de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA (TARIF ADIC CHEQUE COMPE) DEBITADA DA CONTA (17041-0) DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 14/01/2016 | 2000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 20/01/2016 | 300.00 | 20265242000114 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA NETO | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2016 | 500.00 | 20265242000114 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA NETO | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 21/01/2016 | 3000.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 22/01/2016 | 11.03 | 00000000293601 | Banco do Brasil S/A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (TARIF ADIC CHEQUE COMPE) DEBITADA DA CONTA (17.041-0) DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 28/01/2016 | 70.00 | 08837315000108 | UNIDASNET Comunicações Ltda. | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM DESPESA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA (INTERNET) PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 29/01/2016 | 2500.00 | 18472139000101 | PRÁTICA CONSULTORIA E ASSESSORIA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E CONFORMIDADE DOCUMENTAL, COM IMPLANTAÇÃO DE PRÁTICAS DE CONTROLE DA DESPESA PÚBLICA COM PREPARAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO NO TOCANTE AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTES AS DESPESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, ALÉM DO ACOMPANHAMENTO JUNTO AO TCE DOS PROCEDIMENTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 29/01/2016 | 3000.00 | 08726111000191 | ISMAEL & COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS E CONTROLADORIA DE CONTAS PÚBLICAS E FATOS INERENTES AO DIEITO ADMINISTRATIVO PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 29/01/2016 | 37500.00 | 12914115000170 | CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR | BERTA ALVES DE SOUZA E OUTROS. QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE ELETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 29/01/2016 | 7040.00 | 12914115000170 | CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR | ALEXANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS E OUTROS. QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 01/02/2016 | 650.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS EM INFORMATICA NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, SEFIP E IMPORTAÇÃO PARA O SAGRES CAPTURA PESSOAL PRESTADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 01/02/2016 | 9798.80 | 00000000164895 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | QUANTIA EMEPNHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) INSS - PARTE PATRONAL RETIDA DO SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 01/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/02/2016 | 105.00 | 17721889000107 | IMASTER PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE UM COMPUTADOR E INSTALAÇÃO DE UMA IMPRESSORA, PRESTADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 18/02/2016 | 2000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 19/02/2016 | 90.00 | 20086837000102 | Jose Claudino dos Santos | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO FOTOGRAFICO DA SESSÃO ESPECIAL NO DIA 14/12/2015 CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 06 (SEIS) FOTOS (20X30) PRESTADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 19/02/2016 | 3000.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 19/02/2016 | 3000.00 | 08726111000191 | ISMAEL & COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS E CONTROLADORIA DE CONTAS PÚBLICAS E FATOS INERENTES AO DIEITO ADMINISTRATIVO PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 20/02/2016 | 300.00 | 20265242000114 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA NETO | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 20/02/2016 | 300.00 | 20265242000114 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA NETO | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 22/02/2016 | 70.00 | 08837315000108 | UNIDASNET Comunicações Ltda. | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM DESPESA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA (INTERNET) PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 22/02/2016 | 650.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS EM INFORMATICA NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, SEFIP E IMPORTAÇÃO PARA O SAGRES CAPTURA PESSOAL PRESTADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 22/02/2016 | 2500.00 | 18472139000101 | PRÁTICA CONSULTORIA E ASSESSORIA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E CONFORMIDADE DOCUMENTAL, COM IMPLANTAÇÃO DE PRÁTICAS DE CONTROLE DA DESPESA PÚBLICA COM PREPARAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO NO TOCANTE AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTES AS DESPESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, ALÉM DO ACOMPANHAMENTO JUNTO AO TCE DOS PROCEDIMENTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 22/02/2016 | 37500.00 | 12914115000170 | CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR | BERTA ALVES DE SOUZA E OUTROS. QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ELETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 22/02/2016 | 7040.00 | 12914115000170 | CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR | ALEXANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS E OUTROS. QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 24/02/2016 | 9.31 | 00000000293601 | Banco do Brasil S/A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (TARIF ADIC CHEQUE COMPE) DEBITADA DA CONTA (17.041-0) DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 29/02/2016 | 9798.80 | 00000000164895 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | QUANTIA EMEPNHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) INSS - PARTE PATRONAL RETIDA DO SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 02/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 