de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO PELA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 20/01/2016 | 23750.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VERADORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2016 | 2580.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 21/01/2016 | 2758.20 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 21/01/2016 | 450.00 | 00009023884442 | JEAN ALISI AMORIM GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 21/01/2016 | 1200.00 | 00005859652429 | MARIA DA LUZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 21/01/2016 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 21/01/2016 | 408.40 | 10559819000147 | ANTONIO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUTOS ALIMENTICIOS E DE DESPESA, NO CORRENTE MES, CONF N FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 22/01/2016 | 1200.00 | 00005353127412 | FABIO LIVIO DA SILVA MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS E ESPECIALIZADOS EM DEFESA DE CAUSAS JUDUCIAIS, DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0000011 | 22/01/2016 | 2100.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO PELA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 22/01/2016 | 269.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO DA FATURA DE ENERGIA REF O MES DE NOVEMBRO DE 2015 E JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 22/01/2016 | 182.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE OUTURO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 26/01/2016 | 200.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADAS NESTA EMISSORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 23/02/2016 | 392.91 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE FOTOCOPIAS PARA ESSA CAS LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 23/02/2016 | 699.12 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 23/02/2016 | 1220.00 | 41150459000159 | TIPOGRAFIA E GRAFICA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (FOLHAS DE PAPEL TIMBRADO, ENVELOPES TIMBRADOS, BLOCOS DE ANOTAÇÕES, ETC) CONF NFISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 25/02/2016 | 2650.93 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SALARIOS E FERIAS DOS FUNCIONARIOS EFEITVOS DESSA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 25/02/2016 | 24081.25 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESSA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 26/02/2016 | 494.00 | 11963599000185 | JOSILDO BEZERRA DE LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 29/02/2016 | 600.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADAS NESTA EMISSORA (MENSAGENS DE FIM D ANO), NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 29/02/2016 | 2580.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESSA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Convite | 000022013 | 0000026 | 01/03/2016 | 2100.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO PELA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/03/2016 | 800.00 | 00007745436478 | JOSE DA PENHA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA CASA LEGISLATIVA REF A COMPETENCIA DE FEVEREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 18/03/2016 | 800.00 | 00007745436478 | JOSE DA PENHA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA CASA LEGISLATIVA REF A COMPETENCIA DE MARÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 18/03/2016 | 23750.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SUSIDIOS DOS VEREADORES DESSA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 18/03/2016 | 2580.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 18/03/2016 | 2318.20 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 18/03/2016 | 880.00 | 00006576241445 | GRACINETE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS GERAIS, TIRANDO A LICENÇA PREMIO DA FUNCIONARIA EFETIVA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 23/03/2016 | 1356.10 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O AUTOMOVEL LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 23/03/2016 | 155.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O AUTOMOVEL LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 28/03/2016 | 290.00 | 00374838000145 | INFORTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 29/03/2016 | 2375.00 | 07931072000100 | T. M. C. DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW FOX 1.0 GII, DE PLACA QFA 0478-PB, PARA ATENDIMENTOS DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2015, DE CONFORMIDADE COM A LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 30/03/2016 | 1871.00 | 13074156000169 | MARINALDA DA CUNHA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE JANTAR, REFRIGERANTES E AGUA, SERVIDOS NA CONFRATERNIZAÇAO DE FIM DE ANO DESTA CAS LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 30/03/2016 | 720.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 30/03/2016 | 500.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 2500 COPIAS PARA USO NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 01/04/2016 | 900.00 | 20817210000184 | REQUINTE FESTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4500 SALGADOS FORNECIDOS PARA A SESSAO SOLENE DE ENTREGA DE TITULOS DE CIDADANIA PILONENSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/04/2016 | 800.00 | 00007745436478 | JOSE DA PENHA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA CASA LEGISLATIVA REF A COMPETENCIA DE ABRIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 20/04/2016 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 20/04/2016 | 2580.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 20/04/2016 | 22044.66 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 20/04/2016 | 2318.20 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SALARIOS DAS FUNCIONARIAS EFETIVAS DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 22/04/2016 | 1200.00 | 00005859652429 | MARIA DA LUZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 22/04/2016 | 462.00 | 13074156000169 | MARINALDA DA CUNHA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALMOÇOS, REFRIGERANTES E AGUA, SERVIDOS AOS FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 22/04/2016 | 427.50 | 17261115000132 | JOSE DA PENHA FELIX FERREIRA - CHURRASCARIA MANGARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIEMNTO DE REFEIÇOES PARA ESTA CASA LEGSLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 22/04/2016 | 828.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O AUTOMOVEL LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 22/04/2016 | 250.00 | 00069613079491 | JOSE ROBERTO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE SOM E ACOMPANHAMENTO DURANTE AS SESSÕES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 22/04/2016 | 368.