de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA DEVOLUÇÃO DO SALDO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 07/01/2016 | 364.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA NESTE MÊS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 12/01/2016 | 731.30 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 14/01/2016 | 648.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PELA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, NESTE MÊS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 15/01/2016 | 119.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA LINHA 3636-1153 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 18/01/2016 | 159.90 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS 01/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 18/01/2016 | 1960.00 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 01/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 18/01/2016 | 30329.16 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 01/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 20/01/2016 | 430.42 | 03703229000180 | INST PREV SOCIAL SERVIDORES MUN FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MES 01/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 20/01/2016 | 57.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA TARIFA DE DOC/TED OU EXTRATO POSTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 20/01/2016 | 650.00 | 17061591000100 | LUAN DA SILVA SOUTO 09463236406 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE SONOPLASTIA DIGITAL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 20/01/2016 | 2200.00 | 00013202979434 | ORLANDO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA ASSESSORIA CONTABIL NO MES 01/2016 NESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 20/01/2016 | 2200.00 | 00003449808478 | MARX ALVES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, NO MES 01/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 21/01/2016 | 6.17 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA TARIFA DE DOC/TED OU EXTRATO POSTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 21/01/2016 | 875.00 | 00002912816483 | JOSIMARIO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM TAXI DE SUA PROPRIEDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 21/01/2016 | 1273.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA A MOTOCICLETA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 26/01/2016 | 358.54 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTOCICLETA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 27/01/2016 | 366.74 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 27/01/2016 | 130.75 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 27/01/2016 | 58.62 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS OBRIGAÇÕES PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO E SERVIÇOS DE TERCEIROS, REFERENTE AO MÊS 01/2016 - COMPLEMENTAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 27/01/2016 | 7153.22 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS OBRIGAÇÕES PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO E SERVIÇOS DE TERCEIROS, REFERENTE AO MÊS 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 01/02/2016 | 5.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA TARIFA DE DOC/TED OU EXTRATO POSTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 01/02/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | V ALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA (CAGEPA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/02/2016 | 187.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA NESTE MÊS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 15/02/2016 | 648.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PELA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, NESTE MÊS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 15/02/2016 | 159.90 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS 02/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 19/02/2016 | 1960.00 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 02/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 19/02/2016 | 30329.16 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 02/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 19/02/2016 | 56.87 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA TARIFA DE DOC/TED OU EXTRATO POSTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 19/02/2016 | 430.42 | 03703229000180 | INST PREV SOCIAL SERVIDORES MUN FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MES 02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 19/02/2016 | 2200.00 | 00003449808478 | MARX ALVES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, NO MES 02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 19/02/2016 | 2200.00 | 00013202979434 | ORLANDO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA ASSESSORIA CONTABIL NO MES 02/2016 NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 20/02/2016 | 305.00 | 09295893000114 | WDELIO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA CONFECÇÃO DE QUADRO DE ALUMINIO E PROTEÇÃO PARA O BOX DA COZINHA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 22/02/2016 | 650.00 | 17061591000100 | LUAN DA SILVA SOUTO 09463236406 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE SONOPLASTIA DIGITAL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 22/02/2016 | 930.00 | 00002912816483 | JOSIMARIO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM TAXI DE SUA PROPRIEDADE, NESTE MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 22/02/2016 | 417.00 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COPA E COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 22/02/2016 | 120.50 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 23/02/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | V ALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA (CAGEPA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 25/02/2016 | 62.31 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS OBRIGAÇÕES PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO E SERVIÇOS DE TERCEIROS, REFERENTE AO MÊS 02/2016 - COMPLEMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 25/02/2016 | 7188.73 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS OBRIGAÇÕES PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO E SERVIÇOS DE TERCEIROS, REFERENTE AO MÊS 02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 25/02/2016 | 351.12 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTOCICLETA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 01/03/2016 | 13.65 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA TARIFA DE DOC/TED OU EXTRATO POSTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 01/03/2016 | 98.