09/03/2016 | 332.00 | 00092913881491 | ALEXANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA DESPESA EQUIVALENTE AO PAGAMENTO DO CARTIFICADO DIGITAL, EMITIDO PELA CDL PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, NO DIA 03/03/16, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 15/03/2016 | 2000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 15/03/2016 | 500.00 | 00010313707499 | LUAN JOAQUIM DE SOUZA E SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COREESPONDENTE A 05 (CINCO) VIAGENS DE PILAR A JOÃO PESSOA DE IDA E VOLTA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Aquisição de móveis e equipamentos para a Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 17/03/2016 | 700.00 | 17721889000107 | IMASTER PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PLACA MÃE GMI G31LM 775 DDR2 E 01 (UM) HD WD 500GB WD5000A AKX TAH 1X1, PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 18/03/2016 | 3000.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | QUANTIA EMEPNHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTÁBEIS, PRESTADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 20/03/2016 | 300.00 | 20265242000114 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA NETO | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 20/03/2016 | 300.00 | 20265242000114 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA NETO | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 22/03/2016 | 2500.00 | 18472139000101 | PRÁTICA CONSULTORIA E ASSESSORIA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E CONFORMIDADE DOCUMENTAL, COM IMPLANTAÇÃO DE PRÁTICAS DE CONTROLE DA DESPESA PÚBLICA COM PREPARAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO NO TOCANTE AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTES AS DESPESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, ALÉM DO ACOMPANHAMENTO JUNTO AO TCE DOS PROCEDIMENTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 22/03/2016 | 2055.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 23/03/2016 | 9.31 | 00000000293601 | Banco do Brasil S/A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (TARIF ADIC CHEQUE COMPE) DEBITADA DA CONTA (17.041-0) DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 24/03/2016 | 70.00 | 08837315000108 | UNIDASNET Comunicações Ltda. | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM DESPESA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA (INTERNET) PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 28/03/2016 | 650.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS EM INFORMATICA NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, SEFIP E IMPORTAÇÃO PARA O SAGRES CAPTURA PESSOAL PRESTADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 30/03/2016 | 37500.00 | 12914115000170 | CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR | BERTA ALVES DE SOUZA E OUTROS. QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ELETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 30/03/2016 | 7040.00 | 12914115000170 | CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR | ALEXANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS E OUTROS. QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 30/03/2016 | 9898.80 | 00000000164895 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | QUANTIA EMEPNHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) INSS - PARTE PATRONAL RETIDA DO SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 03/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 31/03/2016 | 3500.00 | 07647094000134 | MAIA E MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PRESTADA A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 07/04/2016 | 1200.00 | 18010767000167 | ELANGINE PEREIRA DE ALBUQUERQUE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS E ESPECIALIZADOS, NA GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS, ELABORAÇÃO DE TERMOS DE REFERÊNCIA, EMISSÃO DE PARECERES E PREPARAÇÃO DOS DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÕES DE DADOS PARA O TCE DOS PROCESSOS LICITATORIOS, A SEREM REALIZADOS PELA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 08/04/2016 | 600.00 | 22438529000124 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CAMARA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS, OS SERVIÇOS COMPREENDERAM A EDIÇÃO DE TEXTOS, IMAGENS E ARQUIVOS EM PDF, OS ARQUIVOS FORAM SALVOS EM PAGINAS EM POSIÇÃO DE LEITURA E ENTREGUES EM MIDIA DIGITAL, PRESTADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 08/04/2016 | 600.00 | 22438529000124 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CAMARA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS, OS SERVIÇOS COMPREENDERAM A EDIÇÃO DE TEXTOS, IMAGENS E ARQUIVOS EM PDF, OS ARQUIVOS FORAM SALVOS EM PAGINAS EM POSIÇÃO DE LEITURA E ENTREGUES EM MIDIA DIGITAL, PRESTADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 14/04/2016 | 2000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Aquisição de móveis e equipamentos para a Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 18/04/2016 | 1700.00 | 17721889000107 | IMASTER PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UMA) IMPRESSORA MULT. EPSON L565 ECO TANK, PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 20/04/2016 | 37500.00 | 12914115000170 | CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR | BERTA ALVES DE SOUZA E OUTROS. QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ELETIVOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 20/04/2016 | 7040.00 | 12914115000170 | CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR | ALEXANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS E OUTROS. QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/04/2016 | 3000.