de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO DE GESTAO DO PODER LEGISLATIVO, OCORRIDO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016,CONFORME PROCESSO INX 001/2015 E CONTRATO Nº003/2015 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 08/01/2016 | 139.85 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 20/01/2016 | 56.00 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A MENSALIDADE DA INTERNET REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2016 | 302.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2016 | 167.09 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA TELEFONE 3629-1020,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2016 | 109.20 | 44597052000162 | ABRILCOMUNICACOES S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ASSINATURA DO CONTRATO JUNTO A REVISTA VEJA, FIRMADO CONFORME REGISTRO NO CDT- Nº 3453675 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2016 | 2000.00 | 16920752000100 | EMPRESA PARAIBANA DE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO DE GESTAO DO PODER LEGISLATIVO, OCORRIDO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/01/2016 | 100.00 | 00009561993481 | MARIA TALITA AMARO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA NO DIA 21/01/2016 PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER JUNTO A EMPRESA ETICONS ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 20/01/2016 | 2400.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DOS REGISTROS CONTABEIS DO PODER LEGISLATIVO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 20/01/2016 | 1800.00 | 09196974000167 | E-TIcons LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA-CHEQUE E PORTAL DA TRANSPARENCIA,REFERENTE A JANEIRO DE 2016,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 20/01/2016 | 1054.00 | 00007248144428 | ADRIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO A SERVIÇO DA CAMARA DE VEREADORES,DURANTE O MES JANEIRO DE 2016,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Aquisição de Móveis e Equipamentos para a Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 20/01/2016 | 1550.00 | 03799819000159 | AMICRO INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA CPU COM A SEGUINTE CONFIGURAÇÃO: PROCESSADOR INTEL CELERON SUAL G1610,PLACA MAE ASUS 1155 H61M-A HDMI DVI VGA,MEMORIA RAM KINGSTON 4G 133MHZ, GRAV DVD ASUS, HD SEAGATE 500GB E GABINETE GM P003C,DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 20/01/2016 | 25000.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL SAO MIGUEL TAIPU | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 20/01/2016 | 7093.32 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL SAO MIGUEL TAIPU | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 20/01/2016 | 6739.60 | 29979036016225 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/02/2016 | 100.00 | 00009648934444 | SISLEUDO CANDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA NO DIA 02/02/2016 PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER JUNTO A EMPRESA KODIAK PAPELARIA ASSUNTOS DE RELACIONADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/02/2016 | 183.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/02/2016 | 200.00 | 00005732968474 | RICARDO NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A NUTRIÇÃO DE INFORMAÇÕES NO PORTAL ELETRONICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES "CASA HENRIQUE VIEIRA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/02/2016 | 100.00 | 00009648934444 | SISLEUDO CANDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA NO DIA 04/02/2016 PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER JUNTO A EMPRESA RECARGA INFORMATICA,TRATAR ASSUNTOS DE RELACIONADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/02/2016 | 89.10 | 10247764000130 | KODIAK COM VAREJISTA DE MAT PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/02/2016 | 400.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECARGA DE TONER SAMSUNG E RECARGA DE CARTUCHO HP 670 BLACK, CYAN, MAGETA E YELLOW, DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/02/2016 | 200.00 | 00005732968474 | RICARDO NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A NUTRIÇÃO DE INFORMAÇÕES NO PORTAL ELETRONICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES "CASA HENRIQUE VIEIRA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/02/2016 | 1054.00 | 00007248144428 | ADRIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO A SERVIÇO DA CAMARA DE VEREADORES,DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2016,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/02/2016 | 1800.00 | 09196974000167 | E-TIcons LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA-CHEQUE E PORTAL DA TRANSPARENCIA,REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/02/2016 | 200.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/02/2016 | 124.82 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA TELEFONE 3629-1020,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/02/2016 | 2400.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DOS REGISTROS CONTABEIS DO PODER LEGISLATIVO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/02/2016 | 53.00 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A MENSALIDADE DA INTERNET REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/02/2016 | 25000.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL SAO MIGUEL TAIPU | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/02/2016 | 5760.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL SAO MIGUEL TAIPU | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/02/2016 | 6459.60 | 29979036016225 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/02/2016 | 2000.00 | 16920752000100 | EMPRESA PARAIBANA DE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO DE GESTAO DO PODER LEGISLATIVO, OCORRIDO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 23/02/2016 | 100.00 | 00000022304452 | JUNIOR GALDINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA NO DIA 24/02/2016 PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER JUNTO A CÂMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAO PESSOA (CDL-JP), A EMISSAO DO CERTIFICADO DIGITAL DESTA CASA LEGISLATIVA,CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 23/02/2016 | 235.00 | 09117631000160 | C D L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PAGAMENTO DO CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A3 CONFORME PROTOCOLO 1006782488, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 23/02/2016 | 109.20 | 44597052000162 | ABRILCOMUNICACOES S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ASSINATURA DO CONTRATO JUNTO A REVISTA VEJA, FIRMADO CONFORME REGISTRO NO CDT- Nº 3453675 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 01/03/2016 | 76.05 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 01/03/2016 | 6459.60 | 29979036016225 