de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO ao reforço do empenho de nº 0000184 de 01/12/2016, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2016,dos Servidores Efetivos desta casa legislativa.(Ref.ao servidor Jailson Araújo de Souza).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2016 | 242.07 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA CORRESPONDENTES AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 ,RELATIVOS AOS PREFIXOS 3444-1229 E 3444-2262. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2016 | 974400.00 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DOS PARLAMENTARES DESTA CASA DURANTE O PERÍODO JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2016 | 393.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2016 | 1729.03 | 29979036054070 | I.N.S.S. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS CORRESPONDENTE AO 13º TERCEIRO SALÁRIO DE 2015 INCIDENTES SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2016 | 20265.93 | 29979036054070 | I.N.S.S. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 INCIDENTES SOBRE A FOLHA DOS PARLAMENTARES E COMISSIONADOS DESTA CASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2016 | 243000.00 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | IMPORTE ESTIMADO RELATIVO A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2016 | 4077.74 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS RELATIVO A FOLHA DOS COMISSIONADOS DESTA CASA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2016 | 1080.00 | 06212960000100 | M.S. FERREIRA ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM PROVEDOR DE INTERNET DURANTE OS MESES DE JANEIRO DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2016 | 51.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS,CONFORME EXTRATO,NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000010 | 04/01/2016 | 5230.40 | 05824110000191 | Posto Sao Joao | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS,GASOLINA COMUM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000011 | 04/01/2016 | 48000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2016 | 8000.00 | 00011203654499 | DANILO CARDOSO CARIAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL RELATIVO A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MODELO TOYOTA/COROLLA GLI 1.8 CVT,PLACA QFS-9429 PB,DESTINADO AO GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2016 | 214400.00 | 29979036054070 | I.N.S.S. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DOS PARLAMENTARES DESTA CASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2016 | 53700.00 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | IMPORTE QUE ORA ESTIMAMOS E EMPENHAMOS PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVENDICIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO PERÍODO JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016,INCLUINDO O 13º SALÁRIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 01/02/2016 | 14400.00 | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ | IMPORTE QUE EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL, PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0000016 | 01/02/2016 | 48000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM O SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/02/2016 | 81.51 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA E CONSUMO DE AGUA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/02/2016 | 238.84 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA CORRESPONDENTES AO MES DE JANEIRO DE 2016 ,RELATIVOS AOS PREFIXOS 3444-1229 E 3444-2262. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 12/02/2016 | 1680.00 | 00004738895443 | ADAILDO DANTAS | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DURANTE VIAGEM À JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS AO PODER LEGISLATIVO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 15/02/2016 | 195.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 16/02/2016 | 340.00 | 05148097000106 | SOARES E BARROS LTDA. ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ROSAS E FITAS PARA A CONFECÇÃO DE GRINALDAS DESTINADAS AO VELORIO DE PARENTES DE FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 17/02/2016 | 5951.10 | 13286698000103 | I M SOUSA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS,DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS PARA CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000023 | 17/02/2016 | 2669.60 | 05824110000191 | Posto Sao Joao | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS,GASOLINA COMUM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 19/02/2016 | 10084.54 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS RELATIVO A FOLHA DOS COMISSIONADOS DESTA CASA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 19/02/2016 | 897.09 | 29979036054070 | I.N.S.S. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DOS COMISSIONADOS DESTA CASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 22/02/2016 | 2650.00 | 19522415000153 | AF BRITO MOREIRA-ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (KIT DE RISQUE E RABISQUE EM COURO E CARTEIRAS EM COURO COM BRASÃO),DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 22/02/2016 | 28.38 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS,CONFORME EXTRATO,NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 23/02/2016 | 99.21 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA E CONSUMO DE AGUA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 26/02/2016 | 2850.00 | 14627119000101 | THIAGO OVÍDEO DANTAS DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VENTILADORES,SPLIT DE 60.000 BTU,AR CONDICIONADOS PENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA, E SERVIÇOS DE CARGA DE GÁS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 26/02/2016 | 3600.