de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2016 | 217.20 | 00079774318404 | JOSINALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE 1/2 DIÁRIA COM DESTINO SÃO JOSÉ DOS RAMOS/JOÃO PESSOA/SÃO JOSÉ DOS RAMOS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MAIOR DESTA CASA LEGISLATIVA AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE NO MÊS JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 05/01/2016 | 69.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS MESES DE DEZEMBRO/2015, DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 08/01/2016 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 15/01/2016 | 280.25 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA. | Valor que se empenha correspondente aquisição de materiais de limpeza e alimentos (cafezinho e similares) destinados a essa Câmara Municipal, conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 19/01/2016 | 400.00 | 23228286000162 | VINICIUS DE ALMEIDA CAMBOIM - ME | Valor que se empenha referente aos serviços Tecnicos na confecção do site desta Casa Legislativa (www.cmsjr.gov.pb.br),correspondente ao mês de Dezembro/2015, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 19/01/2016 | 2000.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADM. PUBLICA LTDA-ME | Valor que se empenha referente aos serviços de consultoria e assessoria contábil, correspondente ao mes de janeiro de 2016, conforme Nota Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Previdência Social | Previdência Especial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/01/2016 | 7264.80 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO INSS PATRONAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 20/01/2016 | 750.00 | 00009241321407 | GESSIANO DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, SITUADO NA AVENIDA PIO GONÇALVES CHAVES, Nº S/N, CENTRO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 20/01/2016 | 217.20 | 00079774318404 | JOSINALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE 1/2 DIÁRIA COM DESTINO SÃO JOSÉ DOS RAMOS/JOÃO PESSOA/SÃO JOSÉ DOS RAMOS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MAIOR DESTA CASA LEGISLATIVA AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE NO MÊS JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 20/01/2016 | 70.00 | 03596130000127 | CAMARA MUNICIPAL SJRAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 20/01/2016 | 300.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha referente ao material de expediente (recarga de Toner HP ) destinado a essa Casa, conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 20/01/2016 | 1700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A TÍTULO DE ALUGUEL DA LICENÇA DO USO DOS SISTEMAS SOFTWARES RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 20/01/2016 | 497.85 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS S.OLIVEIRA(ARM.OLIVEIRA) | Valor que se empenha correspondente aquisição de materiais de expedientes destinados a essa Câmara Municipal, conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 20/01/2016 | 6280.00 | 03596130000127 | CAMARA MUNICIPAL SJRAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 20/01/2016 | 26600.00 | 03596130000127 | CAMARA MUNICIPAL SJRAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS VEREADORES, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 20/01/2016 | 800.73 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA. | Valor que se empenha referente ao consumo de gasolina destinado ao veiculo para o uso desta Casa Legislativa, relativo ao mês de janeiro/2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 25/01/2016 | 70.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS MESES DE JANEIRO/2016, DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 25/01/2016 | 1800.00 | 00056818017487 | ANTONIO AZENILDO DE ARAUJO RAMOS | Valor que se empenha referente a serviços de consultoria e assessoria juridica, para esta Casa Legislativa, correspondente ao mes de janeiro 2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 25/01/2016 | 2300.00 | 00018156991400 | ANTONIO LIMA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM COBALT DE PLACA PGK 0111 - JOÃO PESSOA/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 25/01/2016 | 357.00 | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA | Valor que se empenha referente ao certificado digital do Presidente da Câmara desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 29/01/2016 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 29/01/2016 | 9.94 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 01/02/2016 | 217.20 | 00079774318404 | JOSINALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE 1/2 DIÁRIA COM DESTINO SÃO JOSÉ DOS RAMOS/JOÃO PESSOA/SÃO JOSÉ DOS RAMOS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MAIOR DESTA CASA LEGISLATIVA AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE NO MÊS FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/02/2016 | 1550.00 | 00067677800491 | JURANDI JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS MANUTENÇÕES DO SOM E COMPUTADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 18/02/2016 | 1430.00 | 12829334000151 | RB COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM AR-CONDICIONADO SPLIT KOMECO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 18/02/2016 | 400.00 | 23228286000162 | VINICIUS DE ALMEIDA CAMBOIM - ME | Valor que se empenha referente aos serviços Tecnicos na confecção do site desta Casa Legislativa (www.cmsjr.gov.pb.br),correspondente ao mês de janeiro/2015, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 18/02/2016 | 2000.