de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RESTITUIÇÃO FINANCEIRA DE SALDO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO DE 2016. CONFORME TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DA CONTA 17.304-5 PARA CONTA 1.114-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 04/01/2016 | 159.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO A ESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, DO NÚMERO (83) 3432 - 1014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 15/01/2016 | 451.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016, AUMENTO NO VALOR DEVIDO A CADASTRAMENTO ELEITORAL BIOMÉTRICO REALIZADO NESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000003 | 18/01/2016 | 2120.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DE RGF, SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 18/01/2016 | 400.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE REDE DE INTERNET NO PERÍODO DE 20 DE DEZEMBRO DE 2015 À 19 DE JANEIRO DE 2016, POR OCASIÃO DE RECADASTRAMENTO ELEITORAL BIOMÉTRICO, REALIZADO NESTE PODER LEGISLATIVO CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 54/2015 DA 31ª ZONA ELEITORAL DA CIDADE DE POMBAL/PB, CONFORME RESOLUÇÃO DO TSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 18/01/2016 | 65.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE REDE DE INTERNET NO PERÍODO DE 20 DE DEZEMBRO DE 2015 À 19 DE JANEIRO DE 2016, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 18/01/2016 | 450.00 | 22898590000154 | IZAIAS FRANCISCO DA SILVA SOBRINHO 70346995426 - SD NETWORD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SITE OFICIAL E PORTAL TRANSPARÊNCIA DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 0001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022015 | 0000007 | 18/01/2016 | 1225.00 | 00002524223418 | EDUARDO HENRIQUE JACOME E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA E PARLAMENTAR NA ÁREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000008 | 18/01/2016 | 1100.00 | 00000627761852 | MIRISAEL DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO VW/GOL 1.6 POWER ANO 2012/2013 LOCADO AO GABINETE DA PRESIDÊNCIA DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 18/01/2016 | 264.00 | 03120645000156 | ELRY ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 18/01/2016 | 210.00 | 03120645000156 | ELRY ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 18/01/2016 | 285.00 | 03120645000156 | ELRY ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A XEROX E CARIMBOS DE AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 18/01/2016 | 1155.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 308 LITROS DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 19/01/2016 | 26267.50 | 01615253000132 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PARLAMENTARES DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 19/01/2016 | 3168.00 | 01615253000132 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTATUTÁRIOS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 19/01/2016 | 3233.84 | 01615253000132 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 19/01/2016 | 6860.57 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE- PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 19/01/2016 | 245.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE- PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 26/01/2016 | 216.95 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 26/01/2016 | 612.05 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA COPA DO PRÉDIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 27/01/2016 | 900.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE E GERAÇÃO DE GFIPS, DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 01/02/2016 | 65.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE REDE DE INTERNET NO PERÍODO DE 20 DE JANEIRO DE 2016 À 19 DE FEVEREIRO DE 2016, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 01/02/2016 | 157.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, DO NÚMERO (83) 3432 - 1014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 02/02/2016 | 193.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE REDE DE INTERNET NO PERÍODO DE 20 DE JANEIRO DE 2016 À 03 DE FEVEREIRO DE 2016, POR OCASIÃO DE RECADASTRAMENTO ELEITORAL BIOMÉTRICO, REALIZADO NESTE PODER LEGISLATIVO CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 54/2015 DA 31ª ZONA ELEITORAL DA CIDADE DE POMBAL/PB, CONFORME RESOLUÇÃO DO TSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 16/02/2016 | 450.00 | 22898590000154 | IZAIAS FRANCISCO DA SILVA SOBRINHO 70346995426 - SD NETWORD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SITE OFICIAL E PORTAL TRANSPARÊNCIA DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 0001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 16/02/2016 | 1300.00 | 00000627761852 | MIRISAEL DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO VW/GOL 1.6 POWER ANO 2012/2013 LOCADO AO GABINETE DA PRESIDÊNCIA DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 17/02/2016 | 1225.00 | 00002524223418 | EDUARDO HENRIQUE JACOME E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA E PARLAMENTAR NA ÁREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 17/02/2016 | 191.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, AUMENTO NO VALOR DEVIDO A CADASTRAMENTO ELEITORAL BIOMÉTRICO REALIZADO NESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 17/02/2016 | 1186.45 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 305 LITROS DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0000029 | 17/02/2016 | 2350.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DE RGF, SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0000030 | 18/02/2016 | 900.