de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 04/01/2016 | 300.00 | 08342555000123 | ATUAL NET - Provedor de Internet | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO DO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 20/01/2016 | 2000.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2016 | 31870.00 | 07435385000169 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SENHORES VEREADORES, LOTAÇÃO 001, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2016 | 5160.00 | 07435385000169 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 002, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 25/01/2016 | 150.00 | 08342555000123 | ATUAL NET - Provedor de Internet | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO DO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº. 10003, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 25/01/2016 | 400.00 | 00004714384481 | MARIO LUCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DO SISTEMA DE SOM E LIMPEZA DE COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 003648, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 27/01/2016 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 2015, CONFORME COMPROVANTE DE DEPOSITO, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 29/01/2016 | 1769.00 | 04929284000156 | LUCIA ARAUJO DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 209, ANEXA, DESTINADOS PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 29/01/2016 | 109.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL COM VENCIMENTO EM 20/01/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 29/01/2016 | 650.00 | 00001169332404 | NILDEMBERGUE DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | VALLOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GERAÇÃO DA SEFIP DO MES DE JANEIRO DE 2016, DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 29/01/2016 | 440.00 | 00027691519400 | AURINO RODRIGUES PEREIRA | REFERENTE AO PAG DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SENHOR PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, PARA FAZER FACE SUAS DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO EVENTO PARA O LANÇAMENTO DO SAGRES CAPTURA 2016, ALTERAÇÕES DA RESOLUÇÃO DE BALANCETES (RN-TC-Nº03/2014) APRESENTAÇÃO DA RESOLUÇÃO 11/2015 E MUDANÇAS PARA 2017, NO DIA 01 DE FEV DO ANO DE 2016 E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A ELMAR INFOR, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 29/01/2016 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 01/02/2016 | 1000.00 | 22071825000130 | JOÃO PAULO FERREIRA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DIGITAL DE IMAGENS - CFTV DA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 31 E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 04/02/2016 | 504.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DA INEGIBILIDADE - 001/2016, CONFORME COMPROVANTE DE DEPOSITO, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 16/02/2016 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 16/02/2016 | 7.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA TARIFA DEBITADA NO DIA 16/02/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 16/02/2016 | 7.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA TARIFA DEBITADA NO DIA 16/02/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 17/02/2016 | 150.00 | 08342555000123 | ATUAL NET - Provedor de Internet | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº. 10151, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 19/02/2016 | 2000.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 19/02/2016 | 8146.60 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E ELETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 19/02/2016 | 31870.00 | 07435385000169 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SENHORES VEREADORES, LOTAÇÃO 001, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 19/02/2016 | 5160.00 | 07435385000169 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 002, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 19/02/2016 | 220.00 | 00045101744468 | JOSE RICARTE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SENHOR VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, PARA FAZER FACE SUAS DESPESAS COM VIAGEM, ALIMENTAÇÃO E ESTADIA NA CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESSOA - PB, PARA TREINAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A ELMAR INFORMATICA, CONFORME RECIBOS E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 22/02/2016 | 85.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL COM VENCIMENTO EM 19/01/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 22/02/2016 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 23/02/2016 | 7.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA TARIFA DEBITADA NO DIA 23/02/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 23/02/2016 | 57.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DA CÂMARA MUNICIPAL, COM VENCIMENTOS EM 06/09/2015, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 23/02/2016 | 59.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DA CÂMARA MUNICIPAL, COM VENCIMENTOS EM 06/10/2015, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 23/02/2016 | 360.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 2015, CONFORME COMPROVANTE DE DEPOSITO, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 24/02/2016 | 480.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA COMPRA DE 01 (UM) MONITOR 18.5 AOC, DESTINADO AO USO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4.737 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 24/02/2016 | 1500.00 | 00004410447432 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE CONTRATO E ADITIVOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 3735, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 26/02/2016 | 120.00 | 22071825000130 | JOÃO PAULO FERREIRA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SITE WWW.CAMARACACHOEIRA.PB.GOV.BR, DURANTE PERIODO VINCULADO AO NOSSO SERVIDOR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 34, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 03/03/2016 | 650.00 | 00002432753402 | GERALDO PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL NA COLOCAÇÃO DE UMA CALHA DE ZINCO MEDINDO 16 (DEZESSEIS) METROS DE COMPRIMENTO E REFORMA GERAL DO TELHADO COM REPOSIÇÃO DE TELHAS E MADEIRA, REFERENTE A 06 (SEIS) DIARIAS DE PEDREIRO E 02 (DUAS) DE SERVENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº. 003763. