de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TELEFONICA DE Nº (83) 99993-3333,DA CAMARA MUNICIAPL DE SAO JOSE DE PRINCESA- PB ,REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016,CONFOMRE COPIA DE CHEQUE E DOCUMETÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 05/01/2016 | 22500.00 | 01698922000187 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES, LOTADO NA CAMARA DE VEREADORES DE SAO JOSE DE PRINCESA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 05/01/2016 | 2480.00 | 01698922000187 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA | PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS LOTADO NA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE E PRINCESA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 05/01/2016 | 2050.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | PAGAMENTO DA ELABORAÇAO E ENVIO DA GFIP, DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA,REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2015,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2016 | 341.49 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A | PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TELEFONICA DE Nº (83) 99993-3333,DA CAMARA MUNICIAPL DE SAO JOSE DE PRINCESA- PB ,REFRENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016,CONFOMRE COPIA DE CHEQUE E DOCUMETÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2016 | 2500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONTABILIDADE GERAL,REFERENTE OA MES DE JANEIRO DE 2016,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2016 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇAO E CONSULT. LTDA | PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO SE SERVIÇO DE LOCAÇAO DOS SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE DADOS,PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E COTABILIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2016 | 1000.00 | 00005382400407 | JULIANO DINIZ DE MORAIS | PAGAMENTO DE DIARIAS AO PREISIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA, AS CIDADES DE PATOS E JOAO PESSOA-PB,AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA CAMARA MUNICIAPL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016,CONFOMRE COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2016 | 500.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO, ONDE ESTA INTALADA A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2016 | 1900.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | A VIAGENS A JOAO PESSOA, A SERVIÇO DA CASA LEGISLATIVA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO EXERCICIO ANTERIORES,CONFOME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2016 | 1250.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | A VIAGENS A CIDADE DE PATOS, A SERVIÇO DA CASA LEGISLATIVA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO EXERCICIO ANTERIORES,CONFOME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2016 | 226.00 | 62329420000173 | DALMA PROPAGAND ltda | A SERVIÇO DE PUBLICAÇAO DE EDITAL DE LICITAÇAO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016,CONFORME NOTA FISCAL E COPIA DE CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CÂMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 76 | PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/02/2016 | 283.50 | 08560351000169 | CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTA DE PATOS. | AQUISICAO DE UM CERTIFICADO DIGITAL,PARA CAMARA DE SAO JOSE DE PRINCESA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2016,CONFORME COPIA DE CHEQUE ENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/02/2016 | 5245.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMETO GPS DO INSS (PARTE EMPREGADOR) COMPETENCIA 01/2016,CONFOME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/02/2016 | 2480.00 | 01698922000187 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA | PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS LOTADO NA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE E PRINCESA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/02/2016 | 22500.00 | 01698922000187 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES, LOTADO NA CAMARA DE VEREADORES DE SAO JOSE DE PRINCESA,REFERENTE AO MES DE FEVERIRO DE 2016,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/02/2016 | 500.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO, ONDE ESTA INSTALADA A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/02/2016 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇAO E CONSULT. LTDA | PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO SE SERVIÇO DE LOCAÇAO DOS SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE DADOS,PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E COTABILIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0000020 | 10/02/2016 | 2500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONTABILIDADE GERAL,REFERENTE OA MES DE FEVEREIRO DE 2016,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/03/2016 | 1000.00 | 00005382400407 | JULIANO DINIZ DE MORAIS | PAGAMENTO DE DIARIAS AO PREISIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016,CONFOMRE COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0000023 | 03/03/2016 | 2500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONTABILIDADE GERAL,REFERENTE OA MES DE MARÇO DE 2016,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/03/2016 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇAO E CONSULT. LTDA | PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO SE SERVIÇO DE LOCAÇAO DOS SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE DADOS,PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E COTABILIDADE,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/03/2016 | 2480.00 | 01698922000187 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA | PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS LOTADO NA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE E PRINCESA,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/03/2016 | 22500.00 | 01698922000187 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES, LOTADO NA CAMARA DE VEREADORES DE SAO JOSE DE PRINCESA,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CÂMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 07/03/2016 | 4620.00 | 07419661000103 | VISA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | AQUISIÇAO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA,PARA CAMARA MUNICIPAL DE SAÕ JOSÉ DE PRINCESA-PB,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016,CONFORME COPIA DE CHEQUE E NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/04/2016 | 500.