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE E GERAÇÃO DE GFIPS, DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 18/02/2016 | 26267.50 | 01615253000132 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PARLAMENTARES DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 18/02/2016 | 2376.00 | 01615253000132 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTATUTÁRIOS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 18/02/2016 | 3399.72 | 01615253000132 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 19/02/2016 | 241.50 | 03120645000156 | ELRY ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 19/02/2016 | 258.00 | 03120645000156 | ELRY ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 19/02/2016 | 376.25 | 03120645000156 | ELRY ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A XEROX, ENCADERNAÇÕES E CARIMBOS DE AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 26/02/2016 | 6729.08 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE- PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 26/02/2016 | 245.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE- PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 01/03/2016 | 571.55 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA COPA DO PRÉDIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 01/03/2016 | 274.98 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 04/03/2016 | 360.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GOL 1.6, PLACA OFB 5006/PB, LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 09/03/2016 | 840.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PLACA MAE PCWARE, PROCESSADOR INTEL CEL DUAL E MEMORIA DDR3 4GB KINGSTON, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 09/03/2016 | 230.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CPRREPONDE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) ESTABILIZADOR DO TIPO PROTETOR MULTIFUNCIONAL ENERGY LUX 1500VA, DESTINADO A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 10/03/2016 | 103.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, DO NÚMERO (83) 3432 - 1014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 15/03/2016 | 120.00 | 19886675000108 | EDNY BENEVIDE DE SOUSA 03434262423 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DESTA CASA ELEITORAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0000046 | 15/03/2016 | 2350.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DE RGF, SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTO, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 16/03/2016 | 312.50 | 03120645000156 | ELRY ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A XEROX DE DOCUMENTOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 16/03/2016 | 1225.00 | 00002524223418 | EDUARDO HENRIQUE JACOME E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA E PARLAMENTAR NA ÁREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 16/03/2016 | 450.00 | 22898590000154 | IZAIAS FRANCISCO DA SILVA SOBRINHO 70346995426 - SD NETWORD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SITE OFICIAL E PORTAL TRANSPARÊNCIA DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 0001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0000050 | 16/03/2016 | 1300.00 | 00000627761852 | MIRISAEL DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO VW/GOL 1.6 POWER ANO 2012/2013 LOCADO AO GABINETE DA PRESIDÊNCIA DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 16/03/2016 | 26267.50 | 01615253000132 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PARLAMENTARES DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 16/03/2016 | 2376.00 | 01615253000132 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTATUTÁRIOS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 16/03/2016 | 65.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE REDE DE INTERNET NO PERÍODO DE 20 DE FEVEREIRO DE 2016 À 19 DE MARÇO DE 2016, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 16/03/2016 | 2952.00 | 01615253000132 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 16/03/2016 | 364.50 | 03120645000156 | ELRY ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0000056 | 16/03/2016 | 900.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE E GERAÇÃO DE GFIPS, DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 17/03/2016 | 167.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000058 | 18/03/2016 | 1225.35 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 315 LITROS DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 18/03/2016 | 80.00 | 23704374000193 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARAÚJO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 04 (QUATRO) LAVAGENS DO CARRO LOCADO POR ESTA PRESIDÊNCIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 28/03/2016 | 471.00 | 12679494000161 | MODELLINA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA FUNCIONÁRIOS, SENDO: 16 (DEZESSEIS) CAMISAS GOLA POLO, DESTINADAS À ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 28/03/2016 | 6635.06 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE- PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 28/03/2016 | 245.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE- PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 01/04/2016 | 96.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, DO NÚMERO (83) 3432 - 1014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 01/04/2016 | 65.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE REDE DE INTERNET NO PERÍODO DE 20 DE MARÇO DE 2016 À 19 DE ABRIL DE 2016, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 13/04/2016 | 150.