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADM. PUBLICA LTDA-ME | Valor que se empenha referente aos serviços de consultoria e assessoria contábil, correspondente ao mes de fevereiro de 2016, conforme Nota Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 18/02/2016 | 1700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A TÍTULO DE ALUGUEL DA LICENÇA DO USO DOS SISTEMAS SOFTWARES RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 19/02/2016 | 7180.00 | 03596130000127 | CAMARA MUNICIPAL SJRAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 19/02/2016 | 26600.00 | 03596130000127 | CAMARA MUNICIPAL SJRAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS VEREADORES, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 19/02/2016 | 70.00 | 03596130000127 | CAMARA MUNICIPAL SJRAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Previdência Social | Previdência Especial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 19/02/2016 | 7453.80 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO INSS PATRONAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 19/02/2016 | 830.25 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA. | Valor que se empenha referente ao consumo de gasolina destinado ao veiculo para o uso desta Casa Legislativa, relativo ao mês de fevereiro/2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 19/02/2016 | 1800.00 | 00056818017487 | ANTONIO AZENILDO DE ARAUJO RAMOS | Valor que se empenha referente a serviços de consultoria e assessoria juridica, para esta Casa Legislativa, correspondente ao mes de fevereiro 2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 19/02/2016 | 2300.00 | 00018156991400 | ANTONIO LIMA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM COBALT DE PLACA PGK 0111 - JOÃO PESSOA/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 19/02/2016 | 750.00 | 00009241321407 | GESSIANO DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, SITUADO NA AVENIDA PIO GONÇALVES CHAVES, Nº S/N, CENTRO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 19/02/2016 | 217.20 | 00079774318404 | JOSINALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE 1/2 DIÁRIA COM DESTINO SÃO JOSÉ DOS RAMOS/JOÃO PESSOA/SÃO JOSÉ DOS RAMOS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MAIOR DESTA CASA LEGISLATIVA AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE NO MÊS FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 23/02/2016 | 500.00 | 00007196836456 | OSMAR ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTROLE DO SOM DESTA CASA LEGISLATIVA NAS SESSÕES ORDINÁRIA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 24/02/2016 | 66.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS MESES DE FEVEREIRO/2016, DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 25/02/2016 | 10.29 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 01/03/2016 | 217.20 | 00079774318404 | JOSINALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE 1/2 DIÁRIA COM DESTINO SÃO JOSÉ DOS RAMOS/JOÃO PESSOA/SÃO JOSÉ DOS RAMOS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MAIOR DESTA CASA LEGISLATIVA AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE NO MÊS MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 05/03/2016 | 3800.00 | 11557778000112 | GIDAZIO PEREIRA GRANJA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE UM KIT LEGISLATIVO: 01 GALERIA GESTÃO 2015/2016, 09 CARTEIRAS DE VEREADORES, 01 FOTOGRAFIA PRESIDENCIAL E 11 IDENTIDADES DOS VEREADORES CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 08/03/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 14/03/2016 | 400.00 | 23228286000162 | VINICIUS DE ALMEIDA CAMBOIM - ME | Valor que se empenha referente aos serviços Tecnicos na confecção do site desta Casa Legislativa (www.cmsjr.gov.pb.br),correspondente ao mês de fevereiro/2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 17/03/2016 | 1700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A TÍTULO DE ALUGUEL DA LICENÇA DO USO DOS SISTEMAS SOFTWARES RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 17/03/2016 | 2000.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADM. PUBLICA LTDA-ME | Valor que se empenha referente aos serviços de consultoria e assessoria contábil, correspondente ao mes de março de 2016, conforme Nota Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 18/03/2016 | 70.00 | 03596130000127 | CAMARA MUNICIPAL SJRAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MARÇO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 18/03/2016 | 2100.00 | 00079002293453 | JOSE CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CONFECÇÃO DE UM TOLDO COM METRAGEM 5,80 X 2,0 DESTINADO A ESSA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 18/03/2016 | 2300.00 | 00018156991400 | ANTONIO LIMA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM COBALT DE PLACA PGK 0111 - JOÃO PESSOA/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 18/03/2016 | 750.00 | 00009241321407 | GESSIANO DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, SITUADO NA AVENIDA PIO GONÇALVES CHAVES, Nº S/N, CENTRO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 18/03/2016 | 217.20 | 00079774318404 | JOSINALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE 1/2 DIÁRIA COM DESTINO SÃO JOSÉ DOS RAMOS/JOÃO PESSOA/SÃO JOSÉ DOS RAMOS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MAIOR DESTA CASA LEGISLATIVA AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE NO MÊS MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 18/03/2016 | 300.00 | 00008144973496 | LUCAS EMANUEL RODRIGUES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO DESTINADO A ESSA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 18/03/2016 | 7180.00 | 03596130000127 | CAMARA MUNICIPAL SJRAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 18/03/2016 | 26600.00 | 03596130000127 | CAMARA MUNICIPAL SJRAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS VEREADORES, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012016 | 0000055 | 18/03/2016 | 19800.00 | 00056818017487 | ANTONIO AZENILDO DE ARAUJO RAMOS | Valor que se empenha referente a serviços de consultoria e assessoria juridica, para esta Casa Legislativa, correspondente aos meses de fevereiro a dezembro 2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Previdência Social | Previdência Especial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 18/03/2016 | 7453.80 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E VEREAODRES, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Previdência Social | Previdência Especial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 18/03/2016 | 410.