PROMOÇÃO HUMANA E SOCIAL DOM JOÃO DA MATA, DO QUAL É ÓRGÃO MANTENEDOR, FUNCIONANDO EM CAJAZEIRAS, ESPECIFICAMENTE PARA CONTRATAR UMA EDUCADORA SOCIAL PARA TRABALHAR NO ATENDIMENTO DE 80 CRIANÇAS ASSISTIDAS NA PASTORAL DO MENOR. REFERENTE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 30/09/2016 | 500.00 | 08842148000185 | ASSOC. DOS MORADORES DO BAIRRO SÇO JOS� | CORRESPONDENTE REPASSE DE RECURSOS À ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO SÃO JOSÉ, DESTINANDO-SE A PROGRAMAS DE PROTEÇÃO A INFANCIA, AO IDOSO E AS PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, TENDO COMO AREA DE ATUAÇÃO O PROGRAMA DE APOIO À PESSOA IDOSA,NUM TOTAL DE 100 (CEM) IDOSOS CONFORME CONVENIO N° 002/2014-SCPM. - REFERENTE MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 30/09/2016 | 3000.00 | 10427556000112 | CASA DE AMPARO AO IDOSO DE R.J.CLAUDINO | CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AO IDOSO DE RUA "JOCA CLAUDINO", SEM FINS LUCRATIVOS, PARA MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E ATENDIMENTOS AOS IDOSOS, ATRAVÉS DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO NASF, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 30/09/2016 | 3000.00 | 12722914000145 | LAR DOS IDOSOS GRUPO ESP.KARD. O REENCON | CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES, EM FAVOR DO LAR DOS IDOSOS GRUPO ESPÍRITA KARDECISTA O REENCONTRO, SEM FINS LUCRATIVOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E ATENDIMENTOS AOS IDOSOS, ATRAVÉS DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO NASF, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 30/09/2016 | 3000.00 | 08842049000101 | ASSOCIA€ÇO BENEFICENTE DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES, EM FAVOR DO ABRIGO DO IDOSO LUCA ZORN, SEM FINS LUCRATIVOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E ATENDIMENTOS AOS IDOSOS, ATRAVÉS DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO NASF, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 30/09/2016 | 700.00 | 08296083000110 | FUNDA€ÇO LUIZ ANTâNIO BEZERRA | CORRESPONDENTE REPASSE DE RECURSOS À FUNDAÇÃO LUIZ ANTONIO BEZERRA, DESTINANDO-SE AO AUXILIO NA MANUTENÇÃO, PRESTANDO ATENDIMENTO AOS IDOSOS, ATRAVES DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO NASF, ESPECIFICAMENTE NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME CONVENIO N° 001/2014 - REFERENTE MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0005655 | 30/09/2016 | 911.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, NA C/C 30283-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 30/09/2016 | 5000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2016, DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - LOTAÇÃO 209, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 30/09/2016 | 760.00 | 00004685093488 | FELIPE ALBUQUERQUE SEIXAS | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 38 CARTEIRAS DE IDENTIDADE NA CIRANDA DE SERVIÇOS DE ENGENHEIROS ÁVIDOS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000102016 | 0005711 | 30/09/2016 | 127.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO USO DO TELEFONE DE N° (83) 181-2041, PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 800012016 | 0005713 | 30/09/2016 | 6200.00 | 19173082000102 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA - GALBERLANDIA LIRA CESAR-ME | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS COM VELÓRIOS, CONFORME RELAÇÃO DE ATENDIMENTO FUNERÁRIO FEITO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM ANEXO. CONFORME CONTRATO N° 80003/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 800012016 | 0005714 | 30/09/2016 | 6200.00 | 19173082000102 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA - GALBERLANDIA LIRA CESAR-ME | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS COM VELÓRIOS, CONFORME RELAÇÃO DE ATENDIMENTO FUNERÁRIO FEITO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM ANEXO. CONFORME CONTRATO N° 80003/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 800012016 | 0005715 | 30/09/2016 | 5400.00 | 19173082000102 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA - GALBERLANDIA LIRA CESAR-ME | CORRESPONDENTE A SERVIÇO COM TRANSLADO, CONFORME RELAÇÃO DE ATENDIMENTO FUNERÁRIO FEITO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM ANEXO. CONFORME CONTRATO N° 80003/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800022016 | 0005609 | 30/09/2016 | 800.00 | 00058314350400 | FRANCISCO DE ASSIS RODOLFO DINIZ | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA BONIFACIO MOURA, N° 271, CENTRO, CUJA FINALIDADE É O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO N° 80004/2016. COMPETÊNCIA AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 30/09/2016 | 1000.00 | 92736040000114 | SOCIEDADE LITERÁRIA E CARITATIVA SANTO AGOSTINHO | REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CCA (RUA EPIFANIO SOBREIRA, N° 213, CENTRO), DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 30/09/2016 | 18492.28 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2016 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO/PROGRAMAS - LOTAÇÃO 28 E DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, LOTAÇÃO 05, CONFORME RESUMOS ANALÍTICOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0005656 | 30/09/2016 | 232.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, NA C/C 37004-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0005657 | 30/09/2016 | 60.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, NA C/C 37001-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0005658 | 30/09/2016 | 94.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, NA C/C 36994-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0005661 | 30/09/2016 | 51.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, NA C/C 36998-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 30/09/2016 | 15532.86 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, LOTAÇÃO 05, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 30/09/2016 | 24619.52 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2016 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO/PROGRAMAS - LOTAÇÃO 28, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005675 | 30/09/2016 | 7762.85 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, ETANOL, OLEO DIESEL B S500 E OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO N° 00005/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 30/09/2016 | 17461.80 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2016 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO/PROGRAMAS - LOTAÇÃO 373, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 30/09/2016 | 8408.20 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2016 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO/PROGRAMAS - LOTAÇÃO 373, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 30/09/2016 | 1750.00 | 00044195087449 | ROSILANE FELIX ROLIM | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 30/09/2016 | 2000.00 | 00006109895458 | EWERTON SALES LINDOLFO VIEIRA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA NA UNIDADE ANCORA DO SITIO PRENSA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 30/09/2016 | 40671.82 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS-2) LOTAÇÃO 15, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 30/09/2016 | 45080.33 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOTAÇÃO 18, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 30/09/2016 | 224099.34 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (PACS) - LOTAÇÃO 019, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 30/09/2016 | 11581.20 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (CAPS AD), LOTAÇÃO 020, MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 30/09/2016 | 16186.53 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOTAÇÃO 021, REFERENTE MÊS DE SETEMNRO/2016, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 30/09/2016 | 10830.31 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOTAÇÃO 023, REFERENTE SETEMBRO/2016 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 30/09/2016 | 127989.68 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA) LOTAÇÃO 24, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 30/09/2016 | 4860.60 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (FARMACIA POPULAR) - LOTAÇÃO 25, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 30/09/2016 | 72063.60 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PEVA) LOTAÇÃO 26, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 30/09/2016 | 2880.60 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (FARMACIA BASICA) - LOTAÇÃO 27, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 30/09/2016 | 180090.15 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) LOTAÇÃO 28, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 30/09/2016 | 880.00 | 00000081570490 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO CENTRO AUDITIVO, NO PERIODO DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 30/09/2016 | 880.00 | 00009696454490 | OTAVIO SOARES NASCIMENTO | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, NO CENTRO DE REABILITAÇÃO AUDITIVO, NO PERIODO DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000102016 | 0005653 | 30/09/2016 | 1960.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE LIGAÇÕES DO TELEFONE Nº 3532-2900, INSTALADO No SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, JULHO E SETEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 30/09/2016 | 463.36 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA: NPU2404, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 30/09/2016 | 751.72 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA: OGF5610, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 30/09/2016 | 453.77 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA: OGF5600, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600072015 | 0005664 | 30/09/2016 | 2500.00 | 00001445382458 | ANTONIA MARIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA O "CAPS INFANTIL", REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600032016 | 0005665 | 30/09/2016 | 1800.00 | 00003071922450 | FRANCISCO GILVAN PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA (CENTRO DE RECUPERAÇÃO ESPERANÇA), REFERENTE AO MES DE: SETEMBRO/2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600062016 | 0005667 | 30/09/2016 | 2800.00 | 00004172647472 | JOAO BOSCO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL ONDE FUNCIONA "RESIDENCIA TERAPEUTICA", DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600042016 | 0005668 | 30/09/2016 | 1200.00 | 00041432045415 | MAURA GONÇALVES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA O "PSF-BELA VISTA", REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600052016 | 0005669 | 30/09/2016 | 2500.00 | 00064649032415 | RUI ADRIANO RODRIGUES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA O "CAPS-AD", REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 600242016 | 0005673 | 30/09/2016 | 24428.00 | 08948054000195 | CLINICA CARD.DR.JOAB DE SOUSA SALES LTDA | CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTOS REALIZADOS, 10 ECOCARDIOGRAMAS, 71, RISCO CIRURGICO, 71 ELETROCARDIOGRAMA, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 600242016 | 0005674 | 30/09/2016 | 21189.00 | 08948054000195 | CLINICA CARD.DR.JOAB DE SOUSA SALES LTDA | CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTOS REALIZADOS, 32 ECOCARDIOGRAMAS, 07 CONSULTA, 43 RISCO CIRURGICO, 44 ELETROCARDIOGRAMA, 01 TESTE ERGOMETRICO, 01 M.A. P.A CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0005677 | 30/09/2016 | 60.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE MêS DE SETEMBRO/2016 DA C/C Nº 624050-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0005679 | 30/09/2016 | 15.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE SETEMBRO/2016, NA C/C 624052-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0005680 | 30/09/2016 | 22.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2016 DA C/C Nº 624053-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0005681 | 30/09/2016 | 7.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE SETEMBRO/2016, NA C/C N° 624055-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0005683 | 30/09/2016 | 7.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE MêS DE SETEMBRO/2016 DA C/C Nº 624049-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 30/09/2016 | 323332.69 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) LOTAÇÃO 16, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 30/09/2016 | 7585.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (RESIDENCIA TERAPEUTICA) LOTAÇÃO 30, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042016 | 0005720 | 30/09/2016 | 938.85 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS AD, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da SEMJET | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 30/09/2016 | 1056.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E TURISMO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da SEMJET | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 30/09/2016 | 15580.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2016, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E TURISMO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 30/09/2016 | 200.00 | 00003387825404 | DAMIANA HENRIQUE DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA PARA CUSTEAR UMA CONSULTA COM O ALERGOLOGISTA, PARA SUA FILHA: CAMILA VITORIA DA SILVA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUN ICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 30/09/2016 | 113235.32 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, LOTAÇÃO 003, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 30/09/2016 | 120.00 | 00005399941465 | JOÃO PAULO PEREIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO 01 (UMA) DIÁRIA, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 22 DE AGOSTO 2016, ACOMPANHANDO PACIENTE: MARIA DE FATIMA BEZERRA, NO TRATAMENTO DE SAÚDE, NO HOSPITAL DOM LUIZ GONZAGA FERNANDES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 30/09/2016 | 200.00 | 00000870251406 | MOISES DA SILVA LEITE | CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO 02 (DUAS) DIÁRIAS, AS CIDADES DE PATOS E JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO 2016, ACOMPANHANDO O SECRETARIO DE SAÚDE DO MUNICIPIO, PARA ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 30/09/2016 | 4780.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 30/09/2016 | 250.00 | 00020353251453 | GERALDA DE SOUSA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AJUDA PARA CUSTEAR UMA CONSULTA COM UM ONCOLOGISTA DE CABEÇA E PESCOÇO, NO SENHOR SEBASTIÃO RODRIGUES, C.P.F. 262.929.984-87, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 30/09/2016 | 400.00 | 00048692441449 | SEMYRAMES RODRIGUES CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO/2016, PARA RESOLUÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 30/09/2016 | 1250.00 | 00070783372477 | JOABSON OLIVEIRA BRASILEIRO | CORRESPONDENTE AJUDA PARA CUSTEAR UM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA CERVICAL, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0005671 | 30/09/2016 | 1000.00 | 00004855710482 | RAIMUNDO RODRIGUES | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE MAIO/2016, NA REVISÃO PARA FUNCIONAMENTO E CONSERTOS DE RAMAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0005687 | 30/09/2016 | 1186.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, NA C/C 28117-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 30/09/2016 | 308006.58 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, LOTAÇÃO 303, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Controle e fiscalização dos atos públicos | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 30/09/2016 | 12495.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE SOCIAL, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Controle e fiscalização dos atos públicos | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 30/09/2016 | 22160.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2016, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE SOCIAL, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 30/09/2016 | 10160.98 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 30/09/2016 | 33549.60 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2016, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 30/09/2016 | 1872.10 | 03659166000706 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIENTE E DOS REC NAT RENOVAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE 42ª PARCELA DE UM TOTAL DE 60 (SESSENTA), CONFORME DEBITO Nº 25670115 - AUTO DE INFRAÇÃO, FIRMADO ENTRE PARTES E GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 30/09/2016 | 34191.14 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 30/09/2016 | 17230.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2016, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 30/09/2016 | 26241.75 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 30/09/2016 | 6014.60 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2016, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 30/09/2016 | 245500.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PROFESSORES DA REDE DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%) - COMPLEMENTAÇÃO DO DO EMPENHO DE Nº 5213/2016, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 30/09/2016 | 44753.21 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PROFESSORES DA REDE DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%) - COMPLEMENTAÇÃO DO DO EMPENHO DE Nº 5213/2016, RELATIVO AO DESLOCAMENTO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 30/09/2016 | 374.17 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DNIT/ SEG. OBRIGATÓRIO 2016 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC - 5859/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0005626 | 30/09/2016 | 17.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE SETEMBRO/2016, NA C/C 8180-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0005633 | 30/09/2016 | 17.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE SETEMBRO/2016, NA C/C 12365-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0005648 | 30/09/2016 | 8.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE SETEMBRO/2016, NA C/C No. 36704-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 30/09/2016 | 171874.86 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ADM. INFANTIL - MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 30/09/2016 | 161352.68 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ADM. FUNDAMENTAL - MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 30/09/2016 | 14956.10 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 30/09/2016 | 56603.79 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MERENDEIRAS - MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 30/09/2016 | 36451.60 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2016, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 30/09/2016 | 335.07 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2016 /BOMBEIRO/VISTORIA/SEG. OBRIGATÓRIO 2016 DO VEÍCULO DE PLACA OGD9219, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 0005650 | 30/09/2016 | 3699.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO MENSAL DA CIP-CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016, QUE FOI QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP/TIP REALIZADOS NO PERÍODO DE SETEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 30/09/2016 | 85595.58 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 30/09/2016 | 48436.68 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2016, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000542013 | 0005718 | 30/09/2016 | 284589.79 | 10507466000131 | NOGUEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, PODA DE ARVORES, PINTURA DE MEIO FIO, COLETA E TRANSPORTES DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME CONTRATO N° 000141/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Pregão Presencial | 000262016 | 0005719 | 30/09/2016 | 35290.00 | 17691935000164 | GEM LUX SOLUÇÕES LTDA - ME | CORRESPONDENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM AMPLIAÇÃO DE MATERIAL, COM SISTEMA CALL CENTER COM SOFTWARE, CADASTRO DOS ATIVOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TOMBAMENTO, CONFORME CONTRATO Nº 00033/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0005649 | 30/09/2016 | 29.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NO MÊS DE SETEMBRO/2016, NA C/C Nº 79-2, CONFORME BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 30/09/2016 | 437.20 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NO MÊS DE SETEMBRO/2016, NA C/C Nº 77-6, CONFORME BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 30/09/2016 | 62.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE CUSTAS DE CARTÓRIO DEBITADO NA CONTA BANCÁRIA Nº 77-6, NO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO COMPROBATÓRIO E EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 30/09/2016 | 4276.80 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 30/09/2016 | 41976.26 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2016, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 30/09/2016 | 51594.09 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 30/09/2016 | 36972.33 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2016, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 30/09/2016 | 550.00 | 00001499116454 | FRANCINILDO ALVES FEITOZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS CORTES DE CABELO DOS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 30/09/2016 | 19417.90 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2016, DOS CARGOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 30/09/2016 | 23300.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2016, DOS CARGOS ELETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 30/09/2016 | 51026.53 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2016, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 30/09/2016 | 2017.11 | 90400888243126 | BANCO REAL S/A | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE SETEMBRO/2016, NA C/C Nº 404-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0005629 | 30/09/2016 | 34.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE SETEMBRO/2016, NA C/C No. 9641-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0005630 | 30/09/2016 | 258.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE SETEMBRO/2016, NA C/C No. 9640-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0005638 | 30/09/2016 | 309.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE SETEMBRO/2016, NA C/C No. 16859-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0005641 | 30/09/2016 | 17.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE SETEMBRO/2016, NA C/C No. 29819-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0005644 | 30/09/2016 | 8.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE SETEMBRO/2016, NA C/C No. 283144-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0005645 | 30/09/2016 | 60.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE SETEMBRO/2016, NA C/C No. 4019-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0005647 | 30/09/2016 | 60.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE SETEMBRO/2016, NA C/C No. 3965-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0005672 | 30/09/2016 | 559.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE SETEMBRO/2016, NA C/C No. 5086-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 30/09/2016 | 133217.80 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 30/09/2016 | 20929.40 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2016, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0005781 | 03/10/2016 | 2424.06 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS XEROGRÁFICOS EM GERAL EFETUADOS PARA A SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME CONTRATO N° 00016/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000102016 | 0005760 | 03/10/2016 | 9.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES DO TELEFONE Nº 5010054 (ALUG. CIRC. RADIOFUSÃO A 2 FIOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000092016 | 0005786 | 03/10/2016 | 1409.42 | 04696443000110 | HERDEN SALES PORTO | CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E OLEOS DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Publicidade Institucional do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 03/10/2016 | 79.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO EM CONTA BANCÁRIA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS(PUBLICAÇÕES DE DOCUMENTOS NO JORNAL) DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000792015 | 0005732 | 03/10/2016 | 7359.50 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, EXCETO EDUCAÇÃO, FMS E FMAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 15/09 A 14/10/2016, CONFORME CONTRATO Nº 00001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 03/10/2016 | 139.15 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE A: REPASSE PARA O INSS REFERENTE PARTE PATRONAL/MULTA E JUROS DE JOSE CARLOS ABREU CARTAXO, RELATIVO LOCAÇÃO DE VEÍCULO NO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME GPS EM ANEXO. VALOR 139,15 - EMPENHO DE Nº 427/2016 NO VALOR DE 2.700,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 03/10/2016 | 113.12 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE A: REPASSE PARA O INSS REFERENTE PARTE PATRONAL/MULTA E JUROS DE MOISES DE SOUZA MACIEL NETO RELATIVO LOCAÇÃO DE VEÍCULO NO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME GPS EM ANEXO. VALOR 87,80 - EMPENHO DE Nº 415/2016 NO VALOR DE 2.195,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 03/10/2016 | 98.14 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE A: REPASSE PARA O INSS REFERENTE PARTE PATRONAL/MULTA E JUROS DE MOISES DE SOUZA MACIEL NETO, RELATIVO LOCAÇÃO DE VEÍCULO NO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME GPS EM ANEXO. VALOR 87,80 - EMPENHO DE Nº 415/2016 NO VALOR DE 2.195,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 03/10/2016 | 120.71 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE A: REPASSE PARA O INSS REFERENTE PARTE PATRONAL/MULTA E JUROS DE JOSE CARLOS ABREU CARTAXO, RELATIVO LOCAÇÃO DE VEÍCULO NO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME GPS EM ANEXO, VALOR 108,00 - EMPENHO DE Nº 427/2016 NO VALOR DE 2.700,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0005783 | 03/10/2016 | 2020.30 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS XEROGRÁFICOS EM GERAL, EFETUADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO N° 00076/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0005784 | 03/10/2016 | 1682.10 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | REFERENTE A SERVIÇOS XEROGRÁFICOS EM GERAL PARA A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00016/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000792015 | 0005733 | 03/10/2016 | 4846.50 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERÍODO DE 15/09 A 14/10/2016, CONFORME CONTRATO Nº 00001/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0005750 | 03/10/2016 | 8509.56 | 05816614000160 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(CARNE MOIDA, ALHO E OVOS), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0005754 | 03/10/2016 | 5997.98 | 05816614000160 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(CARNE MOIDA, ALHO, PÃO E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0005757 | 03/10/2016 | 2939.16 | 05816614000160 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(CARNE MOIDA, ALHO E OVOS), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 03/10/2016 | 500.00 | 00084095881453 | ROG�RIO DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ROGERIO SILVA OLIVEIRA, COM LOTAÇÃO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, OBJETIVANDO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 19 A 20 DE OUTUBRO/2016, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUAIS, TRIBUNAL DE CONTAS E OUTROS ÓRGÃOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 03/10/2016 | 1579.00 | 00003430742498 | SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO | CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO DE UM TESTE DE PERCOLAÇÃO DE AGUA NO SOLO, PARA SANAR PENDENCIA SOLICITADA PELA CEF, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE DE Nº 1021443-93/2014- AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZAA EM SAÚDE, PROGRAMA APERFEIÇOAMENTO SISTEMA UNICO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 03/10/2016 | 1760.00 | 00067475388468 | SILVANÉRIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO MES DE JULHO E AGOSTO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 03/10/2016 | 1500.00 | 00020368240487 | ROBERTO ALVES MOREIRA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL DE CAJAZEIRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005745 | 03/10/2016 | 9390.92 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, (GASOLINA COMUM, ETANOL, OLEO DIESEL S500, OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, (RECURSOS PROPRIOS), CONFORME CONTRATO N° 00005/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005749 | 03/10/2016 | 9665.60 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, (GASOLINA COMUM, ETANOL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, (RECURSOS PROPRIOS), CONFORME CONTRATO N° 00005/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005755 | 03/10/2016 | 9811.01 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, (RECURSOS PROPRIOS), CONFORME CONTRATO N° 00005/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0005769 | 03/10/2016 | 18327.04 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000092016 | 0005771 | 03/10/2016 | 12165.37 | 04696443000110 | HERDEN SALES PORTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO CARROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0005775 | 03/10/2016 | 1035.53 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS XEROGRÁFICOS EM GERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM O PREGÃO N° 00016/2016 E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0005773 | 03/10/2016 | 11236.76 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (BOMBA DE TRANSMISSÃO, PISTÃO, ANEL, MOLA ENTRE OUTROS), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE. CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO E CONTRATO DE Nº 00017/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 03/10/2016 | 3000.00 | 00006757640171 | MARBELIS LUSSON PELEGRIN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 03/10/2016 | 3000.00 | 00006610284105 | SIURA VERDECIA OSORIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 03/10/2016 | 3000.00 | 00006606493145 | OLIA CARIDAD B TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 03/10/2016 | 3000.00 | 00006602845101 | YORFREDY MEGRET PLANES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 03/10/2016 | 3000.00 | 00001590762347 | CARLOS FARIAS GREGORIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 03/10/2016 | 3000.00 | 00006779286109 | YAMILA LOPEZ FLORIAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 600042016 | 0005742 | 03/10/2016 | 5695.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEU E MET DE DIAG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS, NO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME RELAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANEXO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005746 | 03/10/2016 | 10947.99 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, (GASOLINA COMUN, OLEO DIESEL SB500, OLEO DIESEL S10) , DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC), CONFORME CONTRATO N° 00005/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005748 | 03/10/2016 | 6912.21 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, (GASOLINA COMUM ), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATENÇÃO BASICA, CONFORME CONTRATO N° 00005/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005751 | 03/10/2016 | 9650.52 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, (GASOLINA COMUN, OLEO DIESEL SB500, OLEO DIESEL S10, FILTRO TECFIL, LUBRAX SUPERA) , DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC), CONFORME CONTRATO N° 00005/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005753 | 03/10/2016 | 4647.56 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, (GASOLINA COMUM ), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATENÇÃO BASICA, CONFORME CONTRATO N° 00005/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005758 | 03/10/2016 | 2078.82 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, (OLEO S500) , DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, CONFORME CONTRATO N° 00005/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005759 | 03/10/2016 | 1988.81 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, (GASOLINA COMUM ), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATENÇÃO BASICA, CONFORME CONTRATO N° 00005/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0005762 | 03/10/2016 | 1362.06 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0005764 | 03/10/2016 | 700.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE SISTEMA DE AR-CONDICIONADO, RECARGA DE GÁS, LIMPEZA DO COMPRESSOR EM VEICULO DE PLACA: OFG5600, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 03/10/2016 | 950.00 | 00004665807469 | MARIA JOSE ALVES RIBEIRO | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS PARA O NASF, NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2016. COMPLEMENTO EMPENHO 5808. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 03/10/2016 | 1400.00 | 00009503961416 | FRASSALES MONTEIRO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NO CAPS INFANTIL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, NO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0005768 | 03/10/2016 | 357.74 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA: OFX1958, OFX1667 E MMS5395, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0005772 | 03/10/2016 | 14490.46 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS AD, CAPS II, E CAPS INFANTIL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600162016 | 0005782 | 03/10/2016 | 1514.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PREGÃO DE Nº 60016/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 03/10/2016 | 554.00 | 06012274000187 | FRANCILEUDA BATISTA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS, CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde com respeito ao cidadão | Construção e Reforma de Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 600062016 | 0005787 | 03/10/2016 | 16494.04 | 16715147000106 | NSEG CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃOES EIRELI | CORRESPONDENTE A O BOLETIM DE 3ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA OBRA DE UM CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL TIPO AD III, NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORME CONTRATO Nº 60046/2016, TOMADA DE PREÇO Nº 6006/2016. | 00022016 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0005789 | 03/10/2016 | 3727.42 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ARROZ, FLOCOS DE MILHO, OVOS DE GRANJA, CARNE BOVINA, SARDINHA, FRANGO INTEIRO E OUTROS), DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0005756 | 03/10/2016 | 3753.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR CRISTAL, ARROZ PARBOLIZADO, FLOCOS DE MILHO, TEMPERO, LEITE EM PÓ, MACARRÃO, OVOS, FRANGO E OUTROS) DESTINADOS AO CCA-SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0005761 | 03/10/2016 | 1220.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA/CONSUMO (COPOS DESCARTÁVEIS, SABÃO, SACOS PLÁSTICOS, DETERGENTE, ÁGUA SANITÁRIA, VASSOURA, PANO DE CHÃO E OUTROS) DESTINADOS AO CCA-SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0005763 | 03/10/2016 | 1450.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/CONSUMO (COPOS DESCARTÁVEIS, DETERGENTE, ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, PANO DE CHÃO, SACOS PLÁSTICOS E OUTROS) DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0005765 | 03/10/2016 | 4206.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR CRISTAL, ARROZ PARBOLIZADO, FLOCOS DE MILHO, LEITE EM PÓ, MACARRÃO, OVOS, FRANGO, CAFÉ E OUTROS) DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0005770 | 03/10/2016 | 399.40 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | REFERENTE A SERVIÇOS XEROGRÁFICOS EM GERAL, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), CONFORME CONTRATO N° 00011/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indivíduos - CRE | Manut. do Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indiví | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0005774 | 03/10/2016 | 2720.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR CRISTAL, ARROZ PARBOLIZADO, FLOCOS DE MILHO, MARGARINA, LEITE EM PÓ, MACARRÃO, OVOS, CARNE BOVINA, CAFÉ E OUTROS) DESTINADOS AO CREAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indivíduos - CRE | Manut. do Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indiví | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0005779 | 03/10/2016 | 1130.40 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/CONSUMO (COPOS DESCARTÁVEIS, DETERGENTE, ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, PANO DE CHÃO, SACOS PLÁSTICOS E OUTROS) DESTINADOS AO CREAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0005747 | 03/10/2016 | 1070.10 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/CONSUMO (COPOS DESCARTÁVEIS, DETERGENTE, ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, PANO DE CHÃO, SACOS PLÁSTICOS E OUTROS) DESTINADOS À SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0005752 | 03/10/2016 | 3870.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR CRISTAL, ARROZ PARBOLIZADO, FLOCOS DE MILHO, MARGARINA, LEITE EM PÓ, MACARRÃO, OVOS, FEIJÃO, CARNE E OUTROS) DESTINADOS À SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042016 | 0005794 | 04/10/2016 | 90.88 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA RESIDÊNCIA ONDE IRÁ FUNCIONAR PROVISORIAMENTE O CCA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NA RUA EPIFÂNIO SOBREIRA, N° 213, CENTRO, ENQUANTO DURAR A REFORMA DO PRÉDIO PRÓPRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0005797 | 04/10/2016 | 4920.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR CRISTAL, ARROZ PARBOLIZADO, FLOCOS DE MILHO, TEMPERO, LEITE EM PÓ, FEIJÃO, OVOS, CARNE, BISCOITO E OUTROS) DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0005798 | 04/10/2016 | 1860.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/CONSUMO (COPOS DESCARTÁVEIS, DETERGENTE, ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, PANO DE CHÃO, VASSOURAS, SACOS PLÁSTICOS E OUTROS) DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0005803 | 04/10/2016 | 1270.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/CONSUMO (COPOS DESCARTÁVEIS, DETERGENTE, ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, PANO DE CHÃO, SACOS PLÁSTICOS E OUTROS) DESTINADOS AO CRAS I E II, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0005804 | 04/10/2016 | 3665.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR CRISTAL, ARROZ PARBOLIZADO, FLOCOS DE MILHO, TEMPERO, LEITE EM PÓ, MACARRÃO, OVOS, FRANGO, CAFÉ E OUTROS) DESTINADOS AO CRAS I E II, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 04/10/2016 | 4080.00 | 24504623000160 | JOÇO RODRIGUES FEITOSA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (01 PORTA DE VIDRO) , DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE, RIACHO DO MEIO CONFORME SAOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600292016 | 0005809 | 04/10/2016 | 5401.50 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | CORRESPONDENTE MATERIAIS MÉDICO/HOSPITALAR, DESTINADOS A POLICLÍNICA ORCINDO GUEDES E DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600292016 | 0005811 | 04/10/2016 | 8100.30 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | CORRESPONDENTE MATERIAIS MÉDICO/HOSPITALAR, DESTINADOS A POLICLÍNICA ORCINDO GUEDES E DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600292016 | 0005813 | 04/10/2016 | 7802.33 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | CORRESPONDENTE MATERIAIS MÉDICO/HOSPITALAR, DESTINADOS A POLICLÍNICA ORCINDO GUEDES E DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600292016 | 0005814 | 04/10/2016 | 8360.02 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | CORRESPONDENTE MATERIAIS MÉDICO/HOSPITALAR, DESTINADOS A POLICLÍNICA ORCINDO GUEDES E DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600292016 | 0005816 | 04/10/2016 | 8381.22 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | CORRESPONDENTE MATERIAIS MÉDICO/HOSPITALAR, DESTINADOS A POLICLÍNICA ORCINDO GUEDES E DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600292016 | 0005817 | 04/10/2016 | 12001.20 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | CORRESPONDENTE MATERIAIS MÉDICO/HOSPITALAR, DESTINADOS A POLICLÍNICA ORCINDO GUEDES E DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 04/10/2016 | 3000.00 | 00006609043140 | RENE GONZALEZ FERNANDEZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 04/10/2016 | 2200.00 | 00073044407249 | MARCOS VINICIUS CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 04/10/2016 | 2200.00 | 00002332455370 | JULIO GONÇALVES MAXIMO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 04/10/2016 | 6058.53 | 00010050799789 | LINDAURA RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UMA COOPERAÇÃO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE O CURSO DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 04/10/2016 | 500.00 | 00007666067402 | ANOTNIO VIEIRA ROLIM FILHO | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA, AMELIO ESTRELA NO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 04/10/2016 | 1030.00 | 00033738742468 | FRANCISCA MARIA DE LIMA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NAS UBS NO PATAMUTE E NA UBS AZEVEM, NO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 04/10/2016 | 880.00 | 00010157955443 | WILLYAM ALEXANDRE DIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FARMACIA BASICA POPULAR DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 04/10/2016 | 880.00 | 00091831539420 | FRANCISCA BEZERRA BARBOSA COELHO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO AZEVEM, NO MES DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 04/10/2016 | 880.00 | 00010160690498 | ROGERIO HONORIO DA CRUZ | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE MULTIRÃO, NO PERIODO DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 04/10/2016 | 880.00 | 00008752388409 | JORCELANIA ARAUJO DE SOUZA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA AMELIO ESTRELA DANTAS CARTAXO, NO PERIODO DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 04/10/2016 | 2400.00 | 00076886557491 | JOS� QUEIROGA DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) NOS DIAS 29 DE SETEMBRO E 05 DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600172016 | 0005834 | 04/10/2016 | 85734.10 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENERICOS E SIMILARES, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS E DEMANDAS JUDICIAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 04/10/2016 | 880.00 | 00045098514487 | GERALDA MACIEL DE LIRA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE DE ASSISTENCIA ADMINISTRATIVA NA UBS DR COELHO, NO PERIODO DE SETEMBRO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 04/10/2016 | 880.00 | 00008857676404 | ADRIANA ALVES DE SOUZA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REGULARIZAÇÃO DE FATURAMENTO DO CAPS AD, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005800 | 04/10/2016 | 8533.67 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEOS DIESEL, GASOLINA COMUM, LUBRAX), DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO Nº00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005812 | 04/10/2016 | 36582.82 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEOS DIESEL,FILTRO, LUBRAX, ARLA REDUX), DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO Nº00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 04/10/2016 | 200.00 | 00003310989461 | FRANCISCO THIAGO L. T. SAMPAIO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER ARTERIAL DE MIE NO PACIENTE MARCIO ALEIXO DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0005791 | 04/10/2016 | 435.65 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (AÇUCAR CRISTAL, BEBEIDA LACTEA, CAFE KIMIMO, BISCOITO MARIA, OVOS DE GRANJA, FARIA DE TRIGO E OUTROS), DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0005792 | 04/10/2016 | 6909.82 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, (DESINFETANTE, PAPEL HIGIENICO, AGUA SANITARIA, SABÃO EM PO, PANO DE CHÃO, DETERGENTE, ALCOOL, PAPEL TOALHA E OUTROS), DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 04/10/2016 | 2050.00 | 00004665807469 | MARIA JOSE ALVES RIBEIRO | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS PARA O NASF NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 04/10/2016 | 2000.00 | 00010066514460 | LUCAS LIMA ZUCA DE SOUSA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERIODO DE JULHO E AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0005793 | 04/10/2016 | 9794.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO INTEIRO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 00008/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0005796 | 04/10/2016 | 11633.88 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ, AÇÚCAR, OVOS ENTRE OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 00008/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000102016 | 0005801 | 04/10/2016 | 265.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO USO DO TELEFONE DE N° 184-7890, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005802 | 04/10/2016 | 22792.47 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, OLEOS DIESEL, ARLA REDUX), DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N° 00005/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005805 | 04/10/2016 | 22732.86 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, OLEOS DIESEL, LUBRAX ENTRE OUTROS), DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N° 00005/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 04/10/2016 | 6.67 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP. BRASIL. DE TELECOMUNICA€AO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE LIGAÇÕES DO TELEFONE CONSOLIDADO(CÓDIGO CONTA 132323914), INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0005830 | 04/10/2016 | 5930.85 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CEBOLA BRANCA, CENOURA, MELANCIA TOMATE E MELÃO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0005833 | 04/10/2016 | 7295.26 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (AÇUCAR CRISTAL, ARROZ, MACARRÃO,FLOCOS DE MILHO, MARGARINA, OVOS, ENTRE OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0005835 | 04/10/2016 | 1212.60 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA PRIMEIRA QUALIDADE SEM OSSO), DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0005836 | 04/10/2016 | 2295.38 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CEBOLA, CENOURA, MELANCIA, ENTRE OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0005837 | 04/10/2016 | 6225.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO INTEIRO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0005838 | 04/10/2016 | 4521.77 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, ARROZ, MARGARINA, OVOS, ENTRE OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0005839 | 04/10/2016 | 5934.50 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO INTEIRO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0005840 | 04/10/2016 | 2614.50 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (FRANGO INTEIRO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0005841 | 04/10/2016 | 2799.77 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ PARBORIZADO, AÇUCAR CRISTAL, MARGARINA, FEIJÃO CARIOCA, OVOS, MACARRÃO, FLOCOS DE MILHO E OUTROS) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EJA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE EJA, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0005842 | 04/10/2016 | 2193.03 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CEBOLA BRANCA, CENOURA, MELANCIA, TOMATE E MELÃO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Programa de Desenvolvimento do Ensino Especial | Manutenção da Merenda Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0005843 | 04/10/2016 | 972.25 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ PARBORIZADO, LEITE EM PÓ, ACHOCOLATADO E BISCOITO AGUA E SAL), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO AEE DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE AEE, CONFORME CONTRATONº 50008/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005815 | 04/10/2016 | 46890.87 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (OLEOS DIESEL, LUBRAX E OUTROS), DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO N° 00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 04/10/2016 | 500.00 | 18806271000102 | FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA - FUMINC | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADOS AS DESPESAS DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA - FUMINC(CUSTEAR DESPESAS NO TRANSLADO DO COREÓGRAFO E DANÇARINO RONALDO SANTOS E UM ALUNO PARA O FESTIVAL DANÇA AÇÃO SANTA CATARINA EM FLORIANÓPOLIS QUE ACONTECEU NO PEÍODO DE 27 DE SETEMBRO A 02 DE OUTUBRO/2016, ONDE OS MESMO REPRESENTARAM A CIDADE DE CAJAZEIRAS E O ESTADO DA PARAÍBA), CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 0005806 | 04/10/2016 | 52.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAM - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO À MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA SUSANE ALVES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042016 | 0005810 | 04/10/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAM - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO À MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA SUSANE ALVES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005807 | 04/10/2016 | 5156.24 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (OLEOS DIESEL E LUBRAX), DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME CONTRATO N° 000052016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0005819 | 04/10/2016 | 4877.69 | 24298895000150 | ESSUELIO MORAES RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DO TIRO DE GUERRA 07-011 , DESTA CIDADE (CONVÊNIO COM TIRO DE GUERRA), CONFORME CONTRATO Nº 00038/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0005821 | 04/10/2016 | 1124.17 | 24298895000150 | ESSUELIO MORAES RODRIGUES | REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM AO PESSOAL DO TIRO DE GUERRA 07-011 , DESTA CIDADE (CONVÊNIO COM TIRO DE GUERRA), CONFORME CONTRATO Nº 00038/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372016 | 0005850 | 05/10/2016 | 1800.00 | 00010856882402 | GIRLEIDE COSTA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE 26,86M DE PAREDE DE GESSO NA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SALAS DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 00042/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372016 | 0005851 | 05/10/2016 | 1684.00 | 00010856882402 | GIRLEIDE COSTA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE 25,13M DE PAREDE DE GESSO NA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SALAS DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 00042/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372016 | 0005852 | 05/10/2016 | 817.00 | 00010856882402 | GIRLEIDE COSTA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE 43M DE PAREDE DE GESSO NA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SALAS DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 00042/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142016 | 0005861 | 05/10/2016 | 2300.00 | 17231568000116 | EDSON DE SOUSA SARAIVA - ME | CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA PREVIDENCIÁRIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO RGPS(INSS), COM A ELABORAÇÃO E ENVIO DA GFIP E SEFIP DESSE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME RELATÓRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 05/10/2016 | 15429.08 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS DE Nº 12.118.076-0 NO PERIODO DE 02/2012 A 05/2015 NO VALOR DE R$ 538.509,89, E Nº 12.118.077-8 NO PERIODO DE 02/2012 A 01/2015 NO VALOR DE R$ 50.443,17, PARCELADO EM 60 (SESSENTA) MESES, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2016 COM VENCIMENTO EM 31/10/2016 - 16ª PARCELA, CONFORME DEPAR - PEDIDO DE PARCELAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 05/10/2016 | 745.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE INFORMATICA(CABOS, HD EXT SAMGUNG E PLACA DE VIDEO), DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO SETOR DE TRIBUTAÇÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0005874 | 05/10/2016 | 7364.50 | 24298895000150 | ESSUELIO MORAES RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 00038/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0005879 | 05/10/2016 | 2100.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | REFERENTE A SERVIÇOS DE TORNEIRO MECÂNICO EM MÁQUINA PATROL 120B, LIMPEZA DO SISTEMA DE AR-CONDICIONADO, RECARGA DE GÁS, CONSERTO DE COMPRESSOR EM MÁQUINA PATROL 120B.PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRURA. CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO E CONTRATO DE Nº 00017/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0005847 | 05/10/2016 | 1500.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DE LIMPEZA, REGULAGEM NO SISTEMA DE BICO INJETOR DO VEÍCULO DE PLACA OGE-7050, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00017/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0005854 | 05/10/2016 | 1542.20 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS EM GERAL, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME CONTRATO N° 0011/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0005878 | 05/10/2016 | 2457.65 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DE LIMPEZA, RECARGAR DE EXTINTORES DOS VEÍCULOS DE PLACA NPR-6473,OGF - 2680, OEX - 1943, OFX - 1688, OGE - 9900, OGC - 5859, OGE - 7050, NQG - 6217 E OUTROS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00017/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0005880 | 05/10/2016 | 9300.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARAÇÃO DE BICOS INJETORES, CONSERTO DA BOMBA DE ALTA E SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA, LAVAGEM DE TANQUE DE COMBUSTÍVEL EM VEÍCULOS DE PLACA OGE - 9920, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE Nº00017/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 05/10/2016 | 1300.00 | 00007899679443 | JOSEFA RIBEIRO FERREIRA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O PESSOAL DA SEGURANÇA, DURANTE O PERIODO ELEITORAL, NO DISTRITO DE ENG AVIDOS, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0005857 | 05/10/2016 | 2868.70 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS XEROGRÁFICOS EM GERAL EFETUADOS PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME CONTRATO N° 00011/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512016 | 0005882 | 05/10/2016 | 4632.50 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ( MOTOR P/SUB 0,5 CV MONOF 220V, MOTOR PSUB 1,0CV MONOF 220V, CAPACITOR PERMANENTE 20UF 250V, CAPACITOR DE PARTIDA 270 - 324UF 250V), DESTINADOS A REPOSIÇÃO E CONSERTO DE POÇOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512016 | 0005883 | 05/10/2016 | 4430.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ( BOMBEADORES, MOTOR E MANGUEIRA ), DESTINADOS A REPOSIÇÃO E CONSERTO DE POÇOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512016 | 0005884 | 05/10/2016 | 4444.