de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA EDILIDADE,REF AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 20/01/2016 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUELE LICENÇA DO USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANSPFERENCIA ,REALTIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF NF 1004733 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 20/01/2016 | 2080.00 | 01612773000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE,REF AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2016 | 3294.06 | 01612773000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA EDILIDADE,REF AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2016 | 880.00 | 01612773000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AO VENCIMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO DESTA EDILIDADE,REF AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2016 | 25000.00 | 01612773000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA EDILIDADE,REF AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 21/01/2016 | 500.00 | 14451386000162 | J.A DESIGNER E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PLANO DE MÍDIA INSTITUCIONAL DESTE ORGÃO, ASSIM COMO A MANUTENÇÃO DO PORTAL OFICIAL,HOSPEDADO SOB EMDEREÇO GOVERNAMENTAL,COMO MANUTENÇÃO DAS CONTAS DE E-MAIL,HOSPEDAGEM E OSTICKET, RELATIVO AO M~ES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 21/01/2016 | 2300.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS CONTABÉIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CONF NF 16024 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 21/01/2016 | 2350.00 | 00006449244461 | FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO EM TEMPO INTEGRAL COM MOTORISTA ,PARA ATENDIMENTO DAS TIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE, CONF NF 16023 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 21/01/2016 | 2100.00 | 00001190828456 | TONIELLE LUCENA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EMF AVOR DESTA EDILIDADE,REF AO MÊS DE JANEIRO/2016,CONF NF 16025 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 22/01/2016 | 54.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA EDILIDADE,REF AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 22/01/2016 | 51.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS NA C/C 5338-4 REF AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 22/01/2016 | 122.38 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTA EDILIDADE,REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2015,CONF FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 22/01/2016 | 750.00 | 00091749433400 | CARLOS MARTINS BELTRAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E CONTABILIDADE E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 23/01/2016 | 650.01 | 04039264000100 | HONORIO E FERREITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL (GASOLINA COMUM E ADITIVADA),DESTINADO AO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACAS QFE-2248, PERTECENTE A ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF NF 27 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 25/01/2016 | 78.00 | 00003916823426 | MARIA CRISTINA U. DE L. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE TORTAS,SALGADINHOS,DOCINHOS ENTRE OUTROS,DESTINADOS AS SESSOES ORDINÁRIAS,EXTRAORDINÁRIAS,SOLENES,EVENTOS E REUNIÕES RELAIZADAS NESTA EDILIDADE,CONF NF 016028 EM AENXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 25/01/2016 | 210.00 | 00009528552404 | EDVAN DE LUCENA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPNHA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS E TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DESTA EDILIDADE,CONF NF 016027. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 26/01/2016 | 270.00 | 03078096000107 | JOÃO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO CONF NF 000.000.073 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 27/01/2016 | 56.19 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A ESTA EDILIDADE,REF AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 29/01/2016 | 6.71 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS NA C/C 5338-4 REF AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 29/01/2016 | 100.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (ACESSO A INTERNET) EM FAVOR DESTA EDILIDADE, CONF NF 200 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 29/01/2016 | 116.50 | 15550158000102 | ALEXSANDRA SANTA ROSA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA EDILIDADE,CONF NF 78 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 29/01/2016 | 6151.20 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA ) DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA EDILIDADE,COMP-01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 29/01/2016 | 423.62 | 02207831000164 | IPMS - INST.DE PREV.MUN.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AO RECOLHIMENT PREVIDENCIARIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA EDILIDADE,REF AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 05/02/2016 | 930.00 | 00005177586448 | FABÍOLA BARBOSA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTO DE ASSESSORAMENTO A CONTABILIDADE CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 04/01 A 04/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 05/02/2016 | 52.00 | 08298416003599 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTO DE MENSAGENS NATALINAS TRANSMITIDAS PELA RÁDIO IMACULADA CONCEIÇÃO EM NOME DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 15/02/2016 | 100.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (ACESSO A INTERNET) EM FAVOR DESTA EDILIDADE, CONF NF 202 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 18/02/2016 | 500.00 | 14451386000162 | J.A DESIGNER E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PLANO DE MÍDIA INSTITUCIONAL DESTE ORGÃO, ASSIM COMO A MANUTENÇÃO DO PORTAL OFICIAL,HOSPEDADO SOB EMDEREÇO GOVERNAMENTAL,COMO MANUTENÇÃO DAS CONTAS DE E-MAIL,HOSPEDAGEM E OSTICKET, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 19/02/2016 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUELE LICENÇA DO USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANSPFERENCIA ,REALTIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF NF 1004949 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 19/02/2016 | 3678.39 | 01612773000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIO EFETIVOS DESTA EDILIDADE,REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 19/02/2016 | 880.00 | 01612773000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIO CONTRATADOS DESTA EDILIDADE,REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 19/02/2016 | 2380.00 | 01612773000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSI0ONADOS DESTA EDILIDADE,REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 19/02/2016 | 25000.00 | 01612773000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA EDILIDADE,REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 19/02/2016 | 30.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS NA C/C 5338-4 REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 19/02/2016 | 182.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE UMA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE AO RESUMO DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL DO Nº 001/2016, PARA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A CÂMARA MUNÍCIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 19/02/2016 | 2100.00 | 00001190828456 | TONIELLE LUCENA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EMF AVOR DESTA EDILIDADE,REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2016,CONF NF 16037 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 19/02/2016 | 2350.00 | 00006449244461 | FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO EM TEMPO INTEGRAL COM MOTORISTA ,PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE, CONF NF 16029 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 19/02/2016 | 2300.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS CONTABÉIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CONF NF 16030 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 19/02/2016 | 750.00 | 00091749433400 | CARLOS MARTINS BELTRAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E CONTABILIDADE E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 19/02/2016 | 150.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOLUÇÃOES E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO E FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 19/02/2016 | 150.