de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente aos vencimentos dos servidores comissionados correspondente ao mês de novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 20/01/2016 | 3900.00 | 04059169000178 | ASCONTEC - Contabilidade Pública e Eleitoral | Pagamento dos serviços de asessoria contábil e manutenção do Portal Legislativo da Câmara durante o mês de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 25/01/2016 | 2500.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Serviços de assessoria jurídica prestados a Câmara durante o mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 25/01/2016 | 27825.00 | 00006313620453 | AMANCIO PEIRES DE ALMEIDA E OUTROS | Subsídios dos vereadores da Câmara Municipal correspondente ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 25/01/2016 | 2640.00 | 00007924346414 | DEBORA ALANE PINHEIRO LOPES E OUTROS | Vencimentos dos servidores efetivos da Câmara Municipal correspondente ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 25/01/2016 | 1760.00 | 00079848060472 | MARIA GORETE LEITE SILVA E OUTROS | Vencimentos dos servidores comissionados da Câmara Municipal correspondente ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 25/01/2016 | 2000.00 | 00006047184464 | LEOVEGILDO SOARES SILVINO | Locação do veículo de passeio para prestar serviço junto ao gabinete da Presidência da Câmara Municipal, correspondente ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/02/2016 | 488.75 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | Fornecimento de combustível destinado ao veículo de passeio que presta serviço junto ao gabinete da Presidência da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 09/02/2016 | 132.19 | 09123654000187 | CAGEPA | Consumo de água do prédio da Câmara Municipal, correspondente aos meses de janeiro e fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 19/02/2016 | 3900.00 | 04059169000178 | ASCONTEC - Contabilidade Pública e Eleitoral | Serviços de consultoria e assessoria contábil prestados a Câmara, como também os serviços de manutenção e atualização do portal legislativo durante o mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 24/02/2016 | 137.62 | 33000118001221 | OI - TELEMAR NORTE E LESTE S/A | Tarifas telefônicas do prédio da Câmara Municipal, correspondente ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 25/02/2016 | 2500.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Serviços de assessoria jurídica prestados a Câmara durante o mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 26/02/2016 | 133.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Consumo de energia do prédio da Câmara Municipal, correspondente aos meses de janeiro e fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 29/02/2016 | 6801.45 | 08560781000180 | INSS | INSS Parte Patronal da Câmara Municipal correspondente ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 29/02/2016 | 27825.00 | 00006313620453 | AMANCIO PEIRES DE ALMEIDA E OUTROS | Subsídios dos vereadores da Câmara Municipal correspondente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 29/02/2016 | 2640.00 | 00007924346414 | DEBORA ALANE PINHEIRO LOPES E OUTROS | Vencimentos dos servidores efetivos da Câmara Municipal correspondente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 29/02/2016 | 2640.00 | 00079848060472 | MARIA GORETE LEITE SILVA E OUTROS | Vencimentos dos servidores comissionados da Câmara Municipal correspondente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 29/02/2016 | 2000.00 | 00006047184464 | LEOVEGILDO SOARES SILVINO | Locação do veículo de passeio para prestar serviço junto ao gabinete da Presidência da Câmara Municipal, correspondente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 29/02/2016 | 475.01 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | Fornecimento de combustível destinado ao veículo de passeio que presta serviço junto ao gabinete da Presidência da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 01/03/2016 | 1014.29 | 11892288000172 | JOAQUIM ETO DE MELO | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CANTINA DA CAMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/03/2016 | 6986.25 | 08560781000180 | INSS | PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA CAMARA REFERENT AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 19/03/2016 | 3900.00 | 04059169000178 | ASCONTEC - Contabilidade Pública e Eleitoral | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA PCA DA CAMARA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 19/03/2016 | 3900.00 | 04059169000178 | ASCONTEC - Contabilidade Pública e Eleitoral | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTAOS A CAMARA NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 21/03/2016 | 2500.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS JUNTO A CAMARA NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 28/03/2016 | 2000.00 | 00006047184464 | LEOVEGILDO SOARES SILVINO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA VEÍCULO PARA A CAMARA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 28/03/2016 | 27825.00 | 00006313620453 | AMANCIO PEIRES DE ALMEIDA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFERENT AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 28/03/2016 | 2640.00 | 00007924346414 | DEBORA ALANE PINHEIRO LOPES E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE A MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 28/03/2016 | 2640.00 | 00079848060472 | MARIA GORETE LEITE SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE A MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 28/03/2016 | 519.50 | 14732015000159 | JOSÉ LEITE PRIMO-ME | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CANTINA DA CAMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 28/03/2016 | 445.