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (CANO ROSCÁVEL, CABOS, CAPACITOR PEMANENTE, ELETROUDO DE NÍVEL IACIRI, RELE DE NÍVEL220V, SELO MECÂNICO, REGISTRO SOLDA), DESTINADOS A REPOSIÇÃO E CONSERTO DE POÇOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da SEMJET | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372016 | 0005867 | 05/10/2016 | 304.00 | 00010856882402 | GIRLEIDE COSTA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 16M DE FORRO DE GESSO PARA OS BANHEIROS DO LEBLON, CONFORME CONTRATO Nº 00042/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 05/10/2016 | 4000.00 | 00009834156413 | ROGER ROLIM SILVA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTAS E DIVISORIAS DE VIDRO PARA POLICLINICA E SAMU, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600162016 | 0005849 | 05/10/2016 | 20585.85 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR, DESTINADO A ATENÇÃO BASICA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PREGÃO DE Nº 60016/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600152016 | 0005853 | 05/10/2016 | 2900.00 | 11064297000175 | AUMERINDA LACERDA DE MENEZES | CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, PARA ABERTURA DA CAMPANHA SETEMBRO LARANJA SERVIDO PARA 150 PESSOAS ENTRE MEDICOS,E STUDANTES E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 60015/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600152016 | 0005855 | 05/10/2016 | 14400.00 | 11064297000175 | AUMERINDA LACERDA DE MENEZES | CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE 600 ALMOÇOS E 600 JANTARES, TIPO QUENTINHA, PARA OS FUNCIONARIOS DO SAMU, MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 60015/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600152016 | 0005856 | 05/10/2016 | 840.00 | 11064297000175 | AUMERINDA LACERDA DE MENEZES | CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE 20 ALMOÇO, 20 JANTAR, TIPO QUIENTINHA, 40 LANCHES, PARA OS FUNCIONARIOS DO PEVA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 60015/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600152016 | 0005858 | 05/10/2016 | 10800.00 | 11064297000175 | AUMERINDA LACERDA DE MENEZES | CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE 600 ALMOÇOS E 600 JANTARES, TIPO QUENTINHA, PARA OS FUNCIONARIOS DO SAMU, PLANTÃO DO MESE DE SETEMBRO, MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 60015/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600152016 | 0005859 | 05/10/2016 | 3600.00 | 11064297000175 | AUMERINDA LACERDA DE MENEZES | CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE 300 ALMOÇO, PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA A CAMPANHA ANT-RABICA, REALIZADA NO DIA 27 DE SETEMBRO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 60015/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600152016 | 0005860 | 05/10/2016 | 2640.00 | 11064297000175 | AUMERINDA LACERDA DE MENEZES | CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE 110 ALMOÇOS E 110 JANTARES, TIPO QUENTINHA, PARA OS FUNCIONARIOS E PACIENTES DO CAPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 60015/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600152016 | 0005862 | 05/10/2016 | 2700.00 | 11064297000175 | AUMERINDA LACERDA DE MENEZES | CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE 300 LANCHES, PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA A CAMPANHA ANT-RABICA, E VACINAÇÃO CONTRA POLIO, REALIZADA NO DIA 17 DE SETEMBRO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 60015/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432016 | 0005863 | 05/10/2016 | 2900.00 | 11064297000175 | AUMERINDA LACERDA DE MENEZES | CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, PARA OS MEDICOS EM CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM CONVENIO COM O SIRIO LIBANES MINISTRADO NO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 05/10/2016 | 1200.00 | 00001443335460 | DAMIANA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO AZEVEM, NO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 05/10/2016 | 880.00 | 00006890737474 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA PEREIRA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO NO POSTO DE SAUDE DO AZEVEM, NO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 05/10/2016 | 880.00 | 00008273358496 | ALAN MAX DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INFORMAÇÃO DAS RAAS, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 05/10/2016 | 1200.00 | 00005220498428 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO NASF, NOS EVENTOS REALIZADOS NO DISTRITO DE ENGENHEIRO AVIDOS, NO MUNICIPIO, SETEMBRO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 05/10/2016 | 1200.00 | 00004155855461 | JOAM KENNEDY MACIEL DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS UBS E ESPAÇOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MES DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 05/10/2016 | 1200.00 | 00006176483441 | CRISTIANE MACIEL DE ANDRADE | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS UBS E ESPAÇOS, PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS/PB, NO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0005869 | 05/10/2016 | 2736.96 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, ARROZ PARBOLIZADO, MACARRÃO, CAFÉ, FEIJÃO, OVOS, PÃO, BISCOITO E OUTROS), DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0005872 | 05/10/2016 | 2207.39 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, FLOCOS DE MILHO, MACARRÃO, LEITE EM PÓ, BATATA, OVOS, TOMATE, PÃO, BANANA, BISCOITO E OUTROS), DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0005875 | 05/10/2016 | 2636.68 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, ARROZ PARBOLIZADO, CAFÉ, LEITE INTEGRAL, BATATA, FEIJÃO, TOMATE, BANANA, SUCO DE FRUTAS E OUTROS), DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 05/10/2016 | 360.00 | 00006091804448 | DAPHNNE BERNADETY FARIAS ROLIM | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA DAPHNNE BERNADETY FARIAS ROLIM, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO/2016, PARA ACOMPANHAR A ADOLESCENTE RENATA VENCESLAU VASCO DA SILVA, ACOLHIDA NO CCA, PARA UMA CONSULTA MÉDICA (DETERMINAÇÃO JUDICIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0005886 | 06/10/2016 | 12995.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS 1400/24 E CAMARA DE AR KM-24 PARA REPOSIÇÃO NA MÁQUINA PRATOL PAC, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 06/10/2016 | 418.00 | 24504623000160 | JOÇO RODRIGUES FEITOSA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (VIDROS DIVERSOS) , DESTINADOS A MELHORIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0005885 | 06/10/2016 | 15260.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS 900/20), DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS ÔNIBUS - CAMINHOS DA ESCOLA) DE PLACAS: OGF-0130, NQC-9035 E OFC-2155, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, A SER PAGOS COM RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 06/10/2016 | 1021.00 | 24504623000160 | JOÇO RODRIGUES FEITOSA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (VIDROS DIVERSOS) , DESTINADOS A MELHORIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 010032016 | 0005890 | 06/10/2016 | 4280.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) GELADEIRAS 241 LITROS COR BRANCA, DESTINADAS AO SORTEIO COM OS CONTRIBUINTES DO IPTU 2016, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 010032016 | 0005891 | 06/10/2016 | 2060.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) FOGÕES DE 04(QUATRO) BOCAS, ACENDIMENTO AUTOMÁTICO COM FORNO DE 02(DUAS) GRADES, DESTINADOS AO SORTEIO COM OS CONTRIBUINTES DO IPTU 2016, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 06/10/2016 | 999.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POWER BOX ACTIVE LINE 220W PROGRAM. MUSICAL COM LED (CAIXA DE SOM), DESTINADO A REPOSIÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0005892 | 07/10/2016 | 1626.30 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECINEMTO DE MATERIAL DE CONSUMO (DESINFETANTE, ESPONJA DUPLA FACE, FLANELA, PANO DE CHÃO, ENTRE OUTROS), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0005894 | 07/10/2016 | 1114.20 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECINEMTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR CRISTAL, CAFÉ, LEITE, SUCO DE CAJU, ENTRE OUTROS), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0005898 | 07/10/2016 | 1164.50 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECINEMTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DESINFETANTE, ÁGUA SANITÁRIA, SABÃO EM PÓ, FLANELA, ENTRE OUTROS), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0005899 | 07/10/2016 | 1254.32 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECINEMTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (PAPEL HIGIÊNICO, ESPONJA DUPLA FACE, COPO DESCARTÁVEL, VASSOURA DE NYLON, ENTRE OUTROS), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DA CULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0005904 | 07/10/2016 | 2228.40 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECINEMTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA, MELÃO, MELANCIA, LARANJA, ENTRE OUTROS), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0005906 | 07/10/2016 | 2302.90 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECINEMTO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SUCO DE CAJU, MELANCIA, MAMÃO, RAPADURA, ENTRE OUTROS), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000102016 | 0005893 | 07/10/2016 | 130.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE LIGAÇÕES DO TELEFONE Nº 3531-4383, INSTALADO NA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000102016 | 0005895 | 07/10/2016 | 135.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE LIGAÇÕES DO TELEFONE Nº 3531-1487, INSTALADO NA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0005902 | 07/10/2016 | 1346.10 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECINEMTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR CRISTAL, MARGARINA, RAPADURA, CAFÉ, ENTRE OUTROS), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Publicidade Institucional do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000062016 | 0005919 | 07/10/2016 | 698.51 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL - SEÇÃO 3 (09/2016) - EXTRATO DE CONTRATO,RESULTADO DE HABILITAÇÃO, RESULTADO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO COMPROBATÓRIO , EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000102016 | 0005896 | 07/10/2016 | 231.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO USO DO TELEFONE DE N° 3531-4419, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0005900 | 07/10/2016 | 5431.22 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE(ESPONJA VASSOURAS, SABÃO EM BARRA, ÁGUA SANITÁRIA, FLANELA E OUTROS), DESTINADOS AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0005901 | 07/10/2016 | 504.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE CONSUMO (SACOLA PLÁSTICA), DESTINADAS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222016 | 0005909 | 07/10/2016 | 3476.00 | 15665345000131 | IRLEY DE OLIVEIRA FERREIRA ME | CORRESPONDENTE CONFECÇÃO DE CAMISAS GOLA V, DESTINADAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A SEMANA DA CIDADE - DESFILE, CONFORME CONTRATO N° 00072/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0005897 | 07/10/2016 | 2547.18 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ÁGUA SANITÁRIA TUBARÃO 12X1000ML, ESPONJA DUPLA FACE LIMPONA, DETERGENTE LIMPOL/GUARANI, ENTRE OUTROS), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0005903 | 07/10/2016 | 1655.90 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (CAFÉ, SUCO DE CAJU, RAPADURA, LEITE EM PÓ, ENTRE OUTROS), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 07/10/2016 | 6009.90 | 00006149969452 | GISELDA ABRANTES SARMENTO | CORRESPONDENTE AJUDA PARA CUSTEAR 30 (TRINTA) LATAS DE LEITE NEO ADVANCE EM PÓ, POIS A MESMA TEM DOIS FILHOS: DOMINGOS SEGUNDO ABRANTES ROLIM E MARIA VITORIA ABRANTES ROLIM, QUE SOFREM DE INTOLERANCIA A LACTOSE E POR TRATAR-SE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512016 | 0005910 | 07/10/2016 | 3205.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOMBEADORES E MOTOR), DESTINADOS A REPOSIÇÃO E CONSERTO DE POÇOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512016 | 0005911 | 07/10/2016 | 4420.20 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOMBA SUBMERSA, FITA ISOLANTE, ADESIVO PVC, MANGUEIRA PRETA ENTRE OUTROS), DESTINADOS A REPOSIÇÃO E CONSERTO DE POÇOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512016 | 0005912 | 07/10/2016 | 3925.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOMBEADOR E MOTOR), DESTINADOS A REPOSIÇÃO E CONSERTO DE POÇOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da SEMJET | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0005905 | 07/10/2016 | 2179.94 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECINEMTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ABACAXI, MANGA, BANANA, PÃO, LEITE, MAMÃO, ENTRE OUTROS), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 600012016 | 0005907 | 07/10/2016 | 55860.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO MEDICO HOSPITALAR COMO: (OXIGENIO MEDICINAL - K 7M3), DESTINADOS A DEMANDA JUDICIAL, PARA USO DOS PACIENTES EM DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600012016 | 0005908 | 07/10/2016 | 5770.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO MEDICO HOSPITALAR COMO: (OXIGENIO MEDICINAL - CIL Q3M3, PP 1M3 E CIL Q3M3), DESTINADOS AO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 07/10/2016 | 3000.00 | 00007823931109 | DUNIA FRIAS ORTIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 07/10/2016 | 3000.00 | 00007800879178 | ELBA CARIDAD GOMEZ ACOSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 07/10/2016 | 3000.00 | 00007910286155 | HUMBERTO CAMILO R CEDENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 07/10/2016 | 894.90 | 00064659038491 | SILVIO JOS� MACIEL MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) UNIDADES PREGOMIN PEPTI 400G, (VALOR UNITARIO R$ 127,40) DESTINADOS AO MENOR "PEDRO ARTHUR RODRIGUES MACIEL", CONFORME DETERMINAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, PROCESSO Nº 013201100364.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 07/10/2016 | 275.96 | 06012274000187 | FRANCILEUDA BATISTA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS, CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 07/10/2016 | 1443.84 | 00060093234449 | MARIA DO C�U DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE EM FAVOR DA SENHORA "MARIA DO CEU SILVA LIMA", CONFORME DETERMINAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO, PROCEDIMENTO Nº 042/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 10/10/2016 | 1854.05 | 00060093234449 | MARIA DO C�U DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE EM FAVOR DA SENHORA "MARIA DO CEU SILVA LIMA", CONFORME DETERMINAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO, PROCEDIMENTO Nº 042/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 600242016 | 0005927 | 10/10/2016 | 28842.00 | 08948054000195 | CLINICA CARD.DR.JOAB DE SOUSA SALES LTDA | CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTOS REALIZADOS, 27 ECOCARDIOGRAMAS, 04 CONSULTA, 70 RISCO CIRURGICO, 73 ELETROCARDIOGRAMA, 01 TESTE ERGOMETRICO, 01 M.A. P.A CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600162016 | 0005932 | 10/10/2016 | 33708.20 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 60016/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600162016 | 0005934 | 10/10/2016 | 18334.80 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 60016/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 10/10/2016 | 300.00 | 00009432451410 | TALLES CAROLINO DE ABREU | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA JOÃO PESSOA, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) NO DIA 05 DE OUTURBO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde com respeito ao cidadão | Construção de Unidades de Acolhimento Adulto e Infanto-Juvenil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 600082016 | 0005938 | 10/10/2016 | 18170.75 | 22404799000114 | BRASEM INCORPORACOES LTDA | CORRESPONDENTE A 2ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, PERIODO DE 26 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE Nº 60050/2016 E TOMADA DE PREÇO Nº 60008/2016. | 00042016 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 10/10/2016 | 880.00 | 00012745254898 | EDMILZA BARBOZA | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, NO CAPS INFANTIL DESSE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600162016 | 0005943 | 10/10/2016 | 27847.30 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 60016/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600162016 | 0005946 | 10/10/2016 | 27847.30 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 60016/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 800272015 | 0005921 | 10/10/2016 | 1560.00 | 20794299000100 | PANNUS COMERCIO DE TECIDOS EIRELI - ME | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TECIDOS 100% ALGODÃO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO N° 80027/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 800272015 | 0005923 | 10/10/2016 | 2200.00 | 20794299000100 | PANNUS COMERCIO DE TECIDOS EIRELI - ME | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TECIDO PLANO 97% POLIESTER E DOUBLE GGT SILK 100% ALGODÃO), DESTINADOS AO CCA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO N° 80027/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 800272015 | 0005924 | 10/10/2016 | 1430.00 | 20794299000100 | PANNUS COMERCIO DE TECIDOS EIRELI - ME | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TECIDO LISO 100% ALGODÃO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS I E II, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO N° 80027/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indivíduos - CRE | Manut. do Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indiví | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 800272015 | 0005925 | 10/10/2016 | 1394.00 | 20794299000100 | PANNUS COMERCIO DE TECIDOS EIRELI - ME | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TECIDO LISO 100% ALGODÃO), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CREAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO N° 80027/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042016 | 0005926 | 10/10/2016 | 57.67 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RUA BONIFACIO MOURA, N° 278, CENTRO, CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000102016 | 0005928 | 10/10/2016 | 79.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE LIGAÇÕES DO TELEFONE Nº (83) 3531-0108, INSTALADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMS (CRAS II), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, AV. JOCA CLAUDINO, S/N, BAIRRO POR DO SOL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000102016 | 0005930 | 10/10/2016 | 79.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE LIGAÇÕES DO TELEFONE Nº (83) 3531-7544, INSTALADO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, AV. JOCA CLAUDINO, S/N, BAIRRO POR DO SOL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000102016 | 0005931 | 10/10/2016 | 105.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE LIGAÇÕES DO TELEFONE Nº (83) 3531-7541, INSTALADO NO PROGRAMA CREAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, AV. JOCA CLAUDINO, S/N, BAIRRO POR DO SOL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0005937 | 10/10/2016 | 813.24 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁGUA MINERAL 20L E GLP BOTIJÃO 13KG), DESTINADOS AO CCA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO Nº 00004/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0005945 | 10/10/2016 | 835.70 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁGUA MINERAL 20L E GLP BOTIJÃO 13KG), DESTINADOS AO CRAS I E II, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO Nº 00004/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indivíduos - CRE | Manut. do Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indiví | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0005947 | 10/10/2016 | 378.36 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁGUA MINERAL 20L E GLP BOTIJÃO 13KG), DESTINADOS AO CREAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO Nº 00004/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0005948 | 10/10/2016 | 655.28 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁGUA MINERAL 20L E GLP BOTIJÃO 13KG), DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO Nº 00004/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0005949 | 10/10/2016 | 705.26 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁGUA MINERAL 20L E GLP BOTIJÃO 13KG), DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO Nº 00004/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 10/10/2016 | 485.00 | 17731703000192 | EVERALDO PAULO DOS SANTOS | REFERENTE SERVIÇOS DE CÓPIAS DE CHAVES E CONSERTOS DE FECHADURAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 10/10/2016 | 540.00 | 00060141263415 | RONALDO CIRILO | CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR RONOALDO CIRILO, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO PERÍODO DE 11 A 14 DE OUTUBRO/2016, CONDUZINDO A PREFEITA FRANCISCA DENISE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO ÀS SECRETARIAS ESTADUAIS E OUTROS ÓRGÃOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 10/10/2016 | 400.00 | 00069207798468 | ALANA PATRICIA LEITE NOGUEIRA | REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ALANA PATRICIA LEITE NOGUEIRA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, NO PERÍODO DE 11 A 14 DE OUTUBRO/2016,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIAS ESTADUAIS E OUTROS ÓRGÃOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 10/10/2016 | 400.00 | 00040866700463 | FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA EXCELENTÍSSIMA PREFEITA FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, OBJETIVANDO SEU DESLOCAMENTO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 11 A 14 DE OUTUBRO/2016, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUAIS E OUTROS ÓRGÃOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 10/10/2016 | 1272.00 | 17731703000192 | EVERALDO PAULO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CÓPIAS DE CHAVES E CONSERTOS DE FECHADURA DE DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 10/10/2016 | 250.00 | 00064655610425 | JOSEFA VANOBIA F. NOBREGA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SECRETÁRIA DA FAZENDA PÚBLICA, A SENHORA JOSEFA VANOBIA FERREIRA NÓBREGA DE SOUZA, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 11 DE OUTUBRO/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS E SECRETARIAS ESTADUAIS, TRIBUNAL DE CONTAS E OUTROS ÓRGÃOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 10/10/2016 | 180.00 | 00005640606401 | JOSE ROBERTO BARRETO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE ROBERTO BARRETO DE SOUZA, OBJETIVANDO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA15 E 11 DE OUTUBRO DE 2016, CONDUZINDO A SECRETÁRIA DA FAZENDA PÚBLICA, SENHORA JOSEFA VANÓBIA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E OUTROS ÓRGÃOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 11/10/2016 | 1500.00 | 00064544583420 | MARIA AUXILIADORA VALESCA MOREIRA DA NOBREGA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2016, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 11/10/2016 | 1400.00 | 00010879286482 | GABRIELLA FIGUEIREDO DE LIMA MARQUES | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO PERIODO DE AGOSTO DE 2016, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 11/10/2016 | 1400.00 | 00010879286482 | GABRIELLA FIGUEIREDO DE LIMA MARQUES | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0005950 | 11/10/2016 | 360.96 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁGUA MINERAL 20L E GLP BOTIJÃO 13KG), DESTINADOS AO CRAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO Nº 00004/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0005951 | 11/10/2016 | 5630.42 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO DE Nº 00017/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 11/10/2016 | 880.00 | 00098314165468 | RINALDO DELMA DE SOUSA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRO NO CAPS AD NO PERIODO DE SETEMBRO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 11/10/2016 | 880.00 | 00006576929480 | IRISMAR PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA SIMÃO DE OLIVIERA E JOSE LEITE ROLIM, PERIODO DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 13/10/2016 | 1230.00 | 00099248069487 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA RESIDENCIA TERAPEUTICA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE SETEMBRO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 13/10/2016 | 880.00 | 00003189624461 | EDILANE ALEXANDRE DIAS | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 13/10/2016 | 880.00 | 00003700985444 | ROBERTO CLEBER PEREIRA SANTOS | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO CAPS II, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 13/10/2016 | 880.00 | 00003716831492 | ROSIMAR DE SOUZA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, HIGINO PIRES DIAS MOREIRA (COCOS), DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 13/10/2016 | 880.00 | 00018864449434 | MIRIAN BEZERRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CAPS II, DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE SETEMBRO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 13/10/2016 | 1800.00 | 00004907642407 | ANTONIA AURINEIDE PINHEIRO | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, MULTIRÃO II, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MêS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 13/10/2016 | 880.00 | 00027461092472 | SINESIO GOMES DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA UBS ESTRELA NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 13/10/2016 | 880.00 | 00001239360479 | FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA, SÃO FRANCISCO, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 13/10/2016 | 1000.00 | 00026434866844 | ERINALDO FIRMINO DE ABREU | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO DISTRITO DE DIVINOPOLIS, NO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 13/10/2016 | 880.00 | 00060349514453 | DOMINGOS SÁVIO MACIEL TEMOTEO | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, VILA NOVA, NO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 13/10/2016 | 1000.00 | 00010346819407 | ANDREZA MARIA CAMPOS PESSOA | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CARREGO DO CAMINHÃO COM OS PNEUS USADOS, DESTINADOS A CIDADE DE PETROLINA PARA APROVEITAMENTO DOS MESMOS, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 13/10/2016 | 1500.00 | 00006169784482 | SILBENY CAVALCANTE PEREIRA MARQUES | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, NO PERIODO DE SETEMBRO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 13/10/2016 | 880.00 | 00011040511414 | EDISLON SOUZA ROLIM JUNIOR | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE SETEMBRO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 13/10/2016 | 1800.00 | 00000494977310 | EDIVAN PINHEIRO LEANDRO | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, NO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 13/10/2016 | 1500.00 | 00000898068401 | MARIA ELINOELZA CAVALCANTE DE LIMA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PERIODO DE SETEMBRO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Inexigível | 000052016 | 0005974 | 13/10/2016 | 333.55 | 34028316366353 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE POSTAGEM/SEDEX, CONFORME FATURA 31997 E CONTRATO Nº 9912279611. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052016 | 0005975 | 13/10/2016 | 61.40 | 34028316366353 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE TAXA DE RENOVAÇÃO DA CAIXA POSTAL DOS CORREIOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS POR 06(SEIS) MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000132016 | 0005959 | 13/10/2016 | 776.22 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS 13 KG, DESTINADOS AS CRECHES ( SÃO JOSE - CAIC, FRANCISCA LEANDRO DE SOUSA, NOSSA SENHORA DA PIEDADE, NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS) DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO Nº 00004/2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000132016 | 0005960 | 13/10/2016 | 3287.52 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 73 BOTIJÕES DE GÁS 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO Nº 00004/2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0005976 | 14/10/2016 | 6491.98 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS (KIT EMBREAGEM, AUTOMATICO MT PART., BATERIA, ENTRE OUTROS) PARA REPOSIÇÃO NOS ÔNIBUS DE PLACA: OFX-1688, OEY-1943, OGF-2660 E OGE-7050, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, EM ANEXO E CONTRATO DE Nº 00017/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000092016 | 0005977 | 14/10/2016 | 184.09 | 04696443000110 | HERDEN SALES PORTO | CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (OLEOS DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000092016 | 0005978 | 14/10/2016 | 2900.75 | 04696443000110 | HERDEN SALES PORTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO CARROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 14/10/2016 | 2500.00 | 00005864979430 | FRANCISCO GERMANO DA SILVA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DOS PROJETOS NO POSTO ANCORA DO SITIO PRENSA, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 14/10/2016 | 880.00 | 00005770736488 | ANTONIO AVELINO DE SOUZA JUNIOR | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 14/10/2016 | 1800.00 | 00002604435497 | RUBISMAR LIRA BEZERRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM DOMICILIAR NO PERIODO DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0006004 | 14/10/2016 | 1000.00 | 00004855710482 | RAIMUNDO RODRIGUES | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS, NA REVISÃO PARA FUNCIONAMENTO E CONSERTOS DE RAMAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 600012016 | 0005979 | 14/10/2016 | 15960.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO MEDICO HOSPITALAR COMO: (OXIGENIO MEDICINAL - CIL K7M3), DESTINADOS AOS PACIENTES DOMICILIARES, CONFORME DECISÃO JUDICIAL.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600082016 | 0005980 | 14/10/2016 | 23500.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERA€ÇO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES,TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME CONTRATO Nº 60036/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600082016 | 0005981 | 14/10/2016 | 23500.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERA€ÇO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES,TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME CONTRATO Nº 60036/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122016 | 0005982 | 14/10/2016 | 450.00 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, NA UNIDADE DE SAÚDE (AZEVEM), SPLIT 9.000 A 12.000BTUS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 00010/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600122016 | 0005983 | 14/10/2016 | 5790.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PREGÃO DE Nº 60012/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600162016 | 0005984 | 14/10/2016 | 7280.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PREGÃO DE Nº 60016/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 14/10/2016 | 6009.90 | 00006149969452 | GISELDA ABRANTES SARMENTO | CORRESPONDENTE AJUDA PARA CUSTEAR 30 (TRINTA) LATAS DE LEITE NEO ADVANCE EM PÓ, POIS A MESMA TEM DOIS FILHOS: DOMINGOS SEGUNDO ABRANTES ROLIM E MARIA VITORIA ABRANTES ROLIM, QUE SOFREM DE INTOLERANCIA A LACTOSE, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO DE Nº 0003440-20.2014.815.0131. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 14/10/2016 | 150.00 | 00005640606401 | JOSE ROBERTO BARRETO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE ROBERTO BARRETO DE SOUZA, OBJETIVANDO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA15 E 27 DE OUTUBRO DE 2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 14/10/2016 | 1200.00 | 00008065939465 | OLAWO FELIX SOARES | CORRESPONDENTE, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO VETERINARIO, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 14/10/2016 | 1500.00 | 00007563268421 | MARIA JOSE MOURA DA SILVA | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PRESTADO NO PERIODO DE SETEMBRO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 14/10/2016 | 1500.00 | 00002779450460 | KATYUSCIA LAURA BRAGA RIBEIRO | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, NO PERIODO DE SETEMBRO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 14/10/2016 | 1300.00 | 00080525547487 | LUCIANA VALE DE HOLANDA | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BIOQUIMICA NO LABORATORIO DA POLICLINICA ORCINDO GUEDES, NO PERIODO DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 14/10/2016 | 1800.00 | 00002723607402 | MARIA LUCIENE DE A ALVES | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DOMICILIAR NO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 14/10/2016 | 880.00 | 00009503677459 | GUSTAVO PEDRO LINS DIAS CARVALHO | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR NA RESIDENCIA TERAPEUTICA, NO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 14/10/2016 | 1300.00 | 00006755188492 | CRISTIANA DE ABREU | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PERIODO DE SETEMBRO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 14/10/2016 | 880.00 | 00060092378404 | RAIMUNDO DE LIMA RODRIGUES | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA RESIDENCIA TEREAPEUTICA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 14/10/2016 | 1182.00 | 00007310409450 | MARCELIA PEREIRA ER SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO ESUS, CORRESPONDENTE A SETEMBRO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 14/10/2016 | 880.00 | 00064656497487 | MERONILDO QUEIROGA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DE SAÚDE DO SITIO SERRAGEM DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 14/10/2016 | 880.00 | 00071023549409 | ERLANIA DE ANDRADE FERREIRA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO AZEVEM. NO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600232016 | 0006001 | 14/10/2016 | 2200.00 | 00004369481414 | Eduardo Hercules Macena Marques | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CARRO TIPO CHEV/PRISMA DE PLACA OEU6282/PB, MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600232016 | 0006002 | 14/10/2016 | 2200.00 | 00004369481414 | Eduardo Hercules Macena Marques | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CARRO TIPO CHEV/PRISMA DE PLACA OEU6282/PB, MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 14/10/2016 | 1500.00 | 00008102881410 | THAIS CRISTINA ALVES DE ABREU | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM DESEMPENHADOS NA POLICLINICA ORCINDO GUEDES E NA UBS JOSE JUREMA, NO PERIODO DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 14/10/2016 | 1500.00 | 00007264743470 | OSCAR FERNANDES SOBRAL NETO | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA, NO PERIODO DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 14/10/2016 | 2590.00 | 05778809000162 | ODONTOIMAGEM CLIN. DE RAD. ODONT. LTDA ME | CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE RADIOGRAFIAS PANORAMICAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242016 | 0006007 | 14/10/2016 | 12843.25 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (BACIA ACOPLADA, TINTAS, TORNEIRA, FILTRO DE LINHA, TOMADA, CIMENTO COLA, CIMENTO EXTRA, CANALETA LUVA LATEX, E OUTROS), DESTINADOS AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00024/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242016 | 0006008 | 14/10/2016 | 23947.50 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (SELADOR, ROLO DE ESPUMA, TINTAS, LONA PLASTICA, LIXA DE FERRO, BACIA SANITARIA, E OUTROS), DESTINADOS AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ATENÇÃO BASICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00024/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 14/10/2016 | 880.00 | 00016130414897 | VALDÊS PINHEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE PRESTADOS DE SERVIÇOS NA UBS MARIA JOSE DE JESUS (DR. COELHO), DESTE MUNICIPIO DE PERIODO, SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042016 | 0006010 | 14/10/2016 | 277.71 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO, DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, RUA: TENENTE ARSENIO, 420, REFERENTE MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2016, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042016 | 0006011 | 14/10/2016 | 177.54 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO, DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, RUA: TENENTE ARSENIO, 420, REFERENTE MESES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 17/10/2016 | 880.00 | 00021432974831 | AMAURI FERNANDES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO CAPS 2, REFERENTE MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 17/10/2016 | 880.00 | 00005953360436 | DAVID ALMIR DANTAS MACIEL | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, AMELIO ESTRELA DANTAS CARTAXO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 17/10/2016 | 1500.00 | 00001430615427 | TALLES MOREIRA DE ABRANTES | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 17/10/2016 | 880.00 | 00003841313442 | CLERISTON JOSE LIRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO CAPS AD, NO PERIODO DE SETEMBRO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732015 | 0006024 | 17/10/2016 | 10300.00 | 16779292000142 | C F B BARROSO - ME | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (VW/MICRO ÔNIBUS - PLACA CNI-2489/PB E VW/MICRO ÔNIBUS - PLACA MUR-9501/PB), DESTINADOS AO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE PERÍODO DE 16 DE SETEMBRO/2016 A 16 DE OUTUBRO/2016, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. CONTRATO DE Nº 00125/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672015 | 0006025 | 17/10/2016 | 7450.00 | 16779292000142 | C F B BARROSO - ME | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (FIAT UNO - PLACA OKP-5996 E FORD F-4000 - PLACA MMP-0852/PB), DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE SETEMBRO/2016 A 16 DE OUTUBRO/2016, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. CONTRATO DE Nº 00123/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 17/10/2016 | 360.00 | 00036498912472 | ANA MARIA DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ANA MARIA DE ANDRADE, MATRÍCULA 1794, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, OBJETIVANDO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO/2016, PARA FAZER A RETIRADA DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE DA CASA DA CIDADANIA JUNTO AO IPC-INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 17/10/2016 | 880.00 | 00070486997448 | ROBERTO DA SILVA MONTEIRO | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE (O REQUERENTE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA, PRESTANDO SERVIÇO NO FÓRUM DE CAJAZEIRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESDE MÊS DE SETEMBRO, ONDE A PRAFEITURA SE COMPROMETEU EM PAGAR O VALOR DE UM SALÁRIO MÍNIMO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ALBERGADO), PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0006019 | 17/10/2016 | 240.00 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS DO TIPO SPLIT DE 9.000 A 12.000 BTUS, REALIZADOS NA SEDE DO TIRO DE GUERRA 07/011, CONFORME CONTRATO Nº 00010/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0006013 | 17/10/2016 | 15358.95 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO, BORRACHAS, FITAS ADESIVA, GRAMPOS, E OUTROS), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA EXECULTIVA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0006018 | 17/10/2016 | 9646.40 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO, BORRACHAS, FITAS ADESIVA, GRAMPOS, E OUTROS), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA EXECULTIVA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 17/10/2016 | 150.00 | 00011373029412 | ANNA BEATRIZ ABREU LINS | CORRESPONDENTE BOLSA REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO IFPB-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/CAMPUS CAJAZEIRAS, NO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO/2016, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2014, LEI Nº 2.135/2013 E EDITAL Nº 001/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 17/10/2016 | 600.00 | 00009682399432 | ERLANIA GOMES DINIZ | CORRESPONDENTE BOLSA REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO IFPB-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/CAMPUS CAJAZEIRAS, NO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO/2016, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2014, LEI Nº 2.135/2013 E EDITAL Nº 001/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 17/10/2016 | 35.20 | 00002198507471 | CLÁUDIA REJANE LUCENA MESSIAS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO PRO-LABORE, CONSELHEIRO DESTE COLEGIADO, REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 13 DE OUTUBRO/2016, CONFORME PARÁGRAFO 2º DO ART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.167/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 18/10/2016 | 770.00 | 00010982519460 | MATEUS DIAS DE LIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A UNIDADE DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DE BUQUEIRÃO(CRECHE FRANCISCA LEANDRO BEZERRA), CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0006028 | 18/10/2016 | 3903.40 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO (FOLHAS EVA, CANETAS, GRAMPEADOR, ENTRE OUTROS), DESTINADOS AS ESCOLAS DO CAMPO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672015 | 0006037 | 18/10/2016 | 7690.00 | 16779292000142 | C F B BARROSO - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE ACORDO COM O CONTRATO DE N° 00123/2015, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 16/09 A 16/10/2016, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732015 | 0006047 | 18/10/2016 | 3950.00 | 16779292000142 | C F B BARROSO - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE ACORDO COM O CONTRATO DE N° 00125/2015, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 16/09 A 16/10/2016, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 18/10/2016 | 404.70 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO/ BOMBEIRO/ SEG. OBRIGATÓRIO 2016 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQJ - 0150/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 18/10/2016 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEG. OBRIGATÓRIO 2016 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE - 7050/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0006056 | 18/10/2016 | 2300.00 | 97545946000175 | J & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO INFANTIL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNATE, REFERENTE AO PERÍODO DE 17 DE SETEMBRO A 17 DE OUTUBRO/2016, CONFORME CONTRATO Nº00016/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 18/10/2016 | 489.83 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO/BOMBEIRO/ SEG. OBRIGATÓRIO/DNIT 2016 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE - 9900/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 18/10/2016 | 404.70 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO/BOMBEIRO/ SEG. OBRIGATÓRIO 2016 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE - 9910/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0006059 | 18/10/2016 | 20000.00 | 97545946000175 | J & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNATE, REFERENTE AO PERÍODO DE 17 DE SETEMBRO A 17 DE OUTUBRO/2016, CONFORME CONTRATO Nº00016/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 18/10/2016 | 404.70 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO/BOMBEIRO/ SEG. OBRIGATÓRIO 2016 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE - 9920/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0006062 | 18/10/2016 | 49667.00 | 97545946000175 | J & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL(CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO), A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 17 DE SETEMBRO A 17 DE OUTUBRO/2016, CONFORME CONTRATO Nº00016/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 18/10/2016 | 404.70 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO/BOMBEIRO/ SEG. OBRIGATÓRIO 2016 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGF - 0130/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 18/10/2016 | 404.70 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO/BOMBEIRO/ SEG. OBRIGATÓRIO 2016 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGF - 0140/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa de Desenvolvimento do Ensino Médio | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0006065 | 18/10/2016 | 4200.00 | 97545946000175 | J & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO MÉDIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNATE, REFERENTE AO PERÍODO DE 17 DE SETEMBRO A 17 DE OUTUBRO/2016, CONFORME CONTRATO Nº00016/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 18/10/2016 | 404.70 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO/BOMBEIRO/ SEG. OBRIGATÓRIO 2016 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGF - 2660/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 18/10/2016 | 404.70 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO/BOMBEIRO/ SEG. OBRIGATÓRIO 2016 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGF - 2680/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 18/10/2016 | 520.00 | 00003751428437 | ANA MARIA DE ANDRADE DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BATIMENTO DE FERROS, CONSERTO DE CARRO DE MÃO E SERVIÇO DE SOLDA ELÉTRICA, PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732015 | 0006032 | 18/10/2016 | 9900.00 | 16779292000142 | C F B BARROSO - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE ACORDO COM O CONTRATO DE N° 00125/2015 PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 16 DE SETEMBRO A 16 DE OUTUBRO/2016, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672015 | 0006043 | 18/10/2016 | 31950.00 | 16779292000142 | C F B BARROSO - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE ACORDO COM O CONTRATO DE N° 00123/2015 PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 16 DE SETEMBRO A 16 DE OUTUBRO/2016, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000742015 | 0006044 | 18/10/2016 | 29040.00 | 16779292000142 | C F B BARROSO - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE ACORDO COM O CONTRATO DE N° 00129/2015 PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 16 DE SETEMBRO A 16 DE OUTUBRO/2016, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242016 | 0006075 | 18/10/2016 | 3600.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO(TIJOLO CERÂMICO DE OITO FUROS) DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672015 | 0006034 | 18/10/2016 | 1940.00 | 16779292000142 | C F B BARROSO - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00123/2015, NO PERÍODO DE 16/09 A 16/10/2016, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672015 | 0006040 | 18/10/2016 | 9000.00 | 16779292000142 | C F B BARROSO - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 00123/2015, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA (GABINETE), REFERENTE AO PERÍODO DE 16/08 A 16/10/2016, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 18/10/2016 | 4000.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERA€ÇO DAS ASS. DE MUN. PARAIB | CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO EM CONTA BANCÁRIA DESTA EDILIDADE, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CONFORME AUTORIZAÇÃO - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 13/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 18/10/2016 | 405.00 | 09087693000176 | CDL. | CORRESPONDENTE AA EMISSÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS EM NOME DA PREFEITA FRANCISCA DENISE OLIVEIRA E UM CERTIFICADO DIGITALPARA O SERVIDOR WANDERSON BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0006029 | 18/10/2016 | 647.90 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO A4), DESTINADO AOS TRABALHOS DO SETOR DE COMPRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 18/10/2016 | 3000.00 | 00004665807469 | MARIA JOSE ALVES RIBEIRO | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS PARA O NASF NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 18/10/2016 | 1600.00 | 00009182221413 | VALESKA DE OLIVEIRA MENESES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LEVANTAMENTO PARA ARRUAMENTO E NUMERAÇÃO DE IMÓVIES, LOCALIZASOS NO DISTRITO DE ENGENHEIRO AVIDOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 18/10/2016 | 1.35 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE DILIGENCIAS GUIA N° 013.2016.601462 - PROCESSO Nº 0001845-83.2014.815.0131, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da SEMJET | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000102016 | 0006031 | 18/10/2016 | 9064.10 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS ESPORTIVOS E OUTROS (MEDALHAS, REDES DE FUTEBOL, TROFEUS, BOLAS, ENTRE OUTROS), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672015 | 0006042 | 18/10/2016 | 5000.00 | 16779292000142 | C F B BARROSO - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/09 A 16/10/2016, CONFORME CONTRATO DE Nº 00123/2015 E RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 18/10/2016 | 800.00 | 00076080900491 | RAIMUNDO ANTONIO DO NASCIMENTO | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E PINTURA DA CASA ONDE FUNCIONA O CRAS II, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0006061 | 18/10/2016 | 350.00 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT DE 9.000 A 12.000 BTUS, REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO, RECARGA DE GÁS E TROCA DE CAPACITOR DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9.000 A 12.000 BTUS, DESTINADOS AO CRAS II, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO Nº 00010/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0006074 | 18/10/2016 | 2329.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR CRISTAL, ARROZ PARBOLIZADO, FLOCOS DE MILHO, TEMPERO, LEITE EM PÓ, MACARRÃO, FRANGO, CAFÉ, BISCOITO E OUTROS) DESTINADOS AO CRAS I E II, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 18/10/2016 | 1200.00 | 00053586905491 | MARIA MARTA VIANA BATISTA | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA INFORMAÇÃO DO SIM (SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MORTALIDADE), SINASC 9SISTEMA DE INFORMAÇÃO NASCIDO VIVO), SINAN (SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO DE AGRAVO) E SIVEP/DDA (INFORMAÇÃO DE DIARRÉIA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672015 | 0006035 | 18/10/2016 | 18680.00 | 16779292000142 | C F B BARROSO - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO ( UNO MILE - PLACA NUR 8011-CE, FIAT DUCATO - PLACA 8343-PB, CHEVROLET S10 - PLACA NOE 7343-PB, FIAT FIORINO - AMBULANCIA PLCA MNV 6181-PB), NO PERÍODO DE 16 DE SETEMBRO/2016 A 16 DE OUTUBRO/2016, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO N° 00123/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 18/10/2016 | 1400.00 | 00006450752483 | DAYANNE ALVES PEREIRA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA, NO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 18/10/2016 | 7910.00 | 00093126760406 | JOSE WILSIOVAN ROLIM | CORRESPONDENTE PRESTADOS PELA LOCAÇÃO DE UAM VAN PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO TFD (TRATAMENTO DORA DO DOMICILIO), NOS DIAS 01,05,22,26 E 28 DE SETEMBRO/2016, 10 E 13 DE OUTUBRO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 18/10/2016 | 3000.00 | 00087401649420 | FRANCISCO PETRONIO RIBEIRO DE SOUSA | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA VAN PARA TRANSPORTES DE PACIENTES DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REFERENTE VIAGENS NOS DIAS 04, 11 E 25 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 600102016 | 0006045 | 18/10/2016 | 25342.50 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS, (ANALISES CLINICAS, PATOLOGICAS, ETC.), CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERIODO DE JULHO DE 2016.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 18/10/2016 | 59404.05 | 06012274000187 | FRANCILEUDA BATISTA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS, CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 18/10/2016 | 880.00 | 00091865468487 | SEVERINO DOS RAMOS P DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DE RESIDENCIA TERAPEUTICA, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 18/10/2016 | 780.00 | 00009655604497 | ANA BEATRIZ MARQUES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA UBS JOSE LEITE ROLIM, DESTE MUNICIPIO, N O PERIODO DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 18/10/2016 | 400.00 | 00009100701483 | FRANCISCO RONNEY CANUTO VIDERES | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO CAPS II, NO PERIODO DE AGOSTO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 18/10/2016 | 880.00 | 00004474800494 | EUKLEITON MANGUEIRA GOMES | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 18/10/2016 | 880.00 | 00043964117404 | BENEDITO MARTINS DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA BELA VISTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 18/10/2016 | 1500.00 | 00036004804487 | CICERO SOUSA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO, NO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 18/10/2016 | 880.00 | 00007004442462 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, DOM BOSCO, NO PERIODO DE SETEMBRO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 18/10/2016 | 1200.00 | 00001109037490 | SOLON ABDIAS PEQUENO FILHO | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PACIENTE PARA JOÃO PESSOA, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD), NOS DIAS 30 DE AGOSTO, 02, 06, 12, 20, 23, 26, 28, 30 DE SETEMBRO E 05 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 19/10/2016 | 880.00 | 00001836130317 | ERLANIA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE JOÃO BOSCO BRAGA BARRETO, NO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 19/10/2016 | 222404.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (PACS) - LOTAÇÃO 019, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000102016 | 0006081 | 19/10/2016 | 742.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO USO DO TELEFONE DE N° (83) 3531-7539, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (CONSELHO TUTELAR), RUA ARSENIO ROLIM ARARUNA, N° 568, CENTRO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2016, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 19/10/2016 | 1800.00 | 00002896376437 | CHARLENE CAMPOS DE OLIVEIRA MORAES | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DOMICILIAR, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0006083 | 19/10/2016 | 2282.20 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÕES DE VARIOS DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM O PREGÃO Nº 00016/2016, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000452016 | 0006080 | 19/10/2016 | 3124.00 | 08757221000110 | E. ALVES PEQUENO | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE GRADIL FABRICADO EM FERRO TUBULAR, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 19/10/2016 | 30.62 | 09087693000176 | CDL. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE COMO ASSOCIADO CÓD. 71306.0, REFERENTE CONSULTAS DE ACESSO A INTERNET (PROGRAMA EMPREENDER), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000452016 | 0006078 | 19/10/2016 | 440.00 | 08757221000110 | E. ALVES PEQUENO | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE BASES EM TUBO DE FERRO E PORTA DE FERRO FABRICADA EM FERRO MACIÇO, DESTINADOS A MELHORIA NA SEDE DA ESCOLA DE MÚSICA DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000452016 | 0006079 | 19/10/2016 | 1668.40 | 08757221000110 | E. ALVES PEQUENO | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE PORTÃO DE FERRO CONFECCIONADO EM CHAPA E COLUNAS EM METALON DE FERRO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A MELHORIA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO COCOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 19/10/2016 | 779750.70 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PROFESSORES DA REDE DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 19/10/2016 | 191204.88 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PROFESSORES DA REDE DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%) - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 6084/2016, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 19/10/2016 | 43185.12 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PROFESSORES DA REDE DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%) - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 6084/2016, RELATIVO AO DESLOCAMENTO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 19/10/2016 | 34978.35 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%) - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 6122/2016, RELATIVO AO DESLOCAMENTO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032016 | 0006089 | 20/10/2016 | 1750.00 | 00016151569415 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(POLPA DE ACEROLA), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0006090 | 20/10/2016 | 1508.00 | 00008082399457 | JOSE CARLOS DE ABREU PEREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA), DESTINADA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N° 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032016 | 0006092 | 20/10/2016 | 1200.00 | 00016151569415 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(POLPA DE GOIABA), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA CRECHE DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032016 | 0006093 | 20/10/2016 | 700.00 | 00002328457436 | FRANCISCO VIEIRA DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE ACEROLA), DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR - PAGO COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 0003/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032016 | 0006094 | 20/10/2016 | 700.00 | 00002328457436 | FRANCISCO VIEIRA DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE ACEROLA), DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR - PAGO COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 0003/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032016 | 0006095 | 20/10/2016 | 900.00 | 00002328457436 | FRANCISCO VIEIRA DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE CAJA), DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR - PAGO COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 0003/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0006096 | 20/10/2016 | 1508.00 | 00008082399457 | JOSE CARLOS DE ABREU PEREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA), DESTINADA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N° 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032016 | 0006098 | 20/10/2016 | 900.00 | 00002328457436 | FRANCISCO VIEIRA DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE CAJA), DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR - PAGO COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 0003/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0006100 | 20/10/2016 | 1740.60 | 00003873267403 | PAULO TRAJANO BORGES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COENTRO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE MAIS EDUCAÇÃO. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0006101 | 20/10/2016 | 1359.40 | 00003873267403 | PAULO TRAJANO BORGES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COENTRO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE MAIS EDUCAÇÃO. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0006114 | 20/10/2016 | 3184.16 | 05816614000160 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(CARNE MOIDA, ALHO,OVOS ENTRE OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0006115 | 20/10/2016 | 6278.60 | 05816614000160 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(CARNE MOIDA, ALHO, PÃO E BANANA), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0006116 | 20/10/2016 | 7650.44 | 05816614000160 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(CARNE MOIDA, ALHO,OVOS ENTRE OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 20/10/2016 | 2740.00 | 00039138623315 | GICELIO LIMEIRA TORRES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE WORK SHOP SOBRE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E INICIAÇÃO A MANUTENÇÃO CORRETIVA EM INSTRUMENTOS MUSICAIS DE BANDA DE MUSICA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA DE MUSICA DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB(PROJETO EMPREENDER DE CAJAZEIRAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000792015 | 0006113 | 20/10/2016 | 9154.50 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), REFERENTE AO PERÍODO DE 15/09/2016 A 14/10/2016, CONFORME CONTRATO Nº 00001/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000792015 | 0006117 | 20/10/2016 | 2333.50 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO PERÍODO DE 15/09/2016 A 14/10/2016, CONFORME CONTRATO Nº 00001/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 600182016 | 0006091 | 20/10/2016 | 5170.00 | 00012337943453 | DR. FRANCISCO XAVIER DE FREITAS PEREIRA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE AUDITORIA DOCUMENTAL NAS AIHS (AUTORIZAÇÕES E INTERNAÇÕES HOSPITALARES) NA CLINICA SANTA HELENA, HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO BANDEIRA E HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE MêS DE SETEMBRO/2016, CONFORME CONTRATO DE Nº 60043/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 600132016 | 0006099 | 20/10/2016 | 3725.89 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600162016 | 0006102 | 20/10/2016 | 15796.80 | 10831701000126 | LARMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR, DESTINADOS AS DIVERSAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 60016/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 600132016 | 0006103 | 20/10/2016 | 6401.01 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 600132016 | 0006104 | 20/10/2016 | 2345.74 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600122016 | 0006105 | 20/10/2016 | 6948.60 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PREGÃO DE Nº 60012/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600122016 | 0006106 | 20/10/2016 | 10552.80 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PREGÃO DE Nº 60012/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600162016 | 0006107 | 20/10/2016 | 8778.02 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | CORRESPONDENTE MATERIAIS MÉDICO/HOSPITALAR, DESTINADOS A POLICLÍNICA ORCINDO GUEDES E DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600162016 | 0006108 | 20/10/2016 | 7292.16 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | CORRESPONDENTE MATERIAIS MÉDICO/HOSPITALAR, DESTINADOS A POLICLÍNICA ORCINDO GUEDES E DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600162016 | 0006109 | 20/10/2016 | 16116.22 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR, DESTINADOS A POLICLINICA ORCINDO GUEDES, CONFORME SOLICITAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 60016/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 600242016 | 0006110 | 20/10/2016 | 25694.00 | 08948054000195 | CLINICA CARD.DR.JOAB DE SOUSA SALES LTDA | CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTOS REALIZADOS, 22 ECOCARDIOGRAMAS, 68 RISCO CIRURGICO, 68 ELETROCARDIOGRAMA, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 600242016 | 0006111 | 20/10/2016 | 30053.00 | 08948054000195 | CLINICA CARD.DR.JOAB DE SOUSA SALES LTDA | CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTOS REALIZADOS,30 ECOCARDIOGRAMAS, 03 CONSULTA 74 RISCO CIRURGICO, 75 ELETROCARDIOGRAMA, 01 TESTE ERGOMETRICO E 01 M.A.P.A., CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 20/10/2016 | 270.00 | 00005640606401 | JOSE ROBERTO BARRETO DE SOUZA | CORRESPONDENTE 01 (UMA) DIARIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 21 DE OUTUBRO/2016, CONDUZINDO PACIENTES DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CAPITAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 21/10/2016 | 880.00 | 00001977378463 | GLORIA JEAN ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NAS UNIDADE BASICAS DE SAÚDE, PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 21/10/2016 | 880.00 | 00002356327401 | LETICIA MARIA DE ASSIS LIMA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO CAPS II, NO PERIODO DE SETEMBRO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 21/10/2016 | 278.87 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO/BOMBEIRO/SEGURO OBRIGATÓRIO 2016 DO VEÍCULO DE PLACA QFT-3848/PB, CHASSI: 9BFZH55L3G8282149, RENAVAM 1075718357, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME DEMONSTRATIVO/RECIBODO DETRAN/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 21/10/2016 | 337.34 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO/BOMBEIRO/SEGURO OBRIGATÓRIO/DNIT 2016 DO VEÍCULO DE PLACA QFW-3549/PB, CHASSI: 9BFZH55L2G8282174, RENAVAM 1071750310, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME DEMONSTRATIVO/RECIBO DO DETRAN/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 21/10/2016 | 500.00 | 00054884217349 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA AV. JOCA CLAUDINO, BAIRRO TANCREDO NEVES, NESTA CIDADE, CUJA FINALIDADE É O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRAS II, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 21/10/2016 | 370.00 | 00076080102404 | JOSIMAR HENRIQUE BEZERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 02 BRINQUEDOS (CAMA ELÁSTICA E MÁQUINA DE SORVETES), DESTINADOS À COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS (DIA 18/10/2016), PARA CRIANÇAS QUE SÃO ACOMPANHADAS PELO CRAS I E II, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 21/10/2016 | 270.00 | 00076080102404 | JOSIMAR HENRIQUE BEZERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE BRINQUEDOS (PULA PULA E MÁQUINA DE SORVETES), DESTINADOS À COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS (DIA 25/10/2016), PARA JOVENS E ADOLESCENTES DO SCFV, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 21/10/2016 | 1872.10 | 03659166000706 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIENTE E DOS REC NAT RENOVAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE 43ª PARCELA DE UM TOTAL DE 60 (SESSENTA), CONFORME DEBITO Nº 25716457 - AUTO DE INFRAÇÃO, FIRMADO ENTRE PARTES E GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 21/10/2016 | 1000.00 | 00004193824454 | MARCELA DIOGENES MOREIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AV. PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 157, CENTRO, EM FACE DO FUNCIONAMENTO DE SECRETARIA OU ÓRGÃO VINCULADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 21/10/2016 | 1000.00 | 00004193824454 | MARCELA DIOGENES MOREIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AV. PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 157, CENTRO, EM FACE DO FUNCIONAMENTO DE SECRETARIA OU ÓRGÃO VINCULADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0006119 | 21/10/2016 | 2832.00 | 24298895000150 | ESSUELIO MORAES RODRIGUES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO AO PESSOAL DO TIRO DE GUERRA 07-011 , DESTA CIDADE (CONVÊNIO COM TIRO DE GUERRA), CONFORME CONTRATO Nº 00038/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 21/10/2016 | 429132.25 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PROFESSORES DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 21/10/2016 | 177921.65 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PROFESSORES DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%) - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 6122/2016, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0006127 | 21/10/2016 | 1494.00 | 00004308447437 | NECI LIMA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0006128 | 21/10/2016 | 1494.00 | 00004308447437 | NECI LIMA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0006129 | 21/10/2016 | 1494.00 | 00004308447437 | NECI LIMA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0006130 | 21/10/2016 | 1494.00 | 00004308447437 | NECI LIMA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0006132 | 21/10/2016 | 1593.60 | 00095191267400 | GUALBERTO QUERINO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0006135 | 21/10/2016 | 1593.60 | 00095191267400 | GUALBERTO QUERINO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0006137 | 21/10/2016 | 1593.60 | 00095191267400 | GUALBERTO QUERINO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0006138 | 21/10/2016 | 1593.60 | 00095191267400 | GUALBERTO QUERINO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0006139 | 21/10/2016 | 1593.60 | 00095191267400 | GUALBERTO QUERINO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 21/10/2016 | 290.00 | 17189667000187 | MARIA JOCELIA SILVA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PARAFUSOS 30CM COM ROSCA 7 FIOS, 01 (UM) FERRO 120 CM E 4 PORCAS, DESTINADAS AO CONSERTO DA MÁQUINA MOEDEIRA DE ASFALTO. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 21/10/2016 | 800.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA - EPP | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO, LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE FROTA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 24/10/2016 | 1000.00 | 92736040000114 | SOCIEDADE LITERÁRIA E CARITATIVA SANTO AGOSTINHO | REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CCA (RUA EPIFANIO SOBREIRA, N° 213, CENTRO), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0006145 | 24/10/2016 | 2893.35 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO (ALMOFADA CARIMBO, BOLA CAMPO, CANETAS, CLIPS, PAPEL OFICIO, PASTAS, LIVRO ATA E OUTROS), DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO N° 50010/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0006153 | 25/10/2016 | 1911.45 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO (FOLHA EVA, PAPEL OFÍCIO A4, TECIDO TNT, TINTA GUACHE, XADREZ ESCOLAR E OUTROS), DESTINADOS AO CRAS I E II, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO N° 50010/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indivíduos - CRE | Manut. do Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indiví | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0006154 | 25/10/2016 | 1669.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO (CANETA HIDRO, DOMINÓ, PAPEL OFICIO, PASTA ABA, PISTOLA PARA COLA, TECIDO TNT, TINTA GUACHE E OUTROS), DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO N° 50010/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0006155 | 25/10/2016 | 2537.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO (ALMOFADAS CARIMBO, ARQUIVO FACIL, CANETAS, GRAMPOS, PAPEL OFICIO, PASTAS, GRAMPEADORES, ENVELOPES OUTROS), DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORMECONTRATO N° 50010/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0006156 | 25/10/2016 | 680.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO (ALMOFADA CARIMBO, FOLHA EVA, MASSA MODELAR, QUEBRA-CABEÇA E XADREZ ESCOLAR), DESTINADOS AO CCA, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO N° 50010/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 25/10/2016 | 880.00 | 00002894992408 | MARIA JOSE DUARTE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO CAPS INFANTIL, NO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 25/10/2016 | 4800.00 | 00092317367368 | MONTAIGNE MALLUS DE LEMOS RIBEIRO | CORRESPONDENTE SERVIÇOS MEDICOS DE SUPORTE EM TRANSFERENCIA DE PACICENTES NAS DATAS DE 04, 18 DE AGOSTO, E 14, 22 DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 25/10/2016 | 1000.00 | 00005220498428 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE ELVIRA DIAS DA SILVA, DISTRITO DE ENGENHEIRO AVIDOS, NO PERIODO DE SETEMBRO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 25/10/2016 | 1500.00 | 00010187671427 | KARLA CAROLINE ALBUQUERQUE MACAMBIRA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PERIODO DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 25/10/2016 | 1000.00 | 00011303666421 | SRAEL ALVES DE BRITO | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA UBS SERRA DA ARARA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERIODO DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 25/10/2016 | 2200.00 | 00035057700430 | PEDRO GONZAGA DIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS E GALERIAS: TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 25/10/2016 | 2600.00 | 00005957445401 | ISAC MICHEL LIBERATO SARMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS E GALERIAS: TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Pregão Presencial | 000262016 | 0006183 | 25/10/2016 | 8325.00 | 17691935000164 | GEM LUX SOLUÇÕES LTDA - ME | CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA E INTERNA DAS DEPENDÊNCIAS DOS CEMITÉRIOS LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO E NOS DISTRITOS. NA SEDE: LOCALIZADO NA RUA TREZE DE MAIO E NA AV. DR. SEVERINO CORDEIRO, DISTRITOS: ENG. ÁVIDOS E AZEVEM. CONFORME CONTRATO Nº 00033/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 25/10/2016 | 250.00 | 00091836638434 | EDNA ELBA DE CALDAS BARRETO | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, A SRA. EDNA ELBA DE CALDAS BARRETO, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA QUE EMPREENDA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2016, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO FEEPB - FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA, COM PRESENÇA DO COORDENADOR DO FÓRUM NACIONAL DE EDUCAÇÃO, CUJO OBJETIVO É LANÇAR, NA PARAÍBA, A CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO - CONAE 2018, NO AUDITÓRIO DO SINTEP - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0006168 | 25/10/2016 | 4304.18 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÕES DE DIVERSOS DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N° 0011/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 25/10/2016 | 35.20 | 00036535532453 | ROMÉRCIA BATISTA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PRO-LABORE DOS CONSELHEIROS DESTE COLEGIADO, REFERENTE A REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 18 DE OUTUBRO/2016, CONFORME PARÁGROFO 2º DO ART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.167/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0006165 | 25/10/2016 | 4350.20 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÕES DE DIVERSOS DOCUMENTOS EFETUADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO N° 00011/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 25/10/2016 | 250.00 | 00006672193405 | JABN OLIVEIRA FERREIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 25/10/2016 | 250.00 | 00003189300488 | FOPAG - ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 25/10/2016 | 250.00 | 00001295725436 | ALDEMIR MANIÇOBA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 25/10/2016 | 250.00 | 00007997298410 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 25/10/2016 | 250.00 | 00005104344444 | ASSUERO BERTOLDO ROLIM | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 25/10/2016 | 250.00 | 00002191114300 | AUCAMENIO LIMA FREIRE DE AMARAL | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 25/10/2016 | 250.00 | 00001197419462 | CELISMAR OLIVEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 25/10/2016 | 250.00 | 00007746556400 | ELIABY VIEIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 25/10/2016 | 250.00 | 00012337986420 | FRANCISCO GONÇALVES FERREIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 25/10/2016 | 250.00 | 00019103271404 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 25/10/2016 | 250.00 | 00036050067449 | FRANCISCO RODRIGUES MARTINS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 25/10/2016 | 250.00 | 00004236722402 | HELCIO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 25/10/2016 | 300.00 | 00002129446493 | HELVIO JAIMES VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 25/10/2016 | 250.00 | 00075294346400 | JOCERLANDO ARAUJO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 25/10/2016 | 250.00 | 00098116754491 | JOELITON MARTINS PEREIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 25/10/2016 | 250.00 | 00021972192434 | JOSE VALMIR RODRIGUES | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 25/10/2016 | 300.00 | 00002819878407 | ROSEANE SILVA SANTANA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 25/10/2016 | 250.00 | 00009463903470 | JONAS CAVALCANTE DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 25/10/2016 | 250.00 | 00007768496469 | GABRIEL PEREIRA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 25/10/2016 | 250.00 | 00091114691453 | ENOQUE LIRA ROLIM NETO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 25/10/2016 | 250.00 | 00006401224428 | MATHEUS FLORENCIO FELIX | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 25/10/2016 | 250.00 | 00004316948423 | RONALDO ROCHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 25/10/2016 | 300.00 | 00076887065487 | REGINALDO OLIVEIRA LIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 25/10/2016 | 250.00 | 00002861414421 | HELMO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 25/10/2016 | 250.00 | 00005170889402 | AURECELIO LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 25/10/2016 | 250.00 | 00004851093446 | VALDEMIR SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 25/10/2016 | 250.00 | 00004474689445 | REGINALDO ROCHA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 25/10/2016 | 300.00 | 00004705108469 | MARIA ELIONETE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 25/10/2016 | 250.00 | 00003085828451 | PAULO ISAIAS F LIMA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 25/10/2016 | 300.00 | 00009503964431 | TAÍSE KELLY CEZARIO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 25/10/2016 | 250.00 | 00009310293411 | EDILENE FERREIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 25/10/2016 | 250.00 | 00007444228418 | LUCAS LINDOLFO QUERINO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 25/10/2016 | 250.00 | 00003306847445 | ANANIAS VICENTE NETO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 25/10/2016 | 250.00 | 00007702860464 | EDUARDO JOSE PEREIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 25/10/2016 | 250.00 | 00003889194427 | MARIA ROSANGELA ALENCAR ALVES | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 25/10/2016 | 250.00 | 00010137363460 | PABLO DIEGO DUTRA BEZERRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 25/10/2016 | 250.00 | 00010074868489 | EMERSON MATEUS PEREIRA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 25/10/2016 | 250.00 | 00010113232497 | JOSE RONALDO DOS SANTOS LOPES | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 25/10/2016 | 2000.00 | 00010160668484 | MARCUS VICTOR DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO), COMO TAMBEM PARA SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 25/10/2016 | 2000.00 | 00010066514460 | LUCAS LIMA ZUCA DE SOUSA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERIODO DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 25/10/2016 | 400.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO/2016,PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ESSA SECRETARIA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 25/10/2016 | 750.00 | 00003134324490 | HENRY WITCHAEL DANTAS MOREIRA | CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DO SR. SECRETARIO DE SAÚDE, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 19,20 E 21 DE SETEMBRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 26/10/2016 | 283.39 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE DILIGENCIAS GUIA N° 001.2016.609240 - PROCESSO Nº 0810609-56.2016.815.0001, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 26/10/2016 | 1500.00 | 00001374178454 | RAMOM CRISPIM GONÇALVES CLARCK | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA, NO PERIODO DE SETEMBRO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 26/10/2016 | 880.00 | 00003950436464 | JULIANA AQUINO E SILVA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE OUTUBRO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242016 | 0006207 | 27/10/2016 | 12136.80 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (BACIA SANITARIA, TINTA VERBRAS, TOMADA, TELHA BRASILIT, DOBRADIÇA, CONJ. BATENTE E OUTROS), DESTINADOS AOS IMOVEIS QUE FUNCIONAM O CAPS, CENTRO DE REABILITAÇÃO AUDITIVA E POLICLINICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00024/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde com respeito ao cidadão | Construção e Reforma de Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 600062016 | 0006208 | 27/10/2016 | 23732.09 | 16715147000106 | NSEG CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃOES EIRELI | CORRESPONDENTE A O BOLETIM DE 4ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA OBRA DE UM CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL TIPO AD III, NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORME CONTRATO Nº 60046/2016, TOMADA DE PREÇO Nº 6006/2016. | 00022016 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde com respeito ao cidadão | Construção de Polo de Academia de Saúde com Aquisição de Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 600042016 | 0006209 | 27/10/2016 | 56525.39 | 23246832000198 | DRENA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA - ME | CORRESPONDENTE A MEDIÇÃO UNICADA EXECUÇÃO REFERENTE CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE NO BAIRRO PARQUE DOM BOSCO, MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, CONTRATO Nº 60037/2016, TOMADA DE PREÇO NUMERO 60004/2016, EM ANEXO. | 00032016 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600192015 | 0006210 | 27/10/2016 | 10100.00 | 19477898000111 | ELIEZIO CELERINO DE SOUSA 21973210487 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PNEUS VENCIDOS, NA CIDADE E PERIFERIAS, BEM COMO, APREENSÃO DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE (GATO E CÃES ABANDONADOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 27/10/2016 | 1500.00 | 00007985841490 | JERSSICA TAISY PEREIRA SANTOS | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 27/10/2016 | 1500.00 | 00005820764471 | RAQUEL SATURNINO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ODONTOLOGIA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 600262015 | 0006214 | 27/10/2016 | 1500.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE SOFTWARE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CUSTOMIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS PROGRAMAS DE CONTROLE DE ESTOQUE DE FARMACIA / ALMOXARIFADO (CONTROLFARM), CADASTRO DE SERVIDORES INFORMATIZADO (CADFUN), CONTROLE DE ATENDIMENTOS DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CONTROLCAPS) E SISTEMA PARA EMISSÃO DE ALVARÁ DA VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL (SISVIGISAN), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0006222 | 27/10/2016 | 3450.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR CRISTAL, ARROZ PARBOLIZADO, FLOCOS DE MILHO, TEMPERO, LEITE EM PÓ, MACARRÃO, OVOS, FRANGO E OUTROS) DESTINADOS AO CCA-SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0006223 | 27/10/2016 | 2170.25 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA/CONSUMO (COPOS DESCARTÁVEIS, SABÃO, SACOS PLÁSTICOS, DETERGENTE, ÁGUA SANITÁRIA, VASSOURA, PANO DE CHÃO E OUTROS) DESTINADOS AO CCA-SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0006224 | 27/10/2016 | 4100.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR CRISTAL, ARROZ PARBOLIZADO, FLOCOS DE MILHO, TEMPERO, LEITE EM PÓ, MACARRÃO, FRANGO, CAFÉ, BISCOITO E OUTROS) DESTINADOS AO CRAS I E II, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0006225 | 27/10/2016 | 1602.50 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/CONSUMO (COPOS DESCARTÁVEIS, DETERGENTE, ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, PANO DE CHÃO, SACOS PLÁSTICOS E OUTROS) DESTINADOS AO CRAS I E II, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0006226 | 27/10/2016 | 4320.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR CRISTAL, ARROZ PARBOLIZADO, FLOCOS DE MILHO, TEMPERO, LEITE EM PÓ, FEIJÃO, OVOS, CARNE, BISCOITO E OUTROS) DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0006227 | 27/10/2016 | 2020.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/CONSUMO (COPOS DESCARTÁVEIS, DETERGENTE, ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, PANO DE CHÃO, VASSOURAS, SACOS PLÁSTICOS E OUTROS) DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0006228 | 27/10/2016 | 3740.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR CRISTAL, ARROZ PARBOLIZADO, FLOCOS DE MILHO, LEITE EM PÓ, MACARRÃO, OVOS, FRANGO, CAFÉ E OUTROS) DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0006229 | 27/10/2016 | 2200.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/CONSUMO (COPOS DESCARTÁVEIS, DETERGENTE, ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, PANO DE CHÃO, SACOS PLÁSTICOS E OUTROS) DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indivíduos - CRE | Manut. do Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indiví | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0006230 | 27/10/2016 | 3560.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR CRISTAL, ARROZ PARBOLIZADO, FLOCOS DE MILHO, MARGARINA, LEITE EM PÓ, MACARRÃO, OVOS, CARNE BOVINA, CAFÉ E OUTROS) DESTINADOS AO CREAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indivíduos - CRE | Manut. do Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indiví | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0006232 | 27/10/2016 | 1600.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/CONSUMO (COPOS DESCARTÁVEIS, DETERGENTE, ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, PANO DE CHÃO, SACOS PLÁSTICOS E OUTROS) DESTINADOS AO CREAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272016 | 0006242 | 27/10/2016 | 1002.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA A LASER DE ATÉ 2.000 PÁGINAS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA/MULTIFUNCIONAL À LASER (TODOS OS MODELOS), DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO N° 00028/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indivíduos - CRE | Manut. do Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indiví | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272016 | 0006243 | 27/10/2016 | 648.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA A LASER DE ATÉ 2.000 PÁGINAS, RECARGAS DE CARTUCHOS JATO DE TINTA PRETO E JATO DE TINTA COLORIDO DE ATÉ 100 CÓPIAS, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA/MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA (TODOS OS MODELOS), DESTINADOS AO CREAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO N° 00028/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272016 | 0006244 | 27/10/2016 | 722.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA A LASER DE ATÉ DE 2.000 PÁGINAS, RECARGAS DE CARTUCHOS JATO DE TINTA PRETO E JATO DE TINTA COLORIDO DE ATÉ 100 CÓPIAS, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA/MULTIFUNCIONAL À LASER (TODOS OS MODELOS), DESTINADOS AO CRAS I E II, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO N° 00028/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272016 | 0006245 | 27/10/2016 | 924.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS A LASER DE ATÉ 2.000 PÁGINAS, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA/MULTIFUNCIONAL À LASER (TODOS OS MODELOS), DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO N° 00028/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142016 | 0006240 | 27/10/2016 | 2300.00 | 17231568000116 | EDSON DE SOUSA SARAIVA - ME | CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA PREVIDENCIÁRIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO RGPS(INSS), COM A ELABORAÇÃO E ENVIO DA GFIP E SEFIP DESSE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME RELATÓRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 27/10/2016 | 2200.00 | 00020625600444 | JOAO BOSCO FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA (CLASSIFICAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHOS, ELABORAÇÃO DE HISTÓRICO, EMISSÃO, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS, COMO TAMBEM LANÇAMENTOS DE RECEITAS, CONFERÊNCIA DE EXTRATOS CONTÁBEIS E BANCÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0006215 | 27/10/2016 | 8393.74 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE (ESPONJA, VASSOURAS, SABÃO EM BARRA, ÁGUA SANITÁRIA, FLANELA E OUTROS), DESTINADOS AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0006216 | 27/10/2016 | 2296.29 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CEBOLA BRANCA, CENOURA, MELANCIA, TOMATE E MELÃO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0006217 | 27/10/2016 | 6676.62 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CEBOLA BRANCA, CENOURA, MELANCIA, TOMATE E MELÃO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0006218 | 27/10/2016 | 7206.56 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR CRISTAL, ARROZ, MACARRÃO, SAL, OVOS, VINAGRE ENTRE OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0006219 | 27/10/2016 | 12624.98 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, ARROZ, ÓLEO, LEITE EM PÓ ENTRE OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0006220 | 27/10/2016 | 1943.70 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE MOÍDA BOVINA E FRANGO INTEIRO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0006221 | 27/10/2016 | 2498.46 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CEBOLA BRANCA, CENOURA, MELANCIA, TOMATE E BEBIDA LÁCTEA), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0006231 | 27/10/2016 | 7781.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO E FRANGO INTEIRO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0006233 | 27/10/2016 | 4957.10 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR CRISTAL, MARGARINA, OVOS, FEIJÃO ENTRE OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0006234 | 27/10/2016 | 12699.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(FRANGO INTEIRO ABATIDO GUIBOM) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE PRE-ESCOLA, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0006235 | 27/10/2016 | 2531.50 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO INTEIRO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0006236 | 27/10/2016 | 2747.52 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR CRISTAL, ARROZ, FEIJÃO, MACARRÃO, CARNE DE CHARQUE E OUTROS) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EJA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE EJA, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Programa de Desenvolvimento do Ensino Especial | Manutenção da Merenda Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0006237 | 27/10/2016 | 972.25 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ PARBORIZADO, LEITE EM PÓ, ACHOCOLATADO E BISCOITO AGUA E SAL), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO AEE DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE AEE, CONFORME CONTRATONº 50008/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0006238 | 27/10/2016 | 3168.04 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR CRISTAL, MARGARINA, FEIJÃO ENTRE OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0006239 | 27/10/2016 | 634.28 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE (ÁGUA SANITÁRIA, PAPEL HIGIÊNICO, DESINFETANTE ENTRE OUTROS), DESTINADAS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0006241 | 27/10/2016 | 1321.86 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE (ÁGUA SANITÁRIA, PAPEL HIGIÊNICO, DESINFETANTE, DETERGENTE, ENTRE OUTROS), DESTINADOS AS ESCOLAS DO CAMPO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600152016 | 0006251 | 28/10/2016 | 11160.00 | 11064297000175 | AUMERINDA LACERDA DE MENEZES | CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE LANCHES DA MANHÃ (620) E LANCHE DA TARDE (620), TARDE, PARA A O SAMU - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, NO TOTAL DE 1.240 LANCHES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 60015/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600152016 | 0006252 | 31/10/2016 | 14880.00 | 11064297000175 | AUMERINDA LACERDA DE MENEZES | CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO TIPO QUENTINHA (620) E JANTAR TIPO QUENTINHA (620), PARA A O SAMU - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, NO TOTAL DE 1.240 REFEIÇÕES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 60015/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 31/10/2016 | 2000.00 | 00051839318449 | DAMIÃO PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR NO CAPS INFANTIL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFENTE AO MES DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 31/10/2016 | 76669.09 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, LOTAÇÃO 003, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 31/10/2016 | 40439.24 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS-2) LOTAÇÃO 15, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 31/10/2016 | 202208.12 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) LOTAÇÃO 16, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 31/10/2016 | 35188.08 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOTAÇÃO 18, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 31/10/2016 | 11611.80 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (CAPS AD), LOTAÇÃO 020, MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 31/10/2016 | 16186.53 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOTAÇÃO 021, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 31/10/2016 | 10830.31 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOTAÇÃO 023, REFERENTE OUTUBRO/2016 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 31/10/2016 | 127404.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA) LOTAÇÃO 24, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 31/10/2016 | 103552.28 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) LOTAÇÃO 16, REFERENTE A OUTUBRO/2016 (COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 6309) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 31/10/2016 | 4860.60 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (FARMACIA POPULAR) - LOTAÇÃO 25, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 31/10/2016 | 71583.60 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PEVA) LOTAÇÃO 26, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 31/10/2016 | 2880.60 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (FARMACIA BASICA) - LOTAÇÃO 27, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 31/10/2016 | 161420.18 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) LOTAÇÃO 28, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 31/10/2016 | 7438.33 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (RESIDENCIA TERAPEUTICA) LOTAÇÃO 30, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0006335 | 31/10/2016 | 7.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE MêS DE OUTUBRO/2016 DA C/C Nº 624049-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0006336 | 31/10/2016 | 37.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE MêS DE OUTUBRO/2016 DA C/C Nº 624050-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0006341 | 31/10/2016 | 30.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE OUTUBRO/2016, NA C/C 624052-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0006350 | 31/10/2016 | 15.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2016 DA C/C Nº 624053-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0006352 | 31/10/2016 | 7.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE OUTUBRO/2016, NA C/C N° 624055-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 31/10/2016 | 26451.63 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS-2) LOTAÇÃO 15, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 31/10/2016 | 200957.75 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) LOTAÇÃO 16, REFERENTE AO 13 SALARIO 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 31/10/2016 | 27007.77 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOTAÇÃO 18, REFERENTE AO 13º SALARIO/2016, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 31/10/2016 | 213847.92 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (PACS) - LOTAÇÃO 019, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 31/10/2016 | 11532.22 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (CAPS AD), LOTAÇÃO 020, REFERENTE AO 13º SALARIO/2016, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 31/10/2016 | 15386.05 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOTAÇÃO 021, REFERENTE AO 13º SALARIO/2016, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 31/10/2016 | 9930.31 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOTAÇÃO 023, REFERENTE AO 13º SALARIO/2016 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 31/10/2016 | 75688.65 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA) LOTAÇÃO 24, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 31/10/2016 | 3760.60 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (FARMACIA POPULAR) - LOTAÇÃO 25, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 31/10/2016 | 64689.45 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PEVA) LOTAÇÃO 26, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 31/10/2016 | 2880.60 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (FARMACIA BASICA) - LOTAÇÃO 27, REFERENTE AO 13º DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 31/10/2016 | 64872.10 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) LOTAÇÃO 28, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 31/10/2016 | 6240.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (RESIDENCIA TERAPEUTICA) LOTAÇÃO 30, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 31/10/2016 | 1500.00 | 00005113435317 | FRANCISCA MARINA PEREIRA ROLIM | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NO CAPS INFANTIL DO MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 31/10/2016 | 1500.00 | 00006913281455 | ANDRE PAULA ESTEVAM | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 31/10/2016 | 1500.00 | 00006913281455 | ANDRE PAULA ESTEVAM | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600152016 | 0006250 | 31/10/2016 | 1440.00 | 11064297000175 | AUMERINDA LACERDA DE MENEZES | CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE 120 ALMOÇO, TIPO QUENTINHA PARA OS FUNCIONARIOS DO CAPS, DURANTE O MêS DE OUTUBRO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 60015/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000102016 | 0006258 | 31/10/2016 | 105.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE LIGAÇÕES DO TELEFONE Nº (83) 3531-7541, INSTALADO NO PROGRAMA CREAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, AV. JOCA CLAUDINO, S/N, BAIRRO POR DO SOL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006267 | 31/10/2016 | 3635.69 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S500), DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO N° 00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 31/10/2016 | 19848.54 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, LOTAÇÃO 05, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 31/10/2016 | 53498.54 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO/PROGRAMAS, LOTAÇÃO 28, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 31/10/2016 | 20298.40 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2016 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO/PROGRAMAS - LOTAÇÃO 373, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0006279 | 31/10/2016 | 215.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, NA C/C 37004-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0006280 | 31/10/2016 | 77.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, NA C/C 37001-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0006281 | 31/10/2016 | 51.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, NA C/C 36998-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0006282 | 31/10/2016 | 68.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, NA C/C 36994-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 31/10/2016 | 325.00 | 00008364564404 | LUIZ FILIPE SILVA PINHEIRO | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DA CRIANÇA, COMEMORADO DIA 25/10/2016, PARA CRIANÇAS DO CRAS I E II, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 31/10/2016 | 350.00 | 00002587731461 | DAMIÃO ALVES DA SILVA | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PORTAS DE VIDRO DO CRAS II, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 31/10/2016 | 350.00 | 00002587731461 | DAMIÃO ALVES DA SILVA | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PORTAS DE VIDRO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 31/10/2016 | 200.00 | 00003019343470 | RUBENILDO AMÉRICO DE OLIVEIRA | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NO NOVO ENDEREÇO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O CRAS II, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 31/10/2016 | 2500.00 | 00003307896431 | JOSE MILIANO DE SOUSA | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ENTREVISTAS E CONFECÇÃO DE RELATÓRIOS SOCIAIS COM FAMÍLIAS COM INCONSISTÊNCIAS ENCAMINHADAS EM RECOMENDAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 31/10/2016 | 2700.00 | 00006170435402 | FRANCISMEIRE PEREIRA LACERDA DE SOUZA | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA JURÍDICA E PARA ACOMPANHAMENTO DE RELATÓRIOS SOCIAIS COM FAMÍLIAS COM INCONSISTÊNCIAS ENCAMINHADAS EM RECOMENDAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 31/10/2016 | 2500.00 | 00096474475404 | DANIEL DE SOUA LIRA | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ENTREVISTAS E CONFECÇÃO DE RELATÓRIOS SOCIAIS COM FAMÍLIAS COM INCONSISTÊNCIAS ENCAMINHADAS EM RECOMENDAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 31/10/2016 | 2500.00 | 00004260239430 | ADALGICIANA DE SOUSA | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ENTREVISTAS E CONFECÇÃO DE RELATÓRIOS SOCIAIS COM FAMÍLIAS COM INCONSISTÊNCIAS ENCAMINHADAS EM RECOMENDAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 31/10/2016 | 2500.00 | 00007303684409 | CIELLY BATISTA VIEIRA DA SILVA | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE UM GRUPO DE TRABALHO INTERSETORIAL ENVOLVENDO A REDE DE PREVENÇÃO E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL VISANDO A ELABORAÇÃO DE UMA AGENDA INTERSETORIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 31/10/2016 | 2500.00 | 00003519418436 | MARIA DE FATIMA ARAUJO VIEIRA | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE UM GRUPO DE TRABALHO INTERSETORIAL ENVOLVENDO A REDE DE PREVENÇÃO E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL VISANDO A ELABORAÇÃO DE UMA AGENDA INTERSETORIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 31/10/2016 | 2500.00 | 00005179563496 | RENATA MARIA DE ABREU GOMES | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ENTREVISTAS E CONFECÇÃO DE RELATÓRIOS SOCIAIS COM FAMÍLIAS COM INCONSISTÊNCIAS ENCAMINHADAS EM RECOMENDAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 31/10/2016 | 2500.00 | 00007124874416 | CLAUDIA SUZY DE ABREU | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE UM GRUPO DE TRABALHO INTERSETORIAL ENVOLVENDO A REDE DE PREVENÇÃO E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL VISANDO A ELABORAÇÃO DE UMA AGENDA INTERSETORIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 31/10/2016 | 2000.00 | 00008036503450 | GILVAN DA SILVA PAULINO | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE ACOMPANHAMENTO DOS EIXOS DE IDENTIFICAÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL DEFESA E MONITORAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 31/10/2016 | 325.00 | 00008364564404 | LUIZ FILIPE SILVA PINHEIRO | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, COMEMORADO DIA 25/10/2016, PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 31/10/2016 | 110.00 | 00009199157446 | LUMA DUARTE DE FREITAS | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE DOIS JOGOS DE LUZES, PARA ANIMAÇÃO DA FESTA EM PROL DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE PARTICIPAM DESTE PROGRAMA (SCFV), QUANDO DA REALIZAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, COMEMORADO NA DATA DE 25/10/2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0006406 | 31/10/2016 | 2557.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TINTAS, FECHADURAS, BETUME, CADEADOS, ROLO DE ESPUMA E OUTROS), DESTINADOS AO CRAS II, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO N° 50024/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800022016 | 0006408 | 31/10/2016 | 800.00 | 00058314350400 | FRANCISCO DE ASSIS RODOLFO DINIZ | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA BONIFACIO MOURA, N° 271, CENTRO, CUJA FINALIDADE É O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO N° 80004/2016. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800022016 | 0006409 | 31/10/2016 | 800.00 | 00058314350400 | FRANCISCO DE ASSIS RODOLFO DINIZ | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA BONIFACIO MOURA, N° 271, CENTRO, CUJA FINALIDADE É O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO N° 80004/2016. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800022016 | 0006410 | 31/10/2016 | 800.00 | 00058314350400 | FRANCISCO DE ASSIS RODOLFO DINIZ | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA BONIFACIO MOURA, N° 271, CENTRO, CUJA FINALIDADE É O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO N° 80004/2016. COMPETÊNCIA JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800022016 | 0006412 | 31/10/2016 | 800.00 | 00058314350400 | FRANCISCO DE ASSIS RODOLFO DINIZ | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA BONIFACIO MOURA, N° 271, CENTRO, CUJA FINALIDADE É O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO N° 80004/2016. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000102016 | 0006423 | 31/10/2016 | 86.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE LIGAÇÕES DO TELEFONE Nº (83) 3531-7544, INSTALADO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, AV. JOCA CLAUDINO, S/N, BAIRRO POR DO SOL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000102016 | 0006424 | 31/10/2016 | 78.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE LIGAÇÕES DO TELEFONE Nº (83) 3531-0108, INSTALADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMS (CRAS II), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, AV. JOCA CLAUDINO, S/N, BAIRRO POR DO SOL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 31/10/2016 | 52470.45 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13° SALÁRIO DE 2016 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO/PROGRAMAS - LOTAÇÃO 28, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 31/10/2016 | 13313.32 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13° SALÁRIO DE 2016 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO/PROGRAMAS - LOTAÇÃO 373, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000102016 | 0006264 | 31/10/2016 | 145.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO USO DO TELEFONE DE N° (83) 181-2041, PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 31/10/2016 | 350.00 | 00003189567484 | DAMIANA BRAZILINA DA SILVA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 31/10/2016 | 350.00 | 00004613668433 | FRANCISCA VIVENCIA DA CONCEIÇÃO SILVA | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. REFERENTE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 31/10/2016 | 5096.77 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2016, DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - LOTAÇÃO 209, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0006283 | 31/10/2016 | 77.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, NA C/C 30283-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 31/10/2016 | 1576.00 | 04870500000135 | ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | CORRESPONDENTE AO REPASSE, DESTINADO A AUXILIAR DE MANUTENÇÃO E NO PAGAMENTO DE UM SALÁRIO MÍNIMO A CADA UMA DAS DUAS MONITORAS, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA APAE, CARGA HORÁRIA SEMANAL DE 40 (QUARENTA) HORAS, CONFORME TERMOS DO ARTIGO 16º DA LEI Nº 4.320/64.REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 31/10/2016 | 17430.45 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13° SALÁRIO DE 2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, LOTAÇÃO 05, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 31/10/2016 | 5083.32 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13° SALÁRIO DE 2016 DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - LOTAÇÃO 209, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272016 | 0006253 | 31/10/2016 | 1066.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE A RECARGA DE TONER E CARTUCHO E MANUTENÇÃO PARA IMPRESSORAS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N° 00028/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000102016 | 0006259 | 31/10/2016 | 229.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO USO DO TELEFONE DE N° 83-184-7890, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 31/10/2016 | 18586.24 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2016, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 31/10/2016 | 163030.23 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ADM. INFANTIL - MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 31/10/2016 | 155886.15 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ADM. FUNDAMENTAL - MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 31/10/2016 | 13551.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 31/10/2016 | 49199.27 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MERENDEIRAS - MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 31/10/2016 | 360792.05 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PROFESSORES DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 31/10/2016 | 874431.85 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PROFESSORES DA REDE DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 31/10/2016 | 19439.35 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2016, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 31/10/2016 | 112123.19 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ADM. FUNDAMENTAL - MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 31/10/2016 | 12584.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 31/10/2016 | 45509.10 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MERENDEIRAS - MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 31/10/2016 | 141244.07 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ADM. INFANTIL - MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0006370 | 31/10/2016 | 34.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE OUTUBRO/2016, NA C/C 8180-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0006371 | 31/10/2016 | 8.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE OUTUBRO/2016, NA C/C 12365-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 31/10/2016 | 215513.03 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PROFESSORES DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%) - COPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 6362/2016, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 31/10/2016 | 80559.64 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 31/10/2016 | 32024.19 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2016, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 31/10/2016 | 62506.53 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 31/10/2016 | 16453.32 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2016, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000542013 | 0006360 | 31/10/2016 | 284589.79 | 10507466000131 | NOGUEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, PODA DE ARVORES, PINTURA DE MEIO FIO, COLETA E TRANSPORTES DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME CONTRATO N° 000141/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272016 | 0006260 | 31/10/2016 | 2622.50 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE A RECARGA DE TONER E CARTUCHOS E MANUTENÇÃO PARA IMPRESSORAS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME CONTRATO N° 00028/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 31/10/2016 | 130095.62 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 31/10/2016 | 17622.56 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2016, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0006312 | 31/10/2016 | 60.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE OUTUBRO/2016, NA C/C No. 3965-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0006314 | 31/10/2016 | 94.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE OUTUBRO/2016, NA C/C No. 5086-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0006316 | 31/10/2016 | 17.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE OUTUBRO/2016, NA C/C No. 9641-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0006317 | 31/10/2016 | 94.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE OUTUBRO/2016, NA C/C No. 4019-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0006321 | 31/10/2016 | 94.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE OUTUBRO/2016, NA C/C No. 9640-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0006322 | 31/10/2016 | 60.