de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (TAR.PAG.SALARIO CRED.CONTA), DEBITADA DA CONTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 14/01/2016 | 800.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA | QUANTIA EMEPNHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ESCANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DAS DESPESAS CONTÁBEIS E RH EM MÍDIA MAGNÉTICA, PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 14/01/2016 | 1800.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFOR.& CONS.LTD | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 14/01/2016 | 1250.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2016 | 186.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE FIXO (3298-1083) DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2016 | 69000.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | CARLOS ANDRE DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS. QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ELETIVOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2016 | 75210.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | ALANA CLAUDIA MORAES DO NASCIMENTO E OUTROS. QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 21/01/2016 | 2075.20 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | CRISTIANO FERREIRA CONSERVA E OUTROS. QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 21/01/2016 | 4500.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | QUANTIA EMPENAHDA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 21/01/2016 | 2800.00 | 00003462428438 | EMERSON ENEAS DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 15º SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO PARA AGENTES PÚBLICOS, NO PERIODO DE 22 A 25 DE JANEIRO DE 2016, EM MACEIÓ-AL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 21/01/2016 | 2400.00 | 00097798916415 | FABIO MELO DE SOUSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 15º SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO PARA AGENTES PÚBLICOS, NO PERIODO DE 22 A 25 DE JANEIRO DE 2016, EM MACEIÓ-AL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 21/01/2016 | 2400.00 | 00020611749491 | José Muniz de Lima | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 15º SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO PARA AGENTES PÚBLICOS, NO PERIODO DE 22 A 25 DE JANEIRO DE 2016, EM MACEIÓ-AL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 21/01/2016 | 2400.00 | 00075981831472 | LUIZ SEVERINO DE PAULA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 15º SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO PARA AGENTES PÚBLICOS, NO PERIODO DE 22 A 25 DE JANEIRO DE 2016, EM MACEIÓ-AL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 21/01/2016 | 3200.00 | 00072590130449 | LUZIMAR NUNES DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 15º SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO PARA AGENTES PÚBLICOS, NO PERIODO DE 22 A 25 DE JANEIRO DE 2016, EM MACEIÓ-AL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 21/01/2016 | 2800.00 | 00003530464422 | SANDERSON DUARTE GOMES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 15º SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO PARA AGENTES PÚBLICOS, NO PERIODO DE 22 A 25 DE JANEIRO DE 2016, EM MACEIÓ-AL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 21/01/2016 | 1440.00 | 00005479899465 | Wagner Bezerra de Assunção | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 15º SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO PARA AGENTES PÚBLICOS, NO PERIODO DE 22 A 25 DE JANEIRO DE 2016, EM MACEIÓ-AL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 22/01/2016 | 3430.00 | 23156958000171 | LEMAIS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA EPP | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) INSCRIÇÕES PARA OS VEREADORES (LUZ SEVERINO,FABIO MELO,EMERSON ENEAS,JOSÉ MUNIZ,LUZIMAR NUNES,SANDERSON DUARTE E WAGNER BEZERRA) DESTA CAMARA MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DO 15º SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃOPARA AGENTES PÚBLICOS REALIZADO NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO TAMBAQUI PRAIA HOTEL, NO PERIODO DE 22 A 25 DE JANEIRO DE 2016, NA CIDADE DE MACEIÓ-AL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 22/01/2016 | 2400.00 | 00028204638434 | Denys Pontes de Oliveira | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 81º ENCONTRO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE 24 A 27 DE JANEIRO DE 2016, NA CIDADE DE NATAL-RN, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 22/01/2016 | 2800.00 | 00092983057453 | CARLOS ANDRE DE OLIVEIRA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 81º ENCONTRO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE 24 A 27 DE JANEIRO DE 2016, NA CIDADE DE NATAL-RN, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 22/01/2016 | 2400.00 | 00088469972472 | JUSCELINO CORREIA DE ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 81º ENCONTRO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE 24 A 27 DE JANEIRO DE 2016, NA CIDADE DE NATAL-RN, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 22/01/2016 | 2400.00 | 00000775883476 | TANIA MARIA DE LIMA PIMENTEL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 81º ENCONTRO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE 24 A 27 DE JANEIRO DE 2016, NA CIDADE DE NATAL-RN, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 22/01/2016 | 1600.00 | 05454462000100 | INAM-INSTITUTO DE ASSERSSORIA AOS MUNICIPIOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) INSCRIÇÕES PARA VEREADORES (DENYS PONTES,JUSCELINO CORREIA,CARLOS ANDRE E TANIA MARIA) PARA PARTICIPAR DO 81º ENCONTRO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE 24 A 27 DE JANEIRO DE 2016, NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL HOLLIDAY INN, NA CIDADE DE NATAL-RN, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 27/01/2016 | 6500.00 | 13314531000109 | SOUTO MAIOR CONSULTORIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADA PELA SOUTO MAIOR CONSULTORIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 28/01/2016 | 429.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 01/02/2016 | 149.94 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA), DEBITADA DA CONTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/02/2016 | 250.00 | 12896490000135 | NET.CON - LUIS CARLOS SOUZA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PLANO EMPRESARIAL DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, NO PERIDO DE 01/01/2016 A 31/01/2016, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 05/02/2016 | 22.14 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (TARIF ADIC CHEQUE COMPE), DEBITADA DA CONTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 15/02/2016 | 320.00 | 33683111000107 | SERPRO - Regional Brasilia | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DE PESSOA JURIDICA, DO TIPO PJ A3, PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 15/02/2016 | 1250.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 15/02/2016 | 465.49 | 41217035000164 | IPM - Instituto de Previdencia Municipal de Conde | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA PROPRIA PARTE PATRONAL RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 18/02/2016 | 800.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ESCANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DAS DESPESAS CONTÁBEIS E RH EM MÍDIA MAGNÉTICA PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 18/02/2016 | 1800.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFOR.& CONS.LTD | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 19/02/2016 | 4500.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 22/02/2016 | 184.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE FIXO (3298-1083), DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 22/02/2016 | 31726.20 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GPS (INSS) PARTE PATRONAL RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA CAMARA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 22/02/2016 | 69000.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | CARLOS ANDRE DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS. QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ELETIVOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 22/02/2016 | 2075.20 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | CRISTIANO FERREIRA CONSERVA E OUTROS. QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 22/02/2016 | 75210.