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 04/03/2016 | 60.00 | 22071825000130 | JOÃO PAULO FERREIRA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 41, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 04/03/2016 | 650.00 | 22071825000130 | JOÃO PAULO FERREIRA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DE 4 (QUATRO), REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA ELETRONICA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 40, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 14/03/2016 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 18/03/2016 | 8146.60 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E ELETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 18/03/2016 | 2200.00 | 11680368000164 | ARARA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO, PALIO DE PLACAS QFF-2095-PB, ANO 2014/2015 DE COR BRANCO, PARA A PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS - PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000252, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 18/03/2016 | 31870.00 | 07435385000169 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SENHORES VEREADORES, LOTAÇÃO 001, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 18/03/2016 | 5160.00 | 07435385000169 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 002, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 20/03/2016 | 200.00 | 19578002000190 | SISTEMA DE SOM QUATIARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DAS SEÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000110, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012016 | 0000042 | 23/03/2016 | 2000.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DE MARÇO DE 2016, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 23/03/2016 | 1277.40 | 07728490000196 | CONSTRUÇÕES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 153 EM ANEXO, DESTINADO A RECUPERAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 153, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 29/03/2016 | 7.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA TARIFA DEBITADA NO DIA 29/03/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 04/04/2016 | 150.00 | 08342555000123 | ATUAL NET - Provedor de Internet | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO DO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº. 10182, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 04/04/2016 | 7.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA TARIFA DEBITADA NO DIA 04/04/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 05/04/2016 | 650.00 | 22071825000130 | JOÃO PAULO FERREIRA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DE 4 (QUATRO), REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA ELETRONICA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 43, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 05/04/2016 | 114.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL COM VENCIMENTO EM 21/03/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 20/04/2016 | 5160.00 | 07435385000169 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 002, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 20/04/2016 | 31870.00 | 07435385000169 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SENHORES VEREADORES, LOTAÇÃO 001, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 20/04/2016 | 95.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL COM VENCIMENTO EM 19/04/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/04/2016 | 8146.60 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E ELETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 29/04/2016 | 1950.00 | 00001169332404 | NILDEMBERGUE DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | VALLOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GERAÇÃO DA SEFIP DO MES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2016, DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000053 | 29/04/2016 | 2200.00 | 11680368000164 | ARARA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO, PALIO DE PLACAS QFF-2095-PB, ANO 2014/2015 DE COR BRANCO, PARA A PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000256, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012016 | 0000054 | 29/04/2016 | 2000.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DE ABRIL DE 2016, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 29/04/2016 | 7.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA TARIFA DEBITADA NO DIA 29/04/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/05/2016 | 440.00 | 00027691519400 | AURINO RODRIGUES PEREIRA | REFERENTE AO PAG DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SENHOR PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, PARA FAZER FACE SUAS DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A ELMAR INFORMATICA, NOS DIAS 04 E 05 DE MAIO DE 2016, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 05/05/2016 | 650.00 | 22071825000130 | JOÃO PAULO FERREIRA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 3ª PARCELA DE 4 (QUATRO), REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA ELETRONICA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 44, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 10/05/2016 | 130.00 | 02737867000311 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7506, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 10/05/2016 | 150.00 | 08342555000123 | ATUAL NET - Provedor de Internet | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO DO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº. 10922, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 11/05/2016 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/05/2016 | 7.85 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA TARIFA DEBITADA NO DIA 11/05/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 12/05/2016 | 93.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL COM VENCIMENTO EM 19/05/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 13/05/2016 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 19/05/2016 | 420.00 | 00007525633436 | MATHEUS GONÇALVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO SISTEMA DE SERVIÇO DE SOM NA CAMARA MUNICIPAL, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº. 003937. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/05/2016 | 8146.60 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E ELETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/05/2016 | 31870.00 | 07435385000169 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SENHORES VEREADORES, LOTAÇÃO 001, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/05/2016 | 5160.00 | 07435385000169 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 002, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 23/05/2016 | 2000.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 24/05/2016 | 650.00 | 00001169332404 | NILDEMBERGUE DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | VALLOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GERAÇÃO DA SEFIP DO MES DE MAIO DE 2016, DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 24/05/2016 | 5099.00 | 40982464000165 | ELETRO PECA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A INSTALAÇÃO DE SOM NA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3129, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 30/05/2016 | 650.00 | 22071825000130 | JOÃO PAULO FERREIRA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 4ª PARCELA DE 4 (QUATRO), REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA ELETRONICA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 45, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 31/05/2016 | 7.