de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 14/01/2016 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Importe relativo aluguel e manutenção do Sistema de Contabilidade Publica mes de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 20/01/2016 | 4286.08 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | Importe relativo a folha de pagamento servidores efetivos janeiro de 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 20/01/2016 | 42000.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | Importe relativo a folha de pagamento dos Vereadores mes de Janeiro de 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 20/01/2016 | 21700.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | Importe relativo a folha de pagamento assessores Janeiro de 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 20/01/2016 | 203.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 21/01/2016 | 11.99 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL DE ARARUNA S/A | Importe relativo a encargos bancario cobrado desta Repartição. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 22/01/2016 | 2300.00 | 00002463093420 | VANUBIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E PINTURA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 22/01/2016 | 550.00 | 00060090430425 | MARCOS ANTONIO LIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO COM COLOCAÇÃO DE CALHAS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 25/01/2016 | 450.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SISTEMA L&MTELECOM DE INTERNET MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 26/01/2016 | 210.00 | 00028307286883 | ANTONIO MARCOS RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DE REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 27/01/2016 | 210.00 | 00028307286883 | ANTONIO MARCOS RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DE REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 29/01/2016 | 2500.00 | 00084056843449 | CRISTINA MARQUES RIBEIRO | Importe relativo a meus serviços contabeis prestados como contadora na Elaboração de Balancete mes de Janeiro de 2016 da Camara Municipal de Cacimba de Dentro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 29/01/2016 | 345.26 | 00004898064493 | PLINIARK MONTEIRO DE SOUSA TOSCANO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A3 EM TOKEN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 29/01/2016 | 650.00 | 00022010289404 | GEOVANI RODRIGUES NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO NA ASSESSORIA NA FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO DA SEFIP MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 29/01/2016 | 2400.00 | 00005140326426 | GERALDO PONCIANO LIMA ROCHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO A CAMARA MUNICIPA DE CACIMBA DE DENTRO MES DE JANEIRO DE 2016 CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 29/01/2016 | 1180.00 | 08538175000169 | R.H. DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0000017 | 29/01/2016 | 3200.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA ENTIDADE MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 29/01/2016 | 350.00 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO SERVIÇOS DE DESEVILVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DA CAMARA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 29/01/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 29/01/2016 | 8.45 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL DE ARARUNA S/A | Importe relativo a encargos bancario cobrado desta Repartição. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 01/02/2016 | 177.29 | 33000118001221 | TELEMAR | Importe relativo ao pagamento do faturamento da Telemar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 02/02/2016 | 540.00 | 02700692000106 | ARNALDO DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 03/02/2016 | 210.00 | 00028307286883 | ANTONIO MARCOS RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DE REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 05/02/2016 | 5310.00 | 19522415000153 | AF BRITO MOREIRA- ME | IMPORTE RELATIVO A0 PAGAMENTO DE QUADROS LEGISLATIVO VEREADORES MOLDURAS VARIADAS E CARTEIRA EM COURO COM BRASÃO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 12/02/2016 | 11.99 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO DESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 12/02/2016 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | IMPORTE RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO DE LICITAÇÃO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 15/02/2016 | 168.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | IMPORTE RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO DE LICITAÇÃO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 15/02/2016 | 210.00 | 00028307286883 | ANTONIO MARCOS RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DE REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 15/02/2016 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Importe relativo aluguel e manutenção do Sistema de Contabilidade Publica mes de Feverioro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0000030 | 16/02/2016 | 3200.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA ENTIDADE MES DE FEVEREIROO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 16/02/2016 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | IMPORTE RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO DE LICITAÇÃO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 17/02/2016 | 142.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 19/02/2016 | 15586.91 | 29979036000140 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA 01\ 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 19/02/2016 | 42000.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | Importe relativo a folha de pagamento dos Vereadores mes de Fevereiro de 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 19/02/2016 | 3919.55 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | Importe relativo a folha de pagamento servidores efetivos Fevereiro de 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 19/02/2016 | 23600.