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOLUÇÃOES E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO E FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 19/02/2016 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO - AVISO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2016, NO JORNAL A UNIÃO 20/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 19/02/2016 | 232.00 | 00003916823426 | MARIA CRISTINA U. DE L. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE TORTAS,SALGADINHOS,DOCINHOS ENTRE OUTROS,DESTINADOS AS SESSOES ORDINÁRIAS,EXTRAORDINÁRIAS,SOLENES,EVENTOS E REUNIÕES RELAIZADAS NESTA EDILIDADE,CONF NF 016036 EM AENXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 22/02/2016 | 650.00 | 04039264000100 | HONORIO E FERREITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL (GASOLINA COMUM E ADITIVADA),DESTINADO AO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACAS QFE-2248, PERTECENTE A ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF NF 28 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 22/02/2016 | 253.00 | 03078096000107 | JOÃO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO CONF NF 000.000.078 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 22/02/2016 | 210.00 | 00009528552404 | EDVAN DE LUCENA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPNHA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS E TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DESTA EDILIDADE,CONF NF 016034. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 23/02/2016 | 156.30 | 15550158000102 | ALEXSANDRA SANTA ROSA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA EDILIDADE,CONF NF 81 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 23/02/2016 | 118.39 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTA EDILIDADE,REF AO MÊS DE JANEIRO/2016,CONF FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 23/02/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A ESTA EDILIDADE,REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 23/02/2016 | 20.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS NA C/C 5338-4 REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 23/02/2016 | 6217.20 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA ) DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA EDILIDADE,COMP-02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 24/02/2016 | 6.16 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS NA C/C 5338-4 REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA E EQUIPAGEM DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 24/02/2016 | 899.00 | 33014556067509 | LOJAS AMERICANAS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA AQUISIÇÃO DE SPLIT FR 9000 BTUS DESTINADO A ESTA EDILIDADE,CONF NF 4975. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 25/02/2016 | 300.00 | 00001600201407 | EDUARDO RANIERY GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO EVAPORADOR E A CONDESADORA SPLINT 9000 BTUS DESTINADO AO GABINETE DA PRESIDÊNCIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 26/02/2016 | 435.32 | 02207831000164 | IPMS - INST.DE PREV.MUN.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AO RECOLHIMENT PREVIDENCIARIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA EDILIDADE,REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 26/02/2016 | 64.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA EDILIDADE,REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 26/02/2016 | 150.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A COMPLEMENTAÇÃO DA NF A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DO USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANSPFERENCIA ,REALTIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF NF 1004948 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/03/2016 | 130.00 | 00063160803449 | MARIA ALAIDE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVICOS DO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA A SESSAO SOLENE EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADA NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/03/2016 | 500.00 | 14451386000162 | J.A DESIGNER E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PLANO DE MÍDIA INSTITUCIONAL DESTE ORGÃO, ASSIM COMO A MANUTENÇÃO DO PORTAL OFICIAL,HOSPEDADO SOB EMDEREÇO GOVERNAMENTAL,COMO MANUTENÇÃO DAS CONTAS DE E-MAIL,HOSPEDAGEM E OSTICKET, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 18/03/2016 | 880.00 | 01612773000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS,REF AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 18/03/2016 | 2230.00 | 01612773000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE,REF AO MÊS DE MARCO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 18/03/2016 | 25000.00 | 01612773000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA EDILIDADE,REF AO MÊS DE MARCO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 18/03/2016 | 3632.89 | 01612773000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA EDILIDADE,REF AO MÊS DE MARCO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 18/03/2016 | 665.00 | 04039264000100 | HONORIO E FERREITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL (GASOLINA COMUM E ADITIVADA),DESTINADO AO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACAS QFE-2248, PERTECENTE A ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2016, CONF NF 30 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0000064 | 18/03/2016 | 2300.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS CONTABÉIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CONF NF 16039 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 21/03/2016 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A COMPLEMENTAÇÃO DA NF A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DO USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANSPFERENCIA ,REALTIVO AO MÊS DE MARCO/2016, CONF NF 1005229 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 21/03/2016 | 150.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOLUÇÃOES E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO E FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2016,CONF NF 1000016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022016 | 0000067 | 21/03/2016 | 2100.00 | 00001190828456 | TONIELLE LUCENA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EMF AVOR DESTA EDILIDADE,REF AO MÊS DE MARCO/2016,CONF NF 16042 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 21/03/2016 | 210.00 | 00009528552404 | EDVAN DE LUCENA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPNHA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS E TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DESTA EDILIDADE,CONF NF 016041. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 21/03/2016 | 201.00 | 00003916823426 | MARIA CRISTINA U. DE L. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE TORTAS,SALGADINHOS,DOCINHOS ENTRE OUTROS,DESTINADOS AS SESSOES ORDINÁRIAS,EXTRAORDINÁRIAS,SOLENES,EVENTOS E REUNIÕES REALIZADAS NESTA EDILIDADE,CONF NF 016040 EM AENXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 21/03/2016 | 6184.20 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA ) DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA EDILIDADE,COMP-03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 22/03/2016 | 51.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS NA C/C 5338-4 REF AO MÊS DE MARCO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 28/03/2016 | 275.50 | 15550158000102 | ALEXSANDRA SANTA ROSA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA EDILIDADE,CONF NF 85 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 28/03/2016 | 173.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTA EDILIDADE,REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2016,CONF FATURA ANEXA.REIRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 28/03/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A ESTA EDILIDADE,REF AO MÊS DE MARCO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 28/03/2016 | 130.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA EDILIDADE,REF AO MÊS DE MARCO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 29/03/2016 | 459.86 | 02207831000164 | IPMS - INST.DE PREV.MUN.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AO RECOLHIMENT PREVIDENCIARIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA EDILIDADE,REF AO MÊS DE MARCO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0000077 | 29/03/2016 | 2300.