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA TARIFA DEBITADA NO DIA 31/05/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 31/05/2016 | 200.00 | 19578002000190 | SISTEMA DE SOM QUATIARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DAS SEÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000116, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 01/06/2016 | 200.00 | 19578002000190 | SISTEMA DE SOM QUATIARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DAS SEÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000122, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000090 | 01/06/2016 | 2200.00 | 11680368000164 | ARARA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO, PALIO DE PLACAS QFF-2095-PB, ANO 2014/2015 DE COR BRANCO, PARA A PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000259, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 06/06/2016 | 603.30 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO USO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2580, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 08/06/2016 | 200.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO USO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2581, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 08/06/2016 | 150.00 | 08342555000123 | ATUAL NET - Provedor de Internet | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO DO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº. 11215, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 08/06/2016 | 7.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA TARIFA DEBITADA NO DIA 08/06/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 15/06/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DA CÂMARA MUNICIPAL, COM VENCIMENTOS EM 06/06/2016, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 16/06/2016 | 650.00 | 00001169332404 | NILDEMBERGUE DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | VALLOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GERAÇÃO DA SEFIP DO MES DE JUNHO DE 2016, DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/06/2016 | 7.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA TARIFA DEBITADA NO DIA 20/06/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/06/2016 | 8146.60 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E ELETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/06/2016 | 5160.00 | 07435385000169 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 002, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/06/2016 | 31870.00 | 07435385000169 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SENHORES VEREADORES, LOTAÇÃO 001, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 20/06/2016 | 200.00 | 19578002000190 | SISTEMA DE SOM QUATIARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DAS SEÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000128, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012016 | 0000086 | 22/06/2016 | 2000.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000087 | 30/06/2016 | 2200.00 | 11680368000164 | ARARA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO, PALIO DE PLACAS QFF-2095-PB, ANO 2014/2015 DE COR BRANCO, PARA A PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000263, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 30/06/2016 | 29.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA TARIFA DEBITADA NO DIA 30/06/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 30/06/2016 | 7.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA TARIFA DEBITADA NO DIA 30/06/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 05/07/2016 | 300.00 | 00010140025405 | MATEUS BIGNON OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE (02) DUAS DIARIAS, NOS DIAS 06 E 07, EM FAVOR DO TESOUREIRO DESTA CASA LEGISLATIVA, PARA FAZER FACE SUAS DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CAPITAL DO ESTADO, JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A ELMAR INFORMATICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 05/07/2016 | 440.00 | 00027691519400 | AURINO RODRIGUES PEREIRA | REFERENTE AO PAG DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SENHOR PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, PARA FAZER FACE SUAS DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NOS DIAS 06 E 07 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 07/07/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DA CÂMARA MUNICIPAL, COM VENCIMENTOS EM 06/07/2016, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 07/07/2016 | 77.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DA CÂMARA MUNICIPAL, COM VENCIMENTOS EM 06/05/2016, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 07/07/2016 | 84.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL COM VENCIMENTO EM 20/06/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 12/07/2016 | 150.00 | 08342555000123 | ATUAL NET - Provedor de Internet | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO DO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº. 11639, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 13/07/2016 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/07/2016 | 31870.00 | 07435385000169 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SENHORES VEREADORES, LOTAÇÃO 001, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/07/2016 | 5160.00 | 07435385000169 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 002, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/07/2016 | 8146.60 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E ELETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012016 | 0000102 | 20/07/2016 | 2000.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 21/07/2016 | 650.00 | 00001169332404 | NILDEMBERGUE DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | VALLOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GERAÇÃO DA SEFIP DO MES DE JULHO DE 2016, DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000104 | 27/07/2016 | 2200.00 | 11680368000164 | ARARA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO, PALIO DE PLACAS QFF-2095-PB, ANO 2014/2015 DE COR BRANCO, PARA A PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 267, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 27/07/2016 | 15.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA TARIFA DEBITADA NO DIA 19/07 E 27/07/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 01/08/2016 | 489.00 | 09087693000176 | CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EMISSÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DA CAMARA DE VEREADORES DE CACHOEIRA DOS INDIOS TIPO A3 2 ANOS AONS EM TOKEN, CONFORME NOTA FISCAL Nº 369, ANEXA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 02/08/2016 | 56.