de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | pagamento correspondente as despesas com Buffet na Confraternização do Final de Ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2016 | 94.69 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | pagamento de fatura da linha telefônica (83)3345-1049, localizada na Câmara Municipal de Caturité. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 11/01/2016 | 55.76 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE µGUA E ESGOTOS DA PBA | pagamento da fatura pelo consumo de água da Câmara Municipal de Caturité, referente ao mês de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2016 | 600.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | Referente a hospedagem e manutenção de um conjunto de pagina web utilizada como site institucional do Poder Legislativo de Caturité PB, durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2016 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME. | Locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e portal da transparência, relativo ao mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2016 | 33000.00 | 01643001000117 | Câmara Municipal de Caturité | folha de pagamento dos vereadores da Câmara Municipal de Caturité, relativo ao mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2016 | 4400.00 | 01643001000117 | Câmara Municipal de Caturité | folha de pagamento dos Funcionários da Câmara Municipal de Caturité, relativo a Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 21/01/2016 | 74.78 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento de tarifa bancária debitado na conta 7.195-1, efetuada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 21/01/2016 | 1900.00 | 00041446070468 | ANTONIO VIRGINIO DOS SANTOS | Prestação de serviços de locação de veículo tipo: VW/GOL 1.6 de placas NQR 8869/PB a disposição da Câmara de Vereadores referente ao mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 26/01/2016 | 600.00 | 40980187000151 | CALCULU S-COM.DE MOV.E MAQ.P/ESC.LTDA | correspondente a aquisição de móveis, (02) Estandes e (01) Armário, destinado a Câmara Municipal de Caturité. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 26/01/2016 | 8228.00 | 29979036000140 | INSS | Correspondente ao INSS Parte Patronal recolhido na Guia da Previdência Social-GPS, relativo a competência 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 29/01/2016 | 8.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento de tarifa bancária debitado na conta 7.195-1, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 29/01/2016 | 160.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento da fatura do consumo de enérgia elétrica da Câmara Municipal de Caturité, referente ao mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 29/01/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE µGUA E ESGOTOS DA PBA | pagamento da fatura do consumo de água da Câmara Municipal de Caturité, referente ao mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 29/01/2016 | 826.04 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | pagamento referente a aquisição de combustivél destinado a veiculo da Câmara Municipal de Caturité. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 29/01/2016 | 100.00 | 13350220000197 | MEG@.COM | pagamento pelo provedor de serviço e distribuição on-line de internet com velocidade de 5 megas, referente ao mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 29/01/2016 | 650.00 | 00088491641491 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | Pagamento correspondente aos serviços prestados de elaborar e imprimir folha de pagamento mensal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 01/02/2016 | 94.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente ao pagamento de fatura da linha telefônica (83)3345-1049, localizada na Câmara Municipal de Caturité. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/02/2016 | 60.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Referente a recarga de um toner da Câmara Municipal de Caturité. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/02/2016 | 300.00 | 15016319000182 | INGRID SHERMANY SOARES LEITE | Referente a aquisição de varetas de madeira para moldura e anti-reflexo, destinado a Câmara Municipal de Caturité. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/02/2016 | 300.00 | 02122470000153 | EDSON CARLOS DE VASCONCELOS & CIA LTDA | Referente a fotografia tam 50x75 do Presidente Ivamárcio de Araújo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 05/02/2016 | 100.00 | 00008618137405 | JOSÉ SOARES DA SILVA | Referente aos serviços de manutenção de antena parabólica da Câmara Municipal de vereadores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/02/2016 | 840.01 | 09403381000124 | SN TECIDOS LTDA | Referente a aquisição de persiana vertical, bando em pvc e ferro L8x10, destinado a Câmara Municipal de vereadores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000023 | 11/02/2016 | 24000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. | Referente aos serviços de Assessoria Contábil, relativo ao exercício de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 11/02/2016 | 8.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancária debitado na conta 7.195-1, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 18/02/2016 | 8.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancária debitado na conta 7.195-1, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 22/02/2016 | 74.78 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancária debitado na conta 7.195-1, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 22/02/2016 | 33000.00 | 01643001000117 | Câmara Municipal de Caturité | Referente a folha de pagamento dos vereadores da Câmara Municipal de Caturité, relativo ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 22/02/2016 | 4400.00 | 01643001000117 | Câmara Municipal de Caturité | Referente a folha de pagamento dos Funcionários Comissionados da Câmara Municipal de Caturité, relativo a Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 23/02/2016 | 1900.00 | 00041446070468 | ANTONIO VIRGINIO DOS SANTOS | Referente a Prestação de serviços de locação de veículo tipo: VW/GOL 1.6 de placas NQR 8869/PB a disposição da Câmara de Vereadores referente ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 23/02/2016 | 650.00 | 00088491641491 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | Pagamento correspondente aos serviços prestados de elaborar e imprimir folha de pagamento mensal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 25/02/2016 | 190.00 | 03953579000103 | CENTRAL DE VELORIO A VIAGEM LTDA | Referente ao complemento do serviço funeral para a senhora Nair de Jesus da Silva Ramos, referente a uma coroa de flores (grande). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 25/02/2016 | 446.43 | 41132291000159 | EDMILSON FLORENCIO FERREIRA | Referente a aquisição de gêneros alimentícios e material de limpeza, destinado a esta casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 26/02/2016 | 264.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | Referente a aquisição de material de expediente, destinado a Câmara Municipal de Caturité. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 29/02/2016 | 76.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao pagamento da fatura do consumo de enérgia elétrica da Câmara Municipal de Caturité, referente ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 29/02/2016 | 100.00 | 13350220000197 | MEG@.COM | Referente ao pagamento pelo provedor de serviço e distribuição on-line de internet com velocidade de 5 megas, referente ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 29/02/2016 | 1160.64 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustivél destinado a veiculo da Câmara Municipal de Caturité. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 29/02/2016 | 8.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancária debitado na conta 7.195-1, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 29/02/2016 | 8228.00 | 29979036000140 | INSS | Correspondente ao INSS Parte Patronal recolhido na Guia da Previdência Social-GPS, relativo a competência 02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 01/03/2016 | 95.03 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente ao pagamento de fatura da linha telefônica (83)3345-1049, localizada na Câmara Municipal de Caturité. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 01/03/2016 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME. | Locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e portal da transparência, relativo ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 18/03/2016 | 16.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancária debitado na conta 7.195-1, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 18/03/2016 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME. | Locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e portal da transparência, relativo ao mês de Março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 18/03/2016 | 250.00 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA - ME | Referente aos serviços de trocar óleo e filtros, correias, velas e cabos de velas, limpar bicos, do veículo gol de placa NQK - 8869 KM -41646. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 18/03/2016 | 1069.00 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA - ME | Referente a aquisição de materiais para manutenção do veículo gol de placa NQK - 8869 KM - 41646. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 21/03/2016 | 33000.00 | 01643001000117 | Câmara Municipal de Caturité | Referente a folha de pagamento dos vereadores da Câmara Municipal de Caturité, relativo ao mês de Março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 21/03/2016 | 4400.00 | 01643001000117 | Câmara Municipal de Caturité | Referente a folha de pagamento dos Funcionários Comissionados da Câmara Municipal de Caturité, relativo a Março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 21/03/2016 | 74.78 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancária debitado na conta 7.195-1, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 22/03/2016 | 1900.00 | 00041446070468 | ANTONIO VIRGINIO DOS SANTOS | Referente a Prestação de serviços de locação de veículo tipo: VW/GOL 1.6 de placas NQR 8869/PB a disposição da Câmara de Vereadores referente ao mês de Março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 22/03/2016 | 650.00 | 00088491641491 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | Pagamento correspondente aos serviços prestados de elaborar e imprimir folha de pagamento mensal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 28/03/2016 | 100.00 | 13350220000197 | MEG@.COM | Referente ao pagamento pelo provedor de serviço e distribuição on-line de internet com velocidade de 5 megas, referente ao mês de Março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 28/03/2016 | 8228.00 | 29979036000140 | INSS | Correspondente ao INSS Parte Patronal recolhido na Guia da Previdência Social-GPS, relativo a competência 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 30/03/2016 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Referente aos serviços prestados de jornalismo e raiodifusão com a divulgação de avisos e matérias administrativas e constitucionais de interesse público de responsabilidade do poder Legislativo veiculados no programa Caturité nos Municipios, da rádio Caturité, de Campina Grande, durante o mês de Março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 30/03/2016 | 210.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao pagamento da fatura do consumo de enérgia elétrica da Câmara Municipal de Caturité, referente ao mês de Março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 31/03/2016 | 990.94 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustivél destinado a veiculo a serviço da Câmara Municipal de Caturité. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 31/03/2016 | 8.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancária debitado na conta 7.195-1, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 01/04/2016 | 100.00 | 24206314000103 | MICAELLA MORGANA SALES - ME | REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA (TROCA DE ENGRENAGEM) DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 01/04/2016 | 95.02 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente ao pagamento da fatura da linha telefônica (83)3345-1049, localizada na Câmara Municipal de Caturité. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 01/04/2016 | 8.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancária debitado na conta 7.195-1, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 18/04/2016 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME. | Locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e portal da transparência, relativo ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/04/2016 | 4400.00 | 01643001000117 | Câmara Municipal de Caturité | Referente a folha de pagamento dos Funcionários Comissionados da Câmara Municipal de Caturité, relativo a Abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/04/2016 | 33000.00 | 01643001000117 | Câmara Municipal de Caturité | Referente a folha de pagamento dos vereadores da Câmara Municipal de Caturité, relativo ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 25/04/2016 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Referente aos serviços prestados de jornalismo e raiodifusão com a divulgação de avisos e matérias administrativas e constitucionais de interesse público de responsabilidade do poder Legislativo veiculados no programa Caturité nos Municipios, da rádio Caturité, de Campina Grande, durante o mês de Abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 26/04/2016 | 1900.00 | 00041446070468 | ANTONIO VIRGINIO DOS SANTOS | Referente a Prestação de serviços de locação de veículo tipo: VW/GOL 1.6 de placas NQR 8869/PB a disposição da Câmara de Vereadores referente ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 26/04/2016 | 650.00 | 00088491641491 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | Pagamento correspondente aos serviços prestados de elaborar e imprimir folha de pagamento mensal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 29/04/2016 | 139.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao pagamento da fatura do consumo de enérgia elétrica da Câmara Municipal de Caturité, referente ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 29/04/2016 | 1043.03 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustivél destinado a veiculo a serviço da Câmara Municipal de Caturité. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 29/04/2016 | 100.00 | 13350220000197 | MEG@.COM | Referente ao pagamento pelo provedor de serviço e distribuição on-line de internet com velocidade de 5 megas, referente ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 29/04/2016 | 8.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancária debitado na conta 7.195-1, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 29/04/2016 | 8228.00 | 29979036000140 | INSS | Correspondente ao INSS Parte Patronal recolhido na Guia da Previdência Social-GPS, relativo a competência 04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 01/05/2016 | 95.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente ao pagamento da fatura da linha telefônica (83)3345-1049, localizada na Câmara Municipal de Caturité. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 01/05/2016 | 1031.11 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustivél destinado a veiculo a serviço da Câmara Municipal de Caturité. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 09/05/2016 | 509.03 | 41132291000159 | EDMILSON FLORENCIO FERREIRA | Referente a aquisição de gêneros alimentícios e material de limpeza, destinado a esta casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 09/05/2016 | 1182.00 | 12732327000137 | AUTO SERV PEÇAS PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Referente a aquisição de pneu e valvula, para manutenção de veículo a serviço da Câmara Municipal de Caturité. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 09/05/2016 | 78.00 | 12732327000137 | AUTO SERV PEÇAS PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Referente aos serviços de alinhamento e balanceamento do veículo de placa NQK8869. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 18/05/2016 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME. | Locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e portal da transparência, relativo ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 19/05/2016 | 500.00 | 22299271000122 | EDMON ARTUR SOARES DANTAS 09752478409 | Referente os serviços de manutenção fisica e lógica em micro computador da Câmara Municipal de Caturité. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/05/2016 | 4400.00 | 01643001000117 | Câmara Municipal de Caturité | Referente a folha de pagamento dos Funcionários Comissionados da Câmara Municipal de Caturité, relativo a Maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/05/2016 | 33000.00 | 01643001000117 | Câmara Municipal de Caturité | Referente a folha de pagamento dos vereadores da Câmara Municipal de Caturité, relativo ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/05/2016 | 75.22 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancária debitado na conta 7.195-1, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 23/05/2016 | 1900.00 | 00041446070468 | ANTONIO VIRGINIO DOS SANTOS | Referente a Prestação de serviços de locação de veículo tipo: VW/GOL 1.6 de placas NQR 8869/PB a disposição da Câmara de Vereadores referente ao mês de MAIO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 23/05/2016 | 650.00 | 00088491641491 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | Pagamento correspondente aos serviços prestados de elaborar e imprimir folha de pagamento mensal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 27/05/2016 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Referente aos serviços prestados de jornalismo e raiodifusão com a divulgação de avisos e matérias administrativas e constitucionais de interesse de avisos e matérias administrativas do Poder Legislativo, veiculados no programa Caturié nos Municipios, darádio Caturité de Campina Grande, durante o mês de Maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 27/05/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE µGUA E ESGOTOS DA PBA | pagamento da fatura do consumo de água da Câmara Municipal de Caturité, referente ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 31/05/2016 | 100.00 | 13350220000197 | MEG@.COM | Referente ao pagamento pelo provedor de serviço e distribuição on-line de internet com velocidade de 5 megas, referente ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 31/05/2016 | 106.