de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEÍCULO DESTA EDILIDADE MUNICIPÁL CONFOME DOCUMENTO FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 11/01/2016 | 150.00 | 08602636000115 | STOP CAR INJEÇÃO ELETRONICA LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO VEICULO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 11/01/2016 | 56250.44 | 01822324000178 | Tim Nordeste Telecomunicações S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADORES E VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 11/01/2016 | 3500.00 | 00002475668458 | Francisco Abilio de Souza | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA, ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ALIMANTAÇÃO DO SAGRES , ENVIO DE GFIP, DIRF E RAIS ,PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 11/01/2016 | 1190.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - CAMPINA PNEUS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA O VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 11/01/2016 | 360.00 | 11933415000134 | GILVAM QUIRINO - MIKROTEC TECNOLOGIA | VALOR EMPENHADO PARA ATEDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM UMA IMPRESSORA HP DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 12/01/2016 | 500.00 | 02412154000116 | RÁDIO COMUNITÁRIA COREMAS FM 87.9 | REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM DIVULGAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DURANTE AS SESSÕES DOS TRABALHOS DA CÃMARA MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SEERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 13/01/2016 | 1400.00 | 08690519000150 | Z E K COM DE COMBUSTIVEIS COREMANSE LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA CAMARA MUNICPAL CONFORME NOTA FISCAL Nº846 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 14/01/2016 | 925.00 | 00056915489487 | MARCOS ANTONIO TRAVASSOS DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO NA REDAÇÃO DE ATAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL COFORME DOCUMENTO FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 18/01/2016 | 40.00 | 00013156730459 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | valor empenhado para atender ao pagameto de fornecimento de evas para chá destinadas a copa da camara municipal conforme documento fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 21/01/2016 | 750.00 | 11405579000199 | VALDENOR CAMBOIM DE OLIVEIRA ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP OFFICE PRO 8610 MFP PARA A CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 21/01/2016 | 3600.00 | 17503736000185 | TEREZINHA DE SOUSA SILVA - PRODUÇÕES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM PUBLICIDADE, FOTOS, FILMAGENS E DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DURANTE AS SESSÕES DESTA EDILIDADE MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 21/01/2016 | 3000.00 | 00006527873476 | MARA CAROLINA LACERDA LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SANAR DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 25/01/2016 | 954.71 | 00003525720432 | Francisco Francinário de Souza | Correspondente a primeira parcela do 13º salario do redator de atas concursado desta edilidade muncipal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 25/01/2016 | 788.00 | 00076074102449 | MARINALVA NUNES SOARES LEITE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E FAXINA PRESTADOS NO MES DE JANEIRO DE 2016 NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 27/01/2016 | 11509.95 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE A RECOLHIMENTO DA DIFERENÇA DA PARTE PATRONAL DO INSS CONFORME GPS. 12/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 27/01/2016 | 15.70 | 00000000166677 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifa bancária conforme extrato da Camara Municipal de Coremas nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 28/01/2016 | 150.00 | 00023672188468 | Reginaldo Cavalcante | REFERENTE PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIARIA DO VEREADOR PRESIDENTE EM VIAJEN A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 29/01/2016 | 189.21 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Correspondente ao pagamento da fatura da Telemar nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 29/01/2016 | 140.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao pagamento da conta de energia eletrica da camara conforme fatura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 29/01/2016 | 250.00 | 00009433658485 | JOSE LUCAS SANTANA ARAUJO | IMPOTANCIA EMEPNHADA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 01/02/2016 | 300.00 | 00023672188468 | Reginaldo Cavalcante | REFERENTE PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIARIO DO VEREADOR REALTIVO A VIAGENS A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 01/02/2016 | 6000.00 | 00023672188468 | Reginaldo Cavalcante | REFERENTE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR PRESIDENTE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/02/2016 | 761.00 | 03120645000156 | ELRI ALTONIO DE SANTANA | Correspondente ao fornecimento de material de expediente destinado a camara municipal conforme documento fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 05/02/2016 | 731.94 | 00003525720432 | Francisco Francinário de Souza | Correspondente ao 1/3 de ferias do redator de atas concursado desta edilidade muncipal conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 11/02/2016 | 400.00 | 11897295000167 | CAVALCANTE AUTO PEÇAS LTDA. | REFERENTE PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CARRO DA CÂMARA CONFORME DOCUMENTO FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 11/02/2016 | 3600.00 | 17503736000185 | TEREZINHA DE SOUSA SILVA - PRODUÇÕES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM PUBLICIDADE, FOTOS, FILMAGENS E DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DURANTE AS SESSÕES DESTA EDILIDADE MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 11/02/2016 | 3500.00 | 00002475668458 | Francisco Abilio de Souza | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA, ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ALIMANTAÇÃO DO SAGRES PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 11/02/2016 | 52094.65 | 01822324000178 | Tim Nordeste Telecomunicações S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADORES E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFEVITOS DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 11/02/2016 | 3000.00 | 00006527873476 | MARA CAROLINA LACERDA LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SANAR DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 12/02/2016 | 150.00 | 00023672188468 | Reginaldo Cavalcante | REFERENTE PAGAMENTO De 1(uma) DIARIA DO VEREADOR PRESIDENTE RELATIVO A UMA VIAGEN A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 12/02/2016 | 2550.00 | 00009313264439 | WYLLAMS WAGNER SOARES CAVALCANTI PONTES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL 4 PORTAS ANO/MOD 2016 PARA GABINETE DA PRESIDENCIA DESTA CASA CONFORE DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 12/02/2016 | 880.00 | 00009460909477 | MANOEL SOSTENES DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA A ESTA CASA LEGISLATIVA DE FEVEREIRO DE 2016 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 12/02/2016 | 880.00 | 00076074102449 | MARINALVA NUNES SOARES LEITE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E FAXINA PRESTADOS NA COPA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 12/02/2016 | 500.00 | 02412154000116 | RÁDIO COMUNITÁRIA COREMAS FM 87.9 | REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM DIVULGAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DURANTE AS SESSÕES DOS TRABALHOS DA CÃMARA MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SEERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 12/02/2016 | 920.00 | 00056915489487 | MARCOS ANTONIO TRAVASSOS DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO NA REDAÇÃO DE ATAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL COFORME DOCUMENTO FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 16/02/2016 | 40.00 | 00013156730459 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | valor empenhado para atender ao pagameto de fornecimento de evas para chá destinadas a copa da camara municipal conforme documento fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 17/02/2016 | 1200.00 | 08690519000150 | Z E K COM DE COMBUSTIVEIS COREMANSE LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA CAMARA MUNICPAL CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 18/02/2016 | 250.00 | 00009433658485 | JOSE LUCAS SANTANA ARAUJO | IMPOTANCIA EMEPNHADA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 18/02/2016 | 350.00 | 09196974000167 | e-TIcons ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 19/02/2016 | 123.