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 15/04/2016 | 450.00 | 22898590000154 | IZAIAS FRANCISCO DA SILVA SOBRINHO 70346995426 - SD NETWORD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SITE OFICIAL E PORTAL TRANSPARÊNCIA DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 0001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0000067 | 15/04/2016 | 2350.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DE RGF, SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTO, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022016 | 0000068 | 18/04/2016 | 1225.00 | 00002524223418 | EDUARDO HENRIQUE JACOME E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA E PARLAMENTAR NA ÁREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0000069 | 18/04/2016 | 1300.00 | 00000627761852 | MIRISAEL DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO VW/GOL 1.6 POWER ANO 2012/2013 LOCADO AO GABINETE DA PRESIDÊNCIA DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0000070 | 18/04/2016 | 900.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE E GERAÇÃO DE GFIPS, DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 19/04/2016 | 26267.50 | 01615253000132 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PARLAMENTARES DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 19/04/2016 | 2376.00 | 01615253000132 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTATUTÁRIOS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 19/04/2016 | 2952.00 | 01615253000132 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/04/2016 | 6635.06 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE- PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/04/2016 | 245.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE- PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 20/04/2016 | 135.40 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 20/04/2016 | 700.92 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS PARA MANUTENÇÃO DA COPA DO PRÉDIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 22/04/2016 | 220.00 | 03120645000156 | ELRY ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 22/04/2016 | 186.00 | 03120645000156 | ELRY ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 22/04/2016 | 350.00 | 03120645000156 | ELRY ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A XEROX DE DOCUMENTOS E CONFECÇÃO DE PAPEL TIMBRADO PARA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000081 | 22/04/2016 | 1248.69 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 321 LITROS DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 25/04/2016 | 54.00 | 02648013000105 | SIL - SOUSA INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TONNER PREMIUM UNIVERSAL CB435-436-2854, PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 02/05/2016 | 160.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, DO NÚMERO (83) 3432 - 1014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 02/05/2016 | 65.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE REDE DE INTERNET NO PERÍODO DE 20 DE ABRIL DE 2016 À 19 DE MAIO DE 2016, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 06/05/2016 | 359.50 | 09344201000504 | OSEAS MARTINS FERREIRA - FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE KIT BOMBA COMBUSTÍVEL 3 BAR ELÉTRICA INTERNA, FILTRO DE ÓLEO E ÓLEO DE MOTOR TUTELA SELENIA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOCADO A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 16/05/2016 | 136.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 16/05/2016 | 450.00 | 22898590000154 | IZAIAS FRANCISCO DA SILVA SOBRINHO 70346995426 - SD NETWORD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SITE OFICIAL E PORTAL TRANSPARÊNCIA DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 0001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0000088 | 17/05/2016 | 2350.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DE RGF, SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTO, NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0000089 | 17/05/2016 | 1300.00 | 00000627761852 | MIRISAEL DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO VW/GOL 1.6 POWER ANO 2012/2013 LOCADO AO GABINETE DA PRESIDÊNCIA DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 18/05/2016 | 159.00 | 03120645000156 | ELRY ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 18/05/2016 | 121.00 | 03120645000156 | ELRY ANTONIO DE SANTANA | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTAS PRETO E COLORIDO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 18/05/2016 | 430.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS SENDO: PAPEL TIMBRADO, ENVELOPES TIMBRADOS 24 X 34 E CARIMBOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 18/05/2016 | 3000.00 | 21744789000165 | IRANILDO FORMIGA VIEIRA 05725532429 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MÃO DE OBRA NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA DE INOX E VIDRO, NO PRÉDIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0000094 | 18/05/2016 | 900.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE E GERAÇÃO DE GFIPS, DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022016 | 0000095 | 18/05/2016 | 1225.00 | 00002524223418 | EDUARDO HENRIQUE JACOME E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA E PARLAMENTAR NA ÁREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 19/05/2016 | 26267.50 | 01615253000132 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PARLAMENTARES DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 19/05/2016 | 2376.00 | 01615253000132 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTATUTÁRIOS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 19/05/2016 | 2952.00 | 01615253000132 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 23/05/2016 | 350.30 | 08602521000120 | ANA MARIA LOPES BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BACIA COM CAIXA ACOPLADA, EXTENSÃO FIO PARALELO, LÂMPADAS E TOMADA 2P+T, PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 23/05/2016 | 505.