de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MULTA DO ISS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000001 | 05/01/2016 | 8.97 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO, DESTA CAMARA MUNCIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000003 | 12/01/2016 | 166.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS A SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000002 | 19/01/2016 | 124.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DESTA CÂMARA MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000005 | 20/01/2016 | 345.60 | 15358660000116 | Genesis Elias da Silva - Me | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DOS PRODUTOS CONTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA 000.039 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000015 | 20/01/2016 | 4500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇOS DE CONT.E PLANEJ. ORÇAMENTÁRIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICÍPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000006 | 26/01/2016 | 1500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000007 | 29/01/2016 | 0.25 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO, DESTA CAMARA MUNCIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000008 | 29/01/2016 | 160.00 | 00002939237441 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA GARAGEM PARA GUARDAR O VEICULO FIAT PLACA OGA-3083/PB, CITO A RUA SAO JOSE, 225, LOCADO POR ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000009 | 29/01/2016 | 12375.91 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000010 | 30/01/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. DE AGUA E ESGOT. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICÍPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000011 | 30/01/2016 | 4000.00 | 00007063757423 | DANILLO CARNEIRO DE LUCENA BARRÊTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DEJANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000012 | 30/01/2016 | 46000.00 | 12920187000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000013 | 30/01/2016 | 3000.00 | 12920187000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000014 | 30/01/2016 | 7254.13 | 12920187000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000016 | 02/02/2016 | 2500.00 | 11071518000132 | LITORAL RENT A CAR-PEDRO ROBERTO M. DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT DE PLACA OGA-3083, DESTINADO AO USO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000017 | 02/02/2016 | 482.11 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DO VEICULO LOCADO A ESTA CÂMARA DE VEREADORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000018 | 03/02/2016 | 208.12 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO, DESTA CAMARA MUNCIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000019 | 04/02/2016 | 200.00 | 00002977582410 | LUIZ FRANCISCO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDO AO VEREADOR PRESIDENTE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO IPHAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000020 | 04/02/2016 | 44.57 | 05487918000120 | JOSIMAR MACHADO DA SILVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE REFERENTE STLECMING DE VIDEO/ 22 TELESPECTADORES LIVE, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000021 | 04/02/2016 | 285.97 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA INTERNET DESTA CAMARA MUNICIPAL DE AREIA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 1000022 | 04/02/2016 | 500.00 | 21783331000115 | FERNANDO INACIO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E SUPORTE DO SITE PARA A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000023 | 04/02/2016 | 550.00 | 04379540000189 | AGILE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000024 | 05/02/2016 | 8.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO, DESTA CAMARA MUNCIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000025 | 05/02/2016 | 1750.00 | 05238693000179 | LIGIA PEREIRA GAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UMA CAIXAS ATIVA ONEAL OPB 1115, 50 METROS DE CABO DE AUDIO, E 50 METROS DE CABO PP PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000026 | 05/02/2016 | 1174.00 | 00008013466493 | JOSE CARLOS NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO ACENTAMENTO DA CERAMICA, NO PREDIO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000027 | 11/02/2016 | 8.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO, DESTA CAMARA MUNCIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000028 | 12/02/2016 | 12.12 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA COBRADA DE ADICIONAL CHEQUE PELO BANCO, DESTA CAMARA MUNCIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000029 | 12/02/2016 | 75.00 | 00051118890434 | ANTONIO FELIX SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERIVICOS PRESTADOS NO CONSERTOS DE ACESSORIO NO CABOS DOS MICROFONES DO PLENARIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1000030 | 12/02/2016 | 357.18 | 12711282000114 | PB MULTI COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000031 | 16/02/2016 | 160.03 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS A SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000032 | 16/02/2016 | 39.29 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS A SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000033 | 17/02/2016 | 147.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DESTA CÂMARA MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000034 | 17/02/2016 | 115.00 | 08905268000184 | PONTES & SOUZA IND. E COM. DE ALUMINIO E PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL, DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 1000035 | 17/02/2016 | 310.00 | 08995631003034 | ARMAZEM PARAIBA-N. CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE UMA MESA QUADRADA 600 X 600, DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000036 | 17/02/2016 | 49.90 | 05487918000120 | JOSIMAR MACHADO DA SILVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE REFERENTE STLECMING DE VIDEO/ 22 TELESPECTADORES LIVE, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000037 | 19/02/2016 | 4500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇOS DE CONT.E PLANEJ. ORÇAMENTÁRIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICÍPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000038 | 22/02/2016 | 300.00 | 35417872000134 | NIVALDO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DO SISTEMA DE SOM E MANUTENCAO DE MICROFONES E EQUIPAMENTOS DO PLENARIO, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000039 | 22/02/2016 | 210.00 | 22305699000130 | ELIZIANA PEREIRA CAVALCANTI SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000040 | 25/02/2016 | 4000.00 | 00007063757423 | DANILLO CARNEIRO DE LUCENA BARRÊTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 1000041 | 25/02/2016 | 1500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000042 | 25/02/2016 | 2500.00 | 11071518000132 | LITORAL RENT A CAR-PEDRO ROBERTO M. DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT DE PLACA OGA-3083, DESTINADO AO USO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000043 | 25/02/2016 | 160.00 | 00002939237441 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA GARAGEM PARA GUARDAR O VEICULO FIAT PLACA OGA-3083/PB, CITO A RUA SAO JOSE, 225, LOCADO POR ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000044 | 25/02/2016 | 17446.62 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000045 | 26/02/2016 | 68000.00 | 12920187000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS A DIFERENCA DE JANEIRO /2016 DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000046 | 26/02/2016 | 4430.00 | 12920187000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000047 | 26/02/2016 | 6872.80 | 12920187000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000048 | 29/02/2016 | 259.80 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA INTERNET DESTA CAMARA MUNICIPAL DE AREIA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 1000049 | 29/02/2016 | 500.00 | 21783331000115 | FERNANDO INACIO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E SUPORTE DO SITE PARA A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000050 | 29/02/2016 | 369.00 | 00010840774427 | JOSE WANDERLAN CARDOSO BARACHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NAS FILMAGENS DAS SESSOES ORDINARIAS DESTA CAMARA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000051 | 29/02/2016 | 164.67 | 02351877000152 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM II A ESTA CÂMARA DE VEREADORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000052 | 29/02/2016 | 68.