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | ALBANEIDE DE AGUIAR E OUTROS. QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 23/02/2016 | 6500.00 | 13314531000109 | SOUTO MAIOR CONSULTORIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADA PELA SOUTO MAIOR CONSULTORIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 23/02/2016 | 344.50 | 04258571000181 | DEMETRIO LUCAS MARANHÃO RIBEIRO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 23/02/2016 | 2800.00 | 00003462428438 | EMERSON ENEAS DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 53º SIMPÓSIO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 23 A 26 DE FEVEREIRO DE 2016, NA CIDADE DE NATAL-RN NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL HOLLIDAY INN EXPRESS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 23/02/2016 | 2400.00 | 00097798916415 | FABIO MELO DE SOUSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 53º SIMPÓSIO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 23 A 26 DE FEVEREIRO DE 2016, NA CIDADE DE NATAL-RN NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL HOLLIDAY INN EXPRESS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 23/02/2016 | 800.00 | 05454462000100 | INAM-INSTITUTO DE ASSERSSORIA AOS MUNICIPIOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) INSCIÇÕES PARA OS VEREADORES (EMERSON ENEAS E FABIO MELO) PARTICIPAREM DO 53º SIMPÓSIO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, DE 23 A 26 DE FEVEREIRO DE 2016, NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL HOLLIDAY INN EXPRESS, NA CIDADE DE NATAL-RN, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 23/02/2016 | 465.49 | 41217035000164 | IPM - Instituto de Previdencia Municipal de Conde | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA PROPRIA PARTE PATRONAL RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 25/02/2016 | 250.00 | 12896490000135 | NET.CON - LUIS CARLOS SOUZA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PLANO EMPRESARIAL DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, NO PERIDO DE 01/02/2016 A 29/02/2016, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 29/02/2016 | 469.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 01/03/2016 | 149.94 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA), DEBITADA DA CONTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/03/2016 | 3500.00 | 00064559548404 | Roosvelt Araujo de Oliveira | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 04 (QUATRO) ADITIVOS E LANÇAMENTOS DOS PROCESSOS NO TE, REFERENTE AO PREGÃO Nº 01/2015, INEXIGIBILIDADE Nº001/2015 E INEXIGIBILIDADE Nº002/2015, PRESTADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 04/03/2016 | 20.46 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (TARIF ADIC CHEQUE COMPE), DEBITADA DA CONTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 14/03/2016 | 1250.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 15/03/2016 | 1800.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFOR.& CONS.LTD | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 18/03/2016 | 120.00 | 15675384000110 | VERA LUCIA DA SILVA LIMA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 18/03/2016 | 4500.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 18/03/2016 | 31726.20 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GPS (INSS) PARTE PATRONAL RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA CAMARA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 18/03/2016 | 69000.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | CARLOS ANDRE DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS. QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ELETIVOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 18/03/2016 | 2075.20 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | CRISTIANO FERREIRA CONSERVA E OUTROS. QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 18/03/2016 | 77370.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | ALBANEIDE DE AGUIAR E OUTROS. QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 21/03/2016 | 188.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE FIXO (3298-1083), DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 28/03/2016 | 410.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 28/03/2016 | 410.00 | 01518579000141 | A União - Superintendencia de Imprensa e Editora | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO - CONTRATO Nº001/2015-PP Nº001/2015-1º TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº002/2015-PP Nº001/2015-1º TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº001/2015-INEX Nº001/2015-1º TERMO ADITIVO E CONTRATO Nº002/2015-INEX Nº002/2015-1º TERMO ADITIVO, NO JORNAL A UNIÃO (22/03/2016), PRESTADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 28/03/2016 | 6500.00 | 13314531000109 | SOUTO MAIOR CONSULTORIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADA PELA SOUTO MAIOR CONSULTORIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 30/03/2016 | 250.00 | 12896490000135 | NET.CON - LUIS CARLOS SOUZA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PLANO EMPRESARIAL DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, NO PERIDO DE 01/03/2016 A 31/03/2016, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 30/03/2016 | 800.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ESCANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DAS DESPESAS CONTÁBEIS E RH EM MÍDIA MAGNÉTICA PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 30/03/2016 | 2400.00 | 00020611749491 | José Muniz de Lima | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 781º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, PREFEITOS, VICE-PREFEITOS, SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, GESTORES, ASSESSORES E SERVIDORES PÚBLICOS, NO PERÍODO DE 30,31 DE MARÇO E 01,02 E 03 DE ABRIL DE 2016, NA CIDADE DE NATAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 30/03/2016 | 3200.00 | 00072590130449 | LUZIMAR NUNES DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 781º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, PREFEITOS, VICE-PREFEITOS, SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, GESTORES, ASSESSORES E SERVIDORES PÚBLICOS, NO PERÍODO DE 30,31 DE MARÇO E 01,02 E 03 DE ABRIL DE 2016, NA CIDADE DE NATAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 30/03/2016 | 2400.00 | 00075981831472 | LUIZ SEVERINO DE PAULA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 781º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, PREFEITOS, VICE-PREFEITOS, SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, GESTORES, ASSESSORES E SERVIDORES PÚBLICOS, NO PERÍODO DE 30,31 DE MARÇO E 01,02 E 03 DE ABRIL DE 2016, NA CIDADE DE NATAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 30/03/2016 | 2800.00 | 00003530464422 | SANDERSON DUARTE GOMES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 781º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, PREFEITOS, VICE-PREFEITOS, SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, GESTORES, ASSESSORES E SERVIDORES PÚBLICOS, NO PERÍODO DE 30,31 DE MARÇO E 01,02 E 03 DE ABRIL DE 2016, NA CIDADE DE NATAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 30/03/2016 | 1980.00 | 14490917000126 | Instituto Capacitar de Assessoria e Cons.Ltda | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) INSCRIÇÕES PARA OS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL (LUIZ SEVERINO,JOSE MUNIZ,LUZIMAR NUNES E SANDERSON DUARTE) COMO PARTICIPANTES DO 781º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, PREFEITOS, VICE-PREFEITOS, SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, GESTORES, ASSESSORES E SERVIDORES PÚBLICOS, NO PERÍODO DE 30,31 DE MARÇO E 01,02 E 03 DE ABRIL DE 2016, NA CIDADE DE NATAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 30/03/2016 | 146.88 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA), DEBITADA DA CONTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 04/04/2016 | 360.00 | 00075291401400 | MARIVAL SUZANO MENDES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE CARPINAÇÃO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 07/04/2016 | 19.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (TARIF ADIC CHEQUE COMPE), DA CONTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 12/04/2016 | 1250.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 12/04/2016 | 800.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ESCANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DAS DESPESAS CONTÁBEIS E RH EM MÍDIA MAGNÉTICA PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 14/04/2016 | 1800.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFOR.& CONS.LTD | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 15/04/2016 | 465.49 | 41217035000164 | IPM - Instituto de Previdencia Municipal de Conde | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA PROPRIA PARTE PATRONAL RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/04/2016 | 4500.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/04/2016 | 188.