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA LINHA 3636-1153 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 08/03/2016 | 236.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA NESTE MÊS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 08/03/2016 | 648.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PELA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, NESTE MÊS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 18/03/2016 | 2316.00 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 03/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 18/03/2016 | 30300.00 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 03/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 18/03/2016 | 39.97 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA TARIFA DE DOC/TED OU EXTRATO POSTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 18/03/2016 | 2200.00 | 00003449808478 | MARX ALVES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, NO MES 03/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 18/03/2016 | 2200.00 | 00013202979434 | ORLANDO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA ASSESSORIA CONTABIL NO MES 03/2016 NESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 18/03/2016 | 508.59 | 03703229000180 | INST PREV SOCIAL SERVIDORES MUN FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MES 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 18/03/2016 | 650.00 | 17061591000100 | LUAN DA SILVA SOUTO 09463236406 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE SONOPLASTIA DIGITAL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 21/03/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | V ALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA (CAGEPA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 22/03/2016 | 870.00 | 00002912816483 | JOSIMARIO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM TAXI DE SUA PROPRIEDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 22/03/2016 | 159.90 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS 03/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 22/03/2016 | 323.19 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTOCICLETA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 23/03/2016 | 600.00 | 00006459624496 | MARIA ODEILTA GOMES DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 23/03/2016 | 259.60 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 23/03/2016 | 450.25 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 23/03/2016 | 267.40 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 30/03/2016 | 58.29 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS OBRIGAÇÕES PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO E SERVIÇOS DE TERCEIROS, REFERENTE AO MÊS 03/2016 - COMPLEMENTAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 30/03/2016 | 7257.29 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS OBRIGAÇÕES PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO E SERVIÇOS DE TERCEIROS, REFERENTE AO MÊS 03/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 30/03/2016 | 216.00 | 00009459208495 | RODOLFO DE MORAES HORTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS MEIAS DIARIAS, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 01/04/2016 | 2.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA TARIFA DE DOC/TED OU EXTRATO POSTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 01/04/2016 | 112.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA LINHA 3636-1153 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 06/04/2016 | 192.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA NESTE MÊS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 12/04/2016 | 648.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PELA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, NESTE MÊS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 16/04/2016 | 159.90 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS 04/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/04/2016 | 1960.00 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 04/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/04/2016 | 30733.33 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 04/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/04/2016 | 430.42 | 03703229000180 | INST PREV SOCIAL SERVIDORES MUN FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MES 04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/04/2016 | 39.97 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA TARIFA DE DOC/TED OU EXTRATO POSTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/04/2016 | 650.00 | 17061591000100 | LUAN DA SILVA SOUTO 09463236406 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE SONOPLASTIA DIGITAL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012016 | 0000073 | 20/04/2016 | 2200.00 | 00013202979434 | ORLANDO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA ASSESSORIA CONTABIL NO MES 04/2016 NESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022016 | 0000074 | 20/04/2016 | 2200.00 | 00003449808478 | MARX ALVES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, NO MES 04/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/04/2016 | 1440.00 | 19522415000153 | AF BRITO MOREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE KIT EM COURO E DISTINTIVOS PARA OS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/04/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | V ALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA (CAGEPA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 21/04/2016 | 615.45 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 21/04/2016 | 295.30 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 25/04/2016 | 950.00 | 00002912816483 | JOSIMARIO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM TAXI DE SUA PROPRIEDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 25/04/2016 | 371.07 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTOCICLETA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 29/04/2016 | 63.65 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS OBRIGAÇÕES PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO E SERVIÇOS DE TERCEIROS, REFERENTE AO MÊS 04/2016 - COMPLEMENTAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 29/04/2016 | 7308.33 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS OBRIGAÇÕES PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO E SERVIÇOS DE TERCEIROS, REFERENTE AO MÊS 04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 01/05/2016 | 121.