de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 01/01/2016 | 157.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a publicação no Diário Oficial no dia 20/12/2016, conforme anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 14/01/2016 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares ,relativo ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 15/01/2016 | 192.00 | 01518579000141 | A Uniao | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente aviso de propostatécnica- tomada de precos nº 003/2015, no diario oficial, edicao de 16-01-2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 15/01/2016 | 251.50 | 08226895000199 | FRANCINALDO FELIX DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 15/01/2016 | 432.45 | 08226895000199 | FRANCINALDO FELIX DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 18/01/2016 | 2200.00 | 00007139062439 | RAIANA PEREIRA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 19/01/2016 | 3800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 19/01/2016 | 660.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE GFIP,RAIS,DIRF,DCTF, RELATIVO AO M~ES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 19/01/2016 | 528.00 | 00076499758434 | Jose Charles Pereira Leite | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03(TRÊS)DIÁRIAS DESTINADOS A DAR COBERTURA ÁS DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 19/01/2016 | 550.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS 03920876423 | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a serviços de manutenção da pagina eletrônica(SITE) ref. ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 20/01/2016 | 36500.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 20/01/2016 | 5260.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 20/01/2016 | 3200.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DA SRa LUZIA MOREIRA DE SOUSA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 20/01/2016 | 240.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 21/01/2016 | 462.00 | 08560351000169 | CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 25/01/2016 | 880.00 | 01518579000141 | A Uniao | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente aviso de propostatécnica- tomada de precos nº 003/2015, no diario oficial, edicao de 26-01-2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 26/01/2016 | 691.02 | 08713513000828 | CASA NORTE ATACADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS COMPRAS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 26/01/2016 | 1350.00 | 19522415000153 | AF BRITO MOREIRA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE KIT DE CARTEIRA EM COURO COM BRASÃO(BOTON, ADESIVO PARA CARRO, CHAVEIRO, CEDUDA DE IDENTIFICAÇÃO), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 29/01/2016 | 1684.21 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA Á COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE A FASE DE HABILITAÇÃO DE PROPONENTES, ELABORAÇÃO E MONTAGEM DE PROCESSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 29/01/2016 | 101.80 | 60746948000112 | Banco Bradesco S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifa de servicos bancarios, conforme consta do extrato bancario do mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 29/01/2016 | 9627.20 | 29979036000140 | Instituto Nacional Do Seguro Social - Inss | Valor que se empenha para atender ao pagamento da contribuição patronal, competência 01 de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 30/01/2016 | 238.21 | 08713513000828 | CASA NORTE ATACADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS COMPRAS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 01/02/2016 | 188.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/02/2016 | 1220.00 | 10741791000164 | JOSÉ CLEBER GOMES DE SÁ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MICROFONES E (UMA)01 BATERIA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/02/2016 | 231.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/02/2016 | 176.00 | 01518579000141 | A Uniao | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a publicação homologação-tomada de preços nº003/2016, no Diário Oficial 04/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 11/02/2016 | 176.00 | 01518579000141 | A Uniao | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PIBLICAÇÃO-EXTRATO DE CONTRATO-TOMADA DE PREÇOS Nº0003/2016 NO DIÁRIO OFICIAL 12/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 11/02/2016 | 76.00 | 05621649000143 | Paulino Agnaldo da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAS DE CONSUMO, PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº14314 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 12/02/2016 | 150.00 | 00068063059891 | JOSE BEDEU DE MENESES | Valor que se empenha para atendenr ao pagamento de copias xerograficas e encadernacao de codumentos deste Poder Legislativo, relativo ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 15/02/2016 | 3800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 17/02/2016 | 528.00 | 00076499758434 | Jose Charles Pereira Leite | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03(TRÊS)DIÁRIAS DESTINADOS A DAR COBERTURA ÁS DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 18/02/2016 | 2200.00 | 00007139062439 | RAIANA PEREIRA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 18/02/2016 | 189.50 | 08226895000199 | FRANCINALDO FELIX DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 18/02/2016 | 301.45 | 08226895000199 | FRANCINALDO FELIX DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 18/02/2016 | 300.00 | 00045440549404 | MARIA GORETE TOMÉ DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 18/02/2016 | 550.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS 03920876423 | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a serviços de manutenção da pagina eletrônica(SITE) ref. ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 18/02/2016 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares ,relativo ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 18/02/2016 | 36500.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 18/02/2016 | 5260.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 18/02/2016 | 3200.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DA SRa LUZIA MOREIRA DE SOUSA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 18/02/2016 | 9627.20 | 29979036000140 | Instituto Nacional Do Seguro Social - Inss | Valor que se empenha para atender ao pagamento da contribuição patronal, competência 02 de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 18/02/2016 | 600.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE GFIP,RAIS,DIRF,DCTF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 26/02/2016 | 89.00 | 05621649000143 | Paulino Agnaldo da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAS DE CONSUMO, PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº14449 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 26/02/2016 | 2066.00 | 05621649000143 | Paulino Agnaldo da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº14448 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 29/02/2016 | 134.00 | 05816684000207 | NOBREGA INFORMATICA JOSIVAN MELQUIADES MOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 01(UM)ESTABILIZADOR, 01(UM)FILTRO DE LINHA 01(UM) TECLADO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 29/02/2016 | 100.75 | 60746948000112 | Banco Bradesco S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifa de servicos bancarios, conforme consta do extrato bancario do mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 01/03/2016 | 163.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 03/03/2016 | 522.00 | 08121402000580 | JOSÉ ALVES CARDOUZO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 04/03/2016 | 297.00 | 17007553000179 | WERONICA SILVA BORGES DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MICROFONE PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 04/03/2016 | 515.00 | 08995631002143 | ARMAZÉM PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DO 01(UMA) CAIXA DE SOM AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 08/03/2016 | 104.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 08/03/2016 | 609.66 | 08713513000828 | CASA NORTE ATACADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS COMPRAS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 08/03/2016 | 205.00 | 08226895000199 | FRANCINALDO FELIX DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 08/03/2016 | 301.45 | 08226895000199 | FRANCINALDO FELIX DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/03/2016 | 176.00 | 00003435888466 | IVANILDO SILVA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA DESTINADO A DAR COBERTURA ÁS DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/03/2016 | 176.00 | 00004903214451 | HELISMAN QUIRINO ANASTACIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA DESTINADO A DAR COBERTURA ÁS DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 15/03/2016 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares ,relativo ao mês de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 17/03/2016 | 528.00 | 00076499758434 | Jose Charles Pereira Leite | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03(TRÊS)DIÁRIAS DESTINADOS A DAR COBERTURA ÁS DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 17/03/2016 | 600.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE GFIP,RAIS,DIRF,DCTF, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 17/03/2016 | 3800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 17/03/2016 | 1100.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS 03920876423 | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a serviços de manutenção da pagina eletrônica(SITE) ref. ao mês de março e abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 18/03/2016 | 176.00 | 00064585590463 | Aparecida Caetano de Brito Nunes | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA DESTINADO A DAR COBERTURA ÁS DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 18/03/2016 | 176.00 | 00097244570449 | FRANCO ALDO BESERRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA DESTINADO A DAR COBERTURA ÁS DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 18/03/2016 | 176.00 | 00000942776488 | JOSÉ RIBEIRO CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA DESTINADO A DAR COBERTURA ÁS DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 18/03/2016 | 36500.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 18/03/2016 | 5260.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 18/03/2016 | 3200.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DA SRa LUZIA MOREIRA DE SOUSA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 18/03/2016 | 9753.51 | 29979036000140 | Instituto Nacional Do Seguro Social - Inss | Valor que se empenha para atender ao pagamento da contribuição patronal, competência 03 de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 18/03/2016 | 300.00 | 00045440549404 | MARIA GORETE TOMÉ DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 18/03/2016 | 2200.00 | 00007139062439 | RAIANA PEREIRA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 22/03/2016 | 631.58 | 00008685198470 | EDGAR TOMÉ DE MELO JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE EM BANNERS NO SITE DA CÂMARA E RESUMO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 22/03/2016 | 96.60 | 60746948000112 | Banco Bradesco S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifa de servicos bancarios, conforme consta do extrato bancario do mês de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 23/03/2016 | 256.00 | 01518579000141 | A Uniao | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PLUBLICAÇÃO