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE FIXO (3298-1083), DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/04/2016 | 2360.00 | 23156958000171 | LEMAIS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA EPP | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) INSCRIÇÕES PARA OS VEREADORES (EMERSON ENEAS,SANDERSON DUARTE,FABIO MELO E LUIZ SEVERINO), DESTA CAMARA MUNICIPAL PARTICIPAREM DO 31º SEMINARIO DE CAPACITAÇÃO PARA AGENTES PUBLICOS, NO PERIODO DE 21A 25 DE ABRIL DE 2016, NA CIDADE DE MACEIÓ-AL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/04/2016 | 3500.00 | 00003462428438 | EMERSON ENEAS DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA EMERSON ENEAS PARTICIPAR DO 31º SEMINARIO DE CAPACITAÇÃO PARA AGENTES PUBLICOS, NO PERIODO DE 21 A 25 DE ABRIL DE 2016, NA CIDADE DE MACEIÓ-AL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/04/2016 | 2400.00 | 00097798916415 | FABIO MELO DE SOUSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA FABIO MELO, PARTICIPAR DO 31º SEMINARIO DE CAPACITAÇÃO PARA AGENTES PUBLICOS, NO PERIODO DE 21 A 25 DE ABRIL DE 2016, NA CIDADE DE MACEIÓ-AL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/04/2016 | 2400.00 | 00075981831472 | LUIZ SEVERINO DE PAULA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA LUIZ SEVERINO, PARTICIPAR DO 31º SEMINARIO DE CAPACITAÇÃO PARA AGENTES PUBLICOS, NO PERIODO DE 21 A 25 DE ABRIL DE 2016, NA CIDADE DE MACEIÓ-AL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/04/2016 | 2800.00 | 00003530464422 | SANDERSON DUARTE GOMES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA SANDERSON DUARTE, PARTICIPAR DO 31º SEMINARIO DE CAPACITAÇÃO PARA AGENTES PUBLICOS, NO PERIODO DE 21 A 25 DE ABRIL DE 2016, NA CIDADE DE MACEIÓ-AL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/04/2016 | 32901.41 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GPS (INSS) PARTE PATRONAL RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA CAMARA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/04/2016 | 69000.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | CARLOS ANDRE DE OLIVEIRA SILVA E OUTORS. QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ELETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 22/04/2016 | 64.00 | 01602074000160 | PARAI - COMP. GRAFICA, INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE RECARGA DE TONER SANSUNG 4500, PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 25/04/2016 | 250.00 | 12896490000135 | NET.CON - LUIS CARLOS SOUZA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PLANO EMPRESARIAL DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, NO PERIDO DE 01/04/2016 A 30/04/2016, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 26/04/2016 | 900.00 | 05454462000100 | INAM-INSTITUTO DE ASSERSSORIA AOS MUNICIPIOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) INSCRIÇÕES PARA OS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL (CARLOS ANDRE E DENYS PONTES) PARTICIPAREM DO 54º SIMPÓSIO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPÁIS, NO PERIODO DE 26 A 29 DE ABRIL DE 2016, NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL HOLLIDAY INN, NA CIDADE DE NATAL-RN, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 26/04/2016 | 2400.00 | 00028204638434 | Denys Pontes de Oliveira | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 54º SIMPÓSIO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE 26 A 29 DE ABRIL DE 2016, NA CIDADE DE NATAL-RN, NO SALÇAO DE CONVENÇÕES DO HOTEL HOLLIDAY INN, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 26/04/2016 | 2075.20 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | CRISTIANO FERREIRA CONSERVA E OUTROS. QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 26/04/2016 | 77680.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | ALBANEIDE DE AGUIAR E OUTROS. QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, COFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 28/04/2016 | 393.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 28/04/2016 | 450.00 | 05454462000100 | INAM-INSTITUTO DE ASSERSSORIA AOS MUNICIPIOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A 01 (UMA) INSCRIÇÃO PARA O VEREADOR (JUSCELINO CORREIA) PARTICIPAR DO 54º SIMPÓSIO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE 26 A 29 DE ABRIL DE 2016, NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL HOLLIDAY INN, NA CIDADE DE NATAL-RN, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 29/04/2016 | 2400.00 | 00088469972472 | JUSCELINO CORREIA DE ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 54º SIMPÓSIO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE 26 A 29 DE ABRIL DE 2016, NA CIDADE DE NATAL-RN, NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL HOLLIDAY INN, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 29/04/2016 | 2800.00 | 00092983057453 | CARLOS ANDRE DE OLIVEIRA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 54º SIMPÓSIO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE 26 A 29 DE ABRIL DE 2016, NA CIDADE DE NATAL-RN, NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL HOLLIDAY INN, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 29/04/2016 | 6500.00 | 13314531000109 | SOUTO MAIOR CONSULTORIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADA PELA SOUTO MAIOR CONSULTORIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 02/05/2016 | 146.88 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (TAR PAG SALAR CRED CONTA),DEBITADA DA CONTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 03/05/2016 | 4500.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (PCA) DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 04/05/2016 | 465.49 | 41217035000164 | IPM - Instituto de Previdencia Municipal de Conde | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA PROPRIA PARTE PATRONAL RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 05/05/2016 | 240.00 | 15675384000110 | VERA LUCIA DA SILVA LIMA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 05/05/2016 | 18.42 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (TARIF ADIC CHEQUE COMPE), DEBITADA DA CONTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 13/05/2016 | 1250.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 17/05/2016 | 1800.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFOR.& CONS.LTD | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 19/05/2016 | 800.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ESCANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DAS DESPESAS CONTÁBEIS E RH EM MÍDIA MAGNÉTICA PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 19/05/2016 | 216.00 | 08377602000174 | Fabricia Rodrigues Silva - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALMOÇO DE REUNIÃO DOS VEREADORES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESE, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/05/2016 | 4500.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/05/2016 | 188.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE FIXO (3298-1083), DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/05/2016 | 32341.60 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GPS (INSS) PARTE PATRONAL RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA CAMARA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/05/2016 | 990.00 | 19739947000147 | IBC INSTITUTO BRASILEIRO DE CONSULTORIAS LTDA EPP | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) INSCRIÇÕES PARA OS VEREADORES (LUZIMAR NUNES E JOSE MUNIZ) PARTICIPAREM DO 3º ENCONTRO BRASILEIRO DE VEREADORES E ASSESSORES, NO PERÍODO DE 20 A 23 DE MAIO DE 2016, NA CIDADE DE MACEIÓ-AL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/05/2016 | 2400.00 | 00020611749491 | José Muniz de Lima | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO BRASILEIRO DE VEREADORES E ASSESSORES, NO PERÍODO DE 20 A 23 DE MAIO DE 2016, NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO TAMBAQUI PRAIA HOTEL, NA CIDADE DE MACEIÓ-AL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/05/2016 | 3200.00 | 00072590130449 | LUZIMAR NUNES DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO BRASILEIRO DE VEREADORES E ASSESSORES, NO PERÍODO DE 20 A 23 DE MAIO DE 2016, NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO TAMBAQUI PRAIA HOTEL, NA CIDADE DE MACEIÓ-AL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/05/2016 | 69000.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | CARLOS ANDRE DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS. QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ELETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 24/05/2016 | 2421.07 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | CRISTIANO FERREIRA CONSERVA E OUTROS. QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 24/05/2016 | 78660.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | ALBANEIDE DE AGUIAR E OUTROS. QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, COFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 24/05/2016 | 893.00 | 11705478000133 | Ana Maria de Souza Gomes Alves | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGAÇÕES DE NOTAS DE INTERESSES DESTA CAMARA MUNICIPAL VEICULADA NO SISTEMA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 24/05/2016 | 250.00 | 12896490000135 | NET.CON - LUIS CARLOS SOUZA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PLANO EMPRESARIAL DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, NO PERIODO DE 01/05/2016 A 30/05/2016, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 24/05/2016 | 6500.00 | 13314531000109 | SOUTO MAIOR CONSULTORIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADA PELA SOUTO MAIOR CONSULTORIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/05/2016 | 58.