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOCADO A CAMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 28/03/2016 | 90.23 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CAMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 28/03/2016 | 134.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE NERGIA ELTRICA DO PREDIO DA CAMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 28/03/2016 | 141.29 | 33000118001221 | OI - TELEMAR NORTE E LESTE S/A | PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DA CAMRA MUNCIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 01/04/2016 | 265.04 | 00095100067420 | NILSANDRO LUIZ DE SOUSA LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM JUNTO AO TC DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE EVENTO PARA GESTORES, REPRESENTANDO A CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 20/04/2016 | 3900.00 | 04059169000178 | ASCONTEC - Contabilidade Pública e Eleitoral | Serviços de consultoria e assessoria contábil prestados a Câmara municipal durante o mês de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 25/04/2016 | 2000.00 | 00006047184464 | LEOVEGILDO SOARES SILVINO | Locação do veículo de passeio para prestar serviço junto ao gabinete da Presidência da Câmara Municipal, correspondente ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 25/04/2016 | 2500.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Serviços de assessoria jurídica prestados a Câmara durante o mês de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 25/04/2016 | 26235.00 | 00006313620453 | AMANCIO PEIRES DE ALMEIDA E OUTROS | Subsídios dos vereadores da Câmara Municipal correspondente ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 25/04/2016 | 2640.00 | 00007924346414 | DEBORA ALANE PINHEIRO LOPES E OUTROS | Vencimentos dos servidores efetivos da Câmara Municipal correspondente ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 25/04/2016 | 4400.00 | 00079848060472 | MARIA GORETE LEITE SILVA E OUTROS | Vencimentos dos servidores comissionados da Câmara Municipal correspondente ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 28/04/2016 | 491.02 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | Fornecimento de combustível destinado ao veículo de passeio que presta serviço junto ao gabinete da Presidência da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 29/04/2016 | 360.00 | 00095100067420 | NILSANDRO LUIZ DE SOUSA LIMA | Elaboração de DIRFS em atraso da Câmara Municipal correspondente à exercícios anteriores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 01/05/2016 | 113.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento das despesas com consumo de nergia do predio da Camara. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 01/05/2016 | 283.50 | 08560351000169 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PATOS | Pagamento referente a aquisição de certificado digital A3 para presidênica da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 01/05/2016 | 159.11 | 33000118001221 | OI - TELEMAR NORTE E LESTE S/A | Tarifas telefônicas do prédio da Câmara Municipal, correspondente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 05/05/2016 | 311.73 | 09123654000187 | CAGEPA | Consumo de água do prédio da Câmara Municipal, correspondente aos mês de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/05/2016 | 25175.00 | 00006313620453 | AMANCIO PEIRES DE ALMEIDA E OUTROS | Subsídios dos vereadores da Câmara Municipal correspondente ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0000047 | 20/05/2016 | 3900.00 | 04059169000178 | ASCONTEC - Contabilidade Pública e Eleitoral | Serviços de consultoria e assessoria contábil prestados a Câmara municipal durante o mês de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 21/05/2016 | 2500.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Serviços de assessoria jurídica prestados a Câmara durante o mês de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 23/05/2016 | 2000.00 | 00006047184464 | LEOVEGILDO SOARES SILVINO | Locação do veículo de passeio para prestar serviço junto ao gabinete da Presidência da Câmara Municipal, correspondente ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 24/05/2016 | 2640.00 | 00007924346414 | DEBORA ALANE PINHEIRO LOPES E OUTROS | Vencimentos dos servidores efetivos da Câmara Municipal correspondente ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 24/05/2016 | 3520.00 | 00059196289449 | MARIA DO SOCORRO LEITE BATISTA E OUTROS | Vencimentos dos servidores comissionados da Câmara Municipal correspondente ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 25/05/2016 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | Tarifas de microfilmagens de cheques débitadas na conta corrente da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 28/05/2016 | 293.34 | 00089304063434 | JOSE VALDEMAR NETO | Pagamento de 1/3 de férias do servidor efetivo da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 01/06/2016 | 459.45 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | Pagamento referente ao consumo de combustível destinado ao veículo que presta serviço junto a Câmara Municipal durante o mês de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 01/06/2016 | 93.