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao pagamento da conta de energia eletrica da camara conforme fatura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 19/02/2016 | 128.92 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Correspondente ao pagamento da fatura da Telemar nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 19/02/2016 | 11483.31 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE A RECOLHIMENTO DO VALOR DA PARTE PATRONAL DO INSS CONFORME GPS.01/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 29/02/2016 | 90.00 | 00011678673862 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE PENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 1(UM) BUQUE DE FLORES ARTIFICIAIS PARA A CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 29/02/2016 | 22.40 | 00000000166677 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de taxas bancarias da Camara Municipal de Coremas nesta data conforme documento bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 03/03/2016 | 250.00 | 10565185000135 | FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DE LACERDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE LAIMENTAÇÃO CONFORM DOCUMENTO FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 03/03/2016 | 300.00 | 05843761000129 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 08/03/2016 | 300.00 | 00023672188468 | Reginaldo Cavalcante | REFERENTE PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIARIA DO VEREADOR PRESIDENTE RELATIVO A UMA VIAJEN A JOAO PESSOA NO TCE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 08/03/2016 | 79.00 | 22961036000174 | CHURRASCARIA CUNHAS GRILL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALIEMTAÇÃO EM VIAJENS DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTO FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/03/2016 | 250.00 | 00009433658485 | JOSE LUCAS SANTANA ARAUJO | IMPOTANCIA EMEPNHADA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/03/2016 | 6500.00 | 00023672188468 | Reginaldo Cavalcante | REFERENTE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR PRESIDENTE RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/03/2016 | 2551.60 | 00069120846487 | Francisca Freire da Silva | Correspondente ao pagamento de férias da funcionaria concursada da camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/03/2016 | 52725.95 | 01822324000178 | Tim Nordeste Telecomunicações S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADORES E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 11/03/2016 | 500.00 | 02412154000116 | RÁDIO COMUNITÁRIA COREMAS FM 87.9 | REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSMISSÃO AO VIVO DURANTE AS SESSÕES DOS TRABALHOS DA CÃMARA MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SEERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 11/03/2016 | 920.00 | 00056915489487 | MARCOS ANTONIO TRAVASSOS DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO NA REDAÇÃO DE ATAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL COFORME DOCUMENTO FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/03/2016 | 880.00 | 00002572586126 | LILIAN GOMES MESQUITA | IMPOSTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FILMAGEN NAS SESSÕES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 14/03/2016 | 880.00 | 00010250598400 | LAYANA LACERDA SOBREIRA ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONISTA NA PORTARIA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL COFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 15/03/2016 | 880.00 | 00010604071400 | REGIS MENDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MOTORITA A ESTA EDILIDADE MU8NICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 15/03/2016 | 250.00 | 00004425372476 | FRANCISCO DE ASSIS LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DO AQUIVO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 21/03/2016 | 350.00 | 09196974000167 | e-TIcons ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 21/03/2016 | 11428.82 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE A RECOLHIMENTO DO VALOR DA PARTE PATRONAL DO INSS CONFORME GPS.COMP. 02/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 22/03/2016 | 880.00 | 00076074102449 | MARINALVA NUNES SOARES LEITE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E FAXINA PRESTADOS NOS MESES DE ABRIL A JUNHO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 22/03/2016 | 500.00 | 00009313264439 | WYLLAMS WAGNER SOARES CAVALCANTI PONTES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL 4 PORTAS ANO/MOD 2016 PARA GABINETE DA PRESIDENCIA DESTA CASA CONFORE DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 22/03/2016 | 1069.27 | 00003525720432 | Francisco Francinário de Souza | Correspondente a ultima parcela do 13º salario de 2016 do redator de atas concursado desta edilidade muncipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 22/03/2016 | 40.00 | 00013156730459 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | valor empenhado para atender ao pagameto de fornecimento de evas para chá destinadas a copa da camara municipal conforme documento fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 30/03/2016 | 3000.00 | 00002475668458 | Francisco Abilio de Souza | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA, ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ALIMANTAÇÃO DO SAGRES PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 30/03/2016 | 809.60 | 00005328534409 | ANTONIO ALMEIDA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REFORMA E CONSERTO NAS CADEIRAS E BIROS DOS GABINETES DOS VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 30/03/2016 | 8.45 | 00000000166677 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifa de serviços bancários da Camara Municipal de Coremas conforme documento bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 01/04/2016 | 8.45 | 00000000166677 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de taxas bancárias da Camara Municipal de Coremas nesta data conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 01/04/2016 | 400.00 | 00003169466488 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A CPL DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 05/04/2016 | 678.00 | 15667963000110 | JOSE NEUDO GARRIDO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE UM BANHEIRO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 08/04/2016 | 215.00 | 00168247000111 | ANA ALMEIDA DE LACERDA ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM RADIO PHILCO CD USB CONFORME DOCUMENTO FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 08/04/2016 | 137.