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/05/2016 | 146.88 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (TAR PAG SALAR CRED CONTA), DEBITADA DA CONTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 31/05/2016 | 450.00 | 00001464630488 | FABIANA MARIA DO NASCIMENTO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 31/05/2016 | 1232.77 | 22390048000196 | LUDMILLA GUEDES DE QUEIROZ-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 01/06/2016 | 18.84 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (TARIF ADIC CHEQUE COMPE), DEBITADA DA CONTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 01/06/2016 | 543.05 | 41217035000164 | IPM - Instituto de Previdencia Municipal de Conde | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA PROPRIA PARTE PATRONAL RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 01/06/2016 | 2800.00 | 00003462428438 | EMERSON ENEAS DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 3º FORUM BRASILEIRO DE AGENTES PUBLICOS, NO PERÍODO DE 02 A 05 DE JUNHO DE 2016, NA CIDADE DE NATAL-RN, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 01/06/2016 | 2400.00 | 00097798916415 | FABIO MELO DE SOUSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 3º FORUM BRASILEIRO DE AGENTES PUBLICOS, NO PERÍODO DE 02 A 05 DE JUNHO DE 2016, NA CIDADE DE NATAL-RN, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 01/06/2016 | 2400.00 | 00075981831472 | LUIZ SEVERINO DE PAULA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 3º FORUM BRASILEIRO DE AGENTES PUBLICOS, NO PERÍODO DE 02 A 05 DE JUNHO DE 2016, NA CIDADE DE NATAL-RN, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 01/06/2016 | 3200.00 | 00072590130449 | LUZIMAR NUNES DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 3º FORUM BRASILEIRO DE AGENTES PUBLICOS, NO PERÍODO DE 02 A 05 DE JUNHO DE 2016, NA CIDADE DE NATAL-RN, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 01/06/2016 | 2800.00 | 00003530464422 | SANDERSON DUARTE GOMES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 3º FORUM BRASILEIRO DE AGENTES PUBLICOS, NO PERÍODO DE 02 A 05 DE JUNHO DE 2016, NA CIDADE DE NATAL-RN, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 01/06/2016 | 2400.00 | 00000775883476 | TANIA MARIA DE LIMA PIMENTEL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 3º FORUM BRASILEIRO DE AGENTES PUBLICOS, NO PERÍODO DE 02 A 05 DE JUNHO DE 2016, NA CIDADE DE NATAL-RN, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 02/06/2016 | 2970.00 | 19739947000147 | IBC INSTITUTO BRASILEIRO DE CONSULTORIAS LTDA EPP | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) INSCRIÇÕES PARA OS VEREADORES (EMERSON ENEAS,FABIO MELO,LUIZ SEVERINO,LUZIMAR NUNES,ANDERSON DUARTE E TANIA MARIA) DESTA CAMARA MUNICIPAL, PARA PARTICIPAREM DO 3º FORUM BRASILEIRO DE AGENTES PUBLICOS, NO PERÍODO DE 02 A 05 DE JUNHO DE 2016, NA CIDADE DE NATAL-RN, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 09/06/2016 | 360.00 | 15675384000110 | VERA LUCIA DA SILVA LIMA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 09/06/2016 | 800.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ESCANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DAS DESPESAS CONTÁBEIS E RH EM MÍDIA MAGNÉTICA PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 09/06/2016 | 1800.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFOR.& CONS.LTD | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 14/06/2016 | 1250.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Const/Ampl/Ref e Equip da sede da Camara Mu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 17/06/2016 | 989.10 | 02674088000233 | Qualitech Comercio e Serviços de Informatica Ltda | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UMA) IMPRESSORA EPSON L375 ECOTANK MULTIFUNCIONAL WI-FI PRINT 33PPM PRETO 15PPM COR, PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/06/2016 | 4500.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/06/2016 | 32575.20 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GPS (INSS) PARTE PATRONAL RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA CAMARA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MAIO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/06/2016 | 188.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE FIXO (3298-1083), DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/06/2016 | 69000.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | CARLOS ANDRE DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS. QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ELETIVOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 27/06/2016 | 2400.00 | 00020611749491 | José Muniz de Lima | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 27º SIMPÓSIO DE GESTÃO PÚBLICA, NO PERÍODO DE 27 A 30 DE JUNHO DE 2016, NA CIDADE DE CARUARU-PE, NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL WA HOTEL CARUARU, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 27/06/2016 | 560.00 | 05454462000100 | INAM-INSTITUTO DE ASSERSSORIA AOS MUNICIPIOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A 01 (UMA) INSCRIÇÃO PARA O VEREADOR (JOSÉ MUNIZ DE LIMA) DESTA CAMARA MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DO 27º SIMPÓSIO DE GESTÃO PÚBLICA, NO PERÍODO DE 27 A 30 DE JUNHO DE 2016, NA CIDADE DE CARUARU-PE, NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL WA HOTEL CARUARU, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 28/06/2016 | 58.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 28/06/2016 | 2421.07 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | CRISTIANO FERREIRA CONSERVA E OUTROS. QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 28/06/2016 | 78660.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | ALBANEIDE DE AGUIAR E OUTROS. QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, COFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/06/2016 | 6500.00 | 13314531000109 | SOUTO MAIOR CONSULTORIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADA PELA SOUTO MAIOR CONSULTORIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/06/2016 | 893.00 | 11705478000133 | Ana Maria de Souza Gomes Alves | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGAÇÕES DE NOTAS DE INTERESSES DESTA CAMARA MUNICIPAL VEICULADA NO SISTEMA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/06/2016 | 250.00 | 12896490000135 | NET.CON - LUIS CARLOS SOUZA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PLANO EMPRESARIAL DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, NO PERIODO DE 01/06/2016 A 30/06/2016, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/06/2016 | 543.05 | 41217035000164 | IPM - Instituto de Previdencia Municipal de Conde | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA PROPRIA PARTE PATRONAL RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/06/2016 | 600.00 | 00075291401400 | MARIVAL SUZANO MENDES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE CARPINAÇÃO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/06/2016 | 143.82 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (TAR PAG SALAR CRED CONTA), DEBITADA DA CONTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 01/07/2016 | 18.84 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (TARIF ADIC CHEQUE COMPE), DEBITADA DA CONTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 07/07/2016 | 360.00 | 15675384000110 | VERA LUCIA DA SILVA LIMA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 08/07/2016 | 1469.72 | 22390048000196 | LUDMILLA GUEDES DE QUEIROZ-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA) PARA USO E MANUTENÇÃO DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 12/07/2016 | 800.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ESCANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DAS DESPESAS CONTÁBEIS E RH EM MÍDIA MAGNÉTICA PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 12/07/2016 | 800.00 | 00028567382491 | JOSINATO GOMES PROCOPIO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E PROJETOS INSTITUCIONAIS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 13/07/2016 | 1800.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFOR.& CONS.LTD | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 13/07/2016 | 1250.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/07/2016 | 188.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE FIXO (3298-1083), DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/07/2016 | 4500.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/07/2016 | 250.00 | 12896490000135 | NET.CON - LUIS CARLOS SOUZA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PLANO EMPRESARIAL DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, NO PERIODO DE 01/07/2016 A 30/07/2016, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/07/2016 | 2400.00 | 00075981831472 | LUIZ SEVERINO DE PAULA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 9º ENCONTRO BRASILEIRO DE VEREADORES E ASSESSORES, NO PERIODO DE 20 A 24 DE JULHO DE 2016, NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO TAMBAQUI PRAIA HOTEL, NA CIDADE DE MACEIÓ-AL, CONFORMECOMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/07/2016 | 2800.00 | 00003462428438 | EMERSON ENEAS DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 9º ENCONTRO BRASILEIRO DE VEREADORES E ASSESSORES, NO PERIODO DE 20 A 24 DE JULHO DE 2016, NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO TAMBAQUI PRAIA HOTEL, NA CIDADE DE MACEIÓ-AL, CONFORMECOMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/07/2016 | 2400.00 | 00097798916415 | FABIO MELO DE SOUSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 9º ENCONTRO BRASILEIRO DE VEREADORES E ASSESSORES, NO PERIODO DE 20 A 24 DE JULHO DE 2016, NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO TAMBAQUI PRAIA HOTEL, NA CIDADE DE MACEIÓ-AL, CONFORMECOMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 21/07/2016 | 32605.20 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GPS (INSS) PARTE PATRONAL RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA CAMARA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 21/07/2016 | 147.96 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS/JUROS DA GPS (INSS) PARTE PATRONAL RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA CAMARA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 21/07/2016 | 69000.