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA LINHA 3636-1153 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/05/2016 | 1600.00 | 00055466311472 | CARLOS ANDRE DE MEDEIROS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, NESTA CSA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 06/05/2016 | 170.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA NESTE MÊS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 13/05/2016 | 648.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PELA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, NESTE MÊS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 18/05/2016 | 445.49 | 08761132000148 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO LICENÇIAMENTO DA MOTOCICLETA PLACA MNB 9475/PB, DEST CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 19/05/2016 | 159.90 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS 05/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/05/2016 | 1960.00 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 05/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/05/2016 | 30300.00 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 05/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/05/2016 | 430.42 | 03703229000180 | INST PREV SOCIAL SERVIDORES MUN FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MES 05/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/05/2016 | 39.97 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA TARIFA DE DOC/TED OU EXTRATO POSTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/05/2016 | 650.00 | 17061591000100 | LUAN DA SILVA SOUTO 09463236406 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE SONOPLASTIA DIGITAL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000022016 | 0000094 | 20/05/2016 | 2200.00 | 00003449808478 | MARX ALVES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, NO MES 05/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000012016 | 0000095 | 20/05/2016 | 2200.00 | 00013202979434 | ORLANDO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA ASSESSORIA CONTABIL NO MES 05/2016 NESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 23/05/2016 | 1040.00 | 00002912816483 | JOSIMARIO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM TAXI DE SUA PROPRIEDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 23/05/2016 | 275.31 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTOCICLETA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 23/05/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | V ALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA (CAGEPA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 27/05/2016 | 220.00 | 09295893000114 | WDELIO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA CONFECÇÃO DE QUADRO DE ALUMINIO E VIDRO, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 30/05/2016 | 162.00 | 00009459208495 | RODOLFO DE MORAES HORTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS MEIAS DIARIAS, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 30/05/2016 | 7534.92 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS OBRIGAÇÕES PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO E SERVIÇOS DE TERCEIROS, REFERENTE AO MÊS 05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 30/05/2016 | 69.68 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS OBRIGAÇÕES PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO E SERVIÇOS DE TERCEIROS, REFERENTE AO MÊS 05/2016. - COMPLEMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/05/2016 | 65.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA PARA A IMPRESSORA, DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 01/06/2016 | 5.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA TARIFA DE DOC/TED OU EXTRATO POSTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 06/06/2016 | 148.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA LINHA 3636-1153 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 07/06/2016 | 161.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA NESTE MÊS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 14/06/2016 | 648.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PELA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, NESTE MÊS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 14/06/2016 | 655.55 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 14/06/2016 | 339.95 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 17/06/2016 | 159.90 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS 06/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 17/06/2016 | 32050.00 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 06/2016 E ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 17/06/2016 | 2940.00 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 06/2016 E ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/06/2016 | 39.97 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA TARIFA DE DOC/TED OU EXTRATO POSTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/06/2016 | 430.42 | 03703229000180 | INST PREV SOCIAL SERVIDORES MUN FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MES 06/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022016 | 0000115 | 20/06/2016 | 2200.00 | 00003449808478 | MARX ALVES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, NO MES 062016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012016 | 0000116 | 20/06/2016 | 2200.00 | 00013202979434 | ORLANDO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA ASSESSORIA CONTABIL NO MES 06/2016 NESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 21/06/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | V ALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA (CAGEPA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 21/06/2016 | 650.00 | 17061591000100 | LUAN DA SILVA SOUTO 09463236406 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE SONOPLASTIA DIGITAL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 21/06/2016 | 840.00 | 00002912816483 | JOSIMARIO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM TAXI DE SUA PROPRIEDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 27/06/2016 | 263.34 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTOCICLETA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 27/06/2016 | 56.28 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS OBRIGAÇÕES PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO E SERVIÇOS DE TERCEIROS, REFERENTE AO MÊS 06/2016 - COMPLEMENTAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 27/06/2016 | 7220.32 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS OBRIGAÇÕES PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO E SERVIÇOS DE TERCEIROS, REFERENTE AO MÊS 06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 04/07/2016 | 2.