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente ao consumo de energia do prédio da Câmara Municipal correspondente ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 01/06/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | Pagamento referente ao consumo de àgua do prédio da Câmara Municipal correspondente ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 01/06/2016 | 142.69 | 33000118001221 | OI - TELEMAR NORTE E LESTE S/A | Pagamento referente as tarifas telefônicas do prédio da Câmara Municipal correspondente ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 09/06/2016 | 6614.55 | 08560781000180 | INSS | Pagamento referente ao INSS - Parte Patronal da Câmara Municipal correspondente ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 13/06/2016 | 646.33 | 11892288000172 | JOAQUIM ETO DE MELO | Pagamento referente ao fornecimento de materiais de gêneros alimentícios e de limpeza para Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 18/06/2016 | 445.00 | 14732015000159 | JOSÉ LEITE PRIMO-ME | Pagamento referente ao fornecimento de material de gênero alimentício para Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/06/2016 | 25175.00 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento referente aos subsídios dos vereadores correspondente ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/06/2016 | 3960.00 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento referente aos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara correspondente ao mês de junho e 50% do 13º salário de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/06/2016 | 7003.33 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento referente aos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara correspondente ao mês de junho e 50% do 13º salário de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/06/2016 | 3900.00 | 04059169000178 | ASCONTEC - Contabilidade Pública e Eleitoral | Pagamento referente aos serviços de consultoria e assessoria contábil prestados a Câmara, como também os serviços de manutenção e atualização do portal legislativo durante o mês de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/06/2016 | 2500.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Pagamento referente aos serviços de assessoria jurídica prestados a Câmara durante o mês de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/06/2016 | 2000.00 | 00006047184464 | LEOVEGILDO SOARES SILVINO | Pagamento referente a locação do veículo de passeio para prestar serviço junto a presidência da Câmara Municipal correspondente ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 28/06/2016 | 6652.35 | 08560781000180 | INSS | Pagamento referente ao INSS - Parte Patronal da Câmara correspondente ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 30/06/2016 | 141.82 | 33000118001221 | OI - TELEMAR NORTE E LESTE S/A | Pagamento referente as tarifas telefônicas do prédio da Câmara Municipal correspondente ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 30/06/2016 | 140.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente ao consumo de energia do prédio da Câmara Municipal correspondente ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 01/07/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | Pagamento referente ao consumo de àgua do prédio da Câmara Municipal correspondente ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 01/07/2016 | 405.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | Pagamento referente ao consumo de combustível destinado ao veículo que presta serviço junto a Câmara Municipal durante o mês de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/07/2016 | 2500.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Pagamento referente aos serviços de assessoria jurídica prestados a Câmara durante o mês de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/07/2016 | 25175.00 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento referente aos subsídios dos vereadores correspondente ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/07/2016 | 2640.00 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento referente aos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara Municipal correspondente ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/07/2016 | 6160.00 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento referente aos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara Municipal correspondente ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/07/2016 | 3900.00 | 04059169000178 | ASCONTEC - Contabilidade Pública e Eleitoral | Pagamento referente aos serviços de consultoria e assessoria contábil prestados a Câmara, como também os serviços de manutenção e atualização do portal legislativo durante o mês de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/07/2016 | 2000.00 | 00006047184464 | LEOVEGILDO SOARES SILVINO | Pagamento referente a locação do veículo de passeio para prestar serviço junto a presidência da Câmara Municipal correspondente ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 01/08/2016 | 450.