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SENDO:HD NOTEBOOK 500 GB, BATERIA BOTÃO DE LÍTIO CR 2032 E MEMÓRIA RAM DDR3 4GB 1333, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 23/05/2016 | 65.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BOLSA FEMININA PARA NOTEBOOK 15P ROSA BO170, DESTINADO A COMPUTADOR DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 23/05/2016 | 180.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CPRREPONDE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ESTABILIZADORES DO TIPO PROTETOR BMI 300 VA BIVOLT, DESTINADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000103 | 23/05/2016 | 1213.68 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 312 LITROS DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 23/05/2016 | 701.15 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS PARA MANUTENÇÃO DA COPA DO PRÉDIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 23/05/2016 | 124.15 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 27/05/2016 | 6635.06 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE- PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 27/05/2016 | 245.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE- PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 01/06/2016 | 65.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE REDE DE INTERNET NO PERÍODO DE 20 DE MAIO DE 2016 À 19 DE JUNHO DE 2016, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 01/06/2016 | 153.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, DO NÚMERO (83) 3432 - 1014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 01/06/2016 | 220.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SWITCH 08P GIGABIT TL-SG1008D, PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNET DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 06/06/2016 | 589.00 | 00125637000104 | ALIPIO ROSADO BANDEIRA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS, CÂMARA DE AR, PNEUS, RETROVISORES, ETC. PARA MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETA PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 15/06/2016 | 170.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0000113 | 16/06/2016 | 2350.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DE RGF, SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTO, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000114 | 16/06/2016 | 1233.13 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 317 LITROS DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0000115 | 17/06/2016 | 1300.00 | 00000627761852 | MIRISAEL DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO VW/GOL 1.6 POWER ANO 2012/2013 LOCADO AO GABINETE DA PRESIDÊNCIA DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 17/06/2016 | 450.00 | 22898590000154 | IZAIAS FRANCISCO DA SILVA SOBRINHO 70346995426 - SD NETWORD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SITE OFICIAL E PORTAL TRANSPARÊNCIA DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 0001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0000117 | 17/06/2016 | 900.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE E GERAÇÃO DE GFIPS, DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022016 | 0000118 | 17/06/2016 | 1225.00 | 00002524223418 | EDUARDO HENRIQUE JACOME E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA E PARLAMENTAR NA ÁREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 17/06/2016 | 1188.00 | 01615253000132 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTATUTÁRIOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 17/06/2016 | 1476.00 | 01615253000132 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/06/2016 | 26267.50 | 01615253000132 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PARLAMENTARES DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/06/2016 | 2376.00 | 01615253000132 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTATUTÁRIOS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/06/2016 | 2952.00 | 01615253000132 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/06/2016 | 6635.06 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE- PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/06/2016 | 245.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE- PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 23/06/2016 | 392.25 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS E DESCARTÁVEIS COMO: COPOS E PRATOS PLÁSTICOS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 23/06/2016 | 454.20 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA COPA DO PRÉDIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 01/07/2016 | 65.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE REDE DE INTERNET NO PERÍODO DE 20 DE JUNHO DE 2016 À 19 DE JULHO DE 2016, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 01/07/2016 | 2.46 | 40432544000147 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO, REFERENTE A CHAMADA DE LONGA DISTÂNCIA (DDD PLANO BÁSICO) FEITA POR ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 01/07/2016 | 141.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, DO NÚMERO (83) 3432 - 1014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 08/07/2016 | 54.00 | 02648013000105 | SIL - SOUSA INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TONNER PREMIUM COMPATÍVEL HP 85/35/36, PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 15/07/2016 | 107.