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA COBRADA DE SALARIOS PELO BANCO, DESTA CAMARA MUNCIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000053 | 29/02/2016 | 688.80 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DO VEICULO LOCADO A ESTA CÂMARA DE VEREADORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000054 | 01/03/2016 | 12.12 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DE CHEQUE COMPENSADO PELO BANCO, DESTA CAMARA MUNCIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000055 | 01/03/2016 | 475.82 | 41211194000151 | COMERCIO DE ALIMENTOS ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DOS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL , DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000056 | 01/03/2016 | 154.05 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DO VEICULO LOCADO A ESTA CÂMARA DE VEREADORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000057 | 03/03/2016 | 472.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ASSINATURA DO JORNAL ANUAL DIARIO, NO PERIODO DE 07 DE MARÇO/2016 A 06 DE MARÇO /2017, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000058 | 04/03/2016 | 50.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DO VEICULO LOCADO A ESTA CÂMARA DE VEREADORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000059 | 05/03/2016 | 136.03 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DO VEICULO LOCADO A ESTA CÂMARA DE VEREADORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000060 | 08/03/2016 | 97.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DO VEICULO LOCADO A ESTA CÂMARA DE VEREADORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000061 | 11/03/2016 | 133.56 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DO VEICULO LOCADO A ESTA CÂMARA DE VEREADORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000062 | 14/03/2016 | 60.09 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DO VEICULO LOCADO A ESTA CÂMARA DE VEREADORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000063 | 14/03/2016 | 162.72 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS A SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000064 | 14/03/2016 | 148.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DESTA CÂMARA MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000065 | 15/03/2016 | 349.00 | 04379540000189 | AGILE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000066 | 17/03/2016 | 146.05 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DO VEICULO LOCADO A ESTA CÂMARA DE VEREADORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000067 | 18/03/2016 | 4500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇOS DE CONT.E PLANEJ. ORÇAMENTÁRIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICÍPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000068 | 18/03/2016 | 2500.00 | 11071518000132 | LITORAL RENT A CAR-PEDRO ROBERTO M. DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT DE PLACA OGA-3083, DESTINADO AO USO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000069 | 20/03/2016 | 50.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DO VEICULO LOCADO A ESTA CÂMARA DE VEREADORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000070 | 22/03/2016 | 49.90 | 05487918000120 | JOSIMAR MACHADO DA SILVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE REFERENTE STLECMING DE VIDEO/ 200 TELESPECTADORES LIVE, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000071 | 22/03/2016 | 1500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000072 | 22/03/2016 | 439.62 | 41211194000151 | COMERCIO DE ALIMENTOS ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DOS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL , DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000073 | 23/03/2016 | 250.00 | 70132808000108 | SEVERINO DOS R.VIEIRA DA SILVA-CHOCOBALA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL. DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000074 | 23/03/2016 | 4000.00 | 00007063757423 | DANILLO CARNEIRO DE LUCENA BARRÊTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000075 | 28/03/2016 | 160.00 | 00002939237441 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA GARAGEM PARA GUARDAR O VEICULO FIAT PLACA OGA-3083/PB, CITO A RUA SAO JOSE, 225, LOCADO POR ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000076 | 28/03/2016 | 369.00 | 00010840774427 | JOSE WANDERLAN CARDOSO BARACHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NAS FILMAGENS DAS SESSOES ORDINARIAS DESTA CAMARA, DURANTE O MES DE MARÇO /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000077 | 29/03/2016 | 185.00 | 22305699000130 | ELIZIANA PEREIRA CAVALCANTI SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000078 | 29/03/2016 | 500.00 | 21783331000115 | FERNANDO INACIO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E SUPORTE NA TRANSMISSAO DE VIDEO PARA A CAMARA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE MARCO /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000079 | 29/03/2016 | 320.00 | 00002327254701 | JULIO CESAR ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE 6.00 H DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE PLACA MNS-3919/PB E GRAVACAO DE MIDIA A RESPEITO DA APRESENTACAO DO TERCEIRO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2015, DA SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000080 | 31/03/2016 | 57000.00 | 12920187000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000081 | 31/03/2016 | 7632.53 | 12920187000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000082 | 31/03/2016 | 4330.00 | 12920187000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000083 | 31/03/2016 | 259.80 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA INTERNET DESTA CAMARA MUNICIPAL DE AREIA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000084 | 01/04/2016 | 15171.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000085 | 01/04/2016 | 68.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SALARIO CREDITADO EM CONTA, DESTA CAMARA MUNCIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000086 | 04/04/2016 | 9.55 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DE CHEQUE ADICIONAL, DESTA CAMARA MUNCIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000087 | 07/04/2016 | 160.40 | 12918371000136 | LAPIS E PAPEL PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCARDENAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA CAMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000088 | 11/04/2016 | 194.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS A SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000089 | 18/04/2016 | 137.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DESTA CÂMARA MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 1000090 | 20/04/2016 | 1800.00 | 19522415000153 | AF BRITO MOREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE UM QUADRO LEGISLATIVO DOS VEREADORES E UM QUADRO MOLDURA VARIADOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000091 | 20/04/2016 | 200.00 | 00071537430491 | EDVALDO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR EDVALDO BATISTA DE SOUZA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE, DESTA CAMARA NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO TCE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000092 | 20/04/2016 | 4500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇOS DE CONT.E PLANEJ. ORÇAMENTÁRIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICÍPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000093 | 20/04/2016 | 2369.30 | 03656804001022 | Carajas Mat. Cnost. Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS PRODUTOS CONTANTES NA NOTA FISCAL DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000094 | 25/04/2016 | 1500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000095 | 25/04/2016 | 28.60 | 09027815000139 | PAULO HENRIQUE PEREIRA LIMA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000096 | 27/04/2016 | 650.00 | 21783331000115 | FERNANDO INACIO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SITE DESTA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000097 | 28/04/2016 | 259.80 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA INTERNET DESTA CAMARA MUNICIPAL DE AREIA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000098 | 28/04/2016 | 52.90 | 05487918000120 | JOSIMAR MACHADO DA SILVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE REFERENTE STLECMING DE VIDEO/ 22 TELESPECTADORES LIVE -1 MONTH, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000099 | 28/04/2016 | 1952.07 | 39893680000155 | SUPERCOMMERCE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE 01 (UM) SCANNER BROTHER ADS-2000, DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000100 | 28/04/2016 | 265.00 | 00002664493442 | VERA LUCIA DE BRITO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIAS E RESTAURACAO DE FATOS PARA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000101 | 28/04/2016 | 665.00 | 00002327254701 | JULIO CESAR ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE 16.00 H E 05 SPORT COMERCIALDIVULGADO EM CARRO DE SOM DE PLACA MNS-3919/PB. REFERENTE AS REUNIOES ITINERANTES DA CAMARA MUNICIPAL DE AREIS NA COMUNICIDADE CHA DA PIA E DISTRITOS DEUSINA SANTA MARIA, MUQUEM, CEPILHO E MATA LIMPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000102 | 28/04/2016 | 4000.00 | 00007063757423 | DANILLO CARNEIRO DE LUCENA BARRÊTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000103 | 28/04/2016 | 2500.00 | 11071518000132 | LITORAL RENT A CAR-PEDRO ROBERTO M. DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT DE PLACA OGA-3083, DESTINADO AO USO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000104 | 29/04/2016 | 57000.00 | 12920187000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000105 | 29/04/2016 | 4980.00 | 12920187000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000106 | 29/04/2016 | 7251.20 | 12920187000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000107 | 29/04/2016 | 781.99 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DO VEICULO LOCADO A ESTA CÂMARA DE VEREADORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000108 | 29/04/2016 | 443.12 | 41211194000151 | COMERCIO DE ALIMENTOS ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DOS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL , DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000109 | 29/04/2016 | 369.00 | 00010840774427 | JOSE WANDERLAN CARDOSO BARACHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NAS FILMAGENS DAS SESSOES ORDINARIAS DESTA CAMARA, DURANTE O MES DE ABRIL /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000110 | 29/04/2016 | 850.00 | 14065315000121 | ERIVELTON DE AZEVEDO SILVA - EAS TÁXI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGATMENTO DE VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO OS VEREADORES E FUNCIONARIO PARA COMUNIDADE CHA DA PIA DISTRITO USINA DE SANTA MARIA, MUQUEM, CEPILHO, NA REALIZAÇÃO DAS SESSOES ITINERANTE,REFERENTE AO MES DE ABRIL /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000111 | 29/04/2016 | 160.00 | 00002939237441 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA GARAGEM PARA GUARDAR O VEICULO FIAT PLACA OGA-3083/PB, CITO A RUA SAO JOSE, 225, LOCADO POR ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000112 | 02/05/2016 | 15230.86 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL., REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000113 | 02/05/2016 | 68.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA CAMARA MUNCIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000114 | 03/05/2016 | 7.77 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SOBRE CHEQUE COMPENSADO, DESTA CAMARA MUNCIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000115 | 12/05/2016 | 150.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS A SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000116 | 12/05/2016 | 138.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DESTA CÂMARA MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000117 | 17/05/2016 | 145.00 | 09305509000117 | J MAMEDE E CIA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PRODUTO DE UM CARTAO 160X230 PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000118 | 17/05/2016 | 125.00 | 00045753016472 | EVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE DE MEIA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO EVALDO MARTINS DE LIMA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA EFETUAR COMPRAS DESTINADA A ESTA CAMARA MUNICPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000119 | 18/05/2016 | 2500.00 | 11071518000132 | LITORAL RENT A CAR-PEDRO ROBERTO M. DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT DE PLACA OGA-3083, DESTINADO AO USO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000120 | 20/05/2016 | 4500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇOS DE CONT.E PLANEJ. ORÇAMENTÁRIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO, GERACAO E INFORMACAO GFIP/SEFIP, RAIS E DIRF A ESTA CÂMARA MUNICÍPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000121 | 23/05/2016 | 1500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA, REF. AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000122 | 23/05/2016 | 4000.00 | 00007063757423 | DANILLO CARNEIRO DE LUCENA BARRÊTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000123 | 24/05/2016 | 49.90 | 05487918000120 | JOSIMAR MACHADO DA SILVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE REFERENTE STLECMING DE VIDEO/ 122, TELESPECTADORES LIVE -1 MONTH, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000124 | 24/05/2016 | 215.20 | 11725176000127 | BOA VISTA SERVICOS S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000125 | 24/05/2016 | 120.00 | 22305699000130 | ELIZIANA PEREIRA CAVALCANTI SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000126 | 24/05/2016 | 370.00 | 00002664493442 | VERA LUCIA DE BRITO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIAS NA SESSAO SOLENE REALIZADA 18 DE MAIO DE 2016, NO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL QUANDO DA REALIZACAO DE ENTREGA DE TITULOS DE CIDADOES AREENSES E DA COMENDA HORACIODE ALMEIDA POR OCASIAO DO ANIVERSARIO DA CIDADE DE AREIA-PB 170 ANOS DE EMANICIPACAO POLITICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000127 | 25/05/2016 | 570.00 | 00002327254701 | JULIO CESAR ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE 12.00 H E 06 SPORT COMERCIAL DIVULGADO EM CARRO DE SOM DE PLACA MNS-3919/PB. REFERENTE AS REUNIOES ITINERANTES DA CAMARA MUNICIPAL DE AREIA COM A PRESENCA DE VARIOS SECRETARIOS DAPREFEITURA M. DE AREIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000128 | 25/05/2016 | 160.00 | 00002939237441 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA GARAGEM PARA GUARDAR O VEICULO FIAT PLACA OGA-3083/PB, CITO A RUA SAO JOSE, 225, LOCADO POR ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000129 | 30/05/2016 | 57000.00 | 12920187000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000130 | 30/05/2016 | 5063.33 | 12920187000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000131 | 30/05/2016 | 7257.06 | 12920187000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000132 | 30/05/2016 | 401.70 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ALCOOL) DO VEICULO LOCADO A ESTA CÂMARA DE VEREADORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000133 | 31/05/2016 | 68.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DE FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA CAMARA MUNCIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000134 | 31/05/2016 | 259.80 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA INTERNET DESTA CAMARA MUNICIPAL DE AREIA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000135 | 31/05/2016 | 250.00 | 35417872000134 | NIVALDO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE 02 MICROFONES, UM CONTROLE REMOTO, 02 CABOS DVD, 30 METROS DE CABOS PARA MICROFONES, MAO DE OBRA E SERVICOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000136 | 31/05/2016 | 650.00 | 21783331000115 | FERNANDO INACIO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES SITE E TRANSMISSAO DE VIDEO DESTA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE MAIO /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000137 | 31/05/2016 | 369.00 | 00010840774427 | JOSE WANDERLAN CARDOSO BARACHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NAS FILMAGENS DAS SESSOES ORDINARIAS DESTA CAMARA, DURANTE O MES DE MAIO /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000138 | 31/05/2016 | 120.00 | 14065315000121 | ERIVELTON DE AZEVEDO SILVA - EAS TÁXI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADDE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 17/05/2016, TRANSPORTANDO O SECRETARIO EVALDO MARTINS DE LIMA PARA REALIZAR COMPRAS DESTINADAS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000139 | 31/05/2016 | 15250.49 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL., REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE MAIO /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000140 | 01/06/2016 | 164.67 | 02351877000152 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE INTERNET A ESTA CÂMARA DE VEREADORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000141 | 02/06/2016 | 986.00 | 05506073000173 | DTI COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS PRODUTOS PARA A IMPRESSORA HP (TINTAS) ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000142 | 02/06/2016 | 7.51 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO, DESTA CAMARA MUNCIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000143 | 06/06/2016 | 2300.