de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 07/01/2015 | 300.00 | 00005672249450 | JOSE ROBERIO GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E EXAMES EM UM VEICULO PROPRIO ALTERNATIVO PARA A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 08/01/2015 | 5357.72 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO DURANTE OS ATENDIMENTOS NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 22/01/2015 | 253.00 | 18258589000198 | ALBANEIDE PEREIRA BASTOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 23/01/2015 | 4374.80 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL QUIMICO ESPECÍFICO PARA O SETOR DE RAIO-X, PARA USO DURANTE OS ATENDIMENTOS MÉDICOS NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCÓ. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 23/01/2015 | 724.00 | 00010550311467 | PAULO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO AOS USUÁRIOS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO, ATRAVÉS DE ATENDIMENTOS TELEFONICOS, FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES, AGENDAMENTO DE CONSULTAS E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 23/01/2015 | 3200.00 | 02716554000115 | CONS.INT.DE SAUDE DA R.DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO EXECUTIVO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCO, RELATIVO A JANEIRO/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 23/01/2015 | 2500.00 | 02716554000115 | CONS.INT.DE SAUDE DA R.DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA TESOUREIRA DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCO, RELATIVO A JANEIRO/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 27/01/2015 | 40.00 | 07552997000212 | PROMÉDICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CANETA ESPECIFICA PARA IMPRESSÃO DOS ELETROCARDIOGRAMAS. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 27/01/2015 | 11.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 5088-1, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/02/2015 | 246.75 | 11735586000159 | FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLV.-UFPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UFPE REFERENTE A MONITORAÇÃO PESSOAL, CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/02/2015 | 1398.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/02/2015 | 370.00 | 10736246000180 | ROBERTA RUBIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CART. DE TONERS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 06/02/2015 | 250.00 | 00025954197814 | EUCLIDES ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM UM VEICULO ALTERNATIVO, TRANSPORTANDO AS PELÍCULAS DE RAIO-X ATÉ O LABORATÓRIO ONDE SERÁ EMITIDO OS LAUDOS. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 09/02/2015 | 3726.73 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFZ-2767, A DISPOSIÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 12/02/2015 | 112.00 | 00076848663468 | GERALDO JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADAS AOS MEDICOS E EQUIPES DURANTE OS PLANTÕES. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 12/02/2015 | 3400.00 | 09028744000199 | PAPELARIA IDEAL - LUCIELDO MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOTOCÓPIAS DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCÓ. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 13/02/2015 | 8.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 5088-1, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 19/02/2015 | 101.00 | 07818356000186 | JARINA DE SOUSA WANDERLEY - VIAMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PINÇA CHERON ESTERIL - VAGISPEC, DESTINADA PARA USO MÉDICO DURANTE OS ATENDIMENTOS NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 19/02/2015 | 774.70 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO ATRAVÉS DA OPERADORA CLARO, DURANTE O PERIODO DE 20/12/2014 A 19/01/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 19/02/2015 | 175.00 | 11372474000180 | EMPORIO PHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FORMULA MANIPULADA (LUGOL), DESTINADA AO USO NO SETOR DE ENDOSCOPIA DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 19/02/2015 | 2500.00 | 02716554000115 | CONS.INT.DE SAUDE DA R.DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA TESOUREIRA DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCO, RELATIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 19/02/2015 | 3200.00 | 02716554000115 | CONS.INT.DE SAUDE DA R.DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO EXECUTIVO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCO, RELATIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 19/02/2015 | 1254.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/03/2015 | 540.00 | 08648151000162 | HOTEL PEDRA DOURADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS (REFEIÇÕES), DESTINADAS AOS MÉDICOS E EQUIPES EM DIAS DE PLANTÕES. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/03/2015 | 950.40 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO DURANTE OS ATENDIMENTOS NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 05/03/2015 | 4128.54 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA SEDE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 05/03/2015 | 180.00 | 01988925000155 | DIPROMED DISTRIB. DE PRODUTOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PRODUTO QUIMICO (PERAX RIO 2%) PARA DESINFECÇÃO DO CIRCUITO DA ENDOSCOPIA DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 06/03/2015 | 3500.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL QUIMICO ESPECÍFICO PARA O SETOR DE RAIO-X, PARA USO DURANTE OS ATENDIMENTOS MÉDICOS NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCÓ. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 09/03/2015 | 2261.53 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFZ-2767, A DISPOSIÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/03/2015 | 774.70 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO ATRAVÉS DA OPERADORA CLARO, DURANTE O PERIODO DE 20/01/2015 A 19/02/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 16/03/2015 | 2800.00 | 15331988000149 | ELDER FRANCISCO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 70 KG DE SACOLAS PLASTICAS PERSONALIZADAS PARA ACONDICIONAMENTO DOS EXAMES EM GERAL. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 16/03/2015 | 1009.68 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, 1ª PARCELA. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 17/03/2015 | 300.00 | 00005672249450 | JOSE ROBERIO GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E EXAMES EM UM VEICULO PROPRIO ALTERNATIVO PARA A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 20/03/2015 | 3200.00 | 02716554000115 | CONS.INT.DE SAUDE DA R.DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO EXECUTIVO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCO, RELATIVO A MARÇO/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 20/03/2015 | 2500.00 | 02716554000115 | CONS.INT.DE SAUDE DA R.DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA TESOUREIRA DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCO, RELATIVO A MARÇO/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/03/2015 | 2000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO POLO SEDAN 1.6, PLACA OFZ-2767, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE VISITAS AOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS, RELATIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 20/03/2015 | 2000.00 | 00034310924468 | GERIVALDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ASSESSOR JURÍDICO A ESTE CONSORCIO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 20/03/2015 | 2000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO POLO SEDAN 1.6, PLACA OFZ-2767, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE VISITAS AOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS, RELATIVO A MARÇO/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 25/03/2015 | 3615.30 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPELARIA), PARA MANUTENÇÃO E USO ADMINISTRATIVO DURANTE OS ATENDIMENTOS MÉDICOS NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 27/03/2015 | 250.00 | 00025954197814 | EUCLIDES ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM UM VEICULO ALTERNATIVO, TRANSPORTANDO AS PELÍCULAS DE RAIO-X ATÉ O LABORATÓRIO ONDE SERÁ EMITIDO OS LAUDOS. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 31/03/2015 | 176.00 | 18258589000198 | ALBANEIDE PEREIRA BASTOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 31/03/2015 | 1254.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 31/03/2015 | 81.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 5088-1, DURANTE O MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 01/04/2015 | 801.00 | 08648151000162 | HOTEL PEDRA DOURADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS (REFEIÇÕES), DESTINADAS AOS MÉDICOS E EQUIPES EM DIAS DE PLANTÕES. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 07/04/2015 | 130.80 | 34028316370970 | ECT-CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SEDEX PARA ENVIO DOS DOSIMETROS DO SETOR DE RADIOLOGIA PARA SER ANALIZADO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2015 | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 07/04/2015 | 87.00 | 34028316370970 | ECT-CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCÓ. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 08/04/2015 | 3001.05 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFZ-2767, A DISPOSIÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 08/04/2015 | 3115.10 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO, DURANTE O MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 09/04/2015 | 300.00 | 00005672249450 | JOSE ROBERIO GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E EXAMES EM UM VEICULO PROPRIO ALTERNATIVO PARA A CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 14/04/2015 | 250.00 | 00025954197814 | EUCLIDES ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM UM VEICULO ALTERNATIVO, TRANSPORTANDO AS PELÍCULAS DE RAIO-X ATÉ O LABORATÓRIO ONDE SERÁ EMITIDO OS LAUDOS, DURANTE O MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 14/04/2015 | 1200.00 | 03963880000190 | CLINICA MÉDICA BRANDÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA PRESTADOS EM PACIENTES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 15/04/2015 | 21.79 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO (PLANO INTERNET CLARO) ATRAVÉS DA OPERADORA CLARO, DURANTE O PERIODO DE 24/02/2015 A 19/03/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 15/04/2015 | 820.77 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO ATRAVÉS DA OPERADORA CLARO, DURANTE O PERIODO DE 20/02/2015 A 19/03/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 15/04/2015 | 700.00 | 07754541000154 | JOAO CARLOS GARCIA GERVAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO POLO SEDAN, PLACA OFZ 2767, A DISPOSIÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 17/04/2015 | 3500.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEDE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 20/04/2015 | 3200.00 | 02716554000115 | CONS.INT.DE SAUDE DA R.DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO EXECUTIVO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCO, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/04/2015 | 2500.00 | 02716554000115 | CONS.INT.DE SAUDE DA R.DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA TESOUREIRA DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCO, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 27/04/2015 | 1019.77 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, 2ª PARCELA. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 28/04/2015 | 2000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO POLO SEDAN 1.6, PLACA OFZ-2767, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE VISITAS AOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 28/04/2015 | 2100.00 | 00096347724391 | GLECYANNE MINEIRO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENDOCRINOLOGIA MÉDICA PRESTADOS AOS PACIENTES DOS CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 29/04/2015 | 34.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 5088-1, DURANTE O MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 29/04/2015 | 2000.00 | 00034310924468 | GERIVALDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ASSESSOR JURÍDICO A ESTE CONSORCIO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 29/04/2015 | 1254.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 01/05/2015 | 1200.00 | 03963880000190 | CLINICA MÉDICA BRANDÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA PRESTADOS EM PACIENTES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO, DURANTE O MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 04/05/2015 | 700.00 | 08648151000162 | HOTEL PEDRA DOURADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS (REFEIÇÕES), DESTINADAS AOS MÉDICOS E EQUIPES EM DIAS DE PLANTÕES. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 04/05/2015 | 1300.00 | 00005748772400 | ROBERTO NICACIO LEITE SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHNA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO POLO SEDAM DE PLACA OFZ-2767, A DISPOSIÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 04/05/2015 | 3011.58 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFZ-2767, A DISPOSIÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 05/05/2015 | 2500.00 | 15331988000149 | ELDER FRANCISCO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 56 KG DE SACOLAS PLASTICAS PERSONALIZADAS PARA ACONDICIONAMENTO DOS EXAMES EM GERAL. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 05/05/2015 | 3500.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE JALECOS, CAMISETAS E CONJUNTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS ÀS NECESSIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 06/05/2015 | 1391.21 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA USO DURANTE OS ATENDIMENTOS NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 08/05/2015 | 32.70 | 34028316370970 | ECT-CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 11/05/2015 | 200.00 | 00005672249450 | JOSE ROBERIO GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E EXAMES EM UM VEICULO PROPRIO ALTERNATIVO PARA A CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 11/05/2015 | 180.00 | 01988925000155 | DIPROMED DISTRIB. DE PRODUTOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PRODUTO QUIMICO (PERAX RIO 0, 2%) PARA O SETOR DE ENDOSCOPIA DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 12/05/2015 | 37.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 5088-1, DURANTE O MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 12/05/2015 | 1200.00 | 03963880000190 | CLINICA MÉDICA BRANDÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA PRESTADOS EM PACIENTES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO, DURANTE O MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 12/05/2015 | 540.00 | 00003492213405 | JOANA ALMEIDA FELIX MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISÃO JUDICIAL EM FAVOR DE JOANA ALMEIDA FELIX MOREIRA, PROCESSO Nº 0001896-10.2005.815.0261. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 15/05/2015 | 4917.96 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO, DURANTE O MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 15/05/2015 | 560.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL QUIMICO ESPECÍFICO PARA O SETOR DE RADIOLOGIA, PARA USO DURANTE OS ATENDIMENTOS MÉDICOS NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCÓ. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 15/05/2015 | 300.00 | 00025954197814 | EUCLIDES ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM UM VEICULO ALTERNATIVO, TRANSPORTANDO AS PELÍCULAS DE RAIO-X ATÉ O LABORATÓRIO ONDE SERÁ EMITIDO OS LAUDOS. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 15/05/2015 | 1250.00 | 00003216384411 | EDNALVA PEPINO FELICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SEDE DO CONSORCIO DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 15/05/2015 | 1250.00 | 00010550311467 | PAULO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO AOS USUÁRIOS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO, ATRAVÉS DE ATENDIMENTOS TELEFONICOS, FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES, AGENDAMENTO DE CONSULTAS E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS RELATIVOS ÀS LICITAÇÕES, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 15/05/2015 | 3200.00 | 02716554000115 | CONS.INT.DE SAUDE DA R.DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO EXECUTIVO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCO, RELATIVO A MAIO/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 15/05/2015 | 2500.00 | 02716554000115 | CONS.INT.DE SAUDE DA R.DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA TESOUREIRA DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCO, RELATIVO A MAIO/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 15/05/2015 | 2085.96 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO ATRAVÉS DA OPERADORA CLARO, DURANTE O PERIODO DE 20/03/2015 A 19/04/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 15/05/2015 | 200.00 | 00003216599450 | FRANCISCA FERNANDES DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS ROUPAS, LENÇOIS E BATAS DOS PACIENTES UTILIZADOS DURANTE OS ATENDIMENTOS NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/05/2015 | 1029.36 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, 3ª PARCELA. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/05/2015 | 1254.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/05/2015 | 1495.00 | 10736246000180 | ROBERTA RUBIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/05/2015 | 1755.00 | 10736246000180 | ROBERTA RUBIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS, BEM COMO, RECARGA DE TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIA DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 22/05/2015 | 330.73 | 11416093000156 | NEUROVIRTUAL COM PROD MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL ESPECIFICO (MAXXFIX E MAXXIGOLD) PARA USO DURANTE OS ATENDIMENTOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIA DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 22/05/2015 | 195.00 | 11372474000180 | EMPORIO PHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FORMULA MANIPULADA, DESTINADA AO USO NO SETOR DE ENDOSCOPIA DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 25/05/2015 | 2100.00 | 00096347724391 | GLECYANNE MINEIRO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENDOCRINOLOGIA MÉDICA PRESTADOS AOS PACIENTES DOS CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 27/05/2015 | 2800.00 | 35588417000100 | INOVAPEL - RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 27/05/2015 | 1800.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ENVELOPES, BOLETIM AMBULATORIAL, RECEITUÁRIO COMUM E DE CONTROLE ESPECIAL, DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 29/05/2015 | 2000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO POLO SEDAN 1.6, PLACA OFZ-2767, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE VISITAS AOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS, RELATIVO A MAIO/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 01/06/2015 | 5567.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL GRÁFICO (AVEIANM PAPEL, CAPA DE ELETROCARDIOGRAMA, ENVELOPE PARA ULTRASSONOGRAFIA), PARA USO DURANTE OS ATENDIMENTOS MÉDICOS E ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 02/06/2015 | 200.00 | 00025954197814 | EUCLIDES ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM UM VEICULO ALTERNATIVO, TRANSPORTANDO AS PELÍCULAS DE RAIO-X ATÉ O LABORATÓRIO ONDE SERÁ EMITIDO OS LAUDOS. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 05/06/2015 | 3089.99 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFZ-2767, A DISPOSIÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 05/06/2015 | 756.00 | 08648151000162 | HOTEL PEDRA DOURADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS (REFEIÇÕES), DESTINADAS AOS MÉDICOS E EQUIPES EM DIAS DE PLANTÕES. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/06/2015 | 540.00 | 00003492213405 | JOANA ALMEIDA FELIX MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISÃO JUDICIAL EM FAVOR DE JOANA ALMEIDA FELIX MOREIRA, PROCESSO Nº 0001896-10.2005.815.0261, 2ª PARCELA. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/06/2015 | 187.40 | 07435816000197 | JOSE LEITE RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES E BOLOS DESTINADOS AOS LANCHES DOS MEDICOS E EQUIPES DURANTES OS PLANTOES JUNTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/06/2015 | 4818.09 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO, DURANTE O MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/06/2015 | 180.00 | 18258589000198 | ALBANEIDE PEREIRA BASTOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 15/06/2015 | 34.80 | 34028316370970 | ECT-CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 15/06/2015 | 1200.00 | 03963880000190 | CLINICA MÉDICA BRANDÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA PRESTADOS EM PACIENTES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO, DURANTE O MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 15/06/2015 | 125.00 | 11372474000180 | EMPORIO PHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FORMULA MANIPULADA, DESTINADA AO USO NO SETOR DE ENDOSCOPIA DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 16/06/2015 | 2121.45 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO ATRAVÉS DA OPERADORA CLARO, DURANTE O PERIODO DE 20/04/2015 A 19/05/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 16/06/2015 | 3200.00 | 02716554000115 | CONS.INT.DE SAUDE DA R.DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO EXECUTIVO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCO, RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 16/06/2015 | 2500.00 | 02716554000115 | CONS.INT.DE SAUDE DA R.DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA TESOUREIRA DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCO, RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 16/06/2015 | 2100.00 | 00096347724391 | GLECYANNE MINEIRO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENDOCRINOLOGIA MÉDICA PRESTADOS AOS PACIENTES DOS CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 17/06/2015 | 2800.00 | 35588417000100 | INOVAPEL - RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 19/06/2015 | 1800.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ENVELOPES E PAPEL TIMBRADO, DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 19/06/2015 | 300.00 | 00003216384411 | EDNALVA PEPINO FELICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS, BATAS E LENÇOIS UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPEUTICOS NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 25/06/2015 | 2000.00 | 00034310924468 | GERIVALDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ASSESSOR JURÍDICO A ESTE CONSORCIO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 25/06/2015 | 2538.00 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA USO DURANTE OS ATENDIMENTOS NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 25/06/2015 | 2812.05 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO DURANTE OS ATENDIMENTOS NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 25/06/2015 | 1645.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL QUIMICO ESPECÍFICO PARA O SETOR DE RADIOLOGIA, PARA USO DURANTE OS ATENDIMENTOS MÉDICOS NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCÓ. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 29/06/2015 | 1039.36 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, 4ª PARCELA. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 29/06/2015 | 2750.00 | 20857070000178 | CLINICA AZIF DAVI LEMOS - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E PROCEDIMENTOS EM PACIENTES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 29/06/2015 | 58.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 5088-1, DURANTE O MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 01/07/2015 | 1254.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 01/07/2015 | 742.00 | 08648151000162 | HOTEL PEDRA DOURADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS (REFEIÇÕES), DESTINADAS AOS MÉDICOS E EQUIPES EM DIAS DE PLANTÕES. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 01/07/2015 | 4080.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL QUIMICO ESPECÍFICO PARA O SETOR DE RADIOLOGIA, PARA USO DURANTE OS ATENDIMENTOS MÉDICOS NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCÓ. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 02/07/2015 | 33.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 24313-3, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 09/07/2015 | 3049.99 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFZ-2767, A DISPOSIÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 09/07/2015 | 990.64 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO ATRAVÉS DA OPERADORA CLARO, DURANTE O PERIODO DE 20/05/2015 A 19/06/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/07/2015 | 540.00 | 00003492213405 | JOANA ALMEIDA FELIX MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISÃO JUDICIAL EM FAVOR DE JOANA ALMEIDA FELIX MOREIRA, PROCESSO Nº 0001896-10.2005.815.0261, 3ª PARCELA. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 10/07/2015 | 3582.64 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO, DURANTE O MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 15/07/2015 | 338.00 | 09256770000174 | CIRURGIA SHALOM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE USO INTERNO DO SETOR DE FISIOTERAPIA DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 15/07/2015 | 182.80 | 07435816000197 | JOSE LEITE RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES E BOLOS DESTINADOS AOS LANCHES DOS MEDICOS E EQUIPES DURANTES OS PLANTOES JUNTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 15/07/2015 | 198.00 | 18258589000198 | ALBANEIDE PEREIRA BASTOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 15/07/2015 | 72.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 16/07/2015 | 2000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO POLO SEDAN 1.6, PLACA OFZ-2767, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE VISITAS AOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS, RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 16/07/2015 | 2000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO POLO SEDAN 1.6, PLACA OFZ-2767, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE VISITAS AOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 16/07/2015 | 1200.00 | 03963880000190 | CLINICA MÉDICA BRANDÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA PRESTADOS EM PACIENTES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO, DURANTE O MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 16/07/2015 | 250.00 | 00025954197814 | EUCLIDES ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM UM VEICULO ALTERNATIVO, TRANSPORTANDO AS PELÍCULAS DE RAIO-X ATÉ O LABORATÓRIO ONDE SERÁ EMITIDO OS LAUDOS. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 16/07/2015 | 2500.00 | 02716554000115 | CONS.INT.DE SAUDE DA R.DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA TESOUREIRA DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCO, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 16/07/2015 | 3200.00 | 02716554000115 | CONS.INT.DE SAUDE DA R.DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO EXECUTIVO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCO, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 17/07/2015 | 2000.00 | 00034310924468 | GERIVALDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ASSESSOR JURÍDICO A ESTE CONSORCIO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 17/07/2015 | 2500.00 | 35588417000100 | INOVAPEL - RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/07/2015 | 1500.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL GRAFICO (RECEITUARIO E ATENDIMENTO AMBULATORIAL), DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/07/2015 | 360.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO POLO SEDAN 1.6, PLACA OFZ-2767, LOCADO A DISPOSIÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 21/07/2015 | 2500.00 | 15331988000149 | ELDER FRANCISCO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE SACOLAS PLASTICAS PERSONALIZADAS PARA ACONDICIONAMENTO DOS EXAMES EM GERAL. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 21/07/2015 | 2100.00 | 00096347724391 | GLECYANNE MINEIRO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENDOCRINOLOGIA MÉDICA PRESTADOS AOS PACIENTES DOS CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 24/07/2015 | 3105.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL QUIMICO ESPECÍFICO PARA O SETOR DE RADIOLOGIA, PARA USO DURANTE OS ATENDIMENTOS MÉDICOS NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCÓ. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 24/07/2015 | 1500.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE XEROX DE DOCUMENTOS DE USO ADMINISTRATIVO E ATENDIMENTOS MÉDICOS NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 24/07/2015 | 1500.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE XEROX DE DOCUMENTOS DE USO ADMINISTRATIVO E ATENDIMENTOS MÉDICOS NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 29/07/2015 | 1050.16 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, 5ª PARCELA. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/07/2015 | 939.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM IMPOSTO DE RENDA COBRADO PELO BANCO DO BRASIL NA POUPANÇA DA CONTA 24313-3, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/07/2015 | 1254.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 01/08/2015 | 1432.60 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALA E MEDICAMENTOS PARA USO DURANTE OS ATENDIMENTOS NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 03/08/2015 | 516.00 | 08648151000162 | HOTEL PEDRA DOURADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS (REFEIÇÕES), DESTINADAS AOS MÉDICOS E EQUIPES EM DIAS DE PLANTÕES. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 04/08/2015 | 3089.99 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFZ-2767, A DISPOSIÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 04/08/2015 | 525.00 | 11735586000159 | FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLV.-UFPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UFPE REFERENTE A MONITORMENTO ATRAVES DOS DOSIMETROS ENVIADO PARA O SETOR DE RAIO-X DESTA INSTITUIÇÃO, REALIZADO PELO LABORATORIO DE PROTEÇÃO RADIOLOGICA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 07/08/2015 | 1184.19 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO ATRAVÉS DA OPERADORA CLARO, DURANTE O PERIODO DE 20/06/2015 A 19/07/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 07/08/2015 | 135.00 | 01988925000155 | DIPROMED DISTRIB. DE PRODUTOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PRODUTO QUIMICO (PERAX RIO 0, 2%) PARA O SETOR DE ENDOSCOPIA DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 07/08/2015 | 3855.94 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO, DURANTE O MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 11/08/2015 | 250.00 | 00025954197814 | EUCLIDES ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM UM VEICULO ALTERNATIVO, TRANSPORTANDO AS PELÍCULAS DE RAIO-X ATÉ O LABORATÓRIO ONDE SERÁ EMITIDO OS LAUDOS. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 11/08/2015 | 1900.00 | 00004183413460 | ALUCIVANIA ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE EMPENHOS, CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA, LANÇAMENTOS DE RECEITAS DOS CONTRATOS DE RATEIOS E ORGANIZAÇÃO DOS BALANCETES. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 12/08/2015 | 142.00 | 07435816000197 | JOSE LEITE RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES E BOLOS DESTINADOS AOS LANCHES DOS MEDICOS E EQUIPES DURANTES OS PLANTOES JUNTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 12/08/2015 | 180.00 | 18258589000198 | ALBANEIDE PEREIRA BASTOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 14/08/2015 | 1200.00 | 03963880000190 | CLINICA MÉDICA BRANDÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA PRESTADOS EM PACIENTES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 18/08/2015 | 2000.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL GRAFICO (REQUESIÇÃO, RECEITUARIO, FICHA DE FISIOTERAPIA E OUTROS), DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 18/08/2015 | 2500.00 | 35588417000100 | INOVAPEL - RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 19/08/2015 | 3200.00 | 02716554000115 | CONS.INT.DE SAUDE DA R.DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO EXECUTIVO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCO, RELATIVO A AGOSTO/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 19/08/2015 | 2500.00 | 02716554000115 | CONS.INT.DE SAUDE DA R.DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA TESOUREIRA DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCO, RELATIVO AGOSTO/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 19/08/2015 | 4520.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL QUIMICO ESPECÍFICO PARA O SETOR DE RADIOLOGIA, PARA USO DURANTE OS ATENDIMENTOS MÉDICOS NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCÓ. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 19/08/2015 | 210.00 | 11372474000180 | EMPORIO PHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FORMULA MANIPULADA, DESTINADA AO USO NO SETOR DE ENDOSCOPIA DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 19/08/2015 | 20.30 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 5088-1, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/08/2015 | 2000.00 | 00034310924468 | GERIVALDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ASSESSOR JURÍDICO A ESTE CONSORCIO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/08/2015 | 2000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO POLO SEDAN 1.6, PLACA OFZ-2767, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE VISITAS AOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS, RELATIVO A AGOSTO/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 21/08/2015 | 788.00 | 00010365208469 | DAMIÃO RONILDO FLORENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO AOS USUÁRIOS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO, ATRAVÉS DE ATENDIMENTOS TELEFONICOS, FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES, AGENDAMENTO DE CONSULTAS. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 25/08/2015 | 2100.00 | 00096347724391 | GLECYANNE MINEIRO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENDOCRINOLOGIA MÉDICA PRESTADOS AOS PACIENTES DOS CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 28/08/2015 | 374.35 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PLANO CLARO MAIS NACIONAL, DURANTE O PERIODO DE 20/06/2015 A 19/07/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 28/08/2015 | 1062.08 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 28/08/2015 | 230.00 | 07552997000212 | PROMÉDICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PAPEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 28/08/2015 | 274.34 | 02800248000162 | MF EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS ESPECIFICOS (MAXXIFIX) PARA O SETOR QUE REALIZA OS ELETROENCEFALOGRAMAS. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/08/2015 | 929.83 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM IMPOSTO DE RENDA COBRADO PELO BANCO DO BRASIL NA POUPANÇA DA CONTA 24313-3, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/08/2015 | 1254.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 01/09/2015 | 55.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 5088-1 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 01/09/2015 | 300.00 | 08179000000102 | FARMACIA VETERINARIA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE UMA BOMBA SUBMERSA DESTINADA A CISTERNA QUE ABSATECE O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Equipamentos |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 01/09/2015 | 1176.00 | 08648151000162 | HOTEL PEDRA DOURADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS (REFEIÇÕES), DESTINADAS AOS MÉDICOS E EQUIPES EM DIAS DE PLANTÕES. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 01/09/2015 | 3099.99 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFZ-2767, A DISPOSIÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 04/09/2015 | 138.00 | 01988925000155 | DIPROMED DISTRIB. DE PRODUTOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PRODUTO QUIMICO (GLUTARON PRONT USO 1L RIOQUIMICA L:R1501702 VENC:04/2017) PARA O USO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 08/09/2015 | 363.40 | 07435816000197 | JOSE LEITE RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES E BOLOS DESTINADOS AOS LANCHES DOS MEDICOS E EQUIPES DURANTES OS PLANTOES JUNTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 08/09/2015 | 360.00 | 18258589000198 | ALBANEIDE PEREIRA BASTOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 08/09/2015 | 740.00 | 07754541000154 | JOAO CARLOS GARCIA GERVAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DOIS PNEUS 195/55R15 TRIANGLE DESTINADO AO VEICULO POLO SEDAN, PLACA OFZ 2767, A DISPOSIÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 11/09/2015 | 2900.00 | 35588417000100 | INOVAPEL - RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 11/09/2015 | 350.00 | 00009013257402 | CICERO RICARDO ABILIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES E MANUTENÇÃO/LIMPEZA DOS TERRENOS PLANOS COM GRAMA NA SEDE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 11/09/2015 | 4300.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL QUIMICO ESPECÍFICO PARA O SETOR DE RADIOLOGIA, PARA USO DURANTE OS ATENDIMENTOS MÉDICOS NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCÓ. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 11/09/2015 | 3500.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM (01) UM APARELHO DE RAIO X RAICON C/ SUBSTITUIÇÃO DE JANELA DA AMPLOLA, ÓLEO ISOLANTE"A" E RETENTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIA DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 11/09/2015 | 3976.33 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 11/09/2015 | 2000.00 | 00002255003457 | ROZENEUDO BRASILEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHNA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MÃO DE OBRA (PEDREIRO COM AJUDANTE), PARA REPARO ESTRUTURAL, COM 15 DIARIAS, REPARANDO A PINTURA GERAL DE PAREDES E PORTAS, CONSERTOS DE BANHERO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO NA SEDE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 12/09/2015 | 6308.13 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEDE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 14/09/2015 | 250.00 | 00025954197814 | EUCLIDES ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM UM VEICULO ALTERNATIVO, TRANSPORTANDO AS PELÍCULAS DE RAIO-X ATÉ O LABORATÓRIO ONDE SERÁ EMITIDO OS LAUDOS. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 14/09/2015 | 1184.19 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO ATRAVÉS DA OPERADORA CLARO, DURANTE O PERIODO DE 20/07/2015 A 19/08/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 14/09/2015 | 79.45 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PLANO CLARO MAIS NACIONAL, DURANTE O PERIODO DE 20/07/2015 A 19/08/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 15/09/2015 | 1200.00 | 03963880000190 | CLINICA MÉDICA BRANDÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DURANTE ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 18/09/2015 | 788.00 | 00010365208469 | DAMIÃO RONILDO FLORENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO AOS USUÁRIOS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO, ATRAVÉS DE ATENDIMENTOS TELEFONICOS, FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES, AGENDAMENTO DE CONSULTAS. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 18/09/2015 | 2500.00 | 02716554000115 | CONS.INT.DE SAUDE DA R.DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA TESOUREIRA DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCO, RELATIVO SETEMBRO/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 18/09/2015 | 3200.00 | 02716554000115 | CONS.INT.DE SAUDE DA R.DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO EXECUTIVO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCO, RELATIVO A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 23/09/2015 | 200.00 | 00096604204472 | FLÁVIO CEZAR ANGELO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHNA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PINTURA DE LETREIRO DE IDENTIFICAÇÃO NA PAREDE DA SEDE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 23/09/2015 | 2100.00 | 00096347724391 | GLECYANNE MINEIRO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENDOCRINOLOGIA MÉDICA PRESTADOS AOS PACIENTES DOS CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 25/09/2015 | 1073.28 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 29/09/2015 | 2100.00 | 15331988000149 | ELDER FRANCISCO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONFECÇÃO DE 21 ( VINTE E UMA) PLACAS DE SINALIZAÇÃO DAS SALAS E COMPRA DE 20KG DE SACOLAS PLASTICAS PERSONALIZADAS PARA ACONDICIONAMENTO DOS EXAMES EM GERAL. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 29/09/2015 | 900.00 | 15331988000149 | ELDER FRANCISCO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UMA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Equipamentos |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/09/2015 | 4760.40 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO E PINTURA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEDE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/09/2015 | 3200.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL GRÁFICO (ENVELOPE PARA ULTRASSONOGRAFIA E LAUDO DE APC), PARA USO DURANTE OS ATENDIMENTOS MÉDICOS E ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/09/2015 | 3348.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL GRÁFICO (CAPA DE ELETROCARDIOGRAMA E CAPA DE OFMATOLOGIA), PARA USO DURANTE OS ATENDIMENTOS MÉDICOS E ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/09/2015 | 2000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO POLO SEDAN 1.6, PLACA OFZ-2767, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE VISITAS AOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS, RELATIVO A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/09/2015 | 2000.00 | 00034310924468 | GERIVALDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ASSESSOR JURÍDICO A ESTE CONSORCIO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/09/2015 | 957.86 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM IMPOSTO DE RENDA COBRADO PELO BANCO DO BRASIL NA POUPANÇA DA CONTA 24313-3, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 01/10/2015 | 1569.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 01/10/2015 | 999.00 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS PARA USO DURANTE OS ATENDIMENTOS MÉDICOS E FISIOTERAPEUTICOS NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 02/10/2015 | 14.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 5088-1, NO DIA 02/10/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 05/10/2015 | 942.00 | 08648151000162 | HOTEL PEDRA DOURADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS (REFEIÇÕES), DESTINADAS AOS MÉDICOS E EQUIPES EM DIAS DE PLANTÕES. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 05/10/2015 | 262.50 | 11735586000159 | FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLV.-UFPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UFPE REFERENTE A MONITORMENTO ATRAVES DOS DOSIMETROS ENVIADO PARA O SETOR DE RAIO-X DESTA INSTITUIÇÃO, REALIZADO PELO LABORATORIO DE PROTEÇÃO RADIOLOGICA, DURANTE OS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 08/10/2015 | 250.00 | 00025954197814 | EUCLIDES ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM UM VEICULO ALTERNATIVO, TRANSPORTANDO AS PELÍCULAS DE RAIO-X ATÉ O LABORATÓRIO ONDE SERÁ EMITIDO OS LAUDOS. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 09/10/2015 | 2.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 5088-1, NO DIA 09/10/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 13/10/2015 | 5.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 5088-1, NO DIA 13/10/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 16/10/2015 | 96.69 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PLANO CLARO MAIS NACIONAL, DURANTE O PERIODO DE 29/08/2015 A 19/09/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 16/10/2015 | 1184.19 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO ATRAVÉS DA OPERADORA CLARO, DURANTE O PERIODO DE 20/08/2015 A 19/09/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 16/10/2015 | 1200.00 | 03963880000190 | CLINICA MÉDICA BRANDÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA ESPECIALIDADE OTORRINOLARINGOLOGIA, PRESTADOS AOS PACIENTES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 19/10/2015 | 34.80 | 34028316370970 | ECT-CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SEDEX PARA ENVIO DOS DOSIMETROS PARA ANALISE DE IRRADIAÇÃO DO RAIO-X DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 19/10/2015 | 989.00 | 10736246000180 | ROBERTA RUBIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS, BEM COMO, RECARGA DE TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIA DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 19/10/2015 | 1205.00 | 10736246000180 | ROBERTA RUBIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TONER E CARTUCHOS PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 19/10/2015 | 2.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 5088-1, NO DIA 19/10/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 19/10/2015 | 1806.00 | 10736246000180 | ROBERTA RUBIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, DANIFICADOS EM VIRTUDE DE QUEDAS DE ENERGIAS NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 19/10/2015 | 2500.00 | 02716554000115 | CONS.INT.DE SAUDE DA R.DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA TESOUREIRA DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCO, RELATIVO OUTUBRO/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 19/10/2015 | 3200.00 | 02716554000115 | CONS.INT.DE SAUDE DA R.DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO EXECUTIVO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCO, RELATIVO A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 19/10/2015 | 1900.00 | 00009013257402 | CICERO RICARDO ABILIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ALUSIVOS AO OUTUBRO ROSA, INCLUINDO DECORAÇÃO, CAFÉ DA MANHA, ENTREGA DE BRINDES, ONDE HOUVE ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO AS MULHERES PELA PREVENÇÃO DO CANCER DE MAMA. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 19/10/2015 | 2250.00 | 35588417000100 | INOVAPEL - RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DE USO ADMINISTRATIVO E ATENDIMENTOS MEDICOS NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 20/10/2015 | 1280.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL QUIMICO ESPECÍFICO PARA O SETOR DE RADIOLOGIA, PARA USO DURANTE OS ATENDIMENTOS MÉDICOS NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCÓ. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 20/10/2015 | 1900.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAMISETAS PADRONIZADAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 20/10/2015 | 1900.