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO, ONDE ESTA INSTALADA A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/04/2016 | 22500.00 | 01698922000187 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES, LOTADO NA CAMARA DE VEREADORES DE SAO JOSE DE PRINCESA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/04/2016 | 2480.00 | 01698922000187 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA | PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS LOTADO NA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE E PRINCESA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0000028 | 04/04/2016 | 2500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONTABILIDADE GERAL,REFERENTE OA MES DE ABRIL DE 2016,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 04/04/2016 | 500.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO, ONDE ESTA INSTALADA A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 04/04/2016 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇAO E CONSULT. LTDA | PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO SE SERVIÇO DE LOCAÇAO DOS SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE DADOS,PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E COTABILIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 04/04/2016 | 4800.00 | 18144638000161 | AMLsoftware concursos e serciços | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO PORTAL ELETRONICO(SITE), COM LINK PARA PORTAL DA TRASPARENCIA DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO 2016,CONFORME COPIA DE CHEQUE E NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/05/2016 | 22500.00 | 01698922000187 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES, LOTADO NA CAMARA DE VEREADORES DE SAO JOSE DE PRINCESA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/05/2016 | 417.64 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A | PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TELEFONICA DE Nº (83) 99993-3333,DA CAMARA MUNICIAPL DE SAO JOSE DE PRINCESA- PB ,REFRENTE AO MES DE ABRIL DE 2016,CONFOMRE COPIA DE CHEQUE E DOCUMETÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 03/05/2016 | 409.62 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A | PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TELEFONICA DE Nº (83) 99993-3333,DA CAMARA MUNICIAPL DE SAO JOSE DE PRINCESA- PB ,REFRENTE AO MES DE MAIO DE 2016,CONFOMRE COPIA DE CHEQUE E DOCUMETÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 04/05/2016 | 2480.00 | 01698922000187 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA | PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS LOTADO NA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE E PRINCESA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 04/05/2016 | 2200.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIAP DESTE MUNICIPIO,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0000040 | 04/05/2016 | 22500.00 | 24320965000120 | GUSTAVO ESTRELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Contratação de um advogado para prestar assessoria jurídica de caráter administrativo para defender a câmara em juízocivil,trabalhista e na justiça federal e tribunal de contas,emitir pareceres, orientar juridicamente, asssossorar na área administrativa,orientar o presidente no cumprimento das leis, regimento interno e eventuais sindicâncias ou inquerito administrativo,referente ao mes de abril a dezembro 2016,conforme documentaçao e anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 04/05/2016 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇAO E CONSULT. LTDA | PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO SE SERVIÇO DE LOCAÇAO DOS SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE DADOS,PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E COTABILIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0000042 | 04/05/2016 | 2500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONTABILIDADE GERAL,REFERENTE OA MES DE MAIO DE 2016,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/05/2016 | 5245.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMETO GPS DO INSS (PARTE EMPREGADOR) COMPETENCIA 02/2016,CONFOME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/05/2016 | 2570.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMETO GPS DO INSS (PARTE EMPREGADOR) COMPETENCIA 03/2016,CONFOME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/05/2016 | 4500.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO, ONDE ESTA INSTALADA A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB,REFERENTE AO MES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2016,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/06/2016 | 22500.00 | 01698922000187 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES, LOTADO NA CAMARA DE VEREADORES DE SAO JOSE DE PRINCESA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 03/06/2016 | 421.98 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A | PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TELEFONICA DE Nº (83) 99993-3333,DA CAMARA MUNICIAPL DE SAO JOSE DE PRINCESA- PB ,REFRENTE AO MES DE JUNHO DE 2016,CONFOMRE COPIA DE CHEQUE E DOCUMETÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 03/06/2016 | 2480.00 | 01698922000187 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA | PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS LOTADO NA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE E PRINCESA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0000046 | 03/06/2016 | 2500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONTABILIDADE GERAL,REFERENTE OA MES