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS CONTABÉIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CONF NF 016045 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 30/03/2016 | 360.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL ,CORRESPONDENTE A HOMOLOGACAO E EXTRATO DO CONTRATO Nº 01/2016, PARA LOCACAO DE UM VEICULO DESTA EDILIDADE,CONF NF 1050144 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 30/03/2016 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL ,CORRESPONDENTE A HOMOLOGACAO E EXTRATO DO CONTRATO Nº 01/2016, PARA LOCACAO DE UM VEICULO DESTA EDILIDADE,CONF NF 1050145 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000080 | 30/03/2016 | 2350.00 | 00006449244461 | FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO EM TEMPO INTEGRAL COM MOTORISTA ,PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE, CONF NF 16043 EM ANEXO.REV AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 30/03/2016 | 100.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (ACESSO A INTERNET) EM FAVOR DESTA EDILIDADE, CONF NF 222 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 30/03/2016 | 6.16 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS NA C/C 5338-4 REF AO MÊS DE MARCO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 30/03/2016 | 130.00 | 11071462000116 | ART VIDRO - SIMONE ARAÚJO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISIÇÃO DE 02 PUXADORES PARA PORTA DE VIDRO,CONF NF EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 11/04/2016 | 400.50 | 03078096000107 | JOÃO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL CONF NF 000.000.081 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 18/04/2016 | 150.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOLUÇÃOES E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO E FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016,CONF NF 1000018 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 18/04/2016 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A COMPLEMENTAÇÃO DA NF A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DO USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANSPFERENCIA ,REALTIVO AO MÊS DE ABRIL/2016, CONF NF 1005392 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 19/04/2016 | 500.00 | 14451386000162 | J.A DESIGNER E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PLANO DE MÍDIA INSTITUCIONAL DESTE ORGÃO, ASSIM COMO A MANUTENÇÃO DO PORTAL OFICIAL,HOSPEDADO SOB EMDEREÇO GOVERNAMENTAL,COMO MANUTENÇÃO DAS CONTAS DE E-MAIL,HOSPEDAGEM E OSTICKET, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/04/2016 | 3110.00 | 01612773000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE,REF AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/04/2016 | 880.00 | 01612773000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO DESTA EDILIDADE,REF AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/04/2016 | 3339.56 | 01612773000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA EDILIDADE,REF AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/04/2016 | 25000.00 | 01612773000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DESTA EDILIDADE,REF AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/04/2016 | 6377.80 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA ) DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA EDILIDADE,COMP-04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0000093 | 20/04/2016 | 2300.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS CONTABÉIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CONF NF 016046 EM ANEXO REF AO M~ES DE ABRIL/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022016 | 0000094 | 20/04/2016 | 2100.00 | 00001190828456 | TONIELLE LUCENA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DESTA EDILIDADE,REF AO MÊS DE ABRIL/2016,CONF NF 16047 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000095 | 20/04/2016 | 2350.00 | 00006449244461 | FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO EM TEMPO INTEGRAL COM MOTORISTA ,PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE, CONF NF 16049 EM ANEXO.REV AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/04/2016 | 210.00 | 00009528552404 | EDVAN DE LUCENA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPNHA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS E TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DESTA EDILIDADE,CONF NF 016048. REF AO MES DE ABRIL/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/04/2016 | 6.16 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS NA C/C 5338-4 REF AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 22/04/2016 | 118.00 | 00063160803449 | MARIA ALAIDE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVICOS DO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA A SESSAO, REALIZADA NESTA EDILIDADE. REF AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 25/04/2016 | 51.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS NA C/C 5338-4 REF AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 25/04/2016 | 679.00 | 04039264000100 | HONORIO E FERREITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL (GASOLINA COMUM E ADITIVADA),DESTINADO AO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACAS QFE-2248, PERTECENTE A ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016, CONF NF 31 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 25/04/2016 | 78.00 | 00003916823426 | MARIA CRISTINA U. DE L. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE TORTAS,SALGADINHOS,DOCINHOS ENTRE OUTROS,DESTINADOS AS SESSOES ORDINÁRIAS,EXTRAORDINÁRIAS,SOLENES,EVENTOS E REUNIÕES REALIZADAS NESTA EDILIDADE,CONF NF 017201 EM AENXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 25/04/2016 | 193.28 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTA EDILIDADE,REF AO MÊS DE MARCO/2016,CONF FATURA ANEXA.REIRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 25/04/2016 | 96.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA EDILIDADE,REF AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 25/04/2016 | 459.86 | 02207831000164 | IPMS - INST.DE PREV.MUN.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AO RECOLHIMENT PREVIDENCIARIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA EDILIDADE,REF AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 29/04/2016 | 100.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (ACESSO A INTERNET) EM FAVOR DESTA EDILIDADE, CONF NF 227 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 29/04/2016 | 482.00 | 03078096000107 | JOÃO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL CONF NF 000.000.087 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 29/04/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A ESTA EDILIDADE,REF AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 29/04/2016 | 275.60 | 15550158000102 | ALEXSANDRA SANTA ROSA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA EDILIDADE,CONF NF 87 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 17/05/2016 | 205.68 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA ) DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA EDILIDADE,COMP-04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 18/05/2016 | 150.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOLUÇÃOES E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO E FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016,CONF NF 1000020 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/05/2016 | 6377.80 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA ) DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA EDILIDADE,COMP-05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/05/2016 | 25000.00 | 01612773000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DESTA EDILIDADE,REF AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/05/2016 | 880.00 | 01612773000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO DESTA EDILIDADE,REF AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/05/2016 | 3339.56 | 01612773000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA EDILIDADE,REF AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/05/2016 | 3110.00 | 01612773000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE,REF AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0000116 | 20/05/2016 | 2300.