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE BATAS CIRURGICAS DESTINADAS AOS PACIENTES PARA USO DURANTE OS ATENDIMENTOS MEDICOS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 20/10/2015 | 2250.00 | 35588417000100 | INOVAPEL - RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DE USO ADMINISTRATIVO E ATENDIMENTOS MEDICOS NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 22/10/2015 | 1050.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS PELA COMPRA DE CADEIRAS DE PLASTICO, DESTINADAS A ACOMODAÇÃO DOS PACIENTES DURANTE OS ATENDIMENTOS MEDICOS NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 22/10/2015 | 1050.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS PELA COMPRA DE CADEIRAS DE PLASTICO, DESTINADAS A ACOMODAÇÃO DOS PACIENTES DURANTE OS ATENDIMENTOS MEDICOS NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 22/10/2015 | 250.00 | 07754541000154 | JOAO CARLOS GARCIA GERVAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BATERIA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO POLO SEDAN, PLACA OFZ 2767, A DISPOSIÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 23/10/2015 | 635.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO POLO SEDAN 1.6, PLACA OFZ-2767, LOCADO A DISPOSIÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 29/10/2015 | 2100.00 | 00096347724391 | GLECYANNE MINEIRO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENDOCRINOLOGIA MÉDICA PRESTADOS AOS PACIENTES DOS CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 29/10/2015 | 2100.00 | 00096347724391 | GLECYANNE MINEIRO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENDOCRINOLOGIA MÉDICA PRESTADOS AOS PACIENTES DOS CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/10/2015 | 2000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO POLO SEDAN 1.6, PLACA OFZ-2767, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE VISITAS AOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS, RELATIVO A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/10/2015 | 2000.00 | 00034310924468 | GERIVALDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ASSESSOR JURÍDICO A ESTE CONSORCIO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/10/2015 | 925.16 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM IMPOSTO DE RENDA COBRADO PELO BANCO DO BRASIL NA POUPANÇA DA CONTA 24313-3, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 03/11/2015 | 1254.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 03/11/2015 | 1095.70 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 03/11/2015 | 825.00 | 08648151000162 | HOTEL PEDRA DOURADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DE MÉDICOS EM DIAS DE PLANTÕES. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 03/11/2015 | 100.00 | 00005672249450 | JOSE ROBERIO GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E EXAMES EM UM VEICULO PROPRIO ALTERNATIVO PARA A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 03/11/2015 | 23.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 5088-1, NO DIA 03/11/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 04/11/2015 | 974.80 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE REPRODUÇÕ DE COPIAS DE TODOS OS BALANCETES DESTE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 05/11/2015 | 409.50 | 18258589000198 | ALBANEIDE PEREIRA BASTOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DA PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO, EM VIRTUDE DA FALTA DE ÁGUA QUE SE ENCONTRA O MUNICIPIO DE PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 05/11/2015 | 390.00 | 18258589000198 | ALBANEIDE PEREIRA BASTOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DA SEGUNDA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO, EM VIRTUDE DA FALTA DE ÁGUA QUE SE ENCONTRA O MUNICIPIO DE PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 06/11/2015 | 750.00 | 15331988000149 | ELDER FRANCISCO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE SACOLAS PLASTICAS PERSONALIZADAS TAMANHO 40X50, PARA ACONDICIONAMENTO DOS EXAMES EM GERAL, PARA ENTREGA AOS PACIENTES. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 06/11/2015 | 650.00 | 15331988000149 | ELDER FRANCISCO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE SACOLAS PLASTICAS PERSONALIZADAS TAMANHO 30X40, PARA ACONDICIONAMENTO DOS EXAMES EM GERAL, PARA ENTREGA AOS PACIENTES. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 10/11/2015 | 3038.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA USO DURANTE OS ATENDIMENTOS MÉDICOS (FISIOTERAPEUTA E FONOAUDIOLOGO) NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCÓ. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012015 | 0000260 | 10/11/2015 | 4011.86 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012015 | 0000261 | 10/11/2015 | 4031.04 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 11/11/2015 | 150.00 | 00070184699452 | WELLINGTON MENDES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE UMA EXTENSÃO DE REDE ELETRICA INDIVIDUALIZADA PARA A SALA QUE REALIZA OS EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 12/11/2015 | 2.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 5088-1, NO DIA 12/11/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 13/11/2015 | 250.00 | 00025954197814 | EUCLIDES ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM UM VEICULO ALTERNATIVO, TRANSPORTANDO AS PELÍCULAS DE RAIO-X ATÉ O LABORATÓRIO ONDE SERÁ EMITIDO OS LAUDOS. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 13/11/2015 | 1209.04 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO ATRAVÉS DA OPERADORA CLARO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 13/11/2015 | 136.50 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PLANO CLARO MAIS NACIONAL, DURANTE O PERIODO DE 20/09/2015 A 19/10/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 13/11/2015 | 1900.00 | 00009013257402 | CICERO RICARDO ABILIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ALUSIVOS AO NOVEMBRO AZUL, INCLUINDO DECORAÇÃO, CAFÉ DA MANHA, ENTREGA DE BRINDES, ONDE HOUVE ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO AOS HOMENS PELA PREVENÇÃO DO CANCER DE PRÓSTATA. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 17/11/2015 | 2500.00 | 02716554000115 | CONS.INT.DE SAUDE DA R.DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA TESOUREIRA DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCO, RELATIVO A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 17/11/2015 | 3200.00 | 02716554000115 | CONS.INT.DE SAUDE DA R.DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO EXECUTIVO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCO, RELATIVO A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 17/11/2015 | 1100.00 | 14975555000163 | JOSILENE DE CALDAS SANTOS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM COLOCAÇÃO DE PAREDES E FORROS DE GESSOS, PARA MANUTENÇÃO DOS CONSULTORIOS MÉDICOS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 18/11/2015 | 3360.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM (01) UM APARELHO DE RAIO X FIXO COM TROCA DE PLACA DO TIME, REPARO DA CHAVE ROTATIVA DE MASE POSTO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 19/11/2015 | 2000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO POLO SEDAN 1.6, PLACA OFZ-2767, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE VISITAS AOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS, RELATIVO A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 23/11/2015 | 2.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 5088-1, NO DIA 23/11/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 24/11/2015 | 2100.00 | 00096347724391 | GLECYANNE MINEIRO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENDOCRINOLOGIA MÉDICA PRESTADOS AOS PACIENTES DOS CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 25/11/2015 | 1095.70 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 25/11/2015 | 964.32 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS PARA USO DURANTE OS ATENDIMENTOS MÉDICOS E FISIOTERAPEUTICOS NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 27/11/2015 | 2000.00 | 00034310924468 | GERIVALDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ASSESSOR JURÍDICO A ESTE CONSORCIO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 27/11/2015 | 5.