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao pagamento da conta de energia eletrica da camara conforme fatura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 08/04/2016 | 500.00 | 02412154000116 | RÁDIO COMUNITÁRIA COREMAS FM 87.9 | REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM DIVULGAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DURANTE AS SESSÕES DOS TRABALHOS DA CÃMARA MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 11/04/2016 | 920.00 | 00056915489487 | MARCOS ANTONIO TRAVASSOS DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO NA REDAÇÃO DE ATAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL COFORME DOCUMENTO FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 11/04/2016 | 880.00 | 00076074102449 | MARINALVA NUNES SOARES LEITE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E FAXINA PRESTADOS NOS MESES DE ABRIL A JUNHO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 11/04/2016 | 880.00 | 00010250598400 | LAYANA LACERDA SOBREIRA ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTO NO GABINETE DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL COFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 11/04/2016 | 880.00 | 00002572586126 | LILIAN GOMES MESQUITA | IMPOSTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FILMAGEN NAS SESSÕES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 11/04/2016 | 3000.00 | 00002475668458 | Francisco Abilio de Souza | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA, ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ALIMANTAÇÃO DO SAGRES PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 11/04/2016 | 956.85 | 00069120846487 | Francisca Freire da Silva | Correspondente ao pagamento do 13º salario de 2016 (1ª parcela) da funcionaria concursada da camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 11/04/2016 | 1913.70 | 00069120846487 | Francisca Freire da Silva | Correspondente ao pagamento da funcionaria concursada da camara relativo ao mes de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 11/04/2016 | 2551.60 | 00003814406486 | Fabio Dias Pacheco | REFERENTE AO VENCIMENTO E FERIAS DO AUXILIAR DE PORTARIA LOTADO NA CAMARA MUNICIPAL DE COREMAS EM ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 11/04/2016 | 57312.25 | 01822324000178 | Tim Nordeste Telecomunicações S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS E DOS SUBSÍDIOS DO VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 14/04/2016 | 250.00 | 00009433658485 | JOSE LUCAS SANTANA ARAUJO | IMPOTANCIA EMEPNHADA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 15/04/2016 | 289.57 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Correspondente ao pagamento da fatura da Telemar nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 15/04/2016 | 149.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao pagamento da conta de energia eletrica da camara conforme fatura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 15/04/2016 | 35.00 | 00032646356404 | SEVERINO LOPES DE ALMEIDA | REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM LIVRO "BARRAGENS DE CUREMA E MAE DAGUA", PARA A SECRETARIA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 15/04/2016 | 40.00 | 00013156730459 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | valor empenhado para atender ao pagameto de fornecimento de evas para chá destinadas a copa da camara municipal conforme documento fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 15/04/2016 | 880.00 | 00010604071400 | REGIS MENDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MOTORITA A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 18/04/2016 | 809.60 | 00005328534409 | ANTONIO ALMEIDA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REFORMA E CONSERTO NAS CADEIRAS E BIROS DOS GABINETES DOS VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 18/04/2016 | 388.00 | 11897295000167 | CAVALCANTE AUTO PEÇAS LTDA. | REFERENTE PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CARRO DA CÂMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 19/04/2016 | 350.00 | 09196974000167 | e-TIcons ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 19/04/2016 | 316.65 | 10565185000135 | FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DE LACERDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO CONFORM DOCUMENTO FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 19/04/2016 | 12424.31 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE A RECOLHIMENTO DO VALOR DA PARTE PATRONAL DO INSS CONFORME GPS.03/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 26/04/2016 | 1050.00 | 00009313264439 | WYLLAMS WAGNER SOARES CAVALCANTI PONTES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL 4 PORTAS ANO/MOD 2016 PARA GABINETE DA PRESIDENCIA DESTA CASA CONFORE DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 26/04/2016 | 270.00 | 00004425372476 | FRANCISCO DE ASSIS LACERDA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DOS AQUIVOS DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 27/04/2016 | 1000.00 | 08690519000150 | Z E K COM DE COMBUSTIVEIS COREMANSE LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA CAMARA MUNICPAL CONFORME NOTA FISCAL Nº888 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 28/04/2016 | 120.00 | 11933415000134 | GILVAM QUIRINO - MIKROTEC TECNOLOGIA | VALOR EMPENHADO PARA ATEDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM UMA IMPRESSORA HP DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 29/04/2016 | 300.00 | 00023672188468 | Reginaldo Cavalcante | REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE PERNOITE DO VEREADOR PRESIDENTE EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 29/04/2016 | 125.00 | 00007441081440 | GILMAR EUFRASIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA A CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 29/04/2016 | 16.90 | 00000000166677 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de taxas de servisço bancarios da Camara Municipal de Coremas nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/05/2016 | 61139.65 | 01822324000178 | Tim Nordeste Telecomunicações S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADORES E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/05/2016 | 350.00 | 09196974000167 | e-TIcons ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/05/2016 | 3000.00 | 00002475668458 | Francisco Abilio de Souza | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA, ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ALIMANTAÇÃO DO SAGRES PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/05/2016 | 270.59 | 08761140000194 | DETRAN - PB | REFERENTE DESPESA COM PAGAMENTO DO LINCENCIAMENTO, IPVA E TAXAS DO VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL CONFORME GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/05/2016 | 920.00 | 00056915489487 | MARCOS ANTONIO TRAVASSOS DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO NA REDAÇÃO DE ATAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL COFORME DOCUMENTO FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/05/2016 | 500.00 | 02412154000116 | RÁDIO COMUNITÁRIA COREMAS FM 87.9 | REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM DIVULGAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DURANTE AS SESSÕES DOS TRABALHOS DA CÃMARA MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SEERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/05/2016 | 956.85 | 00069120846487 | Francisca Freire da Silva | Correspondente ao pagamento do 13º salario de 2016 da funcionaria concursada da camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/05/2016 | 300.00 | 00023672188468 | Reginaldo Cavalcante | REFERENTE PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIARIA DO VEREADOR PRESIDENTE EM VIAJENS DE PERNOITE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 11/05/2016 | 880.00 | 00002572586126 | LILIAN GOMES MESQUITA | IMPOSTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FILMAGEN NAS SESSÕES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 13/05/2016 | 880.00 | 00076074102449 | MARINALVA NUNES SOARES LEITE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E FAXINA PRESTADOS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 13/05/2016 | 2500.00 | 00009313264439 | WYLLAMS WAGNER SOARES CAVALCANTI PONTES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL 4 PORTAS ANO/MOD 2016 EM VIAJENS DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORE DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 16/05/2016 | 880.00 | 00010250598400 | LAYANA LACERDA SOBREIRA ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONISTA NA PORTARIA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL COFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 16/05/2016 | 880.00 | 00010604071400 | REGIS MENDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MOTORITA A ESTA EDILIDADE MU8NICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 17/05/2016 | 40.00 | 00013156730459 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | valor empenhado para atender ao pagameto de fornecimento de evas para chá destinadas a copa da camara municipal conforme documento fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 18/05/2016 | 1200.00 | 08690519000150 | Z E K COM DE COMBUSTIVEIS COREMANSE LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA CAMARA MUNICPAL CONFORME NOTA FISCAL Nº916 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 19/05/2016 | 429.70 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA - RECICLATEC INFORMÁTICA | REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PAPEL E MATERIAL DE PROC DE DADOS DESTINADOS A CÂMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/05/2016 | 12667.34 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE A RECOLHIMENTO DO VALOR DA PARTE PATRONAL DO INSS CONFORME GPS.04/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/05/2016 | 150.00 | 00023672188468 | Reginaldo Cavalcante | REFERENTE PAGAMENTO DO 1 (UMA) DIARIA SIMPLES PARA O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL EM VIAGEN PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERSSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 23/05/2016 | 250.00 | 00009433658485 | JOSE LUCAS SANTANA ARAUJO | IMPOTANCIA EMEPNHADA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 27/05/2016 | 92.20 | 14195558000184 | CAIO CESAR ANDREGHETTO ZANZARINI - BRASIL WEB HOST | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER O PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 30/05/2016 | 138.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao pagamento da conta de energia eletrica da camara conforme fatura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/05/2016 | 272.52 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Correspondente ao pagamento da fatura da Telemar nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/05/2016 | 16.90 | 00000000166677 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de taxas bancarias da Camara Municipal de Coremas conforme documento bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 09/06/2016 | 880.00 | 00002572586126 | LILIAN GOMES MESQUITA | IMPOSTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FILMAGEN NAS SESSÕES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/06/2016 | 40.00 | 00013156730459 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | valor empenhado para atender ao pagameto de fornecimento de evas para chá destinadas a copa da camara municipal conforme documento fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 10/06/2016 | 880.00 | 00010250598400 | LAYANA LACERDA SOBREIRA ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONISTA NA PORTARIA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL COFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/06/2016 | 500.00 | 02412154000116 | RÁDIO COMUNITÁRIA COREMAS FM 87.9 | REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM DIVULGAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DURANTE AS SESSÕES DOS TRABALHOS DA CÃMARA MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SEERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 10/06/2016 | 350.00 | 09196974000167 | e-TIcons ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/06/2016 | 3000.00 | 00002475668458 | Francisco Abilio de Souza | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA, ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ALIMANTAÇÃO DO SAGRES PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/06/2016 | 1913.70 | 00069120846487 | Francisca Freire da Silva | Correspondente ao pagamento dos vencimentos da funcionaria concursada da camara relativo ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 10/06/2016 | 59225.95 | 01822324000178 | Tim Nordeste Telecomunicações S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADORES E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/06/2016 | 920.00 | 00056915489487 | MARCOS ANTONIO TRAVASSOS DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO NA REDAÇÃO DE ATAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL COFORME DOCUMENTO FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 13/06/2016 | 880.00 | 00010604071400 | REGIS MENDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MOTORITA A ESTA EDILIDADE MU8NICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 15/06/2016 | 1000.00 | 08690519000150 | Z E K COM DE COMBUSTIVEIS COREMANSE LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA CAMARA MUNICPAL CONFORME NOTA FISCAL Nº......... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 16/06/2016 | 880.00 | 00004425372476 | FRANCISCO DE ASSIS LACERDA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATEDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL COMFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 16/06/2016 | 1200.00 | 00009313264439 | WYLLAMS WAGNER SOARES CAVALCANTI PONTES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL 4 PORTAS ANO/MOD 2016 PARA GABINETE DA PRESIDENCIA DESTA CASA EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL CONFORE DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 16/06/2016 | 880.00 | 00076074102449 | MARINALVA NUNES SOARES LEITE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E FAXINA PRESTADOS NO MES DE JUNHO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 17/06/2016 | 144.74 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Correspondente ao pagamento da fatura da Telemar nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 17/06/2016 | 188.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao pagamento da conta de energia eletrica da camara conforme fatura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/06/2016 | 12374.09 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE A RECOLHIMENTO DO VALOR DA PARTE PATRONAL DO INSS CONFORME GPS.05/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 21/06/2016 | 1913.70 | 00078934915404 | Francisco de Assis André | Correspondente ao pagamento do 13º salario de 2016, integral do funcionario concursado da camara municipal de coremas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 21/06/2016 | 1913.70 | 00003814406486 | Fabio Dias Pacheco | REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2016 INTEGRAL DO AUXILIAR DE PORTARIA LOTADO NA CAMARA MUNICIPAL DE COREMAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 23/06/2016 | 100.00 | 00026614171844 | MANOEL CANDIDO DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA FIAÇÃO ELETRICA DA CAMARA MUNICPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 23/06/2016 | 400.00 | 10565185000135 | FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DE LACERDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE LAIMENTAÇÃO CONFORM DOCUMENTO FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 23/06/2016 | 1222.80 | 15667963000110 | JOSE NEUDO GARRIDO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PROUTOS DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 29/06/2016 | 1110.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA - EMANOEL GOMES FERREIRA | REFERENTE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/06/2016 | 250.00 | 00009433658485 | JOSE LUCAS SANTANA ARAUJO | IMPOTANCIA EMEPNHADA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/06/2016 | 16.90 | 00000000166677 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de taxas e tarifas bancárias da Camara Municipal de Coremas nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 07/07/2016 | 920.00 | 00056915489487 | MARCOS ANTONIO TRAVASSOS DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO NA REDAÇÃO DE ATAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL COFORME DOCUMENTO FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 07/07/2016 | 300.00 | 00023672188468 | Reginaldo Cavalcante | REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE PERNOITE DO VEREADOR PRESIDENTE EM VIAJENS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 08/07/2016 | 880.00 | 00010250598400 | LAYANA LACERDA SOBREIRA ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONISTA NA PORTARIA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL COFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 08/07/2016 | 530.