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DE DOCUMENTOS - GEO PARA DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA ARMAZENAMENTO, CONSULTA E EXPORTACAO DOS DOCUMENTOS DE HARDWARE(SCANNER E SERVIDOR) E DE MAO DE OBRA NECESSARIA, IMPORTADOS DA CONTABILIDADE, PARA EXECUCAO DO SERVICO, REFERENTE AOS EXECICIOS 2015 E 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000144 | 08/06/2016 | 255.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DESTA CAMARA MUNICIPAL DE AREIA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000145 | 10/06/2016 | 1043.95 | 03656804001022 | Carajas Mat. Cnost. Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS PRODUTOS CONTANTES NA NOTA FISCAL DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000146 | 10/06/2016 | 130.66 | 09221789000185 | CARTORIO MAIA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE REGISTRO, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000147 | 16/06/2016 | 114.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DESTA CÂMARA MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000148 | 16/06/2016 | 160.00 | 00002327254701 | JULIO CESAR ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE 04.00 H E SPORT COMERCIAL DIVULGADO EM CARRO DE SOM DE PLACA MNS-3919 - JUAREZ TAVORA/PB, SOBRE VOTACAO DE PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIA (LDO) NA CAMARA MUNICIPAL DE AREIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000149 | 20/06/2016 | 4500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇOS DE CONT.E PLANEJ. ORÇAMENTÁRIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO, GERACAO E INFORMACAO GFIP/SEFIP, RAIS E DIRF A ESTA CÂMARA MUNICÍPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000150 | 21/06/2016 | 2500.00 | 11071518000132 | LITORAL RENT A CAR-PEDRO ROBERTO M. DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT DE PLACA OGA-3083, DESTINADO AO USO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000151 | 22/06/2016 | 4000.00 | 00007063757423 | DANILLO CARNEIRO DE LUCENA BARRÊTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000152 | 22/06/2016 | 1500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, DESTA CAMARA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000153 | 22/06/2016 | 49.90 | 05487918000120 | JOSIMAR MACHADO DA SILVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE REFERENTE STLECMING DE VIDEO/ 200 TELESPECTADORES LIVE -1 MONTH, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000154 | 27/06/2016 | 650.00 | 21783331000115 | FERNANDO INACIO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES SITE E TRANSMISSAO DE VIDEO DESTA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000155 | 28/06/2016 | 1300.00 | 00008013466493 | JOSE CARLOS NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO ACENTAMENTO DA CERAMICA, EM PARTE DO PREDIO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JUNHO /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000156 | 28/06/2016 | 145.00 | 04379540000189 | AGILE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000157 | 30/06/2016 | 563.60 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DO VEICULO LOCADO A ESTA CÂMARA DE VEREADORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000158 | 30/06/2016 | 174.59 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS A SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000159 | 30/06/2016 | 389.70 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE INTERNET DESTA CAMARA MUNICIPAL DE AREIA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000160 | 30/06/2016 | 57000.00 | 12920187000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SUBSIDIOS DOS VERADORES, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000161 | 30/06/2016 | 1903.33 | 12920187000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE 50% DO 13º SALARIO QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000162 | 30/06/2016 | 4430.00 | 12920187000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000163 | 30/06/2016 | 6872.80 | 12920187000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000164 | 30/06/2016 | 3436.40 | 12920187000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE 50% DO 13º DOS SALARIOS DOS FUNCIONARIOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000165 | 30/06/2016 | 13.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS PAGAMENTO DE TARIFAS PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ISS EFETUADO FORA DE PAGAMENTO EM ATRAZO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000166 | 04/07/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. DE AGUA E ESGOT. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICÍPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000167 | 04/07/2016 | 64.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SALARIO CREDITADO, DESTA CAMARA MUNCIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000168 | 05/07/2016 | 9.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO, DESTA CAMARA MUNCIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000169 | 06/07/2016 | 519.76 | 41211194000151 | COMERCIO DE ALIMENTOS ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DOS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL , DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000170 | 06/07/2016 | 15026.62 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL., REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000171 | 07/07/2016 | 170.00 | 22267518000129 | GILBERTO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA QUIMICA NO CABECOTE DA MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET 8600, LIMPEZA E RECARGA DOS CARTUCHOS MCYK. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000172 | 12/07/2016 | 145.35 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS A SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000173 | 14/07/2016 | 379.98 | 12711282000114 | PB MULTI COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000174 | 15/07/2016 | 3.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000175 | 15/07/2016 | 425.00 | 21784156000180 | CRISTIANE DE FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DO QUADRO LEGISLATIVO DO BIENIO 2015/2016 E 03 (TRES) FOTOGRAFIAS COM PHOTOSHOP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000176 | 16/07/2016 | 2500.00 | 11071518000132 | LITORAL RENT A CAR-PEDRO ROBERTO M. DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT DE PLACA OGA-3083, DESTINADO AO USO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000177 | 19/07/2016 | 1500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, DESTA CAMARA JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000178 | 20/07/2016 | 122.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DESTA CÂMARA MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000179 | 20/07/2016 | 49.90 | 05487918000120 | JOSIMAR MACHADO DA SILVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE REFERENTE STLECMING DE VIDEO/ 200 TELESPECTADORES LIVE -1 MONTH, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000180 | 20/07/2016 | 4500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇOS DE CONT.E PLANEJ. ORÇAMENTÁRIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO, GERACAO E INFORMACAO GFIP/SEFIP, RAIS E DIRF A ESTA CÂMARA MUNICÍPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000181 | 21/07/2016 | 3.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000182 | 21/07/2016 | 4000.00 | 00007063757423 | DANILLO CARNEIRO DE LUCENA BARRÊTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000183 | 21/07/2016 | 2300.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DE DOCUMENTOS - GEO PARA DIGITACAO DE DOCUMENTOS COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA ARMAZENAMENTO CONSULTA E EXPORTACAO DOS DOCUMENTOS, DE HARDWARE(SCANNER E SERVIDOR) E DE MAO DE OBRA NECESSARIA, IMPORTADOS DA CONTABILIDADE PARA EXECUCAO DOS SERVICOS, REFERENTE AOS EXECICIOS 2015 E 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000184 | 27/07/2016 | 389.70 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE INTERNET DESTA CAMARA MUNICIPAL DE AREIA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000185 | 29/07/2016 | 300.00 | 70132808000108 | SEVERINO DOS R.VIEIRA DA SILVA-CHOCOBALA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL. DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000186 | 29/07/2016 | 4430.00 | 12920187000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000187 | 29/07/2016 | 6872.80 | 12920187000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000188 | 29/07/2016 | 57000.00 | 12920187000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000189 | 29/07/2016 | 3.