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 15/07/2016 | 450.00 | 22898590000154 | IZAIAS FRANCISCO DA SILVA SOBRINHO 70346995426 - SD NETWORD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SITE OFICIAL E PORTAL TRANSPARÊNCIA DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 0001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 15/07/2016 | 194.00 | 03120645000156 | ELRY ANTONIO DE SANTANA | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTAS IMP HP 662 E 22 COLORIDO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 15/07/2016 | 288.20 | 03120645000156 | ELRY ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE TAIS COMO: GRAMPEADOR, PRENDEDOR DE PAPEL, CORRETIVO, COLA BRANCA, CANETAS, ETC. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 15/07/2016 | 465.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS SENDO: PAPEL TIMBRADO, ENVELOPES TIMBRADOS 24 X 34 E CARIMBOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022016 | 0000137 | 18/07/2016 | 1225.00 | 00002524223418 | EDUARDO HENRIQUE JACOME E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA E PARLAMENTAR NA ÁREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0000138 | 18/07/2016 | 1300.00 | 00000627761852 | MIRISAEL DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO VW/GOL 1.6 POWER ANO 2012/2013 LOCADO AO GABINETE DA PRESIDÊNCIA DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0000139 | 18/07/2016 | 2350.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DE RGF, SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTO, NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0000140 | 18/07/2016 | 900.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE E GERAÇÃO DE GFIPS, DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 19/07/2016 | 26267.50 | 01615253000132 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PARLAMENTARES DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 19/07/2016 | 2200.00 | 01615253000132 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTATUTÁRIOS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 19/07/2016 | 2952.00 | 01615253000132 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/07/2016 | 6598.10 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE- PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/07/2016 | 245.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE- PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000146 | 20/07/2016 | 1264.25 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 325 LITROS DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 22/07/2016 | 712.00 | 16434267000127 | LAURO VERCELIO BEZERRA WANDERLEY SEGUNDO - ME (PNEU +) | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 185-70R 14 ASSURANCE 88T E ÓLEO AC DELCO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOCADO A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 25/07/2016 | 459.50 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA COPA DO PRÉDIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 25/07/2016 | 280.00 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 25/07/2016 | 251.75 | 08602521000120 | ANA MARIA LOPES BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, FECHADURAS, BALDE, MANGUEIRA CRISTAL E TORNEIRA KELLY, PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 01/08/2016 | 119.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, DO NÚMERO (83) 3432 - 1014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 01/08/2016 | 65.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE REDE DE INTERNET NO PERÍODO DE 20 DE JUlHO DE 2016 À 19 DE AGOSTO DE 2016, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 08/08/2016 | 239.00 | 09344201000504 | OSEAS MARTINS FERREIRA - FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS TENSOR DA CORREIA DENTADA E CORREIA DENTADA DO GOL, PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOCADO A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 15/08/2016 | 3.73 | 40432544000147 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO, REFERENTE A CHAMADA DE LONGA DISTÂNCIA (DDD PLANO BÁSICO) FEITA POR ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 16/08/2016 | 119.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 16/08/2016 | 54.00 | 02648013000105 | SIL - SOUSA INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TONNER PRIME COMPATÍVEL HP 85/35/36, PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 16/08/2016 | 450.00 | 22898590000154 | IZAIAS FRANCISCO DA SILVA SOBRINHO 70346995426 - SD NETWORD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SITE OFICIAL E PORTAL TRANSPARÊNCIA DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 0001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0000158 | 17/08/2016 | 900.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE E GERAÇÃO DE GFIPS, DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0000159 | 17/08/2016 | 2350.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DE RGF, SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022016 | 0000160 | 17/08/2016 | 1225.00 | 00002524223418 | EDUARDO HENRIQUE JACOME E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA E PARLAMENTAR NA ÁREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0000161 | 17/08/2016 | 1300.00 | 00000627761852 | MIRISAEL DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO VW/GOL 1.6 POWER ANO 2012/2013 LOCADO AO GABINETE DA PRESIDÊNCIA DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 18/08/2016 | 26267.50 | 01615253000132 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PARLAMENTARES DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 18/08/2016 | 2376.00 | 01615253000132 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTATUTÁRIOS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 18/08/2016 | 2952.00 | 01615253000132 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 19/08/2016 | 6635.06 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE- PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 19/08/2016 | 245.