DE JUNHO DE 2016,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 03/06/2016 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇAO E CONSULT. LTDA | PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO SE SERVIÇO DE LOCAÇAO DOS SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE DADOS,PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E COTABILIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0000048 | 04/07/2016 | 2500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONTABILIDADE GERAL,REFERENTE OA MES DE JULHO DE 2016,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 04/07/2016 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇAO E CONSULT. LTDA | PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO SE SERVIÇO DE LOCAÇAO DOS SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE DADOS,PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E COTABILIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 04/07/2016 | 2480.00 | 01698922000187 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA | PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS LOTADO NA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE E PRINCESA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 04/07/2016 | 22500.00 | 01698922000187 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES, LOTADO NA CAMARA DE VEREADORES DE SAO JOSE DE PRINCESA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 05/08/2016 | 408.72 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A | PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TELEFONICA DE Nº (83) 99993-3333,DA CAMARA MUNICIAPL DE SAO JOSE DE PRINCESA- PB ,REFRENTE AO MES DE JULHO DE 2016,CONFOMRE COPIA DE CHEQUE E DOCUMETÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 05/08/2016 | 331.26 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A | PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TELEFONICA DE Nº (83) 99993-3333,DA CAMARA MUNICIAPL DE SAO JOSE DE PRINCESA- PB ,REFRENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016,CONFOMRE COPIA DE CHEQUE E DOCUMETÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 05/08/2016 | 2850.00 | 00002881049435 | ANTONIO MARCOS ALVES DE MOURA | PAGAMENTO DE CONFECÇAO DE PORTAS DE VIDROS,PARA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSÉ DE PRINCESA,REFERNTE AO MES DE AGOSTO DE 2016,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 05/08/2016 | 1750.00 | 00047749563415 | JOSÉ IVO DUARTE DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PEDREIRO NA COZINHA E NO BANHEIRO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMETAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 05/08/2016 | 22500.00 | 01698922000187 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES, LOTADO NA CAMARA DE VEREADORES DE SAO JOSE DE PRINCESA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 05/08/2016 | 2480.00 | 01698922000187 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA | PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS LOTADO NA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE E PRINCESA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 05/08/2016 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇAO E CONSULT. LTDA | PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO SE SERVIÇO DE LOCAÇAO DOS SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE DADOS,PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E COTABILIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0000059 | 05/08/2016 | 2500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONTABILIDADE GERAL,REFERENTE OA MES DE AGOSTO DE 2016,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 05/09/2016 | 22500.00 | 01698922000187 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES, LOTADO NA CAMARA DE VEREADORES DE SAO JOSE DE PRINCESA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 05/09/2016 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇAO E CONSULT. LTDA | PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO SE SERVIÇO DE LOCAÇAO DOS SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE DADOS,PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E COTABILIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0000063 | 05/09/2016 | 2500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONTABILIDADE GERAL,REFERENTE OA MES DE SETEMBRO DE 2016,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 05/09/2016 | 2480.00 | 01698922000187 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA | PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS LOTADO NA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE E PRINCESA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 03/10/2016 | 237.50 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A | PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TELEFONICA DE Nº (83) 99993-3333,DA CAMARA MUNICIAPL DE SAO JOSE DE PRINCESA- PB ,REFRENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016,CONFOMRE COPIA DE CHEQUE E DOCUMETÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 03/10/2016 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇAO E CONSULT. LTDA | PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO SE SERVIÇO DE LOCAÇAO DOS SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE DADOS,PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E COTABILIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0000067 | 03/10/2016 | 2500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONTABILIDADE GERAL,REFERENTE OA MES DE OUTUBRO DE 2016,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 03/10/2016 | 2480.00 | 01698922000187 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA | PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS LOTADO NA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE E PRINCESA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 03/10/2016 | 22500.00 | 01698922000187 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES, LOTADO NA CAMARA DE VEREADORES DE SAO JOSE DE PRINCESA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 03/11/2016 | 4996.