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao pagamento da fatura do consumo de enérgia elétrica da Câmara Municipal de Caturité, referente ao mês de Maiol de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 31/05/2016 | 8.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancária debitado na conta 7.195-1, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 31/05/2016 | 8228.00 | 29979036000140 | INSS | Correspondente ao INSS Parte Patronal recolhido na Guia da Previdência Social-GPS, relativo a competência 05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 01/06/2016 | 95.35 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente ao pagamento da fatura da linha telefônica (83)3345-1049, localizada na Câmara Municipal de Caturité. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 13/06/2016 | 605.20 | 41132291000159 | EDMILSON FLORENCIO FERREIRA | Referente a aquisição de gêneros alimentícios e material de limpeza, destinado a esta casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 17/06/2016 | 850.00 | 15110503000197 | EVANDRO GONÇALVES DE SOUZA | Referente a prestação de serviços de confecção de rodapé de parede com 0,10 cm de largura, para encosto de cadeiras em madeira para o plenário e recepção da Câmara Municipal e reforma de cadeiras do predio da Câmara de vereadores municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 17/06/2016 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME. | Locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e portal da transparência, relativo ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/06/2016 | 4400.00 | 01643001000117 | Câmara Municipal de Caturité | Referente a folha de pagamento dos Funcionários Comissionados da Câmara Municipal de Caturité, relativo a Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/06/2016 | 33000.00 | 01643001000117 | Câmara Municipal de Caturité | Referente a folha de pagamento dos vereadores da Câmara Municipal de Caturité, relativo ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/06/2016 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Referente aos serviços prestados de jornalismo e raiodifusão com a divulgação de avisos e matérias administrativas e constitucionais de interesse de avisos e matérias administrativas do Poder Legislativo, veiculados no programa Caturié nos Municipios, darádio Caturité de Campina Grande, durante o mês de Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 21/06/2016 | 71.01 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancária debitado na conta 7.195-1, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 22/06/2016 | 2000.00 | 00041446070468 | ANTONIO VIRGINIO DOS SANTOS | Referente a Prestação de serviços de locação de veículo tipo: VW/GOL 1.6 de placas NQR 8869/PB a disposição da Câmara de Vereadores referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 22/06/2016 | 650.00 | 00088491641491 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | Pagamento correspondente aos serviços prestados de elaborar e imprimir folha de pagamento mensal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 29/06/2016 | 100.00 | 13350220000197 | MEG@.COM | Referente ao pagamento pelo provedor de serviço e distribuição on-line de internet com velocidade de 5 megas, referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 29/06/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE µGUA E ESGOTOS DA PBA | pagamento da fatura do consumo de água da Câmara Municipal de Caturité, referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 29/06/2016 | 119.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao pagamento da fatura do consumo de enérgia elétrica da Câmara Municipal de Caturité, referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 30/06/2016 | 1011.60 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustivél destinado a veiculo a serviço da Câmara Municipal de Caturité. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/06/2016 | 8.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancária debitado na conta 7.195-1, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 30/06/2016 | 8228.00 | 29979036000140 | INSS | Correspondente ao INSS Parte Patronal recolhido na Guia da Previdência Social-GPS, relativo a competência 06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 01/07/2016 | 95.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente ao pagamento da fatura da linha telefônica (83)3345-1049, localizada na Câmara Municipal de Caturité. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 01/07/2016 | 53.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento da fatura da Energisa, correspondente ao consumo de energia elétrica referente ao mês de Agosto/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 14/07/2016 | 247.00 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES ME | pagamento correspondente a aquisição de materiais de construção destinado para Câmara M. de Caturité. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 18/07/2016 | 8.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancária debitado na conta 7.195-1, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 18/07/2016 | 255.00 | 05623195000140 | JC COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA | pagamento correspondente a aquisição de materias ( Carpete e Adesivos ) destinado a Câmara M. de Caturité. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 18/07/2016 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME. | Locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e portal da transparência, relativo ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 19/07/2016 | 550.00 | 00003144672467 | FOLHA DE PAGAMENTO OBRA | pagamento correspondente a prestação de impreitada de serviços de elevação do piso do plenário da Câmara M. de Vereadores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/07/2016 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Referente aos serviços prestados de jornalismo e raiodifusão com a divulgação de avisos e matérias administrativas e constitucionais de interesse público de responsabilidade do poder Legislativo veiculados no programa Caturité nos Municipios, da rádio Caturité, de Campina Grande, durante o mês de Março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/07/2016 | 33000.00 | 01643001000117 | Câmara Municipal de Caturité | Referente a folha de pagamento dos vereadores da Câmara Municipal de Caturité, relativo ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/07/2016 | 4400.00 | 01643001000117 | Câmara Municipal de Caturité | Referente a folha de pagamento dos Funcionários Comissionados da Câmara Municipal de Caturité, relativo a Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 21/07/2016 | 75.22 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancária debitado na conta 7.195-1, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 22/07/2016 | 650.00 | 00088491641491 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | Pagamento correspondente aos serviços prestados de elaborar e imprimir folha de pagamento mensal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 22/07/2016 | 2000.00 | 00041446070468 | ANTONIO VIRGINIO DOS SANTOS | Referente a Prestação de serviços de locação de veículo tipo: VW/GOL 1.6 de placas NQR 8869/PB a disposição da Câmara de Vereadores referente ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 25/07/2016 | 200.00 | 00000814390404 | JAN SILVA ARAUJO. | pagamento correspondente a prestação de serviços de colocação de carpete no piso do plenário da Câmara M. de Vereadores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 26/07/2016 | 275.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE - COM. VAREJISTA DE MAT. ELETRONICO | pagamento correspondente a aquisição materiais eletrônicos destinado a Câmara M. de Caturité. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 28/07/2016 | 600.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | Referente a hospedagem e manutenção de um conjunto de pagina web utilizada como site institucional do Poder Legislativo de Caturité PB, durante os meses de Julho - Agosto - Setembro - Outubro - Novembro e Dezembro/ 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 28/07/2016 | 8.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancária debitado na conta 7.195-1, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 29/07/2016 | 8.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancária debitado na conta 7.195-1, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 29/07/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE µGUA E ESGOTOS DA PBA | pagamento da fatura do consumo de água da Câmara Municipal de Caturité, referente ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 29/07/2016 | 70.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao pagamento da fatura do consumo de enérgia elétrica da Câmara Municipal de Caturité, referente ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 29/07/2016 | 1133.31 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustivél destinado a veiculo a serviço da Câmara Municipal de Caturité. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 29/07/2016 | 100.00 | 13350220000197 | MEG@.COM | Referente ao pagamento pelo provedor de serviço e distribuição on-line de internet com velocidade de 5 megas, referente ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 29/07/2016 | 8228.00 | 29979036000140 | INSS | Correspondente ao INSS Parte Patronal recolhido na Guia da Previdência Social-GPS, relativo a competência 07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 29/07/2016 | 160.00 | 08719007000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAMPINA GRANDE | pagamento correspondente ao serviços prestados no Certificado Digital - PF A1 1 ano sem mídia - Público - CDL Campina Grande. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 01/08/2016 | 95.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente ao pagamento da fatura da linha telefônica (83)3345-1049, localizada na Câmara Municipal de Caturité. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 01/08/2016 | 90.00 | 03733115000183 | TURUNA PNEUS LTDA | Referente ao serviço de Balanceamento de veículo a serviço da Câmara Municipal de Caturité. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 09/08/2016 | 260.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Referente a Publicação no Diário Oficial no dia 10/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 12/08/2016 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Referente a Publicação no Diário Oficial no dia 13/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 15/08/2016 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Referente aos serviços prestados de jornalismo e raiodifusão com a divulgação de avisos e matérias administrativas e constitucionais de interesse público de responsabilidade do poder Legislativo veiculados no programa Caturité nos Municipios, da rádio Caturité, de Campina Grande, durante o mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 18/08/2016 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME. | Locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e portal da transparência, relativo ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 22/08/2016 | 4400.00 | 01643001000117 | Câmara Municipal de Caturité | Referente a folha de pagamento dos Funcionários Comissionados da Câmara Municipal de Caturité, relativo a Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 22/08/2016 | 33000.00 | 01643001000117 | Câmara Municipal de Caturité | Referente a folha de pagamento dos vereadores da Câmara Municipal de Caturité, relativo ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 23/08/2016 | 650.00 | 00088491641491 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | Pagamento correspondente aos serviços prestados de elaborar e imprimir folha de pagamento mensal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 23/08/2016 | 2000.00 | 00041446070468 | ANTONIO VIRGINIO DOS SANTOS | Referente a Prestação de serviços de locação de veículo tipo: VW/GOL 1.6 de placas NQR 8869/PB a disposição da Câmara de Vereadores referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 24/08/2016 | 456.38 | 41132291000159 | EDMILSON FLORENCIO FERREIRA | Referente a aquisição de gêneros alimentícios e material de limpeza, destinado a esta casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 31/08/2016 | 100.00 | 13350220000197 | MEG@.COM | Referente ao pagamento pelo provedor de serviço e distribuição on-line de internet com velocidade de 5 megas, referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 31/08/2016 | 107.