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/04/2016 | 300.00 | 20265242000114 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA NETO | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 22/04/2016 | 70.00 | 08837315000108 | UNIDASNET Comunicações Ltda. | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM DESPESA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA (INTERNET) PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 25/04/2016 | 300.00 | 20265242000114 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA NETO | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 25/04/2016 | 650.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO TÉCNICO EM INFORMATICA NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, SEFIP E IMPORTAÇÃO PARA O SAGRES CAPTURA PESSOAL PRESTADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 25/04/2016 | 1200.00 | 18010767000167 | ELANGINE PEREIRA DE ALBUQUERQUE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS NA GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS, ELABORAÇÃO DE TERMOS DE REFERÊNCIA, EMISSÃO DE PARECERES E PREPARAÇÃO DOS DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÕES DE DADOS PARA OTCE DOS PROCESSOS LICITATORIOS, A SEREM REALIZADOS PELA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 27/04/2016 | 8.32 | 00000000293601 | Banco do Brasil S/A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (TARIF ADIC CHEQUE COMPE) DEBITADA DA CONTA (17.041-0) DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 28/04/2016 | 600.00 | 22438529000124 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CAMARA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS, OS SERVIÇOS COMPREENDERAM A EDIÇÃO DE TEXTOS, IMAGENS E ARQUIVOS EM PDF, OS ARQUIVOS FORAM SALVOS EM PAGINAS EM POSIÇÃO DE LEITURA E ENTREGUES EM MIDIA DIGITAL, PRESTADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 29/04/2016 | 9798.80 | 00000000164895 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) INSS - PARTE PATRONAL RETIDA DO SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 04/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 04/05/2016 | 600.00 | 00001305889460 | CLODOALDO RICARDO SOARES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA JOÃO PESSOA E ITABAIANA DE IDA E VOLTA, A SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 05/05/2016 | 1000.00 | 00005582483497 | ECELA MARIA BARBOSA LADISLÃO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, DIGITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO JUNTO AO ORGÃO COMPETENTE DA DIRF E RAIS DO EXERCICIO DE 2015 PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 17/05/2016 | 2000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 18/05/2016 | 1200.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIA DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/05/2016 | 3000.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/05/2016 | 2500.00 | 18472139000101 | PRÁTICA CONSULTORIA E ASSESSORIA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E CONFORMIDADE DOCUMENTAL, COM IMPLANTAÇÃO DE PRÁTICAS DE CONTROLE DA DESPESA PÚBLICA COM PREPARAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO NO TOCANTE AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTES AS DESPESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, ALÉM DO ACOMPANHAMENTO JUNTO AO TCE DOS PROCEDIMENTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/05/2016 | 37500.00 | 12914115000170 | CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR | BERTA ALVES DE SOUZA E OUTROS. QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ELETIVOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/05/2016 | 7040.00 | 12914115000170 | CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR | ALEXANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS E OUTROS. QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 24/05/2016 | 650.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO TÉCNICO EM INFORMATICA NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, SEFIP E IMPORTAÇÃO PARA O SAGRES CAPTURA PESSOAL PRESTADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 24/05/2016 | 300.00 | 20265242000114 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA NETO | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 25/05/2016 | 300.00 | 20265242000114 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA NETO | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 27/05/2016 | 1200.00 | 18010767000167 | ELANGINE PEREIRA DE ALBUQUERQUE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO TECNICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS NA GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS, ELABORAÇÃO DE TERMOS DE REFERÊNCIA, EMISSÃO DE PARECERES E PREPARAÇÃO DOS DOCUMENTOS PARA INSERÇÃO DE DADOS PARA O TCE DOS PROCESSOS LICITATORIOS, REALIZADOS PELA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 27/05/2016 | 70.00 | 08837315000108 | UNIDASNET Comunicações Ltda. | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM DESPESA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA (INTERNET) PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 27/05/2016 | 600.00 | 22438529000124 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CAMARA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS, OS SERVIÇOS COMPREENDERAM A EDIÇÃO DE TEXTOS, IMAGENS E ARQUIVOS EM PDF, OS ARQUIVOS FORAM SALVOS EM PAGINAS EM POSIÇÃO DE LEITURA E ENTREGUES EM MIDIA DIGITAL, PRESTADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 27/05/2016 | 7.39 | 00000000293601 | Banco do Brasil S/A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (TARIF ADIC CHEQUE COMPE) DEBITADA DA CONTA (17.041-0) DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 30/05/2016 | 10098.80 | 00000000164895 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) INSS - PARTE PATRONAL RETIDA DO SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 05/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 01/06/2016 | 600.00 | 00001305889460 | CLODOALDO RICARDO SOARES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 06/06/2016 | 2500.00 | 18472139000101 | PRÁTICA CONSULTORIA E ASSESSORIA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E CONFORMIDADE DOCUMENTAL, COM IMPLANTAÇÃO DE PRÁTICAS DE