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE- PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000167 | 19/08/2016 | 1353.72 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 348 LITROS DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 19/08/2016 | 475.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS SENDO: FOLHAS DE PAPEL TIMBRADO, ENVELOPES TIMBRADOS, BLOCOS E CARIMBOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 19/08/2016 | 133.75 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A XEROX EM DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 19/08/2016 | 90.00 | 03120645000156 | ELRY ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE RESMAS DE PAPEL OFÍCIO REPORT OF/9. DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 19/08/2016 | 318.00 | 03120645000156 | ELRY ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SENDO: CARTUCHOS IMP HP 92/93 PRETO E COLORIDO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 19/08/2016 | 620.00 | 16434267000127 | LAURO VERCELIO BEZERRA WANDERLEY SEGUNDO - ME (PNEU +) | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 185-70R 14 ASSURANCE 88T, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOCADO A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 26/08/2016 | 496.25 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 26/08/2016 | 349.75 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COPA DO PRÉDIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 29/08/2016 | 817.60 | 08602521000120 | ANA MARIA LOPES BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TINTAS HIDRACOR VARIÁDAS, PARA MANUTENÇÃO E PINTURA DO PRÉDIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 01/09/2016 | 65.00 | 07486876000210 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA - FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE REDE DE INTERNET NO PERÍODO DE 20 DE AGOSTO DE 2016 À 19 DE SETEMBRO DE 2016, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 09/09/2016 | 204.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, DO NÚMERO (83) 3432 - 1014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 16/09/2016 | 450.00 | 22898590000154 | IZAIAS FRANCISCO DA SILVA SOBRINHO 70346995426 - SD NETWORD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SITE OFICIAL E PORTAL TRANSPARÊNCIA DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 0001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0000179 | 19/09/2016 | 900.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE E GERAÇÃO DE GFIPS, DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022016 | 0000180 | 19/09/2016 | 1225.00 | 00002524223418 | EDUARDO HENRIQUE JACOME E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA E PARLAMENTAR NA ÁREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0000181 | 19/09/2016 | 2350.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DE RGF, SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0000182 | 19/09/2016 | 1300.00 | 00000627761852 | MIRISAEL DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO VW/GOL 1.6 POWER ANO 2012/2013 LOCADO AO GABINETE DA PRESIDÊNCIA DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 19/09/2016 | 26267.50 | 01615253000132 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PARLAMENTARES DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 19/09/2016 | 2952.00 | 01615253000132 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 19/09/2016 | 2376.00 | 01615253000132 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTATUTÁRIOS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 20/09/2016 | 560.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS, XEROX E IMPRESSÕES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 20/09/2016 | 263.00 | 03120645000156 | ELRY ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SENDO: CARTUCHOS IMP HP 21/22 PRETO E COLORIDO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 20/09/2016 | 166.50 | 03120645000156 | ELRY ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, SENDO: CANETAS ESF NEOTIP 1.0 AZUL, PAPEL OFICIO REPORT, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000189 | 20/09/2016 | 1369.28 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 352 LITROS DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 28/09/2016 | 176.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 28/09/2016 | 672.85 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COPA DO PRÉDIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 28/09/2016 | 229.18 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 28/09/2016 | 6635.06 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE- PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 28/09/2016 | 245.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE- PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 03/10/2016 | 140.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, DO NÚMERO (83) 3432 - 1014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 03/10/2016 | 65.00 | 07486876000210 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA - FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE REDE DE INTERNET NO PERÍODO DE 20 DE SETEMBRO DE 2016 À 19 DE OUTUBRO DE 2016, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 05/10/2016 | 108.00 | 02648013000105 | SIL - SOUSA INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TONNER PRIME COMPATÍVEL HP 85/35/36, PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 07/10/2016 | 450.00 | 22898590000154 | IZAIAS FRANCISCO DA SILVA SOBRINHO 70346995426 - SD NETWORD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SITE OFICIAL E PORTAL TRANSPARÊNCIA DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 0001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 14/10/2016 | 164.