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | CARLOS ANDRE DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS. QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ELETIVOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 26/07/2016 | 2075.20 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | CRISTIANO FERREIRA CONSERVA E OUTROS. QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 26/07/2016 | 79940.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | ALBANEIDE DE AGUIAR E OUTROS. QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 28/07/2016 | 0.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (TAXA BACEN DEVOLUÇÃO DOCUM.), DEBITADA DA CONTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 28/07/2016 | 60.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 29/07/2016 | 45.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (TAR. DEVOL DE CHEQUE), DEBITADA DA CONTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 29/07/2016 | 1485.00 | 19739947000147 | IBC INSTITUTO BRASILEIRO DE CONSULTORIAS LTDA EPP | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) INSCRIÇÕES PARA OS VEREADORES (FABIO MELO,EMERSON ENEAS E LUIZ SEVERINO) DESTA CAMARA MUNICIPAL, PARA PARTICIPAREM DO 9º ENCONTRO BRASILEIRO DE VEREADORES E ASSESSORES REALIZADO NO SALÃO DE CONVENÇÕESDO TAMBAQUI PRAIA HOTEL, NO PERIODO DE 20 A 24 DE JULHO DE 2016, NA CIDADE DE MACEIÓ-AL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 29/07/2016 | 6500.00 | 13314531000109 | SOUTO MAIOR CONSULTORIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADA PELA SOUTO MAIOR CONSULTORIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 01/08/2016 | 146.88 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA), DEBITADA DA CONTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 02/08/2016 | 800.00 | 00004791830407 | CLAUDIO DA COSTA CRISPIM | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E PROJETOS INSTITUCIONAIS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 02/08/2016 | 1793.68 | 22390048000196 | LUDMILLA GUEDES DE QUEIROZ-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA) PARA USO E MANUTENÇÃO DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/08/2016 | 312.00 | 15675384000110 | VERA LUCIA DA SILVA LIMA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 02/08/2016 | 16.86 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (TARIF ADIC CHEQUE COMPE), DEBITADA DA CONTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 08/08/2016 | 1190.00 | 19739947000147 | IBC INSTITUTO BRASILEIRO DE CONSULTORIAS LTDA EPP | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) INSCRIÇÕES PARA OS VEREADORES (LUZIMAR NUNES E JOSE MUNIZ) DESTA CAMARA MUNICIPAL, PARTICIPAREM DO 7º FORUM BRASILEIRO DE AGENTES PÚBLICOS REALIZADO NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO PIZZATO PRAIA HOTEL , NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO DE 2016, NA CIDADE DE NATAL-RN, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 08/08/2016 | 3000.00 | 00020611749491 | José Muniz de Lima | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 7º FORUM BRASILEIRO DE AGENTES PÚBLICOS, NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO DE 2016, NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO PIZZATO PRAIA HOTEL, NA CIDADE DE NATAL-RN, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 08/08/2016 | 4000.00 | 00072590130449 | LUZIMAR NUNES DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 7º FORUM BRASILEIRO DE AGENTES PÚBLICOS, NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO DE 2016, NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO PIZZATO PRAIA HOTEL, NA CIDADE DE NATAL-RN, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 08/08/2016 | 495.00 | 19739947000147 | IBC INSTITUTO BRASILEIRO DE CONSULTORIAS LTDA EPP | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) INSCRIÇÃO PARA O VEREADOR (CARLOS ANDRE) DESTA CAMARA MUNICIPAL, PARTICIPAR DO 7º FORUM BRASILEIRO DE AGENTES PÚBLICOS REALIZADO NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO PIZZATO PRAIA HOTEL , NO PERIODO DE 09 A 12 DEAGOSTO DE 2016, NA CIDADE DE NATAL-RN, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 08/08/2016 | 2100.00 | 00092983057453 | CARLOS ANDRE DE OLIVEIRA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 7º FORUM BRASILEIRO DE AGENTES PÚBLICOS, NO PERIODO DE 09 A 12 DE AGOSTO DE 2016, NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO PIZZATO PRAIA HOTEL, NA CIDADE DE NATAL-RN, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 09/08/2016 | 465.48 | 41217035000164 | IPM - Instituto de Previdencia Municipal de Conde | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA PROPRIA PARTE PATRONAL RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 15/08/2016 | 1800.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFOR.& CONS.LTD | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 15/08/2016 | 1250.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 16/08/2016 | 800.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ESCANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DAS DESPESAS CONTÁBEIS E RH EM MÍDIA MAGNÉTICA PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 19/08/2016 | 32766.80 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GPS (INSS) PARTE PATRONAL RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA CAMARA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JULHO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 22/08/2016 | 190.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE FIXO (3298-1083), DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 22/08/2016 | 4500.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 23/08/2016 | 595.00 | 19739947000147 | IBC INSTITUTO BRASILEIRO DE CONSULTORIAS LTDA EPP | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) INSCRIÇÃO PARA O VEREADOR (SANDERSON DUARTE) DESTA CAMARA MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DO 11º ENCONTRO BRASILEIRO DE VEREADORES E ASSESSORES, NO PERÍODO DE 22 A 26 DE AGOSTO DE 2016, NA CIDADE DE MACEIÓ-AL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 23/08/2016 | 3500.00 | 00003530464422 | SANDERSON DUARTE GOMES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 11º ENCONTRO BRASILEIRO DE VEREADORES E ASSESSORES, NO PERÍODO DE 22 A 26 DE AGOSTO DE 2016, NA CIDADE DE MACEIÓ-AL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 23/08/2016 | 69000.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | CARLOS ANDRE DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS. QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ELETIVOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 23/08/2016 | 2075.20 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | CRISTIANO FERREIRA CONSERVA E OUTROS. QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 23/08/2016 | 80430.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | ALBANEIDE DE AGUIAR E OUTROS. QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 29/08/2016 | 60.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/08/2016 | 250.00 | 12896490000135 | NET.CON - LUIS CARLOS SOUZA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PLANO EMPRESARIAL DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, NO PERIODO DE 01/08/2016 A 31/08/2016, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/08/2016 | 6500.00 | 13314531000109 | SOUTO MAIOR CONSULTORIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADA PELA SOUTO MAIOR CONSULTORIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/08/2016 | 76.