de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente aos serviços prestados na confecção de arranjos de flores ornamentais para Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2016 | 200.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO PREDIO DA CAMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 15/01/2016 | 2500.00 | 12482803000109 | M.M. DE SOUZA - ME | Locação do veículo pálio fire com placa NQK 0562/PB para prestar serviços junto ao gabinete da Presidência da Câmara Municipal, correspondente ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2016 | 190.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Consumo de energia do prédio da Câmara Municipal correspondente ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2016 | 26600.00 | 00061004049404 | ANGELA MARIA CORDEIRO DE FREITAS E OUTROS | Subsídios dos vereadores da Câmara Municipal correspondente ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2016 | 3623.00 | 00007209626417 | CASSIA REGINA DE FREITAS E OUTROS | Vencimentos dos servidores da Câmara Municipal correspondente ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2016 | 4300.00 | 04059169000178 | ASCONTEC - Contabilidade, Gestão Pública e Assessoria Eleitoral | Serviços de consultoria e assessoria contábil prestados a Câmara, como também os serviços de manutenção e atualização do portal legislativo durante o mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 21/01/2016 | 2134.00 | 12577037000166 | CAMPINA PNEUS E RODA ME | Fornecimento de peças para realização dos serviços de manutenção no veículo que presta serviço a Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 21/01/2016 | 140.00 | 00005850900411 | YGOR DAMASIO DE FREITAS QUEIROZ | Diária destinada ao presidente da Câmara em viagem para cidade de Campina Grande a serviço do Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 26/01/2016 | 7.85 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Tarifa bancária débitada na conta corrente da Câmara durante o mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 26/01/2016 | 50.00 | 00005850900411 | YGOR DAMASIO DE FREITAS QUEIROZ | Diária destinada ao presidente da Câmara em viagem para cidade de Monteiro a serviço do Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 26/01/2016 | 386.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | Fornecimento de refil de tintas para impressora epson da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 29/01/2016 | 6439.35 | 02749561000113 | INSS INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | INSS - Parte empresa da Câmara Municipal correspondente ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 31/01/2016 | 522.69 | 05621315000170 | POSTO SÇO JOAO-MARIA T.NEVES DE FIGUEIRE | Fornecimento de combustível destinado ao veículo que presta serviço a Câmara Municipal correspondente ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/02/2016 | 280.00 | 00005850900411 | YGOR DAMASIO DE FREITAS QUEIROZ | Diárias destinadas ao presidente da Câmara em viagem para cidade de Campina Grande a serviço do Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 11/02/2016 | 140.00 | 00005850900411 | YGOR DAMASIO DE FREITAS QUEIROZ | Diária destinada ao presidente da Câmara em viagem para cidade de Patos a serviço do Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 15/02/2016 | 140.00 | 00005850900411 | YGOR DAMASIO DE FREITAS QUEIROZ | Diária destinada ao presidente da Câmara em viagem para cidade de Campina Grande a serviço do Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 17/02/2016 | 2500.00 | 12482803000109 | M.M. DE SOUZA - ME | Locação do veículo Pálio Fire com placa NQK 0562/PB para prestar serviços junto ao gabinete da Presidência da Câmara Municipal, correspondente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 19/02/2016 | 163.36 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Tarifas telefônicas da Câmara Municipal correspondente ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 19/02/2016 | 118.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Consumo de energia do prédio da Câmara Municipal correspondente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 19/02/2016 | 100.00 | 00003928410458 | MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA | Fornecimento de lanches diversos para cantina da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 19/02/2016 | 26600.00 | 00061004049404 | ANGELA MARIA CORDEIRO DE FREITAS E OUTROS | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 19/02/2016 | 4503.00 | 00007209626417 | CASSIA REGINA DE FREITAS E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 19/02/2016 | 4300.00 | 04059169000178 | ASCONTEC - Contabilidade, Gestão Pública e Assessoria Eleitoral | Serviços de consultoria e assessoria contábil prestados a Câmara, como também os serviços de manutenção e atualização do portal legislativo durante o mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 19/02/2016 | 265.04 | 00095100067420 | NILSANDRO LUIZ DE SOUSA LIMA | Ressarcimento de despesas em viagens ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba a serviço da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 24/02/2016 | 6624.15 | 02749561000113 | INSS INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | INSS - Parte empresa da Câmara Municipal correspondente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 25/02/2016 | 8.