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL COM VENCIMENTO EM 20/07/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 11/08/2016 | 150.00 | 08342555000123 | ATUAL NET - Provedor de Internet | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO DO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº. 11855, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 19/08/2016 | 8146.60 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E ELETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 19/08/2016 | 31870.00 | 07435385000169 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SENHORES VEREADORES, LOTAÇÃO 001, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 23/08/2016 | 5160.00 | 07435385000169 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 002, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012016 | 0000112 | 23/08/2016 | 2000.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 23/08/2016 | 650.00 | 00001169332404 | NILDEMBERGUE DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | VALLOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GERAÇÃO DA SEFIP DO MES DE AGOSTO DE 2016, DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 23/08/2016 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS Nº 1003111, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 24/08/2016 | 600.00 | 22071825000130 | JOÃO PAULO FERREIRA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMAQ - CFTV 9 (CIRCUITO FECHADO DE TV), COM SUBSTITUIÇÃO DE ITENS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 56, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 31/08/2016 | 15.35 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA TARIFA DEBITADA NO DIA 09/08 E 23/08 E 31/08/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000117 | 31/08/2016 | 2200.00 | 11680368000164 | ARARA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO, PALIO DE PLACAS QFF-2095-PB, ANO 2014/2015 DE COR BRANCO, PARA A PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº. 269, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 01/09/2016 | 55.00 | 09318593000103 | CARTORIO DIMAS ANDRIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REGISTRO DE 1 (UMA) ATA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 08/09/2016 | 55.00 | 09318593000103 | CARTORIO DIMAS ANDRIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REGISTRO DE 1 (UMA) ATA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 12/09/2016 | 240.00 | 12987853000148 | MARIA EDVANY BATISTA FEITOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 01 (UM) VIDRO 04 MM, DESTINADO A REPOSIÇÃO DE VIDRO DA PORTA DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.053, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/09/2016 | 8146.60 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E ELETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/09/2016 | 31870.00 | 07435385000169 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SENHORES VEREADORES, LOTAÇÃO 001, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/09/2016 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS Nº 1003192, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 21/09/2016 | 5160.00 | 07435385000169 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 002, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000124 | 22/09/2016 | 2200.00 | 11680368000164 | ARARA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO, PALIO DE PLACAS QFF-2095-PB, ANO 2014/2015 DE COR BRANCO, PARA A PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº. 274, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012016 | 0000122 | 23/09/2016 | 2000.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 23/09/2016 | 650.00 | 00001169332404 | NILDEMBERGUE DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | VALLOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GERAÇÃO DA SEFIP DO MES DE SETEMBRO DE 2016, DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 29/09/2016 | 311.02 | 02737867000311 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7771, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/09/2016 | 22.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA TARIFA DEBITADA NO DIA 20/09 E 30/09/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 04/10/2016 | 5160.00 | 07435385000169 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 002, CONCERNENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 04/10/2016 | 150.00 | 08342555000123 | ATUAL NET - Provedor de Internet | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO DO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº. 12466, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 05/10/2016 | 7440.00 | 00005361233307 | JESSICA NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INFORMAÇÃO E GERAÇÃO DOS SAGRES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 07/10/2016 | 149.99 | 02737867000311 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7824, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 07/10/2016 | 150.00 | 08342555000123 | ATUAL NET - Provedor de Internet | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO DO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº. 12467, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 07/10/2016 | 103.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL COM VENCIMENTO EM 22/09/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 07/10/2016 | 77.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL COM VENCIMENTO EM 22/08/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 07/10/2016 | 7.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA TARIFA DEBITADA NO DIA 07/10/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 07/10/2016 | 7.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA TARIFA DEBITADA NO DIA 07/10/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 07/10/2016 | 7.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA TARIFA DEBITADA NO DIA 07/10/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 10/10/2016 | 7.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA TARIFA DEBITADA NO DIA 10/10/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 11/10/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DA CÂMARA MUNICIPAL, COM VENCIMENTOS EM 06/10/2016, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 11/10/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DA CÂMARA MUNICIPAL, COM VENCIMENTOS EM 06/09/2016, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 21/10/2016 | 185.00 | 02737867000311 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7849, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 25/10/2016 | 31870.00 | 07435385000169 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SENHORES VEREADORES, LOTAÇÃO 001, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 25/10/2016 | 8147.20 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E ELETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 25/10/2016 | 134.42 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS/JUROS/MULTAS, DA CAMARA MUNICIPAL, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 25/10/2016 | 41.