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO PELO CONSUMO DE AGUA DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AS FATURAS DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 22/04/2016 | 331.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 25/04/2016 | 98.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O AUTOMOVEL LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 27/04/2016 | 395.99 | 00000000029335 | BCO BRASIL S/A-TARIFA,TX,JUROS,CPMF,MULT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/05/2016 | 200.00 | 00060090510453 | GILSON BELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSERTO E MANUTENÇAO DE 07 (SETE) VENTILADORES TURFÃO DE PAREDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/05/2016 | 23750.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/05/2016 | 2318.20 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/05/2016 | 2580.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 30/05/2016 | 1300.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O AUTOMOVEL LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 30/05/2016 | 213.07 | 00000000029335 | BCO BRASIL S/A-TARIFA,TX,JUROS,CPMF,MULT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 30/05/2016 | 33.90 | 00000000029335 | BCO BRASIL S/A-TARIFA,TX,JUROS,CPMF,MULT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, OCASIONADA EM JANEIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 30/05/2016 | 366.80 | 00000000029335 | BCO BRASIL S/A-TARIFA,TX,JUROS,CPMF,MULT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, OCASIONADA EM MARÇO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 30/05/2016 | 15.66 | 00000000029335 | BCO BRASIL S/A-TARIFA,TX,JUROS,CPMF,MULT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE TARIFA BANCARIA, OCASIONADA EM ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 01/06/2016 | 660.00 | 00010815109431 | ALEXANDRE MOTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS DURANTE UMA SESSAO ESPECIAL DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/06/2016 | 1200.00 | 00005859652429 | MARIA DA LUZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/06/2016 | 760.00 | 00007745436478 | JOSE DA PENHA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA CASA LEGISLATIVA REF A COMPETENCIA DE JUNHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/06/2016 | 2318.20 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/06/2016 | 23750.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 20/06/2016 | 2580.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 21/06/2016 | 1181.35 | 06150204000195 | ANTONIO FLORIANO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CAFÉ, BISCOITO, ETC) E DE LIMPEZA, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 30/06/2016 | 366.80 | 00000000029335 | BCO BRASIL S/A-TARIFA,TX,JUROS,CPMF,MULT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 01/07/2016 | 300.00 | 00069613079491 | JOSE ROBERTO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE SOM E ACOMPANHAMENTO DURANTE AS SESSÕES DESTA CASA LEGISLATIVA, NESTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/07/2016 | 800.00 | 00007745436478 | JOSE DA PENHA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA CASA LEGISLATIVA REF A COMPETENCIA DE JULHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/07/2016 | 2580.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/07/2016 | 1746.20 | 06150204000195 | ANTONIO FLORIANO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CAFÉ, BISCOITO, ETC) E DE LIMPEZA, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/07/2016 | 2318.20 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/07/2016 | 23750.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0000074 | 20/07/2016 | 2100.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO PELA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/07/2016 | 373.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO DA FATURA DE ENERGIA REF O MES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/07/2016 | 950.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/07/2016 | 375.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO DA FATURA DE ENERGIA REF O MES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 30/07/2016 | 92.05 | 00000000029335 | BCO BRASIL S/A-TARIFA,TX,JUROS,CPMF,MULT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA NO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 01/08/2016 | 1200.00 | 00005859652429 | MARIA DA LUZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 18/08/2016 | 800.00 | 00007745436478 | JOSE DA PENHA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA CASA LEGISLATIVA REF A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 19/08/2016 | 23750.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 19/08/2016 | 2500.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIOS DO VEREADOR FRANCISCO FLOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 19/08/2016 | 2758.20 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SALARIOS DAS FUNCIONARIAS EFETIVAS E O TERÇO DE FERIAS DA CONTADORA, NO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 19/08/2016 | 2580.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, NO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 22/08/2016 | 1200.00 | 00005859652429 | MARIA DA LUZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 31/08/2016 | 276.50 | 00000000029335 | BCO BRASIL S/A-TARIFA,TX,JUROS,CPMF,MULT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE DOCUMENTOS, NO EXTRATO DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/09/2016 | 23750.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS VEREADORES, NO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/09/2016 | 2580.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, NO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/09/2016 | 800.00 | 00007745436478 | JOSE DA PENHA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA CASA LEGISLATIVA REF A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/09/2016 | 78.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/09/2016 | 221.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO DA FATURA DE ENERGIA REF O MES JULHO E AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/09/2016 | 307.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSINATURA SEMESTRAL DO JORNAL, DO PERIODO DE ABRIL A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/09/2016 | 300.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADAS NESTA EMISSORA (MENSAGENS DE FIM D ANO), NO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/09/2016 | 150.