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Tarifa bancária débitada na conta corrente da Câmara Municipal durante o mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 29/02/2016 | 280.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | Fornecimento de refeições para os vereadores, servidores e contador quando em reunião na Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 29/02/2016 | 629.30 | 05621315000170 | POSTO SÇO JOAO-MARIA T.NEVES DE FIGUEIRE | Fornecimento de combustível destinado ao veículo que presta serviço a Câmara Municipal correspondente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 29/02/2016 | 3050.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | Confecção de materiais de expediente diversos destinados a Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 29/02/2016 | 3500.08 | 21107945000187 | CENTRAL VIDROS INDUSTRIA DE ESQUADRIAS LTDA ME | Aquisição de portas de vidros temperados para o prédio da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 14/03/2016 | 280.00 | 00005850900411 | YGOR DAMASIO DE FREITAS QUEIROZ | PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS A SERVIÇO DA CAMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 16/03/2016 | 183.51 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Tarifas telefônicas da Câmara Municipal correspondente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 16/03/2016 | 139.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Consumo de energia do prédio da Câmara Municipal correspondente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 16/03/2016 | 2500.00 | 12482803000109 | M.M. DE SOUZA - ME | Locação do veículo Pálio Fire com placa NQK 0562/PB para prestar serviços junto ao gabinete da Presidência da Câmara Municipal, correspondente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 18/03/2016 | 26600.00 | 00061004049404 | ANGELA MARIA CORDEIRO DE FREITAS E OUTROS | Subsídios dos vereadores da Câmara Municipal correspondente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 18/03/2016 | 4503.00 | 00007209626417 | CASSIA REGINA DE FREITAS E OUTROS | Vencimentos dos servidores da Câmara Municipal correspondente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 19/03/2016 | 4300.00 | 04059169000178 | ASCONTEC - Contabilidade, Gestão Pública e Assessoria Eleitoral | Serviços de consultoria e assessoria contábil prestados a Câmara, como também os serviços de manutenção e atualização do portal legislativo durante o mês de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 21/03/2016 | 280.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | Fornecimento de refeições para os vereadores, servidores e contador quando em reunião na Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 22/03/2016 | 6624.15 | 02749561000113 | INSS INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | INSS - Parte empresa da Câmara Municipal correspondente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 23/03/2016 | 140.00 | 00005850900411 | YGOR DAMASIO DE FREITAS QUEIROZ | Diária destinada ao presidente da Câmara em viagem para cidade de Campina Grande a serviço do Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 28/03/2016 | 8.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Tarifa bancária débitada na conta corrente da Câmara Municipal durante o mês de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 30/03/2016 | 669.90 | 05621315000170 | POSTO SÇO JOAO-MARIA T.NEVES DE FIGUEIRE | Fornecimento de combustível destinado ao veículo que presta serviço a Câmara Municipal correspondente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 01/04/2016 | 2172.00 | 08957470000150 | CASSIO RAMON QUEIROZ DA SILVA | Pagamento do fornecimento de generos alimenticios para a cantina da camara. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 04/04/2016 | 687.70 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | Pagamento do fornecimento de mateirais de cozinha diversos destinados a cantina da camara. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 04/04/2016 | 280.00 | 00005850900411 | YGOR DAMASIO DE FREITAS QUEIROZ | Diárias destinadas ao presidente da Câmara em viagem para cidade de Patos a serviço do Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 07/04/2016 | 1511.70 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | Fornecimento de materiais de expediente destinados a Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 14/04/2016 | 180.00 | 00005850900411 | YGOR DAMASIO DE FREITAS QUEIROZ | Diária destinada ao presidente da Câmara em viagem a serviço do Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 14/04/2016 | 280.00 | 00005850900411 | YGOR DAMASIO DE FREITAS QUEIROZ | Diárias destinadas ao presidente da Câmara em viagem a serviço do Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 18/04/2016 | 2500.00 | 12482803000109 | M.M. DE SOUZA - ME | Locação do veículo Pálio Fire com placa NQK 0562/PB para prestar serviços junto ao gabinete da Presidência da Câmara Municipal, correspondente ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 19/04/2016 | 140.