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | Importe relativo a folha de pagamento assessores Fevereiro de 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 22/02/2016 | 650.00 | 00022010289404 | GEOVANI RODRIGUES NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO NA ASSESSORIA NA FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO DA SEFIP MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022016 | 0000038 | 22/02/2016 | 2500.00 | 00084056843449 | CRISTINA MARQUES RIBEIRO | Importe relativo a meus serviços contabeis prestados como contadora na Elaboração de Balancete mes de Fevereiro de 2016 da Camara Municipal de Cacimba de Dentro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 22/02/2016 | 1500.00 | 00056890370449 | SANDRO ROGERIO DE SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA GERAÇÃO DA DIRF\2015 e RAIS\2015 DOS FUNCIONARIOS E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 22/02/2016 | 2400.00 | 00005140326426 | GERALDO PONCIANO LIMA ROCHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO A CAMARA MUNICIPA DE CACIMBA DE DENTRO MES DE FEVEREIRO DE 2016 CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 22/02/2016 | 1400.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTOR JUNTO AOS CONTRATOS E LICITAÇOES DE INEXIBILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 23/02/2016 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | IMPORTE RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO DE LICITAÇÃO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 23/02/2016 | 210.00 | 00028307286883 | ANTONIO MARCOS RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DE REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 25/02/2016 | 168.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | IMPORTE RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO DE LICITAÇÃO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 25/02/2016 | 450.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SISTEMA L&MTELECOM DE INTERNET MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 29/02/2016 | 1218.00 | 08538175000169 | R.H. DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 29/02/2016 | 350.00 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO SERVIÇOS DE DESEVILVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DA CAMARA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 01/03/2016 | 210.00 | 00028307286883 | ANTONIO MARCOS RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DE REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 02/03/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 02/03/2016 | 178.31 | 33000118001221 | TELEMAR | Importe relativo ao pagamento do faturamento da Telemar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 08/03/2016 | 210.00 | 00028307286883 | ANTONIO MARCOS RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DE REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 11/03/2016 | 609.00 | 02700692000106 | ARNALDO DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 14/03/2016 | 210.00 | 00028307286883 | ANTONIO MARCOS RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DE REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 14/03/2016 | 11.99 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL DE ARARUNA S/A | Importe relativo a encargos bancario cobrado desta Repartição. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 14/03/2016 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Importe relativo aluguel e manutenção do Sistema de Contabilidade Publica mes de Março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 17/03/2016 | 156.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | IMPORTE RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO DE LICITAÇÃO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 17/03/2016 | 245.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 18/03/2016 | 15924.30 | 29979036000140 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA 02\ 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 18/03/2016 | 42000.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | Importe relativo a folha de pagamento dos Vereadores mes de Março de 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 18/03/2016 | 4327.55 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | Importe relativo a folha de pagamento servidores efetivos Março de 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 18/03/2016 | 23300.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | Importe relativo a folha de pagamento assessores Março de 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000062 | 21/03/2016 | 2400.00 | 00005140326426 | GERALDO PONCIANO LIMA ROCHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO A CAMARA MUNICIPA DE CACIMBA DE DENTRO MES DE MARÇO DE 2016 CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0000063 | 22/03/2016 | 3200.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA ENTIDADE MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022016 | 0000064 | 22/03/2016 | 2500.00 | 00084056843449 | CRISTINA MARQUES RIBEIRO | Importe relativo a meus serviços contabeis prestados como contadora na Elaboração de Balancete mes de Março de 2016 da Camara Municipal de Cacimba de Dentro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 24/03/2016 | 350.00 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO SERVIÇOS DE DESEVILVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DA CAMARA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 28/03/2016 | 450.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SISTEMA L&MTELECOM DE INTERNET MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 29/03/2016 | 650.00 | 00022010289404 | GEOVANI RODRIGUES NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO NA ASSESSORIA NA FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO DA SEFIP MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 29/03/2016 | 1000.