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA), DEBITADA DA CONTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 31/08/2016 | 465.48 | 41217035000164 | IPM - Instituto de Previdencia Municipal de Conde | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA PROPRIA PARTE PATRONAL RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 01/09/2016 | 18.49 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (TAR ADIC.CHEQUE COMPE.), DEBITADA DA CONTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 01/09/2016 | 2800.00 | 00003462428438 | EMERSON ENEAS DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 12º ENCONTRO BRASILEIRO DE VEREADORES E ASSESSORES, NO PERÍODO DE 01 A 04 DE SETEMBRO DE 2016, NA CIDADE DE MACEIÓ-AL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 01/09/2016 | 2400.00 | 00097798916415 | FABIO MELO DE SOUSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 12º ENCONTRO BRASILEIRO DE VEREADORES E ASSESSORES, NO PERÍODO DE 01 A 04 DE SETEMBRO DE 2016, NA CIDADE DE MACEIÓ-AL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 01/09/2016 | 990.00 | 19739947000147 | IBC INSTITUTO BRASILEIRO DE CONSULTORIAS LTDA EPP | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) INSCRIÇÕES PARA OS VEREADORES (EMERSON ENEAS E FABIO MELO) DESTA CAMARA MUNICIPAL PARTICIPAREM DO 12º ENCONTRO BRASILEIRO DE VEREADORES E ASSESSORES, NO PERÍODO DE 01 A 04 DE SETEMBRO DE 2016, NA CIDADE DE MACEIÓ-AL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 06/09/2016 | 2400.00 | 00020611749491 | José Muniz de Lima | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 12º ENCONTRO BRASILEIRO DE VEREADORES E ASSESSORES, NO PERÍODO DE 05 A 08 DE SETEMBRO DE 2016, NA CIDADE DE MACEIÓ-AL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 06/09/2016 | 3200.00 | 00072590130449 | LUZIMAR NUNES DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 12º ENCONTRO BRASILEIRO DE VEREADORES E ASSESSORES, NO PERÍODO DE 05 A 08 DE SETEMBRO DE 2016, NA CIDADE DE MACEIÓ-AL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 06/09/2016 | 990.00 | 19739947000147 | IBC INSTITUTO BRASILEIRO DE CONSULTORIAS LTDA EPP | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) INSCRIÇÕES PARA OS VEREADORES (JOSE MUNIZ E LUZIMAR NUNES) DESTA CAMARA MUNICIPAL PARTICIPAREM DO 12º ENCONTRO BRASILEIRO DE VEREADORES E ASSESSORES, NO PERÍODO DE 05 A 08 DE SETEMBRO DE 2016, NA CIDADE DE MACEIÓ-AL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 12/09/2016 | 1600.38 | 22390048000196 | LUDMILLA GUEDES DE QUEIROZ-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA) PARA USO E MANUTENÇÃO DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 14/09/2016 | 1800.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFOR.& CONS.LTD | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 14/09/2016 | 800.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ESCANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DAS DESPESAS CONTÁBEIS E RH EM MÍDIA MAGNÉTICA PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 14/09/2016 | 1250.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 14/09/2016 | 64.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 15/09/2016 | 300.00 | 15675384000110 | VERA LUCIA DA SILVA LIMA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/09/2016 | 4500.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/09/2016 | 199.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE FIXO (3298-1083), DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/09/2016 | 32874.60 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GPS (INSS) PARTE PATRONAL RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA CAMARA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/09/2016 | 69000.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | CARLOS ANDRE DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS. QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ELETIVOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 27/09/2016 | 2075.20 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | CRISTIANO FERREIRA CONSERVA E OUTROS. QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 27/09/2016 | 80430.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | ALBANEIDE DE AGUIAR E OUTROS. QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/09/2016 | 217.26 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA), DEBITADA DA CONTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/09/2016 | 250.00 | 12896490000135 | NET.CON - LUIS CARLOS SOUZA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PLANO EMPRESARIAL DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, NO PERIODO DE 01/09/2016 A 30/09/2016, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/09/2016 | 6500.00 | 13314531000109 | SOUTO MAIOR CONSULTORIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADA PELA SOUTO MAIOR CONSULTORIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 06/10/2016 | 2240.00 | 05454462000100 | INAM-INSTITUTO DE ASSERSSORIA AOS MUNICIPIOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) INSCRIÇÕES, PARA OS VEREADORES (DENYS PONTES, JOSE MUNIZ, LUZIMAR NUNES E SANDERSON DUARTE) DESTA CAMARA MUNIPAL PARTICIPAREM DO 85º ENCONTRO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, DE 06 A 09 DE OUTUBRO DE2016, NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL HOLLIDAY INN (ARENA), NA CIDADE DE NATAL-RN, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 06/10/2016 | 2400.00 | 00028204638434 | Denys Pontes de Oliveira | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 85º ENCONTRO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE 06 A 09 DE OUTUBRO DE 2016, NO HOTEL HOLIDDAY IN, NA CIDADE DE NATAL-RN, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 06/10/2016 | 3200.00 | 00072590130449 | LUZIMAR NUNES DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 85º ENCONTRO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE 06 A 09 DE OUTUBRO DE 2016, NO HOTEL HOLIDDAY IN, NA CIDADE DE NATAL-RN, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 06/10/2016 | 2400.00 | 00020611749491 | José Muniz de Lima | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 85º ENCONTRO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE 06 A 09 DE OUTUBRO DE 2016, NO HOTEL HOLIDDAY IN, NA CIDADE DE NATAL-RN, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 06/10/2016 | 2800.00 | 00003530464422 | SANDERSON DUARTE GOMES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 85º ENCONTRO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE 06 A 09 DE OUTUBRO DE 2016, NO HOTEL HOLIDDAY IN, NA CIDADE DE NATAL-RN, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 07/10/2016 | 465.48 | 41217035000164 | IPM - Instituto de Previdencia Municipal de Conde | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA PROPRIA PARTE PATRONAL RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 10/10/2016 | 252.00 | 15675384000110 | VERA LUCIA DA SILVA LIMA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 10/10/2016 | 1250.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 13/10/2016 | 18.18 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (TAR ADIC.CHEQUE COMPE.), DEBITADA DA CONTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 17/10/2016 | 1800.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFOR.& CONS.LTD | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 18/10/2016 | 760.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ESCANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DAS DESPESAS CONTÁBEIS E RH EM MÍDIA MAGNÉTICA PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 19/10/2016 | 3850.00 | 14490917000126 | Instituto Capacitar de Assessoria e Cons.Ltda | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) INSCRIÇÕES PARA OS VEREADORES (CARLOS ANDRE,EMERSON ENEAS,FABIO MELO,JUSCELINO CORREIA,LUIZ SEVERINO,LUZIMAR NUNES E SANDERSON DUARTE) DESTA CAMARA MUNICIPAL, PARA PARTICIPAREM DO 816º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, PREFEITOS, VICE-PREFEITOS, SECRETÁRIOS MUNICIPAIS,GESTORES E SERVIDORES PÚBLICOS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 19,20,21,22 E 23 DE OUTUBRO DE 2016, NO AUDITORIO DO PRAIA MAR NATAL, NA CIDADE DE NATAL-RN, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 19/10/2016 | 3500.00 | 00003462428438 | EMERSON ENEAS DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 816º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, PREFEITOS, VICE-PREFEITOS, SECRETÁRIOS MUNICIPAIS,GESTORES, ASSESSORES E SERVIDORES PÚBLICOS, NO PERÍODO DE 19 A 23 DE OUTUBRO DE 2016, NO AUDITORIO DO PRAIA MAR NATAL, NA CIDADE DE NATAL-RN, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 19/10/2016 | 3000.00 | 00075981831472 | LUIZ SEVERINO DE PAULA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 816º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, PREFEITOS, VICE-PREFEITOS, SECRETÁRIOS MUNICIPAIS,GESTORES, ASSESSORES E SERVIDORES PÚBLICOS, NO PERÍODO DE 19 A 23 DE OUTUBRO DE 2016, NO AUDITORIO DO PRAIA MAR NATAL, NA CIDADE DE NATAL-RN, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 20/10/2016 | 200.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE FIXO (3298-1083), DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 21/10/2016 | 4500.