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E VEREAODRES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 22/03/2016 | 1088.55 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA. | Valor que se empenha referente ao consumo de gasolina destinado ao veiculo para o uso desta Casa Legislativa, relativo ao mês de março/2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 22/03/2016 | 500.00 | 00007196836456 | OSMAR ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTROLE DO SOM DESTA CASA LEGISLATIVA NAS SESSÕES ORDINÁRIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 24/03/2016 | 63.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS MESES DE MARÇO/2016, DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 28/03/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 31/03/2016 | 15.19 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 01/04/2016 | 217.20 | 00079774318404 | JOSINALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE 1/2 DIÁRIA COM DESTINO SÃO JOSÉ DOS RAMOS/JOÃO PESSOA/SÃO JOSÉ DOS RAMOS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MAIOR DESTA CASA LEGISLATIVA AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE NO MÊS ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 06/04/2016 | 370.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha referente ao material de expediente (recarga de Toner HP ) destinado a essa Casa, conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 15/04/2016 | 400.00 | 23228286000162 | VINICIUS DE ALMEIDA CAMBOIM - ME | Valor que se empenha referente aos serviços Tecnicos na confecção do site desta Casa Legislativa (www.cmsjr.gov.pb.br),correspondente ao mês de março/2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 18/04/2016 | 1700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A TÍTULO DE ALUGUEL DA LICENÇA DO USO DOS SISTEMAS SOFTWARES RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0000066 | 19/04/2016 | 18000.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADM. PUBLICA LTDA-ME | Valor que se empenha referente aos serviços de consultoria e assessoria contábil, correspondente ao mes de abril à dezembro de 2016, conforme Nota Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/04/2016 | 726.93 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA. | Valor que se empenha referente ao consumo de gasolina destinado ao veiculo para o uso desta Casa Legislativa, relativo ao mês de abril/2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/04/2016 | 217.20 | 00079774318404 | JOSINALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE 1/2 DIÁRIA COM DESTINO SÃO JOSÉ DOS RAMOS/JOÃO PESSOA/SÃO JOSÉ DOS RAMOS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MAIOR DESTA CASA LEGISLATIVA AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE NO MÊS ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/04/2016 | 365.05 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA. | Valor que se empenha correspondente aquisição de materiais de limpeza e alimentos (cafezinho e similares) destinados a essa Câmara Municipal, conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/04/2016 | 520.00 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS S.OLIVEIRA(ARM.OLIVEIRA) | Valor que se empenha correspondente aquisição de materiais de expedientes destinados a essa Câmara Municipal, conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/04/2016 | 750.00 | 00009241321407 | GESSIANO DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, SITUADO NA AVENIDA PIO GONÇALVES CHAVES, Nº S/N, CENTRO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/04/2016 | 7180.00 | 03596130000127 | CAMARA MUNICIPAL SJRAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/04/2016 | 26600.00 | 03596130000127 | CAMARA MUNICIPAL SJRAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS VEREADORES, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Previdência Social | Previdência Especial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/04/2016 | 7453.80 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E VEREAODRES, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Previdência Social | Previdência Especial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/04/2016 | 638.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E VEREAODRES, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 22/04/2016 | 250.00 | 05539873000190 | JOSE ADALBERTO GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 22/04/2016 | 500.00 | 00007196836456 | OSMAR ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTROLE DO SOM DESTA CASA LEGISLATIVA NAS SESSÕES ORDINÁRIA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 26/04/2016 | 61.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS MESES DE ABRIL/2016, DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 26/04/2016 | 33.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 26/04/2016 | 70.00 | 03596130000127 | CAMARA MUNICIPAL SJRAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO ABRIL/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 29/04/2016 | 15.19 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/05/2016 | 217.20 | 00079774318404 | JOSINALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE 1/2 DIÁRIA COM DESTINO SÃO JOSÉ DOS RAMOS/JOÃO PESSOA/SÃO JOSÉ DOS RAMOS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MAIOR DESTA CASA LEGISLATIVA AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE NO MÊS MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/05/2016 | 450.00 | 00001725615401 | JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DESTINADO A ESSA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 16/05/2016 | 750.00 | 00009241321407 | GESSIANO DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, SITUADO NA AVENIDA PIO