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000190 | 29/07/2016 | 316.00 | 00027075454811 | FRANCISCO XAVIER CLEMENTINO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE PADRAO TRIFASICA, REPOSICAO DE LAMPADAS, CONSETO DA FONTE DO DVR E LIMPEZA DE 03 CAMARAS EXTERNAS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000191 | 30/07/2016 | 553.03 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) E (ALCOOL ETILICO) DO VEICULO LOCADO A ESTA CÂMARA DE VEREADORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000192 | 01/08/2016 | 68.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA CAMARA MUNCIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000193 | 03/08/2016 | 15026.62 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL., REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE JULHO /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 1000194 | 03/08/2016 | 1800.00 | 19522415000153 | AF BRITO MOREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE UM QUADRO LEGISLATIVO DE EX-PRESIDENTE E UM QUADRO MOLDURA VARIADOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000195 | 04/08/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPOSICAO GRAFICA, FOTOCOMPOSICAO, CLICHARIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA E FOTOLIGRAFIA E PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 05/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000196 | 04/08/2016 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPOSICAO GRAFICA, FOTOCOMPOSICAO, CLICHARIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA E FOTOLIGRAFIA E PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 05/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000197 | 16/08/2016 | 177.41 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS A SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000198 | 16/08/2016 | 122.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DESTA CÂMARA MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000199 | 17/08/2016 | 49.90 | 05487918000120 | JOSIMAR MACHADO DA SILVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE REFERENTE A 200 TELESPECTADORES LIVE SITEHOSTING - HTTP:/WWW.SITEHOSTING.COM.BR, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000200 | 17/08/2016 | 2300.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DE DOCUMENTOS - GEO PARA DIGITACAO DE DOCUMENTOS COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA ARMAZENAMENTO CONSULTA E EXPORTACAO DOS DOCUMENTOS, DE HARDWARE(SCANNER E SERVIDOR) E DE MAO DE OBRA NECESSARIA, IMPORTADOS DA CONTABILIDADE PARA EXECUCAO DOS SERVICOS, REFERENTE AOS EXECICIOS 2015 E 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000201 | 17/08/2016 | 1500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E DE FOLHA DE PAGAMENTO E MANUTENCAO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000202 | 19/08/2016 | 4500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇOS DE CONT.E PLANEJ. ORÇAMENTÁRIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO, GERACAO E INFORMACAO GFIP/SEFIP, RAIS E DIRF A ESTA CÂMARA MUNICÍPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000203 | 19/08/2016 | 2500.00 | 11071518000132 | LITORAL RENT A CAR-PEDRO ROBERTO M. DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT DE PLACA OGA-3083, DESTINADO AO USO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000204 | 23/08/2016 | 3.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MULTA DO ISS DESCONTADO DO SENHOR DANILO CARNEIRO DE LUCENA BARRETO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000205 | 23/08/2016 | 4000.00 | 00007063757423 | DANILLO CARNEIRO DE LUCENA BARRÊTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000206 | 29/08/2016 | 389.70 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE INTERNET DESTA CAMARA MUNICIPAL DE AREIA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000207 | 30/08/2016 | 650.00 | 21783331000115 | FERNANDO INACIO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES SITE E TRANSMISSAO DE VIDEO DESTA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000208 | 30/08/2016 | 180.00 | 00005371884440 | ADRIANO DELFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ALUGUEL DE UMA GARAGEM PARA GUIARDA O VEICULO MARCA FIAT DE PLACA OGA-3083, SITO A RUA SAUL GOUVEIA PERAZZO, 09, NESTA CIDADE DE AREIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000209 | 30/08/2016 | 125.00 | 00045753016472 | EVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE DE MEIA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO EVALDO MARTINS DE LIMA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZAR PESQUISA DE PRECOS NO COMERCIO DE CAMPINA GRANDE, PARA AQUISICAO DE UM VEICULOPARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000210 | 30/08/2016 | 57000.00 | 12920187000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000211 | 30/08/2016 | 6872.80 | 12920187000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000212 | 30/08/2016 | 4430.00 | 12920187000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000213 | 31/08/2016 | 15026.62 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL., REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000214 | 31/08/2016 | 68.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E OUTROS, DESTA CAMARA MUNCIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 1000215 | 31/08/2016 | 3.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MULTA DO ISS DESCONTADO DO SENHOR JOSE WANDERLAN CARDOSO BARACHO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000216 | 31/08/2016 | 381.81 | 41211194000151 | COMERCIO DE ALIMENTOS ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DOS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL , DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000217 | 31/08/2016 | 369.00 | 00010840774427 | JOSE WANDERLAN CARDOSO BARACHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NAS FILMAGENS NO PLENARIO DAS SESSOES ORDINARIAS DESTA CAMARA, DURANTE O MES DE AGOSTO /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000218 | 31/08/2016 | 299.52 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) E (ALCOOL ETILICO) DO VEICULO LOCADO A ESTA CÂMARA DE VEREADORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000219 | 31/08/2016 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COMPOSICAO GRAFICA, FOTOCOMPOSICAO, CLICHARIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA E FOTOLIGRAFIA E PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 01/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000220 | 31/08/2016 | 56.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COMPOSICAO GRAFICA, FOTOCOMPOSICAO, CLICHARIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA E FOTOLIGRAFIA E PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 01/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000221 | 01/09/2016 | 9.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA SOBRE DOC/TED, DESTA CAMARA MUNCIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000222 | 01/09/2016 | 164.67 | 02351877000152 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE INTERNET A ESTA CÂMARA DE VEREADORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000223 | 02/09/2016 | 280.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COMPOSICAO GRAFICA, FOTOCOMPOSICAO, CLICHARIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA E FOTOLIGRAFIA E PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 03/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000224 | 02/09/2016 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COMPOSICAO GRAFICA, FOTOCOMPOSICAO, CLICHARIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA E FOTOLIGRAFIA E PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 03/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000225 | 08/09/2016 | 420.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COMPOSICAO GRAFICA, FOTOCOMPOSICAO, CLICHARIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA E FOTOLIGRAFIA E PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 09/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000226 | 08/09/2016 | 672.