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PRESTADOS COM PREENCHIMENTO DE PLANINHAS E ENVIO DOS RELATORIOS DO RGF, PRIMEIRO E SEGUNDO SEMENTRE DE 2015 JUNTO AO PORTÃO SINCONFI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000069 | 31/03/2016 | 1200.00 | 08538175000169 | R.H. DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 31/03/2016 | 450.00 | 00009600616493 | FAGNER SILVA DE AZEVEDO | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de lanches conforme discriminação da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 01/04/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 01/04/2016 | 222.41 | 33000118001221 | TELEMAR | Importe relativo ao pagamento do faturamento da Telemar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 05/04/2016 | 186.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | IMPORTE RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO DE LICITAÇÃO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 06/04/2016 | 210.00 | 00028307286883 | ANTONIO MARCOS RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DE REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 07/04/2016 | 11.99 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO DESTA REPARTIÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 12/04/2016 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Importe relativo aluguel e manutenção do Sistema de Contabilidade Publica mes de Abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 14/04/2016 | 210.00 | 00028307286883 | ANTONIO MARCOS RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DE REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 15/04/2016 | 172.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0000079 | 18/04/2016 | 3200.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA ENTIDADE MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 20/04/2016 | 15948.06 | 29979036000140 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA 03\ 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 20/04/2016 | 5068.31 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | Importe relativo a folha de pagamento servidores efetivos Abril de 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 20/04/2016 | 42000.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | Importe relativo a folha de pagamento dos Vereadores mes de Abril de 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 20/04/2016 | 23300.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | Importe relativo a folha de pagamento assessores Abril de 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000084 | 20/04/2016 | 2400.00 | 00005140326426 | GERALDO PONCIANO LIMA ROCHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO A CAMARA MUNICIPA DE CACIMBA DE DENTRO MES DE ABRIL DE 2016 CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 22/04/2016 | 594.85 | 02365317000157 | ANTONIO S. DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 22/04/2016 | 350.00 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO SERVIÇOS DE DESEVILVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DA CAMARA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 25/04/2016 | 450.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SISTEMA L&MTELECOM DE INTERNET MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 26/04/2016 | 210.00 | 00028307286883 | ANTONIO MARCOS RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DE REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 29/04/2016 | 1400.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTOR JUNTO AOS CONTRATOS E LICITAÇOES DA CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 29/04/2016 | 650.00 | 00022010289404 | GEOVANI RODRIGUES NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO NA ASSESSORIA NA FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO DA SEFIP MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022016 | 0000091 | 29/04/2016 | 2500.00 | 00084056843449 | CRISTINA MARQUES RIBEIRO | Importe relativo a meus serviços contabeis prestados como contadora na Elaboração da Prestação de Contas do Exercio Financeiro de 2015 da Camara Municipal de Cacimba de Dentro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022016 | 0000092 | 29/04/2016 | 2500.00 | 00084056843449 | CRISTINA MARQUES RIBEIRO | Importe relativo a meus serviços contabeis prestados como contadora na Elaboração do Balance do mes de Abril da Camara Municipal de Cacimba de Dentro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000093 | 29/04/2016 | 1194.00 | 08538175000169 | R.H. DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 02/05/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 03/05/2016 | 223.13 | 33000118001221 | TELEMAR | Importe relativo ao pagamento do faturamento da Telemar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 05/05/2016 | 550.00 | 00004205443480 | FABIO DUTRA CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇOES DE NOTAS DA CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 05/05/2016 | 210.00 | 00028307286883 | ANTONIO MARCOS RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DE REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 09/05/2016 | 210.00 | 00028307286883 | ANTONIO MARCOS RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DE REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 09/05/2016 | 1865.65 | 70120100000137 | APOLLO TURISMO VIAGENS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 10/05/2016 | 260.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERV LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 10/05/2016 | 900.00 | 00028307286883 | ANTONIO MARCOS RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DA XIX MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS REALIZADO NO PERIDO DO DIA 09 A 12 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 16/05/2016 | 300.00 | 00703157000183 | CNM | Importe relativo a taxa de inscrição para a XIX Marcha a Brasilia em Defesa dos Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 17/05/2016 | 42000.