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | Pagamento referente ao fornecimento de combustível destinado ao veículo que presta serviço junto a Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 01/08/2016 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA ME | Pagamento referente a locação do software contábil para Câmara Municipal correspondente ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 01/08/2016 | 143.70 | 33000118001221 | OI - TELEMAR NORTE E LESTE S/A | Pagamento referente as tarifas telefônicas do prédio da Câmara Municipal correspondente ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 01/08/2016 | 63.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente ao consumo de energia do prédio da Câmara Municipal correspondente ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/08/2016 | 6986.25 | 08560781000180 | INSS | Pagamento referente ao INSS - Parte Patronal da Câmara correspondente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 08/08/2016 | 6925.83 | 08560781000180 | INSS | Pagamento referente ao INSS - Parte Patronal da Câmara correspondente ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 08/08/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | Pagamento referente ao consumo de àgua do prédio da Câmara Municipal correspondente ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 19/08/2016 | 3900.00 | 04059169000178 | ASCONTEC - Contabilidade Pública e Eleitoral | Pagamento referente aos serviços de consultoria e assessoria contábil prestados a Câmara, como também os serviços de manutenção e atualização do portal legislativo durante o mês de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 19/08/2016 | 2500.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Pagamento referente aos serviços de assessoria jurídica prestados a Câmara durante o mês de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/08/2016 | 25175.00 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento referente aos subsídios dos vereadores correspondente ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/08/2016 | 6160.00 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento referente aos vencimentos dos servidoress comissionados correspondente ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/08/2016 | 2640.00 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento referente aos vencimentos dos servidores efetivos correspondente ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 26/08/2016 | 2000.00 | 00006047184464 | LEOVEGILDO SOARES SILVINO | Pagamento referente a locação do veículo de passeio para prestar serviço juntoa a presidência da Câmara Municipal correspondente ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 01/09/2016 | 294.01 | 00095100067420 | NILSANDRO LUIZ DE SOUSA LIMA | Pagamento referente ao ressarcimento de despesas em viagens a serviço da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 01/09/2016 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA ME | Pagamento referente a locação do software contábil para Câmara Municipal correspondente ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 01/09/2016 | 457.07 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | Pagamento referente ao consumo de combustível destinado ao veículo que presta serviço junto a Câmara Municipal durante o mês de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 01/09/2016 | 142.38 | 33000118001221 | OI - TELEMAR NORTE E LESTE S/A | Pagamento referente as tarifas telefônicas do prédio da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 01/09/2016 | 71.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente ao consumo de energia do prédio da Câmara Municipal correspondente ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 06/09/2016 | 190.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Pagamento referente ao consumo de àgua do prédio da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 06/09/2016 | 6867.51 | 08560781000180 | INSS | Pagamento referente ao INSS - Parte Patronal da Câmara correspondente ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 19/09/2016 | 3900.00 | 04059169000178 | ASCONTEC - Contabilidade Pública e Eleitoral | Pagamento referente aos serviços de consultoria e assessoria contábil prestados a Câmara, como também os serviços de manutenção e atualização do portal legislativo durante o mês de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/09/2016 | 9275.00 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento referente aos subsídios dos vereadores correspondente ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/09/2016 | 1760.00 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento referente aos vencimentos dos servidores comissionados correspondente ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/09/2016 | 2000.00 | 00006047184464 | LEOVEGILDO SOARES SILVINO | Pagamento referente a locação do veículo de passeio para prestar serviço juntoa a presidência da Câmara Municipal correspondente ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/09/2016 | 2500.