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR - NEW WORLD | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS E OUTROS,DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 01/03/2016 | 76.85 | 00080497586487 | JOSE GOMES DANTAS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA MICROFONE E COBO Y COM DOIS PINOS,DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 01/03/2016 | 560.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO -LIC/PREGÃO PRESENCIAL Nº 000012016 DE 01/03/2016,NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/03/2016 | 50.00 | 00091082315400 | LUZIMAR AURELIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE CADEIRAS E SOFÁ DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 04/03/2016 | 313.20 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 ,RELATIVA AOS PREFIXOS 3444-1229 E 3444-2262. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 21/03/2016 | 100.00 | 00003016659409 | JOÃO DORICO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE LINK G PLAY STUDIO,PARA ESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 21/03/2016 | 500.00 | 00006703032408 | MARCÍLIO CÂNDIDO RAMALHO | IMPORTE RELATIVO À REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM DAS SESSÕES REALIZADAS NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 22/03/2016 | 2218.60 | 29979036054070 | I.N.S.S. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DOS COMISSIONADOS DESTA CASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 22/03/2016 | 7081.14 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS RELATIVO A FOLHA DOS COMISSIONADOS DESTA CASA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 23/03/2016 | 17.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS,CONFORME EXTRATO,NESTE MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 28/03/2016 | 4800.00 | 00011203654499 | DANILO CARDOSO CARIAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS RELATIVO A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MODELO TOYOTA/COROLLA GLI 1.8 CVT,PLACA QFS-9429 PB,DESTINADO AO GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 30/03/2016 | 2240.00 | 00004738895443 | ADAILDO DANTAS | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DURANTE VIAGEM À JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS AO PODER LEGISLATIVO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 31/03/2016 | 83.98 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA E CONSUMO DE AGUA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 31/03/2016 | 433.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 01/04/2016 | 500.00 | 00004959047402 | AGUIBERTO NOBERTO DE ALENCAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CONTEUDOS JORNALISTICOS DO INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL E VEICULAÇÃO DO SITE:WWW.SAOBENTOONLINE.NET.BR,NESTE MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 01/04/2016 | 598.98 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A VENDA DE TECIDOS PARA O FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 01/04/2016 | 304.66 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA CORRESPONDENTES AO MES DE MARÇO DE 2016,RELATIVAS AOS PEFIXOS 3444-1229 E 3444-2262. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 01/04/2016 | 1312.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO -LIC/PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001,00002,00003 E 00004/2016,EXTRATOS DE CONTRATOS-EXTRATOS DE REVOGAÇÕES DE LICITAÇÕES DOS PREGOES PRESENCIAIS NºS 00001 E 00002/2016-RATIFICAÇÕES E ADJUDICAÇOES-INEXIGIBILIDADES NºS 00001 E 00002/2016 E EXTRATOS DE INEXIGIBILIDADES DE LOCITAÇOES NO DIÁRIO OFICIAL DE 06/04/2016... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 01/04/2016 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DOS AVISOS DE LICITAÇÕES DOS PREGOES PRESENCIAIS NºS 00005 E 00006/2016,DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO,NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 01/04/2016 | 1000.00 | 00006767479497 | ANDREY ALLINSON DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS RESPECTIVOS REALIZADOS PELO PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 01/04/2016 | 500.00 | 00012243365421 | HIGO ALVES LEITE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA SONORA DAS SESSOES REALIZADAS POR ESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 01/04/2016 | 500.00 | 02987755000157 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE COMUNICAÇÃO DE S BENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSMISSÕES SEMANAIS DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 01/04/2016 | 1557.85 | 29979036054070 | I.N.S.S. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DOS COMISSIONADOS DESTA CASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 01/04/2016 | 500.00 | 00006703032408 | MARCÍLIO CÂNDIDO RAMALHO | IMPORTE RELATIVO À REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM DAS SESSÕES REALIZADAS NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 01/04/2016 | 4700.00 | 00011203654499 | DANILO CARDOSO CARIAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS RELATIVO A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MODELO TOYOTA/COROLLA GLI 1.8 CVT,PLACA QFS-9429 PB,DESTINADO AO GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000055 | 01/04/2016 | 4618.00 | 05824110000191 | Posto Sao Joao | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS,GASOLINA COMUM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 01/04/2016 | 100.00 | 00003016659409 | JOÃO DORICO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE LINK G PLAY STUDIO,PARA ESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 01/04/2016 | 4077.74 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS RELATIVO A FOLHA DOS COMISSIONADOS DESTA CASA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 01/04/2016 | 1100.00 | 83594978000156 | UVB-UNIÃO DE VEREADORES DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA INSCRIÇÃO DOS VEREADORES ADAILDO DANTAS E JURANDI SALVIO DA SILVA,PARA PARTICIPAREM DA XIV MARCHA DOS VEREADORES DE 26 A 29 DE ABRIL DE 2016,EM BRASÍLIA-DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 01/04/2016 | 2400.00 | 00090040031420 | JURANDI SALVIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF,PARA PARTICIPAR DA XIV MARCHA DOS VEREADORES ,DURANTE O PERIODO DE 25 À 29 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 01/04/2016 | 21.12 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS,CONFORME EXTRATO,NESTE MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/05/2016 | 1608.40 | 07877835000173 | DINARTE ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA , GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HIGIENE,DESTINADOS À SECRETARIA DESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/05/2016 | 68.10 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA E CONSUMO DE AGUA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/05/2016 | 369.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/05/2016 | 299.59 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA CORRESPONDENTES AO MES DE ABRIL DE 2016,RELATIVAS AOS PREFIXOS 3444-1229 E 3444-2262,DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/05/2016 | 96.00 | 05148097000106 | SOARES E BARROS LTDA. ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 03 BOQUE DE ROSAS C/FITA,DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000066 | 02/05/2016 | 4850.00 | 05824110000191 | Posto Sao Joao | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS,GASOLINA COMUM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/05/2016 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DOS AVISOS DE LICITAÇÕES DOS PREGOES PRESENCIAIS NºS 00005 E 00006/2016,DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO,NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/05/2016 | 1150.00 | 00006209435483 | GILVANEIDE LUCIO DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DAS FARDAS DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/05/2016 | 300.00 | 00090040031420 | JURANDI SALVIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF,PARA PARTICIPAR DA XIV MARCHA DOS VEREADORES ,DURANTE O PERIODO DE 25 À 29 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/05/2016 | 500.00 | 00004959047402 | AGUIBERTO NOBERTO DE ALENCAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CONTEUDOS JORNALISTICOS DO INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL E VEICULAÇÃO DO SITE:WWW.SAOBENTOONLINE.NET.BR,NESTE MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/05/2016 | 400.00 | 00004738895443 | ADAILDO DANTAS | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DURANTE VIAGEM À BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DA XIV MARCHA DOS VEREADORES DURANTE O PERIODO DE 25 À 29/04/2016,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/05/2016 | 500.00 | 00012243365421 | HIGO ALVES LEITE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA SONORA DAS SESSOES REALIZADAS POR ESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/05/2016 | 500.00 | 02987755000157 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE COMUNICAÇÃO DE S BENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSMISSÕES SEMANAIS DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/05/2016 | 3200.00 | 00004738895443 | ADAILDO DANTAS | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DURANTE VIAGEM À BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DA XIV MARCHA DOS VEREADORES DURANTE O PERIODO DE 25 À 29/04/2016,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/05/2016 | 1000.00 | 00006767479497 | ANDREY ALLINSON DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS RESPECTIVOS REALIZADOS PELO PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/05/2016 | 45.00 | 13487895000182 | MAURIVANIA FERREIRA DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER HP85A,DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/05/2016 | 500.00 | 00006703032408 | MARCÍLIO CÂNDIDO RAMALHO | IMPORTE RELATIVO À REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM DAS SESSÕES REALIZADAS NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/05/2016 | 897.09 | 29979036054070 | I.N.S.S. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DOS COMISSIONADOS DESTA CASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/05/2016 | 5579.44 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS RELATIVO A FOLHA DOS COMISSIONADOS DESTA CASA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/05/2016 | 38.74 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS,CONFORME EXTRATO,NESTE MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000081 | 02/05/2016 | 4050.00 | 05824110000191 | Posto Sao Joao | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS,GASOLINA COMUM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/05/2016 | 315.00 | 00091081963468 | JOSINALDO DA ROCHA ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE FARDAS DE FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 01/06/2016 | 5250.00 | 19522415000153 | AF BRITO MOREIRA-ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (BOTON EM BRASÃO,CHAVEIROS,BRASÃO EM ACRÍLICO,PLACAS EM METAL),DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 01/06/2016 | 305.17 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA CORRESPONDENTES AO MES DE MAIO DE 2016,RELATIVAS AOS PREFIXOS 3444-1229 E 3444-2262,DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 01/06/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA E CONSUMO DE AGUA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 01/06/2016 | 440.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000087 | 01/06/2016 | 4380.00 | 05824110000191 | Posto Sao Joao | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS,GASOLINA COMUM, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 01/06/2016 | 4700.00 | 00011203654499 | DANILO CARDOSO CARIAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS RELATIVO A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MODELO TOYOTA/COROLLA GLI 1.8 CVT,PLACA QFS-9429 PB,DESTINADO AO GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 01/06/2016 | 500.00 | 00006703032408 | MARCÍLIO CÂNDIDO RAMALHO | IMPORTE RELATIVO À REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM DAS SESSÕES REALIZADAS NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 01/06/2016 | 200.00 | 00003016659409 | JOÃO DORICO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE LINK G PLAY STUDIO,PARA ESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AOS MÊSES DE MAIO E JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 01/06/2016 | 1227.43 | 29979036054070 | I.N.S.S. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DOS COMISSIONADOS DESTA CASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 01/06/2016 | 494.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 01/06/2016 | 67.98 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA E CONSUMO DE AGUA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 01/06/2016 | 123.89 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS,CONFORME EXTRATO,NESTE MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 01/06/2016 | 7580.80 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS RELATIVO A FOLHA DOS COMISSIONADOS DESTA CASA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 01/06/2016 | 5077.75 | 07877835000173 | DINARTE ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA , GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HIGIENE,DESTINADOS À SECRETARIA DESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 01/06/2016 | 1000.00 | 02987755000157 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE COMUNICAÇÃO DE S BENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSMISSÕES SEMANAIS DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 01/06/2016 | 400.00 | 00004738895443 | ADAILDO DANTAS | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DURANTE VIAGEM À BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DA XIV MARCHA DOS VEREADORES DURANTE O PERIODO DE 25 À 29/04/2016,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 01/06/2016 | 1500.00 | 00004738895443 | ADAILDO DANTAS | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DURANTE VIAGEM À JOÃO PESSOA, PARA TRATAR E ASSUNTOS DE INTERSESSE DESTA CASA LEGISLATIVA,NOS DIAS 17,18 E 19 DE MAIO DE 2016,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 01/06/2016 | 4800.00 | 00011203654499 | DANILO CARDOSO CARIAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS RELATIVO A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MODELO TOYOTA/COROLLA GLI 1.8 CVT,PLACA QFS-9429 PB,DESTINADO AO GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 01/06/2016 | 300.00 | 00090040031420 | JURANDI SALVIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF,PARA PARTICIPAR DA XIV MARCHA DOS VEREADORES ,DURANTE O PERIODO DE 25 À 29 DE ABRIL DE 2016,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 01/07/2016 | 330.92 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA CORRESPONDENTES AO MES DE JUNHO DE 2016,RELATIVAS AOS PREFIXOS 3444-1229 E 3444-2262,DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 01/07/2016 | 500.00 | 00004959047402 | AGUIBERTO NOBERTO DE ALENCAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CONTEUDOS JORNALISTICOS DO INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL E VEICULAÇÃO DO SITE:WWW.SAOBENTOONLINE.NET.BR,NESTE MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 01/07/2016 | 571.40 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO/SEGURO OBRIGATORIO DA MOTO DE PLACA MNZ-6664,PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 01/07/2016 | 326.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 01/07/2016 | 4700.00 | 00011203654499 | DANILO CARDOSO CARIAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS RELATIVO A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MODELO TOYOTA/COROLLA GLI 1.8 CVT,PLACA QFS-9429 PB,DESTINADO AO GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 01/07/2016 | 1667.78 | 29979036054070 | I.N.S.S. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DOS COMISSIONADOS DESTA CASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 01/07/2016 | 2850.00 | 14627119000101 | THIAGO OVÍDEO DANTAS DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VENTILADORES,SPLIT DE 60.000 BTU E 9.000 BTU PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA, E TROCA DE DOIS CAPACITORES E SERVIÇOS DE RECARGA DE GÁS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 01/07/2016 | 1500.00 | 00004738895443 | ADAILDO DANTAS | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DURANTE VIAGEM À JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERSESSE DESTA CASA LEGISLATIVA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 01/07/2016 | 1200.00 | 00001985602490 | JULIANO DANTAS VERAS LÚCIO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE TRES DIARIAS ,PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA,A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000111 | 01/07/2016 | 5100.00 | 05824110000191 | Posto Sao Joao | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS,GASOLINA COMUM, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 01/07/2016 | 68.05 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA E CONSUMO DE AGUA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 01/07/2016 | 7881.14 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS RELATIVO A FOLHA DOS COMISSIONADOS DESTA CASA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 01/07/2016 | 400.00 | 00001985602490 | JULIANO DANTAS VERAS LÚCIO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA DIARIA ,PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA,A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 01/07/2016 | 7012.70 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR - NEW WORLD | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS E OUTROS,DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 01/07/2016 | 61.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS,CONFORME EXTRATO,NESTE MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 01/07/2016 | 4700.00 | 00011203654499 | DANILO CARDOSO CARIAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS RELATIVO A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MODELO TOYOTA/COROLLA GLI 1.8 CVT,PLACA QFS-9429 PB,DESTINADO AO GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 01/08/2016 | 3099.25 | 07877835000173 | DINARTE ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ,DESTINADOS À SECRETARIA DESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 01/08/2016 | 247.24 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA CORRESPONDENTES AO MES DE JULHO DE 2016,RELATIVAS AOS PREFIXOS 3444-1229 E 3444-2262,DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 01/08/2016 | 500.00 | 00012243365421 | HIGO ALVES LEITE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA SONORA DAS SESSOES REALIZADAS POR ESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000121 | 01/08/2016 | 4660.00 | 05824110000191 | Posto Sao Joao | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS,GASOLINA COMUM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 01/08/2016 | 7881.14 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS RELATIVO A FOLHA DOS COMISSIONADOS DESTA CASA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 01/08/2016 | 213.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS,CONFORME EXTRATO,NESTE MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 31/08/2016 | 155.00 | 01554285000175 | CERTSIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A | IMPORTE QUE ORA EMPANHAMOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL EM NOME DO PRESIDENTE DA MESA DIRETORA DESTA CASA, PARA TRANSMISSÃO DE DADOS À RECEITA FEDERAL, MINISTÉRIO DO TRABALHO E OUTROS ÓRGÃOS,ATRAVÉS DO SICONF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 01/09/2016 | 155.00 | 01554285000175 | CERTSIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A | IMPORTE QUE ORA EMPANHAMOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL EM NOME DO PRESIDENTE DA MESA DIRETORA DESTA CASA, PARA TRANSMISSÃO DE DADOS À RECEITA FEDERAL, MINISTÉRIO DO TRABALHO E OUTROS ÓRGÃOS,ATRAVÉS DO SICONF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 01/09/2016 | 189.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 01/09/2016 | 1851.10 | 07877835000173 | DINARTE ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ,DESTINADOS À SECRETARIA DESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 01/09/2016 | 312.11 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA CORRESPONDENTES AO MES DE AGOSTO DE 2016,RELATIVAS AOS PREFIXOS 3444-1229 E 3444-2262,DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 01/09/2016 | 500.00 | 00006703032408 | MARCÍLIO CÂNDIDO RAMALHO | IMPORTE RELATIVO À REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM DAS SESSÕES REALIZADAS NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 01/09/2016 | 4700.00 | 00011203654499 | DANILO CARDOSO CARIAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS RELATIVO A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MODELO TOYOTA/COROLLA GLI 1.8 CVT,PLACA QFS-9429 PB,DESTINADO AO GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 01/09/2016 | 500.00 | 00012243365421 | HIGO ALVES LEITE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA SONORA DAS SESSOES REALIZADAS POR ESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 01/09/2016 | 7881.14 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS RELATIVO A FOLHA DOS COMISSIONADOS DESTA CASA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 01/09/2016 | 2707.14 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR - NEW WORLD | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS E OUTROS,DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000134 | 01/09/2016 | 5652.00 | 05824110000191 | Posto Sao Joao | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS,GASOLINA COMUM, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 01/09/2016 | 231.02 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS,CONFORME EXTRATO,NESTE MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 01/10/2016 | 1580.00 | 07796417000151 | JANILDA DINIZ ARAUJO ALVES E OLIVEIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA.(ENVELOPES,RASCUNHOS,BLOCO DE NOTAS,TODOS COM TIMBRE E CARIMBOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 01/10/2016 | 4700.00 | 00011203654499 | DANILO CARDOSO CARIAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS RELATIVO A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MODELO TOYOTA/COROLLA GLI 1.8 CVT,PLACA QFS-9429 PB,DESTINADO AO GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 01/10/2016 | 328.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 01/10/2016 | 7881.14 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS RELATIVO A FOLHA DOS COMISSIONADOS DESTA CASA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 01/10/2016 | 1000.00 | 00004738895443 | ADAILDO DANTAS | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DURANTE VIAGEM À JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERSESSE DESTA CASA LEGISLATIVA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 01/10/2016 | 800.00 | 00001904714412 | ALEXCIANDRO DANTAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA,COM O FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL,JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 01/10/2016 | 138.00 | 06212960000100 | M.S. FERREIRA ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PROVEDOR DE INTERNET DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016.(REFORÇO DO EMPENHO DE Nº0008 DE 04/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 01/10/2016 | 18.48 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS,CONFORME EXTRATO,NESTE MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 01/10/2016 | 306.52 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA CORRESPONDENTES AO MES DE SETEMBRO DE 2016,RELATIVAS AOS PREFIXOS 3444-1229 E 3444-2262,DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 01/10/2016 | 394.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 01/11/2016 | 5425.10 | 05824110000191 | Posto Sao Joao | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS,GASOLINA COMUM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 01/11/2016 | 82.84 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA CORRESPONDENTES AO MES DE OUTUBRO DE 2016,RELATIVA AO PREFIXO 3444-2262,DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 01/11/2016 | 475.00 | 18629397000140 | MARIA DOS MILAGRES FERNANDES MAIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRAS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 01/11/2016 | 500.00 | 00006703032408 | MARCÍLIO CÂNDIDO RAMALHO | IMPORTE RELATIVO À REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM DAS SESSÕES REALIZADAS NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 01/11/2016 | 400.00 | 00001904714412 | ALEXCIANDRO DANTAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA,COM O FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL,JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 01/11/2016 | 400.00 | 00006383292480 | ROCACIOANO ARAUJO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA,A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA,JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 01/11/2016 | 500.00 | 00004738895443 | ADAILDO DANTAS | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DURANTE VIAGEM À JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 01/11/2016 | 2330.00 | 07796417000151 | JANILDA DINIZ ARAUJO ALVES E OLIVEIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA,NA CONFECÇAO DE ADESIVOS OUTUBRO ROSA,NOVEMBRO AZUL,CARTOES NATALINOS,RETOQUES E REPOSIÇAO DE PLACAS E MURAIS DA CAMARA MUNICIPAL,SALAS,COPAS ,PLENARIO E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 01/11/2016 | 7881.14 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS RELATIVO A FOLHA DOS COMISSIONADOS DESTA CASA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 01/11/2016 | 230.96 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA CORRESPONDENTES AO MES DE OUTUBRO DE 2016,RELATIVA AO PREFIXO 3444-1229 ,DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 01/11/2016 | 468.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 01/11/2016 | 360.00 | 06212960000100 | M.S. FERREIRA ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PROVEDOR DE INTERNET DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 01/11/2016 | 3900.00 | 07796417000151 | JANILDA DINIZ ARAUJO ALVES E OLIVEIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA,(PASTAS,ENVELOPES,CARIMBOS,ETC...) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 01/11/2016 | 4700.00 | 00011203654499 | DANILO CARDOSO CARIAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS RELATIVO A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MODELO TOYOTA/COROLLA GLI 1.8 CVT,PLACA QFS-9429 PB,DESTINADO AO GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 01/11/2016 | 114.14 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA E CONSUMO DE AGUA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 01/11/2016 | 1000.00 | 02987755000157 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE COMUNICAÇÃO DE S BENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSMISSÕES SEMANAIS DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 01/11/2016 | 4030.70 | 07877835000173 | DINARTE ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ,DESTINADOS À SECRETARIA DESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 01/11/2016 | 29.