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | Importe relativo a folha de pagamento dos Vereadores mes de MAIO de 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 17/05/2016 | 23300.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | Importe relativo a folha de pagamento assessores Maio de 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 17/05/2016 | 4206.74 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | Importe relativo a folha de pagamento servidores efetivos Maio de 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 17/05/2016 | 201.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0000107 | 18/05/2016 | 3200.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA ENTIDADE MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 19/05/2016 | 556.58 | 02365317000157 | ANTONIO S. DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 20/05/2016 | 350.00 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO SERVIÇOS DE DESEVILVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DA CAMARA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000110 | 20/05/2016 | 2400.00 | 00005140326426 | GERALDO PONCIANO LIMA ROCHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO A CAMARA MUNICIPA DE CACIMBA DE DENTRO MES DE MAIO DE 2016 CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 20/05/2016 | 16111.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA 04\ 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022016 | 0000112 | 23/05/2016 | 2500.00 | 00084056843449 | CRISTINA MARQUES RIBEIRO | Importe relativo a meus serviços contabeis prestados como contadora na Elaboração do Balance do mes de Maio da Camara Municipal de Cacimba de Dentro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 23/05/2016 | 650.00 | 00022010289404 | GEOVANI RODRIGUES NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO NA ASSESSORIA NA FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO DA SEFIP MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 23/05/2016 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Importe relativo aluguel e manutenção do Sistema de Contabilidade Publica mes de Maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 23/05/2016 | 11.99 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL DE ARARUNA S/A | Importe relativo a encargos bancario cobrado desta Repartição. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 24/05/2016 | 450.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SISTEMA L&MTELECOM DE INTERNET MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 27/05/2016 | 2080.00 | 00003662355400 | EVERALDO BATISTA FELIPE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE ESTOFAMENTO DE CADEIRAS DA CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000118 | 31/05/2016 | 1196.00 | 08538175000169 | R.H. DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 02/06/2016 | 250.00 | 00009600616493 | FAGNER SILVA DE AZEVEDO | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de lanches conforme discriminação da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 02/06/2016 | 210.00 | 00028307286883 | ANTONIO MARCOS RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME DISCRIMINAÇAO DE REQUISIÇÃO DE CONSSSÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 02/06/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 02/06/2016 | 161.21 | 33000118001221 | TELEMAR | Importe relativo ao pagamento do faturamento da Telemar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 07/06/2016 | 210.00 | 00028307286883 | ANTONIO MARCOS RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME DISCRIMINAÇAO DE REQUISIÇÃO DE CONSSSÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 09/06/2016 | 750.00 | 00005696084494 | FRANCIVALDO DA SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE UM TAPETE DESTINADO PARA O PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 14/06/2016 | 258.00 | 09285784000116 | SERV.REGISTRO CIVIL NOTARIAL GOMES SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇO REGISTRAL E NOTORIAL CONFORME DISCRIMINAÇÃO DO RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 14/06/2016 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Importe relativo aluguel e manutenção do Sistema de Contabilidade Publica mes de Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 17/06/2016 | 42000.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | Importe relativo a folha de pagamento dos Vereadores mes de Junho de 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 17/06/2016 | 23300.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | Importe relativo a folha de pagamento assessores Junho de 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 20/06/2016 | 4206.74 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | Importe relativo a folha de pagamento servidores efetivos Junho de 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 20/06/2016 | 15921.44 | 29979036000140 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA 05\ 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0000131 | 20/06/2016 | 3200.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA ENTIDADE MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000132 | 20/06/2016 | 2400.00 | 00005140326426 | GERALDO PONCIANO LIMA ROCHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO A CAMARA MUNICIPA DE CACIMBA DE DENTRO MES DE JUNHO DE 2016 CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 20/06/2016 | 146.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022016 | 0000134 | 21/06/2016 | 2500.00 | 00084056843449 | CRISTINA MARQUES RIBEIRO | Importe relativo a meus serviços contabeis prestados como contadora na Elaboração do Balance do mes de Junho da Camara Municipal de Cacimba de Dentro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 21/06/2016 | 650.00 | 00022010289404 | GEOVANI RODRIGUES NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO NA ASSESSORIA NA FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO DA SEFIP MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 21/06/2016 | 11.99 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL DE ARARUNA S/A | Importe relativo a encargos bancario cobrado desta Repartição. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 21/06/2016 | 450.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SISTEMA L&MTELECOM DE INTERNET MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 22/06/2016 | 350.00 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO SERVIÇOS DE DESEVILVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DA CAMARA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 27/06/2016 | 629.00 | 02365317000157 | ANTONIO S. DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 27/06/2016 | 210.00 | 00028307286883 | ANTONIO MARCOS RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME DISCRIMINAÇAO DE REQUISIÇÃO DE CONSSSÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 30/06/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000142 | 30/06/2016 | 1190.00 | 08538175000169 | R.H. DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 05/07/2016 | 244.89 | 33000118001221 | TELEMAR | Importe relativo ao pagamento do faturamento da Telemar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 05/07/2016 | 210.00 | 00028307286883 | ANTONIO MARCOS RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME DISCRIMINAÇAO DE REQUISIÇÃO DE CONSSSÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 08/07/2016 | 210.00 | 00028307286883 | ANTONIO MARCOS RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME DISCRIMINAÇAO DE REQUISIÇÃO DE CONSSSÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 13/07/2016 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Importe relativo aluguel e manutenção do Sistema de Contabilidade Publica mes de JuLho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 13/07/2016 | 900.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA INSTALACAO DO SISTEMA LENTELECOM DE CONEXAO A INTERNET VIA RADIO 5.BGHZ COM CABO UTP E IMPLANTAÇÃO E CONFIGURAÇAO DO SERVIÇO DE REDE NO AMBITO INTERNO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 13/07/2016 | 500.00 | 00011494742462 | JOAO PAULO SOARES DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de serviços de zeladoria e conservação no Predio da Camara Municipal de Cacimba de Dentro PB, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0000149 | 18/07/2016 | 3200.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA ENTIDADE MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 18/07/2016 | 42000.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | Importe relativo a folha de pagamento dos Vereadores mes de Julho de 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 18/07/2016 | 23300.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | Importe relativo a folha de pagamento assessores Julho de 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 20/07/2016 | 4206.74 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | Importe relativo a folha de pagamento servidores efetivos Julho de 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 20/07/2016 | 15921.44 | 29979036000140 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA 06\ 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 20/07/2016 | 112.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000155 | 20/07/2016 | 2400.00 | 00005140326426 | GERALDO PONCIANO LIMA ROCHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO A CAMARA MUNICIPA DE CACIMBA DE DENTRO MES DE JULHO DE 2016 CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 21/07/2016 | 450.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SISTEMA DE INTERNET MES JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 21/07/2016 | 11.99 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL DE ARARUNA S/A | Importe relativo a encargos bancario cobrado desta Repartição. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 22/07/2016 | 210.00 | 00028307286883 | ANTONIO MARCOS RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME DISCRIMINAÇAO DE REQUISIÇÃO DE CONSSSÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 27/07/2016 | 0.35 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL DE ARARUNA S/A | Importe relativo a encargos bancario cobrado desta Repartição. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 28/07/2016 | 0.35 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL DE ARARUNA S/A | Importe relativo a encargos bancario cobrado desta Repartição. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 28/07/2016 | 45.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL DE ARARUNA S/A | Importe relativo a encargos bancario cobrado desta Repartição. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000162 | 28/07/2016 | 1190.00 | 08538175000169 | R.H. DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 29/07/2016 | 45.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL DE ARARUNA S/A | Importe relativo a encargos bancario cobrado desta Repartição. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022016 | 0000164 | 29/07/2016 | 2500.00 | 00084056843449 | CRISTINA MARQUES RIBEIRO | Importe relativo a meus serviços contabeis prestados como contadora na Elaboração do Balance do mes de Julho da Camara Municipal de Cacimba de Dentro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 01/08/2016 | 210.00 | 00028307286883 | ANTONIO MARCOS RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME DISCRIMINAÇAO DE REQUISIÇÃO DE CONSSSÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 02/08/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 03/08/2016 | 650.00 | 00022010289404 | GEOVANI RODRIGUES NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO NA ASSESSORIA NA FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO DA SEFIP MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 03/08/2016 | 165.27 | 33000118001221 | TELEMAR | Importe relativo ao pagamento do faturamento da Telemar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 08/08/2016 | 210.00 | 00028307286883 | ANTONIO MARCOS RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME DISCRIMINAÇAO DE REQUISIÇÃO DE CONSSSÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 08/08/2016 | 350.