GONÇALVES CHAVES, Nº S/N, CENTRO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 16/05/2016 | 400.00 | 23228286000162 | VINICIUS DE ALMEIDA CAMBOIM - ME | Valor que se empenha referente aos serviços Tecnicos na confecção do site desta Casa Legislativa (www.cmsjr.gov.pb.br),correspondente ao mês de abril/2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 18/05/2016 | 189.00 | 12922993000138 | ELETROLÂNDIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MICROFONE DESTINADO A ESSA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/05/2016 | 1700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A TÍTULO DE ALUGUEL DA LICENÇA DO USO DOS SISTEMAS SOFTWARES RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/05/2016 | 70.00 | 03596130000127 | CAMARA MUNICIPAL SJRAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MAIO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/05/2016 | 217.20 | 00079774318404 | JOSINALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE 1/2 DIÁRIA COM DESTINO SÃO JOSÉ DOS RAMOS/JOÃO PESSOA/SÃO JOSÉ DOS RAMOS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MAIOR DESTA CASA LEGISLATIVA AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE NO MÊS MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012016 | 0000091 | 20/05/2016 | 2300.00 | 00018156991400 | ANTONIO LIMA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM COBALT DE PLACA PGK 0111 - JOÃO PESSOA/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Previdência Social | Previdência Especial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/05/2016 | 7453.80 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E VEREAODRES, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/05/2016 | 7180.00 | 03596130000127 | CAMARA MUNICIPAL SJRAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/05/2016 | 26600.00 | 03596130000127 | CAMARA MUNICIPAL SJRAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS VEREADORES, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Previdência Social | Previdência Especial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/05/2016 | 110.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS (PARTE PATRONAL), DOS SERVIÇOS PRESTADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 22/05/2016 | 500.00 | 00007196836456 | OSMAR ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTROLE DO SOM DESTA CASA LEGISLATIVA NAS SESSÕES ORDINÁRIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 23/05/2016 | 822.87 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA. | Valor que se empenha referente ao consumo de gasolina destinado ao veiculo para o uso desta Casa Legislativa, relativo ao mês de maio/2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 24/05/2016 | 58.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS MESES DE MAIO/2016, DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 24/05/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE MAIO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 30/05/2016 | 15.19 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 01/06/2016 | 217.20 | 00079774318404 | JOSINALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE 1/2 DIÁRIA COM DESTINO SÃO JOSÉ DOS RAMOS/JOÃO PESSOA/SÃO JOSÉ DOS RAMOS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MAIOR DESTA CASA LEGISLATIVA AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE NO MÊS JU NHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 16/06/2016 | 750.00 | 00009241321407 | GESSIANO DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, SITUADO NA AVENIDA PIO GONÇALVES CHAVES, Nº S/N, CENTRO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 16/06/2016 | 217.20 | 00079774318404 | JOSINALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE 1/2 DIÁRIA COM DESTINO SÃO JOSÉ DOS RAMOS/JOÃO PESSOA/SÃO JOSÉ DOS RAMOS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MAIOR DESTA CASA LEGISLATIVA AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE NO MÊS JU NHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012016 | 0000104 | 16/06/2016 | 2300.00 | 00018156991400 | ANTONIO LIMA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM COBALT DE PLACA PGK 0111 - JOÃO PESSOA/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 17/06/2016 | 400.00 | 23228286000162 | VINICIUS DE ALMEIDA CAMBOIM - ME | Valor que se empenha referente aos serviços Tecnicos na confecção do site desta Casa Legislativa (www.cmsjr.gov.pb.br),correspondente ao mês de maiol/2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042015 | 0000106 | 17/06/2016 | 1700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A TÍTULO DE ALUGUEL DA LICENÇA DO USO DOS SISTEMAS SOFTWARES RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Previdência Social | Previdência Especial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/06/2016 | 110.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS (PARTE PATRONAL), DOS SERVIÇOS PRESTADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/06/2016 | 896.67 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA. | Valor que se empenha referente ao consumo de gasolina destinado ao veiculo para o uso desta Casa Legislativa, relativo ao mês de junho/2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Previdência Social | Previdência Especial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/06/2016 | 7684.80 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E VEREAODRES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/06/2016 | 4035.83 | 03596130000127 | CAMARA MUNICIPAL SJRAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/06/2016 | 8530.00 | 03596130000127 | CAMARA MUNICIPAL SJRAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DEJUNHO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/06/2016 | 26600.00 | 03596130000127 | CAMARA MUNICIPAL SJRAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS VEREADORES, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 21/06/2016 | 70.00 | 03596130000127 | CAMARA MUNICIPAL SJRAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO JUNHO988/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/06/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 30/06/2016 | 60.