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 24/10/2016 | 435.70 | 04258571000181 | DEMETRIO LUCAS MARANHÃO RIBEIRO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 26/10/2016 | 250.00 | 04532572000172 | C C - INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EM NOTEBOOK VAIO FORMATAÇÃO COM BACKUP E VARREDURA DE VIRUS E SERVIÇO EM CPU FORMATAÇÃO COM BACKUP E VARREDURA DE VIRUS, PRESTADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 26/10/2016 | 250.00 | 12896490000135 | NET.CON - LUIS CARLOS SOUZA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PLANO EMPRESARIAL DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, NO PERIODO DE 01/10/2016 A 30/10/2016, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 27/10/2016 | 2800.00 | 00092983057453 | CARLOS ANDRE DE OLIVEIRA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 816º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, PREFEITOS, VICE-PREFEITOS, SECRETÁRIOS MUNICIPAIS,GESTORES, ASSESSORES E SERVIDORES PÚBLICOS, NO PERÍODO DE 19 A 23 DE OUTUBRO DE 2016, NO AUDITORIO DO PRAIA MAR NATAL, NA CIDADE DE NATAL-RN, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 27/10/2016 | 3000.00 | 00097798916415 | FABIO MELO DE SOUSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 816º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, PREFEITOS, VICE-PREFEITOS, SECRETÁRIOS MUNICIPAIS,GESTORES, ASSESSORES E SERVIDORES PÚBLICOS, NO PERÍODO DE 19 A 23 DE OUTUBRO DE 2016, NO AUDITORIO DO PRAIA MAR NATAL, NA CIDADE DE NATAL-RN, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 27/10/2016 | 2800.00 | 00003530464422 | SANDERSON DUARTE GOMES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 816º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, PREFEITOS, VICE-PREFEITOS, SECRETÁRIOS MUNICIPAIS,GESTORES, ASSESSORES E SERVIDORES PÚBLICOS, NO PERÍODO DE 19 A 23 DE OUTUBRO DE 2016, NO AUDITORIO DO PRAIA MAR NATAL, NA CIDADE DE NATAL-RN, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 27/10/2016 | 3200.00 | 00072590130449 | LUZIMAR NUNES DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 816º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, PREFEITOS, VICE-PREFEITOS, SECRETÁRIOS MUNICIPAIS,GESTORES, ASSESSORES E SERVIDORES PÚBLICOS, NO PERÍODO DE 19 A 23 DE OUTUBRO DE 2016, NO AUDITORIO DO PRAIA MAR NATAL, NA CIDADE DE NATAL-RN, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 27/10/2016 | 32874.60 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GPS (INSS) PARTE PATRONAL RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA CAMARA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 27/10/2016 | 1044.50 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS/JUROS DA GPS (INSS) PARTE PATRONAL RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA CAMARA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 27/10/2016 | 3000.00 | 00075981831472 | LUIZ SEVERINO DE PAULA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 818º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, PREFEITOS, VICE-PREFEITOS, SECRETÁRIOS MUNICIPAIS,GESTORES, ASSESSORES E SERVIDORES PÚBLICOS, NO PERÍODO DE 26 A 30 DE OUTUBRO DE 2016, NA CIDADE DE MACEIÓ-AL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 27/10/2016 | 2075.20 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | CRISTIANO FERREIRA CONSERVA E OUTROS. QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 27/10/2016 | 69000.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | CARLOS ANDRE DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS. QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ELETIVOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 27/10/2016 | 64680.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | ALBANEIDE DE AGUIAR E OUTROS. QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 28/10/2016 | 248.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/10/2016 | 550.00 | 14490917000126 | Instituto Capacitar de Assessoria e Cons.Ltda | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) INSCRIÇÃO PARA O VEREADOR (LUIZ SEVERINO DE PAULA) DESTA CAMARA MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DO 818º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, PREFEITOS, VICE-PREFEITOS, SECRETÁRIOS MUNICIPAIS,GESTORES E SERVIDORES PÚBLICOS, REALIZADO NOS DIAS 26,27,28,29 E 30 DE OUTUBRO DE 2016, NO AUDITORIO DO HOTEL COSTA MAR, NA CIDADE DE MACEIÓ-AL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/10/2016 | 465.48 | 41217035000164 | IPM - Instituto de Previdencia Municipal de Conde | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA PROPRIA PARTE PATRONAL RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/10/2016 | 119.34 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA), DEBITADA DA CONTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/10/2016 | 6500.00 | 13314531000109 | SOUTO MAIOR CONSULTORIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADA PELA SOUTO MAIOR CONSULTORIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/10/2016 | 2400.00 | 00003462428438 | EMERSON ENEAS DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 816º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, PREFEITOS, VICE-PREFEITOS, SECRETÁRIOS MUNICIPAIS,GESTORES, ASSESSORES E SERVIDORES PÚBLICOS, NO PERÍODO DE 19 A 23 DE OUTUBRO DE 2016, NO AUDITORIO DO PRAIA MAR NATAL, NA CIDADE DE NATAL-RN, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 08/11/2016 | 353.00 | 15675384000110 | VERA LUCIA DA SILVA LIMA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 10/11/2016 | 113.41 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE UM DEBITO RELATIVO A JANEIRO/2013 DESTA CAMARA MUNICIPAL COM A TIM CELULAR S.A, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 11/11/2016 | 1250.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 14/11/2016 | 10.52 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (TAR ADIC.CHEQUE COMPE.), DEBITADA DA CONTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 14/11/2016 | 1800.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFOR.& CONS.LTD | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 17/11/2016 | 110.00 | 01602074000403 | PARAI COMPUTAÇÃO GRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONER SCX 4600 COM TROCA DE CHIP, PRESTADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 18/11/2016 | 4500.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 18/11/2016 | 29409.60 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GPS (INSS) PARTE PATRONAL RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA CAMARA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 18/11/2016 | 69000.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | CARLOS ANDRE DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS. QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ELETIVOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 20/11/2016 | 201.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE FIXO (3298-1083), DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 22/11/2016 | 6000.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | FABIO MELO DE SOUSA. QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO SALARIO DE DEZEMBRO AO VEREADOR CITADO ANTERIORMENTE DA FOLHA DE ELETIVOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 22/11/2016 | 2075.20 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | CRISTIANO FERREIRA CONSERVA E OUTROS. QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 22/11/2016 | 57950.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | ALBANEIDE DE AGUIAR E OUTROS. QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 23/11/2016 | 2100.00 | 00003530464422 | SANDERSON DUARTE GOMES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 41º FORUM DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 23 A 26 DE NOVEMBRO DE 2016, NA CIDADE DE NATAL-RN, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 23/11/2016 | 2400.00 | 00075981831472 | LUIZ SEVERINO DE PAULA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 41º FORUM DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 23 A 26 DE NOVEMBRO DE 2016, NA CIDADE DE NATAL-RN, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 23/11/2016 | 2400.00 | 00020611749491 | José Muniz de Lima | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 41º FORUM DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 23 A 26 DE NOVEMBRO DE 2016, NA CIDADE DE NATAL-RN, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 23/11/2016 | 2400.00 | 00097798916415 | FABIO MELO DE SOUSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 41º FORUM DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 23 A 26 DE NOVEMBRO DE 2016, NA CIDADE DE NATAL-RN, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 23/11/2016 | 2800.00 | 00003462428438 | EMERSON ENEAS DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 41º FORUM DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 23 A 26 DE NOVEMBRO DE 2016, NA CIDADE DE NATAL-RN, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 23/11/2016 | 2240.00 | 05454462000100 | INAM-INSTITUTO DE ASSERSSORIA AOS MUNICIPIOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) INSCRIÇÕES PARA OS VEREADORES (JOSÉ MUNIZ, SANDERSON DUARTE, EMERSON ENEAS E LUIZ SEVERINO) DESTA CAMARA MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DO 41º FORUM DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, DE 23 A 26 DE NOVEMBRO DE 2016, NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL HOLLIDAY INN, NA CIDADE DE NATAL-RN, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 23/11/2016 | 560.00 | 05454462000100 | INAM-INSTITUTO DE ASSERSSORIA AOS MUNICIPIOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) INSCRIÇÃO PARA O VEREADOR (FABIO DE MELO) DESTA CAMARA MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DO 41º FORUM DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, DE 23 A 26 DE NOVEMBRO DE 2016, NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL HOLLIDAY INN, NA CIDADE DE NATAL-RN, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 28/11/2016 | 179.