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Pagamento referente aos serviços de assessoria jurídica prestados a Câmara durante o mês de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 01/10/2016 | 15900.00 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento referente aos subsídios dos vereadores correspondente ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 01/10/2016 | 4400.00 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento referente aos vencimentos dos servidores comissionados correspondente ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 01/10/2016 | 2640.00 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento referente aos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara correspondente ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 01/10/2016 | 140.71 | 33000118001221 | OI - TELEMAR NORTE E LESTE S/A | Pagamento referente as tarifas telefônicas do prédio da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 01/10/2016 | 91.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente ao consumo de energia do prédio da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 01/10/2016 | 70.48 | 09123654000187 | CAGEPA | Pagamento referente ao consumo de àgua do prédio da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 01/10/2016 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA ME | Pagamento referente a locação do software contábil para Câmara Municipal correspondente ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 01/10/2016 | 403.70 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | Pagamento referente ao consumo de combustível destinado ao veículo que presta serviço junto a Câmara Municipal durante o mês de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 01/10/2016 | 6867.51 | 08560781000180 | INSS | Pagamento referente ao INSS - Parte Patronal da Câmara correspondente ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/10/2016 | 474.50 | 14732015000159 | JOSÉ LEITE PRIMO-ME | Pagamento referente ao fornecimento de material de gênero alimentício para Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/10/2016 | 9275.00 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento referente aos subsídios dos vereadores correspondente ao mês de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/10/2016 | 3900.00 | 04059169000178 | ASCONTEC - Contabilidade Pública e Eleitoral | Pagamento referente aos serviços de consultoria e assessoria contábil prestados a Câmara, como também os serviços de manutenção e atualização do portal legislativo durante o mês de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/10/2016 | 2500.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Pagamento referente aos serviços de assessoria jurídica prestados a Câmara durante o mês de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 28/10/2016 | 2000.00 | 00006047184464 | LEOVEGILDO SOARES SILVINO | Pagamento referente a locação do veículo de passeio para prestar serviço juntoa a presidência da Câmara Municipal correspondente ao mês de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 01/11/2016 | 15900.00 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento referente aos subsídios dos vereadores correspondente ao mês de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 01/11/2016 | 2640.00 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento referente aos vencimentos dos servidores efetivos correspondente ao mês de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 01/11/2016 | 6160.00 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento referente aos vencimentos dos servidores comissionados correspondente ao mês de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 01/11/2016 | 419.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | Pagamento referente ao consumo de combustível destinado ao veículo que presta serviço junto a Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 03/11/2016 | 143.99 | 33000118001221 | OI - TELEMAR NORTE E LESTE S/A | Pagamento referente as tarifas telefônicas do prédio da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 03/11/2016 | 173.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Pagamento referente ao consumo de àgua do prédio da Câmara Municipal correspondente ao mês de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 03/11/2016 | 152.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente ao consumo de energia do prédio da Câmara Municipal correspondente ao mês de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 11/11/2016 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA ME | Pagamento referente a locação do software contábil para Câmara Municipal correspondente ao mês de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 16/11/2016 | 6867.51 | 08560781000180 | INSS | Pagamento referente ao INSS - Parte Patronal da Câmara correspondente ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 17/11/2016 | 947.79 | 11892288000172 | JOAQUIM ETO DE MELO | Pagamento referente ao fornecimento de materiais de gêneros alimentícios e de limpeza para Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 18/11/2016 | 3900.00 | 04059169000178 | ASCONTEC - Contabilidade Pública e Eleitoral | Pagamento referente aos serviços de consultoria e assessoria contábil prestados a Câmara, como também os serviços de manutenção e atualização do portal legislativo durante o mês de novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 21/11/2016 | 2500.