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA | IMPORTE RELATIVO SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DA HOME PAGE DA CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO-PB MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 11/08/2016 | 600.00 | 02365317000157 | ANTONIO S. DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 15/08/2016 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Importe relativo aluguel e manutenção do Sistema de Contabilidade Publica mes de Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 16/08/2016 | 42000.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | Importe relativo a folha de pagamento dos Vereadores mes de Agosto de 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 16/08/2016 | 23300.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | Importe relativo a folha de pagamento assessores Agosto de 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 19/08/2016 | 4206.74 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | Importe relativo a folha de pagamento servidores efetivos Agosto de 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000176 | 19/08/2016 | 2400.00 | 00005140326426 | GERALDO PONCIANO LIMA ROCHA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇAO DE UM VEICULO A CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 19/08/2016 | 15791.44 | 29979036000140 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA 07\ 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 19/08/2016 | 116.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0000179 | 19/08/2016 | 3200.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA ENTIDADE MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 22/08/2016 | 11.99 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL DE ARARUNA S/A | Importe relativo a encargos bancario cobrado desta Repartição. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 22/08/2016 | 550.00 | 00011494742462 | JOAO PAULO SOARES DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de serviços de zeladoria e conservação no Predio da Camara Municipal de Cacimba de Dentro PB, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 22/08/2016 | 210.00 | 00028307286883 | ANTONIO MARCOS RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME DISCRIMINAÇAO DE REQUISIÇÃO DE CONSSSÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 23/08/2016 | 450.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SISTEMA DE INTERNET MES AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022016 | 0000184 | 30/08/2016 | 2500.00 | 00084056843449 | CRISTINA MARQUES RIBEIRO | Importe relativo a meus serviços contabeis prestados como contadora na Elaboração do Balance do mes de Agosto de 2016 da Camara Municipal de Cacimba de Dentro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 30/08/2016 | 650.00 | 00022010289404 | GEOVANI RODRIGUES NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO NA ASSESSORIA NA FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO DA SEFIP MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000186 | 31/08/2016 | 1190.00 | 08538175000169 | R.H. DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 01/09/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 01/09/2016 | 210.00 | 00028307286883 | ANTONIO MARCOS RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME DISCRIMINAÇAO DE REQUISIÇÃO DE CONSSSÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 01/09/2016 | 170.02 | 33000118001221 | TELEMAR | Importe relativo ao pagamento do faturamento da Telemar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 06/09/2016 | 210.00 | 00028307286883 | ANTONIO MARCOS RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME DISCRIMINAÇAO DE REQUISIÇÃO DE CONSSSÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 12/09/2016 | 210.00 | 00028307286883 | ANTONIO MARCOS RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME DISCRIMINAÇAO DE REQUISIÇÃO DE CONSSSÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 14/09/2016 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Importe relativo aluguel e manutenção do Sistema de Contabilidade Publica mes de Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 19/09/2016 | 42000.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | Importe relativo a folha de pagamento dos Vereadores mes de Setembroo de 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 19/09/2016 | 23300.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | Importe relativo a folha de pagamento assessores Setembro de 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 20/09/2016 | 4206.74 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | Importe relativo a folha de pagamento servidores efetivos Setembro de 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 20/09/2016 | 117.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 20/09/2016 | 700.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA | IMPORTE RELATIVO SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DA HOME PAGE DA CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO-PB MESES AGOSTO E SETEMBRO DE DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0000198 | 20/09/2016 | 3200.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA ENTIDADE MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0000199 | 22/09/2016 | 2400.00 | 00005140326426 | GERALDO PONCIANO LIMA ROCHA | Importe relativo a folha de pagamento servidores efetivos Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 22/09/2016 | 450.