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/09/2016 | 2318.20 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, NO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/09/2016 | 450.00 | 00009023884442 | JEAN ALISI AMORIM GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 22/09/2016 | 358.40 | 00000000029335 | BCO BRASIL S/A-TARIFA,TX,JUROS,CPMF,MULT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE CHEQUES, SUSTAÇÃO, NO EXTRATO DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 23/09/2016 | 750.00 | 08354961000106 | N MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS USADOS NA MANUTENÇAO DA MOTO DESTA CAS LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 30/09/2016 | 450.00 | 00009023884442 | JEAN ALISI AMORIM GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 01/10/2016 | 570.00 | 00096590815453 | JOSEFA BEZERRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALMOÇOS SERVIDOS AOS MEMBROS E SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DEVIDO A UMA REUNIAO COM OS MESMOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 01/10/2016 | 2100.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO PELA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 21/10/2016 | 23750.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO COM OS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 24/10/2016 | 2318.20 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO COM OS SSALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 24/10/2016 | 1200.00 | 00005859652429 | MARIA DA LUZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 24/10/2016 | 800.00 | 00007745436478 | JOSE DA PENHA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA CASA LEGISLATIVA REF A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 24/10/2016 | 2580.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO COM OS SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 25/10/2016 | 550.00 | 13074156000169 | MARINALDA DA CUNHA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALMOÇOS, REFRIGERANTES E AGUA, SERVIDOS AOS FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 28/10/2016 | 550.00 | 00069613079491 | JOSE ROBERTO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE SOM E ACOMPANHAMENTO DURANTE AS SESSÕES DESTA CASA LEGISLATIVA, NESTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 30/10/2016 | 2100.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO PELA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/10/2016 | 298.05 | 00000000029335 | BCO BRASIL S/A-TARIFA,TX,JUROS,CPMF,MULT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE CHEQUES, SUSTAÇÃO, NO EXTRATO DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 21/11/2016 | 300.00 | 00070037950436 | ISRAEL SIMAO DA SIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETELHAMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 21/11/2016 | 23750.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 21/11/2016 | 2318.20 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO COM OS SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 21/11/2016 | 2580.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 21/11/2016 | 400.00 | 00069613079491 | JOSE ROBERTO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE SOM E ACOMPANHAMENTO DURANTE AS SESSÕES DESTA CASA LEGISLATIVA, NESTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 21/11/2016 | 350.00 | 00011033874485 | PAULO ANDRE PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE MAQUINA DE SOM, CAIXAS E MANUTENÇÃO DE MICROFONES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 22/11/2016 | 450.00 | 00009023884442 | JEAN ALISI AMORIM GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 22/11/2016 | 1200.00 | 00005859652429 | MARIA DA LUZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 22/11/2016 | 28.50 | 06150204000195 | ANTONIO FLORIANO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CAFÉ, BISCOITO, ETC) E DE LIMPEZA, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 28/11/2016 | 142.95 | 00000000029335 | BCO BRASIL S/A-TARIFA,TX,JUROS,CPMF,MULT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE CHEQUES, SUSTAÇÃO, NO EXTRATO DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/12/2016 | 23750.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/12/2016 | 2318.20 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONRIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/12/2016 | 2318.20 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONRIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/12/2016 | 2580.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONRIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/12/2016 | 2278.33 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONRIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/12/2016 | 450.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SECRETARIO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/12/2016 | 450.00 | 00009023884442 | JEAN ALISI AMORIM GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 21/12/2016 | 1200.00 | 00005859652429 | MARIA DA LUZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 21/12/2016 | 1274.00 | 00374838000145 | INFORTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 22/12/2016 | 250.00 | 00069613079491 | JOSE ROBERTO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE SOM E ACOMPANHAMENTO DURANTE AS SESSÕES DESTA CASA LEGISLATIVA, NESTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 22/12/2016 | 450.00 | 00009023884442 | JEAN ALISI AMORIM GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 22/12/2016 | 450.00 | 00009023884442 | JEAN ALISI AMORIM GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 28/12/2016 | 98.00 | 19773099000192 | AROMA DA SERRRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALMOÇOS QUANDO EM VISITA AO BANCO DO BRASIL, NA RESOLUÇÃO DEPENDENCIAS, SITUADO NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 28/12/2016 | 660.00 | 13074156000169 | MARINALDA DA CUNHA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALMOÇOS, REFRIGERANTES E AGUA, SERVIDOS AOS FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 28/12/2016 | 458.55 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORNE NFISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 29/12/2016 | 211.70 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(CANETAS, CORRACHAS, LAPIS GRAFITE, ETC), PARA ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/12/2016 | 94.00 | 00000000029335 | BCO BRASIL S/A-TARIFA,TX,JUROS,CPMF,MULT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE CHEQUES, SUSTAÇÃO, NO EXTRATO DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 31/12/2016 | 600.00 | 08354961000106 | N MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS USADOS NA MANUTENÇAO DA MOTO DESTA CAS LEGISLATIVA, CONFORME NFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024