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Consumo de energia do prédio da Câmara Municipal correspondente ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 19/04/2016 | 283.50 | 08560351000169 | CÂMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE PATOS | Aquisição de certificado digital A3 para presidência da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/04/2016 | 26600.00 | 00061004049404 | ANGELA MARIA CORDEIRO DE FREITAS E OUTROS | Subsídios dos vereadores da Câmara Municipal correspondente ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/04/2016 | 4503.00 | 00007209626417 | CASSIA REGINA DE FREITAS E OUTROS | Vencimentos dos servidores da Câmara Municipal correspondente ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/04/2016 | 4300.00 | 04059169000178 | ASCONTEC - Contabilidade, Gestão Pública e Assessoria Eleitoral | Serviços de consultoria e assessoria contábil prestados a Câmara, como também os serviços de manutenção e atualização do portal legislativo durante o mês de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 22/04/2016 | 228.70 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Tarifas telefônicas da Câmara Municipal correspondente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 27/04/2016 | 6000.00 | 00005239912408 | ERIKA BORGES DA NÓBREGA | Serviços de tombamento patrimonial prestados à Casa Legislativa de São João do Tigre-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 27/04/2016 | 8.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Tarifa bancária débitada na conta corrente da Câmara Municipal durante o mês de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 27/04/2016 | 6624.15 | 02749561000113 | INSS INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | INSS - Parte empresa da Câmara Municipal correspondente ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 29/04/2016 | 860.00 | 11342605000187 | INOVE- JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS | Serviços de recargas de cartuchos e manutenção de impressoras da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 29/04/2016 | 355.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | Fornecimento de refeições para os vereadores, servidores e contador quando em reunião na Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 29/04/2016 | 1201.76 | 05621315000170 | POSTO SÇO JOAO-MARIA T.NEVES DE FIGUEIRE | Fornecimento de combustível destinado ao veículo que presta serviço a Câmara Municipal correspondente ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/05/2016 | 1500.00 | 12577037000166 | CAMPINA PNEUS E RODA ME | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO QUE PRESTA SERVIÇO JUNTO A CAMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 03/05/2016 | 300.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO PRESIDENTE DA CAMARA REPRESENTANDO A MESMA NO EVENTO XIX MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 05/05/2016 | 140.00 | 00005850900411 | YGOR DAMASIO DE FREITAS QUEIROZ | Diária destinada ao presidente da Câmara em viagem para cidade de Campina Grande a serviço do Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 06/05/2016 | 800.00 | 00005850900411 | YGOR DAMASIO DE FREITAS QUEIROZ | Diárias destinadas ao presidente da Câmara em viagem para cidade de Brasília para participar da XIX Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 12/05/2016 | 280.00 | 00005850900411 | YGOR DAMASIO DE FREITAS QUEIROZ | Diárias destinadas ao presidente da Câmara em viagem para cidade de João Pessoa para resolver assuntos de interesse da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 16/05/2016 | 2500.00 | 12482803000109 | M.M. DE SOUZA - ME | Locação do veículo Pálio Fire com placa NQK 0562/PB para prestar serviços junto ao gabinete da Presidência da Câmara Municipal, correspondente ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 16/05/2016 | 140.00 | 00005850900411 | YGOR DAMASIO DE FREITAS QUEIROZ | Diária destinada ao presidente da Câmara em viagem a cidade de Patos-PB a serviço do Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 18/05/2016 | 150.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Serviços de Instalação de internet banda larga no prédio da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 18/05/2016 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Consumo de internet banda larga do prédio da Câmara Municipal correspondente ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/05/2016 | 29400.00 | 00061004049404 | ANGELA MARIA CORDEIRO DE FREITAS E OUTROS | Subsídios dos vereadores da Câmara Municipal correspondente ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/05/2016 | 4503.00 | 00007209626417 | CASSIA REGINA DE FREITAS E OUTROS | Vencimentos dos servidores da Câmara Municipal correspondente ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/05/2016 | 4300.00 | 04059169000178 | ASCONTEC - Contabilidade, Gestão Pública e Assessoria Eleitoral | Serviços de consultoria e assessoria contábil prestados a Câmara, como também os serviços de manutenção e atualização do portal legislativo durante o mês de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/05/2016 | 142.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Consumo de energia do prédio da Câmara Municipal correspondente ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/05/2016 | 217.52 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Tarifas telefônicas do prédio da Câmara Municipal correspondente ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/05/2016 | 276.99 | 13074094000195 | CARIRI CELL COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA | Pagamento pelo Fornecimento de materiais de expediente para Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 23/05/2016 | 140.00 | 00040461980444 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | Diária destinada ao vereador em viagem a cidade de Patos-PB a serviço do Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 27/05/2016 | 8.