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SISTEMA DE INTERNET MES SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022016 | 0000201 | 28/09/2016 | 2500.00 | 00084056843449 | CRISTINA MARQUES RIBEIRO | Importe relativo a meus serviços contabeis prestados como contadora na Elaboração do Balance do mes de Setembro de 2016 da Camara Municipal de Cacimba de Dentro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 28/09/2016 | 210.00 | 00028307286883 | ANTONIO MARCOS RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME DISCRIMINAÇAO DE REQUISIÇÃO DE CONSSSÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 29/09/2016 | 500.00 | 00008138988460 | GILMAR VICENTE MIRANDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DA PARTE ELETRICA DO PREIDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000204 | 30/09/2016 | 1180.00 | 08538175000169 | R.H. DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 04/10/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 04/10/2016 | 146.11 | 33000118001221 | TELEMAR | Importe relativo ao pagamento do faturamento da Telemar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 05/10/2016 | 210.00 | 00028307286883 | ANTONIO MARCOS RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME DISCRIMINAÇAO DE REQUISIÇÃO DE CONSSSÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 05/10/2016 | 650.00 | 00022010289404 | GEOVANI RODRIGUES NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO NA ASSESSORIA NA FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO DA SEFIP MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 10/10/2016 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Importe relativo aluguel e manutenção do Sistema de Contabilidade Publica mes de Outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 10/10/2016 | 650.00 | 02365317000157 | ANTONIO S. DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 11/10/2016 | 16051.44 | 29979036000140 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA 08\ 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 11/10/2016 | 140.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERV LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 18/10/2016 | 210.00 | 00028307286883 | ANTONIO MARCOS RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME DISCRIMINAÇAO DE REQUISIÇÃO DE CONSSSÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0000214 | 19/10/2016 | 3200.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA ENTIDADE MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 19/10/2016 | 110.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 20/10/2016 | 19500.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | Importe relativo a folha de pagamento assessores Outubro de 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 20/10/2016 | 4206.74 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | Importe relativo a folha de pagamento servidores efetivos Outubro de 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 20/10/2016 | 42000.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | Importe relativo a folha de pagamento dos Vereadores mes de Outubro de 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 20/10/2016 | 15791.44 | 29979036000140 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA 09\ 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 21/10/2016 | 2400.00 | 00005140326426 | GERALDO PONCIANO LIMA ROCHA | Importe relativo a folha de pagamento servidores efetivos Outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 26/10/2016 | 210.00 | 00028307286883 | ANTONIO MARCOS RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME DISCRIMINAÇAO DE REQUISIÇÃO DE CONSSSÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 26/10/2016 | 350.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA | IMPORTE RELATIVO SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DA HOME PAGE DA CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO-PB MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 28/10/2016 | 23.99 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL DE ARARUNA S/A | Importe relativo a encargos bancario cobrado desta Repartição. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 31/10/2016 | 650.00 | 00022010289404 | GEOVANI RODRIGUES NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO NA ASSESSORIA NA FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO DA SEFIP MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 31/10/2016 | 330.00 | 00004205443480 | FABIO DUTRA CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇOES DE NOTAS DA CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022016 | 0000226 | 31/10/2016 | 2500.00 | 00084056843449 | CRISTINA MARQUES RIBEIRO | Importe relativo a meus serviços contabeis prestados como contadora na Elaboração do Balance do mes de Outubro de 2016 da Camara Municipal de Cacimba de Dentro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022016 | 0000227 | 31/10/2016 | 2500.00 | 00084056843449 | CRISTINA MARQUES RIBEIRO | Importe relativo a meus serviços contabeis prestados como contadora na Elaboração da Proposta Orçamentaria para o Exercicio Financeiro de 2017 da Camara Municipal de Cacimba de Dentro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000228 | 31/10/2016 | 1195.00 | 08538175000169 | R.H. DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 01/11/2016 | 67.79 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 01/11/2016 | 450.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SISTEMA DE INTERNET MES OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 01/11/2016 | 154.48 | 33000118001221 | TELEMAR | Importe relativo ao pagamento do faturamento da Telemar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 03/11/2016 | 210.00 | 00028307286883 | ANTONIO MARCOS RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME DISCRIMINAÇAO DE REQUISIÇÃO DE CONSSSÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 08/11/2016 | 11.99 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL DE ARARUNA S/A | Importe relativo a encargos bancario cobrado desta Repartição. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 10/11/2016 | 650.00 | 02365317000157 | ANTONIO S. DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 11/11/2016 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Importe relativo aluguel e manutenção do Sistema de Contabilidade Publica mes de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0000236 | 17/11/2016 | 3200.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA ENTIDADE MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 17/11/2016 | 220.