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE OUTUBRO/2016, NA C/C No. 16859-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 31/10/2016 | 110187.84 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 31/10/2016 | 10046.66 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2016, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 31/10/2016 | 2031.18 | 90400888243126 | BANCO REAL S/A | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE OUTUBRO/2016, NA C/C Nº 404-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 31/10/2016 | 15420.07 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS DE Nº 12.118.076-0 NO PERIODO DE 02/2012 A 05/2015 NO VALOR DE R$ 538.509,89, E Nº 12.118.077-8 NO PERIODO DE 02/2012 A 01/2015 NO VALOR DE R$ 50.443,17, PARCELADO EM 60 (SESSENTA) MESES, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2016 COM VENCIMENTO EM 30/11/2016 - 17ª PARCELA, CONFORME DEPAR - PEDIDO DE PARCELAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0006414 | 31/10/2016 | 8.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE OUTUBRO/2016, NA C/C No. 6701-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272016 | 0006261 | 31/10/2016 | 2836.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE A RECARGA DE TONER, CARTUCHO E MANUTENÇÃO PARA IMPRESSORAS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO N° 00028/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 31/10/2016 | 48820.59 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 31/10/2016 | 12784.24 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2016, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 31/10/2016 | 60228.48 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2016, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS(SECRETÁRIOS) DESTA EDILIDADE,CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 31/10/2016 | 44464.05 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DO 13º SALÁRIO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 31/10/2016 | 12405.19 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2016, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 31/10/2016 | 39763.88 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2016, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS(SECRETÁRIOS),CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272016 | 0006255 | 31/10/2016 | 931.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE A RECARGA DE TONER E CARTUCHO PARA IMPRESSORAS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME CONTRATO N° 00028/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 31/10/2016 | 19417.90 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 31/10/2016 | 36225.51 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2016, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 31/10/2016 | 23300.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2016, DOS CARGOS ELETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 31/10/2016 | 16363.60 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 31/10/2016 | 25816.64 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2016, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 0006246 | 31/10/2016 | 46.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAM - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO À MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA SUSANE ALVES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272016 | 0006256 | 31/10/2016 | 595.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE A RECARGA DE CARTUCHOS E MANUTENÇÃO PARA IMPRESSORAS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS, CONFORME CONTRATO N° 00028/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 31/10/2016 | 4276.80 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 31/10/2016 | 6166.45 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2016, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 31/10/2016 | 8862.88 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2016, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA POLÍTICAS PÚBLICAS, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 31/10/2016 | 3748.80 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA POLÍTICAS PÚBLICAS, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 31/10/2016 | 11326.65 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2016, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA POLÍTICAS PÚBLICAS, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 31/10/2016 | 3000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2016, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 31/10/2016 | 395.11 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE CUSTAS DE CARTÓRIO DEBITADO NA CONTA BANCÁRIA Nº 77-6, NO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO COMPROBATÓRIO E EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0006373 | 31/10/2016 | 471.30 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NO MÊS DE OUTUBRO/2016, NA C/C Nº 77-6, CONFORME BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272016 | 0006262 | 31/10/2016 | 1657.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE A RECARGA DE TONER E CARTUCHO E MANUTENÇÃO PARA IMPRESSORAS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N° 00028/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 31/10/2016 | 23098.15 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 31/10/2016 | 16834.73 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2016, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 31/10/2016 | 23510.38 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 31/10/2016 | 4039.99 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2016, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272016 | 0006254 | 31/10/2016 | 914.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE A RECARGA DE TONER E MANUTENÇÃO PARA IMPRESSORAS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CONFORME CONTRATO N° 00028/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 31/10/2016 | 34612.75 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 31/10/2016 | 8493.90 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2016, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 31/10/2016 | 28097.27 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DO 13º SALÁRIO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 31/10/2016 | 6526.65 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2016, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0006269 | 31/10/2016 | 842.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, NA C/C 28117-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 31/10/2016 | 390.00 | 00005640606401 | JOSE ROBERTO BARRETO DE SOUZA | CORRESPONDENTE 02 (DUAS) DIARIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 31 DE OUTUBRO/2016 E 01 DE NOVEMBRO/2016, CONDUZINDO PACIENTE DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS E/OU CLINICAS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 31/10/2016 | 220.00 | 00001148351442 | ALAN EBERSON DE ABREU ROLIM | PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SR. MOTORISTA EFETIVO DA SAUDE, PARA FAZER FACE AS DESPESAS QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 01 DE NOVEMBRO/2016, CONDUZINDO A PACIENTE, DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272016 | 0006275 | 31/10/2016 | 1630.50 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE RECARGA DE MATERIAL DE IMPRESSORA (CARTUCHOS HP PRETO E TONER A LASER), DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (SEDE) CONFORME CONTRATO N° 00028/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272016 | 0006276 | 31/10/2016 | 3552.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE RECARGA DE MATERIAL DE IMPRESSORA (CARTUCHOS HP PRETO E TONER A LASER), DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (SEDE) CONFORME CONTRATO N° 00028/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272016 | 0006277 | 31/10/2016 | 1915.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE IMPRESSORA (CARTUCHOS COLOR E PRETO), DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (SEDE) CONFORME CONTRATO N° 00028/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272016 | 0006278 | 31/10/2016 | 4610.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE IMPRESSORA (CARTUCHOS COLOR E PRETO), DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (SEDE) CONFORME CONTRATO N° 00028/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 31/10/2016 | 3512.00 | 09611740000139 | CAROLINO & GONCALVES LTDA | CORRESPONDENTE PEÇAS PARA MANUNTEÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 31/10/2016 | 177296.33 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, LOTAÇÃO 303, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 31/10/2016 | 13503.80 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - 1º E 2º ESCALÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, LOTAÇÃO 373, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 31/10/2016 | 53985.13 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, LOTAÇÃO 003, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 31/10/2016 | 70045.38 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, LOTAÇÃO 303, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 31/10/2016 | 7880.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - 1º E 2º ESCALÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, LOTAÇÃO 373, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272016 | 0006257 | 31/10/2016 | 696.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE A RECARGA DE TONER E CARTUCHO PARA IMPRESSORAS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO N° 00028/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 31/10/2016 | 9867.65 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 31/10/2016 | 17002.40 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2016, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 31/10/2016 | 8846.33 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 31/10/2016 | 14882.47 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2016, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da SEMJET | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 31/10/2016 | 1408.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E TURISMO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da SEMJET | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 31/10/2016 | 3474.22 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2016, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E TURISMO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da SEMJET | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 31/10/2016 | 1056.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E TURISMO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da SEMJET | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 31/10/2016 | 4826.66 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2016, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E TURISMO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Controle e fiscalização dos atos públicos | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 31/10/2016 | 12495.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE SOCIAL,CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Controle e fiscalização dos atos públicos | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 31/10/2016 | 21463.72 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2016, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE SOCIAL,CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Controle e fiscalização dos atos públicos | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 31/10/2016 | 11900.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL,CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Controle e fiscalização dos atos públicos | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 31/10/2016 | 14554.99 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2016, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL,CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 31/10/2016 | 150000.00 | 10876240000108 | AME SAÚDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTÃO PARAIBANO (A S C I S MUN ALTO S PB-AME SAUDE), DEBITADO SOBRE A CONTA DA SAUDE (28117-4) , CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE "FMS E CONSORCIO". | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 01/11/2016 | 27007.77 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, LOTAÇÃO 18, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 01/11/2016 | 180.00 | 00009834156413 | ROGER ROLIM SILVA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTAS E DIVISORIAS DE VIDRO PARA POLICLINICA E SAMU, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS. (COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 5848) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 600242016 | 0006429 | 01/11/2016 | 12689.00 | 08948054000195 | CLINICA CARD.DR.JOAB DE SOUSA SALES LTDA | CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTOS REALIZADOS,32 ECOCARDIOGRAMAS, 07 CONSULTA 43 RISCO CIRURGICO, 44 ELETROCARDIOGRAMA, 01 TESTE ERGOMETRICO E 01 M.A.P.A., CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, (COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 5674). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 01/11/2016 | 4820.00 | 00348323000170 | ALBUQUERQUE E FEITOSA LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS, DESTINADOS AO PEVA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600292016 | 0006435 | 01/11/2016 | 10064.31 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | CORRESPONDENTE MATERIAIS MÉDICO/HOSPITALAR, DESTINADOS A POLICLÍNICA ORCINDO GUEDES E DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600292016 | 0006436 | 01/11/2016 | 15002.80 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | CORRESPONDENTE MATERIAIS MÉDICO/HOSPITALAR, DESTINADOS A POLICLÍNICA ORCINDO GUEDES E DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Construção, Ampliação e Reforma das Unidades de Estratégia Saúde da F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 600092016 | 0006440 | 01/11/2016 | 17147.84 | 21784773000186 | PROJEMAQ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | CORRESPONDENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE DUAS UBS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, SENDO UMA UBS PORTE 1, NO SITIO CATOLÉ DOS GONÇALVES E UMA UBS PORTE 2, NA RUA VITORIA BEZERRA, BAIRRO SÃO FRANCISCO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 60057/2016, TOMADA DE PREÇO DE Nº 60009/2016. | 00042016 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 01/11/2016 | 3000.00 | 00006609043140 | RENE GONZALEZ FERNANDEZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006446 | 01/11/2016 | 2008.23 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, (OLEO S10) , DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, CONFORME CONTRATO N° 00005/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006449 | 01/11/2016 | 4681.94 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, (GASOLINA COMUM ), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATENÇÃO BASICA, CONFORME CONTRATO N° 00005/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006451 | 01/11/2016 | 9967.79 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, (GASOLINA COMUM, OLEO S500 E S10) , DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA SECFRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE )MAC), CONFORME CONTRATO N° 00005/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 01/11/2016 | 650.00 | 00003061969489 | IVONETE DA SILVA PEREIRA | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA POLICLINICA ORCINDO GUEDES, NO PERIODO DE 15 DIAS, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 01/11/2016 | 1300.00 | 00003061969489 | IVONETE DA SILVA PEREIRA | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA POLICLINICA ORCINDO GUEDES, NO PERIODO DE SETEMBRO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372016 | 0006472 | 01/11/2016 | 2500.00 | 00010856882402 | GIRLEIDE COSTA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE FORRO DE GESSO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO RIACHO FUNDO, CONFORME CONTRATO Nº 00018/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 01/11/2016 | 1800.00 | 00004724815418 | FRANCISCA SIMONE LOPES DA SILVA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM DOMICILIAR, NO PERIODO DE SETEMBRO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 01/11/2016 | 880.00 | 00006856732430 | FRANCISCA JOANA OLIVEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE SETEMBRO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 01/11/2016 | 1800.00 | 00002287807306 | ROBERTA KEYLLA DO NASCIMENTO SOUSA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO CAPS AD, NO PERIODO DE SETEMBRO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600292016 | 0006479 | 01/11/2016 | 10940.14 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR, DESTINADOS A POLICLINICA ORCINDO GUEDES, CONFORME SOLICITAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 60029/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600162016 | 0006482 | 01/11/2016 | 409.20 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | CORRESPONDENTE A MATERIAIS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 01/11/2016 | 180.00 | 00005640606401 | JOSE ROBERTO BARRETO DE SOUZA | CORRESPONDENTE 01 (UMA) DIARIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 14 DE NOVEMBRO/2016, CONDUZINDO PACIENTE DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS E/OU CLINICAS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 01/11/2016 | 230.00 | 00005640606401 | JOSE ROBERTO BARRETO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO NO VALOR ACIMA EMPENHADO POR DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEN A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 14 DE NOVEMBRO/2016, CONDUZINDO PACIENTE DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS E/OU CLINICAS,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372016 | 0006489 | 01/11/2016 | 1695.00 | 00010856882402 | GIRLEIDE COSTA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE 89,21 M² DE PAREDE DE GESSO PARA A SEDE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00037/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 01/11/2016 | 852.00 | 00010113149409 | ANTONIO RODRIGUES SOBRINHO FILHO | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO A DIABETICOS NO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 01/11/2016 | 852.00 | 00006781108409 | FRANCISCA BERLANDIA RUFINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO EM POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 01/11/2016 | 852.00 | 00014782766491 | DOMINGOS SAVIO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO EM POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 01/11/2016 | 852.00 | 00060138963487 | JOSINEIDE PEREIRA SOUSA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENDO EM POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 01/11/2016 | 3000.00 | 00002780031417 | MARIA DE FATIMA BARROS DA SILVA | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO AO PUBLICO DO CAPS AD, REFERENTE A AGOSTO/SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 01/11/2016 | 852.00 | 00075998955404 | MARCYA REJANE DE SOUZA ARAUJO | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENDO EM POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 01/11/2016 | 852.00 | 00010039410870 | NILSON ALEXANDRE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENDO EM POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 01/11/2016 | 852.00 | 00043705081420 | ROSANGELA MARIA BATISTA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO EM POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 01/11/2016 | 852.00 | 00004327997455 | ZELIA OLIVEIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO EM POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO,2016, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 01/11/2016 | 3000.00 | 00004153014400 | SIMIÃO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO CAPS AD, DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006501 | 01/11/2016 | 26359.36 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEOS DIESEL E FLUIDO PARA FREIOS), DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO Nº00005/2016. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 01/11/2016 | 1000.00 | 00010160668484 | MARCUS VICTOR DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO), COMO TAMBEM PARA SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS.(COMPLEMENTO EMPENHO 6147) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 0006421 | 01/11/2016 | 27000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000092016 | 0006431 | 01/11/2016 | 167.50 | 04696443000110 | HERDEN SALES PORTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO CARROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 01/11/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPODENTE TAXA DE ANOTAÇÃO RESPONSABILIDADE TECNICA DE OBRA, CONFORME GUIA Nº 1566179, E SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 01/11/2016 | 370.00 | 00005640606401 | JOSE ROBERTO BARRETO DE SOUZA | CORRESPONDENTE 02 (DUAS) DIARIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 02 E 03 DE NOVEMBRO/2016, CONDUZINDO PACIENTE DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS E/OU CLINICAS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006448 | 01/11/2016 | 7477.33 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, (RECURSOS PROPRIOS), CONFORME CONTRATO N° 00005/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006454 | 01/11/2016 | 5003.65 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S500 E S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, (RECURSOS PROPRIOS), CONFORME CONTRATO N° 00005/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 01/11/2016 | 1500.00 | 00000596797354 | JOSE ELINOEDSON MANGUEIRA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2016, NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 01/11/2016 | 220.00 | 00005640606401 | JOSE ROBERTO BARRETO DE SOUZA | CORRESPONDENTE 02 (DUAS) DIARIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO/2016, CONDUZINDO PACIENTE DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS E/OU CLINICAS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 01/11/2016 | 300.84 | 00003134324490 | HENRY WITCHAEL DANTAS MOREIRA | CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 07 DE NOVEMBRO/2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 01/11/2016 | 500.00 | 00084095881453 | ROG�RIO DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ROGERIO SILVA OLIVEIRA, COM LOTAÇÃO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, OBJETIVANDO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 04 A 05 DE NOVEMBRO/2016, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUAIS, TRIBUNAL DE CONTAS E OUTROS ÓRGÃOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000092016 | 0006417 | 01/11/2016 | 189.38 | 04696443000110 | HERDEN SALES PORTO | CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000092016 | 0006430 | 01/11/2016 | 265.03 | 04696443000110 | HERDEN SALES PORTO | CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006502 | 01/11/2016 | 3780.91 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (OLEOS DIESEL E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME CONTRATO N° 00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 01/11/2016 | 400.00 | 00040866700463 | FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA EXCELENTÍSSIMA PREFEITA FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, OBJETIVANDO SEU DESLOCAMENTO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS03 E 04 DE NOVEMBRO/2016, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUAIS E OUTROS ÓRGÃOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 01/11/2016 | 200.00 | 00069207798468 | ALANA PATRICIA LEITE NOGUEIRA | REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA ALANA PATRICIA LEITE NOGUEIRA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 03 E 04 DE NOVEMBRO/2016,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIAS ESTADUAIS E OUTROS ÓRGÃOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 01/11/2016 | 360.00 | 00060141263415 | RONALDO CIRILO | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR RONOALDO CIRILO, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 03 E 04 DE NOVEMBRO/2016, CONDUZINDO A PREFEITA FRANCISCA DENISE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO ÀS SECRETARIAS ESTADUAIS E OUTROS ÓRGÃOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 01/11/2016 | 500.00 | 00064655610425 | JOSEFA VANOBIA F. NOBREGA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA DA FAZENDA PÚBLICA, A SENHORA JOSEFA VANOBIA FERREIRA NÓBREGA DE SOUZA, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 03 E 04 DE NOVEMBRO/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIODE CAJAZEIRAS E SECRETARIAS ESTADUAIS, TRIBUNAL DE CONTAS E OUTROS ÓRGÃOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 01/11/2016 | 1250.00 | 00003774668400 | ANTONIO MACENA DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS E GALERIAS: TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 01/11/2016 | 880.00 | 00036156604472 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS E GALERIAS: TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 01/11/2016 | 1200.00 | 00003830796404 | CHARLES FERNANDES DA SILVA NEVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS E GALERIAS: TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 01/11/2016 | 1200.00 | 00075957930415 | CLAUDIONOR JOSÉ DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS E GALERIAS: TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 01/11/2016 | 1250.00 | 00088483924404 | COSMO DIAS DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS E GALERIAS: TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 01/11/2016 | 1300.00 | 00011061485412 | DAMIAO DEIVIDI PEREIRA QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS E GALERIAS: TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 01/11/2016 | 1250.00 | 00003189719411 | ERISMAR DA SILVA BEZERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS E GALERIAS: TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 01/11/2016 | 1030.00 | 00040346625300 | EXPEDITO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS E GALERIAS: TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 01/11/2016 | 880.00 | 00005592491441 | ESPEDITO RODRIGUES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS E GALERIAS: TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 01/11/2016 | 1483.00 | 00005645648420 | FRANCIELES FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS E GALERIAS: TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 01/11/2016 | 1483.00 | 00051839695404 | FRANCISCO BATISTA DANTAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS E GALERIAS: TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 01/11/2016 | 1250.00 | 00001381147496 | FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS E GALERIAS: TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 01/11/2016 | 880.00 | 00004645033450 | FRANCISCO DE ASSIS MENDONÇA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS E GALERIAS: TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 01/11/2016 | 880.00 | 00029840775472 | FRANCISCO LOPES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS E GALERIAS: TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 01/11/2016 | 1400.00 | 00004607868493 | FRANCISCO MARQUES DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS E GALERIAS: TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 01/11/2016 | 880.00 | 00025052026803 | IRAIDES PEDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS E GALERIAS: TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 01/11/2016 | 1030.00 | 00022553762453 | IVO PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS E GALERIAS: TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 01/11/2016 | 1300.00 | 00007147749448 | JOAO PAULO VIEIRA SALUSTIANO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA, DE OBSTRUÇÃO DE CANAIS E GALERIAS: TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 01/11/2016 | 1030.00 | 00057810648349 | JOÃO BATISTA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS E GALERIAS: TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 01/11/2016 | 1051.00 | 00003755895463 | JOSÉ ALCIDES DA SILVA BILUCA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS E GALERIAS: TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 01/11/2016 | 880.00 | 00099263602468 | JOSÉ FAUSTINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS E GALERIAS: TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 01/11/2016 | 1051.00 | 00080525857400 | JOSÉ GADELHA NETO ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS E GALERIAS: TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 01/11/2016 | 880.00 | 00000091198410 | JOSIMA CELESTINO DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS E GALERIAS: TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 01/11/2016 | 1260.00 | 00099270285472 | MANUEL LAURENTINO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS E GALERIAS: TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 01/11/2016 | 1030.00 | 00004164009810 | VALDEREZ DE SOUZA MACIEL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS E GALERIAS: TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 01/11/2016 | 880.00 | 00008789954475 | ROQUE CIPRIANO LINS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS E GALERIAS: TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006500 | 01/11/2016 | 39229.27 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (OLEOS DIESEL E LUBRAX), DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO N° 00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006503 | 01/11/2016 | 15920.59 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, OLEOS DIESEL, LUBRAX, ENTRE OUTROS), DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N° 00005/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006504 | 01/11/2016 | 12739.35 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, OLEOS DIESEL E LUBRAX), DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N° 00005/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 800012016 | 0006450 | 01/11/2016 | 6700.00 | 19173082000102 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA - GALBERLANDIA LIRA CESAR-ME | CORRESPONDENTE A SERVIÇO COM TRANSLADO, CONFORME RELAÇÃO DE ATENDIMENTO FUNERÁRIO FEITO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM ANEXO. CONFORME CONTRATO N° 80003/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 800012016 | 0006453 | 01/11/2016 | 6500.00 | 19173082000102 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA - GALBERLANDIA LIRA CESAR-ME | CORRESPONDENTE A SERVIÇO COM FUNERAL, CONFORME RELAÇÃO DE ATENDIMENTO FUNERÁRIO FEITO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM ANEXO. CONFORME CONTRATO N° 80003/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 800012016 | 0006456 | 01/11/2016 | 6100.00 | 19173082000102 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA - GALBERLANDIA LIRA CESAR-ME | CORRESPONDENTE A SERVIÇO COM VELÓRIOS, CONFORME RELAÇÃO DE ATENDIMENTO FUNERÁRIO FEITO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM ANEXO. CONFORME CONTRATO N° 80003/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 800012016 | 0006457 | 01/11/2016 | 6700.00 | 19173082000102 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA - GALBERLANDIA LIRA CESAR-ME | CORRESPONDENTE A SERVIÇO COM TRANSLADO, CONFORME RELAÇÃO DE ATENDIMENTO FUNERÁRIO FEITO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM ANEXO. CONFORME CONTRATO N° 80003/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 800012016 | 0006459 | 01/11/2016 | 6000.00 | 19173082000102 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA - GALBERLANDIA LIRA CESAR-ME | CORRESPONDENTE A SERVIÇO COM FUNERAL, CONFORME RELAÇÃO DE ATENDIMENTO FUNERÁRIO FEITO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM ANEXO. CONFORME CONTRATO N° 80003/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 800012016 | 0006460 | 01/11/2016 | 8400.00 | 19173082000102 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA - GALBERLANDIA LIRA CESAR-ME | CORRESPONDENTE A SERVIÇO COM VELÓRIOS, CONFORME RELAÇÃO DE ATENDIMENTO FUNERÁRIO FEITO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM ANEXO. CONFORME CONTRATO N° 80003/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0006447 | 01/11/2016 | 2093.48 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TINTAS, REGISTROS ESFERA, ESCOVAS ROTATIVA, CADEADOS, DOBRADIÇAS E CORRENTES SOLDADA), DESTINADOS AO CCA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO N° 50024/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 01/11/2016 | 201837.75 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) LOTAÇÃO 16, REFERENTE AO 13º SALARIO 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 01/11/2016 | 7880.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13° SALÁRIO DE 2016 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE 1 E 2º ESCALÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - LOTAÇÃO 373, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 800272015 | 0006522 | 03/11/2016 | 6842.78 | 20794299000100 | PANNUS COMERCIO DE TECIDOS EIRELI - ME | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS I E II, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO N° 80027/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 800272015 | 0006525 | 03/11/2016 | 10040.00 | 20794299000100 | PANNUS COMERCIO DE TECIDOS EIRELI - ME | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO N° 80027/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042016 | 0006512 | 03/11/2016 | 1047.63 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAM - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO À MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA SUSANE ALVES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042016 | 0006513 | 03/11/2016 | 77.58 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAM - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO À MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA SUSANE ALVES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042016 | 0006514 | 03/11/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAM - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO À MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA SUSANE ALVES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 0006515 | 03/11/2016 | 188.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAM - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO À MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA SUSANE ALVES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 03/11/2016 | 619.99 | 00004245883405 | JUBERLANDIO ANDRADE DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO E CONSERTO DE MÁQUINAS DE CORTE E COSTURA PARA A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 03/11/2016 | 600.00 | 00005640606401 | JOSE ROBERTO BARRETO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 06 A 09 DE NOVEMBRO/2016, CONDUZINDO PACIENTE DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS E/OU CLINICAS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 03/11/2016 | 220.00 | 00005640606401 | JOSE ROBERTO BARRETO DE SOUZA | CORRESPONDENTE 02 (DUAS) DIARIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 08 E 09 DE NOVEMBRO/2016, CONDUZINDO PACIENTE DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS E/OU CLINICAS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372016 | 0006517 | 03/11/2016 | 842.00 | 00010856882402 | GIRLEIDE COSTA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE FORRO DE GESSO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00042/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000382016 | 0006526 | 04/11/2016 | 24000.00 | 23368934000186 | CONCRETUS CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI - ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO (MANILHA) 1,00 X 0,60 M, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 07/11/2016 | 6343.26 | 01227588000183 | CEF -PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO PARA A UNIÃO, RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE 0265186-33/2008(PAVIMENTAÇÃO), CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, EM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000542013 | 0006584 | 07/11/2016 | 284589.79 | 10507466000131 | NOGUEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, PODA DE ARVORES, PINTURA DE MEIO FIO, COLETA E TRANSPORTES DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME CONTRATO N° 000141/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0006554 | 07/11/2016 | 996.00 | 00002716866422 | JOSE DE ANCHIETA PEDROSA TRAJANO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO N° 03018/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0006559 | 07/11/2016 | 1254.96 | 00002716866422 | JOSE DE ANCHIETA PEDROSA TRAJANO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO N° 03018/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0006561 | 07/11/2016 | 1553.76 | 00002716866422 | JOSE DE ANCHIETA PEDROSA TRAJANO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO N° 03018/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0006564 | 07/11/2016 | 996.00 | 00002716866422 | JOSE DE ANCHIETA PEDROSA TRAJANO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO N° 03018/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0006567 | 07/11/2016 | 996.00 | 00002716866422 | JOSE DE ANCHIETA PEDROSA TRAJANO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO N° 03018/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032016 | 0006570 | 07/11/2016 | 1050.00 | 00002716866422 | JOSE DE ANCHIETA PEDROSA TRAJANO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE ACEROLA), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO N° 03021/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032016 | 0006572 | 07/11/2016 | 1800.00 | 00002716866422 | JOSE DE ANCHIETA PEDROSA TRAJANO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE CAJÁ), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO N° 03021/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032016 | 0006573 | 07/11/2016 | 1500.00 | 00002716866422 | JOSE DE ANCHIETA PEDROSA TRAJANO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE GOIABA), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO N° 03021/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0006574 | 07/11/2016 | 1175.28 | 00002716866422 | JOSE DE ANCHIETA PEDROSA TRAJANO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE PRÉ-ESCOLA, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO N° 03018/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032016 | 0006585 | 07/11/2016 | 1500.00 | 00002951767846 | JOÇO BENEDITO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE GOIABA), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO N° 03029/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032016 | 0006590 | 07/11/2016 | 1125.00 | 00002951767846 | JOÇO BENEDITO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE CAJÁ), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO N° 03029/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032016 | 0006593 | 07/11/2016 | 1125.00 | 00002951767846 | JOÇO BENEDITO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE CAJÁ), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO N° 03029/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032016 | 0006595 | 07/11/2016 | 1750.00 | 00002951767846 | JOÇO BENEDITO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE ACEROLA), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO N° 03029/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0006600 | 07/11/2016 | 1618.40 | 00003019928435 | ZILMA DE OLIVEIRA IZIDORIO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(BATATA DOCE E PIMENTÃO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0006603 | 07/11/2016 | 1536.28 | 00003019928435 | ZILMA DE OLIVEIRA IZIDORIO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(BATATA DOCE), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032016 | 0006606 | 07/11/2016 | 1602.00 | 00016151569415 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(POLPA DE CAJÁ), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Programa de Desenvolvimento do Ensino Especial | Manutenção da Merenda Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032016 | 0006608 | 07/11/2016 | 1602.00 | 00016151569415 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(POLPA DE CAJÁ), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO AEE DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE AEE, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032016 | 0006614 | 07/11/2016 | 1647.00 | 00029823031835 | MARIA ERICELIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(POLPAS DE ACEROLA, GOIABA E CAJÁ), DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS FNDE/PNAE MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032016 | 0006619 | 07/11/2016 | 1125.00 | 00003873267403 | PAULO TRAJANO BORGES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE CAJÁ), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE MAIS EDUCAÇÃO. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 07/11/2016 | 2960.00 | 00007394605442 | WELLINGTON BARBOZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ESTRUTURAS E ADEREÇOS DE FERRO UTILIZADOS PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO DESFILE CÍVICO-MILITAR DE 22 DE AGOSTO/2016, EM CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032016 | 0006628 | 07/11/2016 | 1125.00 | 00003873267403 | PAULO TRAJANO BORGES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE CAJÁ), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE MAIS EDUCAÇÃO. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032016 | 0006632 | 07/11/2016 | 1393.00 | 00003873267403 | PAULO TRAJANO BORGES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE GOIABA E ACEROLA), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE MAIS EDUCAÇÃO. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0006635 | 07/11/2016 | 1166.00 | 00001858412447 | ANTONIETA DOS SANTOS LISBOA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALFACE), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EJA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE EJA, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0006637 | 07/11/2016 | 834.52 | 00001858412447 | ANTONIETA DOS SANTOS LISBOA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COENTRO E PIMENTÃO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EJA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE EJA, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0006650 | 07/11/2016 | 1414.72 | 05816614000160 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(CARNE MOIDA, ALHOE OVOS), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0006652 | 07/11/2016 | 3381.50 | 05816614000160 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(CARNE MOIDA, ALHO E OVOS), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0006655 | 07/11/2016 | 5498.00 | 05816614000160 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(CARNE MOIDA, ALHO E OVOS), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 07/11/2016 | 1430.00 | 11295739000194 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GRANITOS ACINZENTADO, DESTINADOS A REFORMA DA ESCOLA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Publicidade Institucional do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 07/11/2016 | 1190.00 | 21547317000112 | JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PRÉ-IMPRESSÃO DO JORNAL DO MUNICÍPIO, JORNAL NOVA ERA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 07/11/2016 | 880.00 | 00028194191866 | ROUZEIMARY LINS DE CARVALHO | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CAPS AD, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 07/11/2016 | 3500.00 | 00009834156413 | ROGER ROLIM SILVA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTAS E DIVISORIAS DE VIDRO PARA POLICLINICA E SAMU, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372016 | 0006535 | 07/11/2016 | 1695.00 | 00010856882402 | GIRLEIDE COSTA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE 89,21 M² DE GESSO PARA A SEDE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00037/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 07/11/2016 | 1500.00 | 00048692441449 | SEMYRAMES RODRIGUES CEZARIO | CORRESPONDENTE A INCENTITO PELA PARTICIPAÇÃO NA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19 A 30 DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 07/11/2016 | 80.00 | 00001148351442 | ALAN EBERSON DE ABREU ROLIM | CORRESPONDENTE A INCENTITO PELA PARTICIPAÇÃO NA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19 A 30 DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 07/11/2016 | 80.00 | 00002934538451 | CRISTINA MARIA OLIVEIRA ROLIM | CORRESPONDENTE A INCENTITO PELA PARTICIPAÇÃO NA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19 A 30 DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 07/11/2016 | 1500.00 | 00083949739491 | JANAYRA ARAUJO BENTO | CORRESPONDENTE A INCENTITO PELA PARTICIPAÇÃO NA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19 A 30 DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 07/11/2016 | 240.00 | 00089348052420 | TATIANA MARIA G. DA SILVA | CORRESPONDENTE A INCENTITO PELA PARTICIPAÇÃO NA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19 A 30 DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 07/11/2016 | 240.00 | 00003387825404 | DAMIANA HENRIQUE DA SILVA | CORRESPONDENTE A INCENTITO PELA PARTICIPAÇÃO NA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19 A 30 DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 07/11/2016 | 80.00 | 00039514161491 | JUCILEIDE MARCIEL DE ANDRARE | CORRESPONDENTE A INCENTITO PELA PARTICIPAÇÃO NA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19 A 30 DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 07/11/2016 | 80.00 | 00036744778404 | FRANCISCA DAS CHAGAS DA C AMARO | CORRESPONDENTE A INCENTITO PELA PARTICIPAÇÃO NA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19 A 30 DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 07/11/2016 | 80.00 | 00039514242491 | JOSE DANTAS FERREIRA | CORRESPONDENTE A INCENTITO PELA PARTICIPAÇÃO NA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19 A 30 DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 07/11/2016 | 100.00 | 00001071218409 | KENNYA S FORMIGA | CORRESPONDENTE A INCENTITO PELA PARTICIPAÇÃO NA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19 A 30 DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 07/11/2016 | 100.00 | 00005989694466 | ALINE RODRIGUES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE DESPESAS NA CAMPANHA CONTRA A INFLUENZA, 30 DE ABRIL DE 2016 A 20 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 07/11/2016 | 100.00 | 00004907642407 | ANTONIA AURINEIDE PINHEIRO | CORRESPONDENTE A INCENTITO PELA PARTICIPAÇÃO NA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19 A 30 DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 07/11/2016 | 100.00 | 00002692177460 | CHRISTIANE S FORMIGA | CORRESPONDENTE A INCENTITO PELA PARTICIPAÇÃO NA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19 A 30 DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 07/11/2016 | 100.00 | 00005900222454 | DIEGO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A INCENTITO PELA PARTICIPAÇÃO NA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19 A 30 DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 07/11/2016 | 100.00 | 00071342052404 | DIRCILENE DANTAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A INCENTITO PELA PARTICIPAÇÃO NA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19 A 30 DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 07/11/2016 | 100.00 | 00051836599404 | FRANCISCA GOMES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A INCENTITO PELA PARTICIPAÇÃO NA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19 A 30 DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 07/11/2016 | 100.00 | 00005689133450 | KALLINE FORMIGA SANTOS | CORRESPONDENTE A INCENTITO PELA PARTICIPAÇÃO NA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19 A 30 DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 07/11/2016 | 100.00 | 00004470689467 | LIVIA VIVIANE L PEREIRA | CORRESPONDENTE A INCENTITO PELA PARTICIPAÇÃO NA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19 A 30 DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 07/11/2016 | 100.00 | 00016020669491 | MARIA DILSA ALBUQUERQUE DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A INCENTITO PELA PARTICIPAÇÃO NA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19 A 30 DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 07/11/2016 | 100.00 | 00002723607402 | MARIA LUCIENE DE A ALVES | CORRESPONDENTE A INCENTITO PELA PARTICIPAÇÃO NA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19 A 30 DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 07/11/2016 | 100.00 | 00004249723445 | MARIA SUELANIA QUEIROGA DA SILVA | CORRESPONDENTE A INCENTITO PELA PARTICIPAÇÃO NA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19 A 30 DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 07/11/2016 | 100.00 | 00004857155460 | MARIANNA LEITE BARROSO | CORRESPONDENTE A INCENTITO PELA PARTICIPAÇÃO NA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19 A 30 DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 07/11/2016 | 100.00 | 00007328464470 | NATALIA NASCIMENTO DANTAS | CORRESPONDENTE A INCENTITO PELA PARTICIPAÇÃO NA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19 A 30 DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 07/11/2016 | 100.00 | 00006877790499 | NIEDJA KAROLINE DE SOUZA ANDRADE | CORRESPONDENTE A INCENTITO PELA PARTICIPAÇÃO NA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19 A 30 DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 07/11/2016 | 100.00 | 00002896376437 | CHARLENE CAMPOS DE OLIVEIRA MORAES | CORRESPONDENTE A INCENTITO PELA PARTICIPAÇÃO NA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19 A 30 DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 07/11/2016 | 100.00 | 00002066253405 | Z�LIA MARIA ANDRIOLA LEITE | CORRESPONDENTE A INCENTITO PELA PARTICIPAÇÃO NA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19 A 30 DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 07/11/2016 | 240.00 | 00008653059431 | DAIANA COURAS DA SILVA | CORRESPONDENTE A INCENTITO PELA PARTICIPAÇÃO NA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19 A 30 DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 07/11/2016 | 240.00 | 00006389070470 | ADENUSCA SUERICA ALENCAR DE SOUSA | CORRESPONDENTE A INCENTITO PELA PARTICIPAÇÃO NA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19 A 30 DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 07/11/2016 | 240.00 | 00009792524827 | ANA MARIA BATISTA TRAJANO E OUTROS | CORRESPONDENTE A INCENTITO PELA PARTICIPAÇÃO NA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19 A 30 DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 07/11/2016 | 240.00 | 00003717944479 | BETANIA MARIA DO NASCIMENTO NOBREGA | CORRESPONDENTE A INCENTITO PELA PARTICIPAÇÃO NA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19 A 30 DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 07/11/2016 | 160.00 | 00003387781440 | CRISTIANE FERREIRA FERNANDES | CORRESPONDENTE A INCENTITO PELA PARTICIPAÇÃO NA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19 A 30 DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 07/11/2016 | 160.00 | 00008211139413 | DAVYLA FERNQANDA GONZAGA | CORRESPONDENTE A INCENTITO PELA PARTICIPAÇÃO NA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19 A 30 DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 07/11/2016 | 240.00 | 00001166878430 | ELAYNE VIEIRA PESSOA | CORRESPONDENTE A INCENTITO PELA PARTICIPAÇÃO NA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19 A 30 DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600122016 | 0006591 | 07/11/2016 | 10000.00 | 10831701000126 | LARMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | CORRESPONDENTE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 60012/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 07/11/2016 | 240.00 | 00079044204491 | EMILIA BARRETO FILHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A INCENTITO PELA PARTICIPAÇÃO NA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19 A 30 DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 07/11/2016 | 160.00 | 00051838680420 | FRANCISCA VIEIRA PESSOA | CORRESPONDENTE A INCENTITO PELA PARTICIPAÇÃO NA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19 A 30 DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 07/11/2016 | 160.00 | 00064671259400 | ISABEL LINS DE SOUZA | CORRESPONDENTE A INCENTITO PELA PARTICIPAÇÃO NA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19 A 30 DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 07/11/2016 | 240.00 | 00003459212403 | JACIRENE ALVES BARBOSA | CORRESPONDENTE A INCENTITO PELA PARTICIPAÇÃO NA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19 A 30 DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 07/11/2016 | 160.00 | 00002355882452 | JOAQUIM ROMAO DE ABREU | CORRESPONDENTE A INCENTITO PELA PARTICIPAÇÃO NA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19 A 30 DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 07/11/2016 | 160.00 | 00006886974459 | JOCELIA LIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A INCENTITO PELA PARTICIPAÇÃO NA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19 A 30 DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 07/11/2016 | 240.00 | 00096565683468 | JOSEFA ARAÚJO DA SILVA | CORRESPONDENTE A INCENTITO PELA PARTICIPAÇÃO NA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19 A 30 DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 07/11/2016 | 240.00 | 00007551017402 | JOSEFA CIPRIANO DE LIMA | CORRESPONDENTE A INCENTITO PELA PARTICIPAÇÃO NA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19 A 30 DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 07/11/2016 | 240.00 | 00004343458490 | KATIA ALVES SOARES | CORRESPONDENTE A INCENTITO PELA PARTICIPAÇÃO NA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19 A 30 DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 07/11/2016 | 240.00 | 00064655725400 | KLEBIA RODRIGUES CAZARIO DUTRA | CORRESPONDENTE A INCENTITO PELA PARTICIPAÇÃO NA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19 A 30 DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 07/11/2016 | 160.00 | 00006223997485 | LUCYMARA DE FREITAS FEITOSA | CORRESPONDENTE A INCENTITO PELA PARTICIPAÇÃO NA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19 A 30 DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 07/11/2016 | 240.00 | 00080527388491 | MARIA ALVES DA GLORIA MOESIA | CORRESPONDENTE A INCENTITO PELA PARTICIPAÇÃO NA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19 A 30 DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 07/11/2016 | 240.00 | 00042509424491 | CINTHIA ALENCAR R DA CRUZ | CORRESPONDENTE A INCENTITO PELA PARTICIPAÇÃO NA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19 A 30 DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 07/11/2016 | 240.00 | 00003460652403 | MARIA DO CARMO SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A INCENTITO PELA PARTICIPAÇÃO NA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19 A 30 DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 07/11/2016 | 240.00 | 00053587634491 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | CORRESPONDENTE A INCENTITO PELA PARTICIPAÇÃO NA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19 A 30 DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 07/11/2016 | 160.00 | 00003699338428 | MARIA DO SOCORRO P TAVARES | CORRESPONDENTE A INCENTITO PELA PARTICIPAÇÃO NA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19 A 30 DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 07/11/2016 | 240.00 | 00081864175400 | MARIA INALDA DE LIMA MARTINS BEZERRA | CORRESPONDENTE A INCENTITO PELA PARTICIPAÇÃO NA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19 A 30 DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 07/11/2016 | 240.00 | 00042310903353 | MARIA SANDRA BEZERRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A INCENTITO PELA PARTICIPAÇÃO NA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19 A 30 DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 07/11/2016 | 240.00 | 00067617220472 | MARINEIDE VIEIRA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE A INCENTITO PELA PARTICIPAÇÃO NA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19 A 30 DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 07/11/2016 | 240.00 | 00002144602409 | ROSENI DE SOUZA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A INCENTITO PELA PARTICIPAÇÃO NA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19 A 30 DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 07/11/2016 | 160.00 | 00006693214436 | ROSICLEIA DE SOUZA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A INCENTITO PELA PARTICIPAÇÃO NA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19 A 30 DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 07/11/2016 | 240.00 | 00001470729482 | VALMA JULIANA DE SOUSA LIMA | CORRESPONDENTE A INCENTITO PELA PARTICIPAÇÃO NA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19 A 30 DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 07/11/2016 | 160.00 | 00002604435497 | RUBISMAR LIRA BEZERRA | CORRESPONDENTE A INCENTITO PELA PARTICIPAÇÃO NA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19 A 30 DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 07/11/2016 | 910.00 | 00004865465430 | PAULO ROBERTO SILVA DE ANDRADE LIMA | REFERENTE CAMPANHA NACIONAL CONTRA RAIVA ANIMAL (29 DE AGOSTO À 16 DE SETEMBRO DE 2016), CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 07/11/2016 | 840.00 | 00004231418489 | WAGNER LIMA FIGUEIREDO | REFERENTE CAMPANHA NACIONAL CONTRA RAIVA ANIMAL (29 DE AGOSTO À 16 DE SETEMBRO DE 2016), CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 07/11/2016 | 910.00 | 00009016948864 | FRANCISCO ROSIVAL LIMEIRA DE SOUSA | REFERENTE CAMPANHA NACIONAL CONTRA RAIVA ANIMAL (29 DE AGOSTO À 16 DE SETEMBRO DE 2016), CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 07/11/2016 | 910.00 | 00003296417435 | GERALDO RODRIGUES DE SOUZA | REFERENTE CAMPANHA NACIONAL CONTRA RAIVA ANIMAL (29 DE AGOSTO À 16 DE SETEMBRO DE 2016), CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 07/11/2016 | 910.00 | 00004862518451 | GILVAN ALVES ROLIM | REFERENTE CAMPANHA NACIONAL CONTRA RAIVA ANIMAL (29 DE AGOSTO À 16 DE SETEMBRO DE 2016), CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 07/11/2016 | 910.00 | 00003016708469 | JOATAN FREIRE DE SANTANA | REFERENTE CAMPANHA NACIONAL CONTRA RAIVA ANIMAL (29 DE AGOSTO À 16 DE SETEMBRO DE 2016), CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 07/11/2016 | 70.00 | 00060138963487 | JOSINEIDE PEREIRA SOUSA | REFERENTE CAMPANHA NACIONAL CONTRA RAIVA ANIMAL (29 DE AGOSTO À 16 DE SETEMBRO DE 2016), CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 07/11/2016 | 70.00 | 00006567595426 | JESSICA NAYARA DUARTE LIMA | REFERENTE CAMPANHA NACIONAL CONTRA RAIVA ANIMAL (29 DE AGOSTO À 16 DE SETEMBRO DE 2016), CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 07/11/2016 | 910.00 | 00021973210487 | ELIEZIO CELERINO DE SOUSA | REFERENTE CAMPANHA NACIONAL CONTRA RAIVA ANIMAL (29 DE AGOSTO À 16 DE SETEMBRO DE 2016), CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 07/11/2016 | 910.00 | 00004461951464 | CRISTIANE LIRA DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE CAMPANHA NACIONAL CONTRA RAIVA ANIMAL (29 DE AGOSTO À 16 DE SETEMBRO DE 2016), CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 07/11/2016 | 70.00 | 00002778464476 | GILVAN LIRA RODRIGUES | REFERENTE CAMPANHA NACIONAL CONTRA RAIVA ANIMAL (DIA "D" 17 DE SETEMBRO DE 2016), CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 07/11/2016 | 70.00 | 00021973210487 | ELIEZIO CELERINO DE SOUSA | REFERENTE CAMPANHA NACIONAL CONTRA RAIVA ANIMAL (DIA "D" 17 DE SETEMBRO DE 2016), CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 07/11/2016 | 100.00 | 00084110104491 | ISABELA GADELHA CARTAXO | REFERENTE CAMPANHA NACIONAL CONTRA RAIVA ANIMAL (DIA "D" 17 DE SETEMBRO DE 2016), CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 07/11/2016 | 100.00 | 00008065939465 | OLAWO FELIX SOARES | REFERENTE CAMPANHA NACIONAL CONTRA RAIVA ANIMAL (DIA "D" 17 DE SETEMBRO DE 2016), CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 07/11/2016 | 100.00 | 00067615783453 | ANTâNIO PESSOA DE ABREU NETO | REFERENTE CAMPANHA NACIONAL CONTRA RAIVA ANIMAL (DIA "D" 17 DE SETEMBRO DE 2016), CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 07/11/2016 | 1300.00 | 00084110104491 | ISABELA GADELHA CARTAXO | REFERENTE CAMPANHA NACIONAL ANTI-RABICA NA ZONA RURAL, NO PERIODO DE 29 DE AGOSTO À 16 DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 07/11/2016 | 1300.00 | 00008065939465 | OLAWO FELIX SOARES | REFERENTE CAMPANHA NACIONAL ANTI-RABICA NA ZONA RURAL, NO PERIODO DE 29 DE AGOSTO À 16 DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 07/11/2016 | 1300.00 | 00067615783453 | ANTâNIO PESSOA DE ABREU NETO | REFERENTE CAMPANHA NACIONAL ANTI-RABICA NA ZONA RURAL, NO PERIODO DE 29 DE AGOSTO À 16 DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 07/11/2016 | 70.00 | 00003009640480 | FRANCISCO HUGO FEITOSA | REFERENTE CAMPANHA NACIONAL ZONA URBANA DA CAMPANHA NACIONAL CONTRA A RAIVA ANIMAL (DIA "D" 17 DE SETEMBRO/2016), CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 07/11/2016 | 70.00 | 00004865465430 | PAULO ROBERTO SILVA DE ANDRADE LIMA | REFERENTE CAMPANHA NACIONAL ZONA URBANA DA CAMPANHA NACIONAL CONTRA A RAIVA ANIMAL (DIA "D" 17 DE SETEMBRO/2016), CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 07/11/2016 | 70.00 | 00098128795449 | DAMIÃO DE LIMA PEREIRA | REFERENTE CAMPANHA NACIONAL ZONA URBANA DA CAMPANHA NACIONAL CONTRA A RAIVA ANIMAL (DIA "D" 17 DE SETEMBRO/2016), CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 07/11/2016 | 70.00 | 00006126157400 | PAULO FERREIRA DE SOUSA | REFERENTE CAMPANHA NACIONAL ZONA URBANA DA CAMPANHA NACIONAL CONTRA A RAIVA ANIMAL (DIA "D" 17 DE SETEMBRO/2016), CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 07/11/2016 | 70.00 | 00076020975487 | LUIZ GONZAGA DOS SANTOS | REFERENTE CAMPANHA NACIONAL ZONA URBANA DA CAMPANHA NACIONAL CONTRA A RAIVA ANIMAL (DIA "D" 17 DE SETEMBRO/2016), CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 07/11/2016 | 70.00 | 00011087549450 | JOSEMAR MARTINIANO PEREIRA | REFERENTE CAMPANHA NACIONAL ZONA URBANA DA CAMPANHA NACIONAL CONTRA A RAIVA ANIMAL (DIA "D" 17 DE SETEMBRO/2016), CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242016 | 0006534 | 07/11/2016 | 2558.95 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CABO ANTICHAMA, TELHA BRASILIT, REFLETOR, SIFÃO DUPLO, FITA ALTO FUSÃO E DINJUNTOR), DESTINADOS PARA REPAROS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SEDE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 07/11/2016 | 4500.