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS MESES DE JUNHO/2016, DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/06/2016 | 15.19 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 01/07/2016 | 217.20 | 00079774318404 | JOSINALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE 1/2 DIÁRIA COM DESTINO SÃO JOSÉ DOS RAMOS/JOÃO PESSOA/SÃO JOSÉ DOS RAMOS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MAIOR DESTA CASA LEGISLATIVA AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE NO MÊS JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 04/07/2016 | 1350.00 | 10454398000190 | ARCOMAC SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO E INFORMATICA DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 18/07/2016 | 400.00 | 23228286000162 | VINICIUS DE ALMEIDA CAMBOIM - ME | Valor que se empenha referente aos serviços Tecnicos na confecção do site desta Casa Legislativa (www.cmsjr.gov.pb.br),correspondente ao mês de junho/2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042015 | 0000120 | 19/07/2016 | 1700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A TÍTULO DE ALUGUEL DA LICENÇA DO USO DOS SISTEMAS SOFTWARES RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 19/07/2016 | 750.00 | 00009241321407 | GESSIANO DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, SITUADO NA AVENIDA PIO GONÇALVES CHAVES, Nº S/N, CENTRO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Previdência Social | Previdência Especial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/07/2016 | 7684.80 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E VEREAODRES, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/07/2016 | 8530.00 | 03596130000127 | CAMARA MUNICIPAL SJRAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DEJULHO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/07/2016 | 26600.00 | 03596130000127 | CAMARA MUNICIPAL SJRAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS VEREADORES, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/07/2016 | 70.00 | 03596130000127 | CAMARA MUNICIPAL SJRAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO JULHO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012016 | 0000126 | 20/07/2016 | 2300.00 | 00018156991400 | ANTONIO LIMA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM COBALT DE PLACA PGK 0111 - JOÃO PESSOA/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/07/2016 | 217.20 | 00079774318404 | JOSINALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE 1/2 DIÁRIA COM DESTINO SÃO JOSÉ DOS RAMOS/JOÃO PESSOA/SÃO JOSÉ DOS RAMOS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MAIOR DESTA CASA LEGISLATIVA AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE NO MÊS JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/07/2016 | 1199.25 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA. | Valor que se empenha referente ao consumo de gasolina destinado ao veiculo para o uso desta Casa Legislativa, relativo ao mês de julho/2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 28/07/2016 | 60.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS MESES DE JUlHO/2016, DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 28/07/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE JUlHO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 28/07/2016 | 900.00 | 00079002293453 | JOSE CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHARIA SENDO 03 (TRES) MOLAS DE PORTAS DE ROLO E CONSERTO NAS CADEIRAS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 28/07/2016 | 564.00 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS S.OLIVEIRA(ARM.OLIVEIRA) | Valor que se empenha correspondente aquisição de materiais de expedientes destinados a essa Câmara Municipal, conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 29/07/2016 | 300.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha referente ao material de expediente (recarga de Toner HP ) destinado a essa Casa, conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 29/07/2016 | 10.29 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 01/08/2016 | 217.20 | 00079774318404 | JOSINALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE 1/2 DIÁRIA COM DESTINO SÃO JOSÉ DOS RAMOS/JOÃO PESSOA/SÃO JOSÉ DOS RAMOS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MAIOR DESTA CASA LEGISLATIVA AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE NO MÊS AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 16/08/2016 | 400.00 | 23228286000162 | VINICIUS DE ALMEIDA CAMBOIM - ME | Valor que se empenha referente aos serviços Tecnicos na confecção do site desta Casa Legislativa (www.cmsjr.gov.pb.br),correspondente ao mês de julho/2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042015 | 0000139 | 18/08/2016 | 1700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A TÍTULO DE ALUGUEL DA LICENÇA DO USO DOS SISTEMAS SOFTWARES RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Previdência Social | Previdência Especial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 19/08/2016 | 7684.80 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E VEREAODRES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Previdência Social | Previdência Especial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 19/08/2016 | 198.