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0000200 | 17/10/2016 | 1300.00 | 00000627761852 | MIRISAEL DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO VW/GOL 1.6 POWER ANO 2012/2013 LOCADO AO GABINETE DA PRESIDÊNCIA DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022016 | 0000201 | 17/10/2016 | 1225.00 | 00002524223418 | EDUARDO HENRIQUE JACOME E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA E PARLAMENTAR NA ÁREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0000202 | 17/10/2016 | 900.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE E GERAÇÃO DE GFIPS, DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0000203 | 17/10/2016 | 2350.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DE RGF, SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 17/10/2016 | 449.12 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATÓRIO E BOMBEIRO DE MOTOCICLETA HONDA CG 150 FAN ESI DE PLACA NQI-7040/PB, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 17/10/2016 | 50.00 | 02726346000105 | INELIA ADELIA ALMEIDA DE SA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A EMPLACAMENTO DE MOTOCICLETA DE PLACA NQI - 7040/PB, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 17/10/2016 | 260.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS SENDO: PAPEL TIMBRADO, ENVELOPES TIMBRADOS E CARIMBOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 17/10/2016 | 40.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A XEROX EM DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000208 | 18/10/2016 | 1392.62 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 358 LITROS DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 19/10/2016 | 26267.50 | 01615253000132 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PARLAMENTARES DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 19/10/2016 | 2376.00 | 01615253000132 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTATUTÁRIOS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 19/10/2016 | 2952.00 | 01615253000132 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 19/10/2016 | 6635.06 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE- PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 19/10/2016 | 245.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE- PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 20/10/2016 | 215.00 | 03120645000156 | ELRY ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, SENDO: PAPEL OFÍCIO, CANETAS, PASTA AZ, GRAMPEADOR, ETC. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 20/10/2016 | 182.00 | 03120645000156 | ELRY ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, SENDO: CARTUCHOS IMP 662 HP PRETO 2ML E CARTUCHO IMP HP 95 COLOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 25/10/2016 | 148.10 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 25/10/2016 | 726.85 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COPA DO PRÉDIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 01/11/2016 | 160.00 | 00125637000104 | ALIPIO ROSADO BANDEIRA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BATERIA HDA TITAN FAN E ÓLEO MOBIL. PARA MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETA PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 01/11/2016 | 65.00 | 07486876000210 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA - FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE REDE DE INTERNET NO PERÍODO DE 20 DE OUTUBRO DE 2016 À 19 DE NOVEMBRO DE 2016, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 04/11/2016 | 293.00 | 16434267000127 | LAURO VERCELIO BEZERRA WANDERLEY SEGUNDO - ME (PNEU +) | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS, PASTILHA DE FREIO VW 1.11, ÓLEO, TECFIL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOCADO A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 10/11/2016 | 182.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, DO NÚMERO (83) 3432 - 1014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 10/11/2016 | 132.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0000223 | 16/11/2016 | 900.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE E GERAÇÃO DE GFIPS, DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 16/11/2016 | 26267.50 | 01615253000132 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PARLAMENTARES DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022016 | 0000225 | 16/11/2016 | 1225.00 | 00002524223418 | EDUARDO HENRIQUE JACOME E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA E PARLAMENTAR NA ÁREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 16/11/2016 | 2376.00 | 01615253000132 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTATUTÁRIOS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0000227 | 16/11/2016 | 1300.00 | 00000627761852 | MIRISAEL DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO VW/GOL 1.6 POWER ANO 2012/2013 LOCADO AO GABINETE DA PRESIDÊNCIA DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 16/11/2016 | 2952.00 | 01615253000132 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 16/11/2016 | 450.00 | 22898590000154 | IZAIAS FRANCISCO DA SILVA SOBRINHO 70346995426 - SD NETWORD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SITE OFICIAL E PORTAL TRANSPARÊNCIA DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 0001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0000230 | 18/11/2016 | 2350.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DE RGF, SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 18/11/2016 | 262.50 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A XEROX DE DOCUMENTOS PARA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 18/11/2016 | 235.