CONTROLE DA DESPESA PÚBLICA COM PREPARAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO NO TOCANTE AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTES AS DESPESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, ALÉM DO ACOMPANHAMENTO JUNTO AO TCE DOS PROCEDIMENTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/06/2016 | 2000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 16/06/2016 | 2500.00 | 18472139000101 | PRÁTICA CONSULTORIA E ASSESSORIA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E CONFORMIDADE DOCUMENTAL, COM IMPLANTAÇÃO DE PRÁTICAS DE CONTROLE DA DESPESA PÚBLICA COM PREPARAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO NO TOCANTE AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTES AS DESPESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, ALÉM DO ACOMPANHAMENTO JUNTO AO TCE DOS PROCEDIMENTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/06/2016 | 200.00 | 20265242000114 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA NETO | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/06/2016 | 500.00 | 20265242000114 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA NETO | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/06/2016 | 3000.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/06/2016 | 600.00 | 22438529000124 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CAMARA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS, OS SERVIÇOS COMPREENDERAM A EDIÇÃO DE TEXTOS, IMAGENS E ARQUIVOS EM PDF, OS ARQUIVOS FORAM SALVOS EM PAGINAS EM POSIÇÃO DE LEITURA E ENTREGUES EM MIDIA DIGITAL, PRESTADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/06/2016 | 650.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO TÉCNICO EM INFORMATICA NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, SEFIP E IMPORTAÇÃO PARA O SAGRES CAPTURA PESSOAL PRESTADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/06/2016 | 37500.00 | 12914115000170 | CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR | BERTA ALVES DE SOUZA E OUTROS. QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ELETIVOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/06/2016 | 7040.00 | 12914115000170 | CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR | ALEXANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS E OUTROS. QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 21/06/2016 | 950.00 | 17721889000107 | IMASTER PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE INFOMÁTICA (TELA NOTEBOOK,HD NOTEBOOK,FONTE ATX,FONTE CARREGADOR,GRAVADOR DVD,CAIXA DE SOM USB,TECLADO USB E MOUSE USB) DESTINADO A RECUPERAÇÃO DE UM NOTEBOOK DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 21/06/2016 | 1200.00 | 18010767000167 | ELANGINE PEREIRA DE ALBUQUERQUE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS NA GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS, ELABORAÇÃO DE TERMOS DE REFERÊNCIA E EDITAIS, PREPARAÇÃO DOS DOCUMENTOS PARA INSERÇÃO DE DADOS PARA O TCE DOS PROCESSOS LICITATORIOS, REALIZADOS PELA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 21/06/2016 | 3000.00 | 23385934000194 | COUTINHO E GURJÃO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ESPECIALIZADOS PARA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, PERANTE O TCE, CGU, CGE, MPF, MPE, TJ E TCE E ANALISE E ELABORAÇÃO DOS PARECERES JURÍDICOS DOS PROJETOS E LEI E PROCESSOS LICITATÓRIOS, REFETNE AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 21/06/2016 | 3000.00 | 23385934000194 | COUTINHO E GURJÃO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ESPECIALIZADOS PARA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, PERANTE O TCE, CGU, CGE, MPF, MPE, TJ E TCE E ANALISE E ELABORAÇÃO DOS PARECERES JURÍDICOS DOS PROJETOS E LEI E PROCESSOS LICITATÓRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 22/06/2016 | 7.39 | 00000000293601 | Banco do Brasil S/A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (TARIF ADIC CHEQUE COMPE) DEBITADA DA CONTA (17.041-0) DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 27/06/2016 | 70.00 | 08837315000108 | UNIDASNET Comunicações Ltda. | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM DESPESA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA (INTERNET) PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 30/06/2016 | 9918.80 | 00000000164895 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) INSS - PARTE PATRONAL RETIDA DO SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 06/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 01/07/2016 | 600.00 | 00001305889460 | CLODOALDO RICARDO SOARES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, EM VIAGENS PARA JOÃO PESSOA E ITABAIANA DE IDA E VOLTA A SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 05/07/2016 | 3000.00 | 23385934000194 | COUTINHO E GURJÃO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ESPECIALIZADOS PARA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, PERANTE O TCE, CGU, CGE, MPF, MPE, TJ E TCE E ANALISE E ELABORAÇÃO DOS PARECERES JURÍDICOS DOS PROJETOS E LEI E PROCESSOS LICITATÓRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 13/07/2016 | 2000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 14/07/2016 | 70.00 | 08837315000108 | UNIDASNET Comunicações Ltda. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA (INTERNET) PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 19/07/2016 | 200.00 | 20265242000114 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA NETO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A LIMPEZA E MANUNTENÇÃO DO PRÉDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 19/07/2016 | 500.00 | 20265242000114 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA NETO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/07/2016 | 650.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO EM INFORMÁTICA NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, SEFIP E IMPORTAÇÃO PARA O SAGRES CAPTURA PESSOAL A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/07/2016 | 3000.