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS CONTABÉIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CONF NF 017204 EM ANEXO REF AO MES DE MAIO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022016 | 0000117 | 20/05/2016 | 2100.00 | 00001190828456 | TONIELLE LUCENA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DESTA EDILIDADE,REF AO MÊS DE MAIO/2016,CONF NF 17202 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000118 | 20/05/2016 | 2350.00 | 00006449244461 | FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO EM TEMPO INTEGRAL COM MOTORISTA ,PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE, CONF NF 17203 EM ANEXO.REV AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 23/05/2016 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A COMPLEMENTAÇÃO DA NF A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DO USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANSPFERENCIA ,REALTIVO AO MÊS DE MAIO/2016, CONF NF 1005623 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 23/05/2016 | 660.01 | 04039264000100 | HONORIO E FERREITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL (GASOLINA COMUM E ADITIVADA),DESTINADO AO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACAS QFE-2248, PERTECENTE A ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016, CONF NF 32 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 23/05/2016 | 339.00 | 03078096000107 | JOÃO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,RELATIVO AO MÊS DE MAIO CONF NF 000.000.094 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 23/05/2016 | 210.00 | 00009528552404 | EDVAN DE LUCENA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPNHA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS E TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DESTA EDILIDADE,CONF NF 017205. REF AO MES DE MAIO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 23/05/2016 | 122.00 | 00063160803449 | MARIA ALAIDE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVICOS DO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA A SESSAO, REALIZADA NESTA EDILIDADE. REF AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 23/05/2016 | 77.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA EDILIDADE,REF AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 23/05/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A ESTA EDILIDADE,REF AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 24/05/2016 | 51.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS NA C/C 5338-4 REF AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 24/05/2016 | 194.94 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTA EDILIDADE,REF AO MÊS DE MAIO/2016,CONF FATURA ANEXA.REIRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 24/05/2016 | 155.00 | 00003916823426 | MARIA CRISTINA U. DE L. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE TORTAS,SALGADINHOS,DOCINHOS ENTRE OUTROS,DESTINADOS AS SESSOES ORDINÁRIAS,EXTRAORDINÁRIAS,SOLENES,EVENTOS E REUNIÕES REALIZADAS NESTA EDILIDADE,CONF NF 017207 EM AENXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 24/05/2016 | 1200.00 | 00060082488487 | MARIA ROZANIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SER EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A SERVIÇOS DE DIGATALIZAÇAO E ORGANIZAÇAO DE DOCUMENTOS PARA DIVULGAÇAO NO PORTAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 31/05/2016 | 100.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (ACESSO A INTERNET) EM FAVOR DESTA EDILIDADE, CONF NF 248 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 31/05/2016 | 459.86 | 02207831000164 | IPMS - INST.DE PREV.MUN.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AO RECOLHIMENT PREVIDENCIARIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA EDILIDADE,REF AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 31/05/2016 | 6.23 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS NA C/C 5338-4 REF AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 02/06/2016 | 500.00 | 14451386000162 | J.A DESIGNER E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DESTA EDILIDADE, ASSIM COMO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E OSTICKET, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 17/06/2016 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A COMPLEMENTAÇÃO DA NF A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DO USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANSPFERENCIA ,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016, CONF NF 1005910 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 17/06/2016 | 150.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOLUÇÃOES E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO E FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016,CONF NF 1000023 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/06/2016 | 25000.00 | 01612773000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA EDILIDADE,REF AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/06/2016 | 3339.56 | 01612773000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA EDILIDADE,REF AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/06/2016 | 880.00 | 01612773000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO DESTA EDILIDADE,REF AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/06/2016 | 3110.00 | 01612773000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE,REF AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/06/2016 | 97.33 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS NA C/C 5338-4 REF AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/06/2016 | 500.00 | 14451386000162 | J.A DESIGNER E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DESTA EDILIDADE, ASSIM COMO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E OSTICKET, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022016 | 0000142 | 21/06/2016 | 2100.00 | 00001190828456 | TONIELLE LUCENA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DESTA EDILIDADE,REF AO MÊS DE JUNHO/2016,CONF NF 17209 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0000143 | 21/06/2016 | 2300.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS CONTABÉIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CONF NF 017210 EM ANEXO REF AO MES DE JUNHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 22/06/2016 | 650.00 | 04039264000100 | HONORIO E FERREITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL (GASOLINA COMUM E ADITIVADA),DESTINADO AO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACAS QFE-2248, PERTECENTE A ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016, CONF NF 33 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 22/06/2016 | 360.00 | 03078096000107 | JOÃO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO CONF NF 000.000.099 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 22/06/2016 | 140.00 | 00063160803449 | MARIA ALAIDE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVICOS DO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA A SESSAO,REUNIÕES E EVENTOS REALIZADA NESTA EDILIDADE. REF AO MES DE JUNHO /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 22/06/2016 | 98.00 | 00003916823426 | MARIA CRISTINA U. DE L. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE TORTAS,SALGADINHOS,DOCINHOS ENTRE OUTROS,DESTINADOS AS SESSOES ORDINÁRIAS,EXTRAORDINÁRIAS,SOLENES,EVENTOS E REUNIÕES REALIZADAS NESTA EDILIDADE,CONF NF 017212 EM AENXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 23/06/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A ESTA EDILIDADE,REF AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 23/06/2016 | 108.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA EDILIDADE,REF AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000150 | 23/06/2016 | 2350.00 | 00006449244461 | FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO EM TEMPO INTEGRAL COM MOTORISTA ,PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE, CONF NF 17214 EM ANEXO.REV AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 23/06/2016 | 210.00 | 00009528552404 | EDVAN DE LUCENA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPNHA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS E TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DESTA EDILIDADE,CONF NF 017213. REF AO MES DE JUNHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 29/06/2016 | 100.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (ACESSO A INTERNET) EM FAVOR DESTA EDILIDADE, CONF NF 252 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/06/2016 | 6377.80 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA ) DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA EDILIDADE,COMP-06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/06/2016 | 459.86 | 02207831000164 | IPMS - INST.DE PREV.MUN.