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao pagamento da fatura do consumo de enérgia elétrica da Câmara Municipal de Caturité, referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 31/08/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE µGUA E ESGOTOS DA PBA | Pagamento da fatura do consumo de água da Câmara Municipal de Caturité, referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012016 | 0000144 | 31/08/2016 | 1152.32 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustivél destinado a veiculo a serviço da Câmara Municipal de Caturité. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 31/08/2016 | 8.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancária debitado na conta 7.195-1, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 31/08/2016 | 8228.00 | 29979036000140 | INSS | Correspondente ao INSS Parte Patronal recolhido na Guia da Previdência Social-GPS, relativo a competência 08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 01/09/2016 | 425.00 | 03733115000183 | TURUNA PNEUS LTDA | Referente a aquisição de óleo VW original, filtro óleo, pastilha freio e disco freio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 15/09/2016 | 485.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA | Referente a aquisição de bateria 60AM e lampada 1034 12v, destinado a veículo a serviço desta casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 15/09/2016 | 8.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancária debitado na conta 7.195-1, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 16/09/2016 | 104.48 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente ao pagamento da fatura da linha telefônica (83)3345-1049, localizada na Câmara Municipal de Caturité. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/09/2016 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Referente aos serviços prestados de jornalismo e raiodifusão com a divulgação de avisos e matérias administrativas e constitucionais de interesse público de responsabilidade do poder Legislativo veiculados no programa Caturité nos Municipios, da rádio Caturité, de Campina Grande, durante o mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/09/2016 | 33000.00 | 01643001000117 | Câmara Municipal de Caturité | Referente a folha de pagamento dos vereadores da Câmara Municipal de Caturité, relativo ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/09/2016 | 4400.00 | 01643001000117 | Câmara Municipal de Caturité | Referente a folha de pagamento dos Funcionários Comissionados da Câmara Municipal de Caturité, relativo a Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/09/2016 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME. | Locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e portal da transparência, relativo ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 21/09/2016 | 151.54 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancária debitado na conta 7.195-1, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 27/09/2016 | 650.00 | 00088491641491 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | Pagamento correspondente aos serviços prestados de elaborar e imprimir folha de pagamento mensal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012016 | 0000157 | 29/09/2016 | 1295.48 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustivél destinado a veiculo a serviço da Câmara Municipal de Caturité. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/09/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE µGUA E ESGOTOS DA PBA | Pagamento da fatura do consumo de água da Câmara Municipal de Caturité, referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/09/2016 | 8.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancária debitado na conta 7.195-1, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/09/2016 | 77.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao pagamento da fatura do consumo de enérgia elétrica da Câmara Municipal de Caturité, referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 03/10/2016 | 115.99 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente ao pagamento da fatura da linha telefônica (83)3345-1049, localizada na Câmara Municipal de Caturité. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 03/10/2016 | 2000.00 | 00041446070468 | ANTONIO VIRGINIO DOS SANTOS | Referente a Prestação de serviços de locação de veículo tipo: VW/GOL 1.6 de placas NQR 8869/PB a disposição da Câmara de Vereadores referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000177 | 03/10/2016 | 2000.00 | 00041446070468 | ANTONIO VIRGINIO DOS SANTOS | Referente a Prestação de serviços de locação de veículo tipo: VW/GOL 1.6 de placas NQR 8869/PB a disposição da Câmara de Vereadores referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 13/10/2016 | 50.00 | 24206314000103 | MICAELLA MORGANA SALES - ME | REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE UM TONER DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATURITÉ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/10/2016 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Referente aos serviços prestados de jornalismo e raiodifusão com a divulgação de avisos e matérias administrativas e constitucionais de interesse público de responsabilidade do poder Legislativo veiculados no programa Caturité nos Municipios, da rádio Caturité, de Campina Grande, durante o mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/10/2016 | 33000.00 | 01643001000117 | Câmara Municipal de Caturité | Referente a folha de pagamento dos vereadores da Câmara Municipal