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/07/2016 | 37500.00 | 12914115000170 | CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR | BERTA ALVES DE SOUZA E OUTROS, QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ELETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/07/2016 | 7040.00 | 12914115000170 | CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR | ALEXANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS E OUTROS, QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 21/07/2016 | 2500.00 | 18472139000101 | PRÁTICA CONSULTORIA E ASSESSORIA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E CONFORMIDADE DOCUMENTAL, COM IMPLANTAÇÃO DE PRÁTICAS DE CONTROLE DA DESPESA PÚBLICA COM PREPARAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO NO TOCANTE AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTES AS DESPESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, ALÉM DO ACOMPANHAMENTO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DOS PROCEDIMENTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 22/07/2016 | 7.39 | 00000000293601 | Banco do Brasil S/A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO) DEBITADA DA CONTA 17041-0 DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 25/07/2016 | 600.00 | 22438529000124 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CAMARA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS, OS SERVIÇOS COMPREENDEM A EDIÇÃO DE TEXTOS, IMAGENS E ARQUIVOS EM PDF, OS ARQUIVOS FORAM SALVOS EM PÁGINAS EM POSIÇÃO DE LEITURA E ENTREGUES EM MÍDIA DIGITAL, PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 26/07/2016 | 0.35 | 00000000293601 | Banco do Brasil S/A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM) DEBITADA DA CONTA 17041-0 DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 26/07/2016 | 3000.00 | 23385934000194 | COUTINHO E GURJÃO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ESPECIALIZADOS PARA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, PERANTE O TCE, CGU, CGE, MPF, MPE, TJ E TCE E ANALISE E ELABORAÇÃO DOS PARECERES JURÍDICOS DOS PROJETOS E LEI E PROCESSOS LICITATÓRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 27/07/2016 | 45.50 | 00000000293601 | Banco do Brasil S/A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (TARIFA DEVOL DE CHEQUE) DEBITADA DA CONTA 17041-0 DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 29/07/2016 | 9918.80 | 00000000164895 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (GPS), INSS PARTE PATRONAL RETIDADOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 29/07/2016 | 3000.00 | 23385934000194 | COUTINHO E GURJÃO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | EMPENHADO EM SUBSTITUIÇÃO DA NE-89, DATADO DE 21/06/2016 PARA CORREÇÃO POR EQUIVOCO DE COMPETENCIA, QUE ORA SE CORRIGE. QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ESPECIALIZADOS PARA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, PERANTE O TCE, CGU, CGE, MPF, MPE, TJ E TCE E ANALISE E ELABORAÇÃO DOS PARECERES JURÍDICOS DOS PROJETOS E LEI E PROCESSOS LICITATÓRIOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 29/07/2016 | 3000.00 | 23385934000194 | COUTINHO E GURJÃO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | EMPENHADO EM SUBSTITUIÇÃO DA NE-88, DATADO DE 21/06/2016 PARA CORREÇÃO POR EQUIVOCO DE COMPETENCIA, QUE ORA SE CORRIGE. QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ESPECIALIZADOS PARA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, PERANTE O TCE, CGU, CGE, MPF, MPE, TJ E TCE E ANALISE E ELABORAÇÃO DOS PARECERES JURÍDICOS DOS PROJETOS E LEI E PROCESSOS LICITATÓRIOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 02/08/2016 | 600.00 | 00001305889460 | CLODOALDO RICARDO SOARES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA JOÃO PESSOA E ITABAIANA DE IDA E VOLTA, A SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 15/08/2016 | 2000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 17/08/2016 | 650.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICO EM INFORMATICA NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, SEFIP E IMPORTAÇÃO PARA O SAGRES CAPTURA PESSOAL PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 19/08/2016 | 500.00 | 20265242000114 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA NETO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 19/08/2016 | 200.00 | 20265242000114 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA NETO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A LIMPEZA E MANUNTENÇÃO DO PRÉDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 19/08/2016 | 600.00 | 22438529000124 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CAMARA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS, OS SERVIÇOS COMPREENDEM A EDIÇÃO DE TEXTOS, IMAGENS E ARQUIVOS EM PDF, OS ARQUIVOS FORAM SALVOS EM PÁGINAS EM POSIÇÃO DE LEITURA E ENTREGUES EM MÍDIA DIGITAL, PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 19/08/2016 | 1200.00 | 18010767000167 | ELANGINE PEREIRA DE ALBUQUERQUE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS NA GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS, ELABORAÇÃO DE TERMOS DE REFERÊNCIA, EMISSÃO DE PARECERES DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O TCE DOS PROCESSOS LICITATORIOS A SEREM REALIZADOS PELA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 19/08/2016 | 37500.00 | 12914115000170 | CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR | BERTA ALVES DE SOUZA E OUTROS, QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ELETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 19/08/2016 | 7040.00 | 12914115000170 | CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR | ALEXANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS E OUTROS, QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 22/08/2016 | 3000.