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AO RECOLHIMENT PREVIDENCIARIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA EDILIDADE,REF AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/06/2016 | 200.42 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTA EDILIDADE,REF AO MÊS DE JUNHO/2016,CONF FATURA ANEXA.REIRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 08/07/2016 | 296.00 | 15550158000102 | ALEXSANDRA SANTA ROSA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA EDILIDADE,CONF NF 90 EM ANEXO. REF AO MES DE MAIO E JUNHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 15/07/2016 | 160.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DE TONER JADI PARA HP, CONF NF 98, REF AO MES DE 07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 18/07/2016 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A COMPLEMENTAÇÃO DA NF A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DO USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANSPFERENCIA ,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016, CONF NF 1006098 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 19/07/2016 | 150.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOLUÇÃOES E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO E FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016,CONF NF 1000024 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 19/07/2016 | 500.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELAÇÃO LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A PAGAMENTO DE COBERTURA DA SESSÃO DE ENCERRAMENTO DO PRIMEIRO PERÍODO ORDINARIO DE 2016 REALIZADA NO DIA 17/06/2016. CONF NF 622 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 19/07/2016 | 500.00 | 14451386000162 | J.A DESIGNER E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DESTA EDILIDADE, ASSIM COMO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E OSTICKET, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/07/2016 | 25000.00 | 01612773000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA EDILIDADE,REF AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/07/2016 | 3110.00 | 01612773000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE,REF AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/07/2016 | 3339.56 | 01612773000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA EDILIDADE,REF AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/07/2016 | 880.00 | 01612773000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRAADOS DESTA EDILIDADE,REF AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0000166 | 21/07/2016 | 2300.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS CONTABÉIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CONF NF 017215 EM ANEXO REF AO MES DE JULHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022016 | 0000167 | 21/07/2016 | 2100.00 | 00001190828456 | TONIELLE LUCENA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DESTA EDILIDADE,REF AO MÊS DE JULHO/2016,CONF NF 17217 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000168 | 21/07/2016 | 2350.00 | 00006449244461 | FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO EM TEMPO INTEGRAL COM MOTORISTA ,PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE, CONF NF 17216 EM ANEXO.REV AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 21/07/2016 | 650.01 | 04039264000100 | HONORIO E FERREITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL (GASOLINA COMUM E ADITIVADA),DESTINADO AO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACAS QFE-2248, PERTECENTE A ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016, CONF NF 34 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 22/07/2016 | 51.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS NA C/C 5338-4 REF AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 25/07/2016 | 97.00 | 00063160803449 | MARIA ALAIDE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVICOS DO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA A SESSAO,REUNIÕES E EVENTOS REALIZADA NESTA EDILIDADE. REF AO MES DE JULHO /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 25/07/2016 | 186.00 | 00003916823426 | MARIA CRISTINA U. DE L. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE TORTAS,SALGADINHOS,DOCINHOS ENTRE OUTROS,DESTINADOS AS SESSOES ORDINÁRIAS,EXTRAORDINÁRIAS,SOLENES,EVENTOS E REUNIÕES REALIZADAS NESTA EDILIDADE,CONF NF 017219 EM AENXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 25/07/2016 | 6377.80 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA ) DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA EDILIDADE,COMP-07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 28/07/2016 | 415.00 | 00004340807486 | FLAVIANA DAVI LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DOS DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE,CONF NF 17220 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0000175 | 28/07/2016 | 2300.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DA LOA (PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA ANUAL) A ESTA EDILIDADE,CONF NF 017221 EM ANEXO REF AO MES DE JULHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 29/07/2016 | 210.00 | 00009528552404 | EDVAN DE LUCENA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS E TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DESTA EDILIDADE,CONF NF 017223. REF AO MES DE JULHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 29/07/2016 | 100.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (ACESSO A INTERNET) EM FAVOR DESTA EDILIDADE, CONF NF 277 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 29/07/2016 | 77.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA EDILIDADE,REF AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 29/07/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A ESTA EDILIDADE,REF AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 29/07/2016 | 200.42 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTA EDILIDADE,REF AO MÊS DE JUNHO/2016,CONF FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 29/07/2016 | 294.75 | 03078096000107 | JOÃO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,RELATIVO AO MÊS DE JULHO CONF NF 000.000.107 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 29/07/2016 | 459.86 | 02207831000164 | IPMS - INST.DE PREV.MUN.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA EDILIDADE,REF AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 19/08/2016 | 150.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOLUÇÃOES E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO E FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016,CONF NF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 19/08/2016 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A COMPLEMENTAÇÃO DA NF A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DO USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANSPFERENCIA ,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONF NF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 19/08/2016 | 3110.00 | 01612773000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE,REF AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 19/08/2016 | 25000.00 | 01612773000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DESTA EDILIDADE,REF AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 19/08/2016 | 3339.56 | 01612773000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA EDILIDADE,REF AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000188 | 19/08/2016 | 2350.00 | 00006449244461 | FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO EM TEMPO INTEGRAL COM MOTORISTA ,PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE, CONF NF 17224 EM ANEXO.REV AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0000189 | 19/08/2016 | 2300.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO SERVIÇOS CONTABEIS EM FAVOR DESTA EDILIDADE,CONF NF 017225 EM ANEXO REF AO MES DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 19/08/2016 | 500.00 | 14451386000162 | J.A DESIGNER E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DESTA EDILIDADE, ASSIM COMO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E OSTICKET, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. CONFORME NF 9445 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 19/08/2016 | 880.00 | 01612773000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO DESTA EDILIDADE,REF AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 22/08/2016 | 650.01 | 04039264000100 | HONORIO E FERREITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL (GASOLINA COMUM E ADITIVADA),DESTINADO AO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACAS QFE-2248, PERTECENTE A ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONF NF 35 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 22/08/2016 | 344.50 | 03078096000107 | JOÃO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO CONF NF 000.000.113 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 22/08/2016 | 206.42 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTA EDILIDADE,REF AO MÊS DE JULHO/2016,CONF FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 25/08/2016 | 212.00 | 00003916823426 | MARIA CRISTINA U. DE L. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE TORTAS,SALGADINHOS,DOCINHOS ENTRE OUTROS,DESTINADOS AS SESSOES ORDINÁRIAS,EXTRAORDINÁRIAS,SOLENES,EVENTOS E REUNIÕES REALIZADAS NESTA EDILIDADE,CONF NF 017227 EM AENXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022016 | 0000196 | 25/08/2016 | 2100.00 | 00001190828456 | TONIELLE LUCENA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DESTA EDILIDADE,REF AO MÊS DE AGOSTO/2016,CONF NF 17226 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 29/08/2016 | 100.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (ACESSO A INTERNET) EM FAVOR DESTA EDILIDADE, CONF NF 286 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 29/08/2016 | 100.00 | 00063160803449 | MARIA ALAIDE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVICOS DO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA A SESSAO,REUNIÕES E EVENTOS REALIZADA NESTA EDILIDADE. REF AO MES DE AGOSTO /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 29/08/2016 | 210.00 | 00009528552404 | EDVAN DE LUCENA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS E TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DESTA EDILIDADE,CONF NF 017229. REF AO MES DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/08/2016 | 459.86 | 02207831000164 | IPMS - INST.DE PREV.MUN.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA EDILIDADE,REF AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/08/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A ESTA EDILIDADE,REF AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/08/2016 | 69.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA EDILIDADE,REF AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/08/2016 | 56.73 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS NA C/C 5338-4 REF AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/08/2016 | 6377.80 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA ) DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA EDILIDADE,COMP-08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/09/2016 | 150.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOLUÇÃOES E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO E FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016,CONF NF DE N° 1000029 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 20/09/2016 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DO USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANSPFERENCIA ,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONF NF DE N° 1006637 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 20/09/2016 | 3339.56 | 01612773000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIO EFETIVOS DESTA EDILIDADE,REF AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/09/2016 | 3110.00 | 01612773000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE,REF AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/09/2016 | 204.04 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTA EDILIDADE,REF AO MÊS DE AGOSTO/2016,CONF FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/09/2016 | 500.00 | 14451386000162 | J.A DESIGNER E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DESTA EDILIDADE, ASSIM COMO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E OSTICKET, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. CONFORME NF 9811. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/09/2016 | 6377.80 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA ) DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA EDILIDADE,COMP-09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0000212 | 20/09/2016 | 2300.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO SERVIÇOS CONTABEIS EM FAVOR DESTA EDILIDADE,CONF NF 017230 EM ANEXO REF AO MES DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/09/2016 | 459.86 | 02207831000164 | IPMS - INST.DE PREV.MUN.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA EDILIDADE,REF AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022016 | 0000214 | 20/09/2016 | 2100.00 | 00001190828456 | TONIELLE LUCENA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DESTA EDILIDADE,REF AO MÊS DE SETEMBRO/2016,CONF NF 17231 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/09/2016 | 880.00 | 01612773000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO DESTA EDILIDADE,REF AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 21/09/2016 | 340.00 | 00003916823426 | MARIA CRISTINA U. DE L. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE TORTAS,SALGADINHOS, DOCINHOS ENTRE OUTROS,DESTINADOS AS SESSOES ORDINÁRIAS,EXTRAORDINÁRIAS,SOLENES,EVENTOS E REUNIÕES REALIZADAS NESTA EDILIDADE,CONF NF 017234 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 21/09/2016 | 650.00 | 04039264000100 | HONORIO E FERREITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL (GASOLINA COMUM E ADITIVADA),DESTINADO AO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACAS QFE-2248, PERTECENTE A ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONF NF 36 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 21/09/2016 | 210.00 | 00009528552404 | EDVAN DE LUCENA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS E TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DESTA EDILIDADE,CONF NF 017232 REF AO MES DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000219 | 21/09/2016 | 2350.00 | 00006449244461 | FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO EM TEMPO INTEGRAL COM MOTORISTA ,PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE, CONF NF 17233 EM ANEXO.REV AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 22/09/2016 | 304.00 | 15550158000102 | ALEXSANDRA SANTA ROSA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA EDILIDADE,CONF NF 94 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 22/09/2016 | 25000.00 | 01612773000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA EDILIDADE,REF AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 26/09/2016 | 140.00 | 00063160803449 | MARIA ALAIDE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVICOS DO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA A SESSAO,REUNIÕES E EVENTOS REALIZADA NESTA EDILIDADE. REF AO MES DE SETEMBRO /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 29/09/2016 | 100.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (ACESSO A INTERNET) EM FAVOR DESTA EDILIDADE, CONF NF 292 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/09/2016 | 82.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA EDILIDADE,REF AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/09/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A ESTA EDILIDADE,REF AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/09/2016 | 87.87 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS NA C/C 5338-4 REF AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/10/2016 | 25000.00 | 01612773000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA EDILIDADE,REF AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 20/10/2016 | 3339.56 | 01612773000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIO EFETIVOS DESTA EDILIDADE,REF AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 20/10/2016 | 3110.00 | 01612773000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE,REF AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 20/10/2016 | 880.00 | 01612773000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO DESTA EDILIDADE,REF AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 20/10/2016 | 500.00 | 14451386000162 | J.A DESIGNER E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DESTA EDILIDADE, ASSIM COMO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E OSTICKET, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. CONFORME NF 10348. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 20/10/2016 | 150.