DE AVISO DE EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL EDIÇÃO DE 24/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 29/03/2016 | 2064.50 | 21189700000146 | ANTÔNIO MARTINS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSUMO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 29/03/2016 | 600.00 | 21189700000146 | ANTÔNIO MARTINS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSUMO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 30/03/2016 | 1470.00 | 15668667000134 | PEDRO BARBOSA DE SOUZA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 03(TRÊS)PORTAS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 01/04/2016 | 176.00 | 00076499758434 | Jose Charles Pereira Leite | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03(TRÊS)DIÁRIAS DESTINADOS A DAR COBERTURA ÁS DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 01/04/2016 | 2526.32 | 00031290957487 | VICENTE LOPES BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PRÉDIO SEDE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 01/04/2016 | 150.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 04/04/2016 | 394.90 | 05621649000143 | Paulino Agnaldo da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº14728 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 04/04/2016 | 88.00 | 08342558000167 | WALTER TINTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATEIRIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 04/04/2016 | 105.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 06/04/2016 | 2090.00 | 08293785000905 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 12/04/2016 | 176.00 | 00004903214451 | HELISMAN QUIRINO ANASTACIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA DESTINADO A DAR COBERTURA ÁS DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 12/04/2016 | 176.00 | 00003435888466 | IVANILDO SILVA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA DESTINADO A DAR COBERTURA ÁS DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 12/04/2016 | 600.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE GFIP,RAIS,DIRF,DCTF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 12/04/2016 | 3800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 13/04/2016 | 79.80 | 08293785000905 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 13/04/2016 | 1934.80 | 15523328000240 | MARIA MARTA CHAVES DE SOUSA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 14/04/2016 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares ,relativo ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 19/04/2016 | 528.00 | 00076499758434 | Jose Charles Pereira Leite | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03(TRÊS)DIÁRIAS DESTINADOS A DAR COBERTURA ÁS DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/04/2016 | 36500.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/04/2016 | 5260.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/04/2016 | 3200.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DA SRa LUZIA MOREIRA DE SOUSA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 26/04/2016 | 590.00 | 15668667000134 | PEDRO BARBOSA DE SOUZA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 27/04/2016 | 300.00 | 00045440549404 | MARIA GORETE TOMÉ DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 27/04/2016 | 2200.00 | 00007139062439 | RAIANA PEREIRA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 27/04/2016 | 631.58 | 00008685198470 | EDGAR TOMÉ DE MELO JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE EM BANNERS NO SITE DA CÂMARA E RESUMO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 29/04/2016 | 1790.00 | 00031290957487 | VICENTE LOPES BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PRÉDIO SEDE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 29/04/2016 | 9753.51 | 29979036000140 | Instituto Nacional Do Seguro Social - Inss | Valor que se empenha para atender ao pagamento da contribuição patronal, competência 04 de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 29/04/2016 | 76.80 | 60746948000112 | Banco Bradesco S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifa de servicos bancarios, conforme consta do extrato bancario do mês de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 01/05/2016 | 166.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 04/05/2016 | 285.00 | 09814346000106 | ADONIAS FRANCISCO DA SILCA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente de a impressão de 02 lonas medindo 143x162 cm para este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 05/05/2016 | 350.00 | 15705703000192 | TIAGO NASCIMENTO GOUVEIA - NET RAPIDA MAIS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de prestacao de serviços de acesso á internet para o Poder Legislativo, deste municipio, durante o mês de janeiro, fevereior,março, abril e maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/05/2016 | 112.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 12/05/2016 | 3800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 12/05/2016 | 600.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE GFIP,RAIS,DIRF,DCTF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 17/05/2016 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares ,relativo ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 19/05/2016 | 1100.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS 03920876423 | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a serviços de manutenção da pagina eletrônica(SITE) ref. ao mês de maio e junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/05/2016 | 631.58 | 00008685198470 | EDGAR TOMÉ DE MELO JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE EM BANNERS NO SITE DA CÂMARA E RESUMO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/05/2016 | 2200.00 | 00007139062439 | RAIANA PEREIRA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/05/2016 | 300.00 | 00045440549404 | MARIA GORETE TOMÉ DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/05/2016 | 36500.