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 01/03/2016 | 137.00 | 09117631000160 | C D L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PAGAMENTO DO CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1 CONFORME PROTOCOLO 1006797914 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 01/03/2016 | 112.00 | 00001788890400 | ALEX FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA DE VEREADORES,DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2016,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 01/03/2016 | 112.00 | 00001788890400 | ALEX FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA DE VEREADORES,DURANTE O MES JANEIRO DE 2016,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 01/03/2016 | 53.00 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A MENSALIDADE DA INTERNET REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 01/03/2016 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PUBLICAÇÃO DO AVISO LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2016 NO DIARIO OFICIAL 22/03/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 01/03/2016 | 109.20 | 44597052000162 | ABRILCOMUNICACOES S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ASSINATURA DO CONTRATO JUNTO A REVISTA VEJA, FIRMADO CONFORME REGISTRO NO CDT- Nº 3453675 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 01/03/2016 | 112.00 | 00001788890400 | ALEX FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA DE VEREADORES,DURANTE O MES MARÇO DE 2016,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 01/03/2016 | 100.00 | 00009648934444 | SISLEUDO CANDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA NO DIA 22/03/2016 PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER JUNTO A EMPRESA RECARGA INFORMATICA,TRATAR ASSUNTOS DE RELACIONADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 01/03/2016 | 100.00 | 00000022304452 | JUNIOR GALDINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA NO DIA 21/03/2016 PARA CIDADE DE ITABAIANA - PB PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ANIVERSARIO DA UNIDADE OPERACIONAL DO 8º BATALHAO DE POLICIA EM ATENDIMENTO AO OFICIO Nº 0131/2016 - GC,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 01/03/2016 | 200.00 | 00005732968474 | RICARDO NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A NUTRIÇÃO DE INFORMAÇÕES NO PORTAL ELETRONICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES "CASA HENRIQUE VIEIRA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 01/03/2016 | 1054.00 | 00007248144428 | ADRIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO A SERVIÇO DA CAMARA DE VEREADORES,DURANTE O MES MARÇO DE 2016,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 01/03/2016 | 2400.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DOS REGISTROS CONTABEIS DO PODER LEGISLATIVO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 01/03/2016 | 498.00 | 10247764000130 | KODIAK COM VAREJISTA DE MAT PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 01/03/2016 | 460.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECARGA DE TONER SAMSUNG , RECARGA DE CARTUCHO HP 670 BLACK, CYAN, MAGETA , YELLOW E HP 122A PRETO E COLOR, DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 01/03/2016 | 100.00 | 00030274427400 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA NO DIA 29/03/2016 PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER JUNTO A EMPRESA ETICONS,TRATAR ASSUNTOS DE RELACIONADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 01/03/2016 | 5760.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL SAO MIGUEL TAIPU | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 01/03/2016 | 25000.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL SAO MIGUEL TAIPU | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 01/03/2016 | 2000.00 | 16920752000100 | EMPRESA PARAIBANA DE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO DE GESTAO DO PODER LEGISLATIVO, OCORRIDO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 01/03/2016 | 1800.00 | 09196974000167 | E-TIcons LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA-CHEQUE E PORTAL DA TRANSPARENCIA,REFERENTE A MARÇO DE 2016,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 01/04/2016 | 181.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 01/04/2016 | 106.44 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA TELEFONE 3629-1020,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 01/04/2016 | 446.27 | 29979036016225 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE MULTA E JUROS DO INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 01/04/2016 | 53.00 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A MENSALIDADE DA INTERNET REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 01/04/2016 | 200.00 | 00005732968474 | RICARDO NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A NUTRIÇÃO DE INFORMAÇÕES NO PORTAL ELETRONICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES "CASA HENRIQUE VIEIRA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 01/04/2016 | 1053.00 | 00056959630444 | JOSE CESAR DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DA CONTABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO EXERCICIO DE 2011 A 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 01/04/2016 | 100.00 | 00009648934444 | SISLEUDO CANDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA NO DIA 08/04/2016 PARA CIDADE DE SAPE-PB PARA RESOLVER JUNTO AO BRADESCO S/A RECADASTRAMENTO DA CHAVE DE SEGURANÇA DA CONTA CORRENTE,CONFORME COPIA DO REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 01/04/2016 | 100.00 | 00030274427400 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA NO DIA 08/04/2016 PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER JUNTO A EMPRESA ETICONS,TRATAR ASSUNTOS DE RELACIONADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 01/04/2016 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2016 NO DIARIO OFICIAL 21/04/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Aquisição de Móveis e Equipamentos para a Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 01/04/2016 | 1600.00 | 19522415000153 | AF BRITO MOREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE QUADRO LEGISLATIVO (QUADRO MOLDURAS VARIADAS),CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 01/04/2016 | 79.95 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 01/04/2016 | 5760.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL SAO MIGUEL TAIPU | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 01/04/2016 | 25000.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL SAO MIGUEL TAIPU | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 01/04/2016 | 6459.60 | 29979036016225 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 01/04/2016 | 1800.00 | 09196974000167 | E-TIcons LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA-CHEQUE E PORTAL DA TRANSPARENCIA,REFERENTE A ABRIL DE 2016,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 01/04/2016 | 2000.00 | 16920752000100 | EMPRESA PARAIBANA DE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO DE GESTAO DO PODER LEGISLATIVO, OCORRIDO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/05/2016 | 700.