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS (PARTE PATRONAL), DOS SERVIÇOS PRESTADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 19/08/2016 | 750.00 | 00009241321407 | GESSIANO DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, SITUADO NA AVENIDA PIO GONÇALVES CHAVES, Nº S/N, CENTRO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012016 | 0000141 | 19/08/2016 | 2300.00 | 00018156991400 | ANTONIO LIMA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM COBALT DE PLACA PGK 0111 - JOÃO PESSOA/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 19/08/2016 | 70.00 | 03596130000127 | CAMARA MUNICIPAL SJRAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO AGOSTO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 19/08/2016 | 217.20 | 00079774318404 | JOSINALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE 1/2 DIÁRIA COM DESTINO SÃO JOSÉ DOS RAMOS/JOÃO PESSOA/SÃO JOSÉ DOS RAMOS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MAIOR DESTA CASA LEGISLATIVA AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE NO MÊS AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 19/08/2016 | 8530.00 | 03596130000127 | CAMARA MUNICIPAL SJRAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 19/08/2016 | 26600.00 | 03596130000127 | CAMARA MUNICIPAL SJRAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS VEREADORES, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 22/08/2016 | 1177.11 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA. | Valor que se empenha referente ao consumo de gasolina destinado ao veiculo para o uso desta Casa Legislativa, relativo ao mês de agosto/2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 23/08/2016 | 600.00 | 00009852498460 | JEANDERSON PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 25/08/2016 | 400.00 | 00008144973496 | LUCAS EMANUEL RODRIGUES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTROLE DO SOM DAS SESSÕES ORDINÁRIA DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 29/08/2016 | 527.54 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA. | Valor que se empenha correspondente aquisição de materiais de limpeza e alimentos (cafezinho e similares) destinados a essa Câmara Municipal, conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 29/08/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MESE DE AGOSTO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 29/08/2016 | 57.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO MESE DE AGOSTO/2016, DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 29/08/2016 | 10.29 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 01/09/2016 | 217.20 | 00079774318404 | JOSINALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE 1/2 DIÁRIA COM DESTINO SÃO JOSÉ DOS RAMOS/JOÃO PESSOA/SÃO JOSÉ DOS RAMOS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MAIOR DESTA CASA LEGISLATIVA AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE NO MÊS SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 15/09/2016 | 400.00 | 23228286000162 | VINICIUS DE ALMEIDA CAMBOIM - ME | Valor que se empenha referente aos serviços Tecnicos na confecção do site desta Casa Legislativa (www.cmsjr.gov.pb.br),correspondente ao mês de setembro/2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042015 | 0000155 | 15/09/2016 | 1700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A TÍTULO DE ALUGUEL DA LICENÇA DO USO DOS SISTEMAS SOFTWARES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/09/2016 | 70.00 | 03596130000127 | CAMARA MUNICIPAL SJRAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO SETEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012016 | 0000157 | 20/09/2016 | 2300.00 | 00018156991400 | ANTONIO LIMA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM COBALT DE PLACA PGK 0111 - JOÃO PESSOA/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Previdência Social | Previdência Especial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/09/2016 | 7684.80 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E VEREAODRES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/09/2016 | 217.20 | 00079774318404 | JOSINALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE 1/2 DIÁRIA COM DESTINO SÃO JOSÉ DOS RAMOS/JOÃO PESSOA/SÃO JOSÉ DOS RAMOS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MAIOR DESTA CASA LEGISLATIVA AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE NO MÊS SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/09/2016 | 750.00 | 00009241321407 | GESSIANO DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, SITUADO NA AVENIDA PIO GONÇALVES CHAVES, Nº S/N, CENTRO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/09/2016 | 500.00 | 00008144973496 | LUCAS EMANUEL RODRIGUES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTROLE DO SOM DAS SESSÕES ORDINÁRIA DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/09/2016 | 8530.00 | 03596130000127 | CAMARA MUNICIPAL SJRAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/09/2016 | 26600.00 | 03596130000127 | CAMARA MUNICIPAL SJRAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS VEREADORES, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Previdência Social | Previdência Especial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/09/2016 | 220.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS (PARTE PATRONAL), DOS SERVIÇOS PRESTADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO./2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/09/2016 | 10.49 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 04/10/2016 | 217.20 | 00079774318404 | JOSINALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE 1/2 DIÁRIA COM DESTINO SÃO JOSÉ DOS RAMOS/JOÃO PESSOA/SÃO JOSÉ DOS RAMOS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MAIOR DESTA CASA LEGISLATIVA AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE NO MÊS OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 04/10/2016 | 500.00 | 00003942464462 | ADAIAS DIAS LUNA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE SOM DO PODER LEGISLATIVO NAS SESSÕES ORDINÁRIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 10/10/2016 | 1060.00 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS S.OLIVEIRA(ARM.OLIVEIRA) | Valor que se empenha correspondente aquisição de materiais de expedientes destinados a essa Câmara Municipal, conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 10/10/2016 | 600.