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS,CONFORME EXTRATO,NESTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 01/11/2016 | 500.00 | 00004959047402 | AGUIBERTO NOBERTO DE ALENCAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CONTEUDOS JORNALISTICOS DO INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL E VEICULAÇÃO DO SITE:WWW.SAOBENTOONLINE.NET.BR,NESTE MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 01/12/2016 | 1500.00 | 00004738895443 | ADAILDO DANTAS | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DURANTE VIAGEM À JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 01/12/2016 | 4680.00 | 05824110000191 | Posto Sao Joao | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS,GASOLINA COMUM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 01/12/2016 | 2990.00 | 19063111000175 | GILLIAN ALVES BATISTA BRITO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFRATERNIZAÇÃO E REFEIÇÃO(SERVIÇO GASTRONOMICO),REALIZADO NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 01/12/2016 | 668.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 01/12/2016 | 510.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR - NEW WORLD | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS HP ,PRETOS E COLORIDOS,DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 01/12/2016 | 4700.00 | 00011203654499 | DANILO CARDOSO CARIAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS RELATIVO A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MODELO TOYOTA/COROLLA GLI 1.8 CVT,PLACA QFS-9429 PB,DESTINADO AO GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 01/12/2016 | 500.00 | 00006703032408 | MARCÍLIO CÂNDIDO RAMALHO | IMPORTE RELATIVO À REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM DAS SESSÕES REALIZADAS NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 01/12/2016 | 6746.68 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS RELATIVO A FOLHA DOS COMISSIONADOS DESTA CASA, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 01/12/2016 | 5776.10 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS RELATIVO A FOLHA DOS COMISSIONADOS DESTA CASA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 01/12/2016 | 317.71 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA CORRESPONDENTES AO MES DE NOVEMBRO DE 2016,RELATIVAS AOS PREFIXOS 344-2269 E 3444-1229 ,DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 01/12/2016 | 1000.00 | 00004738895443 | ADAILDO DANTAS | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DURANTE VIAGEM À JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 01/12/2016 | 132.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE RESMAS DE PAPEL A4, DESTINADOS PARA CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 01/12/2016 | 180.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA E CONSUMO DE AGUA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 01/12/2016 | 41.51 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS,CONFORME EXTRATO,NESTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 01/12/2016 | 5900.00 | 05824110000191 | Posto Sao Joao | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS,GASOLINA COMUM, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 01/12/2016 | 7764.80 | 07877835000173 | DINARTE ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ,DESTINADOS À SECRETARIA DESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 01/12/2016 | 500.00 | 00004959047402 | AGUIBERTO NOBERTO DE ALENCAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CONTEUDOS JORNALISTICOS DO INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL E VEICULAÇÃO DO SITE:WWW.SAOBENTOONLINE.NET.BR,NESTE MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 01/12/2016 | 45.00 | 25314100000113 | PATRICIA BARROS COELHO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER HP-85A,PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 01/12/2016 | 23714.45 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | IMPORTE ESTIMADO RELATIVO A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 0006 DE 04/01/2016).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 01/12/2016 | 22163.77 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 01/12/2016 | 500.00 | 00006703032408 | MARCÍLIO CÂNDIDO RAMALHO | IMPORTE RELATIVO À REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM DAS SESSÕES REALIZADAS NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 01/12/2016 | 1000.00 | 02987755000157 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE COMUNICAÇÃO DE S BENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSMISSÕES SEMANAIS DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 01/12/2016 | 1200.00 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | IMPORTE RELATIVO ao reforço do empenho de nº 0000184 de 01/12/2016, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2016,dos Servidores Efetivos desta casa legislativa.(Ref.ao servidor Jailson Araújo de Souza).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Quantidade de Registros: 188
Última atualização: 11/06/2024