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECARGA DE TONER SAMSUNG , RECARGA DE CARTUCHO HP 670 BLACK, CYAN, MAGETA , YELLOW E HP 662 e 664 BLACK E COLOR, DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/05/2016 | 142.00 | 18758907000260 | MEGA COMERCIO DE INFO E ELET EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 TELEFONE S/FIO TSF 7001 E 01 TECLADO STD USB LITE SKL104 PT ADAPTADOR, DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/05/2016 | 123.60 | 60746948000112 | BRADESCO | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF.AS TARIFAS BANCARIAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/05/2016 | 6.20 | 60746948000112 | BRADESCO | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº74 DAS TARIFA BANCARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/05/2016 | 200.00 | 00001788890400 | ALEX FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA DE VEREADORES,DURANTE O MES ABRIL DE 2016,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/05/2016 | 200.00 | 00001788890400 | ALEX FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA DE VEREADORES,DURANTE O MES MAIO DE 2016,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/05/2016 | 2000.00 | 16920752000100 | EMPRESA PARAIBANA DE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO DE GESTAO DO PODER LEGISLATIVO, OCORRIDO DURANTE O MES DE MAIO DE 2016,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/05/2016 | 1054.00 | 00007248144428 | ADRIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO A SERVIÇO DA CAMARA DE VEREADORES,DURANTE O MES ABRIL DE 2016,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/05/2016 | 682.77 | 29979036016225 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE MULTA E JUROS DO INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/05/2016 | 100.00 | 00000022304452 | JUNIOR GALDINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA NO DIA 11/05/2016 PARA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DA NO TCE- PB DO II FORUM DE PREFEITOS DO ESTADO DA PARAIBA, COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO SIMPOSIO NAC. DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO,,CONFORME CERTIFICADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/05/2016 | 100.00 | 00000022304452 | JUNIOR GALDINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA NO DIA 10/05/2016 PARA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A EMPRESA RECARGA INFORMATICA ASSUNTOS LIGADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA,CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/05/2016 | 1800.00 | 09196974000167 | E-TIcons LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA-CHEQUE E PORTAL DA TRANSPARENCIA,REFERENTE A MAIO DE 2016,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 02/05/2016 | 6459.60 | 29979036016225 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/05/2016 | 100.00 | 00009561993481 | MARIA TALITA AMARO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA NO DIA 10/05/2016 PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER JUNTO A EMPRESA RECARGA INFORMATICA, ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 02/05/2016 | 100.00 | 00030274427400 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA NO DIA 16/05/2016 PARA CIDADE DE ITABAIANA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE RELACIONADO PERICIA MEDICA DO VEREADOR AUGUSTO VIEIRA DE ALBUQUERQUE MELO NO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/05/2016 | 5760.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL SAO MIGUEL TAIPU | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/05/2016 | 25000.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL SAO MIGUEL TAIPU | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/05/2016 | 206.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/05/2016 | 133.90 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA TELEFONE 3629-1020,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/05/2016 | 53.00 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A MENSALIDADE DA INTERNET REFERENTE O MES DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/05/2016 | 2400.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DOS REGISTROS CONTABEIS DO PODER LEGISLATIVO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 01/06/2016 | 2400.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DOS REGISTROS CONTABEIS DO PODER LEGISLATIVO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 02/06/2016 | 100.00 | 00000022304452 | JUNIOR GALDINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA NO DIA 02/06/2016 PARA CIDADE DE SAPE - PB PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO BRADESCO S/A, ASSUNTOS LIGADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA,CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 02/06/2016 | 1800.00 | 09196974000167 | E-TIcons LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA-CHEQUE E PORTAL DA TRANSPARENCIA,REFERENTE A JUNHO DE 2016,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 02/06/2016 | 143.55 | 60746948000112 | BRADESCO | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF. AS TARIFAS BANCARIAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 02/06/2016 | 2400.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DOS REGISTROS CONTABEIS DO PODER LEGISLATIVO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 02/06/2016 | 1054.00 | 00007248144428 | ADRIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO A SERVIÇO DA CAMARA DE VEREADORES,DURANTE O MES MAIO DE 2016,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 02/06/2016 | 200.00 | 00005732968474 | RICARDO NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A NUTRIÇÃO DE INFORMAÇÕES NO PORTAL ELETRONICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES "CASA HENRIQUE VIEIRA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 02/06/2016 | 200.00 | 00005732968474 | RICARDO NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A NUTRIÇÃO DE INFORMAÇÕES NO PORTAL ELETRONICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES "CASA HENRIQUE VIEIRA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 02/06/2016 | 200.00 | 00001788890400 | ALEX FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA DE VEREADORES,DURANTE O MES JUNHO DE 2016,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 02/06/2016 | 420.00 | 00006273976465 | DEBORAH KELLY SANTOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DO SICONFI (RELATIVO AO RGF DO 1º E 2º SEMESTRE DE 2015) E O SAGRES DO BALANÇO ANUAL DE 2015,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 02/06/2016 | 2000.00 | 16920752000100 | EMPRESA PARAIBANA DE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO DE GESTAO DO PODER LEGISLATIVO, OCORRIDO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016,CONFORME PROCESSO INX 001/2015 E CONTRATO Nº003/2015 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 02/06/2016 | 53.00 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A MENSALIDADE DA INTERNET REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 02/06/2016 | 164.