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS SENDO: ENVELOPES TIMBRADOS E CARIMBOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000233 | 21/11/2016 | 1357.61 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 349 LITROS DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 28/11/2016 | 190.00 | 00002616748460 | EVANDRO MEDEIROS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA SESSÃO ORDINÁRIA DE ENCERRAMENTO DO SEGUNDO PERÍODO ORDINÁRIO DE 2016, DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 29/11/2016 | 283.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE- PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 29/11/2016 | 6635.06 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE- PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DENOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 01/12/2016 | 65.00 | 07486876000210 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA - FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE REDE DE INTERNET NO PERÍODO DE 20 DE NOVEMBRO DE 2016 À 19 DE DEZEMBRO DE 2016, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 01/12/2016 | 148.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, DO NÚMERO (83) 3432 - 1014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 09/12/2016 | 350.00 | 40939803000120 | ALMEIDA FOTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FOTOGRÁFIAS E RECUPERAÇÃO NO QUADRO DA LEGISLATURA DO BIÊNIO 2013/2016 DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 09/12/2016 | 2052.14 | 07156006000100 | M. J. B. PAIXAO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PINTURA NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0000241 | 13/12/2016 | 900.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE E GERAÇÃO DE GFIPS, DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 15/12/2016 | 149.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 15/12/2016 | 54.00 | 02648013000105 | SIL - SOUSA INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TONNER PRIME COMPATÍVEL HP 85/35/36, PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 15/12/2016 | 350.00 | 04282557000113 | VINICIUS GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PLACAS EM MÁRMORE E VIDRO ADESIVADAS DESTINADAS A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0000245 | 16/12/2016 | 2350.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DE RGF, SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 16/12/2016 | 415.50 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A XEROX E ENCADERNAÇÕES EM DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 16/12/2016 | 250.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS SENDO: ENVELOPES TIMBRADOS E PAPEL TIMBRADO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 16/12/2016 | 450.00 | 22898590000154 | IZAIAS FRANCISCO DA SILVA SOBRINHO 70346995426 - SD NETWORD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SITE OFICIAL E PORTAL TRANSPARÊNCIA DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 0001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022016 | 0000249 | 16/12/2016 | 1225.00 | 00002524223418 | EDUARDO HENRIQUE JACOME E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA E PARLAMENTAR NA ÁREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0000250 | 16/12/2016 | 1300.00 | 00000627761852 | MIRISAEL DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO VW/GOL 1.6 POWER ANO 2012/2013 LOCADO AO GABINETE DA PRESIDÊNCIA DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 19/12/2016 | 1188.00 | 01615253000132 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTATUTÁRIOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 19/12/2016 | 1476.00 | 01615253000132 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 19/12/2016 | 26267.50 | 01615253000132 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PARLAMENTARES DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 19/12/2016 | 2376.00 | 01615253000132 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTATUTÁRIOS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 19/12/2016 | 2952.00 | 01615253000132 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 20/12/2016 | 1118.88 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE- PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 20/12/2016 | 6635.06 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE- PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 20/12/2016 | 245.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE- PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 22/12/2016 | 1039.00 | 08602521000120 | ANA MARIA LOPES BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TINTAS VARIÁDAS, BACIA SANITÁRIA, CIMENTO, THINNER, MASSA CORRIDA, LIXAS, ETC. PARA MANUTENÇÃO E PINTURA DO PRÉDIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000260 | 23/12/2016 | 1412.07 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 363 LITROS DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 23/12/2016 | 310.00 | 16434267000127 | LAURO VERCELIO BEZERRA WANDERLEY SEGUNDO - ME (PNEU +) | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEU 185-70 R 14 88 T, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOCADO A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 26/12/2016 | 90.00 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PURIFIC 20 LITROS DESTINADA A MANUTENÇÃO DA COPA DO PRÉDIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 26/12/2016 | 20.70 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COPOS PLÁSTICOS 180 ML DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COPA DO PRÉDIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 29/12/2016 | 1099.72 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RESTITUIÇÃO FINANCEIRA DE SALDO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO DE 2016. CONFORME TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DA CONTA 17.304-5 PARA CONTA 1.114-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Quantidade de Registros: 265
Última atualização: 11/06/2024