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COMPOSICAO GRAFICA, FOTOCOMPOSICAO, CLICHARIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA E FOTOLIGRAFIA E PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 09/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000227 | 16/09/2016 | 1500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E DE FOLHA DE PAGAMENTO E MANUTENCAO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA DESTA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000228 | 16/09/2016 | 2500.00 | 11071518000132 | LITORAL RENT A CAR-PEDRO ROBERTO M. DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT DE PLACA OGA-3083, DESTINADO AO USO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000229 | 19/09/2016 | 100.00 | 00005252929424 | JAILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE PARTE DO QUINTAL PERTENCENTE AO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000230 | 20/09/2016 | 4500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇOS DE CONT.E PLANEJ. ORÇAMENTÁRIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO, GERACAO E INFORMACAO GFIP/SEFIP, RAIS E DIRF A ESTA CÂMARA MUNICÍPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000231 | 20/09/2016 | 50.00 | 00003301337481 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO MOTOTAXI MARCA HONDA CG 125 FAN KS, PLACA OEX 6954/PB PARA A ENTREGAR DO DOCUMENTOS NO ESCRITORIO DA CONPLAN - CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000232 | 21/09/2016 | 49.90 | 05487918000120 | JOSIMAR MACHADO DA SILVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE REFERENTE A 200 TELESPECTADORES LIVE SITEHOSTING - HTTP:/WWW.SITEHOSTING.COM.BR, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000233 | 21/09/2016 | 132.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DESTA CÂMARA MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000234 | 21/09/2016 | 176.80 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS A SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000235 | 21/09/2016 | 2300.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS - GEO PARA DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, COM FORNECIMENTOS DE SOFTWARE PARA ARMAZENAMENTO CONSULTA E EXPORTACAO DOS DOCUMENTOS DEHARDWARE (SCANNER E SERVIDOR) E DE MAO DE OBRA NECESSARIA, IMPORTADOS DA CONTABILIDADE, PARA EXECUCAO DO SERVIOCOS REFERENTE AOS EXERCICIOS 2015 E 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000236 | 21/09/2016 | 4000.00 | 00007063757423 | DANILLO CARNEIRO DE LUCENA BARRÊTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000237 | 26/09/2016 | 180.00 | 00005371884440 | ADRIANO DELFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ALUGUEL DE UMA GARAGEM PARA GUIARDA O VEICULO MARCA FIAT DE PLACA OGA-3083, SITO A RUA SAUL GOUVEIA PERAZZO, 09, NESTA CIDADE DE AREIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000238 | 26/09/2016 | 650.00 | 21783331000115 | FERNANDO INACIO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES SITE E TRANSMISSAO DE VIDEO DESTA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000239 | 26/09/2016 | 369.00 | 00010840774427 | JOSE WANDERLAN CARDOSO BARACHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NAS FILMAGENS NO PLENARIO DAS SESSOES ORDINARIAS DESTA CAMARA, DURANTE O MES DE SETEMBRO /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000240 | 27/09/2016 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COMPOSICAO GRAFICA, FOTOCOMPOSICAO, CLICHARIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA E FOTOLIGRAFIA E PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 27/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000241 | 28/09/2016 | 389.70 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE INTERNET DESTA CAMARA MUNICIPAL DE AREIA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000242 | 28/09/2016 | 50.00 | 00003301337481 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO MOTOTAXI MARCA HONDA CG 125 FAN KS, PLACA OEX 6954/PB PARA A ENTREGAR DO DOCUMENTOS NO ESCRITORIO DA CONPLAN - CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 1000243 | 30/09/2016 | 15.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MULTA DO ISS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000244 | 30/09/2016 | 57000.00 | 12920187000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000245 | 30/09/2016 | 7260.00 | 12920187000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000246 | 30/09/2016 | 4430.00 | 12920187000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000247 | 06/10/2016 | 30.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS TARIFA DE SALARIOS CRETIDO EM CONTA, DESTA CAMARA MUNCIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000248 | 06/10/2016 | 160.00 | 00027075454811 | FRANCISCO XAVIER CLEMENTINO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DE MANUTENCAO DE 01 ARCONDICIONADO E REPOSICAO DE LAMPADAS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000249 | 06/10/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE TOMADA DE PRECO, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000250 | 11/10/2016 | 159.34 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS A SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000251 | 13/10/2016 | 23.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS TARIFA DE SALARIOS CRETIDO EM CONTA, DESTA CAMARA MUNCIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000252 | 13/10/2016 | 15111.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL., REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000253 | 14/10/2016 | 200.00 | 00002977582410 | LUIZ FRANCISCO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDO AO VEREADOR PRESIDENTE LUIZ FRANCISCO DOS SANTOS NETO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO ESCRITORIO DODR. DANILO CARNEIRO DE LUCENA BARRETO, REFERENTE A IRREGULALIDADE DO REPASSE DO DUODECIMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000254 | 17/10/2016 | 389.80 | 15358660000116 | Genesis Elias da Silva - Me | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUTOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL, DESTINADAS A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000255 | 19/10/2016 | 2300.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS - GEO PARA DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, COM FORNECIMENTOS DE SOFTWARE PARA ARMAZENAMENTO CONSULTA E EXPORTACAO DOS DOCUMENTOS DEHARDWARE (SCANNER E SERVIDOR) E DE MAO DE OBRA NECESSARIA, IMPORTADOS DA CONTABILIDADE, PARA EXECUCAO DO SERVIOCOS REFERENTE AOS EXERCICIOS 2015 E 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000256 | 19/10/2016 | 1500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MES DE OUTUBRO /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000257 | 19/10/2016 | 304.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, NO DIA 20/10/2016, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000258 | 19/10/2016 | 186.00 | 22305699000130 | ELIZIANA PEREIRA CAVALCANTI SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS, NA MANUTENCAO PREVENTIVA DO CARRO DE IMPRESSAO E SERVICOS NA IMPRESSORA HP, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000259 | 20/10/2016 | 157.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DESTA CÂMARA MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000260 | 20/10/2016 | 4500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇOS DE CONT.E PLANEJ. ORÇAMENTÁRIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO, GERACAO E INFORMACAO GFIP/SEFIP, RAIS E DIRF A ESTA CÂMARA MUNICÍPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000261 | 21/10/2016 | 528.00 | 00008607830490 | FLAVIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000262 | 21/10/2016 | 212.00 | 00011447345410 | GEORGE JUVINO DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO COMO PEDREIRO. NESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000263 | 21/10/2016 | 350.00 | 00027075454811 | FRANCISCO XAVIER CLEMENTINO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DUAS INGENIZACAO E MANUTENCAO DE UM ARCONDICIONADO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000264 | 21/10/2016 | 4000.00 | 00007063757423 | DANILLO CARNEIRO DE LUCENA BARRÊTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000265 | 21/10/2016 | 2500.00 | 11071518000132 | LITORAL RENT A CAR-PEDRO ROBERTO M. DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT DE PLACA OGA-3083, DESTINADO AO USO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000266 | 24/10/2016 | 49.90 | 05487918000120 | JOSIMAR MACHADO DA SILVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE REFERENTE A 200 TELESPECTADORES LIVE SITEHOSTING - HTTP:/WWW.SITEHOSTING.COM.BR, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000267 | 25/10/2016 | 650.00 | 21783331000115 | FERNANDO INACIO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES SITE E TRANSMISSAO DE VIDEO DESTA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000268 | 26/10/2016 | 369.00 | 00010840774427 | JOSE WANDERLAN CARDOSO BARACHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NAS FILMAGENS NO PLENARIO DAS SESSOES ORDINARIAS DESTA CAMARA, DURANTE O MES DE OUTUBRO /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000269 | 27/10/2016 | 496.47 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) E (ALCOOL ETILICO) DO VEICULO LOCADO A ESTA CÂMARA DE VEREADORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000270 | 31/10/2016 | 389.70 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE INTERNET DESTA CAMARA MUNICIPAL DE AREIA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 1000271 | 31/10/2016 | 3.