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOLUÇÃOES E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO E FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016,CONF NF DE N° 1000032 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 20/10/2016 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DO USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANSPFERENCIA ,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONF NF DE N° 1006881 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022016 | 0000234 | 20/10/2016 | 2100.00 | 00001190828456 | TONIELLE LUCENA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DESTA EDILIDADE,REF AO MÊS DE OUTUBRO/2016,CONF NF 17236 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0000235 | 20/10/2016 | 2300.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO SERVIÇOS CONTABEIS EM FAVOR DESTA EDILIDADE,CONF NF 017237 EM ANEXO REF AO MES DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 20/10/2016 | 459.86 | 02207831000164 | IPMS - INST.DE PREV.MUN.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA EDILIDADE,REF AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 21/10/2016 | 765.00 | 04039264000100 | HONORIO E FERREITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL (GASOLINA COMUM E ADITIVADA),DESTINADO AO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACAS QFE-2248, PERTECENTE A ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONF NF 44 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 22/10/2016 | 755.20 | 03078096000107 | JOÃO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO CONF NF 000.000.124 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 24/10/2016 | 201.88 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTA EDILIDADE,REF AO MÊS DE SETEMBRO/2016,CONF FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 24/10/2016 | 2.92 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTA EDILIDADE,REF AO MÊS DE SETEMBRO/2016,CONF FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 24/10/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A ESTA EDILIDADE,REF AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 24/10/2016 | 248.50 | 15550158000102 | ALEXSANDRA SANTA ROSA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA EDILIDADE,CONF NF 98 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000243 | 24/10/2016 | 2350.00 | 00006449244461 | FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO EM TEMPO INTEGRAL COM MOTORISTA ,PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE, CONF NF 17238 EM ANEXO.REV AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 24/10/2016 | 51.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS NA C/C 5338-4 REF AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 24/10/2016 | 130.00 | 00063160803449 | MARIA ALAIDE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVICOS DO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA A SESSAO,REUNIÕES E EVENTOS REALIZADA NESTA EDILIDADE, NO MÊS ATUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 26/10/2016 | 88.00 | 00003916823426 | MARIA CRISTINA U. DE L. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE TORTAS,SALGADINHOS, DOCINHOS ENTRE OUTROS,DESTINADOS AS SESSOES ORDINÁRIAS,EXTRAORDINÁRIAS,SOLENES,EVENTOS E REUNIÕES REALIZADAS NESTA EDILIDADE,CONF NF 017240 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 27/10/2016 | 6377.80 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA ) DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA EDILIDADE,COMP-10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/10/2016 | 100.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (ACESSO A INTERNET) EM FAVOR DESTA EDILIDADE, CONF NF 302 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/10/2016 | 210.00 | 00009528552404 | EDVAN DE LUCENA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS E TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DESTA EDILIDADE,CONF NF 017241 REF AO MES DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/10/2016 | 85.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA EDILIDADE,REF AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 09/11/2016 | 1550.00 | 00060082488487 | MARIA ROZANIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SER EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO E ORGANIZAÇAO DE DOCUMENTOS CONTABÉIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 11/11/2016 | 56.00 | 11071462000116 | ART VIDRO - SIMONE ARAÚJO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISIÇÃO DE UMA MOLDURA COM VIDRO PARA COLOCAR O CERTIFICADO DE TITULO DE CIDADÃO SERTÃOZINHENSE,QUE SERÁ ENTREGUE POR ESA CASA LEGISLATIVA ,CONF NF 000.000.424 QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 16/11/2016 | 252.00 | 13558469000192 | ADRIANA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE SALGADINHOS FORRNECIDOS PARA A SESSAO SOLENE ONDE SERA ENTREGUE O TITULO DE CIDADE SERTOZINHESE DESTA EDILIDADE. COF NF 17244. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 18/11/2016 | 500.00 | 14451386000162 | J.A DESIGNER E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DESTA EDILIDADE, ASSIM COMO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E OSTICKET, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. CONFORME NF 10782. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 18/11/2016 | 150.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOLUÇÃOES E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO E FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016,CONF NF DE N° 1000036 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 18/11/2016 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DO USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANSPFERENCIA ,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONF NF DE N° 1007096 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0000257 | 18/11/2016 | 2300.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO SERVIÇOS CONTABEIS EM FAVOR DESTA EDILIDADE,CONF NF 017245 EM ANEXO REF AO MES DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000258 | 18/11/2016 | 2350.00 | 00006449244461 | FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO EM TEMPO INTEGRAL COM MOTORISTA ,PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE, CONF NF 17246 EM ANEXO.REF AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 18/11/2016 | 3339.56 | 01612773000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA EDILIDADE,REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 18/11/2016 | 3110.00 | 01612773000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE,REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 18/11/2016 | 25000.00 | 01612773000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA EDILIDADE,REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 18/11/2016 | 880.00 | 01612773000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO DESTA EDILIDADE,REF AO MÊS DE NOBEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 21/11/2016 | 459.86 | 02207831000164 | IPMS - INST.DE PREV.MUN.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA EDILIDADE,REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022016 | 0000264 | 21/11/2016 | 2100.00 | 00001190828456 | TONIELLE LUCENA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DESTA EDILIDADE,REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2016,CONF NF 17247 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 22/11/2016 | 202.22 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTA EDILIDADE,REF AO MÊS DE OUTUBRO/2016,CONF FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 22/11/2016 | 54.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS NA C/C 5338-4 REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 22/11/2016 | 309.55 | 03078096000107 | JOÃO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DIVERSOS ,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO CONF NF 000.000.129 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 22/11/2016 | 700.00 | 04039264000100 | HONORIO E FERREITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL (GASOLINA COMUM E ADITIVADA),DESTINADO AO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACAS QFE-2248, PERTECENTE A ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONF NF 45 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 22/11/2016 | 132.00 | 00063160803449 | MARIA ALAIDE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVICOS DO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA A SESSAO,REUNIÕES E EVENTOS REALIZADA NESTA EDILIDADE, NO MÊS ATUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 22/11/2016 | 175.00 | 00003916823426 | MARIA CRISTINA U. DE L. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE TORTAS,SALGADINHOS, DOCINHOS ENTRE OUTROS,DESTINADOS AS SESSOES ORDINÁRIAS,EXTRAORDINÁRIAS,SOLENES,EVENTOS E REUNIÕES REALIZADAS NESTA EDILIDADE,CONF NF 017249 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 24/11/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A ESTA EDILIDADE,REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 24/11/2016 | 6377.80 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA ) DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA EDILIDADE,COMP-11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 24/11/2016 | 251.00 | 15550158000102 | ALEXSANDRA SANTA ROSA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA EDILIDADE,CONF NF 100 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 29/11/2016 | 100.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (ACESSO A INTERNET) EM FAVOR DESTA EDILIDADE, CONF NF 324 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/11/2016 | 108.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA EDILIDADE,REF AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 05/12/2016 | 150.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOLUÇÃOES E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DA FOLHA DE PAGAMNTO DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONF NF DE N° 1000039 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 05/12/2016 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUELE LICENÇA DO USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANSPFERENCIA ,REALTIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONF NF 1007274 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 06/12/2016 | 829.40 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA ) DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE,COMP-13/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 07/12/2016 | 459.29 | 02207831000164 | IPMS - INST.DE PREV.MUN.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AO RECOLHIMENT PREVIDENCIARIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA EDILIDADE,REF A COMPETENCIA 13/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 07/12/2016 | 3335.42 | 01612773000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO 13° SALARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 07/12/2016 | 2890.00 | 01612773000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO 13° SALARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 07/12/2016 | 880.00 | 01612773000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO 13° SALARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 10/12/2016 | 100.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (ACESSO A INTERNET) EM FAVOR DESTA EDILIDADE, CONF NF 328 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 16/12/2016 | 500.00 | 14451386000162 | J.A DESIGNER E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DESTA EDILIDADE, ASSIM COMO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E OSTICKET, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. CONFORME NF 11329. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 16/12/2016 | 88.00 | 09166974000114 | JOÃO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MANUTENÇÃO PARA ESTA EDILIDADE,CONF NF ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 17/12/2016 | 145.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE 1 TONER DESTINADO A ESTA EDILIDADE, CONF NF ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0000287 | 20/12/2016 | 2300.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO SERVIÇOS CONTABEIS EM FAVOR DESTA EDILIDADE,CONF NF 017250 EM ANEXO REF AO MES DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 20/12/2016 | 4320.89 | 01612773000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA EDILIDADE,REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 20/12/2016 | 880.00 | 01612773000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DESTA EDILIDADE,REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 20/12/2016 | 25000.00 | 01612773000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA EDILIDADE,REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 20/12/2016 | 3110.00 | 01612773000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIO COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE,REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 20/12/2016 | 6172.12 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA ) DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA EDILIDADE,COMP-12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022016 | 0000293 | 20/12/2016 | 2100.00 | 00001190828456 | TONIELLE LUCENA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DESTA EDILIDADE,REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2016,CONF NF 21901 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000294 | 20/12/2016 | 2350.00 | 00006449244461 | FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO EM TEMPO INTEGRAL COM MOTORISTA ,PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE, CONF NF 21902 EM ANEXO.REF AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 20/12/2016 | 1500.00 | 00009198233432 | HELENO JÚNIOR DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE UM JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO COM MUSICA AO VIVO ,PARA OS VEREADORES,FUNCIONARIOS,SERVIDORES,PRESTADORES DE SERVIÇOS E DEMAIS CONVIDADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 21/12/2016 | 150.00 | 00063160803449 | MARIA ALAIDE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVICOS DO FORNECIMENTO DE BOLOS, TORTA ENTRE OUTROS PARA A SESSAO,REUNIÕES E EVENTOS REALIZADA NESTA EDILIDADE, NO MÊS ATUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 21/12/2016 | 139.00 | 00003916823426 | MARIA CRISTINA U. DE L. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE TORTAS,SALGADINHOS, DOCINHOS ENTRE OUTROS,DESTINADOS AS SESSOES ORDINÁRIAS,EXTRAORDINÁRIAS,SOLENES,EVENTOS E REUNIÕES REALIZADAS NESTA EDILIDADE,CONF NF 21905 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 21/12/2016 | 124.00 | 00010336554494 | JOSIVAN LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS DE HIDRAULICA ,LIMPEZA DA CAIXA D´ÁGUA ,INSTALAÇÃO DE ACESSORIOS NOS BANHEIROS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 22/12/2016 | 565.00 | 04039264000100 | HONORIO E FERREITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL (GASOLINA COMUM E ADITIVADA),DESTINADO AO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACAS QFE-2248, PERTECENTE A ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONF NF 47 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 22/12/2016 | 83.71 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS NA C/C 5338-4 REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 22/12/2016 | 804.40 | 03078096000107 | JOÃO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DIVERSOS ,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO CONF NF 000.000.136 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 22/12/2016 | 202.63 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTA EDILIDADE,REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2016,CONF FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 22/12/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A ESTA EDILIDADE,REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 22/12/2016 | 542.48 | 02207831000164 | IPMS - INST.DE PREV.MUN.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AO RECOLHIMENT PREVIDENCIARIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA EDILIDADE,REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 26/12/2016 | 352.80 | 15550158000102 | ALEXSANDRA SANTA ROSA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA EDILIDADE,CONF NF 102 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 26/12/2016 | 111.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA EDILIDADE,REF AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 27/12/2016 | 1450.00 | 00092810144400 | JOSÉ MARINILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS DE REF AO PAGTO A CONFECÇÃO ,MONTAGEM PINTURA E INSTALAÇÃO DE UMA GRADE DE FERRO COM CHAPA DE AÇO NA PORTA, PRINCIPAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA E EQUIPAGEM DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 29/12/2016 | 4280.00 | 11938541000181 | EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE 08 ( OITO ) CADEIRAS DE 04 LUGARES E 2 (DUAS ) ESTANTES PREMIUM DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/12/2016 | 500.00 | 15550158000102 | ALEXSANDRA SANTA ROSA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A ESTA EDILIDADE,CONF NF 104 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/12/2016 | 450.00 | 00001600201407 | EDUARDO RANIERY GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE 03 (TRES) AR CONDICIONADOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024