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMETO GPS DO INSS (PARTE EMPREGADOR) COMPETENCIA 04/2016,CONFOME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 03/11/2016 | 4996.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMETO GPS DO INSS (PARTE EMPREGADOR) COMPETENCIA 05/2016,CONFOME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 03/11/2016 | 4996.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMETO GPS DO INSS (PARTE EMPREGADOR) COMPETENCIA 06/2016,CONFOME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 03/11/2016 | 1047.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMETO GPS DO INSS (PARTE EMPREGADOR) COMPETENCIA 07/2016,CONFOME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 03/11/2016 | 22500.00 | 01698922000187 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES, LOTADO NA CAMARA DE VEREADORES DE SAO JOSE DE PRINCESA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 03/11/2016 | 5246.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMETO GPS DO INSS (PARTE EMPREGADOR) COMPETENCIA 08/2016,CONFOME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 03/11/2016 | 7720.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMETO GPS DO INSS (PARTE EMPREGADOR) COMPETENCIA 09/2016,CONFOME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 03/11/2016 | 2480.00 | 01698922000187 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA | PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS LOTADO NA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE E PRINCESA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 03/11/2016 | 7720.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMETO GPS DO INSS (PARTE EMPREGADOR) COMPETENCIA 10/2016,CONFOME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 03/11/2016 | 7919.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMETO GPS DO INSS (PARTE EMPREGADOR) COMPETENCIA 11/2016,CONFOME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 03/11/2016 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇAO E CONSULT. LTDA | PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO SE SERVIÇO DE LOCAÇAO DOS SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE DADOS,PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E COTABILIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 03/11/2016 | 381.21 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A | PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TELEFONICA DE Nº (83) 99993-3333,DA CAMARA MUNICIAPL DE SAO JOSE DE PRINCESA- PB ,REFRENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016,CONFOMRE COPIA DE CHEQUE E DOCUMETÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 03/11/2016 | 337.01 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A | PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TELEFONICA DE Nº (83) 99993-3333,DA CAMARA MUNICIAPL DE SAO JOSE DE PRINCESA- PB ,REFRENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016,CONFOMRE COPIA DE CHEQUE E DOCUMETÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 03/11/2016 | 395.00 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A | PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TELEFONICA DE Nº (83) 99993-3333,DA CAMARA MUNICIAPL DE SAO JOSE DE PRINCESA- PB ,REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2016,CONFOMRE COPIA DE CHEQUE E DOCUMETÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0000084 | 03/11/2016 | 2500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONTABILIDADE GERAL,REFERENTE OA MES DE NOVEMBRO DE 2016,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 03/11/2016 | 4.90 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPES COM TARIFA BANCARIA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2016,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 05/12/2016 | 22500.00 | 01698922000187 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES, LOTADO NA CAMARA DE VEREADORES DE SAO JOSE DE PRINCESA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0000087 | 05/12/2016 | 2500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONTABILIDADE GERAL,REFERENTE OA MES DE DEZEMBRO DE 2016,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 05/12/2016 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇAO E CONSULT. LTDA | PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO SE SERVIÇO DE LOCAÇAO DOS SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE DADOS,PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E COTABILIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 05/12/2016 | 2480.00 | 01698922000187 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA | PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS LOTADO NA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE E PRINCESA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 05/12/2016 | 5245.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMETO GPS DO INSS (PARTE EMPREGADOR) COMPETENCIA 12/2016,CONFOME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 05/12/2016 | 2480.00 | 01698922000187 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA | PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS LOTADO NA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE E PRINCESA,REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 09/12/2016 | 520.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMETO GPS DO INSS (PARTE EMPREGADOR) COMPETENCIA 13º/2016,CONFOME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 09/12/2016 | 1950.00 | 00006598809460 | RAFAEL LUCENA SILVA | VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTEREESE DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA-PB,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMETAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 09/12/2016 | 10.68 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A | PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TELEFONICA DE Nº (83) 99993-3333,DA CAMARA MUNICIAPL DE SAO JOSE DE PRINCESA- PB ,REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016,CONFOMRE COPIA DE CHEQUE E DOCUMETÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Quantidade de Registros: 94
Última atualização: 11/06/2024