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 28/11/2016 | 0.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (TAXA BACEN DEVOLUÇÃO DOCUMENTO), DEBITADA DA CONTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 29/11/2016 | 45.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (TARIFA DEVOL. CHEQUE), DEBITADA DA CONTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 29/11/2016 | 250.00 | 12896490000135 | NET.CON - LUIS CARLOS SOUZA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PLANO EMPRESARIAL DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, NO PERIODO DE 01/11/2016 A 30/11/2016, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/11/2016 | 64.26 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (TAR.PAG.SALARIO CRED.CONTA), DEBITADA DA CONTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/11/2016 | 6500.00 | 13314531000109 | SOUTO MAIOR CONSULTORIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADA PELA SOUTO MAIOR CONSULTORIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/11/2016 | 465.48 | 41217035000164 | IPM - Instituto de Previdencia Municipal de Conde | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA PROPRIA PARTE PATRONAL RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 01/12/2016 | 1778.34 | 24232783000105 | RAIMUNDO NONATO NUNES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 01/12/2016 | 504.00 | 15675384000110 | VERA LUCIA DA SILVA LIMA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 02/12/2016 | 1461.80 | 00016073681453 | JOSE CARLOS BARBOSA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE 5.809 COPIAS, SENDO CADA UMA A R$ 0,20 E 60 ENCARDENAÇÕES A R$ 5,00 CADA UMA, PRESTADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 05/12/2016 | 7.65 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (TAR ADIC.CHEQUE COMPE.), DEBITADA DA CONTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 07/12/2016 | 2075.20 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | CRISTIANO FERREIRA CONSERVA E OUTROS. QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 07/12/2016 | 2750.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | ELIAS FERREIRA VIANA. QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 07/12/2016 | 2800.00 | 00003462428438 | EMERSON ENEAS DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 831º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, PREFEITOS, VICE-PREFEITOS, SECRÉTARIOS, GESTORES, ASSESSORES E SERVIDORES PÚBLICOS, NO PERIODO DE 07 A 11 DE DEZEMBRO DE 2016, NO AUDITORIO DO MAREDOMUS HOTEL, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 07/12/2016 | 3000.00 | 00097798916415 | FABIO MELO DE SOUSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 831º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, PREFEITOS, VICE-PREFEITOS, SECRÉTARIOS, GESTORES, ASSESSORES E SERVIDORES PÚBLICOS, NO PERIODO DE 07 A 11 DE DEZEMBRO DE 2016, NOAUDITORIO DO MAREDOMUS HOTEL, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 08/12/2016 | 990.00 | 14490917000126 | Instituto Capacitar de Assessoria e Cons.Ltda | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (INSCRIÇÕES) PARA OS VEREADORES (EMERSON ENEAS E FABIO MELO) DESTA CAMARA MUNICIPAL, PARTICIPAR DO 831º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, PREFEITOS, VICE-PREFEITOS, SECRÉTARIOS, GESTORES, ASSESSORES E SERVIDORES PÚBLICOS, NOS DIAS 07,08,09,10 E 11 DE DEZEMBRO DE 2016, NO AUDITORIO DO MAREDOMUS HOTEL, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 13/12/2016 | 605.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GPS (INSS) PARTE PATRONAL RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA CAMARA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 13º SALARIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 13/12/2016 | 1250.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 14/12/2016 | 1800.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFOR.& CONS.LTD | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 15/12/2016 | 465.48 | 41217035000164 | IPM - Instituto de Previdencia Municipal de Conde | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA PROPRIA PARTE PATRONAL RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA CAMARA MUNICIPAL, AO 13º SALARIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 19/12/2016 | 4500.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 20/12/2016 | 250.00 | 12896490000135 | NET.CON - LUIS CARLOS SOUZA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PLANO EMPRESARIAL DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, NO PERIODO DE 01/12/2016 A 31/12/2016, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 20/12/2016 | 201.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE FIXO (3298-1083), DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 23/12/2016 | 6500.00 | 13314531000109 | SOUTO MAIOR CONSULTORIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADA PELA SOUTO MAIOR CONSULTORIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 23/12/2016 | 63000.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | CARLOS ANDRE DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS. QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ELETIVOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 23/12/2016 | 2075.20 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | CRISTIANO FERREIRA CONSERVA E OUTROS. QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 23/12/2016 | 6380.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | ELIAS FERREIRA VIANA E OUTROS. QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 23/12/2016 | 27929.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GPS (INSS) PARTE PATRONAL RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA CAMARA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 23/12/2016 | 381.72 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS/JUROS DA GPS (INSS) PARTE PATRONAL RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA CAMARA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 23/12/2016 | 465.48 | 41217035000164 | IPM - Instituto de Previdencia Municipal de Conde | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA PROPRIA PARTE PATRONAL RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 26/12/2016 | 16583.60 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GPS (INSS) PARTE PATRONAL RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA CAMARA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 28/12/2016 | 316.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 28/12/2016 | 2100.00 | 00092983057453 | CARLOS ANDRE DE OLIVEIRA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 58º SIMPÓSIO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE 28 A 31 DE DEZEMBRO DE 2016, NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL HOLLIDAY INN, NA CIDADE DE NATAL-RN, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 28/12/2016 | 2400.00 | 00020611749491 | José Muniz de Lima | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 58º SIMPÓSIO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE 28 A 31 DE DEZEMBRO DE 2016, NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL HOLLIDAY INN, NA CIDADE DE NATAL-RN, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 28/12/2016 | 1800.00 | 00088469972472 | JUSCELINO CORREIA DE ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 58º SIMPÓSIO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE 28 A 31 DE DEZEMBRO DE 2016, NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL HOLLIDAY INN, NA CIDADE DE NATAL-RN, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 28/12/2016 | 3200.00 | 00072590130449 | LUZIMAR NUNES DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 58º SIMPÓSIO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE 28 A 31 DE DEZEMBRO DE 2016, NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL HOLLIDAY INN, NA CIDADE DE NATAL-RN, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 28/12/2016 | 2100.00 | 00003530464422 | SANDERSON DUARTE GOMES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 58º SIMPÓSIO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE 28 A 31 DE DEZEMBRO DE 2016, NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL HOLLIDAY INN, NA CIDADE DE NATAL-RN, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 28/12/2016 | 2800.00 | 05454462000100 | INAM-INSTITUTO DE ASSERSSORIA AOS MUNICIPIOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) INSCRIÇÕES PARA OS VEREADORES (CARLOS ANDRE, JOSÉ MUNIZ, JUSCELINO CORREIA,LUZIMAR NUNES E SANDERSON DUARTE) DESTA CAMARA MUNICIPAL, PARTICIPAREM DO 58º SIMPÓSIO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE 28 A 31 DE DEZEMBRO DE 2016, NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL HOLLIDAY INN, NA CIDADE DE NATAL-RN, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/12/2016 | 300.00 | 15675384000110 | VERA LUCIA DA SILVA LIMA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/12/2016 | 79.56 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (TAR.PAG.SALARIO CRED.CONTA), DEBITADA DA CONTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Quantidade de Registros: 316
Última atualização: 11/06/2024