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/05/2016 | 5260.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/05/2016 | 3200.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DA SRa LUZIA MOREIRA DE SOUSA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/05/2016 | 9753.51 | 29979036000140 | Instituto Nacional Do Seguro Social - Inss | Valor que se empenha para atender ao pagamento da contribuição patronal, competência 05 de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/05/2016 | 528.00 | 00076499758434 | Jose Charles Pereira Leite | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03(TRÊS)DIÁRIAS DESTINADOS A DAR COBERTURA ÁS DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 25/05/2016 | 176.00 | 00097244570449 | FRANCO ALDO BESERRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA DESTINADO A DAR COBERTURA ÁS DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 25/05/2016 | 176.00 | 00004903214451 | HELISMAN QUIRINO ANASTACIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA DESTINADO A DAR COBERTURA ÁS DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 25/05/2016 | 176.00 | 00003435888466 | IVANILDO SILVA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA DESTINADO A DAR COBERTURA ÁS DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 31/05/2016 | 2900.00 | 00002715479441 | ANTONIMAR FERREIRA CALADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 31/05/2016 | 63.30 | 60746948000112 | Banco Bradesco S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifa de servicos bancarios, conforme consta do extrato bancario do mês de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 01/06/2016 | 452.97 | 08713513000828 | CASA NORTE ATACADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS COMPRAS DE MATERIAIS DE CONSUMO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 01/06/2016 | 192.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 07/06/2016 | 110.00 | 00073935301472 | JOSE ROGACIANO COSTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS Á CÂMARA MUNICIPAL, NA MONTAGEM, INSTALAÇÃO DE UMA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO COM O NOME DA CASA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 07/06/2016 | 88.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 09/06/2016 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares ,relativo ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 09/06/2016 | 600.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE GFIP,RAIS,DIRF,DCTF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 09/06/2016 | 3800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 15/06/2016 | 9.15 | 40432544000147 | EMBRATEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/06/2016 | 2630.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DA FOPAG DOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/06/2016 | 3200.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DA SRa LUZIA MOREIRA DE SOUSA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/06/2016 | 5260.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/06/2016 | 36500.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/06/2016 | 355.00 | 15523328000240 | MARIA MARTA CHAVES DE SOUSA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHAP ARATAENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO IMÓVEL DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/06/2016 | 176.00 | 00029140784800 | JOSE ALAN BATISTA DE MENESES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA DESTINADOS A DAR COBERTURA ÁS DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/06/2016 | 176.00 | 00000942776488 | JOSÉ RIBEIRO CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA DESTINADO A DAR COBERTURA ÁS DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/06/2016 | 528.00 | 00076499758434 | Jose Charles Pereira Leite | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03(TRÊS)DIÁRIAS DESTINADOS A DAR COBERTURA ÁS DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/06/2016 | 2200.00 | 00007139062439 | RAIANA PEREIRA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/06/2016 | 300.00 | 00045440549404 | MARIA GORETE TOMÉ DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/06/2016 | 631.58 | 00008685198470 | EDGAR TOMÉ DE MELO JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE EM BANNERS NO SITE DA CÂMARA E RESUMO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/06/2016 | 69.40 | 60746948000112 | Banco Bradesco S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifa de servicos bancarios, conforme consta do extrato bancario do mês de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 01/07/2016 | 181.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 02/07/2016 | 1584.00 | 08713513000828 | CASA NORTE ATACADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS COMPRAS DE MATERIAIS DE CONSUMO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 08/07/2016 | 1100.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS 03920876423 | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a serviços de manutenção da pagina eletrônica(SITE) ref. ao mês de julho e agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 11/07/2016 | 101.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 13/07/2016 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares ,relativo ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 14/07/2016 | 3800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 14/07/2016 | 600.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE GFIP,RAIS,DIRF,DCTF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 16/07/2016 | 298.62 | 08713513000828 | CASA NORTE ATACADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS COMPRAS DE MATERIAIS DE CONSUMO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/07/2016 | 36500.