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA TARIFA DE DOC/TED OU EXTRATO POSTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 04/07/2016 | 148.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA LINHA 3636-1153 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 04/07/2016 | 79.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA NESTE MÊS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 11/07/2016 | 845.75 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 11/07/2016 | 254.30 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 13/07/2016 | 648.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PELA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, NESTE MÊS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 15/07/2016 | 159.90 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS 07/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 19/07/2016 | 30300.00 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 07/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 19/07/2016 | 1960.00 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 07/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/07/2016 | 42.25 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA TARIFA DE DOC/TED OU EXTRATO POSTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/07/2016 | 650.00 | 17061591000100 | LUAN DA SILVA SOUTO 09463236406 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE SONOPLASTIA DIGITAL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000022016 | 0000134 | 20/07/2016 | 2200.00 | 00003449808478 | MARX ALVES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, NO MES 07/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000012016 | 0000135 | 20/07/2016 | 2200.00 | 00013202979434 | ORLANDO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA ASSESSORIA CONTABIL NO MES 07/2016 NESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 21/07/2016 | 6.17 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA TARIFA DE DOC/TED OU EXTRATO POSTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 21/07/2016 | 430.42 | 03703229000180 | INST PREV SOCIAL SERVIDORES MUN FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MES 07/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 21/07/2016 | 935.00 | 00002912816483 | JOSIMARIO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM TAXI DE SUA PROPRIEDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 25/07/2016 | 400.00 | 19893895000169 | JOSE NABOR MACEDO DE LIMA 09670902452 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE SACOS DE CIMENTO PARA REFORÇO NA MURETA DE PROTEÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 25/07/2016 | 275.31 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTOCICLETA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 28/07/2016 | 216.00 | 00009459208495 | RODOLFO DE MORAES HORTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS MEIAS DIARIAS, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 28/07/2016 | 7217.76 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS OBRIGAÇÕES PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO E SERVIÇOS DE TERCEIROS, REFERENTE AO MÊS 07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 28/07/2016 | 62.64 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS OBRIGAÇÕES PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO E SERVIÇOS DE TERCEIROS, REFERENTE AO MÊS 07/2016 - COMPLEMENTAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 01/08/2016 | 111.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA LINHA 3636-1153 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 03/08/2016 | 254.00 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE TINTAS, PARA A PINTURA DESTA CASA LEGISLASTIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 09/08/2016 | 84.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA NESTE MÊS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 15/08/2016 | 159.90 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS 08/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 15/08/2016 | 648.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PELA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, NESTE MÊS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 17/08/2016 | 755.90 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 17/08/2016 | 261.90 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 18/08/2016 | 470.00 | 00006459624496 | MARIA ODEILTA GOMES DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 18/08/2016 | 1960.00 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 08/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 18/08/2016 | 30300.00 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 08/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 19/08/2016 | 430.42 | 03703229000180 | INST PREV SOCIAL SERVIDORES MUN FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MES 08/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 19/08/2016 | 40.57 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA TARIFA DE DOC/TED OU EXTRATO POSTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012016 | 0000156 | 19/08/2016 | 2200.00 | 00013202979434 | ORLANDO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA ASSESSORIA CONTABIL NO MES 08/2016 NESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022016 | 0000157 | 19/08/2016 | 2200.00 | 00003449808478 | MARX ALVES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, NO MES 08/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 19/08/2016 | 271.32 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTOCICLETA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 22/08/2016 | 650.00 | 17061591000100 | LUAN DA SILVA SOUTO 09463236406 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE SONOPLASTIA DIGITAL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 23/08/2016 | 1065.00 | 00002912816483 | JOSIMARIO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM TAXI DE SUA PROPRIEDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 25/08/2016 | 7308.24 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS OBRIGAÇÕES PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO E SERVIÇOS DE TERCEIROS, REFERENTE AO MÊS 08/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 25/08/2016 | 71.35 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS OBRIGAÇÕES PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO E SERVIÇOS DE TERCEIROS, REFERENTE AO MÊS 01/2016 - COMPLEMENTAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 01/09/2016 | 5.