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MULTA DO ISS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 1000272 | 31/10/2016 | 21.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MULTA DO ISS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000273 | 31/10/2016 | 632.00 | 00008607830490 | FLAVIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000274 | 31/10/2016 | 316.00 | 00011447345410 | GEORGE JUVINO DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO COMO PEDREIRO. NESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000275 | 31/10/2016 | 180.00 | 00005371884440 | ADRIANO DELFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ALUGUEL DE UMA GARAGEM PARA GUIARDA O VEICULO MARCA FIAT DE PLACA OGA-3083, SITO A RUA SAUL GOUVEIA PERAZZO, 09, NESTA CIDADE DE AREIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000276 | 31/10/2016 | 85.00 | 00003301337481 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO MOTOTAXI MARCA HONDA CG 125 FAN KS, PLACA OEX 6954/PB PARA A ENTREGAR DO DOCUMENTOS NO ESCRITORIO DA CONPLAN - CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO E NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000277 | 31/10/2016 | 6872.80 | 12920187000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000278 | 31/10/2016 | 4430.00 | 12920187000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000279 | 31/10/2016 | 57000.00 | 12920187000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000280 | 03/11/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. DE AGUA E ESGOT. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICÍPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Tomada de Preços | 000022016 | 1000281 | 04/11/2016 | 38900.00 | 09127069000155 | CAVALCANTE PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO UM VEICULO DE MARCA FORD, CHASSI: 9BFZH55L8H8417255 - MOTOR: XNKAH8417255 - KHCKCC7 - 5 DOOR HATCH-6 LITE - RENAVAM: 153322 - COMBUSTIVEL FLEX.- FAB/MOD: 2016/2017. DESTINADO A ESTA CAMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000282 | 08/11/2016 | 504.58 | 41211194000151 | COMERCIO DE ALIMENTOS ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DOS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL, DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000283 | 11/11/2016 | 68.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS TARIFA DE SALARIOS CRETIDO EM CONTA, DESTA CAMARA MUNCIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000284 | 11/11/2016 | 457.90 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS S. JUNIOR - JNK XEROX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000285 | 11/11/2016 | 15026.62 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL., REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000286 | 14/11/2016 | 7.93 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS TARIFA DE ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO EM CONTA, DESTA CAMARA MUNCIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000287 | 16/11/2016 | 172.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS A SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000288 | 17/11/2016 | 2300.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS ELETRONICOS E OUTROS, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000289 | 17/11/2016 | 2500.00 | 19488439000133 | ANTONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORIENTACAO DOS PROCESSOS LICITATORIOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000290 | 18/11/2016 | 164.67 | 02351877000152 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE INTERNET A ESTA CÂMARA DE VEREADORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000291 | 18/11/2016 | 204.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DESTA CÂMARA MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000292 | 18/11/2016 | 49.90 | 05487918000120 | JOSIMAR MACHADO DA SILVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE REFERENTE A 200 TELESPECTADORES LIVE SITEHOSTING - HTTP:/WWW.SITEHOSTING.COM.BR, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000293 | 18/11/2016 | 4500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇOS DE CONT.E PLANEJ. ORÇAMENTÁRIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO, GERACAO E INFORMACAO GFIP/SEFIP, RAIS E DIRF A ESTA CÂMARA MUNICÍPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000294 | 18/11/2016 | 2500.00 | 11071518000132 | LITORAL RENT A CAR-PEDRO ROBERTO M. DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT DE PLACA OGA-3083, DESTINADO AO USO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000295 | 19/11/2016 | 680.00 | 41204330000186 | LUIS ANTONIO NUMES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS PRODUTOS DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000296 | 21/11/2016 | 186.40 | 12918371000136 | LAPIS E PAPEL PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCARDENAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA CAMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000297 | 21/11/2016 | 4430.00 | 12920187000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000298 | 21/11/2016 | 6872.80 | 12920187000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000299 | 21/11/2016 | 1903.33 | 12920187000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO /2016 DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000300 | 21/11/2016 | 3436.40 | 12920187000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO /2016 DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000301 | 21/11/2016 | 4000.00 | 00007063757423 | DANILLO CARNEIRO DE LUCENA BARRÊTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000302 | 22/11/2016 | 1500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO EHOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, DESTA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000303 | 22/11/2016 | 30.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS TARIFA DE SALARIO CREIDITO EM CONTA, DESTA CAMARA MUNCIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000304 | 22/11/2016 | 2349.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 13º SALARIO /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000305 | 25/11/2016 | 1000.00 | 00007861820408 | JEFERSON VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR EM TODA ESTRUTURA INTERNA E EXTERNA, REFERENTE A 1º PARCELA DO CONTRATO FIRMADO NESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000306 | 29/11/2016 | 389.70 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE INTERNET DESTA CAMARA MUNICIPAL DE AREIA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000307 | 29/11/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. DE AGUA E ESGOT. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICÍPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000308 | 29/11/2016 | 369.00 | 00010840774427 | JOSE WANDERLAN CARDOSO BARACHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NAS FILMAGENS NO PLENARIO DAS SESSOES ORDINARIAS DESTA CAMARA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000309 | 29/11/2016 | 57000.00 | 12920187000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES, DESTA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000310 | 30/11/2016 | 650.00 | 21783331000115 | FERNANDO INACIO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES SITE E TRANSMISSAO DE VIDEO DESTA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000311 | 30/11/2016 | 502.07 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) E (ALCOOL ETILICO) DO VEICULO LOCADO A ESTA CÂMARA DE VEREADORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000312 | 30/11/2016 | 180.00 | 00005371884440 | ADRIANO DELFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ALUGUEL DE UMA GARAGEM PARA GUIARDA O VEICULO MARCA FIAT DE PLACA OGA-3083, SITO A RUA SAUL GOUVEIA PERAZZO, 09, NESTA CIDADE DE AREIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000313 | 30/11/2016 | 37.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS TARIFA DE SALARIO CREIDITO EM CONTA, DESTA CAMARA MUNCIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 1000314 | 30/11/2016 | 3.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MULTA DO ISS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 1000315 | 30/11/2016 | 3.