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL VINCULADOS A AÇÕES DE SAÚDE DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 07/11/2016 | 15000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL VINCULADOS A AÇÕES DE SAÚDE DEBITADO NA CONTA FPM,REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016,COMPLEMENTANDO O EMPENHO 3994/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512016 | 0006528 | 07/11/2016 | 4567.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOMBEADORES E ELETROBOMBA), DESTINADOS A REPOSIÇÃODAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512016 | 0006529 | 07/11/2016 | 5780.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MOTORES), DESTINADOS A REPOSIÇÃODAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512016 | 0006530 | 07/11/2016 | 5065.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (LUVAS, CURVA MACHO E BOMBA), DESTINADOS A REPOSIÇÃODAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512016 | 0006533 | 07/11/2016 | 4569.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (BUCHA, ADESIVO PVC, REGISTRO ROSCA, FITA ISOLANTE, CABOS), DESTINADOS A REPOSIÇÃO DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512016 | 0006537 | 07/11/2016 | 3644.50 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAPACITORES E ELETROUDO), DESTINADOS A REPOSIÇÃO DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512016 | 0006538 | 07/11/2016 | 5665.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (RELE DE SOBRECARGA E RELE NÍVEL 120), DESTINADOS A REPOSIÇÃO DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512016 | 0006543 | 07/11/2016 | 5141.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (RELES, ROLAMENTO, SELOS E REGISTROS), DESTINADOS A REPOSIÇÃO DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 07/11/2016 | 1000.00 | 92736040000114 | SOCIEDADE LITERÁRIA E CARITATIVA SANTO AGOSTINHO | REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CCA (RUA EPIFANIO SOBREIRA, N° 213, CENTRO), DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 07/11/2016 | 12394.13 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13° TERCEIRO SALÁRIO DE 2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO LOTAÇÃO 05, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042016 | 0006624 | 07/11/2016 | 89.44 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CCA, RUA EPIFÂNIO SOBREIRA, N° 213, CENTRO, CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800032016 | 0006578 | 07/11/2016 | 1200.00 | 00095382755434 | SUMARA LEITE ROLIM BANDEIRA | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ARSENIO ARARUNA, CENTRO, CUJA FINALIDADE É O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME CONTRATO N° 80002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000102016 | 0006616 | 07/11/2016 | 285.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO USO DO TELEFONE DE N° (83) 3531-7539, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (CONSELHO TUTELAR), RUA ARSENIO ROLIM ARARUNA, N° 568, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 08/11/2016 | 3139.96 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | REFERENTE COMPRA DE PEÇAS (AMORTECEDOR, CAIXA DIREÇÃO, TERMINAL-LE, SUPORTE PONT E OUTROS) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD HATH FLEX, CHASSI: 9BFZH55L2G8282174, PLACA: QFW-3549/PB, RENAVAM: 153318, N° MOTOR: XNKAG8282174, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 08/11/2016 | 70.00 | 00004231418489 | WAGNER LIMA FIGUEIREDO | REFERENTE CAMPANHA NACIONAL ZONA URBANA DA CAMPANHA NACIONAL CONTRA A RAIVA ANIMAL (DIA "D" 17 DE SETEMBRO/2016), CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 08/11/2016 | 70.00 | 00003296417435 | GERALDO RODRIGUES DE SOUZA | REFERENTE CAMPANHA NACIONAL ZONA URBANA DA CAMPANHA NACIONAL CONTRA A RAIVA ANIMAL (DIA "D" 17 DE SETEMBRO/2016), CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 08/11/2016 | 70.00 | 00004862518451 | GILVAN ALVES ROLIM | REFERENTE CAMPANHA NACIONAL ZONA URBANA DA CAMPANHA NACIONAL CONTRA A RAIVA ANIMAL (DIA "D" 17 DE SETEMBRO/2016), CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 08/11/2016 | 70.00 | 00003016708469 | JOATAN FREIRE DE SANTANA | REFERENTE CAMPANHA NACIONAL ZONA URBANA DA CAMPANHA NACIONAL CONTRA A RAIVA ANIMAL (DIA "D" 17 DE SETEMBRO/2016), CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 08/11/2016 | 70.00 | 00060275286487 | JOAO VIEIRA MENDES | REFERENTE CAMPANHA NACIONAL ZONA URBANA DA CAMPANHA NACIONAL CONTRA A RAIVA ANIMAL (DIA "D" 17 DE SETEMBRO/2016), CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 08/11/2016 | 70.00 | 00006122212458 | PATRICIA ALVES DE LIMA | REFERENTE CAMPANHA NACIONAL ZONA URBANA DA CAMPANHA NACIONAL CONTRA A RAIVA ANIMAL (DIA "D" 17 DE SETEMBRO/2016), CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 08/11/2016 | 70.00 | 00008104354469 | EUDA MARIA GOMES DE SOUSA | REFERENTE CAMPANHA NACIONAL ZONA URBANA DA CAMPANHA NACIONAL CONTRA A RAIVA ANIMAL (DIA "D" 17 DE SETEMBRO/2016), CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 08/11/2016 | 70.00 | 00006176483441 | CRISTIANE MACIEL DE ANDRADE | REFERENTE CAMPANHA NACIONAL ZONA URBANA DA CAMPANHA NACIONAL CONTRA A RAIVA ANIMAL (DIA "D" 17 DE SETEMBRO/2016), CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 08/11/2016 | 70.00 | 00007512496451 | JOSAFA FERREIRA MONTE | REFERENTE CAMPANHA NACIONAL ZONA URBANA DA CAMPANHA NACIONAL CONTRA A RAIVA ANIMAL (DIA "D" 17 DE SETEMBRO/2016), CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 08/11/2016 | 70.00 | 00004412809439 | RONALDO ALVES DA SILVA | REFERENTE CAMPANHA NACIONAL ZONA URBANA DA CAMPANHA NACIONAL CONTRA A RAIVA ANIMAL (DIA "D" 17 DE SETEMBRO/2016), CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 08/11/2016 | 70.00 | 00003528825499 | JOSE VALDEMIR DANTAS CARTAXO | REFERENTE CAMPANHA NACIONAL ZONA URBANA DA CAMPANHA NACIONAL CONTRA A RAIVA ANIMAL (DIA "D" 17 DE SETEMBRO/2016), CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 08/11/2016 | 70.00 | 00008865854499 | RAQUEL MARTINS DE SOUSA | REFERENTE CAMPANHA NACIONAL ZONA URBANA DA CAMPANHA NACIONAL CONTRA A RAIVA ANIMAL (DIA "D" 17 DE SETEMBRO/2016), CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 08/11/2016 | 70.00 | 00010058098445 | JONAS LIRA DE SOUSA | REFERENTE CAMPANHA NACIONAL ZONA URBANA DA CAMPANHA NACIONAL CONTRA A RAIVA ANIMAL (DIA "D" 17 DE SETEMBRO/2016), CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 08/11/2016 | 70.00 | 00038034778400 | FRANCISCA DE SOUSA ROLIM | REFERENTE CAMPANHA NACIONAL ZONA URBANA DA CAMPANHA NACIONAL CONTRA A RAIVA ANIMAL (DIA "D" 17 DE SETEMBRO/2016), CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 08/11/2016 | 70.00 | 00003715141425 | JEFERSON RODRIGUES | REFERENTE CAMPANHA NACIONAL ZONA URBANA DA CAMPANHA NACIONAL CONTRA A RAIVA ANIMAL (DIA "D" 17 DE SETEMBRO/2016), CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 08/11/2016 | 70.00 | 00010732735475 | BEATRIZ RAALLY DE S SILVA | REFERENTE CAMPANHA NACIONAL ZONA URBANA DA CAMPANHA NACIONAL CONTRA A RAIVA ANIMAL (DIA "D" 17 DE SETEMBRO/2016), CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 08/11/2016 | 70.00 | 00091747473472 | HENIO ALEXANDRE ROCHA | REFERENTE CAMPANHA NACIONAL ZONA URBANA DA CAMPANHA NACIONAL CONTRA A RAIVA ANIMAL (DIA "D" 17 DE SETEMBRO/2016), CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 08/11/2016 | 70.00 | 00004567195477 | STANLEY ALBUQUERQUE MEDEIROS | REFERENTE CAMPANHA NACIONAL ZONA URBANA DA CAMPANHA NACIONAL CONTRA A RAIVA ANIMAL (DIA "D" 17 DE SETEMBRO/2016), CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 08/11/2016 | 70.00 | 00048623466420 | HERLANO ROCHA DE ALBUQUERQUE | REFERENTE CAMPANHA NACIONAL ZONA URBANA DA CAMPANHA NACIONAL CONTRA A RAIVA ANIMAL (DIA "D" 17 DE SETEMBRO/2016), CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 08/11/2016 | 70.00 | 00005206989401 | KELLYANE MOREIRA LIMA | REFERENTE CAMPANHA NACIONAL ZONA URBANA DA CAMPANHA NACIONAL CONTRA A RAIVA ANIMAL (DIA "D" 17 DE SETEMBRO/2016), CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 08/11/2016 | 70.00 | 00008915930800 | FRANCISCO FERREIRA DE CARVALHO | REFERENTE CAMPANHA NACIONAL ZONA URBANA DA CAMPANHA NACIONAL CONTRA A RAIVA ANIMAL (DIA "D" 17 DE SETEMBRO/2016), CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 08/11/2016 | 70.00 | 00006568225460 | JESSICA ARAUJO BEZERRA NOBREGA | REFERENTE CAMPANHA NACIONAL ZONA URBANA DA CAMPANHA NACIONAL CONTRA A RAIVA ANIMAL (DIA "D" 17 DE SETEMBRO/2016), CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 08/11/2016 | 70.00 | 00003056434440 | COSMA DUARTE DE LIMA | REFERENTE CAMPANHA NACIONAL ZONA URBANA DA CAMPANHA NACIONAL CONTRA A RAIVA ANIMAL (DIA "D" 17 DE SETEMBRO/2016), CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 08/11/2016 | 70.00 | 00006567595426 | JESSICA NAYARA DUARTE LIMA | REFERENTE CAMPANHA NACIONAL ZONA URBANA DA CAMPANHA NACIONAL CONTRA A RAIVA ANIMAL (DIA "D" 17 DE SETEMBRO/2016), CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 08/11/2016 | 70.00 | 00004372915454 | FRANCISCO DE ASSIS FORMIGA DA SILVA JUNIOR | REFERENTE CAMPANHA NACIONAL ZONA URBANA DA CAMPANHA NACIONAL CONTRA A RAIVA ANIMAL (DIA "D" 17 DE SETEMBRO/2016), CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 08/11/2016 | 70.00 | 00006394512419 | RIVANIA ALVES DA SILVA | REFERENTE CAMPANHA NACIONAL ZONA URBANA DA CAMPANHA NACIONAL CONTRA A RAIVA ANIMAL (DIA "D" 17 DE SETEMBRO/2016), CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 08/11/2016 | 70.00 | 00060138963487 | JOSINEIDE PEREIRA SOUSA | REFERENTE CAMPANHA NACIONAL ZONA URBANA DA CAMPANHA NACIONAL CONTRA A RAIVA ANIMAL (DIA "D" 17 DE SETEMBRO/2016), CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 08/11/2016 | 70.00 | 00006829274494 | INADJA SANCLEYA ROZAS DE OLIVIERA | REFERENTE CAMPANHA NACIONAL ZONA URBANA DA CAMPANHA NACIONAL CONTRA A RAIVA ANIMAL (DIA "D" 17 DE SETEMBRO/2016), CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 08/11/2016 | 70.00 | 00005770736488 | ANTONIO AVELINO DE SOUZA JUNIOR | REFERENTE CAMPANHA NACIONAL ZONA URBANA DA CAMPANHA NACIONAL CONTRA A RAIVA ANIMAL (DIA "D" 17 DE SETEMBRO/2016), CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 08/11/2016 | 70.00 | 00004747134409 | JOSE FERNANDES DA SILVA | REFERENTE CAMPANHA NACIONAL ZONA URBANA DA CAMPANHA NACIONAL CONTRA A RAIVA ANIMAL (DIA "D" 17 DE SETEMBRO/2016), CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 08/11/2016 | 70.00 | 00003142287485 | MARCELO DIAS DE FREITAS | REFERENTE CAMPANHA NACIONAL ZONA URBANA DA CAMPANHA NACIONAL CONTRA A RAIVA ANIMAL (DIA "D" 17 DE SETEMBRO/2016), CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 08/11/2016 | 70.00 | 00005128971406 | LADISLAO CANDEIA E SILVA | REFERENTE CAMPANHA NACIONAL ZONA URBANA DA CAMPANHA NACIONAL CONTRA A RAIVA ANIMAL (DIA "D" 17 DE SETEMBRO/2016), CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 08/11/2016 | 70.00 | 00010160690498 | ROGERIO HONORIO DA CRUZ | REFERENTE CAMPANHA NACIONAL ZONA URBANA DA CAMPANHA NACIONAL CONTRA A RAIVA ANIMAL (DIA "D" 17 DE SETEMBRO/2016), CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 08/11/2016 | 70.00 | 00006048209410 | DAVI FERREIRA DE SOUSA | REFERENTE CAMPANHA NACIONAL ZONA URBANA DA CAMPANHA NACIONAL CONTRA A RAIVA ANIMAL (DIA "D" 17 DE SETEMBRO/2016), CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 08/11/2016 | 70.00 | 00005072770400 | RAFAEL GOMES MARIZ PORDEUS CARTAXO | REFERENTE CAMPANHA NACIONAL ZONA URBANA DA CAMPANHA NACIONAL CONTRA A RAIVA ANIMAL (DIA "D" 17 DE SETEMBRO/2016), CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 08/11/2016 | 70.00 | 00002352211476 | EDNALDO CAMILO ALVES | REFERENTE CAMPANHA NACIONAL ZONA URBANA DA CAMPANHA NACIONAL CONTRA A RAIVA ANIMAL (DIA "D" 17 DE SETEMBRO/2016), CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 08/11/2016 | 70.00 | 00003660604496 | CICERO LEITE DA SILVA | REFERENTE CAMPANHA NACIONAL ZONA URBANA DA CAMPANHA NACIONAL CONTRA A RAIVA ANIMAL (DIA "D" 17 DE SETEMBRO/2016), CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 08/11/2016 | 70.00 | 00091113768487 | CLAUDIA REJANE DA COSTA GONÇALVES | REFERENTE CAMPANHA NACIONAL ZONA URBANA DA CAMPANHA NACIONAL CONTRA A RAIVA ANIMAL (DIA "D" 17 DE SETEMBRO/2016), CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 08/11/2016 | 70.00 | 00007796860471 | JORSIFRAN A B NOBREGA | REFERENTE CAMPANHA NACIONAL ZONA URBANA DA CAMPANHA NACIONAL CONTRA A RAIVA ANIMAL (DIA "D" 17 DE SETEMBRO/2016), CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 08/11/2016 | 70.00 | 00089348052420 | TATIANA MARIA G. DA SILVA | REFERENTE CAMPANHA NACIONAL ZONA URBANA DA CAMPANHA NACIONAL CONTRA A RAIVA ANIMAL (DIA "D" 17 DE SETEMBRO/2016), CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 08/11/2016 | 70.00 | 00003387825404 | DAMIANA HENRIQUE DA SILVA | REFERENTE CAMPANHA NACIONAL ZONA URBANA DA CAMPANHA NACIONAL CONTRA A RAIVA ANIMAL (DIA "D" 17 DE SETEMBRO/2016), CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 08/11/2016 | 70.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTO DE INFORMATICA(UMA FONTE ATX 200W POWER SUPPLY), DESTINADO A REPOSIÇÃO EM UM COMPUTADOR, PERTENCENTE AO SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312016 | 0006675 | 08/11/2016 | 6743.33 | 10309248000192 | SANDRA MAIJANE SOARES DE BELCHIOR | CORRESPONDENTE A 5ª PARCELA DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR CURSOS DE CORTE E ESCOVA, MANICURE, MAQUIAGEM, DEPILAÇÃO E MASSAGEM, COM TODO MATERIAL INCLUSO, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS, CONFORME CONTRATO Nº 00043/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0006668 | 08/11/2016 | 1340.10 | 00043700764472 | ELIAS DE FREITAS ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COENTRO E PIMENTÃO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE CRECHE, REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0006671 | 08/11/2016 | 1270.78 | 00043700764472 | ELIAS DE FREITAS ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MAMÃO FORMOSA), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE CRECHE, REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0006676 | 08/11/2016 | 2672.50 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA CONCENTRADA SABOR CAJÁ, GOIABA E MANGA), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0006679 | 08/11/2016 | 2327.00 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA CONCENTRADA SABOR CAJÁ, ACEROLA, GOIABA E MANGA), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0006682 | 08/11/2016 | 1227.20 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( POLPA DE FRUTA CONCENTRADA SABOR MANGA,CAJÁ E ACEROLA), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA CRECHE DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000662016 | 0006713 | 09/11/2016 | 2462.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÕES DE DIVERSOS DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0006717 | 09/11/2016 | 1743.70 | 00073856096434 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALFACE E MACAXEIRA), REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPALDE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0006719 | 09/11/2016 | 4019.18 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, ARROZ, MARGARINA, VINAGRE, BISCOITOS ENTRE OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0006722 | 09/11/2016 | 1885.72 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CENOURA, CEBOLA, TOMATE, MELANCIA E BEBIDA LÁCTEA), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000662016 | 0006726 | 09/11/2016 | 3724.10 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÕES DE DIVERSOS DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0006729 | 09/11/2016 | 2656.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO INTEIRO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0006733 | 09/11/2016 | 1904.46 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE (ESPONJA, SABÃO EM BARRA, ÁGUA SANITÁRIA, SHAMPOO E OUTROS), DESTINADOS AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0006735 | 09/11/2016 | 1637.56 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR CRISTAL, ARROZ, MARGARINA, MACARRÃO, E OUTROS) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EJA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE EJA, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0006736 | 09/11/2016 | 5436.56 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR CRISTAL, MARGARINA, FEIJÃO ENTRE OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0006738 | 09/11/2016 | 5329.48 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CEBOLA, CENOURA, MELANCIA, TOMATE E MELÃO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0006742 | 09/11/2016 | 3195.50 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO INTEIRO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0006747 | 09/11/2016 | 8009.50 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO INTEIRO ABATIDO GUIBOM) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE PRE-ESCOLA, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0006749 | 09/11/2016 | 1615.16 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, ARROZ, MARGARINA, SAL ENTRE OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0006750 | 09/11/2016 | 1414.64 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CEBOLA, CENOURA, TOMATE, MELANCIA E MELÃO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0006751 | 09/11/2016 | 3818.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO INTEIRO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0006752 | 09/11/2016 | 1212.60 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 09/11/2016 | 250.00 | 00045102180444 | GERALDO JUSTINO CONRADO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE PAGAMENTO EXTRA(ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM UM EVENTO REALIZADO NO DIA 11 DE SETEMBOR/2016, NA PAROQUIA SAGRADA FAMÍLIA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000662016 | 0006724 | 09/11/2016 | 5290.10 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÕES DE DIVERSOS DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000102016 | 0006709 | 09/11/2016 | 9.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES DO TELEFONE Nº 5010054 (ALUG. CIRC. RADIOFUSÃO A 2 FIOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Publicidade Institucional do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000062016 | 0006710 | 09/11/2016 | 425.18 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL - SEÇÃO 3 (10/2016) - EXTRATO DE CONTRATO, AVISO DE LICITAÇÃO E DE HOMOLOGAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO COMPROBATÓRIO , EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000662016 | 0006721 | 09/11/2016 | 4350.20 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÕES DE DIVERSOS DOCUMENTOS EFETUADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600082016 | 0006707 | 09/11/2016 | 23500.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERA€ÇO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES,TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME CONTRATO Nº 60036/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 09/11/2016 | 200.00 | 00003722370370 | ALEXANDRA DE FREITAS FERREIRA | CORRESPONDENTE A TRATAMENTO MEDICO (PROCTOLOGISTA), CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0802040-64.2016.8.15.0131, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 09/11/2016 | 880.00 | 00099248069487 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA RESIDENCIA TERAPEUTICA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE OUTUBRO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600292016 | 0006716 | 09/11/2016 | 998.69 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR, DESTINADO A POLICLINICA ORCINDO GUEDES, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 60029/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 600202016 | 0006723 | 09/11/2016 | 1000.00 | 14968974000178 | REDE NET COMÉRCIO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LIMITADA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DO SOFTWARE DE CONTROLE, ENVIO DE IMAGENS RADIOLOGICAS E LAUDO A DISTANCIA, REGISTRADO NO DOMINIO: WWW.RADIOSENDHAT.COM.BR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 60020/2016, REFERENTE PARCELA 04/07, MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 600202016 | 0006725 | 09/11/2016 | 1000.00 | 14968974000178 | REDE NET COMÉRCIO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LIMITADA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DO SOFTWARE DE CONTROLE, ENVIO DE IMAGENS RADIOLOGICAS E LAUDO A DISTANCIA, REGISTRADO NO DOMINIO: WWW.RADIOSENDHAT.COM.BR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 60020/2016, REFERENTE PARCELA 05/07, MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.5 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 09/11/2016 | 3000.00 | 00001590762347 | CARLOS FARIAS GREGORIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 09/11/2016 | 3000.00 | 00007823931109 | DUNIA FRIAS ORTIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 09/11/2016 | 3000.00 | 00007800879178 | ELBA CARIDAD GOMEZ ACOSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 09/11/2016 | 3000.00 | 00007910286155 | HUMBERTO CAMILO R CEDENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 09/11/2016 | 2200.00 | 00002332455370 | JULIO GONÇALVES MAXIMO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 09/11/2016 | 3000.00 | 00006757640171 | MARBELIS LUSSON PELEGRIN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 09/11/2016 | 2200.00 | 00073044407249 | MARCOS VINICIUS CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 09/11/2016 | 3000.00 | 00006606493145 | OLIA CARIDAD B TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 09/11/2016 | 3000.00 | 00006610284105 | SIURA VERDECIA OSORIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 09/11/2016 | 3000.00 | 00006779286109 | YAMILA LOPEZ FLORIAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 09/11/2016 | 3000.00 | 00006602845101 | YORFREDY MEGRET PLANES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 09/11/2016 | 880.00 | 00045098514487 | GERALDA MACIEL DE LIRA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE DE ASSISTENCIA ADMINISTRATIVA NA UBS DR COELHO, NO PERIODO DE OUTUBRO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 09/11/2016 | 1800.00 | 00004155855461 | JOAM KENNEDY MACIEL DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS UBS E ESPAÇOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MES DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0006714 | 09/11/2016 | 4447.40 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE (ALCOOL, ALMOFADA, ARQUIVO MORTO, CANETA ESFEROGRAFICA, ENVELOPE, PILHA, PRANCHETA E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0006715 | 09/11/2016 | 2635.75 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE (CANETA 07, CARTUCHO COLOR, CARTUCHO PRETO, GIZ CERA, LIVRO PROTOCOLO, MARCA TEXTO, PAPEL OFICIO E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 09/11/2016 | 600.00 | 00000870251406 | MOISES DA SILVA LEITE | CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO 2016, ACOMPANHANDO O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS E INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A GERENCIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO SES/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 09/11/2016 | 1500.00 | 00020368240487 | ROBERTO ALVES MOREIRA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL DE CAJAZEIRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0006745 | 09/11/2016 | 1000.00 | 00004855710482 | RAIMUNDO RODRIGUES | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS, NA REVISÃO PARA FUNCIONAMENTO E CONSERTOS DE PABX E LINHA RAMAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 09/11/2016 | 1500.00 | 00064544583420 | MARIA AUXILIADORA VALESCA MOREIRA DA NOBREGA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 10/11/2016 | 47.24 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE DILIGENCIAS GUIA N° 013.2016.601553 - PROCESSO Nº 0001326-11.2014.815.0131, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 10/11/2016 | 47.24 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE DILIGENCIAS GUIA N° 013.2016.601551 - PROCESSO Nº 0001727-10.2014.815.0131, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 10/11/2016 | 47.24 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE DILIGENCIAS GUIA N° 013.2016.601552 - PROCESSO Nº 0000599-52.2014.815.0131, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da SEMJET | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242016 | 0006763 | 10/11/2016 | 5028.40 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS (CIMENTO, TINTA, FITA CREPE, ENTRE OUTROS), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0006754 | 10/11/2016 | 4099.10 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO A4, PASTA ABA, PASTA AZ, ENTRE OUTROS), DESTINADOS AOS TRABALHOS DDA SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 10/11/2016 | 550.00 | 00001499116454 | FRANCINILDO ALVES FEITOZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS CORTES DE CABELO DOS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 10/11/2016 | 2024.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO EM CONTA BANCÁRIA DESTA EDILIDADE, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CONFORME AUTORIZAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 10/11/2016 | 900.00 | 00060141263415 | RONALDO CIRILO | CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR RONOALDO CIRILO, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO PERÍODO DE 28 DE NOVEMBRO/2016 A 02 DE DEZEMBRO/2016, CONDUZINDO A PREFEITA FRANCISCADENISE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO ÀS SECRETARIAS ESTADUAIS E OUTROS ÓRGÃOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0006753 | 10/11/2016 | 5624.35 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE (CANETA ESFEROGRÁFICA, ENVELOPE OFICIO, GRAMPOS, FITA ADESIVA, PAPEL OFICIO, ENTRE OUTROS), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0006755 | 10/11/2016 | 7440.60 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO, FITAS ADESIVA, GRAMPOS, CANETAS, CLIPS E OUTROS), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA EXECULTIVA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242016 | 0006764 | 10/11/2016 | 15934.40 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (THINER, MASSA CORRIDA, CERÂMICA,TINTAS E OUTROS), DESTINADOS A MELHORIAS NA SECRETARIA EXECUTIVA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONOFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242016 | 0006766 | 10/11/2016 | 18641.40 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TORNEIRA, CIMENTO, VERNIZ,TINTAS E OUTROS), DESTINADOS A MELHORIAS NA SECRETARIA EXECUTIVA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONOFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242016 | 0006762 | 10/11/2016 | 11390.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS (CABO, PINO, LUMINÁRIA, REATOR, ENTRE OUTROS), DESTINADOS A MELHORIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242016 | 0006761 | 10/11/2016 | 19638.40 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (LUMINÁRIA, CADEADO, PARAFUSO COM PORCA, ENTRE OUTROS), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Pregão Presencial | 000262016 | 0006770 | 10/11/2016 | 35414.00 | 17691935000164 | GEM LUX SOLUÇÕES LTDA - ME | CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, MANUTENÇÃO E APLICAÇÃO DE MATERIAL COM SISTEMA CALL CENTER COM SOFTWARE, CADASTRO DOS ATIVOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TOMBAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452016 | 0006757 | 10/11/2016 | 1133.16 | 08757221000110 | E. ALVES PEQUENO | CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM PORTÃO DE FERRO 3,80 x 2,10, DESTINADO AO CCA, RUA EPIFANIO SOBREIRA, CENTRO, CONFORME CONTRATO N° 00053/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452016 | 0006758 | 10/11/2016 | 2180.00 | 08757221000110 | E. ALVES PEQUENO | CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA GRADE DE FERRO PARA TENDA, DESTINADO AO CRAS I E II, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO N° 00053/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indivíduos - CRE | Manut. do Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indiví | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452016 | 0006759 | 10/11/2016 | 2180.00 | 08757221000110 | E. ALVES PEQUENO | CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA GRADE DE FERRO PARA TENDA, DESTINADO AO CREAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO N° 00053/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452016 | 0006760 | 10/11/2016 | 2974.00 | 08757221000110 | E. ALVES PEQUENO | CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA GRADE DE FERRO (PAINEL PARA DESFILE) E UMA GRADE DE FERRO (CAJÁ PARA DESFILE), PARA O DESFILE CÍVICO, DESTINADOS AO SCFV, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO N° 00053/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 10/11/2016 | 500.00 | 00054884217349 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA AV. JOCA CLAUDINO, BAIRRO TANCREDO NEVES, NESTA CIDADE, CUJA FINALIDADE É O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRAS II, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 10/11/2016 | 880.00 | 00070486997448 | ROBERTO DA SILVA MONTEIRO | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE (O REQUERENTE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA, PRESTANDO SERVIÇO NO FÓRUM DE CAJAZEIRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESDE O MÊS DE SETEMBRO, ONDE A PREFEITURA SE COMPROMETEU EM PAGAR O VALOR DE UM SALÁRIO MÍNIMO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ALBERGADO), PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242016 | 0006774 | 11/11/2016 | 16415.76 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (PREGOS, FERROS, CIMENTO, ENTRE OUTROS), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242016 | 0006775 | 11/11/2016 | 16584.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (FERRO, MARRETA, BROCA, CABO, ENTRE OUTROS), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 14/11/2016 | 750.00 | 00003320041479 | JOHN WEINE FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CAJAZEIRAS A BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 16 A 18 DE NOVEMBRO/2016, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO MINISTÉRIO DE PLANEJAMENTO, FNDE E OUTROS ÓRGÃOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 16/11/2016 | 550.00 | 00001499116454 | FRANCINILDO ALVES FEITOZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS CORTES DE CABELO DOS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 16/11/2016 | 35.20 | 00002198507471 | CLÁUDIA REJANE LUCENA MESSIAS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO PRO-LABORE, CONSELHEIRO DESTE COLEGIADO, REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 10 DE NOVEMBRO/2016, CONFORME PARÁGRAFO 2º DO ART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.167/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 16/11/2016 | 35.20 | 00021975507487 | MARIANA MOREIRA NETA | CORRESPONDENTE AO PRÓ-LABORE DOS CONSELHEIROS DESTE COLEGIADO, REFERETE A REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 10 DE NOVEMBRO/2016, CONFORME PARÁGRAFO 2º DO ART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.167/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600162016 | 0006779 | 16/11/2016 | 20012.55 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 60016/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 600102016 | 0006780 | 16/11/2016 | 34123.62 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS, (ANALISES CLINICAS, PATOLOGICAS, ETC.), CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2016.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 600102016 | 0006781 | 16/11/2016 | 40117.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS, (ANALISES CLINICAS, PATOLOGICAS, ETC.), CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERIODO DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 600182016 | 0006783 | 16/11/2016 | 5170.00 | 00012337943453 | DR. FRANCISCO XAVIER DE FREITAS PEREIRA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE AUDITORIA DOCUMENTAL NAS AIHS (AUTORIZAÇÕES E INTERNAÇÕES HOSPITALARES) NA CLINICA SANTA HELENA, HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO BANDEIRA E HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE MêS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME CONTRATO DE Nº 60043/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0006777 | 16/11/2016 | 4370.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR CRISTAL, ARROZ PARBOLIZADO, FLOCOS DE MILHO, TEMPERO, LEITE EM PÓ, MACARRÃO, OVOS, FRANGO E OUTROS) DESTINADOS AO CCA-SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042016 | 0006778 | 16/11/2016 | 31.33 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS II, AV. JOCA CLAUDINO, N° 373, TERREO, BAIRRO TANCREDO NEVES, CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0006784 | 16/11/2016 | 2910.50 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA/CONSUMO (COPOS DESCARTÁVEIS, SABÃO, SACOS PLÁSTICOS, DETERGENTE, ÁGUA SANITÁRIA, VASSOURA, PANO DE CHÃO E OUTROS) DESTINADOS AO CCA-SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0006785 | 16/11/2016 | 3280.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR CRISTAL, ARROZ PARBOLIZADO, FLOCOS DE MILHO, TEMPERO, LEITE EM PÓ, MACARRÃO, FRANGO, CAFÉ, BISCOITO E OUTROS) DESTINADOS AO CRAS I E II, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0006786 | 16/11/2016 | 2030.50 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/CONSUMO (COPOS DESCARTÁVEIS, DETERGENTE, ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, PANO DE CHÃO, SACOS PLÁSTICOS E OUTROS) DESTINADOS AO CRAS I E II, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0006787 | 16/11/2016 | 3390.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR CRISTAL, ARROZ PARBOLIZADO, FLOCOS DE MILHO, TEMPERO, LEITE EM PÓ, FEIJÃO, OVOS, CARNE, FRANGO E OUTROS) DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0006789 | 16/11/2016 | 1910.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/CONSUMO (COPOS DESCARTÁVEIS, DETERGENTE, ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, PANO DE CHÃO, VASSOURAS, SACOS PLÁSTICOS E OUTROS) DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0006791 | 16/11/2016 | 2940.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR CRISTAL, ARROZ PARBOLIZADO, FLOCOS DE MILHO, LEITE EM PÓ, MACARRÃO, OVOS, FRANGO, CAFÉ E OUTROS) DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0006792 | 16/11/2016 | 1729.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/CONSUMO (COPOS DESCARTÁVEIS, DETERGENTE, ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, PANO DE CHÃO, SACOS PLÁSTICOS E OUTROS) DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indivíduos - CRE | Manut. do Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indiví | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0006793 | 17/11/2016 | 2990.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR CRISTAL, ARROZ PARBOLIZADO, FLOCOS DE MILHO, MARGARINA, LEITE EM PÓ, MACARRÃO, OVOS, CARNE BOVINA, CAFÉ E OUTROS) DESTINADOS AO CREAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indivíduos - CRE | Manut. do Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indiví | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0006794 | 17/11/2016 | 1470.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/CONSUMO (COPOS DESCARTÁVEIS, DETERGENTE, ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, PANO DE CHÃO, SACOS PLÁSTICOS E OUTROS) DESTINADOS AO CREAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000742015 | 0006796 | 17/11/2016 | 10300.00 | 16779292000142 | C F B BARROSO - ME | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (VW/MICRO ÔNIBUS - PLACA CNI-2489/PB E VW/MICRO ÔNIBUS - PLACA MUR-9501/PB), DESTINADOS AO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE PERÍODO DE 16 DE OUTUBRO/2016 A 16 DE NOVEMBRO/2016, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. CONTRATO DE Nº 00129/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 17/11/2016 | 3500.00 | 00076080900491 | RAIMUNDO ANTONIO DO NASCIMENTO | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE PAREDES E RETELHAMENTO DO TETO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA O CCA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NA RUA RADIALISTA ALMAIR FURTADO, S/N, SOL NASCENTE, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 17/11/2016 | 210.00 | 00022541519400 | RAIMUNDO ALEXANDRE DE SOUZA | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA FAXINA E RETIRADA DE ENTULHOS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA O CCA (RUA RADIALISTA ALMAIR FURTADO, S/N, SOL NASCENTE), PERTENCENTE À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 17/11/2016 | 250.00 | 00009094446413 | KELBER ALBUQUERQUE CAMPOS | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E MANUTENÇÃO DE PORTAS E COLOCAÇÃO DE FECHADURAS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA O CCA, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 17/11/2016 | 2780.00 | 00083663215504 | EDVAN MARCELINO DA SILVA | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE PORTAS, JANELAS, GRADES E PORTÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA O CCA (RUA RADIALISTA ALMAIR FURTADO, SN, SOL NASCENTE), DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME NOOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 17/11/2016 | 880.00 | 00003950436464 | JULIANA AQUINO E SILVA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600292016 | 0006813 | 17/11/2016 | 15005.35 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR, DESTINADOS AO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, CONFORME SOLICITAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 60029/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600162016 | 0006814 | 17/11/2016 | 17500.00 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO (02 CADEIRAS ODONTOLOGICAS COMPLETAS), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 60016/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 17/11/2016 | 1500.00 | 00001374178454 | RAMOM CRISPIM GONÇALVES CLARCK | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA, NO PERIODO DE OUTUBRO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600232016 | 0006810 | 17/11/2016 | 36500.00 | 16779292000142 | C F B BARROSO - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NO PERÍODO DE 16 DE OUTUBRO/2016 A 16 DE NOVEMBRO/2016, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO N° 60038/2016 E RELAÇÃO DE VEICULOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732015 | 0006811 | 17/11/2016 | 3350.00 | 16779292000142 | C F B BARROSO - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO (SAVEIRO - C. ABERTA PLACA KHZ4389-PB), NO PERÍODO DE 16 DE OUTUBRO/2016 A 16 DE NOVEMBRO2016, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO N° 00123/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0006795 | 17/11/2016 | 49667.00 | 97545946000175 | J & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO(QSE), REFERENTE AO PERÍODO DE 17 DE OUTUBRO A 17 DE NOVEMBRO/2016, CONFORME CONTRATO Nº00016/2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000102016 | 0006797 | 17/11/2016 | 193.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO USO DO TELEFONE DE N° 83-3531-4419, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0006805 | 17/11/2016 | 2300.00 | 97545946000175 | J & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO INFANTIL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNATE, REFERENTE AO PERÍODO DE 17 DE OUTUBRO A 17 DE NOVEMBRO/2016, CONFORME CONTRATO Nº00016/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0006807 | 17/11/2016 | 20000.00 | 97545946000175 | J & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNATE, REFERENTE AO PERÍODO DE 17 DE OUTUBRO A 17 DE NOVEMBRO/2016, CONFORME CONTRATO Nº00016/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa de Desenvolvimento do Ensino Médio | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0006808 | 17/11/2016 | 4200.00 | 97545946000175 | J & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO MÉDIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNATE, REFERENTE AO PERÍODO DE 17 DE OUTUBRO A 17 DE NOVEMBRO/2016, CONFORME CONTRATO Nº00016/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 17/11/2016 | 2830.00 | 00010206867409 | RUBEN WAGNER GONÇALVES RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE 13 MILHEIROS DE PARALELEPIDEDOS, DESTINADOS AO TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000102016 | 0006798 | 17/11/2016 | 119.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE LIGAÇÕES DO TELEFONE Nº 3531-1487, INSTALADO NA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000102016 | 0006799 | 17/11/2016 | 121.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE LIGAÇÕES DO TELEFONE Nº 3531-4383, INSTALADO NA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 17/11/2016 | 30.62 | 09087693000176 | CDL. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE COMO ASSOCIADO CÓD. 71306.0, REFERENTE CONSULTAS DE ACESSO A INTERNET (PROGRAMA EMPREENDER), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 17/11/2016 | 37.91 | 09087693000176 | CDL. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE COMO ASSOCIADO CÓD. 71306.0, REFERENTE CONSULTAS DE ACESSO A INTERNET (PROGRAMA EMPREENDER), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000372016 | 0006815 | 17/11/2016 | 2208.00 | 00010856882402 | GIRLEIDE COSTA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE 138 M² DE GESSO PARA FORRO DESTINADOS A MELHORIAS NA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000372016 | 0006817 | 17/11/2016 | 3172.00 | 00010856882402 | GIRLEIDE COSTA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE 122 M² PARA PAREDE DE GESSO DESTINADOS A MELHORIAS NA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Inexigível | 000052016 | 0006818 | 18/11/2016 | 231.98 | 34028316366353 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE POSTAGEM/SEDEX, CONFORME FATURA 32568 E CONTRATO Nº 9912279611. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732015 | 0006819 | 18/11/2016 | 9900.00 | 16779292000142 | C F B BARROSO - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE ACORDO COM O CONTRATO DE N° 00125/2015 PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 16 DE OUTUBRO A 16 DE NOVEMBRO/2016, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000742015 | 0006821 | 18/11/2016 | 29040.00 | 16779292000142 | C F B BARROSO - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE ACORDO COM O CONTRATO DE N° 00129/2015 PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 16 DE OUTUBRO A 16 DE NOVEMBRO/2016, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732015 | 0006820 | 18/11/2016 | 3950.00 | 16779292000142 | C F B BARROSO - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE ACORDO COM O CONTRATO DE N° 00125/2015, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 16/10 A 16/11/2016, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 18/11/2016 | 360.00 | 00036498912472 | ANA MARIA DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ANA MARIA DE ANDRADE, MATRÍCULA 1794, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, OBJETIVANDO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO/2016, PARA FAZER A RETIRADA DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE DA CASA DA CIDADANIA JUNTO AO IPC-INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 0006824 | 21/11/2016 | 88.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS II, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 21/11/2016 | 600.00 | 00009682399432 | ERLANIA GOMES DINIZ | CORRESPONDENTE BOLSA REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO IFPB-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/CAMPUS CAJAZEIRAS, NO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO/2016, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2014, LEI Nº 2.135/2013 E EDITAL Nº 001/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 21/11/2016 | 200.00 | 00005770736488 | ANTONIO AVELINO DE SOUZA JUNIOR | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE MES DE AGOSTO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.(COMPLEMENTO DO EMPENHO 5315) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 22/11/2016 | 1760.00 | 00065825756191 | VALDECI DE SOUSA ALVES | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS ADESIVOS DOS CARROS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 22/11/2016 | 2500.00 | 00005864979430 | FRANCISCO GERMANO DA SILVA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE PROJETOS ARQUITETONICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 22/11/2016 | 492.00 | 00060314362487 | GERALDA PORFIRIO LIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE LEITE NUTRISON SOYA MULT FIBER, CONFORME DECISÃO JUDICIAL PROCESSO Nº 0003369-18.2014.815.0131, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 22/11/2016 | 500.00 | 00003134324490 | HENRY WITCHAEL DANTAS MOREIRA | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DO SR. SECRETARIO DE SAÚDE, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 22/11/2016 | 300.00 | 00003134324490 | HENRY WITCHAEL DANTAS MOREIRA | CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESAS DE COMBISTIVEL, EM VIAGEM, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 22/11/2016 | 1756.25 | 41204041000187 | ARAUJO SUPERMERCADO | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000792015 | 0006838 | 22/11/2016 | 7628.75 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), REFERENTE AO PERÍODO DE 15/10/2016 A 14/11/2016, OBS. COM DESCONTO DE 5 DIAS SEM ACESSO. CONFORME CONTRATO Nº 00001/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 22/11/2016 | 3000.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA SIMEC, MODULO PAR 2013-2014 DAS OBRAS CRECHE CAPOEIRAS, ESCOLA CAPOEIRAS, ESCOLA AGROVILA, ESCOLA SITIO PATAMUTE, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 22/11/2016 | 880.00 | 00008273358496 | ALAN MAX DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INFORMAÇÃO DAS RAAS, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 22/11/2016 | 591.71 | 06012274000187 | FRANCILEUDA BATISTA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS, CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 22/11/2016 | 3000.00 | 00004153014400 | SIMIÃO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO CAPS AD, DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 22/11/2016 | 1500.00 | 00005113435317 | FRANCISCA MARINA PEREIRA ROLIM | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NO CAPS INFANTIL DO MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 22/11/2016 | 34000.00 | 06012274000187 | FRANCILEUDA BATISTA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS, CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000792015 | 0006843 | 22/11/2016 | 4846.50 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERÍODO DE 15/10 A 14/11/2016, CONFORME CONTRATO Nº 00001/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 22/11/2016 | 800.00 | 00040866700463 | FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA EXCELENTÍSSIMA PREFEITA FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, OBJETIVANDO SEU DESLOCAMENTO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 28 DE NOVEMBRO/2016 A 02 DE DEZEMBRO/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS JUNTO A SECRETARIAS ESTADUAIS E OUTROS ÓRGÃOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 22/11/2016 | 540.00 | 00060141263415 | RONALDO CIRILO | CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR RONOALDO CIRILO, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO NO PERÍODO DE 22 À 24 DE NOVEMBRO/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO ÀS SECRETARIAS ESTADUAIS E OUTROS ÓRGÃOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000792015 | 0006842 | 22/11/2016 | 7359.50 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, EXCETO EDUCAÇÃO, FMS E FMAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 15/10 A 14/11/2016, CONFORME CONTRATO Nº 00001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 22/11/2016 | 1250.00 | 00064655610425 | JOSEFA VANOBIA F. NOBREGA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA DA FAZENDA PÚBLICA, A SENHORA JOSEFA VANOBIA FERREIRA NÓBREGA DE SOUZA, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 28 DE NOVEMBRO/2016 A 02 DE DEZEMBRO/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS JUNTO A SECRETARIAS ESTADUAIS E OUTROS ÓRGÃOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000792015 | 0006834 | 22/11/2016 | 2333.50 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), REFERENTE AO PERÍODO DE 15/10/2016 A 14/11/2016, CONFORME CONTRATO Nº 00001/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342016 | 0006845 | 23/11/2016 | 3350.