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE O MES DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 02/06/2016 | 172.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 02/06/2016 | 180.66 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA TELEFONE 3629-1020,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/06/2016 | 151.59 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA TELEFONE 3629-1020,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 02/06/2016 | 100.00 | 00000022304452 | JUNIOR GALDINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA NO DIA 02/06/2016 PARA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO BRADESCO S/A, PARA SOLICITAR CADASTRAMENTO DE CONTAS AO SERVIÇO ONLINE NET EMPRESA DO RESPECTIVO BANCO,CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 02/06/2016 | 100.00 | 00000022304452 | JUNIOR GALDINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA NO DIA 21/06/2016 PARA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A EMPRESA PARAIBANA DE SERVICOS,RELACIONADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA,CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 02/06/2016 | 100.00 | 00009648934444 | SISLEUDO CANDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA NO DIA 22/06/2016 PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER JUNTO A EMPRESA SUNDRY COMERCIO VAREJISTA,ASSUSNTOS RELACIONADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA,CONFORME COPIA DO REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 02/06/2016 | 100.00 | 00000022304452 | JUNIOR GALDINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA NO DIA 22/06/2016 PARA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A EMPRESA ETICONS,RELACIONADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA,CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 02/06/2016 | 390.20 | 21553674000193 | SUNDRY COMERCIO VAREJISTA LTA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 02/06/2016 | 25000.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL SAO MIGUEL TAIPU | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 02/06/2016 | 5760.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL SAO MIGUEL TAIPU | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/06/2016 | 100.00 | 00000022304452 | JUNIOR GALDINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA NO DIA 04/05/2016 PARA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A EMPRESA ETICONS,RELACIONADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA,CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 02/06/2016 | 100.00 | 00000022304452 | JUNIOR GALDINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA NO DIA 18/05/2016 PARA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A EMPRESA PARAIBANA DE SERVICOS,RELACIONADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA,CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 02/06/2016 | 6459.60 | 29979036016225 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 01/07/2016 | 122.04 | 60746948000112 | BRADESCO | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF. AS TARIFAS BANCARIAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 01/07/2016 | 100.00 | 00000022304452 | JUNIOR GALDINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA NO DIA 21/07/2016 PARA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A EMPRESA PARAIBANA DE SERVICOS,RELACIONADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA,CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 01/07/2016 | 100.00 | 00009648934444 | SISLEUDO CANDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA NO DIA 21/07/2016 PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER JUNTO A EMPRESA PARAIBABA DE SERVIÇOS,ASSUSNTOS RELACIONADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA,CONFORME COPIA DO REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 01/07/2016 | 200.00 | 00005732968474 | RICARDO NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A NUTRIÇÃO DE INFORMAÇÕES NO PORTAL ELETRONICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES "CASA HENRIQUE VIEIRA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 01/07/2016 | 200.00 | 00001788890400 | ALEX FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA DE VEREADORES,DURANTE O MES JULHO DE 2016,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 01/07/2016 | 1054.00 | 00007248144428 | ADRIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃODE VIAGENS REALIZADA A SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O MES JUNHO DE 2016,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 01/07/2016 | 53.00 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A MENSALIDADE DA INTERNET REFERENTE O MES DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 01/07/2016 | 1800.00 | 09196974000167 | E-TIcons LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA-CHEQUE E PORTAL DA TRANSPARENCIA,REFERENTE A JULHO DE 2016,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 01/07/2016 | 2400.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DOS REGISTROS CONTABEIS DO PODER LEGISLATIVO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 01/07/2016 | 132.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE O MES DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 01/07/2016 | 128.06 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA TELEFONE 3629-1020,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 01/07/2016 | 430.00 | 09942737000106 | CAPITAL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA SAMSUNG ML-2165, CONSERTO E FONTE DE ALIMETAÇÃO IMPRESSORA ML-2165, CARTUCHO REMANOFATURADO DA IMPRESSORA HP 670 BLACK, CIAN, MAGENTA E YELLOW, DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 01/07/2016 | 100.00 | 00009648934444 | SISLEUDO CANDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA NO DIA 22/07/2016 PARA CIDADE DE SAPE-PB PARA RESOLVER JUNTO AO BRADESCO S/A CADASTRAMENTO DE CONTAS DE FORNECEDORES DESTA CASA LEGISLATIVA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 01/07/2016 | 100.00 | 00000022304452 | JUNIOR GALDINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA NO DIA 22/07/2016 PARA CIDADE DE SAPE-PB PARA RESOLVER JUNTO AO BRADESCO S/A CADASTRAMENTO DE CONTAS DE FORNECEDORES DESTA CASA LEGISLATIVA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 01/07/2016 | 5760.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL SAO MIGUEL TAIPU | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 01/07/2016 | 25000.