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Tarifa bancária débitada na conta corrente da Câmara Municipal durante o mês de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 30/05/2016 | 929.74 | 05621315000170 | POSTO SÇO JOAO-MARIA T.NEVES DE FIGUEIRE | Fornecimento de combustível destinado ao veículo que presta serviço a Câmara Municipal correspondente ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 31/05/2016 | 6774.15 | 02749561000113 | INSS INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | INSS - Parte empresa da Câmara Municipal correspondente ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 01/06/2016 | 663.37 | 00005850900411 | YGOR DAMASIO DE FREITAS QUEIROZ | Pagamento referente a compra de passagens aéreas destinadas ao Presidente da Câmara a cidade de Brasília -DF para participar da XIX Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios - Desafios de Final do Mandato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/06/2016 | 140.00 | 00002740225407 | NAILZA HELENUBIA DE FREITAS | Pagamento referente a diária destinada a vereadora da Câmara em viagem a cidade de Campina Grande a serviço do poder legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 07/06/2016 | 280.00 | 00005850900411 | YGOR DAMASIO DE FREITAS QUEIROZ | Pagamento referente as diárias destinadas ao Presidente da Câmara em viagem a cidade de Patos-PB para resolver assuntos de interesse da Câmara. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 13/06/2016 | 280.00 | 00005850900411 | YGOR DAMASIO DE FREITAS QUEIROZ | Pagamento referente as diárias destinadas ao Presidente da Câmara em viagem a cidade de Campina Grande-PB para resolver assuntos de interesse da Câmara. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 13/06/2016 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Pagamento referente ao consumo de internet banda larga do prédio da Câmara correspondente ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 16/06/2016 | 2500.00 | 12482803000109 | M.M. DE SOUZA - ME | Pagamento referente a locação do veículo palio fire com placa NQK 0562/PB para prestar serviço junto a Câmara Municipal, correspondente ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/06/2016 | 26600.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento referente aos subsídios dos vereadores correspondente ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/06/2016 | 6754.50 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Câmara correspondente ao mês de junho e 50% do 13º salário de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/06/2016 | 4300.00 | 04059169000178 | ASCONTEC - Contabilidade, Gestão Pública e Assessoria Eleitoral | Pagamento referente aos serviços de consultória e assessoria contábil prestados a Câmara durante o mês de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 21/06/2016 | 140.00 | 00002740225407 | NAILZA HELENUBIA DE FREITAS | Pagamento referente a diária destinada a vereadora da Câmara em viagem a cidade de Campina Grande para resolver assuntos de interesse do poder legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 22/06/2016 | 123.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente ao consumo e energia do prédio da Câmara correspondente ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 22/06/2016 | 241.20 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Pagamento referente as tarifas telefônicas do prédio da Câmara Municipal, correspondente ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 27/06/2016 | 280.00 | 00005850900411 | YGOR DAMASIO DE FREITAS QUEIROZ | Pagamento referente as diárias destinadas ao Presidente da Câmara em viagem a cidade de Patos-PB para resolver assuntos de interesse da Câmara. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 28/06/2016 | 8.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Pagamento referente a tarifa débitada na conta bancária da Câmara durante o mês de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 30/06/2016 | 6774.15 | 02749561000113 | INSS INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | Pagamento referente ao INSS - Parte Patronal da Câmara Municipal correspondente ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 30/06/2016 | 702.38 | 05621315000170 | POSTO SÇO JOAO-MARIA T.NEVES DE FIGUEIRE | Pagamento referente ao fornecimento de combustível destinado ao veículo que presta serviço a Câmara Municipal, correspondente ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 05/07/2016 | 420.00 | 00005850900411 | YGOR DAMASIO DE FREITAS QUEIROZ | Pagamento referente as diárias destinadas ao Presidente da Câmara em viagem a cidade de João Pessoa-PB para resolver assuntos de interesse da Câmara. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 07/07/2016 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Pagamento referente ao consumo de internet banda larga do prédio da Câmara correspondente ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 15/07/2016 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA ME | Pagamento referente a locação do sistema contábil para Câmara Municipal correspondente ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 15/07/2016 | 2500.00 | 12482803000109 | M.M. DE SOUZA - ME | Pagamento referente a locação do veículo palio fire com placa NQK 0562/PB para prestar serviço junto a Câmara Municipal, correspondente ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 18/07/2016 | 2364.90 | 08957470000150 | CASSIO RAMON QUEIROZ DA SILVA | Pagamento referente ao fornecimento de materias do gênero alimentício e material de limpeza para Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/07/2016 | 26600.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento referente aos subsídios dos vereadores correspondente ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/07/2016 | 4503.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Câmara correspondente ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/07/2016 | 200.88 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Pagamento referente as tarifas telefônicas do prédio da Câmara Municipal, correspondente ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/07/2016 | 4300.00 | 04059169000178 | ASCONTEC - Contabilidade, Gestão Pública e Assessoria Eleitoral | Pagamento referente aos serviços de consultória e assessoria contábil prestados a Câmara durante o mês de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 21/07/2016 | 110.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente ao consumo e energia do prédio da Câmara correspondente ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 21/07/2016 | 432.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | Pagamento referente ao fornecimento de refeições aos vereadores, servidores e contador quando a serviço da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 22/07/2016 | 280.00 | 00005850900411 | YGOR DAMASIO DE FREITAS QUEIROZ | Pagamento referente as diárias destinadas ao Presidente da Câmara em viagem a cidade de Patos-PB para resolver assuntos de interesse da Câmara. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 28/07/2016 | 8.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Pagamento referente a tarifa débitada na conta bancária da Câmara durante o mês de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 28/07/2016 | 140.00 | 00005850900411 | YGOR DAMASIO DE FREITAS QUEIROZ | Pagamento referente a diária destinada ao Presidente da Câmara em viagem a cidade de Campina Grande-PB para resolver assuntos de interesse da Câmara. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 28/07/2016 | 6774.15 | 02749561000113 | INSS INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | Pagamento referente ao INSS - Parte Patronal da Câmara Municipal correspondente ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 28/07/2016 | 140.00 | 00040461980444 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | Pagamento referente a diária destinada ao vereador quando em viagem a cidade de Campina Grande à servico da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 01/08/2016 | 832.30 | 05621315000170 | POSTO SÇO JOAO-MARIA T.NEVES DE FIGUEIRE | Pagamento referente ao fornecimento de combustível destinado ao veículo que presta serviço a Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 01/08/2016 | 2080.00 | 00008219546441 | ADEGILSON AVELINO DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados com manutenção e reforma do prédio da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 01/08/2016 | 1060.00 | 00003533122409 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA MEDEIROS | Pagamento referente aos serviços prestados como servente de pedreiro na reforma e manutenção do prédio da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 11/08/2016 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Pagamento referente ao consumo de internet banda larga do prédio da Câmara correspondente ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 15/08/2016 | 238.48 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Pagamento referente as tarifas telefônicas do prédio da Câmara Municipal, correspondente ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 16/08/2016 | 47.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente ao consumo de energia do prédio da Câmara correspondente ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 17/08/2016 | 2500.00 | 12482803000109 | M.M. DE SOUZA - ME | Pagamento referente a locação do veículo palio fire com placa NQK 0562/PB para prestar serviço junto a Câmara Municipal, correspondente ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 18/08/2016 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA ME | Pagamento referente a locação do sistema contábil para Câmara Municipal correspondente ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 19/08/2016 | 26600.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento referente aos subsídios dos vereadores correspondente ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 19/08/2016 | 4503.