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/07/2016 | 2380.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/07/2016 | 3200.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DA SRa LUZIA MOREIRA DE SOUSA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/07/2016 | 9753.51 | 29979036000140 | Instituto Nacional Do Seguro Social - Inss | Valor que se empenha para atender ao pagamento da contribuição patronal, competência 06 de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/07/2016 | 672.00 | 00076499758434 | Jose Charles Pereira Leite | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 IÁRIAS DESTINADOS A DAR COBERTURA ÁS DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 25/07/2016 | 252.00 | 00029140784800 | JOSE ALAN BATISTA DE MENESES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA DESTINADOS A DAR COBERTURA ÁS DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 25/07/2016 | 252.00 | 00000942776488 | JOSÉ RIBEIRO CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA DESTINADO A DAR COBERTURA ÁS DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 26/07/2016 | 240.00 | 15705703000192 | TIAGO NASCIMENTO GOUVEIA - NET RAPIDA MAIS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de prestacao de serviços de acesso á internet para o Poder Legislativo, deste municipio, durante o mês de junho e julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 26/07/2016 | 2200.00 | 00007139062439 | RAIANA PEREIRA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 27/07/2016 | 38.55 | 60746948000112 | Banco Bradesco S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifa de servicos bancarios, conforme consta do extrato bancario do mês de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 29/07/2016 | 252.00 | 00004903214451 | HELISMAN QUIRINO ANASTACIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA DESTINADO A DAR COBERTURA ÁS DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 29/07/2016 | 252.00 | 00097244570449 | FRANCO ALDO BESERRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA DESTINADO A DAR COBERTURA ÁS DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 29/07/2016 | 252.00 | 00003435888466 | IVANILDO SILVA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA DESTINADO A DAR COBERTURA ÁS DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 29/07/2016 | 252.00 | 00058677089420 | Oliveira Vieira Filho | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA DESTINADO A DAR COBERTURA ÁS DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 01/08/2016 | 85.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 10/08/2016 | 92.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 11/08/2016 | 3800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 11/08/2016 | 600.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE GFIP,RAIS,DIRF,DCTF, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 15/08/2016 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares ,relativo ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 19/08/2016 | 2380.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 19/08/2016 | 36500.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 19/08/2016 | 3200.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DA SRa LUZIA MOREIRA DE SOUSA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 19/08/2016 | 8993.60 | 29979036000140 | Instituto Nacional Do Seguro Social - Inss | Valor que se empenha para atender ao pagamento da contribuição patronal, competência 07 de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 19/08/2016 | 504.00 | 00003435888466 | IVANILDO SILVA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA DESTINADO A DAR COBERTURA ÁS DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 19/08/2016 | 672.00 | 00076499758434 | Jose Charles Pereira Leite | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 IÁRIAS DESTINADOS A DAR COBERTURA ÁS DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 23/08/2016 | 150.00 | 15705703000192 | TIAGO NASCIMENTO GOUVEIA - NET RAPIDA MAIS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de prestacao de serviços de acesso á internet para o Poder Legislativo, deste municipio, durante o mês de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 26/08/2016 | 504.00 | 00058677089420 | Oliveira Vieira Filho | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA DESTINADO A DAR COBERTURA ÁS DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/08/2016 | 504.00 | 00004903214451 | HELISMAN QUIRINO ANASTACIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA DESTINADO A DAR COBERTURA ÁS DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/08/2016 | 53.55 | 60746948000112 | Banco Bradesco S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifa de servicos bancarios, conforme consta do extrato bancario do mês de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 01/09/2016 | 8553.60 | 29979036000140 | Instituto Nacional Do Seguro Social - Inss | Valor que se empenha para atender ao pagamento da contribuição patronal, competência 08 de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 01/09/2016 | 61.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 06/09/2016 | 400.00 | 00005872281480 | LUCÉLIO HERCULANO CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 09/09/2016 | 87.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 09/09/2016 | 11406.50 | 06949023000123 | CONTAX-CONSULTORIA TÉCNICA E PLANEJAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE Á EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE CONCURSO PÚBLICOS CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 12/09/2016 | 310.79 | 08713513000828 | CASA NORTE ATACADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS COMPRAS DE MATERIAIS DE CONSUMO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 14/09/2016 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares ,relativo ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 16/09/2016 | 3800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 16/09/2016 | 600.