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MULTA DO ISS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 1000316 | 30/11/2016 | 3.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MULTA DO ISS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000317 | 02/12/2016 | 1000.00 | 00007861820408 | JEFERSON VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO DE PINTOR EM TODA ESTRUTURA INTERNA E EXTERNA, REFERENTE A 2º PARCELA DO CONTRATO FIRMADO NESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000318 | 02/12/2016 | 243.30 | 12711282000114 | PB MULTI COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000357 | 02/12/2016 | 243.28 | 12711282000114 | PB MULTI COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000319 | 05/12/2016 | 15026.62 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000320 | 12/12/2016 | 198.45 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS A SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000321 | 12/12/2016 | 1200.00 | 00027075454811 | FRANCISCO XAVIER CLEMENTINO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALAÇAO ELETRICA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL E 02 CAMARAS DE MONITORAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000322 | 12/12/2016 | 1730.00 | 00007861820408 | JEFERSON VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO DE PINTOR EM TODA ESTRUTURA INTERNA E EXTERNA, CORRESPONDENTE A ULTIMA PARCELA DO CONTRATO FIRMADO NESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000323 | 14/12/2016 | 2110.00 | 00018187960400 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO TOMBAMENTO E LEVANTAMENTO DE BENS MATERIAS E CONFECCAO DE INVENTARIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO 2014, 2015 E 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000324 | 16/12/2016 | 200.00 | 00002977582410 | LUIZ FRANCISCO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDO AO VEREADOR PRESIDENTE LUIZ FRANCISCO DOS SANTOS NETO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A CAVALCANTIPRIMO VEICULO LTDA, REF. A AQUISICAO DE UM VEICULO PARA A CAMARA M. DE AREIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000325 | 16/12/2016 | 2300.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS-GED E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DE SOFTWARE PARA ARMAZENAMENTO CONSULTA E EXPORTACAO DE DOCUMENTOS HARDWARE REF. AOS EXERCICIOSDE 2015 E 2016 DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 1000326 | 16/12/2016 | 1500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO EHOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, DESTA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000327 | 19/12/2016 | 448.62 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE EMPLACAMENTO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000328 | 20/12/2016 | 4500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇOS DE CONT.E PLANEJ. ORÇAMENTÁRIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO, GERACAO E INFORMACAO GFIP/SEFIP, RAIS E DIRF A ESTA CÂMARA MUNICÍPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000329 | 21/12/2016 | 57000.00 | 12920187000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES, DESTA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000330 | 21/12/2016 | 4430.00 | 12920187000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000331 | 21/12/2016 | 6872.80 | 12920187000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000332 | 21/12/2016 | 4000.00 | 00007063757423 | DANILLO CARNEIRO DE LUCENA BARRÊTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000333 | 21/12/2016 | 2500.00 | 11071518000132 | LITORAL RENT A CAR-PEDRO ROBERTO M. DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT DE PLACA OGA-3083, DESTINADO AO USO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000334 | 21/12/2016 | 320.00 | 00009972685497 | MARCIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE FERROLHOS NAS PORTAS E JANELAS, RETIRADAS DE ENTULHOS, LIMPEZA DAS CAMERAS DE VIDEIOS E INSTALACOES DOS ENFEITOS NATALINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000335 | 21/12/2016 | 1350.00 | 09721360000238 | MORGANA SILVA VASCONCELOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE 06(SEIS) MICROFONE YOGA HT 82CSR PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000336 | 22/12/2016 | 68.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS TARIFA DE SALARIO CREIDITO EM CONTA, DESTA CAMARA MUNCIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000337 | 22/12/2016 | 15026.62 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000338 | 22/12/2016 | 600.00 | 25530226000125 | LEONILDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ENVELOPAMENTO AUTOMOTIVO E REVESTIMENTO FUME NO VEICULO DE PLACA OFS-5466 DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000339 | 22/12/2016 | 2890.60 | 15358660000116 | Genesis Elias da Silva - Me | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUTOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL, DESTINADAS A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000340 | 26/12/2016 | 107.00 | 02737810000150 | ZEARILDO CONSTRUCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DOS PRODUTOS DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000341 | 27/12/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. DE AGUA E ESGOT. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICÍPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000342 | 27/12/2016 | 180.00 | 00005371884440 | ADRIANO DELFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ALUGUEL DE UMA GARAGEM PARA GUIARDA O VEICULO MARCA FIAT DE PLACA OGA-3083, SITO A RUA SAUL GOUVEIA PERAZZO, 09, NESTA CIDADE DE AREIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000343 | 27/12/2016 | 315.17 | 41211194000151 | COMERCIO DE ALIMENTOS ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DOS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL, DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000344 | 27/12/2016 | 389.70 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE INTERNET DESTA CAMARA MUNICIPAL DE AREIA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000345 | 27/12/2016 | 52.90 | 05487918000120 | JOSIMAR MACHADO DA SILVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE REFERENTE A 200 TELESPECTADORES LIVE SITEHOSTING - HTTP:/WWW.SITEHOSTING.COM.BR, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000346 | 27/12/2016 | 349.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DESTA CÂMARA MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000347 | 27/12/2016 | 130.00 | 09608751000160 | BALANCA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE UM ROTEADOR WIRELESS 300 BPS INTELBRAS. PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000348 | 27/12/2016 | 388.00 | 70132808000108 | SEVERINO DOS R.VIEIRA DA SILVA-CHOCOBALA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL. DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000349 | 28/12/2016 | 4198.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/ IMP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 01(UM) PROJETOR 527 EPSON 3000 ANSI LUMES E 01(UMA) IMPRESSORA EPSON JT L375 TANQUE DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000350 | 28/12/2016 | 1055.00 | 00018187960400 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO TOMBAMENTO E LEVANTAMENTO DE BENS MATERIAS E CONFECCAO DE INVENTARIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO 2014, 2015 E 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000351 | 29/12/2016 | 8.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS TARIFA DE DOC/TED EM CONTA, DESTA CAMARA MUNCIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000352 | 29/12/2016 | 500.00 | 00027075454811 | FRANCISCO XAVIER CLEMENTINO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E HIGIENIZACAO 02 AR CONDICIONADOS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 1000353 | 29/12/2016 | 1051.60 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 1000354 | 29/12/2016 | 18.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MULTA DO ISS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000355 | 29/12/2016 | 610.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/ IMP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CATUCHOS, FORMATACAO EM MICROCOMPUTADOR, MANUTENCAO EM UMA FONTE DVR DE 13 CANAIS DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000356 | 29/12/2016 | 743.60 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) E (ALCOOL ETILICO) DO VEICULO LOCADO A ESTA CÂMARA DE VEREADORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Quantidade de Registros: 357
Última atualização: 11/06/2024