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE SOM APLIFICADA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE COREMAS CONFORME DOCUMENTO FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 08/07/2016 | 59225.95 | 01822324000178 | Tim Nordeste Telecomunicações S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS E VENCIMENTOS DO VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 08/07/2016 | 8.45 | 00000000166677 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de taxas e tarifas da Camara Municipal de Coremas nesta data conforme documento bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 08/07/2016 | 350.00 | 09196974000167 | e-TIcons ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 08/07/2016 | 3000.00 | 00002475668458 | Francisco Abilio de Souza | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA, ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ALIMANTAÇÃO DO SAGRES PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 11/07/2016 | 500.00 | 02412154000116 | RÁDIO COMUNITÁRIA COREMAS FM 87.9 | REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM DIVULGAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DURANTE AS SESSÕES DOS TRABALHOS DA CÃMARA MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SEERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 12/07/2016 | 880.00 | 00002572586126 | LILIAN GOMES MESQUITA | IMPOSTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FILMAGEN NAS SESSÕES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 12/07/2016 | 1913.70 | 00069120846487 | Francisca Freire da Silva | Correspondente ao pagamento da funcionaria concursada da camara relativo a julho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 12/07/2016 | 40.00 | 00013156730459 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | valor empenhado para atender ao pagameto de fornecimento de evas para chá destinadas a copa da camara municipal conforme documento fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 13/07/2016 | 880.00 | 00010604071400 | REGIS MENDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MOTORITA A ESTA EDILIDADE MU8NICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 15/07/2016 | 880.00 | 00076074102449 | MARINALVA NUNES SOARES LEITE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E FAXINA PRESTADOS NO MES DE JULHO DE 2016 NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 19/07/2016 | 215.00 | 00026614171844 | MANOEL CANDIDO DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA FIAÇÃO TELEFONICA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL COFORME DOCUMENTO FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/07/2016 | 12544.67 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE A RECOLHIMENTO DO VALOR DA PARTE PATRONAL DO INSS CONFORME GPS.COMP. 06/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/07/2016 | 1871.00 | 03120645000156 | ELRI ALTONIO DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAIS DE EXPEDINETE CONFORME NOTA FICAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/07/2016 | 749.00 | 03120645000156 | ELRI ALTONIO DE SANTANA | Correspondente ao fornecimento de material grafico destinado a camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 27/07/2016 | 105.00 | 00011678673862 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE PENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 1(UM) BUQUE DE FLORES ARTIFICIAIS PARA A CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 27/07/2016 | 370.00 | 10565185000135 | FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DE LACERDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE LAIMENTAÇÃO CONFORM DOCUMENTO FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 28/07/2016 | 47.00 | 05843761000129 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 29/07/2016 | 250.00 | 00009433658485 | JOSE LUCAS SANTANA ARAUJO | IMPOTANCIA EMEPNHADA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 29/07/2016 | 8.45 | 00000000166677 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de taxas e serviços bancarios em julho conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 29/07/2016 | 1100.00 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEÍCULO DESTA EDILIDADE MUNICIPÁL CONFOME DOCUMENTO FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 04/08/2016 | 128.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao pagamento da conta de energia eletrica da camara conforme fatura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 04/08/2016 | 131.23 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Correspondente ao pagamento da fatura da Telemar nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 08/08/2016 | 1913.70 | 00069120846487 | Francisca Freire da Silva | Correspondente ao pagamento da funcionaria concursada da camara relativo ao mes de agosto de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 08/08/2016 | 140.00 | 00007441081440 | GILMAR EUFRASIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 09/08/2016 | 2138.55 | 00003525720432 | Francisco Francinário de Souza | Correspondente aos vencimentos do redator de atas concursado desta edilidade muncipal relativo a agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 09/08/2016 | 72.45 | 07308651000192 | MARIA SOLONES PAULINO CARDOSO OLIVEIRA ME | REFERENTE PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESSA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 10/08/2016 | 350.00 | 09196974000167 | e-TIcons ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 10/08/2016 | 880.00 | 00010604071400 | REGIS MENDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MOTORITA A ESTA EDILIDADE MU8NICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 10/08/2016 | 4500.00 | 00003153643431 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 10/08/2016 | 52587.40 | 01822324000178 | Tim Nordeste Telecomunicações S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADORES E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 10/08/2016 | 850.00 | 02412154000116 | RÁDIO COMUNITÁRIA COREMAS FM 87.9 | REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM DIVULGAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DURANTE AS SESSÕES DOS TRABALHOS DA CÃMARA MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SEERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 10/08/2016 | 930.00 | 00056915489487 | MARCOS ANTONIO TRAVASSOS DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO NA REDAÇÃO DE ATAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL COFORME DOCUMENTO FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 10/08/2016 | 880.00 | 00010250598400 | LAYANA LACERDA SOBREIRA ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONISTA NA PORTARIA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL COFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 10/08/2016 | 880.00 | 00002572586126 | LILIAN GOMES MESQUITA | IMPOSTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FILMAGEN NAS SESSÕES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 11/08/2016 | 3000.00 | 00002475668458 | Francisco Abilio de Souza | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA, ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ALIMANTAÇÃO DO SAGRES PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 12/08/2016 | 257.00 | 11405579000199 | VALDENOR CAMBOIM DE OLIVEIRA ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 12/08/2016 | 270.00 | 11897295000167 | CAVALCANTE AUTO PEÇAS