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVO IMPRESSO COM VERNIZ E PAINEL EM METALON + LONA IMP AVANCADO, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO E DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 00039/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 24/11/2016 | 1882.60 | 03659166000706 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIENTE E DOS REC NAT RENOVAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE 44ª PARCELA DE UM TOTAL DE 60 (SESSENTA), CONFORME DEBITO Nº 25716457 - AUTO DE INFRAÇÃO, FIRMADO ENTRE PARTES E GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 24/11/2016 | 1893.10 | 03659166000706 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIENTE E DOS REC NAT RENOVAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE 45ª PARCELA DE UM TOTAL DE 60 (SESSENTA), CONFORME DEBITO Nº 25716457 - AUTO DE INFRAÇÃO, FIRMADO ENTRE PARTES E GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 24/11/2016 | 1893.10 | 03659166000706 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIENTE E DOS REC NAT RENOVAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE 46ª PARCELA DE UM TOTAL DE 60 (SESSENTA), CONFORME DEBITO Nº 25716457 - AUTO DE INFRAÇÃO, FIRMADO ENTRE PARTES E GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 25/11/2016 | 2200.00 | 00020625600444 | JOAO BOSCO FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA (CLASSIFICAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHOS, ELABORAÇÃO DE HISTÓRICO, EMISSÃO, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS, COMO TAMBEM LANÇAMENTOS DE RECEITAS, CONFERÊNCIA DE EXTRATOS CONTÁBEIS E BANCÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432016 | 0006853 | 28/11/2016 | 14500.00 | 11064297000175 | AUMERINDA LACERDA DE MENEZES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK DURANTE 05 (CINCO) DIAS DE CURSO DO PROGRAMA EMPREENDER MINISTRADO NO POLO DE CONFECÇÕES NO PERÍODO DE 21 A 25 DE NOVEMBRO/2016, TOTALIZANDO 5 COFFEE BREAK SERVIDO UM A CADA DIA, CONFORME CONTRATO Nº 00052/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432016 | 0006854 | 28/11/2016 | 8700.00 | 11064297000175 | AUMERINDA LACERDA DE MENEZES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK NO DIA 28 DE NOVEMBRO/2016 NO ENCERRAMENTO E ENTREGA DOS CHEQUES DO CURSO EMPREENDER CAJAZEIRAS 2016, MINISTRADO NO PERÍODO DE 21 A 25 DE NOVEMBRO/2016, COM A EQUIPE DO SEBRAE, AUTORIDADES, PARTICIPANTES E MINISTRADORES DO CURSO EM GERAL.CONFORME CONTRATO Nº 00052/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 28/11/2016 | 39.56 | 08778250000169 | CENTRO FORM.E TREIN.DE PROF.GOV.A.MARIZ | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DE RECURSOS PROVENIENTES DO CONVÊNIO 409/2015, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS E A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, TENDO POR OBJETO A CLIMATIZAÇÃO DE ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A CONCLUSÃO DA IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA E PARA A APRESENTAÇÃO DA SUA PRESTAÇÃO DE CONTAS. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 28/11/2016 | 113693.03 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PROFESSORES DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%) - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 6362/2016, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 28/11/2016 | 48.62 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE DILIGENCIAS GUIA N° 200.2016.730322 - PROCESSO Nº 013.2012.001.610-3, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800032016 | 0006855 | 28/11/2016 | 1200.00 | 00095382755434 | SUMARA LEITE ROLIM BANDEIRA | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ARSENIO ARARUNA, CENTRO, CUJA FINALIDADE É O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME CONTRATO N° 80002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242016 | 0006868 | 29/11/2016 | 2666.75 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PORTAS, TINTAS, THINER, MASSA CORRIDA, CIMENTO, FECHADURAS E OUTROS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CCA (RUA EPIFANIO SOBREIRA), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO N° 50024/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242016 | 0006869 | 29/11/2016 | 2561.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TINTAS, TELHAS, CIMENTO, FITA CREPE, ASSENTO SOFT E BACIA ACOPLADA), DESTINADOS AO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA O CRAS II, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO N° 50024/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0006870 | 29/11/2016 | 2297.30 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO (ARQUIVO MORTO, BORRACHAS, CANETAS, CARTUCHOS, ENVELOPES, PAPEL OFÍCIO E PASTAS), DESTINADOS AO CRAS I E II, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO N° 50010/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indivíduos - CRE | Manut. do Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indiví | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0006872 | 29/11/2016 | 1762.10 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO (MASSA MODELAR, PAPEL OFICIO, PASTA ABA, PISTOLA PARA COLA, TINTA GUACHE E OUTROS), DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO N° 50010/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0006873 | 29/11/2016 | 1934.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO (ARQUIVO MORTO, CANETAS, CARTUCHOS, CLIPS, PAPEL OFICIO, ENVELOPES E FITA ADESIVA), DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO N° 50010/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0006874 | 29/11/2016 | 1999.05 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO (ALMOFADA CARIMBO, ARQUIVO MORTO, CANETAS, CLIPS, PAPEL OFICIO, ENVELOPES, EXTRATORES E OUTROS), DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO N° 50010/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0006875 | 29/11/2016 | 1685.60 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO (BOLAS, CANETAS, COLA, PAPEL OFICIO, FOLHA EVA, CARTOLINAS, LAPIS E OUTROS), DESTINADOS AO CCA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO N° 50010/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 29/11/2016 | 750.00 | 00084095881453 | ROG�RIO DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ROGERIO SILVA OLIVEIRA, COM LOTAÇÃO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, OBJETIVANDO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 29/11 A 02/12/2016, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUAIS, TRIBUNAL DE CONTAS E OUTROS ÓRGÃOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 29/11/2016 | 7501.64 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2016, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 29/11/2016 | 398.80 | 00000870251406 | MOISES DA SILVA LEITE | CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 28 E 29 NOVEMBRO/2016, ACOMPANHANDO O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS E INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A GERENCIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO SES/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 29/11/2016 | 500.00 | 00009358130474 | FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA PARA CUSTEAR, UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA HELICOIDAL DO TORAX, CONFORME EMCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 29/11/2016 | 120.00 | 00005640606401 | JOSE ROBERTO BARRETO DE SOUZA | CORRESPONDENTE 01 (UMA) DIARIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 28 DE NOVEMBRO/2016, CONDUZINDO PACIENTE DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS E/OU CLINICAS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 29/11/2016 | 200.00 | 00005640606401 | JOSE ROBERTO BARRETO DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM FAVOR DO SR. MOTORISTA EFETIVO DA SAUDE, NO DIA 28 DE NOVEMBRO/2016, CONFORME RELAÇÃO DE PACIENTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 29/11/2016 | 500.00 | 00005640606401 | JOSE ROBERTO BARRETO DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM FAVOR DO SR. MOTORISTA EFETIVO DA SAUDE, NO DIA 22 DE NOVEMBRO/2016, CONFORME RELAÇÃO DE PACIENTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272016 | 0006880 | 29/11/2016 | 1894.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE RECARGA DE MATERIAL DE IMPRESSORA E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTFUNCIONAL LASER ( RECARGA DE TONER LASER E RECARGA DE CARTUCHO JATO DE TINTA), DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (SEDE) CONFORME CONTRATO N° 00028/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 29/11/2016 | 1200.00 | 00053586905491 | MARIA MARTA VIANA BATISTA | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA INFORMAÇÃO DO SIM (SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MORTALIDADE), SINASC 9SISTEMA DE INFORMAÇÃO NASCIDO VIVO), SINAN (SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO DE AGRAVO) E SIVEP/DDA (INFORMAÇÃO DE DIARRÉIA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 600262015 | 0006858 | 29/11/2016 | 1500.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE SOFTWARE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CUSTOMIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS PROGRAMAS DE CONTROLE DE ESTOQUE DE FARMACIA / ALMOXARIFADO (CONTROLFARM), CADASTRO DE SERVIDORES INFORMATIZADO (CADFUN), CONTROLE DE ATENDIMENTOS DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CONTROLCAPS) E SISTEMA PARA EMISSÃO DE ALVARÁ DA VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL (SISVIGISAN), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600232016 | 0006859 | 29/11/2016 | 2200.00 | 00005007077402 | WANDERLEY PEREIRA ARAéJO | CORRESPONDENTE SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PAGO EM NOME DE FLAVILANE BARBOSA SOARES, CONFORME PROCURAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 29/11/2016 | 2200.00 | 00004851093446 | VALDEMIR SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO, TIPO FIAT/UNO, PLACA: OEX 8993-PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600232016 | 0006862 | 29/11/2016 | 2200.00 | 00080524958491 | KLEBER JORGE RICARTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC SAUDE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600192015 | 0006863 | 29/11/2016 | 10100.00 | 19477898000111 | ELIEZIO CELERINO DE SOUSA 21973210487 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PNEUS VENCIDOS, NA CIDADE E PERIFERIAS, BEM COMO, APREENSÃO DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE (GATO E CÃES ABANDONADOS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600152016 | 0006864 | 29/11/2016 | 14400.00 | 11064297000175 | AUMERINDA LACERDA DE MENEZES | CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE 600 ALMOÇOS E 600 JANTARES, TIPO QUENTINHA, PARA OS FUNCIONARIOS DO SAMU, MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 60015/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600152016 | 0006865 | 29/11/2016 | 2880.00 | 11064297000175 | AUMERINDA LACERDA DE MENEZES | CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE 120 ALMOÇOS E 120 JANTARES, TIPO QUENTINHA, PARA OS FUNCIONARIOS DO CAPS DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 60015/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 29/11/2016 | 880.00 | 00006576929480 | IRISMAR PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA SIMÃO DE OLIVIERA E JOSE LEITE ROLIM, PERIODO DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272016 | 0006881 | 29/11/2016 | 1769.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE RECARGA DE MATERIAL DE ( RECARGA DE TONER LASER E RECARGA DE CARTUCHO JATO DE TINTA), DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (SEDE) CONFORME CONTRATO N° 00028/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272016 | 0006882 | 29/11/2016 | 1332.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE RECARGA DE MATERIAL DE ( RECARGA DE TONER LASER E RECARGA DE CARTUCHO JATO DE TINTA), MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (SEDE) CONFORME CONTRATO N° 00028/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 29/11/2016 | 1760.00 | 00007508805461 | RENATA MARIA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RESIDENCIA TERAPEUTICA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 29/11/2016 | 1400.00 | 09139551001187 | SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS, PALESTRA E DEMAIS DESPESAS REFERENTES À CAPACITAÇÃO DOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES BENEFICIADOS COM O EMPRÉSTIMO DO PROGRAMA EMPREENDER 2016.2, CONFORME TERMO COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE O SEBRAE E A SECRETARIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 29/11/2016 | 11461.66 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2016, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 29/11/2016 | 47784.71 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2016, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS (SECRETÁRIOS),CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142016 | 0006887 | 29/11/2016 | 2300.00 | 17231568000116 | EDSON DE SOUSA SARAIVA - ME | CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA PREVIDENCIÁRIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO RGPS(INSS), COM A ELABORAÇÃO E ENVIO DA GFIP E SEFIP DESSE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME RELATÓRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272016 | 0006896 | 30/11/2016 | 1194.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE A RECARGA DE TONERS PARA IMPRESSORAS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO N° 00028/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 30/11/2016 | 4400.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2016, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 30/11/2016 | 43793.47 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0007059 | 30/11/2016 | 490.70 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE ( PASTA ABA, PASTA AZ, ENTRE OUTROS), DESTINADOS AOS TRABALHOS DDA SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 30/11/2016 | 162929.60 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2016, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, SECRETÁRIOS E OUTROS COMISSIONADOS DO 2° ESCALÃO DESTA EDILIDADE,CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272016 | 0006894 | 30/11/2016 | 250.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE A RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME CONTRATO N° 00028/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 30/11/2016 | 400.00 | 00069207798468 | ALANA PATRICIA LEITE NOGUEIRA | REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ALANA PATRICIA LEITE NOGUEIRA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, NO PERÍODO DE 28 DE NOVEMBRO A02 DE DEZEMBRO/2016,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIAS ESTADUAIS E OUTROS ÓRGÃOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 30/11/2016 | 23300.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2016, DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 30/11/2016 | 15228.20 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2016, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 30/11/2016 | 3100.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC. DOS MUN. DO ALTO SER. PARAI | CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO EM CONTA BANCÁRIA DESTA EDILIDADE, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CONFORME AUTORIZAÇÃO, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 12/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 30/11/2016 | 20398.73 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0007061 | 30/11/2016 | 3253.39 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (OLEOS DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME CONTRATO N° 00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272016 | 0006892 | 30/11/2016 | 1248.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE A RECARGA DE TONERS PARA IMPRESSORAS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME CONTRATO N° 00028/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0006960 | 30/11/2016 | 326.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE NOVEMBRO/2016, NA C/C No. 5086-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0006966 | 30/11/2016 | 232.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE NOVEMBRO/2016, NA C/C No.3965-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0006968 | 30/11/2016 | 455.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE NOVEMBRO/2016, NA C/C No. 4019-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0006969 | 30/11/2016 | 137.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE NOVEMBRO/2016, NA C/C No. 16859-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0006970 | 30/11/2016 | 34.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE NOVEMBRO/2016, NA C/C No.16322-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0006971 | 30/11/2016 | 292.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE NOVEMBRO/2016, NA C/C No.9640-7 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 30/11/2016 | 14.70 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2016, NA C/C 135-7 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0006973 | 30/11/2016 | 68.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE NOVEMBRO/2016, NA C/C No.8180-9 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0006974 | 30/11/2016 | 60.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE NOVEMBRO/2016, NA C/C No.9641-5 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0006977 | 30/11/2016 | 25.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE NOVEMBRO/2016, NA C/C No.6701-6 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 30/11/2016 | 64000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(RETENÇÕES DO PASEP E DA ARRECADAÇÃO MENSAL) DOS SERVIDORES, DESTA EDILIDADE, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0006981 | 30/11/2016 | 8.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE NOVEMBRO/2016, NA C/C No.283144-9 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0006982 | 30/11/2016 | 25.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE NOVEMBRO/2016, NA C/C No.29819-0 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 30/11/2016 | 4290.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2016, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 30/11/2016 | 5.00 | 11180607000117 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 337-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 30/11/2016 | 1837.48 | 90400888243126 | BANCO REAL S/A | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2016, NA C/C Nº 404-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 30/11/2016 | 128522.98 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0007057 | 30/11/2016 | 1370.35 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE (CANETA ESFEROGRÁFICA, ENVELOPE OFICIO, FITA ADESIVA, PAPEL OFICIO, ENTRE OUTROS), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272016 | 0006889 | 30/11/2016 | 308.50 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE A RECARGA DE CARTUCHOS E MANUTENÇÃO PARA IMPRESSORAS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS, CONFORME CONTRATO N° 00028/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 0006904 | 30/11/2016 | 39.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAM - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO À MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA SUSANE ALVES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042016 | 0006905 | 30/11/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAM - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO À MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA SUSANE ALVES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 30/11/2016 | 250.00 | 00006672193405 | JABN OLIVEIRA FERREIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 30/11/2016 | 250.00 | 00001295725436 | ALDEMIR MANIÇOBA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 30/11/2016 | 250.00 | 00007997298410 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 30/11/2016 | 250.00 | 00005104344444 | ASSUERO BERTOLDO ROLIM | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 30/11/2016 | 250.00 | 00002191114300 | AUCAMENIO LIMA FREIRE DE AMARAL | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 30/11/2016 | 250.00 | 00001197419462 | CELISMAR OLIVEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 30/11/2016 | 250.00 | 00007746556400 | ELIABY VIEIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 30/11/2016 | 250.00 | 00012337986420 | FRANCISCO GONÇALVES FERREIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 30/11/2016 | 250.00 | 00019103271404 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 30/11/2016 | 250.00 | 00036050067449 | FRANCISCO RODRIGUES MARTINS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 30/11/2016 | 250.00 | 00045102180444 | GERALDO JUSTINO CONRADO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE PAGAMENTO EXTRA(ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM UM EVENTO REALIZADO NO DIA 11 DE DE SETEMBRO/2016, NA PAROQUIA SAGRADA FAMÍLIA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 30/11/2016 | 250.00 | 00045102180444 | GERALDO JUSTINO CONRADO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 30/11/2016 | 250.00 | 00004236722402 | HELCIO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 30/11/2016 | 250.00 | 00002129446493 | HELVIO JAIMES VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 30/11/2016 | 250.00 | 00075294346400 | JOCERLANDO ARAUJO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 30/11/2016 | 250.00 | 00098116754491 | JOELITON MARTINS PEREIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 30/11/2016 | 250.00 | 00021972192434 | JOSE VALMIR RODRIGUES | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 30/11/2016 | 250.00 | 00009463903470 | JONAS CAVALCANTE DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 30/11/2016 | 250.00 | 00007768496469 | GABRIEL PEREIRA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 30/11/2016 | 250.00 | 00091114691453 | ENOQUE LIRA ROLIM NETO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 30/11/2016 | 250.00 | 00006401224428 | MATHEUS FLORENCIO FELIX | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 30/11/2016 | 250.00 | 00004316948423 | RONALDO ROCHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 30/11/2016 | 300.00 | 00076887065487 | REGINALDO OLIVEIRA LIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 30/11/2016 | 250.00 | 00005170889402 | AURECELIO LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 30/11/2016 | 250.00 | 00002861414421 | HELMO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 30/11/2016 | 250.00 | 00004851093446 | VALDEMIR SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 30/11/2016 | 250.00 | 00004474689445 | REGINALDO ROCHA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 30/11/2016 | 300.00 | 00004705108469 | MARIA ELIONETE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 30/11/2016 | 250.00 | 00003085828451 | PAULO ISAIAS F LIMA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 30/11/2016 | 300.00 | 00009503964431 | TAÍSE KELLY CEZARIO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 30/11/2016 | 250.00 | 00007444228418 | LUCAS LINDOLFO QUERINO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 30/11/2016 | 250.00 | 00003306847445 | ANANIAS VICENTE NETO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 30/11/2016 | 1480.04 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NO MÊS DE NOVEMBRO/2016, NA C/C Nº 77-6, CONFORME BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 30/11/2016 | 6280.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2016, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 30/11/2016 | 6855.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2016, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA POLÍTICAS PÚBLICAS, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 30/11/2016 | 4276.80 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA POLÍTICAS PÚBLICAS, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0007058 | 30/11/2016 | 511.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA EXECULTIVA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272016 | 0006890 | 30/11/2016 | 467.50 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE A RECARGA DE TONER E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N° 00028/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 30/11/2016 | 1087.21 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ADM. INFANTIL - MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 6369/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0006976 | 30/11/2016 | 17.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2016, NA C/C 12365-x, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 30/11/2016 | 654372.21 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PROFESSORES DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 30/11/2016 | 1003038.23 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PROFESSORES DA REDE DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 0007006 | 30/11/2016 | 1225.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 30/11/2016 | 11008.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2016, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 30/11/2016 | 156836.73 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ADM. FUNDAMENTAL ), CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 30/11/2016 | 14284.32 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 30/11/2016 | 48376.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MERENDEIRAS - MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0007065 | 30/11/2016 | 10900.00 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL), PARA ABASTECIMENTO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OGF - 0130, NQC - 9035 E OFC - 2155, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO A SER PAGO COM RECURSO DO PNATE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0007066 | 30/11/2016 | 5839.33 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E ÓLEO DIESEL), PARA ABASTECIMENTO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OGF - 0130, NQC - 9035 E OFC - 2155, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 30/11/2016 | 166838.63 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ADM. INFANTIL), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 30/11/2016 | 800.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA - EPP | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO, LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE FROTA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042016 | 0006949 | 30/11/2016 | 273.51 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO CEMITÉRIO LOCALIZADO NA AV. DR. SEVERINO CORDEIRO- JARDIM OASIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 30/11/2016 | 26206.80 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2016, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 30/11/2016 | 81072.66 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 30/11/2016 | 880.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 6342. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0007063 | 30/11/2016 | 33785.91 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (OLEOS DIESEL, ÓLEO EARLA REDUX), DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO N° 00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0006897 | 30/11/2016 | 31.40 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE MêS DE NOVEMBRO/2016 DA C/C Nº 624049-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0006898 | 30/11/2016 | 53.90 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE MêS DE NOVEMBRO/2016 DA C/C Nº 624050-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0006899 | 30/11/2016 | 23.55 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2016, NA C/C 624052-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0006900 | 30/11/2016 | 60.70 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2016 DA C/C Nº 624053-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0006901 | 30/11/2016 | 15.70 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE NOVEMBRO/2016, NA C/C N° 624055-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600052016 | 0006902 | 30/11/2016 | 2500.00 | 00064649032415 | RUI ADRIANO RODRIGUES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA O "CAPS-AD", REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600052016 | 0006903 | 30/11/2016 | 2500.00 | 00064649032415 | RUI ADRIANO RODRIGUES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA O "CAPS-AD", REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0006946 | 30/11/2016 | 7.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE MêS DE NOVEMBRO/2016 DA C/C Nº 624057-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0006950 | 30/11/2016 | 7.85 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE MêS DE NOVEMBRO/2016 DA C/C Nº 624066-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 30/11/2016 | 3000.00 | 00006610284105 | SIURA VERDECIA OSORIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 30/11/2016 | 3000.00 | 00006779286109 | YAMILA LOPEZ FLORIAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 30/11/2016 | 3000.00 | 00006602845101 | YORFREDY MEGRET PLANES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 30/11/2016 | 3000.00 | 00006606493145 | OLIA CARIDAD B TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 600012016 | 0006983 | 30/11/2016 | 15580.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO MEDICO HOSPITALAR COMO: (OXIGENIO MEDICINAL - CIL K7M3), DESTINADOS AOS PACIENTES DOMICILIARES, CONFORME DECISÃO JUDICIAL.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 30/11/2016 | 72402.49 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, LOTAÇÃO 003, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 30/11/2016 | 30911.72 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS-2) LOTAÇÃO 15, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 30/11/2016 | 295535.90 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) LOTAÇÃO 16, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 30/11/2016 | 36878.08 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOTAÇÃO 18, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 30/11/2016 | 223274.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (PACS) - LOTAÇÃO 019, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 30/11/2016 | 10551.20 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (CAPS AD), LOTAÇÃO 020, MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 30/11/2016 | 27150.63 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOTAÇÃO 021, REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 30/11/2016 | 10830.31 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOTAÇÃO 023, REFERENTE NOVEMBRO/2016 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 30/11/2016 | 131403.16 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA) LOTAÇÃO 24, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 30/11/2016 | 4860.60 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (FARMACIA POPULAR) - LOTAÇÃO 25, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 30/11/2016 | 70830.60 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PEVA) LOTAÇÃO 26, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 30/11/2016 | 3840.80 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (FARMACIA BASICA) - LOTAÇÃO 27, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 30/11/2016 | 156945.70 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) LOTAÇÃO 28, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 30/11/2016 | 7120.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (RESIDENCIA TERAPEUTICA) LOTAÇÃO 30, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 30/11/2016 | 107999.65 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE 1 E 2º ESCALÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - LOTAÇÃO 373 E 374, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 30/11/2016 | 2000.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE INTERNET SCM RD, NO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0006975 | 30/11/2016 | 1393.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, NA C/C 28117-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 30/11/2016 | 2700.00 | 00008000164400 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUZA JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA (CLASSIFICAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHOS, ELABORAÇÃO DE HISTÓRICO, EMISSÃO, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS, COMO TAMBEM LANÇAMENTOS DE RECEITAS, CONFERÊNCIA DE EXTRATOS CONTÁBEIS E BANCÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 30/11/2016 | 96737.87 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, LOTAÇÃO 303, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272016 | 0006895 | 30/11/2016 | 510.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE A RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CONFORME CONTRATO N° 00028/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 30/11/2016 | 4806.77 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2016, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 30/11/2016 | 34612.75 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0007060 | 30/11/2016 | 511.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO A4), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272016 | 0006893 | 30/11/2016 | 798.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE A RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N° 00028/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 30/11/2016 | 1760.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2016, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 30/11/2016 | 489389.46 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE RPV DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO ANO DE 2008(SALARIOS DOS SERVIDORES), DEBITADO NA CONTA FPM NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 30/11/2016 | 23098.15 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272016 | 0006891 | 30/11/2016 | 218.50 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE A RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO N° 00028/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 30/11/2016 | 6444.44 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2016, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 30/11/2016 | 9867.65 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0007062 | 30/11/2016 | 33185.95 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEOS DIESEL,LUBRAX, FILTRO E ARLA REDUX), DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO Nº00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da SEMJET | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 30/11/2016 | 1056.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E TURISMO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Controle e fiscalização dos atos públicos | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 30/11/2016 | 3000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2016, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL,CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Controle e fiscalização dos atos públicos | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 30/11/2016 | 14280.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL,CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272016 | 0006908 | 30/11/2016 | 192.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA A LASER ACIMA DE 2.000 PÁGINAS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA/MULTIFUNCIONAL À LASER (TODOS OS MODELOS), DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO N° 00028/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indivíduos - CRE | Manut. do Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indiví | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272016 | 0006909 | 30/11/2016 | 102.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS JATO DE TINTA PRETO E COLORIDO DE ATÉ 100 CÓPIAS, DESTINADOS AO CREAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO N° 00028/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272016 | 0006910 | 30/11/2016 | 146.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS JATO DE TINTA PRETO E JATO DE TINTA COLORIDO DE ATÉ 100 CÓPIAS, DESTINADOS AO CRAS I E II, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO N° 00028/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272016 | 0006911 | 30/11/2016 | 180.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA A LASER DE ATÉ 2.000 PÁGINAS, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA/MULTIFUNCIONAL À LASER (TODOS OS MODELOS), DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO N° 00028/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 30/11/2016 | 53350.45 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13° SALÁRIO DE 2016 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO/PROGRAMAS - LOTAÇÃO 28, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 30/11/2016 | 2500.00 | 00007303684409 | CIELLY BATISTA VIEIRA DA SILVA | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS PARA ARTICULAÇÃO INTERSETORIAL PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, INCLUSÃO PRODUTIVA, AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA VOLTADAS PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 30/11/2016 | 2500.00 | 00007124874416 | CLAUDIA SUZY DE ABREU | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS PARA ARTICULAÇÃO INTERSETORIAL PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, INCLUSÃO PRODUTIVA, AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA VOLTADAS PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 30/11/2016 | 2500.00 | 00003519418436 | MARIA DE FATIMA ARAUJO VIEIRA | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS PARA ARTICULAÇÃO INTERSETORIAL PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, INCLUSÃO PRODUTIVA, AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA VOLTADAS PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 30/11/2016 | 2500.00 | 00004260239430 | ADALGICIANA DE SOUSA | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ENTREVISTAS E CONFECÇÃO DE RELATÓRIOS SOCIAIS COM FAMÍLIAS COM INCONSISTÊNCIAS ENCAMINHADAS EM RECOMENDAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 30/11/2016 | 2500.00 | 00096474475404 | DANIEL DE SOUA LIRA | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ENTREVISTAS E CONFECÇÃO DE RELATÓRIOS SOCIAIS COM FAMÍLIAS COM INCONSISTÊNCIAS ENCAMINHADAS EM RECOMENDAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 30/11/2016 | 2500.00 | 00003307896431 | JOSE MILIANO DE SOUSA | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DA COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE RELATÓRIO ANALÍTICO DE AVERIGUAÇÃO CADASTRAL COM FAMÍLIAS COM INCONSISTÊNCIAS ENCAMINHADAS EM RECOMENDAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 30/11/2016 | 2500.00 | 00006170435402 | FRANCISMEIRE PEREIRA LACERDA DE SOUZA | REFERENTE SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTORIA JURÍDICA E PARA ACOMPANHAMENTO DE RELATÓRIOS SOCIAIS COM FAMÍLIAS COM INCONSISTÊNCIAS ENCAMINHADAS EM RECOMENDAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042016 | 0006964 | 30/11/2016 | 59.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CCA, RUA EPIFÂNIO SOBREIRA, N° 213, CENTRO, CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv.de Conv. e Fort.de Vínculos p/ Crianças/Adolescente de 6 a 15 ano | Manutenção das Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 30/11/2016 | 2000.00 | 00007409511494 | EDLÂNIO TEMOTEO MORAIS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE TEATRO COM ALUNOS DO PETI, DA PARTICIPAÇÃO DO ESPETÁCULO O MUSICAL ENCANTADO QUE SERÁ REALIZADO NESTE DIA 08/12/2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv.de Conv. e Fort.de Vínculos p/ Crianças/Adolescente de 6 a 15 ano | Manutenção das Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 30/11/2016 | 2000.00 | 00008036503450 | GILVAN DA SILVA PAULINO | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE ACOMPANHAMENTO DOS EIXOS DE IDENTIFICAÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL DEFESA E MONITORAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv.de Conv. e Fort.de Vínculos p/ Crianças/Adolescente de 6 a 15 ano | Manutenção das Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 30/11/2016 | 670.00 | 00008364564404 | LUIZ FILIPE SILVA PINHEIRO | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS E LANCHES QUANDO DA REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL COM A PARTICIPAÇÃO DO ESPETÁCULO "O MUSICAL ENCANTADO", REALIZADO PELA CARAVANA PETI, QUE SERÁ NO DIA 08/12/2016 ÀS 19:00 HS NO CAIC, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 30/11/2016 | 2500.00 | 00005179563496 | RENATA MARIA DE ABREU GOMES | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A OFICINAS DE FORMAÇÃO SOCIAL E CIDADANIA REALIZADA COM USUÁRIOS DO SCFV, REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 30/11/2016 | 360.00 | 00049055348449 | RAIMUNDA NONATA FERREIRA | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA RAIMUNDA NONATA FERREIRA, COORDENADORA DO CCA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE DESLOCAMENTO À CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 08 E 09 DE DEZEMBRO/2016, PARA O TRANSLADO DE UMA CRIANÇA DE 06 MESES DE IDADE PARA O CCA, CUMPRINDO DECISÃO JUDICIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 30/11/2016 | 360.00 | 00091864623420 | IVONE FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA CONSELHEIRA TUTELAR IVONE FERREIRA DA SILVA, REFERENTE DESLOCAMENTO À CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 08 E 09 DE DEZEMBRO/2016, PARA O TRANSLADO DE UMA CRIANÇA DE 06 MESES DE IDADE PARA O CCA, CUMPRINDO DECISÃO JUDICIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 30/11/2016 | 240.00 | 00004193070441 | GILMAR CORDEIRO NUNES | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO MOTORISTA GILMAR CORDEIRO NUNES, CONDUZINDO A CONSELHEIRA TUTELAR IVONE FERREIRA DA SILVA E A COORDENADORA DO CCA RAIMUNDA NONATA FERREIRA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE DESLOCAMENTO À CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 08 E 09 DE DEZEMBRO/2016, PARA O TRANSLADO DE UMA CRIANÇA DE 06 MESES DE IDADE PARA O CCA, CUMPRINDO DECISÃO JUDICIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006993 | 30/11/2016 | 2170.97 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S500), DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO N° 00005/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Acolhimento em Residência Inclusiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0006995 | 30/11/2016 | 8.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, NA C/C 34085-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0006996 | 30/11/2016 | 94.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, NA C/C 36994-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0006997 | 30/11/2016 | 51.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, NA C/C 36998-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0006998 | 30/11/2016 | 51.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, NA C/C 37001-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0006999 | 30/11/2016 | 240.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, NA C/C 37004-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 30/11/2016 | 14348.54 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, LOTAÇÃO 05, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 30/11/2016 | 53358.98 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO/PROGRAMAS, LOTAÇÃO 28, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 30/11/2016 | 20270.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2016 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO/PROGRAMAS - LOTAÇÃO 373, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 30/11/2016 | 5500.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2016 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO/PROGRAMAS - LOTAÇÃO 374, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0007038 | 30/11/2016 | 883.75 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO (CANETAS, CARTUCHOS, EXTRATORES, FITA ADESIVA, GRAMPOS, PAPEL OFICIO E PASTAS), DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO N° 50010/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0007039 | 30/11/2016 | 1301.70 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO (ARQUIVO MORTO, BORRACHAS, PERFURADORES, TESOURAS, PAPEL OFÍCIO, PASTAS E OUTROS), DESTINADOS AO CRAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO N° 50010/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0007040 | 30/11/2016 | 712.80 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO (BALÃO 7 LISO, CANETAS, CARTUCHOS, COLA E FOLHA EVA), DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO N° 50010/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indivíduos - CRE | Manut. do Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indiví | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0007041 | 30/11/2016 | 735.35 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO (ALMOFADA CARIMBO, PAPEL OFICIO, CLIPS, CARTUCHOS, CARTOLINAS E OUTROS), DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO N° 50010/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000102016 | 0006907 | 30/11/2016 | 154.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO USO DO TELEFONE DE N° (83) 181-2041, PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 800012016 | 0006912 | 30/11/2016 | 5000.00 | 19173082000102 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA - GALBERLANDIA LIRA CESAR-ME | CORRESPONDENTE A SERVIÇO COM VELÓRIOS, CONFORME RELAÇÃO DE ATENDIMENTO FUNERÁRIO FEITO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM ANEXO. CONFORME CONTRATO N° 80003/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 800012016 | 0006913 | 30/11/2016 | 1800.00 | 19173082000102 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA - GALBERLANDIA LIRA CESAR-ME | CORRESPONDENTE A SERVIÇO COM TRANSLADO, CONFORME RELAÇÃO DE ATENDIMENTO FUNERÁRIO FEITO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM ANEXO. CONFORME CONTRATO N° 80003/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 30/11/2016 | 880.00 | 00070486997448 | ROBERTO DA SILVA MONTEIRO | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE (O REQUERENTE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA, PRESTANDO SERVIÇO NO FÓRUM DE CAJAZEIRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESDE O MÊS DE SETEMBRO, ONDE A PREFEITURA SE COMPROMETEU EM PAGAR O VALOR DE UM SALÁRIO MÍNIMO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ALBERGADO), PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0006994 | 30/11/2016 | 197.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, NA C/C 30283-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 30/11/2016 | 5000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2016, DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - LOTAÇÃO 209, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000102016 | 0007037 | 30/11/2016 | 293.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO USO DO TELEFONE DE N° (83) 3531-7539, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (CONSELHO TUTELAR), RUA ARSENIO ROLIM ARARUNA, N° 568, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732015 | 0007071 | 01/12/2016 | 10300.00 | 16779292000142 | C F B BARROSO - ME | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (VW/MICRO ÔNIBUS - PLACA CNI-2489/PB E VW/MICRO ÔNIBUS - PLACA MUR-9501/PB), DESTINADOS AO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE PERÍODO DE 16 DE NOVEMBRO/2016 A 16 DE DEZEMBRO/2016, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. CONTRATO DE Nº 00125/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000792015 | 0007073 | 01/12/2016 | 2333.50 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), CONFORME CONTRATO Nº 00001/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0007077 | 01/12/2016 | 599.99 | 00064669840444 | MARISETE QUEIROGA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MELÃO), DESTINADOS AO CRAS I E II, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO N° 03055/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0007078 | 01/12/2016 | 1074.70 | 00002716866422 | JOSE DE ANCHIETA PEDROSA TRAJANO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MELÃO E TOMATE), DESTINADOS AO CRAS I E II, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO N° 03034/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732015 | 0007070 | 01/12/2016 | 3350.00 | 16779292000142 | C F B BARROSO - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO (SAVEIRO - C. ABERTA PLACA KHZ4389-PB), NO PERÍODO DE 16 DE NOVEMBRO/2016 A 16 DE DEZEMBRO2016, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO N° 00125/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 01/12/2016 | 120.00 | 00005640606401 | JOSE ROBERTO BARRETO DE SOUZA | CORRESPONDENTE 01 (UMA) DIARIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 07 DE DEZEMBRO/2016, CONDUZINDO PACIENTE DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS E/OU CLINICAS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 01/12/2016 | 120.00 | 00001148351442 | ALAN EBERSON DE ABREU ROLIM | PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SR. MOTORISTA EFETIVO DA SAUDE, PARA FAZER FACE AS DESPESAS QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 01 DE DEZEMBRO/2016, CONDUZINDO A PACIENTE, DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 01/12/2016 | 423.86 | 00001148351442 | ALAN EBERSON DE ABREU ROLIM | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM FAVOR DO SR. MOTORISTA EFETIVO DA SAUDE, PARA FAZER FACE AS DESPESAS QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 01 DE DEZEMBRO/2016, CONDUZINDO PACIENTES DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600132016 | 0007074 | 01/12/2016 | 8395.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, (05 FOTOPOLIMERIZADOR ALTLUX DIGITAL, 02 AMALGADOR EC-MIX 01 AUTOCLAVE BIOCLAVE 21L), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600082016 | 0007075 | 01/12/2016 | 23500.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERA€ÇO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES,TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME CONTRATO Nº 60036/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 01/12/2016 | 2944.00 | 05286407000140 | CICERODANTAS DE MELO ROLIM | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS: BIELETA, FILTRO, BUCHA BANDEJA, INTERRUPTOR, CILINDRO, BIELETA AMORTECEDORES, BATERIA E OUTROS, PARA VEICULOS PERETNCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 01/12/2016 | 540.00 | 14921086000108 | CARLA SUENE MARTINS DE CASTRO | CORRESPONDENTE 03 (TRêS) INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO, NA FARMACIA BASICA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 01/12/2016 | 8412.00 | 47960950075725 | MAGAZINE LUIZA SA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRêS) REFRIGERADORES CONSUL, 02 (DOIS) PURIFICADORES CONSUL, 02 (DOIS) AR SPLINT 9000BTUS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 01/12/2016 | 4558.00 | 47960950086689 | MAGAZINE LUIZA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VENTILADORES E 02 (DOIS) TV LED 43", DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600082016 | 0007082 | 01/12/2016 | 23500.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERA€ÇO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES,TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME CONTRATO Nº 60036/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242016 | 0007083 | 01/12/2016 | 2639.60 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (ADAPTADOR, TINTA COLORIDA, ROLO DE LA23CM, DIJUNTO, CABO ANTICHAMA, MASSA CORRIDA E OUTROS) DESTINADOS PARA REPAROS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 01/12/2016 | 4000.00 | 00008224837424 | ANGELICA DA SILVA PELEGRINA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS, NA ELABORAÇÃO DOS RELATORIOS DE GESTÃO: EXERCICIO 2015 E 1º E 2º QUADRIMESTRE 2016, SISPACTO 2016 E AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DE SAÚDE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde com respeito ao cidadão | Construção e Reforma de Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 600062016 | 0007089 | 01/12/2016 | 40522.18 | 16715147000106 | NSEG CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃOES EIRELI | CORRESPONDENTE A O BOLETIM DE 5ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA OBRA DE UM CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL TIPO AD III, NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORME CONTRATO Nº 60046/2016, TOMADA DE PREÇO Nº 6006/2016. | 00022016 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0007069 | 01/12/2016 | 964.80 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA CONCENTRADA SABOR GOIABA E MANGA), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0007084 | 01/12/2016 | 1278.90 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( POLPA DE FRUTA GOIABA, POLPA DE FRUTA MANGA ) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE PRÉ-ESCOLA, CONFORME CONTRATO Nº 51008/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0007085 | 01/12/2016 | 3479.70 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA CONCENTRADA SABOR GOIABA E MANGA), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0007091 | 02/12/2016 | 585.12 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CENOURA, CEBOLA E TOMATE IN NATURA), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0007101 | 02/12/2016 | 16918.94 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (OLEOS DIESEL E LUBRAX), DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N° 00005/2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000102016 | 0007102 | 02/12/2016 | 293.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO USO DO TELEFONE DE N° (83) 184 - 7890, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0007110 | 02/12/2016 | 2450.80 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO INTEIRO E CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0007112 | 02/12/2016 | 1888.75 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, ARROZ, SAL, MACARRÃO E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0007114 | 02/12/2016 | 1202.52 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CEBOLA, CENOURA E TOMATE), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 02/12/2016 | 540.00 | 00060141263415 | RONALDO CIRILO | CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR RONOALDO CIRILO, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO PERÍODO DE 06 A 08 DE DEZEMBRO/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO ÀS SECRETARIAS ESTADUAIS E OUTROS ÓRGÃOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0007092 | 02/12/2016 | 7451.69 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, (GASOLINA COMUM, OLEO S500 E S10) , DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA SECFRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE )MAC), CONFORME CONTRATO N° 00005/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0007093 | 02/12/2016 | 3600.94 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, (GASOLINA COMUM ), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATENÇÃO BASICA, CONFORME CONTRATO N° 00005/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0007095 | 02/12/2016 | 1761.73 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, (GASOLINA COMUM, OLEO S500 E S10) , DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA SECFRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU), CONFORME CONTRATO N° 00005/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 600262015 | 0007096 | 02/12/2016 | 1500.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE SOFTWARE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CUSTOMIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS PROGRAMAS DE CONTROLE DE ESTOQUE DE FARMACIA / ALMOXARIFADO (CONTROLFARM), CADASTRO DE SERVIDORES INFORMATIZADO (CADFUN), CONTROLE DE ATENDIMENTOS DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CONTROLCAPS) E SISTEMA PARA EMISSÃO DE ALVARÁ DA VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL (SISVIGISAN), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600072015 | 0007100 | 02/12/2016 | 5000.00 | 00001445382458 | ANTONIA MARIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA O "CAPS INFANTIL", REFERENTE AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0007104 | 02/12/2016 | 2188.49 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ARROZ, FLOCOS DE MILHO, OVOS DE GRANJA, CARNE BOVINA, SARDINHA, FRANGO INTEIRO E OUTROS), DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0007108 | 02/12/2016 | 2323.58 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AÇUCAR CRISTAL, ARROZ PARBORIZADO, MACARRÃO, FRANGO INTEIRO E OUTROS), DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0007109 | 02/12/2016 | 3438.