de Caturité, relativo ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/10/2016 | 4400.00 | 01643001000117 | Câmara Municipal de Caturité | Referente a folha de pagamento dos Funcionários Comissionados da Câmara Municipal de Caturité, relativo a Outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 21/10/2016 | 75.77 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancária debitado na conta 7.195-1, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000167 | 22/10/2016 | 2000.00 | 00041446070468 | ANTONIO VIRGINIO DOS SANTOS | Referente a Prestação de serviços de locação de veículo tipo: VW/GOL 1.6 de placas NQR 8869/PB a disposição da Câmara de Vereadores referente ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 24/10/2016 | 8424.98 | 29979036000140 | INSS | Correspondente ao INSS Parte Patronal recolhido na Guia da Previdência Social-GPS, relativo a competência 09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 24/10/2016 | 200.00 | 13350220000197 | MEG@.COM | Referente ao pagamento pelo provedor de serviço e distribuição on-line de internet com velocidade de 5 megas, referente a Setembro e Outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 25/10/2016 | 138.00 | 12732327000137 | AUTO SERV PEÇAS PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Referente aos serviços de alinhamento de direção, balanceamento de rodas e mão de obra - serviços mecânicos do veículo de placa NQK8869. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 25/10/2016 | 238.00 | 12732327000137 | AUTO SERV PEÇAS PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Referente a aquisição de tampa óleo motor, rolamento roda tras e tambor de freio, para manutenção de veículo a serviço da Câmara Municipal de Caturité. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 25/10/2016 | 650.00 | 00088491641491 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | Pagamento correspondente aos serviços prestados de elaborar e imprimir folha de pagamento mensal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012016 | 0000174 | 26/10/2016 | 1345.16 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustivél destinado a veiculo a serviço da Câmara Municipal de Caturité. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 26/10/2016 | 8.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancária debitado na conta 7.195-1, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 26/10/2016 | 725.52 | 41132291000159 | EDMILSON FLORENCIO FERREIRA | Referente a aquisição de gêneros alimentícios e material de limpeza, destinado a esta casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/10/2016 | 8228.00 | 29979036000140 | INSS | Correspondente ao INSS Parte Patronal recolhido na Guia da Previdência Social-GPS, relativo a competência 10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/10/2016 | 175.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao pagamento da fatura do consumo de enérgia elétrica da Câmara Municipal de Caturité, referente ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/10/2016 | 68.03 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE µGUA E ESGOTOS DA PBA | Pagamento da fatura do consumo de água da Câmara Municipal de Caturité, referente ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 01/11/2016 | 99.98 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente ao pagamento da fatura da linha telefônica (83)3345-1049, localizada na Câmara Municipal de Caturité. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 18/11/2016 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME. | Locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e portal da transparência, relativo ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 18/11/2016 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME. | Locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e portal da transparência, relativo ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 18/11/2016 | 33000.00 | 01643001000117 | Câmara Municipal de Caturité | Referente a folha de pagamento dos vereadores da Câmara Municipal de Caturité, relativo ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 18/11/2016 | 4400.00 | 01643001000117 | Câmara Municipal de Caturité | Referente a folha de pagamento dos Funcionários Comissionados da Câmara Municipal de Caturité, relativo a Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 18/11/2016 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Referente aos serviços prestados de jornalismo e raiodifusão com a divulgação de avisos e matérias administrativas e constitucionais de interesse público de responsabilidade do poder Legislativo veiculados no programa Caturité nos Municipios, da rádio Caturité, de Campina Grande, durante o mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000186 | 21/11/2016 | 2000.00 | 00041446070468 | ANTONIO VIRGINIO DOS SANTOS | Referente a Prestação de serviços de locação de veículo tipo: VW/GOL 1.6 de placas NQR 8869/PB a disposição da Câmara de Vereadores referente ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 21/11/2016 | 70.91 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancária debitado na conta 7.195-1, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 21/11/2016 | 650.00 | 00088491641491 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | Pagamento correspondente aos serviços prestados de elaborar e imprimir folha de pagamento mensal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 25/11/2016 | 8228.00 | 29979036000140 | INSS | Correspondente ao INSS Parte Patronal recolhido na Guia da Previdência Social-GPS, relativo a competência 11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 28/11/2016 | 100.00 | 13350220000197 | MEG@.COM | Referente ao pagamento pelo provedor de serviço e distribuição on-line de internet com velocidade de 5 megas, referente a Novembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012016 | 0000192 | 30/11/2016 | 1500.60 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustivél destinado a veiculo a serviço da Câmara Municipal de Caturité. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/11/2016 | 107.