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha referente ao material de expediente (recargas de Toner HP ) e manutenção preventiva da impressora desta Casa Legislativa, conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 10/10/2016 | 450.18 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA. | Valor que se empenha referente ao consumo de gasolina destinado ao veiculo para o uso desta Casa Legislativa, relativo ao mês de setembro/2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 14/10/2016 | 400.00 | 23228286000162 | VINICIUS DE ALMEIDA CAMBOIM - ME | Valor que se empenha referente aos serviços Tecnicos na confecção do site desta Casa Legislativa (www.cmsjr.gov.pb.br),correspondente ao mês de outubro/2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 17/10/2016 | 63.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO MESE DE SETEMBRO/2016, DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 17/10/2016 | 33.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MESE DE SETEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 18/10/2016 | 156.31 | 09355917000183 | PICANHA DO BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇÕES DESTINADOS A FUNCIONÁRIOS DESTA CASA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 18/10/2016 | 217.20 | 00079774318404 | JOSINALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE 1/2 DIÁRIA COM DESTINO SÃO JOSÉ DOS RAMOS/JOÃO PESSOA/SÃO JOSÉ DOS RAMOS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MAIOR DESTA CASA LEGISLATIVA AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE NO MÊS OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042015 | 0000176 | 19/10/2016 | 1700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A TÍTULO DE ALUGUEL DA LICENÇA DO USO DOS SISTEMAS SOFTWARES RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/10/2016 | 750.00 | 00009241321407 | GESSIANO DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, SITUADO NA AVENIDA PIO GONÇALVES CHAVES, Nº S/N, CENTRO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012016 | 0000178 | 20/10/2016 | 2300.00 | 00018156991400 | ANTONIO LIMA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM COBALT DE PLACA PGK 0111 - JOÃO PESSOA/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 20/10/2016 | 70.00 | 03596130000127 | CAMARA MUNICIPAL SJRAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO OUTUBRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 20/10/2016 | 8530.00 | 03596130000127 | CAMARA MUNICIPAL SJRAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/10/2016 | 26600.00 | 03596130000127 | CAMARA MUNICIPAL SJRAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS VEREADORES, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Previdência Social | Previdência Especial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/10/2016 | 110.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS (PARTE PATRONAL), DOS SERVIÇOS PRESTADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Previdência Social | Previdência Especial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/10/2016 | 7684.80 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E VEREAODRES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 21/10/2016 | 2200.00 | 19832198000106 | MAURICIO CAETANO DA SILVA E SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTAÇÕES CONTÁBEIS, JURIDICOS E LICITATÓRIOS DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 22/10/2016 | 3800.00 | 11557778000112 | GIDAZIO PEREIRA GRANJA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DE COMPOSIÇÃO GRÁFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHARIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIA, CORRESPONDENTE A KIT LEGISLATIVO: GALERIA PRESENCIAL EM VIDRO E MEMORIAL HISTÓRICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 26/10/2016 | 64.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO MESE DE OUTUBRO/2016, DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 26/10/2016 | 33.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MESE DE OUTUBRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 26/10/2016 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 28/10/2016 | 10.27 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 03/11/2016 | 217.20 | 00079774318404 | JOSINALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE 1/2 DIÁRIA COM DESTINO SÃO JOSÉ DOS RAMOS/JOÃO PESSOA/SÃO JOSÉ DOS RAMOS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MAIOR DESTA CASA LEGISLATIVA AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE NO MÊS NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 11/11/2016 | 500.00 | 00003942464462 | ADAIAS DIAS LUNA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE SOM DO PODER LEGISLATIVO NAS SESSÕES ORDINÁRIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 14/11/2016 | 400.00 | 23228286000162 | VINICIUS DE ALMEIDA CAMBOIM - ME | Valor que se empenha referente aos serviços Tecnicos na confecção do site desta Casa Legislativa (www.cmsjr.gov.pb.br),correspondente ao mês de novembro/2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042015 | 0000193 | 17/11/2016 | 1700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A TÍTULO DE ALUGUEL DA LICENÇA DO USO DOS SISTEMAS SOFTWARES RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 18/11/2016 | 70.00 | 03596130000127 | CAMARA MUNICIPAL SJRAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO NOVEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 18/11/2016 | 26600.00 | 03596130000127 | CAMARA MUNICIPAL SJRAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS VEREADORES, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 18/11/2016 | 8530.00 | 03596130000127 | CAMARA MUNICIPAL SJRAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012016 | 0000197 | 18/11/2016 | 2300.00 | 00018156991400 | ANTONIO LIMA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM COBALT DE PLACA PGK 0111 - JOÃO PESSOA/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 18/11/2016 | 750.00 | 00009241321407 | GESSIANO DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, SITUADO NA AVENIDA PIO GONÇALVES CHAVES, Nº S/N, CENTRO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 18/11/2016 | 217.20 | 00079774318404 | JOSINALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE 1/2 DIÁRIA COM DESTINO SÃO JOSÉ DOS RAMOS/JOÃO PESSOA/SÃO JOSÉ DOS RAMOS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MAIOR DESTA CASA LEGISLATIVA AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE NO MÊS NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Previdência Social | Previdência Especial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 18/11/2016 | 110.