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERV LTDA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminação da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 18/11/2016 | 15715.44 | 29979036000140 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA 10\ 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 18/11/2016 | 214.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 18/11/2016 | 19500.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | Importe relativo a folha de pagamento assessores Novembro de 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 18/11/2016 | 42000.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | Importe relativo a folha de pagamento dos Vereadores mes de Novembro de 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 18/11/2016 | 4206.74 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | Importe relativo a folha de pagamento servidores efetivos Novembro de 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022016 | 0000243 | 21/11/2016 | 2500.00 | 00084056843449 | CRISTINA MARQUES RIBEIRO | Importe relativo a meus serviços contabeis prestados como contadora na Elaboração do Balancete do mes de Novembro de 2016 da Camara Municipal de Cacimba de Dentro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000244 | 22/11/2016 | 2400.00 | 00005140326426 | GERALDO PONCIANO LIMA ROCHA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO A CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO MES NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 23/11/2016 | 450.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SISTEMA DE INTERNET MES NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 23/11/2016 | 438.00 | 09285784000116 | SERV.REGISTRO CIVIL NOTARIAL GOMES SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇO REGISTRAL E NOTORIAL CONFORME DISCRIMINAÇÃO DO RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 23/11/2016 | 210.00 | 00028307286883 | ANTONIO MARCOS RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME DISCRIMINAÇAO DE REQUISIÇÃO DE CONSSSÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 23/11/2016 | 350.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA | IMPORTE RELATIVO SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DA HOME PAGE DA CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO-PB MES NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000249 | 28/11/2016 | 1198.00 | 08538175000169 | R.H. DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 30/11/2016 | 650.00 | 00022010289404 | GEOVANI RODRIGUES NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO NA ASSESSORIA NA FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO DA SEFIP MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 30/11/2016 | 217.10 | 33000118001221 | TELEMAR | Importe relativo ao pagamento do faturamento da Telemar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 30/11/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 01/12/2016 | 18666.67 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | Importe relativo a folha de pagamento assessores 13º Salario de 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 05/12/2016 | 10.84 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL DE ARARUNA S/A | Importe relativo a encargos bancario cobrado desta Repartição. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 13/12/2016 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Importe relativo aluguel e manutenção do Sistema de Contabilidade Publica mes de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0000256 | 16/12/2016 | 3200.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA ENTIDADE MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 22/12/2016 | 42000.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | Importe relativo a folha de pagamento dos Vereadores mes de Dezembro de 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 22/12/2016 | 189.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 22/12/2016 | 350.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA | IMPORTE RELATIVO SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DA HOME PAGE DA CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO-PB MES DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 22/12/2016 | 650.00 | 00022010289404 | GEOVANI RODRIGUES NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO NA ASSESSORIA NA FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO DA SEFIP MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 22/12/2016 | 15085.44 | 29979036000140 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA 11\ 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 22/12/2016 | 11220.30 | 29979036000140 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA 12\ 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 22/12/2016 | 1500.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | Importe relativo a folha de pagamento assessores Dezembro de 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 22/12/2016 | 4637.85 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | Importe relativo a folha de pagamento servidores efetivos Dezembro de 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 22/12/2016 | 4206.74 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | Importe relativo a folha de pagamento servidores efetivos 13º salario de 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022016 | 0000266 | 22/12/2016 | 2500.00 | 00084056843449 | CRISTINA MARQUES RIBEIRO | Importe relativo a meus serviços contabeis prestados como contadora na Elaboração do Balancete do mes de Dezembro de 2016 da Camara Municipal de Cacimba de Dentro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 22/12/2016 | 5032.11 | 29979036000140 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA 13º SALARIO\ 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 29/12/2016 | 682.79 | 02365317000157 | ANTONIO S. DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Quantidade de Registros: 269
Última atualização: 11/06/2024