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Pagamento referente aos serviços de assessoria jurídica prestados a Câmara durante o mês de novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 21/11/2016 | 2000.00 | 00006047184464 | LEOVEGILDO SOARES SILVINO | Pagamento referente a locação do veículo de passeio para prestar serviço juntoa a presidência da Câmara Municipal correspondente ao mês de novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 21/11/2016 | 25175.00 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento referente aos subsídios dos vereadores correspondente ao mês de novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/11/2016 | 2933.33 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento referente aos vencimentos dos servidores efetivos correspondente ao mês de novembro de 2016, como também terço de férias de servidora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/11/2016 | 6160.00 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento referente aos vencimentos dos servidores comissionados correspondente ao mês de novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 05/12/2016 | 137.15 | 33000118001221 | OI - TELEMAR NORTE E LESTE S/A | Pagamento referente as tarifas telefônicas do prédio da Câmara Municipal correspondente ao mês de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 05/12/2016 | 172.12 | 09123654000187 | CAGEPA | Pagamento referente ao consumo de àgua do prédio da Câmara Municipal correspondente ao mês de novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 05/12/2016 | 125.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente ao consumo de energia do prédio da Câmara Municipal correspondente ao mês de novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 05/12/2016 | 423.31 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | Pagamento referente ao consumo de combustível destinado ao veículo que presta serviço junto a Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 05/12/2016 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA ME | Pagamento referente a locação do software contábil para Câmara Municipal correspondente ao mês de novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 05/12/2016 | 6867.51 | 08560781000180 | INSS | Pagamento referente ao INSS - Parte Patronal da Câmara correspondente ao mês de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 05/12/2016 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA ME | Pagamento referente a locação do software contábil para Câmara Municipal correspondente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 19/12/2016 | 3900.00 | 04059169000178 | ASCONTEC - Contabilidade Pública e Eleitoral | Pagamento referente aos serviços de consultoria e assessoria contábil prestados a Câmara, como também os serviços de manutenção e atualização do portal legislativo durante o mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/12/2016 | 2000.00 | 00006047184464 | LEOVEGILDO SOARES SILVINO | Pagamento referente a locação do veículo para prestar serviço junto a presidência da Câmara Municipal correspondente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 23/12/2016 | 25175.00 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento referente aos subsídios dos vereadores correspondente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 28/12/2016 | 2640.00 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento referente aos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara correspondente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 28/12/2016 | 1760.00 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento referente aos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara correspondente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 28/12/2016 | 1320.00 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento referente aos 50% do 13º salário de 2016 dos servidores efetivos da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 28/12/2016 | 3336.55 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento referente aos 50% do 13º salário de 2016 dos servidores comissionados da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 28/12/2016 | 6958.26 | 08560781000180 | INSS | Pagamento referente ao INSS - Parte Patronal da Câmara correspondente ao mês de novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 28/12/2016 | 6205.95 | 08560781000180 | INSS | Pagamento referente ao INSS - Parte Patronal da Câmara correspondente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 29/12/2016 | 1293.57 | 08560781000180 | INSS | Pagamento referente ao INSS - Parte Patronal da Câmara correspondente ao 13º salário de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/12/2016 | 172.12 | 09123654000187 | CAGEPA | Pagamento referente ao consumo de àgua do prédio da Câmara Municipal correspondente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/12/2016 | 398.01 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | Pagamento referente ao consumo de combustível destinado ao veículo que presta serviço junto a Câmara Municipal correspondente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/12/2016 | 2500.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Pagamento referente aos serviços de assessoria jurídica prestados a Câmara durante o mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/12/2016 | 352.10 | 14732015000159 | JOSÉ LEITE PRIMO-ME | Pagamento referente ao fornecimento de material de gênero alimentício para Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Quantidade de Registros: 154
Última atualização: 11/06/2024