LTDA. | REFERENTE PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PENEU DESTINADO AO CARRO DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 12/08/2016 | 40.00 | 00013156730459 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | valor empenhado para atender ao pagameto de fornecimento de evas para chá destinadas a copa da camara municipal conforme documento fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 15/08/2016 | 131.27 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Correspondente ao pagamento da fatura da Telemar nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 16/08/2016 | 1900.00 | 00025178504453 | EDILSON CESAR SOUZA LOUREIRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSORIA JURIDICA A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 17/08/2016 | 880.00 | 00076074102449 | MARINALVA NUNES SOARES LEITE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E FAXINA PRESTADOS NO MES DE AGOSTO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 18/08/2016 | 633.00 | 08690519000150 | Z E K COM DE COMBUSTIVEIS COREMANSE LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA CAMARA MUNICPAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 957 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 19/08/2016 | 475.00 | 00009433658485 | JOSE LUCAS SANTANA ARAUJO | IMPOTANCIA EMEPNHADA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARES NOS COMPUTADORES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 19/08/2016 | 250.00 | 00009433658485 | JOSE LUCAS SANTANA ARAUJO | IMPOTANCIA EMEPNHADA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 22/08/2016 | 300.00 | 00023672188468 | Reginaldo Cavalcante | REFERENTE PAGAMENTO DO 1(UMA) DIARIA DE PERNOITE DO VEREADOR PRESIDENTE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 29/08/2016 | 12544.67 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE A RECOLHIMENTO DO VALOR DA PARTE PATRONAL DO INSS CONFORME GPS.COMP. 07/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/08/2016 | 8.60 | 00000000166677 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifa de serviços da Camara Municipal de Coremas nesta data conorme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 31/08/2016 | 168.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao pagamento da conta de energia eletrica da camara conforme fatura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 09/09/2016 | 54725.95 | 01822324000178 | Tim Nordeste Telecomunicações S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADORES E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000012016 | 0000202 | 09/09/2016 | 3000.00 | 00002475668458 | Francisco Abilio de Souza | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA, ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ALIMANTAÇÃO DO SAGRES PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 09/09/2016 | 350.00 | 09196974000167 | e-TIcons ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 09/09/2016 | 4500.00 | 00003153643431 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 09/09/2016 | 1913.70 | 00069120846487 | Francisca Freire da Silva | Correspondente ao pagamento da funcionaria concursada da camara relativo a setembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 09/09/2016 | 18.45 | 00000000166677 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de taxas e tarifas da Camara Municipal de Coremas nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 12/09/2016 | 9.85 | 00000000166677 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de taxas e tarifas bancarias da Camara Municipal de Coremas nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 12/09/2016 | 1463.00 | 03120645000156 | ELRI ALTONIO DE SANTANA | Correspondente ao fornecimento de material grafico destinado a camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 13/09/2016 | 880.00 | 00002572586126 | LILIAN GOMES MESQUITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FILMAGEN NAS SESSÕES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 14/09/2016 | 267.00 | 11405579000199 | VALDENOR CAMBOIM DE OLIVEIRA ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 15/09/2016 | 28.50 | 00000000166677 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifa bancária da Camara Municipal de Coremas nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 15/09/2016 | 920.00 | 00056915489487 | MARCOS ANTONIO TRAVASSOS DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO NA REDAÇÃO DE ATAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL COFORME DOCUMENTO FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 15/09/2016 | 820.00 | 02412154000116 | RÁDIO COMUNITÁRIA COREMAS FM 87.9 | REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM DIVULGAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DURANTE AS SESSÕES DOS TRABALHOS DA CÃMARA MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SEERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 16/09/2016 | 1700.00 | 15667963000110 | JOSE NEUDO GARRIDO DE ANDRADE | valor que se empenha para atender ao pagamento de fornecimento de materiais eletricos e de construção constantes em nota fical anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 16/09/2016 | 250.00 | 00009433658485 | JOSE LUCAS SANTANA ARAUJO | IMPOTANCIA EMEPNHADA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 19/09/2016 | 40.00 | 00013156730459 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | valor empenhado para atender ao pagameto de fornecimento de evas para chá destinadas a copa da camara municipal conforme documento fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 19/09/2016 | 880.00 | 00076074102449 | MARINALVA NUNES SOARES LEITE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E FAXINA PRESTADOS NOS MESES DE ABRIL A JUNHO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 19/09/2016 | 880.00 | 00010250598400 | LAYANA LACERDA SOBREIRA ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONISTA NA PORTARIA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL COFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 19/09/2016 | 880.00 | 00010604071400 | REGIS MENDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MOTORITA A ESTA EDILIDADE MU8NICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 19/09/2016 | 12544.67 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE A RECOLHIMENTO DO VALOR DA PARTE PATRONAL DO INSS CONFORME GPS.COMP. 08/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 26/09/2016 | 2820.00 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEÍCULO DESTA EDILIDADE MUNICIPÁL COMSUMIDOS EM AGOSTO E SETEMBRO DE 2016 CONFOME DOCUMENTO FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 26/09/2016 | 8.60 | 00000000166677 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifa bancaria da Camara Municipal de Coremas nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 06/10/2016 | 277.11 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Correspondente ao pagamento da fatura da Telemar nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 06/10/2016 | 306.