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA TARIFA DEBITADA NO DIA 25/10/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 25/10/2016 | 0.35 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA TARIFA DEBITADA NO DIA 25/10/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 26/10/2016 | 75.44 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS/JUROS/MULTAS, DA CAMARA MUNICIPAL, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000151 | 27/10/2016 | 2200.00 | 11680368000164 | ARARA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO, PALIO DE PLACAS QFF-2095-PB, ANO 2014/2015 DE COR BRANCO, PARA A PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇO DE Nº. 278, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012016 | 0000152 | 28/10/2016 | 2000.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 04/11/2016 | 650.00 | 00001169332404 | NILDEMBERGUE DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | VALLOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GERAÇÃO DA SEFIP DO MES DE OUTUBRO DE 2016, DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 04/11/2016 | 600.00 | 22071825000130 | JOÃO PAULO FERREIRA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMAQ - CFTV 9, COM SUBSTITUIÇÃO E ACRESCIMO DE ITENS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 59, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012016 | 0000156 | 04/11/2016 | 2000.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 04/11/2016 | 5160.00 | 07435385000169 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 002, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 18/11/2016 | 31870.00 | 07435385000169 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SENHORES VEREADORES, LOTAÇÃO 001, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 18/11/2016 | 5160.00 | 07435385000169 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 002, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 22/11/2016 | 650.00 | 00001169332404 | NILDEMBERGUE DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | VALLOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GERAÇÃO DA SEFIP DO MES DE NOVEMBRO DE 2016, DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 22/11/2016 | 53.76 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS/JUROS/MULTAS, DA CAMARA MUNICIPAL, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 22/11/2016 | 8146.60 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E ELETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 22/11/2016 | 105.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL COM VENCIMENTO EM 21/10/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012016 | 0000161 | 22/11/2016 | 2000.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 22/11/2016 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 28/11/2016 | 69.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DA CÂMARA MUNICIPAL, COM VENCIMENTOS EM 06/11/2016, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 28/11/2016 | 102.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL COM VENCIMENTO EM 22/11/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 28/11/2016 | 62.08 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA TARIFA DEBITADA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000170 | 01/12/2016 | 2200.00 | 11680368000164 | ARARA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO, PALIO DE PLACAS QFF-2095-PB, ANO 2014/2015 DE COR BRANCO, PARA A PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS - PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 01/12/2016 | 440.00 | 00027691519400 | AURINO RODRIGUES PEREIRA | REFERENTE AO PAG DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SENHOR PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, PARA FAZER FACE SUAS DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E ELMAR INFORMATICA, NOS DIAS 06 E 07 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 03/12/2016 | 190.01 | 02737867000311 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7987, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/12/2016 | 85.00 | 00005725734803 | FRANCISCO JOSE ARAUJO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAÇÃO DE ARVORES NO ENTORNO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 004460, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000178 | 21/12/2016 | 2200.00 | 11680368000164 | ARARA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO, PALIO DE PLACAS QFF-2095-PB, ANO 2014/2015 DE COR BRANCO, PARA A PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS - PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 285, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 23/12/2016 | 650.00 | 00001169332404 | NILDEMBERGUE DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | VALLOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GERAÇÃO DA SEFIP DO MES DE DEZEMBRO DE 2016, DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 23/12/2016 | 8146.60 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E ELETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 23/12/2016 | 80.65 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS/JUROS/MULTAS, DA CAMARA MUNICIPAL, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 23/12/2016 | 37.72 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS/JUROS/MULTAS, DA CAMARA MUNICIPAL, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 23/12/2016 | 11.23 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS/JUROS/MULTAS, DA CAMARA MUNICIPAL, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 23/12/2016 | 4.30 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS/JUROS/MULTAS, DA CAMARA MUNICIPAL, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 23/12/2016 | 1135.20 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, CONCERNENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2016, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 23/12/2016 | 5160.00 | 07435385000169 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 002, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 23/12/2016 | 31870.00 | 07435385000169 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SENHORES VEREADORES, LOTAÇÃO 001, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 23/12/2016 | 2000.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 28/12/2016 | 133.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL COM VENCIMENTO EM 21/12/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 28/12/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DA CÂMARA MUNICIPAL, COM VENCIMENTOS EM 06/12/2016, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 28/12/2016 | 72.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DA CÂMARA MUNICIPAL, COM VENCIMENTOS EM 06/08/2016, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 29/12/2016 | 2800.00 | 00005361233307 | JESSICA NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INFORMAÇÃO E GERAÇÃO DOS SAGRES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA, DURANTE O ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 29/12/2016 | 8037.57 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E ELETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 29/12/2016 | 150.00 | 08342555000123 | ATUAL NET - Provedor de Internet | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 29/12/2016 | 39.25 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA TARIFA DEBITADA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Quantidade de Registros: 189
Última atualização: 11/06/2024