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL SAO MIGUEL TAIPU | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 01/07/2016 | 6459.60 | 29979036016225 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 01/07/2016 | 669.10 | 29979036016225 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE MULTA E JUROS DO INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 01/07/2016 | 2000.00 | 16920752000100 | EMPRESA PARAIBANA DE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO DE GESTAO DO PODER LEGISLATIVO, OCORRIDO DURANTE O MES DE JULHO DE 2016,CONFORME PROCESSO INX 001/2015 E CONTRATO Nº003/2015 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 01/08/2016 | 53.00 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A MENSALIDADE DA INTERNET REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 02/08/2016 | 310.00 | 09942737000106 | CAPITAL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REMANOFATURADO DE CARTUCHOS E TONNERS DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 03/08/2016 | 251.59 | 04120340000450 | Fabiana Mendes Lins | Valor que se empenha correspondente a despesas com material de expediente conforme documento em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 03/08/2016 | 109.30 | 04120340000450 | Fabiana Mendes Lins | Valor que se empenha correspondente a despesas com material de expediente conforme documento em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 04/08/2016 | 110.15 | 44597052000162 | ABRILCOMUNICACOES S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ASSINATURA DO CONTRATO JUNTO A REVISTA VEJA, FIRMADO CONFORME REGISTRO NO CDT- Nº 3453675 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 04/08/2016 | 100.00 | 00000022304452 | JUNIOR GALDINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA NO DIA 04/08/2016 PARA CIDADE DE SAPE-PB PARA RESOLVER JUNTO AO BRADESCO S/A CADASTRAMENTO DE CONTAS DE FORNECEDORES E PROTOCOLAR PROCESSO DE EXCLUSAO DE CHEQUES DO CCF DESTA CASA LEGISLATIVA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 05/08/2016 | 100.00 | 00009648934444 | SISLEUDO CANDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA NO DIA 22/07/2016 PARA CIDADE DE SAPE-PB PARA RESOLVER JUNTO AO BRADESCO S/A CADASTRAMENTO DE CONTAS DE FORNECEDORES BEM COMO PROTOCOLAR PROCESSO DE EXCLUSAO DO CADASTRO DE CHEQUES SEM FUNDO DESTA CASA LEGISLATIVA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 08/08/2016 | 400.00 | 11974429000104 | EMIDIO FARIAS DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MICRO COMPUTADOR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 15/08/2016 | 1800.00 | 09196974000167 | E-TIcons LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA-CHEQUE E PORTAL DA TRANSPARENCIA,REFERENTE AGOSTO DE 2016,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 15/08/2016 | 2400.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DOS REGISTROS CONTABEIS DO PODER LEGISLATIVO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 19/08/2016 | 25000.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL SAO MIGUEL TAIPU | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES,RELATIVO AO MES DE AGOSTO 20DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 19/08/2016 | 5760.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL SAO MIGUEL TAIPU | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 19/08/2016 | 1000.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL SAO MIGUEL TAIPU | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO 1 PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 22/08/2016 | 6459.60 | 29979036016225 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 22/08/2016 | 100.00 | 00009648934444 | SISLEUDO CANDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESLOCAMENTO A EMPRESA SUNDRY COMERCIO VAREJISTA LTDA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 22/08/2016 | 100.00 | 00000022304452 | JUNIOR GALDINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O DESLOCAMENTO A EMPRESA SUNDRY COMERCIO VAREJISTA PARA TRATAR DE INTERESSES DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 22/08/2016 | 392.50 | 21553674000193 | SUNDRY COMERCIO VAREJISTA LTA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 22/08/2016 | 200.00 | 00001788890400 | ALEX FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA DE VEREADORES,DURANTE O MES AGOSTO DE 2016,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 22/08/2016 | 200.00 | 00005732968474 | RICARDO NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A NUTRIÇÃO DE INFORMAÇÕES NO PORTAL ELETRONICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES "CASA HENRIQUE VIEIRA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 22/08/2016 | 188.52 | 60746948000112 | BRADESCO | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF. AS TARIFAS BANCARIAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 22/08/2016 | 100.00 | 00009648934444 | SISLEUDO CANDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESLOCAMENTO A EMPRESA R.A COMERCIO LTDA (CAPITAL INFORMATICA ) PARA REALIZAR O PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 1000495 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 01/09/2016 | 2000.00 | 16920752000100 | EMPRESA PARAIBANA DE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO DE GESTAO DO PODER LEGISLATIVO, OCORRIDO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016,CONFORME PROCESSO INX 001/2015 E CONTRATO Nº003/2015 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 01/09/2016 | 174.96 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA TELEFONE 3629-1020,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 01/09/2016 | 98.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012016 | 0000162 | 01/09/2016 | 1800.00 | 09196974000167 | E-TIcons LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA-CHEQUE E PORTAL DA TRANSPARENCIA,REFERENTE SETEMBRO DE 2016,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0000163 | 01/09/2016 | 2400.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DOS REGISTROS CONTABEIS DO PODER LEGISLATIVO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 01/09/2016 | 53.00 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A MENSALIDADE DA INTERNET REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 01/09/2016 | 28.65 | 60746948000112 | BRADESCO | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF. AS TARIFAS BANCARIAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 01/09/2016 | 100.00 | 00009648934444 | SISLEUDO CANDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA NO DIA 21/09/2016 PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER EMPRESA RECARGA INFORMATICA ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 01/09/2016 | 157.59 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA TELEFONE 3629-1020,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 01/09/2016 | 118.