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao pagamento da conta de energia eletrica da camara conforme fatura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 10/10/2016 | 57087.40 | 01822324000178 | Tim Nordeste Telecomunicações S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADORES E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 10/10/2016 | 350.00 | 09196974000167 | e-TIcons ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000012016 | 0000229 | 10/10/2016 | 3000.00 | 00002475668458 | Francisco Abilio de Souza | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA, ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ALIMANTAÇÃO DO SAGRES PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 11/10/2016 | 2138.55 | 00003525720432 | Francisco Francinário de Souza | Correspondente aos vencimentos e gratificação do redator de atas concursado desta edilidade muncipal relativo à OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 11/10/2016 | 1913.70 | 00069120846487 | Francisca Freire da Silva | Correspondente ao pagamento da funcionaria concursada da camara relativo ao mes de outubro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 11/10/2016 | 880.00 | 00076074102449 | MARINALVA NUNES SOARES LEITE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E FAXINA PRESTADOS NOS MESES DE ABRIL A JUNHO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 11/10/2016 | 880.00 | 00002572586126 | LILIAN GOMES MESQUITA | IMPOSTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FILMAGEN NAS SESSÕES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 11/10/2016 | 930.00 | 00056915489487 | MARCOS ANTONIO TRAVASSOS DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO NA REDAÇÃO DE ATAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL COFORME DOCUMENTO FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 11/10/2016 | 850.00 | 02412154000116 | RÁDIO COMUNITÁRIA COREMAS FM 87.9 | REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM DIVULGAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DURANTE AS SESSÕES DOS TRABALHOS DA CÃMARA MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SEERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 11/10/2016 | 17.20 | 00000000166677 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de taxas de serviços ao banco, da Camara Municipal de Coremas nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 14/10/2016 | 1175.00 | 03120645000156 | ELRI ALTONIO DE SANTANA | Correspondente ao fornecimento de material grafico destinado a camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 14/10/2016 | 996.00 | 03120645000156 | ELRI ALTONIO DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FICAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 15/10/2016 | 40.00 | 00013156730459 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | valor empenhado para atender ao pagameto de fornecimento de evas para chá destinadas a copa da camara municipal conforme documento fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 20/10/2016 | 200.00 | 00075968126434 | JUVENCIO RODRIGUES NETO | REFERENTE DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 20/10/2016 | 200.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE A RECOLHIMENTO DO VALOR DA PARTE PATRONAL DO INSS CONFORME GPS.09/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 24/10/2016 | 1330.00 | 00010604071400 | REGIS MENDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MOTORITA A ESTA EDILIDADE MU8NICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SERVIÇOS RELATIVO A SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 25/10/2016 | 1834.00 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEÍCULO DESTA EDILIDADE MUNICIPÁL CONFOME DOCUMENTO FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 25/10/2016 | 250.00 | 00009433658485 | JOSE LUCAS SANTANA ARAUJO | IMPOTANCIA EMEPNHADA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 27/10/2016 | 1370.00 | 00002246756480 | JOSÉ RONALDO SILVA | REFERENTE PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, REPARO E INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE SOM DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/10/2016 | 1848.00 | 00093050712449 | FRANCISCO MANOEL DE SOUSA | REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO DA RUA DESTA EDILIDADE MUNICIPAL RELATIVO A JANEIRO A OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/10/2016 | 340.00 | 00007441081440 | GILMAR EUFRASIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA A CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/10/2016 | 550.00 | 10565185000135 | FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DE LACERDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE LAIMENTAÇÃO CONFORM DOCUMENTO FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 07/11/2016 | 776.00 | 11405579000199 | VALDENOR CAMBOIM DE OLIVEIRA ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 07/11/2016 | 930.00 | 00056915489487 | MARCOS ANTONIO TRAVASSOS DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO NA REDAÇÃO DE ATAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL COFORME DOCUMENTO FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 07/11/2016 | 850.00 | 02412154000116 | RÁDIO COMUNITÁRIA COREMAS FM 87.9 | REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM DIVULGAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DURANTE AS SESSÕES DOS TRABALHOS DA CÃMARA MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SEERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 07/11/2016 | 1760.00 | 00010250598400 | LAYANA LACERDA SOBREIRA ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONISTA NA PORTARIA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL COFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 07/11/2016 | 210.70 | 11495079000276 | LUIZ VIEIRA DE SOUZA ME - SPEED COPY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE XEROX E ENCADERNAÇÃO PARA A CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 08/11/2016 | 146.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao pagamento da conta de energia eletrica da camara conforme fatura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 08/11/2016 | 142.83 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Correspondente ao pagamento da fatura da Telemar nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000012016 | 0000254 | 10/11/2016 | 3000.00 | 00002475668458 | Francisco Abilio de Souza | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA, ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ALIMANTAÇÃO DO SAGRES PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 10/11/2016 | 350.00 | 09196974000167 | e-TIcons ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/11/2016 | 55173.70 | 01822324000178 | Tim Nordeste Telecomunicações S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS E VENCIMENTOS DO VEREADORES E FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 10/11/2016 | 2497.33 | 00078934915404 | Francisco de Assis André | Correspondente ao pagamento de vencimentos, gratificação, quinquênio e 1/3 de férias do funcionario concursado da camara relativo á novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 10/11/2016 | 40.00 | 00013156730459 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | valor empenhado para atender ao pagameto de fornecimento de evas para chá destinadas a copa da camara municipal conforme documento fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 10/11/2016 | 25.80 | 00000000166677 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de taxas e tarifas bancarias da Camara Municipal de Coremas nesta data conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 10/11/2016 | 2138.55 | 00003525720432 | Francisco Francinário de Souza | Correspondente aos vencimentos do redator de atas concursado desta edilidade muncipal relativo à novembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 10/11/2016 | 1913.70 | 00069120846487 | Francisca Freire da Silva | Correspondente ao pagamento da funcionaria concursada da camara relativo a novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 10/11/2016 | 528.00 | 05843761000129 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012016 | 0000263 | 11/11/2016 | 1200.00 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEÍCULO DESTA EDILIDADE MUNICIPÁL CONFOME DOCUMENTO FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 11/11/2016 | 880.00 | 00008272321440 | FRANCIELE FAUSTINO EUFRASIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 11/11/2016 | 1370.00 | 00002246756480 | JOSÉ RONALDO SILVA | REFERENTE PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO SERVIÇO DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO DE SOM DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 14/11/2016 | 880.00 | 00002572586126 | LILIAN GOMES MESQUITA | IMPOSTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FILMAGEN NAS SESSÕES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 18/11/2016 | 30.00 | 00004743200490 | ANTONIO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PODA DE ARVORE DE FRENTE A CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 21/11/2016 | 360.00 | 00004228335411 | CICERA ALVES PEREIRA | PROVENIENTE CONFECÇÃO DE UM ARRANJO DE FLORES PARA O PLENÁRIO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 23/11/2016 | 880.00 | 00076074102449 | MARINALVA NUNES SOARES LEITE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E FAXINA PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2016 NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 23/11/2016 | 400.00 | 00026614171844 | MANOEL CANDIDO DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA FIAÇÃO TELEFONICA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL COFORME DOCUMENTO FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 23/11/2016 | 890.00 | 15667963000110 | JOSE NEUDO GARRIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E TINTAS PARA A CAMARA MUNICIPA CONFORME DOCUMENTO FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 23/11/2016 | 300.00 | 00023672188468 | Reginaldo Cavalcante | REFERENTE PAGAMENTO DO 1(UMA) DIARIA DE PERNOITE DO VEREADOR PRESIDENTE RELATIVO A A VIAGEN PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 28/11/2016 | 7250.00 | 11463899000103 | VIDRAÇARIA POTIGUAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UMA GALERIA DOS EX-PRESIDENTES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 29/11/2016 | 200.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE A RECOLHIMENTO DO VALOR DA PARTE PATRONAL DO INSS CONFORME GPS.COMP. 10/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/11/2016 | 250.00 | 00009433658485 | JOSE LUCAS SANTANA ARAUJO | IMPOTANCIA EMEPNHADA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/11/2016 | 16.57 | 00000000166677 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de serviços bancario da Camara Municipal de Coremas nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/12/2016 | 92.20 | 14195558000184 | CAIO CESAR ANDREGHETTO ZANZARINI - BRASIL WEB HOST | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER O PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 02/12/2016 | 850.00 | 02412154000116 | RÁDIO COMUNITÁRIA COREMAS FM 87.9 | REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM DIVULGAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DURANTE AS SESSÕES DOS TRABALHOS DA CÃMARA MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SEERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 02/12/2016 | 930.00 | 00056915489487 | MARCOS ANTONIO TRAVASSOS DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO NA REDAÇÃO DE ATAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL COFORME DOCUMENTO FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 12/12/2016 | 55327.40 | 01822324000178 | Tim Nordeste Telecomunicações S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADORES E FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 12/12/2016 | 12653.69 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE A RECOLHIMENTO DO VALOR DA PARTE PATRONAL DO INSS CONFORME GPS.COMP. 11/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 12/12/2016 | 350.00 | 09196974000167 | e-TIcons ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000012016 | 0000285 | 12/12/2016 | 3000.00 | 00002475668458 | Francisco Abilio de Souza | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA, ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ALIMANTAÇÃO DO SAGRES PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 12/12/2016 | 8.60 | 00000000166677 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de taxas bancarias da Camara Municipal de Coremas nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 16/12/2016 | 2138.55 | 00003525720432 | Francisco Francinário de Souza | Correspondente aos vencimentos e gratificação do redator de atas concursado desta edilidade muncipal relativo à dezembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 16/12/2016 | 1913.70 | 00069120846487 | Francisca Freire da Silva | Correspondente ao pagamento da funcionaria concursada da camara relativo ao mes de dezembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 19/12/2016 | 880.00 | 00076074102449 | MARINALVA NUNES SOARES LEITE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E FAXINA PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2016 NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 19/12/2016 | 880.00 | 00010250598400 | LAYANA LACERDA SOBREIRA ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONISTA NA PORTARIA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL COFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 19/12/2016 | 880.00 | 00002572586126 | LILIAN GOMES MESQUITA | IMPOSTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FILMAGEN NAS SESSÕES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 19/12/2016 | 118.25 | 07308651000192 | MARIA SOLONES PAULINO CARDOSO OLIVEIRA ME | REFERENTE PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESSA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 21/12/2016 | 1324.78 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE A RECOLHIMENTO DO VALOR DA PARTE PATRONAL DO INSS CONFORME GPS. COMP. 13/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 21/12/2016 | 250.00 | 00009433658485 | JOSE LUCAS SANTANA ARAUJO | IMPOTANCIA EMEPNHADA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 23/12/2016 | 1000.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - CAMPINA PNEUS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS PARA O VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 28/12/2016 | 880.00 | 00008272321440 | FRANCIELE FAUSTINO EUFRASIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 28/12/2016 | 350.00 | 09196974000167 | e-TIcons ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 28/12/2016 | 8.60 | 00000000166677 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifa bancaria da Camara Municipal de Coremas nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 29/12/2016 | 950.00 | 04742449000186 | FRANCISCO EVANDRO FELIX DE ARAUJO ME | REFERENTE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COPA DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME DOC. FISCA N 537 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 29/12/2016 | 206.00 | 00007441081440 | GILMAR EUFRASIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 29/12/2016 | 128.00 | 05843761000129 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 29/12/2016 | 837.00 | 15667963000110 | JOSE NEUDO GARRIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO TETO DA CAMARA MUNICPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 29/12/2016 | 880.00 | 00004425372476 | FRANCISCO DE ASSIS LACERDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 29/12/2016 | 499.00 | 05465060000101 | SANDRO SILVA CABRAL | REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PORTAS DE VIDRO DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 29/12/2016 | 12537.61 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE A RECOLHIMENTO DO VALOR DA PARTE PATRONAL DO INSS CONFORME GPS.COMP. 12/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 29/12/2016 | 40.69 | 05465060000101 | SANDRO SILVA CABRAL | REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO DA FECHADURA DA PORTA DE VIDRO TEMPERADO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/12/2016 | 920.00 | 10565185000135 | FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DE LACERDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE LAIMENTAÇÃO CONFORM DOCUMENTO FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/12/2016 | 200.00 | 05465060000101 | SANDRO SILVA CABRAL | REFERENTE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MOLDURAS DE ALUMINIO PARA CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012016 | 0000307 | 30/12/2016 | 1872.00 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEÍCULO DESTA EDILIDADE MUNICIPÁL CONFOME DOCUMENTO FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Quantidade de Registros: 308
Última atualização: 11/06/2024