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA TARIFA DE DOC/TED OU EXTRATO POSTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 01/09/2016 | 123.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA LINHA 3636-1153 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 09/09/2016 | 98.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA NESTE MÊS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 14/09/2016 | 648.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PELA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, NESTE MÊS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 15/09/2016 | 159.90 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS 09/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 19/09/2016 | 1960.00 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 09/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 19/09/2016 | 30300.00 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 09/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/09/2016 | 430.42 | 03703229000180 | INST PREV SOCIAL SERVIDORES MUN FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MES 09/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/09/2016 | 57.77 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA TARIFA DE DOC/TED OU EXTRATO POSTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/09/2016 | 650.00 | 17061591000100 | LUAN DA SILVA SOUTO 09463236406 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE SONOPLASTIA DIGITAL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022016 | 0000173 | 20/09/2016 | 2200.00 | 00003449808478 | MARX ALVES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, NO MES 02/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012016 | 0000174 | 20/09/2016 | 2200.00 | 00013202979434 | ORLANDO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA ASSESSORIA CONTABIL NO MES 01/2016 NESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/09/2016 | 897.50 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 20/09/2016 | 227.55 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 21/09/2016 | 490.00 | 00002912816483 | JOSIMARIO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM TAXI DE SUA PROPRIEDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 21/09/2016 | 299.25 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTOCICLETA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 29/09/2016 | 32.83 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS OBRIGAÇÕES PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO E SERVIÇOS DE TERCEIROS, REFERENTE AO MÊS 09/2016 - COMPLEMENTAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 29/09/2016 | 7229.77 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS OBRIGAÇÕES PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO E SERVIÇOS DE TERCEIROS, REFERENTE AO MÊS 09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 03/10/2016 | 2.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA TARIFA DE DOC/TED OU EXTRATO POSTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 04/10/2016 | 8.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA TARIFA DE DOC/TED OU EXTRATO POSTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 04/10/2016 | 158.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA LINHA 3636-1153 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 07/10/2016 | 3200.00 | 14315700000180 | WINIL SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA CONFECÇÃO EM RELEVO DE LETRAS PARA A FACHADA DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 07/10/2016 | 142.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA NESTE MÊS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 10/10/2016 | 648.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PELA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, NESTE MÊS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 18/10/2016 | 159.90 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS 10/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 19/10/2016 | 30740.00 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 10/2016 E FÉRIASO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 19/10/2016 | 1960.00 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 10/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 19/10/2016 | 430.42 | 03703229000180 | INST PREV SOCIAL SERVIDORES MUN FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MES 10/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012016 | 0000191 | 19/10/2016 | 2200.00 | 00013202979434 | ORLANDO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA ASSESSORIA CONTABIL NO MES 10/2016 NESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/10/2016 | 650.00 | 17061591000100 | LUAN DA SILVA SOUTO 09463236406 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE SONOPLASTIA DIGITAL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022016 | 0000193 | 20/10/2016 | 2200.00 | 00003449808478 | MARX ALVES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, NO MES 10/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/10/2016 | 40.57 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA TARIFA DE DOC/TED OU EXTRATO POSTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/10/2016 | 865.50 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/10/2016 | 234.65 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 25/10/2016 | 160.00 | 00078915180410 | ALTAIR ARIMATEIA CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 26/10/2016 | 319.20 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTOCICLETA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 27/10/2016 | 10.72 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS OBRIGAÇÕES PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO E SERVIÇOS DE TERCEIROS, REFERENTE AO MÊS 10/2016 - COMPLEMENTAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 27/10/2016 | 7317.80 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS OBRIGAÇÕES PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO E SERVIÇOS DE TERCEIROS, REFERENTE AO MÊS 10/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 28/10/2016 | 600.00 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 01/11/2016 | 154.