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 01/09/2016 | 2000.00 | 16920752000100 | EMPRESA PARAIBANA DE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO DE GESTAO DO PODER LEGISLATIVO, OCORRIDO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016,CONFORME PROCESSO INX 001/2015 E CONTRATO Nº003/2015 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 01/09/2016 | 5934.60 | 29979036016225 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 01/09/2016 | 109.30 | 17495405000140 | ESQUINAO DA COSTRUÇÃO LTDA- ME | EM SUBSTITUIÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 144,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 01/09/2016 | 100.00 | 00000022304452 | JUNIOR GALDINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA NO DIA 21/07/2016 PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER JUNTO A EMPRESA RECARGA INFORMATICA,ASSUNTOS RELACIONADOS A DESTA CASA LEGISLATIVA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 01/09/2016 | 200.00 | 00001788890400 | ALEX FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA DE VEREADORES,DURANTE O MES SETEMBRO DE 2016,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 01/09/2016 | 22500.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL SAO MIGUEL TAIPU | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 01/09/2016 | 5760.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL SAO MIGUEL TAIPU | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 03/10/2016 | 109.80 | 60746948000112 | BRADESCO | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF. AS TARIFAS BANCARIAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 03/10/2016 | 53.00 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A MENSALIDADE DA INTERNET REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 19/10/2016 | 200.00 | 00004875286465 | JOAO HENRIQUE FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE NOS COMPUTADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, NESTE MES OUTUBRO DE 2016,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 19/10/2016 | 300.00 | 00085327484491 | SEVERINA ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA,ASSEIO E CONSERVAÇÃO NESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 19/10/2016 | 22500.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL SAO MIGUEL TAIPU | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 19/10/2016 | 5760.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL SAO MIGUEL TAIPU | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 19/10/2016 | 1000.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL SAO MIGUEL TAIPU | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO 1º PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 19/10/2016 | 100.00 | 00009648934444 | SISLEUDO CANDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA NO DIA 20/10/2016 PARA CIDADE DE SAPE-PB PARA RESOLVER JUNTO AO BRADESCO S/A ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 19/10/2016 | 868.00 | 23193395000191 | T - INFOR COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECARGA DE 04 UND. TONER E CARTUCHOS SENDO, 08 UNID.PRETO , 07 UNID. COLOR, 04 UNID.BLACK, 04 UNID.CYAN, 04 UNID. MAGENTA E 04 UNID.YELLOW,DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 19/10/2016 | 132.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 19/10/2016 | 175.47 | 10015214000195 | SUPERMERCADO BATISTAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA,DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 19/10/2016 | 100.00 | 00000022304452 | JUNIOR GALDINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA NO DIA 20/10/2016 PARA CIDADE DE SAPE-PB PARA RESOLVER JUNTO AO BRADESCO S/A ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 19/10/2016 | 100.00 | 00009561993481 | MARIA TALITA AMARO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA NO DIA 26/10/2016 PARA CIDADE DE SAPE-PB PARA RESOLVER JUNTO A EMPRESA, SUPERMERCADOS BATISTAO,COMPRAR ITENS CONFORME NOTA FISCAL 4745, ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0000189 | 19/10/2016 | 2400.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DOS REGISTROS CONTABEIS DO PODER LEGISLATIVO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2016,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 19/10/2016 | 500.00 | 11974429000104 | EMIDIO FARIAS DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MICRO COMPUTADOR R IMPRESSORA, DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/10/2016 | 330.00 | 09942737000106 | CAPITAL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REMANOFATURADO DE CARTUCHOS 60XL COLOR E BLACK, RECARGA DE CARTUCHO REF.60 BLACK, REF.60 COLOR E 670 BLACK, TONNER D101S 01 UNID.E SERVIÇO DE ROLO MAGNETICO DO TONER,PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/10/2016 | 200.00 | 00001788890400 | ALEX FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA DE VEREADORES,DURANTE O MES OUBUBRO DE 2016,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/10/2016 | 530.00 | 00007248144428 | ADRIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃODE VIAGENS REALIZADA A SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O MES OUTUBRO DE 2016,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/10/2016 | 100.00 | 00030274427400 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA NO DIA 28/09/2016 PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER JUNTO A EMPRESA ETICONS,TRATAR ASSUNTOS DE RELACIONADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/10/2016 | 92.98 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA TELEFONE 3629-1020,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/10/2016 | 2000.00 | 16920752000100 | EMPRESA PARAIBANA DE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO DE GESTAO DO PODER LEGISLATIVO, OCORRIDO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016,CONFORME PROCESSO INX 001/2015 E CONTRATO Nº003/2015 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012016 | 0000197 | 21/10/2016 | 1800.00 | 09196974000167 | E-TIcons LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA-CHEQUE E PORTAL DA TRANSPARENCIA,REFERENTE OUTUBRO DE 2016,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 21/10/2016 | 5934.60 | 29979036016225 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 01/11/2016 | 410.00 | 09117631000160 | C D L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PAGAMENTO DO CERTIFICADO DIGITAL e-CPFA3 CONFORME PROTOCOLO 1000062493 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 01/11/2016 | 100.00 | 00000022304452 | JUNIOR GALDINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA NO DIA 01/11/2016 PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER JUNTO A CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS O CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA DO VEREADOR PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 03/11/2016 | 90.35 | 60746948000112 | BRADESCO | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF. AS TARIFAS BANCARIAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 11/11/2016 | 100.00 | 00009648934444 | SISLEUDO CANDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA NO DIA 11/11/2016 PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER JUNTO A EMPRESA SUNDY COMERCIO VAREJISTA ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 11/11/2016 | 315.65 | 21553674000193 | SUNDRY COMERCIO VAREJISTA LTA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 18/11/2016 | 300.00 | 00085327484491 | SEVERINA ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA,ASSEIO E CONSERVAÇÃO NESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 18/11/2016 | 200.00 | 00001788890400 | ALEX FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA DE VEREADORES,DURANTE O MES NOVEMBRO DE 2016,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 18/11/2016 | 671.82 | 29979036016225 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE MULTA E JUROS DO INSS PARTE SERVIDOR REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 18/11/2016 | 628.60 | 29979036016225 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE MULTA E JUROS DO INSS PARTE SERVIDOR REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 18/11/2016 | 303.53 | 29979036016225 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE MULTA E JUROS DO INSS PARTE SERVIDOR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 18/11/2016 | 25000.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL SAO MIGUEL TAIPU | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 18/11/2016 | 5760.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL SAO MIGUEL TAIPU | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 18/11/2016 | 100.00 | 00009648934444 | SISLEUDO CANDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA NO DIA 21/11/2016 PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER JUNTO A EMPRESA RECARGA INFORMATICA, ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 18/11/2016 | 6459.60 | 29979036016225 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 18/11/2016 | 2000.00 | 16920752000100 | EMPRESA PARAIBANA DE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO DE GESTAO DO PODER LEGISLATIVO, OCORRIDO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016,CONFORME PROCESSO INX 001/2015 E CONTRATO Nº003/2015 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 18/11/2016 | 100.00 | 00000022304452 | JUNIOR GALDINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA NO DIA 21/11/2016 PARA CIDADE DE JAOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER JUNTO A EMPRESA RECARGA INFORMATICA ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 18/11/2016 | 930.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA,RECARGA DE TONER SAMSUNG , RECARGA DE CARTUCHO HP 670 BLACK, MAGETA , YELLOW E HP 60 BLACK E COLOR, DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0000202 | 18/11/2016 | 2400.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DOS REGISTROS CONTABEIS DO PODER LEGISLATIVO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2016,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 18/11/2016 | 1140.00 | 00046120165487 | NATAEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃODE VIAGENS REALIZADA A SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O MES NOVEMBRO DE 2016,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 18/11/2016 | 200.00 | 00005732968474 | RICARDO NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A NUTRIÇÃO DE INFORMAÇÕES NO PORTAL ELETRONICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES "CASA HENRIQUE VIEIRA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 18/11/2016 | 200.00 | 00005732968474 | RICARDO NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A NUTRIÇÃO DE INFORMAÇÕES NO PORTAL ELETRONICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES "CASA HENRIQUE VIEIRA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 18/11/2016 | 133.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012016 | 0000207 | 18/11/2016 | 1800.00 | 09196974000167 | E-TIcons LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA-CHEQUE E PORTAL DA TRANSPARENCIA,REFERENTE NOVEMBRO DE 2016,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 18/11/2016 | 53.00 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A MENSALIDADE DA INTERNET REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 18/11/2016 | 129.17 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA TELEFONE 3629-1020,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 05/12/2016 | 184.58 | 60746948000112 | BRADESCO | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF. AS TARIFAS BANCARIAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 05/12/2016 | 440.80 | 21553674000193 | SUNDRY COMERCIO VAREJISTA LTA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 12/12/2016 | 200.00 | 00005732968474 | RICARDO NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A NUTRIÇÃO DE INFORMAÇÕES NO PORTAL ELETRONICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES "CASA HENRIQUE VIEIRA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 12/12/2016 | 500.00 | 00067462952491 | SEVERINO VIANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERNTE AO ALUGUEL DE ESPAÇO PARA COQUITEL ALUSIVO AO ENCERRAMENTO DO PERIODO LEGISLATIVO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012016 | 0000228 | 12/12/2016 | 1800.00 | 09196974000167 | E-TIcons LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA-CHEQUE E PORTAL DA TRANSPARENCIA,REFERENTE DEZEMBRO DE 2016,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 12/12/2016 | 870.00 | 23193395000191 | T - INFOR COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECARGA DE 02 TONER SAMSUNG, RECARGA DE CARTUCHO HP670 07 BLACK, 07 CUAN, 07 MARGENTE E 07 YELLOW, NA MANUTENÇÃO DE 02 IMPRESSORA E MANUTENÇÃO DE 01 UM MICROCOMPUTADOR, DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 12/12/2016 | 500.00 | 00009159327413 | JOSE MURILO ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ARTES DE QUADRO LEGISLATIVO DESTA CASA LEGISLATIVA.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 12/12/2016 | 200.00 | 00005732968474 | RICARDO NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A NUTRIÇÃO DE INFORMAÇÕES NO PORTAL ELETRONICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES "CASA HENRIQUE VIEIRA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 12/12/2016 | 200.00 | 00001788890400 | ALEX FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA DE VEREADORES,DURANTE O MES DEZEMBRO DE 2016,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 15/12/2016 | 960.00 | 23193395000191 | T - INFOR COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECARGA DE TONER SAMSUNG, RECARGA DE CARTUCHO HP670 BLACK, CUAN, MARGENTE E YELLOW, E RECARGA HP 21A E 22A, DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 15/12/2016 | 300.00 | 00085327484491 | SEVERINA ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA,ASSEIO E CONSERVAÇÃO NESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0000235 | 15/12/2016 | 2400.