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento referente aos vencimentos dos servidores correspondente ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 19/08/2016 | 4000.00 | 04059169000178 | ASCONTEC - Contabilidade, Gestão Pública e Assessoria Eleitoral | Pagamento referente aos serviços de consultória e assessoria contábil prestados a Câmara durante o mês de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 22/08/2016 | 280.00 | 00005850900411 | YGOR DAMASIO DE FREITAS QUEIROZ | Pagamento referente as diárias destinadas ao Presidente da Câmara em viagem a cidade de Patos-PB para resolver assuntos de interesse da Câmara. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 22/08/2016 | 180.00 | 00007209626417 | CASSIA REGINA DE FREITAS E OUTROS | Pagamento referente as diárias destinadas a diretora de secretaria da Câmara em viagem a cidade de Patos-PB para resolver assuntos de interesse da Câmara. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 22/08/2016 | 180.00 | 00002201308411 | IVAILDO DA SILVA MONTEIRO | Pagamento referente as diárias destinadas ao diretor de tesouraria da Câmara em viagem a cidade de Patos-PB para resolver assuntos de interesse da Câmara. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 22/08/2016 | 5379.30 | 09020811000129 | JOSEFA VERINALDA CORREIA RODRIGUES - ME | Pgamento referente ao fornecimento de material para realização dos serviços de manutenção e reforma do prédio da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 24/08/2016 | 8.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Pagamento referente a tarifa débitada na conta bancária da Câmara durante o mês de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 29/08/2016 | 280.00 | 00005850900411 | YGOR DAMASIO DE FREITAS QUEIROZ | Pagamento referente as diárias destinadas ao Presidente da Câmara em viagem a cidade de João Pessoa-PB para resolver assuntos de interesse da Câmara. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 31/08/2016 | 6774.15 | 02749561000113 | INSS INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | Pagamento referente ao INSS - Parte Patronal da Câmara Municipal correspondente ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 12/09/2016 | 461.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | Pagamento referente ao fornecimento de material de expediente para Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 13/09/2016 | 280.00 | 00005850900411 | YGOR DAMASIO DE FREITAS QUEIROZ | Pagamento referente as diárias destinadas ao Presidente da Câmara em viagem a cidade de Campina Grande-PB para resolver assuntos de interesse da Câmara. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 14/09/2016 | 2500.00 | 12482803000109 | M.M. DE SOUZA - ME | Pagamento referente a locação do veículo palio fire com placa NQK 0562/PB para prestar serviço junto a Câmara Municipal, correspondente ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/09/2016 | 195.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Pagamento referente as tarifas telefônicas do prédio da Câmara Municipal, correspondente ao mês de agostode 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/09/2016 | 114.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente ao consumo de energia do prédio da Câmara correspondente ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/09/2016 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA ME | Pagamento referente a locação do sistema contábil para Câmara Municipal correspondente ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/09/2016 | 26600.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento referente aos subsídios dos vereadores correspondente ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/09/2016 | 4503.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento referente aos vencimentos dos servidores correspondente ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/09/2016 | 791.70 | 05621315000170 | POSTO SÇO JOAO-MARIA T.NEVES DE FIGUEIRE | Pagamento referente ao fornecimento de combustível destinado ao veículo que presta serviço a Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 21/09/2016 | 425.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | Pagamento referente ao fornecimento de refeições aos vereadores, servidores e contador quando a serviço da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 26/09/2016 | 100.00 | 14458946000100 | LINK NET INFORMÁTICA EIRELI - ME | Pagamento referente ao fornecimento de internet banda larga para prédio do Câmara Municipal correspondente ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 27/09/2016 | 8.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Pagamento referente a tarifa débitada na conta bancária da Câmara durante o mês de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/09/2016 | 568.40 | 05621315000170 | POSTO SÇO JOAO-MARIA T.NEVES DE FIGUEIRE | Pagamento referente ao fornecimento de combustível destinado ao veículo que presta serviço a Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 01/10/2016 | 4000.00 | 04059169000178 | ASCONTEC - Contabilidade, Gestão Pública e Assessoria Eleitoral | Pagamento referente aos serviços de consultória e assessoria contábil prestados a Câmara durante o mês de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 05/10/2016 | 6774.15 | 29979036016306 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Pagamento referente ao INSS - Parte Patronal da Câmara Municipal correspondente ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 07/10/2016 | 280.00 | 00005850900411 | YGOR DAMASIO DE FREITAS QUEIROZ | Pagamento referente as diárias destinadas ao Presidente da Câmara em viagem a cidade de Patos-PB para resolver assuntos de interesse da Câmara. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 07/10/2016 | 135.00 | 00004384412495 | MARIA FLORENCIA BARBOSA | Pagamento referente ao fornecimento de refeições destinadas aos vereadores, servidores, contador e advogado durante reuniões da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 11/10/2016 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA ME | Pagamento referente a locação do sistema contábil para Câmara Municipal correspondente ao mês de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 18/10/2016 | 2500.00 | 12482803000109 | M.M. DE SOUZA - ME | Pagamento referente a locação do veículo palio fire com placa NQK 0562/PB para prestar serviço junto a Câmara Municipal, correspondente ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/10/2016 | 26600.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento referente aos subsídios dos vereadores correspondente ao mês de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/10/2016 | 4503.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Câmara correspondente ao mês de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/10/2016 | 4000.00 | 04059169000178 | ASCONTEC - Contabilidade, Gestão Pública e Assessoria Eleitoral | Pagamento referente aos serviços de consultória e assessoria contábil prestados a Câmara durante o mês de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 21/10/2016 | 75.00 | 00009056853422 | LEANDRO ALVES DA SILVA | Pagamento referente aos serviços de manutenção com formatação do computador da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 24/10/2016 | 124.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente ao consumo de energia do prédio da Câmara correspondente ao mês de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 24/10/2016 | 246.47 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Pagamento referente as tarifas telefônicas do prédio da Câmara Municipal, correspondente ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 24/10/2016 | 8.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Pagamento referente a tarifa débitada na conta bancária da Câmara durante o mês de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 24/10/2016 | 280.00 | 00005850900411 | YGOR DAMASIO DE FREITAS QUEIROZ | Pagamento referente as diárias destinadas ao Presidente da Câmara em viagem a cidade de Patos-PB para resolver assuntos de interesse da Câmara. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 24/10/2016 | 190.00 | 21962044000172 | CLODOALDO FERREIRA DE FREITAS | Pagamento referente aos serviços de manutenção no teto do prédio da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 27/10/2016 | 850.00 | 11342605000187 | INOVE- JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS | Pagamento referente aos serviços de confecção de material gráfico, manutenção de impressora e recargas de cartuchos da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 31/10/2016 | 617.12 | 05621315000170 | POSTO SÇO JOAO-MARIA T.NEVES DE FIGUEIRE | Pagamento referente ao fornecimento de combustível destinado ao veículo que presta serviço a Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 04/11/2016 | 258.00 | 00004384412495 | MARIA FLORENCIA BARBOSA | Pagamento referente ao fornecimento de refeições destinadas aos vereadores, servidores e contador durante reuniões da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 07/11/2016 | 280.00 | 00005850900411 | YGOR DAMASIO DE FREITAS QUEIROZ | Pagamento referente as diárias destinadas ao Presidente da Câmara em viagem a cidade de Recife-PE para resolver assuntos de interesse da Câmara. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 07/11/2016 | 2208.00 | 08957470000150 | CASSIO RAMON QUEIROZ DA SILVA | Pagamento referente ao fornecimento de materias do gênero alimentício e material de limpeza para Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 10/11/2016 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA ME | Pagamento referente a locação do sistema contábil para Câmara Municipal correspondente ao mês de novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 14/11/2016 | 6774.15 | 02749561000113 | INSS INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | Pagamento referente ao INSS - Parte Patronal da Câmara Municipal correspondente ao mês de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 18/11/2016 | 26600.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento referente aos subsídios dos vereadores correspondente ao mês de novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 18/11/2016 | 4503.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento referente aos vencimentos dos servidores comissionados correspondente ao mês de novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 18/11/2016 | 136.