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AÇUCAR CRISTAL, ARROZ PARBORIZADO, MACARRÃO, FRANGO INTEIRO E OUTROS), DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0007111 | 02/12/2016 | 676.13 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 02/12/2016 | 2500.00 | 07986762000158 | ALTHAIR LEONIDAS ALBUQUERQUE ROLIM | CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE ANTIVIRUS, REINSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE HARDWERES E PERIFERICOS, E CONFIGURAÇÃO DE PONTOS DE REDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0007094 | 02/12/2016 | 7912.76 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, (RECURSOS PROPRIOS), CONFORME CONTRATO N° 00005/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 02/12/2016 | 240.00 | 00005640606401 | JOSE ROBERTO BARRETO DE SOUZA | CORRESPONDENTE 01 (UMA) DIARIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 02 DE DEZEMBRO/2016, CONDUZINDO OS MEDICOS CUBANOS AO AEROPORTO BEZERRA DE MENEZES, EM JUAZEIRO DO NORTE-CE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 02/12/2016 | 180.00 | 00005640606401 | JOSE ROBERTO BARRETO DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM FAVOR DO SR. MOTORISTA EFETIVO DA SAUDE, NO DIA 02 DE DEZEMBRO/2016, CONDUZINDO MEDICOS CUBANOS AO AEROPORTO BEZERRA DE MENEZES EM JUAZEIRO DO NORTE-CE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 02/12/2016 | 1682.44 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL VINCULADOS A AÇÕES DE SAÚDE DEBITADO NA CONTA FPM,REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016,COMPLEMENTANDO O EMPENHO 3994/2016 E 6588/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 02/12/2016 | 76137.23 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS(INSS) DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA 08/2016 E 10/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000262003 | 0007113 | 02/12/2016 | 1115.20 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, (DESINFETANTE, PAPEL TOALHA, AGUA SANITARIA E FLANELA), DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0007115 | 02/12/2016 | 2200.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (BISCOITO CREAM CRACKER, FARINHA DE TRIGO E LEITO EM PO), DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 02/12/2016 | 48.74 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE DILIGENCIAS GUIA N° 013.2016.601630 - PROCESSO Nº 013.2011.003.245-8, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042016 | 0007099 | 02/12/2016 | 59.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RUA BONIFACIO MOURA, N° 278, CENTRO, CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0007150 | 05/12/2016 | 5320.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR CRISTAL, ARROZ PARBOLIZADO, FLOCOS DE MILHO, TEMPERO, LEITE EM PÓ, MACARRÃO, OVOS, FRANGO E OUTROS) DESTINADOS AO CCA-SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0007152 | 05/12/2016 | 3919.70 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA/CONSUMO (COPOS DESCARTÁVEIS, SABÃO, SACOS PLÁSTICOS, DETERGENTE, ÁGUA SANITÁRIA, VASSOURA, PANO DE CHÃO E OUTROS) DESTINADOS AO CCA-SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0007154 | 05/12/2016 | 4970.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR CRISTAL, ARROZ PARBOLIZADO, FLOCOS DE MILHO, TEMPERO, LEITE EM PÓ, MACARRÃO, FRANGO, CAFÉ, BISCOITO E OUTROS) DESTINADOS AO CRAS I E II, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0007155 | 05/12/2016 | 3343.50 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/CONSUMO (COPOS DESCARTÁVEIS, DETERGENTE, ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, PANO DE CHÃO, SACOS PLÁSTICOS E OUTROS) DESTINADOS AO CRAS I E II, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0007157 | 05/12/2016 | 4410.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR CRISTAL, ARROZ PARBOLIZADO, FLOCOS DE MILHO, TEMPERO, LEITE EM PÓ, FEIJÃO, OVOS, CARNE, BISCOITO E OUTROS) DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0007158 | 05/12/2016 | 2682.30 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/CONSUMO (COPOS DESCARTÁVEIS, DETERGENTE, ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, PANO DE CHÃO, VASSOURAS, SACOS PLÁSTICOS E OUTROS) DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0007159 | 05/12/2016 | 3960.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR CRISTAL, ARROZ PARBOLIZADO, FLOCOS DE MILHO, LEITE EM PÓ, MACARRÃO, OVOS, FRANGO, CAFÉ E OUTROS) DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0007160 | 05/12/2016 | 3107.98 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/CONSUMO (COPOS DESCARTÁVEIS, DETERGENTE, ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, PANO DE CHÃO, SACOS PLÁSTICOS E OUTROS) DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indivíduos - CRE | Manut. do Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indiví | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0007162 | 05/12/2016 | 3865.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR CRISTAL, ARROZ PARBOLIZADO, FLOCOS DE MILHO, MARGARINA, LEITE EM PÓ, MACARRÃO, OVOS, CARNE BOVINA, CAFÉ E OUTROS) DESTINADOS AO CREAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indivíduos - CRE | Manut. do Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indiví | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0007163 | 05/12/2016 | 3920.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/CONSUMO (COPOS DESCARTÁVEIS, DETERGENTE, ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, PANO DE CHÃO, SACOS PLÁSTICOS E OUTROS) DESTINADOS AO CREAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv.de Conv. e Fort.de Vínculos p/ Crianças/Adolescente de 6 a 15 ano | Manutenção das Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0007164 | 05/12/2016 | 4700.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR CRISTAL, ARROZ PARBOLIZADO, FLOCOS DE MILHO, TEMPERO, LEITE EM PÓ, FEIJÃO, OVOS, CARNE, BISCOITO E OUTROS) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - AE-PETI, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv.de Conv. e Fort.de Vínculos p/ Crianças/Adolescente de 6 a 15 ano | Manutenção das Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0007165 | 05/12/2016 | 2183.30 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/CONSUMO (COPOS DESCARTÁVEIS, DETERGENTE, ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, PANO DE CHÃO, BALDES, SACOS PLÁSTICOS, INSETICIDA E OUTROS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃODO TRABALHO INFANTIL - AE-PETI, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 05/12/2016 | 750.00 | 00084095881453 | ROG�RIO DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ROGERIO SILVA OLIVEIRA, COM LOTAÇÃO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, OBJETIVANDO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 12 A 15 DE DEZEMBRO/2016, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUAIS, TRIBUNAL DE CONTAS E OUTROS ÓRGÃOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000662016 | 0007129 | 05/12/2016 | 4950.30 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÕES EM GERAL PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 05/12/2016 | 500.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE DEZEMBRO/2016,PARA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ESSA SECRETARIA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 05/12/2016 | 800.00 | 00003134324490 | HENRY WITCHAEL DANTAS MOREIRA | CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DO SR. SECRETARIO DE SAÚDE, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 06 a 09 DE DEZEMBRO/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 05/12/2016 | 400.00 | 00000870251406 | MOISES DA SILVA LEITE | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 02 E 06 DE DEZEMBRO 2016, ACOMPANHANDO O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 05/12/2016 | 550.00 | 00003134324490 | HENRY WITCHAEL DANTAS MOREIRA | CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESAS DE COMBISTIVEL, EM VIAGEM, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 02 E 06 DE DEZEMBRO/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 05/12/2016 | 495.00 | 00000870251406 | MOISES DA SILVA LEITE | CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO COM ABASTECIMENTO DE VEICULO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 02 E 06 DE DEZEMBRO, ACOMPANHANDO O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS E INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A GERENCIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO SES/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 05/12/2016 | 465.53 | 00000870251406 | MOISES DA SILVA LEITE | CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO COM ABASTECIMENTO DE VEICULO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS E INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A GERENCIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO SES/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 05/12/2016 | 1000.00 | 00003387825404 | DAMIANA HENRIQUE DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA PARA CUSTEAR UMA RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO, NA PACIENTE: PAULA MARIA DA SILVA, C.P.F. Nº 468.230.424-00, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUN ICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 05/12/2016 | 1000.00 | 00008520815456 | THALLES THIAGO DA SILVA | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO NO VALOR ACIMA CITADO PARA CUSTEAR O PROCEDIMENTO DE CINEONGIOCORONARIOGRAFIA, NO PACIENTE: JOSE SOARES DE ALMEIDA, C.P.F. Nº 020.632.554-15, CONOFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (COMPLEMENTO DE EMPENHO 4877) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600192015 | 0007116 | 05/12/2016 | 10100.00 | 19477898000111 | ELIEZIO CELERINO DE SOUSA 21973210487 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PNEUS VENCIDOS, NA CIDADE E PERIFERIAS, BEM COMO, APREENSÃO DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE (GATO E CÃES ABANDONADOS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 05/12/2016 | 1700.00 | 00006076407409 | KELLY ALBUQUERQUE GOMES DE SOUSA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 05/12/2016 | 1100.00 | 00042784166449 | RAIMUNDO NONATO SILVA SILVA BEZERRA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EXTRA (IDA E VOLTA) DE PACIENTES DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO), PARA JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 600142016 | 0007120 | 05/12/2016 | 12000.00 | 21227963000100 | RAYNE ALMEIDA DE BRITO LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO ODONTO DE 80 "PRÓTESES DENTARIA" PRESTADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA (CEO), DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 05/12/2016 | 1054.28 | 06012274000187 | FRANCILEUDA BATISTA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS, CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 05/12/2016 | 880.00 | 00014782766491 | DOMINGOS SAVIO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO EM POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 05/12/2016 | 2000.00 | 00046550836700 | VALDENI CANDIDO DE OLIVIERA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 05/12/2016 | 3000.00 | 00010160668484 | MARCUS VICTOR DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO), DE CAJAZEIRAS-PB PARA JOÃO PESSOA-PB COMO TAMBEM PARA SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 05/12/2016 | 1060.00 | 00006926559481 | PATRICIA ALVES DE SOUZA | CORRESPONDENTE A EXAMES PERIODICOS (CONFORME PESCRIÇÃO MEDICA EM ANEXO), NO PACIENTE: BRUNO HENRIQUE ALVES CARTAXO, CONFORME NOTIFICAÇÃO JUDICIAL Nº 5251/2016, OFICIO Mº 464/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 600242016 | 0007213 | 05/12/2016 | 27982.00 | 08948054000195 | CLINICA CARD.DR.JOAB DE SOUSA SALES LTDA | CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTOS REALIZADOS, 02 CONSULTA 20 RISCO CIRURGICO, 20 ECODOPPLERCADIOGRAMA, 334 LAUDOS DE ECG, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Publicidade Institucional do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000222015 | 0007124 | 05/12/2016 | 1190.00 | 21547317000112 | JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PRÉ-IMPRESSÃO DO JORNAL DO MUNICÍPIO, JORNAL NOVA ERA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 05/12/2016 | 2900.00 | 05644541000176 | SEVERINO ALVES DE ARAéJO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REFERENTE VEICULAÇÃO DE BANNER NA PAGINA INICIAL DO SITE WWW.EXATASNEWS.COM.BR, NO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000662016 | 0007130 | 05/12/2016 | 6401.50 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÕES EM GERAL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000662016 | 0007131 | 05/12/2016 | 7796.35 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÕES EM GERAL PARA A SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 05/12/2016 | 2000.00 | 00006727269475 | ADELIZA SOARES FERNANDES | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, CONFORME TERMO DE ADESÃO 2016.2 AO CONTRATO DE MÚTUO Nº 002/2016 COM RECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERÁ PAGO EM 24 PARCELAS DE R$ 102,43 COM INÍCIO EM 10/03/2017 E FINAL EM 10/02/2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 05/12/2016 | 2000.00 | 00011080498427 | ALISSON GABRIEL MARTINS LEITE | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, CONFORME TERMO DE ADESÃO 2016.2 AO CONTRATO DE MÚTUO Nº 002/2016 COM RECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERÁ PAGO EM 12 PARCELAS DE R$ 185,76 COM INÍCIO EM 10/03/2017 E FINAL EM 10/02/2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 05/12/2016 | 2000.00 | 00011328805484 | ARGEMIRO DUARTE FERREIRA FILHO | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, CONFORME TERMO DE ADESÃO 2016.2 AO CONTRATO DE MÚTUO Nº 002/2016 COM RECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERÁ PAGO EM 12 PARCELAS DE R$ 185,76 COM INÍCIO EM 10/03/2017 E FINAL EM 10/02/2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 05/12/2016 | 2000.00 | 00014502400890 | ADALBERTO GON€ALVES FLOR | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, CONFORME TERMO DE ADESÃO 2016.2 AO CONTRATO DE MÚTUO Nº 002/2016 COM RECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERÁ PAGO EM 24 PARCELAS DE R$ 102,43 COM INÍCIO EM 10/03/2017 E FINAL EM 10/02/2019. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 05/12/2016 | 2000.00 | 00006532727407 | ANA PAULA GUEDES CALDAS | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, CONFORME TERMO DE ADESÃO 2016.2 AO CONTRATO DE MÚTUO Nº 002/2016 COM RECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERÁ PAGO EM 12 PARCELAS DE R$ 185,76 COM INÍCIO EM 10/03/2017 E FINAL EM 10/02/2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 05/12/2016 | 2000.00 | 00007878447489 | ANA RUTHY MONTEIRO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, CONFORME TERMO DE ADESÃO 2016.2 AO CONTRATO DE MÚTUO Nº 002/2016 COM RECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERÁ PAGO EM 12 PARCELAS DE R$ 185,76 COM INÍCIO EM 10/03/2017 E FINAL EM 10/02/2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 05/12/2016 | 2000.00 | 00008496265447 | CLEYDSON SIMÃO VERISSIMO | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, CONFORME TERMO DE ADESÃO 2016.2 AO CONTRATO DE MÚTUO Nº 002/2016 COM RECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERÁ PAGO EM 24 PARCELAS DE R$ 102,43 COM INÍCIO EM 10/03/2017 E FINAL EM 10/02/2019. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 05/12/2016 | 2000.00 | 00006510110431 | DAMIÃO DANTAS SANTANA | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, CONFORME TERMO DE ADESÃO 2016.2 AO CONTRATO DE MÚTUO Nº 002/2016 COM RECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERÁ PAGO EM 24 PARCELAS DE R$ 102,43 COM INÍCIO EM 10/03/2017 E FINAL EM 10/02/2019. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 05/12/2016 | 2000.00 | 00010338300465 | DÉBORA PEREIRA DIAS | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, CONFORME TERMO DE ADESÃO 2016.2 AO CONTRATO DE MÚTUO Nº 002/2016 COM RECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERÁ PAGO EM 12 PARCELAS DE R$ 185,76 COM INÍCIO EM 10/03/2017 E FINAL EM 10/02/2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 05/12/2016 | 2000.00 | 00003741347400 | EDICLEIDE SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, CONFORME TERMO DE ADESÃO 2016.2 AO CONTRATO DE MÚTUO Nº 002/2016 COM RECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERÁ PAGO EM 24 PARCELAS DE R$ 102,43 COM INÍCIO EM 10/03/2017 E FINAL EM 10/02/2019. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 05/12/2016 | 2000.00 | 00006561084446 | EDNA CRISTINA DE SOUSA | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, CONFORME TERMO DE ADESÃO 2016.2 AO CONTRATO DE MÚTUO Nº 002/2016 COM RECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERÁ PAGO EM 12 PARCELAS DE R$ 185,76 COM INÍCIO EM 10/03/2017 E FINAL EM 10/02/2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 05/12/2016 | 2000.00 | 00009898348402 | FRANCISCO MARLON DOS SANTOS SOUSA | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, CONFORME TERMO DE ADESÃO 2016.2 AO CONTRATO DE MÚTUO Nº 002/2016 COM RECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERÁ PAGO EM 24 PARCELAS DE R$ 102,43 COM INÍCIO EM 10/03/2017 E FINAL EM 10/02/2019. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 05/12/2016 | 2000.00 | 00010475210409 | FRANCISCA DE LIMA | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, CONFORME TERMO DE ADESÃO 2016.2 AO CONTRATO DE MÚTUO Nº 002/2016 COM RECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERÁ PAGO EM 12 PARCELAS DE R$ 185,76 COM INÍCIO EM 10/03/2017 E FINAL EM 10/02/2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 05/12/2016 | 2000.00 | 00096565470472 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, CONFORME TERMO DE ADESÃO 2016.2 AO CONTRATO DE MÚTUO Nº 002/2016 COM RECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERÁ PAGO EM 24 PARCELAS DE R$ 102,43 COM INÍCIO EM 10/03/2017 E FINAL EM 10/02/2019. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 05/12/2016 | 2000.00 | 00042466733404 | FRANCISCO FERREIRA DE ALENCAR | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, CONFORME TERMO DE ADESÃO 2016.2 AO CONTRATO DE MÚTUO Nº 002/2016 COM RECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERÁ PAGO EM 12 PARCELAS DE R$ 185,76 COM INÍCIO EM 10/03/2017 E FINAL EM 10/02/2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 05/12/2016 | 2000.00 | 00035870304806 | FRANCISCO JOSIMAR SOUZA LEANDRO | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, CONFORME TERMO DE ADESÃO 2016.2 AO CONTRATO DE MÚTUO Nº 002/2016 COM RECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERÁ PAGO EM 12 PARCELAS DE R$ 185,76 COM INÍCIO EM 10/03/2017 E FINAL EM 10/02/2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 05/12/2016 | 2000.00 | 00010115753451 | FERNANDA OLIVEIRA ARAÚJO | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, CONFORME TERMO DE ADESÃO 2016.2 AO CONTRATO DE MÚTUO Nº 002/2016 COM RECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERÁ PAGO EM 24 PARCELAS DE R$ 102,43 COM INÍCIO EM 10/03/2017 E FINAL EM 10/02/2019. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 05/12/2016 | 2000.00 | 00003295862460 | FRANCIMÁCIA MOREIRA ALVES | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, CONFORME TERMO DE ADESÃO 2016.2 AO CONTRATO DE MÚTUO Nº 002/2016 COM RECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERÁ PAGO EM 12 PARCELAS DE R$ 185,76 COM INÍCIO EM 10/03/2017 E FINAL EM 10/02/2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 05/12/2016 | 2000.00 | 00056135254472 | FRANCISCO DOS SANTOS NASCIMENTO | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, CONFORME TERMO DE ADESÃO 2016.2 AO CONTRATO DE MÚTUO Nº 002/2016 COM RECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERÁ PAGO EM 12 PARCELAS DE R$ 185,76 COM INÍCIO EM 10/03/2017 E FINAL EM 10/02/2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 05/12/2016 | 2000.00 | 00064654206434 | GERALDO LINS DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, CONFORME TERMO DE ADESÃO 2016.2 AO CONTRATO DE MÚTUO Nº 002/2016 COM RECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERÁ PAGO EM 12 PARCELAS DE R$ 185,76 COM INÍCIO EM 10/03/2017 E FINAL EM 10/02/2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 05/12/2016 | 2000.00 | 00003695447494 | GECILDA FERREIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, CONFORME TERMO DE ADESÃO 2016.2 AO CONTRATO DE MÚTUO Nº 002/2016 COM RECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERÁ PAGO EM 24 PARCELAS DE R$ 102,43 COM INÍCIO EM 10/03/2017 E FINAL EM 10/02/2019. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 05/12/2016 | 2000.00 | 00006326989426 | GERALDO HENRIQUE BRAZ LACERDA | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, CONFORME TERMO DE ADESÃO 2016.2 AO CONTRATO DE MÚTUO Nº 002/2016 COM RECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERÁ PAGO EM 24 PARCELAS DE R$ 102,43 COM INÍCIO EM 10/03/2017 E FINAL EM 10/02/2019. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 05/12/2016 | 2000.00 | 00005009621894 | GERALDA NASCIMENTO DE CASTRO | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, CONFORME TERMO DE ADESÃO 2016.2 AO CONTRATO DE MÚTUO Nº 002/2016 COM RECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERÁ PAGO EM 12 PARCELAS DE R$ 185,76 COM INÍCIO EM 10/03/2017 E FINAL EM 10/02/2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 05/12/2016 | 2000.00 | 00009676762407 | GILMAR JEFFERSON ALMEIDA BANDEIRA | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, CONFORME TERMO DE ADESÃO 2016.2 AO CONTRATO DE MÚTUO Nº 002/2016 COM RECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERÁ PAGO EM 12 PARCELAS DE R$ 185,76 COM INÍCIO EM 10/03/2017 E FINAL EM 10/02/2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 05/12/2016 | 2000.00 | 00009459904483 | GIODANO BRUNO MESSIAS ROLIM | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, CONFORME TERMO DE ADESÃO 2016.2 AO CONTRATO DE MÚTUO Nº 002/2016 COM RECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERÁ PAGO EM 12 PARCELAS DE R$ 185,76 COM INÍCIO EM 10/03/2017 E FINAL EM 10/02/2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 05/12/2016 | 2000.00 | 00080526888415 | ILVANICI OLIVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, CONFORME TERMO DE ADESÃO 2016.2 AO CONTRATO DE MÚTUO Nº 002/2016 COM RECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERÁ PAGO EM 12 PARCELAS DE R$ 185,76 COM INÍCIO EM 10/03/2017 E FINAL EM 10/02/2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 05/12/2016 | 2000.00 | 00010027456404 | IOHANNA CAMILO DE ARAUJO MARTINS | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, CONFORME TERMO DE ADESÃO 2016.2 AO CONTRATO DE MÚTUO Nº 002/2016 COM RECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERÁ PAGO EM 12 PARCELAS DE R$ 185,76 COM INÍCIO EM 10/03/2017 E FINAL EM 10/02/2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 05/12/2016 | 2000.00 | 00090168909391 | IRANETE MARIA BEZERRA | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, CONFORME TERMO DE ADESÃO 2016.2 AO CONTRATO DE MÚTUO Nº 002/2016 COM RECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERÁ PAGO EM 12 PARCELAS DE R$ 185,76 COM INÍCIO EM 10/03/2017 E FINAL EM 10/02/2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 05/12/2016 | 2000.00 | 00001220541486 | JOÃO ALENCAR DE SOUZA SOBRINHO | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, CONFORME TERMO DE ADESÃO 2016.2 AO CONTRATO DE MÚTUO Nº 002/2016 COM RECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERÁ PAGO EM 24 PARCELAS DE R$ 102,43 COM INÍCIO EM 10/03/2017 E FINAL EM 10/02/2019. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 05/12/2016 | 2000.00 | 00005508632140 | JHONATAN QUIRINO DE SOUSA | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, CONFORME TERMO DE ADESÃO 2016.2 AO CONTRATO DE MÚTUO Nº 002/2016 COM RECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERÁ PAGO EM 12 PARCELAS DE R$ 185,76 COM INÍCIO EM 10/03/2017 E FINAL EM 10/02/2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 05/12/2016 | 2000.00 | 00011542253489 | JOSE EMANOEL MARTINS DIAS | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, CONFORME TERMO DE ADESÃO 2016.2 AO CONTRATO DE MÚTUO Nº 002/2016 COM RECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERÁ PAGO EM 24 PARCELAS DE R$ 102,43 COM INÍCIO EM 10/03/2017 E FINAL EM 10/02/2019. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 05/12/2016 | 2000.00 | 00010350846430 | KARINE MARIA LACERDA SILVA | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, CONFORME TERMO DE ADESÃO 2016.2 AO CONTRATO DE MÚTUO Nº 002/2016 COM RECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERÁ PAGO EM 24 PARCELAS DE R$ 102,43 COM INÍCIO EM 10/03/2017 E FINAL EM 10/02/2019. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 05/12/2016 | 2000.00 | 00002434343406 | LEONICE MESSIAS VIEIRA | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, CONFORME TERMO DE ADESÃO 2016.2 AO CONTRATO DE MÚTUO Nº 002/2016 COM RECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERÁ PAGO EM 12 PARCELAS DE R$ 185,76 COM INÍCIO EM 10/03/2017 E FINAL EM 10/02/2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 05/12/2016 | 2000.00 | 00008936260405 | LAYANNY CRISPIM DE SOUZA | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, CONFORME TERMO DE ADESÃO 2016.2 AO CONTRATO DE MÚTUO Nº 002/2016 COM RECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERÁ PAGO EM 12 PARCELAS DE R$ 185,76 COM INÍCIO EM 10/03/2017 E FINAL EM 10/02/2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 05/12/2016 | 2000.00 | 00003505445495 | LENILDA LOPES DE SOUSA | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, CONFORME TERMO DE ADESÃO 2016.2 AO CONTRATO DE MÚTUO Nº 002/2016 COM RECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERÁ PAGO EM 12 PARCELAS DE R$ 185,76 COM INÍCIO EM 10/03/2017 E FINAL EM 10/02/2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 05/12/2016 | 2000.00 | 00064658392453 | MARIA DE FÁTIMA ROLIM | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, CONFORME TERMO DE ADESÃO 2016.2 AO CONTRATO DE MÚTUO Nº 002/2016 COM RECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERÁ PAGO EM 24 PARCELAS DE R$ 102,43 COM INÍCIO EM 10/03/2017 E FINAL EM 10/02/2019. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 05/12/2016 | 2000.00 | 00006281708407 | MARIA FRANCILEIDE RODRIGUES SOUSA | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, CONFORME TERMO DE ADESÃO 2016.2 AO CONTRATO DE MÚTUO Nº 002/2016 COM RECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERÁ PAGO EM 12 PARCELAS DE R$ 185,76 COM INÍCIO EM 10/03/2017 E FINAL EM 10/02/2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 05/12/2016 | 2000.00 | 00008748669440 | MARIA LUCILEIDE DE FREITAS PEREIRA | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, CONFORME TERMO DE ADESÃO 2016.2 AO CONTRATO DE MÚTUO Nº 002/2016 COM RECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERÁ PAGO EM 24 PARCELAS DE R$ 102,43 COM INÍCIO EM 10/03/2017 E FINAL EM 10/02/2019. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 05/12/2016 | 2000.00 | 00013920538897 | MARIA IVA DE SOUZA AMARO | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, CONFORME TERMO DE ADESÃO 2016.2 AO CONTRATO DE MÚTUO Nº 002/2016 COM RECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERÁ PAGO EM 12 PARCELAS DE R$ 185,76 COM INÍCIO EM 10/03/2017 E FINAL EM 10/02/2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 05/12/2016 | 2000.00 | 00009682398460 | MARCELO KELLVY ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, CONFORME TERMO DE ADESÃO 2016.2 AO CONTRATO DE MÚTUO Nº 002/2016 COM RECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERÁ PAGO EM 24 PARCELAS DE R$ 102,43 COM INÍCIO EM 10/03/2017 E FINAL EM 10/02/2019. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 05/12/2016 | 2000.00 | 00042469198453 | PEDRO LIMA MANGUEIRA | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, CONFORME TERMO DE ADESÃO 2016.2 AO CONTRATO DE MÚTUO Nº 002/2016 COM RECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERÁ PAGO EM 12 PARCELAS DE R$ 185,76 COM INÍCIO EM 10/03/2017 E FINAL EM 10/02/2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 05/12/2016 | 2000.00 | 00008511298460 | PAULO CÉSAR DE OLIVEIRA TEODÓSO | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, CONFORME TERMO DE ADESÃO 2016.2 AO CONTRATO DE MÚTUO Nº 002/2016 COM RECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERÁ PAGO EM 12 PARCELAS DE R$ 185,76 COM INÍCIO EM 10/03/2017 E FINAL EM 10/02/2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 05/12/2016 | 2000.00 | 00005537239442 | RAIMUNDO DA SILVA BELO | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, CONFORME TERMO DE ADESÃO 2016.2 AO CONTRATO DE MÚTUO Nº 002/2016 COM RECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERÁ PAGO EM 12 PARCELAS DE R$ 185,76 COM INÍCIO EM 10/03/2017 E FINAL EM 10/02/2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 05/12/2016 | 2000.00 | 00060095067434 | ROSA DE SOUZA GOMES | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, CONFORME TERMO DE ADESÃO 2016.2 AO CONTRATO DE MÚTUO Nº 002/2016 COM RECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERÁ PAGO EM 24 PARCELAS DE R$ 102,43 COM INÍCIO EM 10/03/2017 E FINAL EM 10/02/2019. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 05/12/2016 | 2000.00 | 00060313145415 | SÔNIA DE FÁTIMA FERNANDES | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, CONFORME TERMO DE ADESÃO 2016.2 AO CONTRATO DE MÚTUO Nº 002/2016 COM RECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERÁ PAGO EM 12 PARCELAS DE R$ 185,76 COM INÍCIO EM 10/03/2017 E FINAL EM 10/02/2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 05/12/2016 | 2000.00 | 00011370877498 | SABRINA XAVIER DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, CONFORME TERMO DE ADESÃO 2016.2 AO CONTRATO DE MÚTUO Nº 002/2016 COM RECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERÁ PAGO EM 12 PARCELAS DE R$ 185,76 COM INÍCIO EM 10/03/2017 E FINAL EM 10/02/2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 05/12/2016 | 2000.00 | 00080845150391 | SEBASTIÃO PAULINO DA SILVA | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, CONFORME TERMO DE ADESÃO 2016.2 AO CONTRATO DE MÚTUO Nº 002/2016 COM RECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERÁ PAGO EM 24 PARCELAS DE R$ 102,43 COM INÍCIO EM 10/03/2017 E FINAL EM 10/02/2019. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 05/12/2016 | 2000.00 | 00043704670472 | VALMIR PEREIRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, CONFORME TERMO DE ADESÃO 2016.2 AO CONTRATO DE MÚTUO Nº 002/2016 COM RECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERÁ PAGO EM 24 PARCELAS DE R$ 102,43 COM INÍCIO EM 10/03/2017 E FINAL EM 10/02/2019. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 05/12/2016 | 2000.00 | 00010682209457 | VANESSA DE SOUSA | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, CONFORME TERMO DE ADESÃO 2016.2 AO CONTRATO DE MÚTUO Nº 002/2016 COM RECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERÁ PAGO EM 12 PARCELAS DE R$ 185,76 COM INÍCIO EM 10/03/2017 E FINAL EM 10/02/2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 05/12/2016 | 2000.00 | 00009415317400 | VALDILENE PESSOA DA SILVA | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, CONFORME TERMO DE ADESÃO 2016.2 AO CONTRATO DE MÚTUO Nº 002/2016 COM RECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERÁ PAGO EM 24 PARCELAS DE R$ 102,43 COM INÍCIO EM 10/03/2017 E FINAL EM 10/02/2019. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0007117 | 05/12/2016 | 5398.56 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, ARROZ, SAL, OVOS E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000662016 | 0007127 | 05/12/2016 | 5370.60 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÕES EM GERAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0007136 | 05/12/2016 | 1212.60 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0007137 | 05/12/2016 | 6576.20 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO INTEIRO E CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0007138 | 05/12/2016 | 652.92 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, BISCOITO, ARROZ E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0007139 | 05/12/2016 | 980.89 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CEBOLA, CENOURA, TOMATE E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0007140 | 05/12/2016 | 2477.42 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE (ESPONJA, SABÃO EM BARRA, ÁGUA SANITÁRIA, SHAMPOO E OUTROS), DESTINADOS AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0007141 | 05/12/2016 | 309.60 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0007142 | 05/12/2016 | 3878.10 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( FRANGO INTEIRO E CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0007143 | 05/12/2016 | 178.10 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ E CAFÉ) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EJA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE EJA, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0007144 | 05/12/2016 | 7571.33 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, BISCOITO, ARROZ E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE PRÉ-ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 09/12/2016 | 200.00 | 00015416879491 | JOSE GILMAR DE LIRA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE GILMAR DE LIRA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS E ELMAR SISTEMAS CONTÁBEIS DE INFORMÁTICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 09/12/2016 | 600.00 | 18034248000139 | VERIDIANO DA SILVA SIMPLICIO | REFERENTE A SERVIÇOS DE MONTAGENS DOS MOVEIS ADQUIRIDOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 09/12/2016 | 60.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA NO DOU - CONVENIO Nº 81317514 - CONTRATO DE REPASSE Nº 1021443-93 - AMPLIAÇÃO UNIDADE DE SAÚDE, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 09/12/2016 | 300.00 | 00005640606401 | JOSE ROBERTO BARRETO DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM FAVOR DO SR. MOTORISTA EFETIVO DA SAUDE, EM VIAGEM NO DIA 07 DE DEZEMBRO/2016, CONDUZINDO PACIENTE DO TFD - TRATAMETO FORA DO DOMICILIO, PARA JOÃO PESSOA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 09/12/2016 | 1337708.01 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE RPV DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO ANO DE 2008(SALARIOS DOS SERVIDORES), DEBITADO NA CONTA FPM NESTA DATA, NOS VALORES DE R$ 388.134,54 E R$ 949.573,47, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 09/12/2016 | 60.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICAÇÃO DE VIGÊNCIA NO DOU - CONTRATO DE REPASSE Nº 1001775-04 - CONSTRUÇÃO CREAS, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 09/12/2016 | 1000.00 | 92736040000114 | SOCIEDADE LITERÁRIA E CARITATIVA SANTO AGOSTINHO | REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CCA (RUA EPIFANIO SOBREIRA, N° 213, CENTRO), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000102016 | 0007225 | 12/12/2016 | 86.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE LIGAÇÕES DO TELEFONE Nº (83) 3531-0108, INSTALADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMS (CRAS II), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, AV. JOCA CLAUDINO, S/N, BAIRRO POR DO SOL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000102016 | 0007226 | 12/12/2016 | 79.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE LIGAÇÕES DO TELEFONE Nº (83) 3531-7544, INSTALADO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, AV. JOCA CLAUDINO, S/N, BAIRRO POR DO SOL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000102016 | 0007227 | 12/12/2016 | 102.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE LIGAÇÕES DO TELEFONE Nº (83) 3531-7541, INSTALADO NO PROGRAMA CREAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, AV. JOCA CLAUDINO, S/N, BAIRRO POR DO SOL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0007230 | 12/12/2016 | 5998.36 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PORTAS, TINTAS, TRINCHA, LUMINÁRIAS, CADEADOS, FECHADURAS, TOMADAS E OUTROS), DESTINADOS A REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CCA (BAIRRO SOL NASCENTE), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO N° 50024/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 800012016 | 0007228 | 12/12/2016 | 5000.00 | 19173082000102 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA - GALBERLANDIA LIRA CESAR-ME | CORRESPONDENTE A SERVIÇO COM VELORIOS, CONFORME RELAÇÃO DE ATENDIMENTO FUNERÁRIO FEITO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM ANEXO. CONFORME CONTRATO N° 80003/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 800012016 | 0007229 | 12/12/2016 | 1700.00 | 19173082000102 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA - GALBERLANDIA LIRA CESAR-ME | CORRESPONDENTE A SERVIÇO COM TRANSLADOS, CONFORME RELAÇÃO DE ATENDIMENTO FUNERÁRIO FEITO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM ANEXO. CONFORME CONTRATO N° 80003/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 12/12/2016 | 1760.00 | 00044200293404 | MARIA DO SOCORRO TOMAZ DOS SANTOS | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FORMAÇÃO DAS RAAS, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 12/12/2016 | 12800.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE, EQUIPAMENTS DE INFORMATICA: (02 ESTABILIZADOR, 03 IMPRESSORAS HP LASER, 02 MONITORES 18.5", 01 MOUSE USB, 02 NOBREAK, 02 TECLADOS USB, 02 TELA TRIPE, 02 UDP N3 ARGUS, E 01 WEBCAM PLUGEPLAY), DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDEDO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 12/12/2016 | 14200.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE, EQUIPAMENTS DE INFORMATICA: (01 NOTE DELL E 03 PROJETORES), DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 12/12/2016 | 880.00 | 00052639924400 | MARIA APARECIDA VALDEVINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO NASF, NOS EVENTOS REALIZADOS NO DISTRITO DE ENGENHEIRO AVIDOS, NO MUNICIPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 12/12/2016 | 540.00 | 00060141263415 | RONALDO CIRILO | CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR RONOALDO CIRILO, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO PERÍODO DE 13 A 16 DE DEZEMBRO/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO ÀS SECRETARIAS ESTADUAIS E OUTROS ÓRGÃOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 12/12/2016 | 400.00 | 00069207798468 | ALANA PATRICIA LEITE NOGUEIRA | REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ALANA PATRICIA LEITE NOGUEIRA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, NO PERÍODO DE 13 A 16 DE DEZEMBRO/2016,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIAS ESTADUAIS E OUTROS ÓRGÃOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 12/12/2016 | 400.00 | 00040866700463 | FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA EXCELENTÍSSIMA PREFEITA FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, OBJETIVANDO SEU DESLOCAMENTO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 13 A 16 DE DEZEMBRO/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS JUNTO A SECRETARIAS ESTADUAIS E OUTROS ÓRGÃOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 12/12/2016 | 35.20 | 00060096306491 | JACQUELINE MARLA ROGRIGUES MACIEL | CORRESPONDENTE AO PRÓ-LABORE DO CONSELHEIRO DESTE COLEGIADO, REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 14 DE DEZEMBRO/2016, CONFORME PARÁGRAFO 2º DO ART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.167/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 13/12/2016 | 7900.00 | 04375419000189 | G. PINHEIRO LTDA - ME | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MOVEIS (05 ARMARIO, 03 ARQUIVO AÇO, 06 CADEIRA GIRATORIA, 06 CADEIRAS INTERNAUTA, 02 ESTANTE DE AÇO 6PRAT., 03 GAVETEIRO 02, 03 MESAS 1200X600, 02 MESAS ANGULAR, 02 MESA CARIBE, 02 MESA COMPUTADOR), DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 13/12/2016 | 3000.00 | 00001065763484 | PAULA VALERIA OLIVEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO E ORGFANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DE EMPENHOS E BALANCETES DO SETOR DE CONTABILIDADE, COMO TAMBEM, AS ATUALIZAÇÕES REFERENTE AO SETOR FINANCEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,NO PERIODO DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600162016 | 0007237 | 13/12/2016 | 22798.67 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO (001 CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA E 01 CADEIRA ODONTOLOGICA), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 60016/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600132016 | 0007238 | 14/12/2016 | 9800.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO (02 AUTOCLAVE VITALE PLUS), DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600132016 | 0007239 | 14/12/2016 | 30085.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EUQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, (02 BOMBAS VACUO, 02 RAIOS X TIME, 01 SELADORA BIO PACK, 02 COMPRESSORES MOD DA 1000, E 05 MOCHOS S2), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600072015 | 0007245 | 14/12/2016 | 2500.00 | 00001445382458 | ANTONIA MARIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA O "CAPS INFANTIL", REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 14/12/2016 | 169787.64 | 37115375000107 | MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO E RENDIMENTOS DO CONVÊNIO DE N° 27387/2013 - AQUIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, EM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732015 | 0007240 | 14/12/2016 | 3950.00 | 16779292000142 | C F B BARROSO - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE ACORDO COM O CONTRATO DE N° 00125/2015, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 16/11 A 16/12/2016, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732015 | 0007241 | 14/12/2016 | 9900.00 | 16779292000142 | C F B BARROSO - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE ACORDO COM O CONTRATO DE N° 00125/2015 PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 16/11 A 16/12/2016, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000742015 | 0007244 | 14/12/2016 | 29040.00 | 16779292000142 | C F B BARROSO - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE ACORDO COM O CONTRATO DE N° 00129/2015 PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 16/09 A 16/12/2016, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 0007243 | 14/12/2016 | 131.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS II, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0007256 | 15/12/2016 | 1041.78 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S500), DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO N° 00005/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indivíduos - CRE | Manut. do Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indiví | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 15/12/2016 | 479.00 | 07671995000161 | CÖCERO CIOLA-ME | REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (SACOS PLÁSTICOS P/ LIXO), PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0007255 | 15/12/2016 | 13014.61 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (OLEOS DIESEL, ARLA REDUX), DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO N° 00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0007251 | 15/12/2016 | 8918.91 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, OLEOS DIESEL, ARLA REDUX E LUBRAX), DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N° 00005/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0007252 | 15/12/2016 | 12215.23 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E OLEOS DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N° 00005/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012004 | 0007253 | 15/12/2016 | 1131.42 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (OLEOS DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME CONTRATO N° 00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0007254 | 15/12/2016 | 12137.57 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEOS DIESEL E ARLA REDUX), DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO Nº00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0007250 | 15/12/2016 | 1804.17 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, (RECURSOS PROPRIOS), CONFORME CONTRATO N° 00005/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600232016 | 0007246 | 15/12/2016 | 36500.00 | 16779292000142 | C F B BARROSO - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NO PERÍODO DE 16 DE NOVEMBRO/2016 A 16 DE DEZEMBRO/2016, DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA,CONFORME CONTRATO N° 60038/2016 E RELAÇÃO DE VEICULOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0007247 | 15/12/2016 | 3877.57 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, (OLEO DIESEL S10) , DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC), CONFORME CONTRATO N° 00005/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0007248 | 15/12/2016 | 805.74 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, (OLEO DIESEL S500) , DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU), CONFORME CONTRATO N° 00005/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0007249 | 15/12/2016 | 2263.67 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, (GASOLINA COMUM) , DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ATENÇÃO BASICA), CONFORME CONTRATO N° 00005/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 16/12/2016 | 3000.00 | 00008121337496 | SAMARA MENDES BATISTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA SIMEC, MODULO PAR 2013-2014 DAS OBRAS CRECHE CAPOEIRAS, ESCOLA CAPOEIRAS, ESCOLA AGROVILA E ESCOLA SÍTIO PATAMUTE, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 19/12/2016 | 47.36 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE DILIGENCIAS GUIA N° 013.2016.601680 - PROCESSO Nº 0001848-38.2014.815.0131, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 19/12/2016 | 47.36 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE DILIGENCIAS GUIA N° 013.2016.601681 - PROCESSO Nº 0001330-48.2014.815.0131, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272016 | 0007280 | 19/12/2016 | 409.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE A RECARGA DE CARTUCHOS E TONER PARA IMPRESSORAS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N° 00028/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 19/12/2016 | 380.00 | 14921086000108 | CARLA SUENE MARTINS DE CASTRO | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTOS DE 03 (TRêS) AR CONDICIONADOS SPLIT NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 19/12/2016 | 2000.00 | 00046550836700 | VALDENI CANDIDO DE OLIVIERA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 19/12/2016 | 2200.00 | 00089348052420 | TATIANA MARIA G. DA SILVA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272016 | 0007290 | 19/12/2016 | 746.50 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE RECARGA DE MATERIAL DE IMPRESSORA ( RECARGA DE TONER LASER E RECARGA DE CARTUCHO JATO DE TINTA), DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (SEDE) CONFORME CONTRATO N° 00028/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 19/12/2016 | 2000.00 | 00006176483441 | CRISTIANE MACIEL DE ANDRADE | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DAS UBS E ESPAÇOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 600182016 | 0007268 | 19/12/2016 | 5170.00 | 00012337943453 | DR. FRANCISCO XAVIER DE FREITAS PEREIRA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE AUDITORIA DOCUMENTAL NAS AIHS (AUTORIZAÇÕES E INTERNAÇÕES HOSPITALARES) NA CLINICA SANTA HELENA, HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO BANDEIRA E HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE MêS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME CONTRATO DE Nº 60043/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 19/12/2016 | 7412.00 | 11183710000110 | ANTÔNIO DE PADUA SOBRINHOME | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 68 (SESSENTA E OITO) CADEIRAS KOMPAKTUS FIXA, DESTINA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600132016 | 0007270 | 19/12/2016 | 4900.00 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ONDONTOLOGICOS, (AUTOCLAVE VITALE PLUS 21L) DESTINADOS AS UBS - UNIDADE BASICA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 19/12/2016 | 2060.65 | 06012274000187 | FRANCILEUDA BATISTA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS, CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 19/12/2016 | 3000.00 | 00004153014400 | SIMIÃO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO CAPS AD, DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, MESES DE AGOSTO E SETEMBRO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000792015 | 0007265 | 19/12/2016 | 7359.50 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, EXCETO EDUCAÇÃO, FMS E FMAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 15/11 A 14/12/2016, CONFORME CONTRATO Nº 00001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272016 | 0007279 | 19/12/2016 | 717.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE A RECARGA DE CARTUCHOS E TONER PARA IMPRESSORAS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO N° 00028/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242016 | 0007284 | 19/12/2016 | 7970.30 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CERÂMICA, ASSENTO SANITÁRIO, BROCHA E OUTROS), DESTINADOS A MELHORIAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE COMPRAS (DIVERSOS SETORES), CONOFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272016 | 0007282 | 19/12/2016 | 801.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE A RECARGA DE TONER E CARTUCHO PARA IMPRESSORAS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME CONTRATO N° 00028/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242016 | 0007283 | 19/12/2016 | 5146.20 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (LIXA,CANELETA, TOMADA,TINTAS E OUTROS), DESTINADOS A MELHORIAS NA SECRETARIA EXECUTIVA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (CENTRO ADMINISTRATIVO), CONOFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000792015 | 0007267 | 19/12/2016 | 4846.50 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERÍODO DE 15/11 A 14/12/2016, CONFORME CONTRATO Nº 00001/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272016 | 0007281 | 19/12/2016 | 673.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE A RECARGA DE TONER E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N° 00028/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 19/12/2016 | 600.00 | 00009682399432 | ERLANIA GOMES DINIZ | CORRESPONDENTE BOLSA REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO IFPB-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/CAMPUS CAJAZEIRAS, NO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO/2016, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2014, LEI Nº 2.135/2013 E EDITAL Nº 001/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000542013 | 0007260 | 19/12/2016 | 284589.79 | 10507466000131 | NOGUEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, PODA DE ARVORES, PINTURA DE MEIO FIO, COLETA E TRANSPORTES DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME CONTRATO N° 000141/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 19/12/2016 | 2800.00 | 00051839695404 | FRANCISCO BATISTA DANTAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS E GALERIAS: TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 19/12/2016 | 2600.00 | 00002476042404 | JERBESON DA SILVA PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 19/12/2016 | 1700.00 | 00004607868493 | FRANCISCO MARQUES DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS E GALERIAS: TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 19/12/2016 | 2700.00 | 00035057700430 | PEDRO GONZAGA DIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS E GALERIAS: TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 19/12/2016 | 2600.00 | 00007040750325 | LUIZ LEITE DE ALENCAR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MUTIRÃO DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS E GALERIAS: TAPA BURACOS E SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242016 | 0007286 | 19/12/2016 | 8716.80 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (ALICATE, CABO ANTICHAMA, ESCOVA ROTATIVA, CABO PP, ENTRE OUTROS), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242016 | 0007287 | 19/12/2016 | 40479.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CABO, BROCA, REFLETOR, ENTRE OUTROS), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242016 | 0007288 | 19/12/2016 | 15880.40 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO, FERRO, CAL CIMENTO, ENTRE OUTROS), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 19/12/2016 | 800.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA - EPP | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO, LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE FROTA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0007272 | 19/12/2016 | 1366.20 | 00005845742404 | VALDI CAROLINO BRAGA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE CAJÁ), DESTINADOS AO CCA, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO N° 03064/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000662016 | 0007307 | 20/12/2016 | 6844.20 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÕES EM GERAL DO ANO DE 2013 REFERENTE DIVERSOS SERVIÇOS PARA A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CONFORME CONTRATO N° 50066/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0007310 | 20/12/2016 | 206.62 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁGUA MINERAL 20L E GLP BOTIJÃO 13KG), DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO Nº 00004/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0007311 | 20/12/2016 | 221.62 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁGUA MINERAL 20L E GLP BOTIJÃO 13KG), DESTINADOS AO CRAS I E II, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO Nº 00004/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indivíduos - CRE | Manut. do Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indiví | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0007312 | 20/12/2016 | 155.81 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁGUA MINERAL 20L E GLP BOTIJÃO 13KG), DESTINADOS AO CREAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO Nº 00004/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000132016 | 0007298 | 20/12/2016 | 304.86 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS 13 KG, DESTINADOS AS CRECHES (FRANCISCA LEANDRO DE SOUSA, NOSSA SENHORA DA PIEDADE, NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS) DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO Nº 00074/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000132016 | 0007299 | 20/12/2016 | 2540.50 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 50 BOTIJÕES DE GÁS 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO Nº 00074/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000132016 | 0007300 | 20/12/2016 | 3937.44 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 16 BOTIJÕES DE GÁS 45 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO Nº 00074/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 20/12/2016 | 15556.45 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS DE Nº 12.118.076-0 NO PERIODO DE 02/2012 A 05/2015 NO VALOR DE R$ 538.509,89, E Nº 12.118.077-8 NO PERIODO DE 02/2012 A 01/2015 NO VALOR DE R$ 50.443,17, PARCELADO EM 60 (SESSENTA) MESES, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016 COM VENCIMENTO EM 29/12/2016 - 18ª PARCELA, CONFORME DEPAR - PEDIDO DE PARCELAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 20/12/2016 | 23300.