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DOS REGISTROS CONTABEIS DO PODER LEGISLATIVO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2016,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 15/12/2016 | 161.91 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA TELEFONE 3629-1020,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 15/12/2016 | 95.82 | 29979036016225 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE MULTA E JUROS DO INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 15/12/2016 | 192.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 15/12/2016 | 53.00 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A MENSALIDADE DA INTERNET REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 15/12/2016 | 25000.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL SAO MIGUEL TAIPU | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 15/12/2016 | 7386.65 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL SAO MIGUEL TAIPU | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO E 1/3 DE FERIAS DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 15/12/2016 | 2880.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL SAO MIGUEL TAIPU | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO 2º PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 15/12/2016 | 100.00 | 00009648934444 | SISLEUDO CANDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA NO DIA 21/12/2016 PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER JUNTO A EMPRESA ETICONS, ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 15/12/2016 | 100.00 | 00009648934444 | SISLEUDO CANDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA NO DIA 25/12/2016 PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER JUNTO A EMPRESA ETICONS, ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 15/12/2016 | 100.00 | 00009648934444 | SISLEUDO CANDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA NO DIA 22/12/2016 PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER JUNTO A EMPRESA T-INFOR INFORMATICA, ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 15/12/2016 | 100.00 | 00009648934444 | SISLEUDO CANDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA NO DIA 20/12/2016 PARA CIDADE DE SAPE-PB PARA RESOLVER JUNTO AO BRADESCO, ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 15/12/2016 | 100.00 | 00000022304452 | JUNIOR GALDINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA NO DIA 25/11/2016 PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER JUNTO A EMPRESA ETICONS,TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 15/12/2016 | 100.00 | 00000022304452 | JUNIOR GALDINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA NO DIA 21/12/2016 PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER JUNTO A EMPRESA ETICONS,TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 15/12/2016 | 100.00 | 00000022304452 | JUNIOR GALDINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA NO DIA 22/12/2016 PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER JUNTO A EMPRESA T-INFOR INFORMATICA,TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 15/12/2016 | 171.45 | 17198725000139 | GLICIA DINIZ FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SALGADOS TORTAS REFRIGERANTES DESTENADOS AO EVENTO DE ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS DA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 19/12/2016 | 2000.00 | 00005582483497 | ECILA MARIA BARBOSA LDISTAO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO,DIGITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS SEFIP DOS EXERCICIOS DE 2015 E 2016 E DAS DCTF DOS ECERCÍCIOS DE 2011,2012 E 2013.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 19/12/2016 | 2000.00 | 16920752000100 | EMPRESA PARAIBANA DE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO DE GESTAO DO PODER LEGISLATIVO, OCORRIDO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016,CONFORME PROCESSO INX 001/2015 E CONTRATO Nº003/2015 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Aquisição de Móveis e Equipamentos para a Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 19/12/2016 | 7287.00 | 00671692000108 | Souza Eletro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE 01 BEBEDOURO ESMALTEC, 01 VENTILADOR BRITANIA, 01 CADEIRA SECRETARIA, 01 MESA DE CENTRO , 01 MESA DE TRABALHO, 01 CAFETEIRA BRITANIA, 01 JOGO DE SOFÁ ,01 FOGÃO ESMALTEC 4 BOCAS,01 REFRIGERADOR 240 LITROS ELETROLUX, 01 TELEFONE PIXI4 ALCATEL , CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 19/12/2016 | 100.00 | 00000022304452 | JUNIOR GALDINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA NO DIA 20/12/2016 PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER JUNTO AO BRADESCO S/A CADASTRAMENTO DE TOQUEM/CHAVE ELETRONICA DA CONTA BANCARIA,DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 19/12/2016 | 100.00 | 00009561993481 | MARIA TALITA AMARO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA NO DIA 16/11/2016 PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER JUNTO A EMPRESA, ETICONS ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 19/12/2016 | 100.00 | 00009561993481 | MARIA TALITA AMARO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA NO DIA 22/12/2016 PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER JUNTO A EMPRESA, ETICONS ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 19/12/2016 | 100.00 | 00030274427400 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA NO DIA 22/12/2016 PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER JUNTO A EMPRESA, ETICONS ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 19/12/2016 | 6801.20 | 29979036016225 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 19/12/2016 | 576.00 | 29979036016225 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 19/12/2016 | 29.89 | 29979036016225 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE MULTA E JUROS DO INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 19/12/2016 | 2000.00 | 00006273976465 | DEBORAH KELLY SANTOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO RGF E HOMOLOGAÇÃO DO SICONFI (RELATIVO AO RGF DO 1º E 2º SEMESTRE DE 2015 E 1º SEMESTRE DE 2016) E FECHAMENTO DO SAGRES ,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 19/12/2016 | 1700.00 | 06200866000122 | MIDIA GRAFICA E EDITORA | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 15 EXEMPLARES DO CÓDIGO DE ETICA DO MUNICIPIO, 15 EXEMPLARES DA LEI ORGANICA DO MUNICIPIO,15 CARTILHAS DE ORIENTAÇÃO AO VEREADOR, 15 REGIMENTO INTERNO DO MUNICIPIO E 200 CAPAS DE PROCESSO DIVIDIDAS EM 03 MODELOS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Quantidade de Registros: 263
Última atualização: 11/06/2024