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente ao consumo de energia do prédio da Câmara correspondente ao mês de novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 18/11/2016 | 4000.00 | 04059169000178 | ASCONTEC - Contabilidade, Gestão Pública e Assessoria Eleitoral | Pagamento referente aos serviços de consultória e assessoria contábil prestados a Câmara durante o mês de novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 21/11/2016 | 2500.00 | 12482803000109 | M.M. DE SOUZA - ME | Pagamento referente a locação do veículo palio fire com placa NQK 0562/PB para prestar serviço junto a Câmara Municipal, correspondente ao mês de novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 24/11/2016 | 219.45 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Pagamento referente as tarifas telefônicas do prédio da Câmara Municipal, correspondente ao mês de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 28/11/2016 | 280.00 | 00005850900411 | YGOR DAMASIO DE FREITAS QUEIROZ | Pagamento referente as diárias destinadas ao Presidente da Câmara em viagem a cidade de Patos-PB para resolver assuntos de interesse da Câmara. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 28/11/2016 | 150.00 | 12231172000155 | FLÁVIA CLAUDIANA DE MIRANDA FERRO ME | Pagamento referente aos serviços prestados na confecção de arranjos de flores ornamentais para Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 01/12/2016 | 100.00 | 14458946000100 | LINK NET INFORMÁTICA EIRELI - ME | Pagamento referente ao fornecimento de internet banda larga para prédio do Câmara Municipal correspondente ao mês de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 01/12/2016 | 100.00 | 14458946000100 | LINK NET INFORMÁTICA EIRELI - ME | Pagamento referente ao fornecimento de internet banda larga para prédio do Câmara Municipal correspondente ao mês de novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 01/12/2016 | 25.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Pagamento referente as tarifas débitadas na conta bancária da Câmara durante o mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 02/12/2016 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA ME | Pagamento referente a locação do sistema contábil para Câmara Municipal correspondente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 07/12/2016 | 279.00 | 00004384412495 | MARIA FLORENCIA BARBOSA | Pagamento referente ao fornecimento de refeições destinadas aos vereadores, servidores e contador durante reuniões da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 09/12/2016 | 280.00 | 00005850900411 | YGOR DAMASIO DE FREITAS QUEIROZ | Pagamento referente as diárias destinadas ao Presidente da Câmara em viagem a cidade de Patos-PB para resolver assuntos de interesse da Câmara. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 14/12/2016 | 1895.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | Pagamento referente ao fornecimento de materiais de expediente para Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 14/12/2016 | 187.35 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Pagamento referente as tarifas telefônicas do prédio da Câmara Municipal, correspondente ao mês de novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 15/12/2016 | 2500.00 | 12482803000109 | M.M. DE SOUZA - ME | Pagamento referente a locação do veículo palio fire com placa NQK 0562/PB para prestar serviço junto a Câmara Municipal, correspondente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 19/12/2016 | 6774.15 | 02749561000113 | INSS INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | Pagamento referente ao INSS - Parte Patronal da Câmara Municipal correspondente ao mês de novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0000184 | 19/12/2016 | 4000.00 | 04059169000178 | ASCONTEC - Contabilidade, Gestão Pública e Assessoria Eleitoral | Pagamento referente aos serviços de consultória e assessoria contábil prestados a Câmara durante o mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/12/2016 | 6774.15 | 02749561000113 | INSS INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | Pagamento referente ao INSS - Parte Patronal da Câmara Municipal correspondente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/12/2016 | 945.63 | 02749561000113 | INSS INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | Pagamento referente ao INSS - Parte Patronal da Câmara Municipal correspondente ao 13º salário de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/12/2016 | 291.00 | 00004384412495 | MARIA FLORENCIA BARBOSA | Pagamento referente ao fornecimento de refeições destinadas aos vereadores, servidores e contador durante reuniões da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/12/2016 | 26600.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento referente aos subsídios dos vereadores correspondente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/12/2016 | 4503.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento referente aos vencimentos dos servidores correspondente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/12/2016 | 2251.50 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento referente aos 50% do 13º salário dos servidores da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/12/2016 | 142.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente ao consumo de energia do prédio da Câmara correspondente ao mês de dezembro de2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 29/12/2016 | 2249.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES - SÓ PEÇAS | Pagamento referente ao fornecimento de peças para realização dos serviços de manutenção no veículo que presta serviço a Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Quantidade de Registros: 193
Última atualização: 11/06/2024