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA LINHA 3636-1153 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 08/11/2016 | 144.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA NESTE MÊS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 11/11/2016 | 648.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PELA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, NESTE MÊS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 17/11/2016 | 159.90 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS 11/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 17/11/2016 | 32050.00 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES E COMISSIONADOS, E 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS COMISSIONADOS NESTE MÊS 11/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 17/11/2016 | 2940.00 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS, E 2ª PARCELA DO 13º SALARIO NESTE MÊS 11/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 17/11/2016 | 1015.00 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS OBRIGAÇÕES PATRONAL SOBRE 13º SALARIO, REFERENTE AO MÊS 11/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 17/11/2016 | 430.42 | 03703229000180 | INST PREV SOCIAL SERVIDORES MUN FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MES 11/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 17/11/2016 | 430.42 | 03703229000180 | INST PREV SOCIAL SERVIDORES MUN FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022016 | 0000211 | 18/11/2016 | 2200.00 | 00003449808478 | MARX ALVES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, NO MES 11/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012016 | 0000212 | 18/11/2016 | 2200.00 | 00013202979434 | ORLANDO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA ASSESSORIA CONTABIL NO MES 11/2016 NESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 18/11/2016 | 60.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA TARIFA DE DOC/TED OU EXTRATO POSTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 18/11/2016 | 6.17 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA TARIFA DE DOC/TED OU EXTRATO POSTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 21/11/2016 | 650.00 | 17061591000100 | LUAN DA SILVA SOUTO 09463236406 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE SONOPLASTIA DIGITAL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 22/11/2016 | 299.25 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTOCICLETA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 28/11/2016 | 992.40 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 28/11/2016 | 306.55 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 29/11/2016 | 6963.00 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS OBRIGAÇÕES PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS 11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 01/12/2016 | 5.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA TARIFA DE DOC/TED OU EXTRATO POSTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 01/12/2016 | 240.00 | 00004435749440 | ELIZABETE BRANDÃO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA ORNAMENTAÇÃO NATALINA NA AREA INTERNA E EXTERNA DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 07/12/2016 | 192.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA NESTE MÊS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 13/12/2016 | 648.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PELA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, NESTE MÊS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 13/12/2016 | 129.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA LINHA 3636-1153 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 15/12/2016 | 159.90 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS 12/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 15/12/2016 | 1079.30 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 15/12/2016 | 480.00 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 16/12/2016 | 228.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA LINHA 3636-1153 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 19/12/2016 | 2316.00 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS, DESTE MÊS 12/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 19/12/2016 | 30300.00 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES E COMISSIONADOS, DESTE MÊS 12/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 20/12/2016 | 7291.00 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS OBRIGAÇÕES PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS 12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 20/12/2016 | 508.59 | 03703229000180 | INST PREV SOCIAL SERVIDORES MUN FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 20/12/2016 | 650.00 | 17061591000100 | LUAN DA SILVA SOUTO 09463236406 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE SONOPLASTIA DIGITAL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000012016 | 0000234 | 20/12/2016 | 2200.00 | 00013202979434 | ORLANDO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA ASSESSORIA CONTABIL NO MES 12/2016 NESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000022016 | 0000235 | 20/12/2016 | 2200.00 | 00003449808478 | MARX ALVES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, NO MES 12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 20/12/2016 | 77.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA TARIFA DE DOC/TED OU EXTRATO POSTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 20/12/2016 | 331.17 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTOCICLETA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 21/12/2016 | 2730.00 | 26656437000171 | IVANIO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE BUFFET PARA ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 21/12/2016 | 14.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA TARIFA DE DOC/TED OU EXTRATO POSTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 21/12/2016 | 10.74 | 08737785000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA DEVOLUÇÃO DO SALDO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Quantidade de Registros: 241
Última atualização: 11/06/2024