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE GFIP,RAIS,DIRF,DCTF, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/09/2016 | 36500.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/09/2016 | 2380.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/09/2016 | 3200.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DA SRa LUZIA MOREIRA DE SOUSA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/09/2016 | 504.00 | 00058677089420 | Oliveira Vieira Filho | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA DESTINADO A DAR COBERTURA ÁS DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/09/2016 | 672.00 | 00076499758434 | Jose Charles Pereira Leite | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 IÁRIAS DESTINADOS A DAR COBERTURA ÁS DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/09/2016 | 1100.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS 03920876423 | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a serviços de manutenção da pagina eletrônica(SITE) ref. ao mês de setembro e outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 21/09/2016 | 504.00 | 00003435888466 | IVANILDO SILVA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA DESTINADO A DAR COBERTURA ÁS DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 22/09/2016 | 504.00 | 00004903214451 | HELISMAN QUIRINO ANASTACIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA DESTINADO A DAR COBERTURA ÁS DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 22/09/2016 | 45.75 | 60746948000112 | Banco Bradesco S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifa de servicos bancarios, conforme consta do extrato bancario do mês de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 22/09/2016 | 504.00 | 00097244570449 | FRANCO ALDO BESERRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA DESTINADO A DAR COBERTURA ÁS DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/09/2016 | 150.00 | 15705703000192 | TIAGO NASCIMENTO GOUVEIA - NET RAPIDA MAIS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de prestacao de serviços de acesso á internet para o Poder Legislativo, deste municipio, durante o mês de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 01/10/2016 | 57.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 10/10/2016 | 252.00 | 00000942776488 | JOSÉ RIBEIRO CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA DESTINADO A DAR COBERTURA ÁS DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 11/10/2016 | 94.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 11/10/2016 | 11406.50 | 06949023000123 | CONTAX-CONSULTORIA TÉCNICA E PLANEJAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE Á EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE CONCURSO PÚBLICOS CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 17/10/2016 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares ,relativo ao mês de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 17/10/2016 | 600.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE GFIP,RAIS,DIRF,DCTF, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 17/10/2016 | 3800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 19/10/2016 | 672.00 | 00076499758434 | Jose Charles Pereira Leite | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 IÁRIAS DESTINADOS A DAR COBERTURA ÁS DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/10/2016 | 2380.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/10/2016 | 36500.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/10/2016 | 8553.60 | 29979036000140 | Instituto Nacional Do Seguro Social - Inss | Valor que se empenha para atender ao pagamento da contribuição patronal, competência 09 de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/10/2016 | 252.00 | 00000942776488 | JOSÉ RIBEIRO CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA DESTINADO A DAR COBERTURA ÁS DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/10/2016 | 1619.69 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de vidros e varetas destinados a confeccao de qudro dos vereadores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/10/2016 | 150.00 | 15705703000192 | TIAGO NASCIMENTO GOUVEIA - NET RAPIDA MAIS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de prestacao de serviços de acesso á internet para o Poder Legislativo, deste municipio, durante o mês de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/10/2016 | 3200.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DA SRa LUZIA MOREIRA DE SOUSA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 28/10/2016 | 89.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 28/10/2016 | 1090.50 | 09050494000193 | MAURICIO SOARES DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 28/10/2016 | 1990.00 | 05621649000143 | Paulino Agnaldo da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 01(UM) NOTEBOOK DELL I14-5452-DO3P, PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº16097 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 29/10/2016 | 236.90 | 05621649000143 | Paulino Agnaldo da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAS DE CONSUMO, PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº16100 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 29/10/2016 | 91.05 | 60746948000112 | Banco Bradesco S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifa de servicos bancarios, conforme consta do extrato bancario do mês de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 01/11/2016 | 57.