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao pagamento da fatura do consumo de enérgia elétrica da Câmara Municipal de Caturité, referente ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/11/2016 | 68.00 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE µGUA E ESGOTOS DA PBA | Pagamento da fatura do consumo de água da Câmara Municipal de Caturité, referente ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/11/2016 | 658.74 | 41132291000159 | EDMILSON FLORENCIO FERREIRA | Referente a aquisição de gêneros alimentícios e material de limpeza, destinado a esta casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 01/12/2016 | 8.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancária debitado na conta 7.195-1, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 01/12/2016 | 103.44 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente ao pagamento da fatura da linha telefônica (83)3345-1049, localizada na Câmara Municipal de Caturité. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 05/12/2016 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME. | Locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e portal da transparência, relativo ao mês de Dezembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 07/12/2016 | 4400.00 | 01643001000117 | Câmara Municipal de Caturité | Referente a folha de pagamento dos Funcionários COMISSIONADOS da Câmara Municipal de Caturité, relativo ao 13º Salário/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 19/12/2016 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Referente aos serviços prestados de jornalismo e raiodifusão com a divulgação de avisos e matérias administrativas e constitucionais de interesse público de responsabilidade do poder Legislativo veiculados no programa Caturité nos Municipios, da rádio Caturité, de Campina Grande, durante o mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/12/2016 | 650.00 | 00088491641491 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | Pagamento correspondente aos serviços prestados de elaborar e imprimir folha de pagamento mensal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000202 | 20/12/2016 | 2000.00 | 00041446070468 | ANTONIO VIRGINIO DOS SANTOS | Referente a Prestação de serviços de locação de veículo tipo: VW/GOL 1.6 de placas NQR 8869/PB a disposição da Câmara de Vereadores referente ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 20/12/2016 | 389.00 | 70120662006111 | ATACADÃO DOS ELETRODOMESTICOS LTDA | pagamento correspondente a aquisição de um Monitor de LED destinado a esta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 20/12/2016 | 300.00 | 12732327000137 | AUTO SERV PEÇAS PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Referente a aquisição de peças e materias de mecânico, para manutenção do veículo de Placa NQK 8869 a serviço da Câmara Municipal de Caturité. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/12/2016 | 100.00 | 12732327000137 | AUTO SERV PEÇAS PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Referente aos serviços de Ar Condicionado e de mão de obra - (serviços mecânicos) no veículo de placa NQK8869. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 21/12/2016 | 96.19 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente ao pagamento de tarifas bancárias debitado na conta 7.195-1, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 21/12/2016 | 3520.00 | 01643001000117 | Câmara Municipal de Caturité | Referente a folha de pagamento dos Funcionários COMISSIONADOS da Câmara Municipal de Caturité, relativo a Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 21/12/2016 | 33000.00 | 01643001000117 | Câmara Municipal de Caturité | Referente a folha de pagamento dos VEREADORES da Câmara Municipal de Caturité, relativo ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 22/12/2016 | 968.00 | 29979036000140 | INSS | Correspondente ao INSS Parte Patronal recolhido na Guia da Previdência Social-GPS, relativo a competência 13/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 22/12/2016 | 8286.32 | 29979036000140 | INSS | Correspondente ao INSS Parte Patronal recolhido na Guia da Previdência Social-GPS, relativo a competência 12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 23/12/2016 | 831.39 | 41132291000159 | EDMILSON FLORENCIO FERREIRA | Referente a aquisição de gêneros alimentícios e material de limpeza, destinado a esta casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 23/12/2016 | 165.80 | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA | pagamento correspondente a aquisição de material de construção destinada a esta Casa Legislatíva. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 26/12/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE µGUA E ESGOTOS DA PBA | Pagamento da fatura do consumo de água da Câmara Municipal de Caturité, referente ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 26/12/2016 | 100.00 | 13350220000197 | MEG@.COM | Referente ao pagamento pelo provedor de serviço e distribuição on-line de internet com velocidade de 5 megas, referente a Dezembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 28/12/2016 | 8.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancária debitado na conta 7.195-1, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 28/12/2016 | 800.00 | 00000814390404 | JAN SILVA ARAUJO. | pagamento correspondente a prestação de serviços de lixamento, pintura de grades de proteção e limpeza na parte externa da Câmara M. de Vereadores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 28/12/2016 | 450.00 | 12134506000172 | WELMA RAMOS DA SILVA | pagamento pelo fornecimento de uma placa de inauguração da reforma - tamanho (50x70) fixada em granito, destinada a esta Casa Legislatíva. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012016 | 0000218 | 29/12/2016 | 1600.88 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustivél destinado a veiculo a serviço da Câmara Municipal de Caturité. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 29/12/2016 | 1400.00 | 02281884000125 | RESTAURANTE MARGEM DAS ÁGUAS | pagamento correspondente as despesas com Buffet na Confraternização do Final de Ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Quantidade de Registros: 218
Última atualização: 11/06/2024