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS (PARTE PATRONAL), DOS SERVIÇOS PRESTADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Previdência Social | Previdência Especial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 18/11/2016 | 7684.80 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E VEREAODRES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/11/2016 | 10.47 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 02/12/2016 | 217.20 | 00079774318404 | JOSINALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE 1/2 DIÁRIA COM DESTINO SÃO JOSÉ DOS RAMOS/JOÃO PESSOA/SÃO JOSÉ DOS RAMOS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MAIOR DESTA CASA LEGISLATIVA AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE NO MÊS DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 05/12/2016 | 35.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 05/12/2016 | 61.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO MES DE NOVEMBRO/2016, DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 15/12/2016 | 400.00 | 23228286000162 | VINICIUS DE ALMEIDA CAMBOIM - ME | Valor que se empenha referente aos serviços Tecnicos na confecção do site desta Casa Legislativa (www.cmsjr.gov.pb.br),correspondente ao mês de dezembro/2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 16/12/2016 | 217.20 | 00079774318404 | JOSINALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE 1/2 DIÁRIA COM DESTINO SÃO JOSÉ DOS RAMOS/JOÃO PESSOA/SÃO JOSÉ DOS RAMOS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MAIOR DESTA CASA LEGISLATIVA AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE NO MÊS DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042015 | 0000208 | 19/12/2016 | 1700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A TÍTULO DE ALUGUEL DA LICENÇA DO USO DOS SISTEMAS SOFTWARES RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/12/2016 | 70.00 | 03596130000127 | CAMARA MUNICIPAL SJRAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO DEZEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/12/2016 | 4035.84 | 03596130000127 | CAMARA MUNICIPAL SJRAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/12/2016 | 26600.00 | 03596130000127 | CAMARA MUNICIPAL SJRAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS VEREADORES, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/12/2016 | 8530.00 | 03596130000127 | CAMARA MUNICIPAL SJRAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/12/2016 | 750.00 | 00009241321407 | GESSIANO DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, SITUADO NA AVENIDA PIO GONÇALVES CHAVES, Nº S/N, CENTRO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO1/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Previdência Social | Previdência Especial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/12/2016 | 7737.30 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E VEREAODRES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Previdência Social | Previdência Especial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/12/2016 | 1695.04 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS (PARTE PATRONAL), DO 13º SALARIOS DOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Previdência Social | Previdência Especial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/12/2016 | 260.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS (PARTE PATRONAL), CORRESPONDENTE AS DIFERENÇAS DA SERVIDORA COMISSIONADA ROSANGELA CAVALCANTI DA SILVA, RELATIVO AOS MESES DEJUNHO A NOVEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012016 | 0000218 | 20/12/2016 | 2300.00 | 00018156991400 | ANTONIO LIMA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM COBALT DE PLACA PGK 0111 - JOÃO PESSOA/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012016 | 0000227 | 20/12/2016 | 2300.00 | 00018156991400 | ANTONIO LIMA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CORREÇÃO DE INFORMAÇÃO DECORRENTE DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 55-003, DE 02/05/2016, QUE TRATA DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM COBALT DE PLACA PGK 0111 - JOÃO PESSOA/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 22/12/2016 | 500.00 | 00003942464462 | ADAIAS DIAS LUNA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE SOM DO PODER LEGISLATIVO NAS SESSÕES ORDINÁRIAS DO MES DE DEZEMBRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 22/12/2016 | 600.00 | 00004980800483 | JOEL BATISTA DE ANDRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 22/12/2016 | 550.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha referente ao material de expediente (recargas de Toner HP ) e manutenção preventiva da impressora desta Casa Legislativa, conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 27/12/2016 | 65.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO MES DE DEZEMBRO/2016, DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 27/12/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Previdência Social | Previdência Especial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 27/12/2016 | 231.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS (PARTE PATRONAL), DOS SERVIÇOS PRESTADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 28/12/2016 | 660.00 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS S.OLIVEIRA(ARM.OLIVEIRA) | Valor que se empenha correspondente aquisição de materiais de expedientes destinados a essa Câmara Municipal, conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 28/12/2016 | 2.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024