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 22/08/2016 | 2500.00 | 18472139000101 | PRÁTICA CONSULTORIA E ASSESSORIA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E CONFORMIDADE DOCUMENTAL, COM IMPLANTAÇÃO DE PRÁTICAS DE CONTROLE DA DESPESA PÚBLICA COM PREPARAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO NO TOCANTE AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTES AS DESPESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, ALÉM DO ACOMPANHAMENTO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DOS PROCEDIMENTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 25/08/2016 | 70.00 | 08837315000108 | UNIDASNET Comunicações Ltda. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA (INTERNET) PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 29/08/2016 | 7.39 | 00000000293601 | Banco do Brasil S/A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO) DEBITADA DA CONTA 17.041-0 DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/08/2016 | 9918.80 | 00000000164895 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (GPS), INSS PARTE PATRONAL RETIDOS DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 31/08/2016 | 3000.00 | 23385934000194 | COUTINHO E GURJÃO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ESPECIALIZADOS PARA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, PERANTE O TCE, CGU, CGE, MPF, MPE, TJ E TCE E ANALISE E ELABORAÇÃO DOS PARECERES JURÍDICOS DOS PROJETOS E LEI E PROCESSOS LICITATÓRIOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 05/09/2016 | 600.00 | 00001305889460 | CLODOALDO RICARDO SOARES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA JOÃO PESSOA E ITABAIANA DE IDA E VOLTA, A SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 15/09/2016 | 2000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA, PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 19/09/2016 | 500.00 | 20265242000114 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA NETO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 19/09/2016 | 200.00 | 20265242000114 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA NETO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A LIMPEZA E MANUNTENÇÃO DO PRÉDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/09/2016 | 2500.00 | 18472139000101 | PRÁTICA CONSULTORIA E ASSESSORIA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E CONFORMIDADE DOCUMENTAL, COM IMPLANTAÇÃO DE PRÁTICAS DE CONTROLE DA DESPESA PÚBLICA COM PREPARAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO NO TOCANTE AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTES AS DESPESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, ALÉM DO ACOMPANHAMENTO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DOS PROCEDIMENTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/09/2016 | 3000.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/09/2016 | 600.00 | 22438529000124 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CAMARA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS, OS SERVIÇOS COMPREENDEM A EDIÇÃO DE TEXTOS, IMAGENS E ARQUIVOS EM PDF, OS ARQUIVOS FORAM SALVOS EM PÁGINAS EM POSIÇÃO DE LEITURA E ENTREGUES EM MÍDIA DIGITAL, PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/09/2016 | 650.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO TÉCNICO EM INFORMÁTICA NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, SEFIP E IMPORTAÇÃO PARA O SAGRES CAPTURA PESSOAL, PRESTADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/09/2016 | 37500.00 | 12914115000170 | CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR | BERTA ALVES DE SOUZA E OUTROS. QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ELETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/09/2016 | 7040.00 | 12914115000170 | CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR | ALEXANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS E OUTROS. QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 23/09/2016 | 7.39 | 00000000293601 | Banco do Brasil S/A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (TARIF ADIC CHEQUE COMPE) DEBITADA DA CONTA 17041-0 DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 26/09/2016 | 70.00 | 08837315000108 | UNIDASNET Comunicações Ltda. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (INTERNET) PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/09/2016 | 3000.00 | 23385934000194 | COUTINHO E GURJÃO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ESPECIALIZADOS PARA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, PERANTE O TCE, CGU, CGE, MPF, MPE, TJ E TCE E ANALISE E ELABORAÇÃO DOS PARECERES JURÍDICOS DOS PROJETOS E LEI E PROCESSOS LICITATÓRIOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 10/10/2016 | 9918.80 | 00000000164895 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) PARTE PATRONAL RETIDO DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 13/10/2016 | 960.00 | 00001305889460 | CLODOALDO RICARDO SOARES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA E ITABAIANA DE IDA E VOLTA À SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 18/10/2016 | 2000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 19/10/2016 | 200.00 | 20265242000114 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA NETO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO E MANUNTENÇÃO DO PRÉDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 19/10/2016 | 500.00 | 20265242000114 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA NETO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 19/10/2016 | 3000.00 | 23385934000194 | COUTINHO E GURJÃO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ESPECIALIZADOS PARA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, PERANTE O TCE, CGU, CGE, MPF, MPE, TJ E TCE E ANALISE E ELABORAÇÃO DOS PARECERES JURÍDICOS DOS PROJETOS E LEI E PROCESSOS LICITATÓRIOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 19/10/2016 | 600.00 | 22438529000124 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CAMARA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS, OS SERVIÇOS COMPREENDEM A EDIÇÃO DE TEXTOS, IMAGENS E ARQUIVOS EM PDF, OS ARQUIVOS FORAM SALVOS EM PÁGINAS EM POSIÇÃO DE LEITURA E ENTREGUES EM MÍDIA DIGITAL, PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Aquisição de móveis e equipamentos para a Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/10/2016 | 2900.00 | 20530394000105 | D. S. CAVALCANTI FILHO ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GALERIA PARA PLENAÉRIO EM AÇO INOX COM FOTOS GRAVADAS E RESINADAS, APLICAÇÃO EM MOLDURA DE MADEIRA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/10/2016 | 650.