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 04/11/2016 | 252.00 | 00064585590463 | Aparecida Caetano de Brito Nunes | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA DESTINADO A DAR COBERTURA ÁS DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 07/11/2016 | 420.00 | 00002715479441 | ANTONIMAR FERREIRA CALADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 16/11/2016 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares ,relativo ao mês de novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 17/11/2016 | 336.00 | 00076499758434 | Jose Charles Pereira Leite | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 IÁRIAS DESTINADOS A DAR COBERTURA ÁS DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 18/11/2016 | 600.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE GFIP,RAIS,DIRF,DCTF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 18/11/2016 | 3800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 18/11/2016 | 36500.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 18/11/2016 | 3200.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DA SRa LUZIA MOREIRA DE SOUSA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 18/11/2016 | 2380.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 18/11/2016 | 672.00 | 00076499758434 | Jose Charles Pereira Leite | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 IÁRIAS DESTINADOS A DAR COBERTURA ÁS DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 18/11/2016 | 8553.60 | 29979036000140 | Instituto Nacional Do Seguro Social - Inss | Valor que se empenha para atender ao pagamento da contribuição patronal, competência 10 de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 21/11/2016 | 1100.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS 03920876423 | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a serviços de manutenção da pagina eletrônica(SITE) ref. ao mês de novembro e dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 21/11/2016 | 150.00 | 15705703000192 | TIAGO NASCIMENTO GOUVEIA - NET RAPIDA MAIS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de prestacao de serviços de acesso á internet para o Poder Legislativo, deste municipio, durante o mês de novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 23/11/2016 | 252.00 | 00002274152489 | ROMISSERGIO SILVESTRE TOME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA DESTINADO A DAR COBERTURA ÁS DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 23/11/2016 | 504.00 | 00097244570449 | FRANCO ALDO BESERRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA DESTINADO A DAR COBERTURA ÁS DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 23/11/2016 | 504.00 | 00004903214451 | HELISMAN QUIRINO ANASTACIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA DESTINADO A DAR COBERTURA ÁS DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 23/11/2016 | 107.00 | 60746948000112 | Banco Bradesco S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifa de servicos bancarios, conforme consta do extrato bancario do mês de novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 23/11/2016 | 29.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifa de servicos bancarios, conforme consta do extrato bancario do mês de novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 01/12/2016 | 59.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 01/12/2016 | 532.10 | 08713513000828 | CASA NORTE ATACADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS COMPRAS DE MATERIAIS DE CONSUMO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 06/12/2016 | 104.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 13/12/2016 | 3800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 13/12/2016 | 600.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE GFIP,RAIS,DIRF,DCTF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 14/12/2016 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares ,relativo ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 15/12/2016 | 1440.00 | 01518579000141 | A Uniao | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a publicação no Diário Oficial no dia 14/12/2016, conforme anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 15/12/2016 | 1432.00 | 09050494000193 | MAURICIO SOARES DE BRITO | Valor que se empenha para atender ao fornecimento de gêneros alimenticios, relativo ao mês de dezembro de 2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 20/12/2016 | 210.53 | 15705703000192 | TIAGO NASCIMENTO GOUVEIA - NET RAPIDA MAIS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de prestacao de serviços de acesso á internet para o Poder Legislativo, deste municipio, durante o mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 20/12/2016 | 36500.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/12/2016 | 3200.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DA SRa LUZIA MOREIRA DE SOUSA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 20/12/2016 | 2380.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 20/12/2016 | 4233.00 | 29979036000140 | Instituto Nacional Do Seguro Social - Inss | Valor que se empenha para atender ao pagamento da contribuição patronal, competência de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 20/12/2016 | 1190.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DA FOPAG DOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 20/12/2016 | 523.60 | 29979036000140 | Instituto Nacional Do Seguro Social - Inss | Valor que se empenha para atender ao pagamento da contribuição patronal, relativo ao 13º salario de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 20/12/2016 | 86.35 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFEREN A TARIFA BANCARIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio as Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 20/12/2016 | 512.00 | 01518579000141 | A Uniao | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a publicação no Diário Oficial no dia 20/12/2016, conforme anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Quantidade de Registros: 256
Última atualização: 11/06/2024