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2016, DOS CARGOS ELETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 20/12/2016 | 1500.00 | 00005113435317 | FRANCISCA MARINA PEREIRA ROLIM | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NO CAPS INFANTIL DO MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 20/12/2016 | 1760.00 | 00091865468487 | SEVERINO DOS RAMOS P DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DE RESIDENCIA TERAPEUTICA, REFERENTE MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600162016 | 0007303 | 20/12/2016 | 9090.24 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | CORRESPONDENTE MATERIAIS MÉDICO/HOSPITALAR, DESTINADOS A POLICLÍNICA ORCINDO GUEDES, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 600202016 | 0007304 | 20/12/2016 | 1000.00 | 14968974000178 | REDE NET COMÉRCIO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LIMITADA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DO SOFTWARE DE CONTROLE, ENVIO DE IMAGENS RADIOLOGICAS E LAUDO A DISTANCIA, REGISTRADO NO DOMINIO: WWW.RADIOSENDHAT.COM.BR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 60020/2016, REFERENTE PARCELA 05/07, MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.5 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 600202016 | 0007305 | 20/12/2016 | 1000.00 | 14968974000178 | REDE NET COMÉRCIO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LIMITADA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DO SOFTWARE DE CONTROLE, ENVIO DE IMAGENS RADIOLOGICAS E LAUDO A DISTANCIA, REGISTRADO NO DOMINIO: WWW.RADIOSENDHAT.COM.BR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 60020/2016, REFERENTE PARCELA 05/07, MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.5 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272016 | 0007291 | 20/12/2016 | 745.50 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE IMPRESSORA (CARTUCHOS COLOR E PRETO E TONER PARA IMPRESSORA LASER ), DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N° 00028/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 20/12/2016 | 3000.00 | 00010066514460 | LUCAS LIMA ZUCA DE SOUSA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 20/12/2016 | 1500.00 | 00020368240487 | ROBERTO ALVES MOREIRA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL DE CAJAZEIRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 20/12/2016 | 349.80 | 00000870251406 | MOISES DA SILVA LEITE | CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO COM ABASTECIMENTO DE VEICULO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS E INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A GERENCIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO SES/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 20/12/2016 | 500.00 | 00003134324490 | HENRY WITCHAEL DANTAS MOREIRA | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., NOS DIAS 19 E 20 DE DEZEMBRO/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 20/12/2016 | 350.00 | 00003134324490 | HENRY WITCHAEL DANTAS MOREIRA | CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESAS DE COMBISTIVEL, EM VIAGEM, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 19 E 20 DE DEZEMBRO/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 20/12/2016 | 2700.00 | 00008000164400 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUZA JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA (CLASSIFICAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHOS, ELABORAÇÃO DE HISTÓRICO, EMISSÃO, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS, COMO TAMBEM LANÇAMENTOS DE RECEITAS, CONFERÊNCIA DE EXTRATOS CONTÁBEIS E BANCÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 20/12/2016 | 130.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 000345183.2013.815.0131, MOVIDA MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL (IRANI SOBREIRA DE FARIAS) CONTRA O MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 21/12/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPODENTE TAXA DE ANOTAÇÃO RESPONSABILIDADE TECNICA DE OBRA, CONFORME GUIA Nº 1879555, E SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 21/12/2016 | 2000.00 | 00098128647415 | ANA CRISTINA ALVES LINS | CORRESPONDENTE CA SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MES DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 21/12/2016 | 6280.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2016, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE POLÍTICAS PÚBLICAS, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 0007318 | 21/12/2016 | 1271.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 21/12/2016 | 370.00 | 00009094446413 | KELBER ALBUQUERQUE CAMPOS | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS PORTAS COMO MARCENARIA, NO ACENTAMENTO DE 7 PORTAS E FECHADURAS, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA O CCA (SOL NASCENTE), DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 21/12/2016 | 5000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2016, DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - LOTAÇÃO 209, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 22/12/2016 | 1000.00 | 92736040000114 | SOCIEDADE LITERÁRIA E CARITATIVA SANTO AGOSTINHO | REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CCA (RUA EPIFANIO SOBREIRA, N° 213, CENTRO), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 22/12/2016 | 500.00 | 00054884217349 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA AV. JOCA CLAUDINO, BAIRRO TANCREDO NEVES, NESTA CIDADE, CUJA FINALIDADE É O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRAS II, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000662016 | 0007360 | 22/12/2016 | 7993.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÕES EM GERAL DO ANO DE 2014 REFERENTE DIVERSOS SERVIÇOS PARA A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CONFORME CONTRATO N° 50066/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 22/12/2016 | 15976.54 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, LOTAÇÃO 05, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 22/12/2016 | 55434.36 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO/PROGRAMAS, LOTAÇÃO 28, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 22/12/2016 | 24395.81 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2016 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO/PROGRAMAS - LOTAÇÃO 373, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 22/12/2016 | 5500.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2016 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO/PROGRAMAS - LOTAÇÃO 374, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv.de Conv. e Fort.de Vínculos p/ Crianças/Adolescente de 6 a 15 ano | Manutenção das Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 22/12/2016 | 2500.00 | 00007124874416 | CLAUDIA SUZY DE ABREU | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES REALIZADAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES INCLUÍDAS NO PROGRAMA DE ESTRATÉGIAS CONTRA O TRABALHO INFANTIL REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv.de Conv. e Fort.de Vínculos p/ Crianças/Adolescente de 6 a 15 ano | Manutenção das Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 22/12/2016 | 2500.00 | 00003519418436 | MARIA DE FATIMA ARAUJO VIEIRA | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES REALIZADAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES INCLUÍDAS NO PROGRAMA DE ESTRATÉGIAS CONTRA O TRABALHO INFANTIL REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 22/12/2016 | 9248.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2016, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 22/12/2016 | 33540.12 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MERENDEIRAS - MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 22/12/2016 | 13551.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242016 | 0007327 | 22/12/2016 | 16053.50 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CABO PP, LUVA ELETRODUTO ROSCA 1, LAMPADAS VAPOR MERCURIO, REATOR, DIJUNTOR, BOTAS DE SEGURANÇA, ENTRE OUTROS), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242016 | 0007328 | 22/12/2016 | 14005.90 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (FERRO 3/8, TRENA DE FIBRA, LAMINA DE SERRA, HIDRACAL, CIMENTO, LAJOTA ISOPOR, ENTRE OUTROS), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442016 | 0007329 | 22/12/2016 | 84580.00 | 10308192000151 | EDUARDO JOSE GONÇALVES DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BRITAS (BRITA 1, 1/2, GRADUADA E CASCALHO PARA ATERRO), DESTINADAS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 00055/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 22/12/2016 | 114.86 | 09087693000176 | CDL. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE COMO ASSOCIADO CÓD. 71306.0, REFERENTE CONSULTAS DE ACESSO A INTERNET (PROGRAMA EMPREENDER), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 22/12/2016 | 4276.80 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 0007330 | 22/12/2016 | 67.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA EXECUTIVA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 0007331 | 22/12/2016 | 71.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA EXECUTIVA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042016 | 0007332 | 22/12/2016 | 90.59 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA EXECUTIVA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 22/12/2016 | 250.00 | 00006672193405 | JABN OLIVEIRA FERREIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 22/12/2016 | 250.00 | 00003189300488 | FOPAG - ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 22/12/2016 | 250.00 | 00001295725436 | ALDEMIR MANIÇOBA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 22/12/2016 | 250.00 | 00007997298410 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 22/12/2016 | 250.00 | 00005104344444 | ASSUERO BERTOLDO ROLIM | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 22/12/2016 | 250.00 | 00002191114300 | AUCAMENIO LIMA FREIRE DE AMARAL | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 22/12/2016 | 250.00 | 00001197419462 | CELISMAR OLIVEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 22/12/2016 | 250.00 | 00007746556400 | ELIABY VIEIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 22/12/2016 | 250.00 | 00012337986420 | FRANCISCO GONÇALVES FERREIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 22/12/2016 | 250.00 | 00019103271404 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 22/12/2016 | 250.00 | 00036050067449 | FRANCISCO RODRIGUES MARTINS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 22/12/2016 | 250.00 | 00045102180444 | GERALDO JUSTINO CONRADO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 22/12/2016 | 250.00 | 00004236722402 | HELCIO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 22/12/2016 | 300.00 | 00002129446493 | HELVIO JAIMES VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 22/12/2016 | 250.00 | 00075294346400 | JOCERLANDO ARAUJO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 22/12/2016 | 250.00 | 00098116754491 | JOELITON MARTINS PEREIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 22/12/2016 | 250.00 | 00021972192434 | JOSE VALMIR RODRIGUES | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 22/12/2016 | 250.00 | 00009463903470 | JONAS CAVALCANTE DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 22/12/2016 | 250.00 | 00007768496469 | GABRIEL PEREIRA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 22/12/2016 | 250.00 | 00091114691453 | ENOQUE LIRA ROLIM NETO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 22/12/2016 | 250.00 | 00006401224428 | MATHEUS FLORENCIO FELIX | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 22/12/2016 | 250.00 | 00004316948423 | RONALDO ROCHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 22/12/2016 | 300.00 | 00076887065487 | REGINALDO OLIVEIRA LIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 22/12/2016 | 250.00 | 00002861414421 | HELMO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 22/12/2016 | 250.00 | 00005170889402 | AURECELIO LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 22/12/2016 | 250.00 | 00004851093446 | VALDEMIR SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 22/12/2016 | 250.00 | 00004474689445 | REGINALDO ROCHA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 22/12/2016 | 300.00 | 00004705108469 | MARIA ELIONETE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 22/12/2016 | 250.00 | 00003085828451 | PAULO ISAIAS F LIMA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 22/12/2016 | 300.00 | 00009503964431 | TAÍSE KELLY CEZARIO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 22/12/2016 | 250.00 | 00007444228418 | LUCAS LINDOLFO QUERINO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 22/12/2016 | 250.00 | 00003306847445 | ANANIAS VICENTE NETO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 22/12/2016 | 360.00 | 00060141263415 | RONALDO CIRILO | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR RONOALDO CIRILO, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO PERÍODO DE 19 A 21 DE DEZEMBRO/2016, A FIM TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO ÀS SECRETARIAS ESTADUAIS E OUTROS ÓRGÃOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 22/12/2016 | 200.00 | 00069207798468 | ALANA PATRICIA LEITE NOGUEIRA | REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA ALANA PATRICIA LEITE NOGUEIRA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, NO PERÍODO DE 19 A 20 DE DEZEMBRO/2016, A FIM TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO ÀS SECRETARIAS ESTADUAIS E OUTROS ÓRGÃOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 22/12/2016 | 400.00 | 00040866700463 | FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA EXCELENTÍSSIMA PREFEITA FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, OBJETIVANDO SEU DESLOCAMENTO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 19 A 20 DE DEZEMBRO/2016, A FIM TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, JUNTO ÀS SECRETARIAS ESTADUAIS E OUTROS ÓRGÃOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142016 | 0007333 | 22/12/2016 | 2300.00 | 17231568000116 | EDSON DE SOUSA SARAIVA - ME | CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA PREVIDENCIÁRIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO RGPS(INSS), COM A ELABORAÇÃO E ENVIO DA GFIP E SEFIP DESSE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME RELATÓRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 22/12/2016 | 115985.13 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2016, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS(SECRETÁRIOS) DESTA EDILIDADE,CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 22/12/2016 | 48594.80 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2016, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS(1º E 2º ESCALÃO) DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE,CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 22/12/2016 | 34167.53 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 22/12/2016 | 133397.68 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde com respeito ao cidadão | Construção de Polo de Academia de Saúde com Aquisição de Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 600042016 | 0007337 | 22/12/2016 | 25394.89 | 23246832000198 | DRENA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA - ME | CORRESPONDENTE A MEDIÇÃO UNICADA EXECUÇÃO REFERENTE CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE NO BAIRRO PARQUE DOM BOSCO, MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, CONTRATO Nº 60037/2016, TOMADA DE PREÇO NUMERO 60004/2016, EM ANEXO. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 6209) | 00032016 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 22/12/2016 | 3600.00 | 00007328464470 | NATALIA NASCIMENTO DANTAS | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 22/12/2016 | 2200.00 | 00002961757495 | VALDECI OLIVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 22/12/2016 | 880.00 | 00027461092472 | SINESIO GOMES DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA UBS ESTRELA NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000102016 | 0007385 | 22/12/2016 | 666.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE LIGAÇÕES DO TELEFONE Nº 3532-2900, INSTALADO No SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 01/12/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 22/12/2016 | 1200.00 | 00079836321420 | CLAUDIO ROBERTO SILVA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE PARA FORTALEZA A FIM DE PEGAR EQUIPAMENTOS E CADEIRAS PARA A SECRETARIA MUNICIPA DE SAÚDE, NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432016 | 0007391 | 22/12/2016 | 15750.00 | 11064297000175 | AUMERINDA LACERDA DE MENEZES | CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE LANCHES, MATINAL E NOTURNO, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, SENDO 1200 LANCHES NO MES DE NOVEMBRO E 550 - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, NO TOTAL DE 1200 LANCHES NO MES DE NOVEMBRO E 550 LANCHES NO MES DE DEZEMBRO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 60043/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600152016 | 0007392 | 22/12/2016 | 14880.00 | 11064297000175 | AUMERINDA LACERDA DE MENEZES | CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE 520 ALMOÇOS, E 520, JANTARES TIPO QUENTINHA PARA OS FUNCIONARIOS DO SAMU, NO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 60015/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 22/12/2016 | 23213.12 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000662016 | 0007378 | 22/12/2016 | 14477.60 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÕES EM GERAL EFETUADOS PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 22/12/2016 | 2000.00 | 00009648056420 | MARCOS SAVIO DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS PARA O NASF, NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE MES DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 22/12/2016 | 1080.00 | 00007962272414 | DANIELLE RAYANE SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE COMPRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MES DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 22/12/2016 | 10822.65 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Controle e fiscalização dos atos públicos | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 22/12/2016 | 12495.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL,CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da SEMJET | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 22/12/2016 | 1056.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E TURISMO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde com respeito ao cidadão | Construção e Reforma de Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 600062016 | 0007404 | 23/12/2016 | 55612.95 | 16715147000106 | NSEG CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃOES EIRELI | CORRESPONDENTE A 3ª MEDIÇÃO DO ADITIVO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL TIPO AD III, NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORME CONTRATO Nº 60046/2016, TOMADA DE PREÇO Nº 6006/2016. | 00022016 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 23/12/2016 | 3920.00 | 00002692177460 | CHRISTIANE S FORMIGA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ATENÇÃO BASICA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA SÃO FRANCISCO, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MES DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 23/12/2016 | 4920.00 | 00003241087450 | TAYZE BATISTA DE LUCENA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ATENÇÃO BASICA, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 23/12/2016 | 1700.00 | 00005689133450 | KALLINE FORMIGA SANTOS | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA UBS TANCREDO NEVES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2016, DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 23/12/2016 | 1600.00 | 00002934538451 | CRISTINA MARIA OLIVEIRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS PRESTADOS NA UBS MUTIRÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 23/12/2016 | 880.00 | 00006576929480 | IRISMAR PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA SIMÃO DE OLIVIERA E JOSE LEITE ROLIM, PERIODO DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000102016 | 0007394 | 23/12/2016 | 115.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE LIGAÇÕES DO TELEFONE Nº 3531-1487, INSTALADO NA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000102016 | 0007398 | 23/12/2016 | 105.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE LIGAÇÕES DO TELEFONE Nº 3531-4383, INSTALADO NA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000102016 | 0007399 | 23/12/2016 | 9.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES DO TELEFONE Nº 5010054 (ALUG. CIRC. RADIOFUSÃO A 2 FIOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000102016 | 0007396 | 23/12/2016 | 148.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO USO DO TELEFONE DE N° (83) 3531-4419, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 0007423 | 23/12/2016 | 1225.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv.de Conv. e Fort.de Vínculos p/ Crianças/Adolescente de 6 a 15 ano | Manutenção das Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 23/12/2016 | 2500.00 | 00004260239430 | ADALGICIANA DE SOUSA | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES REALIZADAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES INCLUÍDAS NO PROGRAMA DE ESTRATÉGIAS CONTRA O TRABALHO INFANTIL REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv.de Conv. e Fort.de Vínculos p/ Crianças/Adolescente de 6 a 15 ano | Manutenção das Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 23/12/2016 | 2500.00 | 00007303684409 | CIELLY BATISTA VIEIRA DA SILVA | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES REALIZADAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES INCLUÍDAS NO PROGRAMA DE ESTRATÉGIAS CONTRA O TRABALHO INFANTIL REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 23/12/2016 | 2110.00 | 00015756050159 | JOAO MANUEL DE OLIVEIRA | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO DE ALIMENTOS PROVENIENTES DA CHAMADA PÚBLICA PARA O BANCO DE ALIMENTOS A SEREM DOS PROGRAMAS SOCIAIS REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 23/12/2016 | 2000.00 | 00015756050159 | JOAO MANUEL DE OLIVEIRA | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO DE ALIMENTOS PROVENIENTES DA CHAMADA PÚBLICA PARA O BANCO DE ALIMENTOS A SEREM DOS PROGRAMAS SOCIAIS REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 23/12/2016 | 3000.00 | 00003307896431 | JOSE MILIANO DE SOUSA | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0007403 | 23/12/2016 | 1599.99 | 00002477853422 | WELLINGTON PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LARANJA), DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO,A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS,REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO N° 03049/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000662016 | 0007405 | 23/12/2016 | 2227.30 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÕES EM GERAL, CONFORME CONTRATO N° 50066/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000662016 | 0007406 | 23/12/2016 | 3375.20 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÕES EM GERAL, CONFORME CONTRATO N° 50066/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000662016 | 0007407 | 23/12/2016 | 4933.25 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÕES EM GERAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO N° 50066/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000662016 | 0007409 | 23/12/2016 | 1767.72 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÕES EM GERAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO N° 50066/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0007410 | 23/12/2016 | 3100.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR CRISTAL, ARROZ PARBOLIZADO, FLOCOS DE MILHO, TEMPERO, LEITE EM PÓ, MACARRÃO, OVOS, FRANGO E OUTROS) DESTINADOS AO CCA-SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0007411 | 23/12/2016 | 1020.50 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA/CONSUMO (COPOS DESCARTÁVEIS, SABÃO, SACOS PLÁSTICOS, DETERGENTE, ÁGUA SANITÁRIA, VASSOURA, PANO DE CHÃO E OUTROS) DESTINADOS AO CCA-SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0007412 | 23/12/2016 | 2980.15 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ PARBOLIZADO, FLOCOS DE MILHO, TEMPERO, LEITE EM PÓ, MACARRÃO, FRANGO, CAFÉ, BISCOITO E OUTROS) DESTINADOS AO CRAS I E II, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0007413 | 23/12/2016 | 1529.70 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/CONSUMO (COPOS DESCARTÁVEIS, DETERGENTE, ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, PANO DE CHÃO, SACOS PLÁSTICOS E OUTROS) DESTINADOS AO CRAS I E II, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0007414 | 23/12/2016 | 1662.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR CRISTAL, ARROZ PARBOLIZADO, FLOCOS DE MILHO, TEMPERO, LEITE EM PÓ, FEIJÃO, OVOS, CARNE, BISCOITO E OUTROS) DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0007415 | 23/12/2016 | 1210.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/CONSUMO (COPOS DESCARTÁVEIS, DETERGENTE, ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, PANO DE CHÃO, VASSOURAS, SACOS PLÁSTICOS E OUTROS) DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0007416 | 23/12/2016 | 2200.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR CRISTAL, ARROZ PARBOLIZADO, FLOCOS DE MILHO, LEITE EM PÓ, MACARRÃO, OVOS, FRANGO, CAFÉ E OUTROS) DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0007417 | 23/12/2016 | 1279.70 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/CONSUMO (COPOS DESCARTÁVEIS, DETERGENTE, ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, PANO DE CHÃO, SACOS PLÁSTICOS E OUTROS) DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indivíduos - CRE | Manut. do Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indiví | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0007418 | 23/12/2016 | 1078.85 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR CRISTAL, ARROZ PARBOLIZADO, FLOCOS DE MILHO, LEITE EM PÓ, MACARRÃO, OVOS, FRANGO, FEIJÃO E OUTROS) DESTINADOS AO CREAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indivíduos - CRE | Manut. do Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indiví | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0007424 | 23/12/2016 | 1000.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/CONSUMO (DETERGENTE, ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, SABÃO EM PÓ, SACOS PLÁSTICOS, FRALDAS E OUTROS) DESTINADOS AO CREAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 23/12/2016 | 2000.00 | 00046550836700 | VALDENI CANDIDO DE OLIVIERA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042016 | 0007570 | 26/12/2016 | 237.61 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272016 | 0007426 | 26/12/2016 | 686.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA IMPRESSORA (CARTUCHOS HP COLOR E PRETO), DESTINADOS AO CCA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO N° 00028/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272016 | 0007428 | 26/12/2016 | 1432.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE IMPRESSORA (CARTUCHOS HP PRETO E COLORIDO E C.T. 92 PRE DJ5440 HP), DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO N° 00028/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272016 | 0007429 | 26/12/2016 | 1186.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE IMPRESSORA (CARTUCHOS HP PRETO E COLORIDO E CARTUCHOS XL PTO E COL), DESTINADO AO CRAS I E II, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO N° 00028/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272016 | 0007430 | 26/12/2016 | 720.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE IMPRESSORA (CARTUCHOS HP PRETO E COLORIDO), DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO N° 00028/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800032016 | 0007427 | 26/12/2016 | 1200.00 | 00095382755434 | SUMARA LEITE ROLIM BANDEIRA | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ARSENIO ARARUNA, CENTRO, CUJA FINALIDADE É O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME CONTRATO N° 80002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 26/12/2016 | 2875.00 | 00005378596408 | SHEILA LIDIANE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO NA UBS VITAL ROLIM, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 26/12/2016 | 1900.00 | 00001065763484 | PAULA VALERIA OLIVEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO E ORGFANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DE EMPENHOS E BALANCETES DO SETOR DE CONTABILIDADE, COMO TAMBEM, AS ATUALIZAÇÕES REFERENTE AO SETOR FINANCEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 26/12/2016 | 3000.00 | 00001065763484 | PAULA VALERIA OLIVEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO E ORGFANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DE EMPENHOS E BALANCETES DO SETOR DE CONTABILIDADE, COMO TAMBEM, AS ATUALIZAÇÕES REFERENTE AO SETOR FINANCEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 26/12/2016 | 3000.00 | 00001065763484 | PAULA VALERIA OLIVEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO E ORGFANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DE EMPENHOS E BALANCETES DO SETOR DE CONTABILIDADE, COMO TAMBEM, AS ATUALIZAÇÕES REFERENTE AO SETOR FINANCEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERIODO DE AGOSTO E SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600032016 | 0007435 | 26/12/2016 | 4000.00 | 00003071922450 | FRANCISCO GILVAN PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA (CENTRO DE RECUPERAÇÃO ESPERANÇA), REFERENTE AO MES DE: OUTUBRO E NOVEMBRO/2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é saúde | Apoio ao Desporto Amador e Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 26/12/2016 | 8880.00 | 13238391000129 | FUNDO MUN.DE ESP.E LAZER DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DE CAJAZEIRAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE - FUMELC(PROJETO GINÁSTICA NA PRAÇA, CAMPEONATO CAJAZEIRENSE DE FUTEBOL ABERTO E PREMIAÇÃO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE VETERANOS), REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2016, CONFORME LEI DE Nº 1.924/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 26/12/2016 | 720.00 | 00003540836357 | NIVEA MARIA GOMES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS EM FAVOR SERVIDORA NIVEA MARIA DE ANDRADE, LOTADA NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 27 A 30 DE DEZEMBRO/2016, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPI DE CAJAZEIRAS-PB,JUNTO ÀS SECRETARIAS ESTADUAIS E OUTROS ÓRGÃOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 27/12/2016 | 34612.75 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272016 | 0007457 | 27/12/2016 | 462.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE A RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS A LASER E MANUTENÇÃO, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CONFORME CONTRATO N° 00028/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 27/12/2016 | 1760.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2016, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272016 | 0007459 | 27/12/2016 | 408.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE A RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORAS A LASER, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N° 00028/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 27/12/2016 | 1080.00 | 00007962272414 | DANIELLE RAYANE SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE COMPRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MES DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 27/12/2016 | 880.00 | 00005659383475 | FRANCISCO DE SOUSA ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SETOR DE ALMOXARIFADO E ATENÇÃO BASICA, NO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 27/12/2016 | 1580.00 | 00004076363400 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRANITO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 27/12/2016 | 2380.00 | 00089348052420 | TATIANA MARIA G. DA SILVA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 27/12/2016 | 120.00 | 00005640606401 | JOSE ROBERTO BARRETO DE SOUZA | CORRESPONDENTE 01 (UMA) DIARIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 27 DE DEZEMBRO/2016, CONDUZINDO PACIENTES DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA CONSULTA OU TRATAMENTO EM HOSPITAIS E CLINICAS, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 27/12/2016 | 300.00 | 00005640606401 | JOSE ROBERTO BARRETO DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM FAVOR DO SR. MOTORISTA EFETIVO DA SAUDE, EM VIAGEM NO DIA 27 DE DEZEMBRO/2016, CONDUZINDO PACIENTE DO TFD - TRATAMETO FORA DO DOMICILIO, PARA JOÃO PESSOA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 27/12/2016 | 133678.12 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, LOTAÇÃO 303, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 27/12/2016 | 40184.50 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE 2º ESCALÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - LOTAÇÃO 374, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Controle e fiscalização dos atos públicos | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 27/12/2016 | 3000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2016, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL,CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 27/12/2016 | 6116.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2016, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0007491 | 27/12/2016 | 9825.80 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEOS DIESEL, ARLA REDUX E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO Nº00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600082016 | 0007453 | 27/12/2016 | 20000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERA€ÇO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES,TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2016, CONFORME CONTRATO Nº 60036/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 27/12/2016 | 7900.00 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GONÇALVES CUNHA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETROENCEFALOGRAMA NA POLICLINICA, NO PERIODO DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0007472 | 27/12/2016 | 3821.76 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA SECRETARIOA MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC), CONFORME CONTRATO N° 00005/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 27/12/2016 | 3000.00 | 00001590762347 | CARLOS FARIAS GREGORIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 27/12/2016 | 3000.00 | 00007823931109 | DUNIA FRIAS ORTIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 27/12/2016 | 3000.00 | 00007800879178 | ELBA CARIDAD GOMEZ ACOSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 27/12/2016 | 3000.00 | 00007910286155 | HUMBERTO CAMILO R CEDENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 27/12/2016 | 2200.00 | 00002332455370 | JULIO GONÇALVES MAXIMO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 27/12/2016 | 3000.00 | 00006757640171 | MARBELIS LUSSON PELEGRIN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 27/12/2016 | 2200.00 | 00073044407249 | MARCOS VINICIUS CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 27/12/2016 | 70816.81 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, LOTAÇÃO 003, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 27/12/2016 | 31347.65 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS-2) LOTAÇÃO 15, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 27/12/2016 | 340834.61 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) LOTAÇÃO 16, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 27/12/2016 | 34678.08 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOTAÇÃO 18, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 27/12/2016 | 303308.87 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (PACS) - LOTAÇÃO 019, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 27/12/2016 | 11478.07 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (CAPS AD), LOTAÇÃO 020, MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 27/12/2016 | 22989.96 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOTAÇÃO 021, REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 27/12/2016 | 10830.31 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOTAÇÃO 023, REFERENTE DEZEMBRO/2016 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 27/12/2016 | 122061.06 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA) LOTAÇÃO 24, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 27/12/2016 | 4860.60 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (FARMACIA POPULAR) - LOTAÇÃO 25, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 27/12/2016 | 70967.60 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PEVA) LOTAÇÃO 26, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 27/12/2016 | 2880.60 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (FARMACIA BASICA) - LOTAÇÃO 27, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 27/12/2016 | 161835.46 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) LOTAÇÃO 28, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 27/12/2016 | 7120.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (RESIDENCIA TERAPEUTICA) LOTAÇÃO 30, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 27/12/2016 | 19810.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2016 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE 1º ESCALÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - LOTAÇÃO 373, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600292016 | 0007524 | 27/12/2016 | 54400.12 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | CORRESPONDENTE MATERIAIS MÉDICO/HOSPITALAR, DESTINADOS A POLICLÍNICA ORCINDO GUEDES, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600292016 | 0007525 | 27/12/2016 | 10478.27 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | CORRESPONDENTE MATERIAIS MÉDICO/HOSPITALAR, DESTINADOS A POLICLÍNICA ORCINDO GUEDES E DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 60029/2016. (COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 6479) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 27/12/2016 | 2875.00 | 00005378596408 | SHEILA LIDIANE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO NA UBS VITAL ROLIM, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 27/12/2016 | 1250.00 | 06012274000187 | FRANCILEUDA BATISTA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS, CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 27/12/2016 | 596.56 | 00064659038491 | SILVIO JOS� MACIEL MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) UNIDADES PREGOMIN PEPTI 400G, (VALOR UNITARIO R$ 127,40) DESTINADOS AO MENOR "PEDRO ARTHUR RODRIGUES MACIEL", CONFORME DETERMINAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, PROCESSO Nº 013201100364.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 27/12/2016 | 631250.54 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PROFESSORES DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 27/12/2016 | 965287.91 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEZEMBRO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PROFESSORES DA REDE DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 27/12/2016 | 138691.46 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(AD. FUNDAMENTAL - MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 27/12/2016 | 169647.15 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ADM. INFANTIL - MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0007458 | 27/12/2016 | 5977.25 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR CRISTAL, ARROZ, MACARRÃO, VINAGRE E OUTROS) DESTINADOS AS CRECHES, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS - CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0007460 | 27/12/2016 | 4209.29 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE (ESPONJA, SABÃO EM PÓ, ÁGUA SANITÁRIA, SHAMPOO E OUTROS), DESTINADOS AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0007463 | 27/12/2016 | 4379.80 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MARGARINA, OVOS, PÃO, BISCOITO E OUTROS) DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS - CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272016 | 0007466 | 27/12/2016 | 612.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE A RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORAS A LASER, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N° 00028/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0007467 | 27/12/2016 | 2858.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO E CARNE BOVINA SEM OSSO) DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS - CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272016 | 0007470 | 27/12/2016 | 864.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE A RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORAS A LASER, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N° 00028/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0007471 | 27/12/2016 | 1014.71 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CEBOLA BRANCA, CENOURA, PIMENTÃO E OUTROS) DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS - CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0007473 | 27/12/2016 | 3024.76 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE, ARROZ, CENOURA, BATATA E OUTROS) DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS - CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 50008/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0007488 | 27/12/2016 | 7434.04 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E OLEOS DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N° 00005/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0007511 | 27/12/2016 | 2300.00 | 97545946000175 | J & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO INFANTIL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNATE, REFERENTE AO PERÍODO DE 17 DE NOVEMBRO A 17 DE DEZEMBRO/2016, CONFORME CONTRATO Nº00016/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0007515 | 27/12/2016 | 20000.00 | 97545946000175 | J & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNATE, REFERENTE AO PERÍODO DE 17 DE NOVEMBRO A 17 DE DEZEMBRO/2016, CONFORME CONTRATO Nº00016/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa de Desenvolvimento do Ensino Médio | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0007516 | 27/12/2016 | 4200.00 | 97545946000175 | J & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO MÉDIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNATE, REFERENTE AO PERÍODO DE 17 DE NOVEMBRO A 17 DE DEZEMBRO/2016, CONFORME CONTRATO Nº00016/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 27/12/2016 | 23259.40 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 27/12/2016 | 82795.93 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0007474 | 27/12/2016 | 4106.58 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMEPEZA (ÁGUA SANITÁRIA, SABÃO EM PÓ, FLANELA, ENTRE OUTROS), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0007490 | 27/12/2016 | 9178.01 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (OLEOS DIESEL, ARLA REDUX E OLEOS DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO N° 00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 27/12/2016 | 15988.20 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2016, DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 27/12/2016 | 22424.57 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Inexigível | 000052016 | 0007456 | 27/12/2016 | 155.95 | 34028316366353 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE POSTAGEM/SEDEX, CONFORME FATURA 33076 E CONTRATO Nº 9912279611. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0007489 | 27/12/2016 | 982.46 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (OLEOS DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME CONTRATO N° 00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 27/12/2016 | 550.00 | 00001499116454 | FRANCINILDO ALVES FEITOZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS CORTES DE CABELO DOS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Publicidade Institucional do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000222015 | 0007494 | 27/12/2016 | 1190.00 | 21547317000112 | JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PRÉ-IMPRESSÃO DO JORNAL DO MUNICÍPIO, JORNAL NOVA ERA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 27/12/2016 | 2640.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2016, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272016 | 0007461 | 27/12/2016 | 768.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE A RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORAS A LASER E MANUTENÇÃO, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO N° 00028/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 27/12/2016 | 15000.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VICTOR JUREMA, 362, CENTRO, NESTA CIDADE DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO A SETEMBRO DE 2016, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO PERMANENTE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0007477 | 27/12/2016 | 4430.74 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECINEMTO DE LIMPEZA (PAPEL HIGIÊNICO, DETERGENTE,DESINFETANTE, ENTRE OUTROS), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 27/12/2016 | 9000.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VICTOR JUREMA, 362, CENTRO, NESTA CIDADE DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2016, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO PERMANENTE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 27/12/2016 | 4290.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2016, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 27/12/2016 | 10105.52 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(ARRECADAÇÃO MENSAL, PERIODO DE APURAÇÃO 30/11/2016) DOS SERVIDORES, DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272016 | 0007464 | 27/12/2016 | 894.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE A RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORAS A LASER E MANUTENÇÃO, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME CONTRATO N° 00028/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 27/12/2016 | 297.00 | 00001066179409 | Sterfani Rolim | CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO PELA EMISSÃO DE 01 (UM) CERTIFICADO DIGITAL TIPO E-CPF A3 EM CARTÃO PELA CDL-CÂMARA DE DIRIJENTES LOJISTAS DE CAJAZEIRAS, PARA O CONTADOR STERFANI ROLIM, LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA DESTA EDILIDADE, SETOR DE CONTABILIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 27/12/2016 | 2200.00 | 00020625600444 | JOAO BOSCO FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA (CLASSIFICAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHOS, ELABORAÇÃO DE HISTÓRICO, EMISSÃO, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS, COMO TAMBEM LANÇAMENTOS DE RECEITAS, CONFERÊNCIA DE EXTRATOS CONTÁBEIS E BANCÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 27/12/2016 | 8921.43 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(RETENÇÕES DO PASEP) DOS SERVIDORES, DESTA EDILIDADE, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 6978/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 27/12/2016 | 6855.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2016, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0007451 | 27/12/2016 | 767.28 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S500), DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO N° 00005/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 27/12/2016 | 2171.50 | 08170630000116 | RG MAGAGINE LTDA - ME | REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (SAMBOLE, MEDALHAS, CONES GRANDE E MÉDIO) PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 27/12/2016 | 2121.00 | 08170630000116 | RG MAGAGINE LTDA - ME | REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (TREM FAZENDINHA, BONECAS, BOIADAS E OUTROS) DESTINADOS AO CRAS I E II, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 27/12/2016 | 3488.40 | 08170630000116 | RG MAGAGINE LTDA - ME | REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (CARRINHOS, URSINHOS, BONECAS E OUTROS) DESTINADOS AO CCA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 27/12/2016 | 2360.00 | 05262558000169 | LUCIMAR MARQUES GALVÃO | REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (BASE, BATOM, BLUSH, DELINEADOR, RIMEL E OUTROS) DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 27/12/2016 | 1238.00 | 05262558000169 | LUCIMAR MARQUES GALVÃO | REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (BASE, BATOM, LAPIS DE OLHO, PALETAS E PO COMPACTO) DESTINADOS AO CRAS I E II, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 27/12/2016 | 2000.00 | 00007409511494 | EDLÂNIO TEMOTEO MORAIS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS COM COREOGRAFIAS E APRESENTAÇÃO DE NATAL COM USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0007513 | 27/12/2016 | 3123.70 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO (BOLAS, COLA, FOLHA EVA, PISTOLA PARA COLA E TECIDO TNT), DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO N° 50010/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 27/12/2016 | 3000.00 | 00096474475404 | DANIEL DE SOUA LIRA | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS PARA VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL COM USUARIOS DA REDE DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 27/12/2016 | 3000.00 | 00006563981402 | MICAELLE GOMES OLIVEIRA ALVES | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE VIGILANCIA SOCIAL COM FAMILIAS ATENDIDAS NA REDE DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 27/12/2016 | 250.00 | 00003189300488 | FOPAG - ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 27/12/2016 | 50.00 | 00002129446493 | HELVIO JAIMES VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 6927/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 28/12/2016 | 1249.08 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE IPTU DO PRÉDIO LOCADO A ESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME BOLETO DA PREFEITURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000102016 | 0007532 | 28/12/2016 | 257.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO USO DO TELEFONE DE N° (83) 184-7890, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 28/12/2016 | 1582.92 | 00060093234449 | MARIA DO C�U DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE EM FAVOR DA SENHORA "MARIA DO CEU SILVA LIMA", CONFORME DETERMINAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO, PROCEDIMENTO Nº 042/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 28/12/2016 | 1700.00 | 00006788210462 | MAXSWELIA SIMONE DO NASCIMENTO MATI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA ELVIRA DIAS DA SILVA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 28/12/2016 | 836.00 | 00028695222829 | JOSE STENIO GOMES BATISTA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 28/12/2016 | 1164.00 | 00028695222829 | JOSE STENIO GOMES BATISTA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO. (COMPLEMENTO EMPENHO 7533) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 610012015 | 0007535 | 28/12/2016 | 2200.00 | 00007268840497 | DANIEL FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE "UBS MARIA DE JOSÉ DE JESUS-CEL.GUIMARÃES" REFERENTE AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600042016 | 0007536 | 28/12/2016 | 2400.00 | 00041432045415 | MAURA GONÇALVES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA O "PSF-BELA VISTA", REFERENTE AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 29/12/2016 | 2300.00 | 18806271000102 | FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA - FUMINC | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADOS AS DESPESAS DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA - FUMINC, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 30/12/2016 | 1337.36 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NO MÊS DE DEZEMBRO/2016, NA C/C Nº 77-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0007553 | 30/12/2016 | 266.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE DEZEMBRO/2016, NA C/C No.3965-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0007554 | 30/12/2016 | 232.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE DEZEMBRO/2016, NA C/C No. 4019-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0007555 | 30/12/2016 | 206.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE DEZEMBRO/2016, NA C/C No. 5086-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0007556 | 30/12/2016 | 60.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE DEZEMBRO/2016, NA C/C No.8180-9 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0007557 | 30/12/2016 | 602.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE DEZEMBRO/2016, NA C/C No.9640-7 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0007558 | 30/12/2016 | 43.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE DEMBRO/2016, NA C/C No.9641-5 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0007559 | 30/12/2016 | 17.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE DEZEMBRO/2016, NA C/C No.16.322-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0007560 | 30/12/2016 | 86.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE DEZEMBRO/2016, NA C/C No.16.859-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0007562 | 30/12/2016 | 8.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE DEZEMBRO/2016, NA C/C No.29.818-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0007565 | 30/12/2016 | 8.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE DEZEMBRO/2016, NA C/C No.16.859-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 30/12/2016 | 14.70 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2016, NA C/C 135-7 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 30/12/2016 | 2604.48 | 90400888243126 | BANCO REAL S/A | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2016, NA C/C Nº 404-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 30/12/2016 | 18962.86 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(RETENÇÕES DO PASEP) DOS SERVIDORES, DESTA EDILIDADE, RETIDO NO FPM DIA 30/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0007563 | 30/12/2016 | 68.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2016, NA C/C 12365-x, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 0007577 | 30/12/2016 | 13994.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO MENSAL DA CIP-CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016, QUE FOI QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP/TIPREALIZADOS NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0007547 | 30/12/2016 | 298.30 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE MêS DE DEZEMBRO/2016 DA C/C Nº 624050-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0007548 | 30/12/2016 | 15.70 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE MêS DE DEZEMBRO/2016 DA C/C Nº 624049-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0007549 | 30/12/2016 | 15.70 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO/2016 DA C/C Nº 624053-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0007550 | 30/12/2016 | 7.85 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO/2016 DA C/C Nº 624065-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 30/12/2016 | 117.75 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO/2016 DA C/C Nº 624056-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 30/12/2016 | 25.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, NA C/C 28593-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0007564 | 30/12/2016 | 38.25 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2016, NA C/C 624052-3,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0007568 | 30/12/2016 | 44.10 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO/2016 DA C/C Nº 624053-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0007569 | 30/12/2016 | 29.40 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2016, NA C/C 624052-3,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0007546 | 30/12/2016 | 1341.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, NA C/C 28117-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 30/12/2016 | 18.00 | 00053586905491 | MARIA MARTA VIANA BATISTA | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA INFORMAÇÃO DO SIM (SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MORTALIDADE), SINASC 9SISTEMA DE INFORMAÇÃO NASCIDO VIVO), SINAN (SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO DE AGRAVO) E SIVEP/DDA (INFORMAÇÃO DE DIARRÉIA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 4367/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0007538 | 30/12/2016 | 378.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, NA C/C 37004-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0007540 | 30/12/2016 | 129.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, NA C/C 36994-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv.de Conv. e Fort.de Vínculos p/ Crianças/Adolescente de 6 a 15 ano | Manutenção das Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0007541 | 30/12/2016 | 60.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, NA C/C 36991-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0007542 | 30/12/2016 | 60.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, NA C/C 36998-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0007543 | 30/12/2016 | 60.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, NA C/C 36997-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0007544 | 30/12/2016 | 129.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, NA C/C 37001-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0007539 | 30/12/2016 | 68.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, NA C/C 30283-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024