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO TÉCNICO EM INFORMÁTICA NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, SEFIP E IMPORTAÇÃO PARA O SAGRES CAPTURA PESSOAL PRESTADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/10/2016 | 160.00 | 20086837000102 | Jose Claudino dos Santos | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA CONFECÇÃO DE UMA FOTO COM MOLDURA DO LANÇAMENTO DO LIVRO DO VEREADOR GILBERTO DE FREITAS EM 12/07/2016, A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/10/2016 | 3000.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/10/2016 | 2500.00 | 18472139000101 | PRÁTICA CONSULTORIA E ASSESSORIA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E CONFORMIDADE DOCUMENTAL, COM IMPLANTAÇÃO DE PRÁTICAS DE CONTROLE DA DESPESA PÚBLICA COM PREPARAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO NO TOCANTE AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTES AS DESPESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, ALÉM DO ACOMPANHAMENTO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DOS PROCEDIMENTOS DESTA CAMARA MUNICIÁL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/10/2016 | 7040.00 | 12914115000170 | CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR | ALEXANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS E OUTROS. QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/10/2016 | 37500.00 | 12914115000170 | CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR | BERTA ALVES DE SOUZA E OUTROS. QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ELETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 21/10/2016 | 7.39 | 00000000293601 | Banco do Brasil S/A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA (TARIF ADIC CHEQUE COMPE) DEBITADA DA CONTA (17041-0) DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 28/10/2016 | 70.00 | 08837315000108 | UNIDASNET Comunicações Ltda. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (INTERNET) PRESTADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 28/10/2016 | 1200.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CORREÇÃO DE GEFIP COMP 10/2016, CORREÇÃO NO LANÇAMENTO DE GPS DO PERÍODO DE 01/2013 À 05/2015, ADEQUAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO NO TRANSPORTE VIAGENS, LEVANTAMENTO DE PAGAMENTOS INSS CALCULADOS DE FORMA E MANEIRA NESTE PERÍODO E SUAS CORREÇÕES, A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 31/10/2016 | 38.40 | 00000000164895 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) INSS - PARTE PATRONAL, RETIDO DO PRESTADOR DE SERVIÇO, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO À COMPETÊNCIA OUTUBRO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 31/10/2016 | 433.81 | 00000000164895 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) INSS - PARTE PATRONAL NO VALOR DE 9.620,64, SENDO RESTITUÍDO O VALOR DE 9.186,83 CONFORME GFIP E SENDO LANÇADO A DIFERENÇA NO VALOR DE 433,81, RETIDO DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO À COMPETÊNCIA OUTUBRO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Aquisição de móveis e equipamentos para a Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 03/11/2016 | 589.00 | 00671692000108 | LUIZ DE SOUSA VIEIRA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO ESMALTEC EGC35B PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 03/11/2016 | 960.00 | 00001305889460 | CLODOALDO RICARDO SOARES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA E ITABAIANA DE IDA E VOLTA, A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 14/11/2016 | 2500.00 | 18472139000101 | PRÁTICA CONSULTORIA E ASSESSORIA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E CONFORMIDADE DOCUMENTAL,COM IMPLANTAÇÃO DE PRÁTICAS DE CONTROLE DA DESPESA PÚBLICA COM PREPARAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO NO TOCANTE AOS PROCEDIMENTOS ADMINSTRATIVOS REFERENTES AS DESPESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS,ALÉM DO ACOMPANHAMENTO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DOS PROCEDIMENTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 14/11/2016 | 1500.00 | 00002785227425 | ANDRE PESSOA DE BRITO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 07 SPLIT, CARGA COMPLETA DE GÁS EM 02 SPLIT, COMPLEMENTO DE GÁS EM 01 SPLIT E LIMPEZA EM 02 CURTINA DE AR, PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 14/11/2016 | 3700.00 | 23943898000137 | BEATRIZ OLIVEIRA DOS SANTOS - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUNTENÇÃO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 16/11/2016 | 2000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 16/11/2016 | 1000.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAIS DE PINTURA PARA USO E MANUNTENÇÃO DO PRÉDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 17/11/2016 | 650.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICO EM INFORMÁTICA NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, SEFIP E IMPORTAÇÃO PARA O SAGRES CAPTURA PESSOAL PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 17/11/2016 | 600.00 | 22438529000124 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CAMARA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS,OS SERVIÇOS COMPREENDEM A EDIÇÃO DE TEXTOS, IMAGENS E ARQUIVOS EM PDF, OS ARQUIVOS FORAM SALVOS EM PÁGINAS EM POSIÇÃO DE LEITURA E ENTREGUES EM MÍDIA DIGITAL, PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 18/11/2016 | 3000.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 18/11/2016 | 1000.00 | 00002932621440 | Diógenes do Nascimento Araújo | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUNTENÇÃO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 18/11/2016 | 70.00 | 08837315000108 | UNIDASNET Comunicações Ltda. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (INTERNET) PRESTADO A ESTA CAMARA MUNCIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 18/11/2016 | 7040.00 | 12914115000170 | CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR | ALEXANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS E OUTROS. QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 18/11/2016 | 37500.00 | 12914115000170 | CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR | BERTA ALVES DE SOUZA E OUTROS. QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ELETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 19/11/2016 | 500.00 | 20265242000114 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA NETO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 19/11/2016 | 200.00 | 20265242000114 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA NETO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 21/11/2016 | 7.39 | 00000000293601 | Banco do Brasil S/A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA (TARIF ADIC CHEQUE COMPE) DEBITADA DA CONTA (17041-0) DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 22/11/2016 | 3000.00 | 23385934000194 | COUTINHO E GURJÃO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOGATÍCIOS ESPECIALIZADOS PARA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, PERANTE O TCE, CGU, CGE, MPF, MPE, TJ E TCE E ANÁLISE E ELABORAÇÃO DE PARECERES JURÍDICOS DOS PROJETOS DE LEI E PROCESSOS LICITATÓRIOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 24/11/2016 | 850.00 | 00057639868491 | JOSE ANTONIO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PINTURA PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/11/2016 | 7156.64 | 12914115000170 | CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR | ALEXANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS E OUTROS. QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2016 DA FOLHA DE COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/11/2016 | 38.40 | 00000000164895 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS), INSS PARTE PATRONAL RETIDO DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/11/2016 | 10290.64 | 00000000164895 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS), PARTE PATRONAL, RETIDO DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 01/12/2016 | 1545.82 | 00000000164895 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS), PARTE PATRONAL RETIDO DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 15/12/2016 | 2000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS, LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 16/12/2016 | 1993.60 | 21553674000193 | SUNDRY COMERCIO VAREJISTA LTDA - EPP | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 19/12/2016 | 1000.00 | 00001305889460 | CLODOALDO RICARDO SOARES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA JOÃO PESSOA E ITABAIANA DE IDA E VOLTA A SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 19/12/2016 | 3000.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 19/12/2016 | 650.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO TÉCNICO, EM INFORMÁTICA NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, SEFIP E IMPORTAÇÃO PARA O SAGRES CAPTURA SOCIAL, PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 19/12/2016 | 300.00 | 20265242000114 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA NETO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 19/12/2016 | 200.00 | 20265242000114 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA NETO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA USO E MANUNTENÇÃO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 19/12/2016 | 2500.00 | 18472139000101 | PRÁTICA CONSULTORIA E ASSESSORIA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E CONFORMIDADE DOCUMENTAL, COM IMPLANTAÇÃO DE PRÁTICAS DE CONTROLE DA DESPESA PÚBLICA COM PREPARAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO NO TOCANTE AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTES AS DESPESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, ALÉM DO ACOMPANHAMENTO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DOS PROCEDIMENTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/12/2016 | 3000.00 | 23385934000194 | COUTINHO E GURJÃO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOGATÍCIOS ESPECIALIZADOS PARA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, PERANTE O TCE, CGU, CGE, MPF, MPE, TJ E TCE E ANÁLISE E ELABORAÇÃO DE PARECERES JURÍDICOS DOS PROJETOS DE LEI E PROCESSOS LICITATÓRIOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/12/2016 | 70.00 | 08837315000108 | UNIDASNET Comunicações Ltda. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA (INTERNET) PRESTADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/12/2016 | 9620.64 | 00000000164895 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS), INSS PARTE PATRONAL RETIDO DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO À COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/12/2016 | 40.00 | 00000000164895 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS), PARTE PATRONAL, RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/12/2016 | 7040.00 | 12914115000170 | CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR | ALEXANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS E OUTROS. QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/12/2016 | 37500.00 | 12914115000170 | CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR | BERTA ALVES DE SOUZA E OUTROS. QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ELETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 21/12/2016 | 6.58 | 00000000293601 | Banco do Brasil S/A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA (TARIF ADIC CHEQUE COMPE) DEBITADA DA CONTA (17041-0) DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Quantidade de Registros: 197
Última atualização: 11/06/2024