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 5088-1, NO DIA 27/11/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 27/11/2015 | 909.13 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM IMPOSTO DE RENDA COBRADO PELO BANCO DO BRASIL NA POUPANÇA DA CONTA 24313-3, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 27/11/2015 | 281.69 | 02800248000162 | MF EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS ESPECIFICOS (MAXXIFIX) PARA O SETOR QUE REALIZA OS ELETROENCEFALOGRAMAS. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/11/2015 | 1254.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 01/12/2015 | 168.53 | 09329083000131 | MERCADINHO EXTRA - EDIMILSON SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS LANCHES DOS MEDICOS E QUIPES DE PLANTÃO DAS DIVERSAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 01/12/2015 | 1248.00 | 08648151000162 | HOTEL PEDRA DOURADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS (REFEIÇÕES), DESTINADAS AOS MÉDICOS E EQUIPES EM DIAS DE PLANTÕES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 01/12/2015 | 1300.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL (FILME 18X24, 24X30, 30X40, 35X35) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 02/12/2015 | 200.00 | 00005672249450 | JOSE ROBERIO GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E EXAMES EM UM VEICULO PROPRIO ALTERNATIVO PARA A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 03/12/2015 | 262.50 | 11735586000159 | FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLV.-UFPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UFPE REFERENTE A MONITORMENTO ATRAVES DOS DOSIMETROS ENVIADO PARA O SETOR DE RAIO-X DESTA INSTITUIÇÃO, REALIZADO PELO LABORATORIO DE PROTEÇÃO RADIOLOGICA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 03/12/2015 | 344.00 | 07552997000212 | PROMÉDICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ESPECIFICO (CANETA, ELETRODO, PERA) PARA O SETOR DE ELETROCARDIOGRAMAS. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 03/12/2015 | 46.00 | 01988925000155 | DIPROMED DISTRIB. DE PRODUTOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PRODUTO QUIMICO (GLUTARON PRONT) PARA O USO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS NO SETOR DE ENDOSCOPIA DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 03/12/2015 | 3200.00 | 02716554000115 | CONS.INT.DE SAUDE DA R.DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO EXECUTIVO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCO, RELATIVO AO DECIMO/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 03/12/2015 | 2500.00 | 02716554000115 | CONS.INT.DE SAUDE DA R.DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA TESOUREIRA DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCO, RELATIVO AO DECIMO/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 07/12/2015 | 210.00 | 11372474000180 | EMPORIO PHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FORMULA MANIPULADA, DESTINADA AO USO NO SETOR DE GINECOLOGIA DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 07/12/2015 | 677.01 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA ATRAVES DA OPERADORA CLARO S/A. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 09/12/2015 | 1254.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETENCIA 13/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 09/12/2015 | 3200.00 | 02716554000115 | CONS.INT.DE SAUDE DA R.DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO EXECUTIVO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCO, RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 09/12/2015 | 2500.00 | 02716554000115 | CONS.INT.DE SAUDE DA R.DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA TESOUREIRA DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCO, RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 09/12/2015 | 1255.61 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO ATRAVÉS DA OPERADORA CLARO, REFERENTE AO PERIODO DE 20/10/2015 A 19/11/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 09/12/2015 | 788.00 | 00010550311467 | PAULO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO AOS USUÁRIOS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO, ATRAVÉS DE ATENDIMENTOS TELEFONICOS, FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES, AGENDAMENTO DE CONSULTAS E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 09/12/2015 | 342.00 | 18258589000198 | ALBANEIDE PEREIRA BASTOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DOS PACIENTES E FUNCIONÁRIOS, DURANTE OS ATENDIMENTOS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO, EM VIRTUDE DA FALTA DE ÁGUA QUE SE ENCONTRA NO MUNICIPIO DE PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 09/12/2015 | 246.00 | 18258589000198 | ALBANEIDE PEREIRA BASTOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DOS PACIENTES E FUNCIONÁRIOS, DURANTE OS ATENDIMENTOS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO, EM VIRTUDE DA FALTA DE ÁGUA QUE SE ENCONTRA NO MUNICIPIO DE PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/12/2015 | 320.22 | 09329083000131 | MERCADINHO EXTRA - EDIMILSON SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS LANCHES DOS MEDICOS E EQUIPES DE PLANTÃO DAS DIVERSAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012015 | 0000302 | 11/12/2015 | 4399.35 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 14/12/2015 | 1920.00 | 01720635000126 | FRANCISCO PINTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADOS SPLIT NAS DEPENDENCIAS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 14/12/2015 | 250.00 | 00025954197814 | EUCLIDES ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM UM VEICULO ALTERNATIVO, TRANSPORTANDO AS PELÍCULAS DE RAIO-X ATÉ O LABORATÓRIO ONDE SERÁ EMITIDO OS LAUDOS. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 14/12/2015 | 2000.00 | 00070101205104 | GERALDO ALEXANDRINO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO PARA CONTROLE DE PRAGAS DOMESTICAS EM 15 SALAS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 14/12/2015 | 1000.00 | 08648151000162 | HOTEL PEDRA DOURADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS (REFEIÇÕES), DESTINADAS AOS MÉDICOS E EQUIPES EM DIAS DE PLANTÕES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 14/12/2015 | 830.00 | 00054409349449 | JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DE IMPRENSA DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 14/12/2015 | 1080.00 | 01720635000126 | FRANCISCO PINTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE RECARGA DE GÁS EM AR CONDICIONADOS SPLIT NAS DEPENDENCIAS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 15/12/2015 | 142.26 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PLANO CLARO MAIS NACIONAL, DURANTE O PERIODO DE 20/10/2015 A 19/11/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 15/12/2015 | 2100.00 | 00096347724391 | GLECYANNE MINEIRO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENDOCRINOLOGIA MÉDICA PRESTADOS AOS PACIENTES DOS CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 15/12/2015 | 140.00 | 09318448000122 | CLAUDIA RANIELE CAVALCANTE LINS ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM REGARGA DE TONER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 28/12/2015 | 113.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 5088-1, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/12/2015 | 2000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO POLO SEDAN 1.6, PLACA OFZ-2767, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE VISITAS AOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS, RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/12/2015 | 2000.00 | 00034310924468 | GERIVALDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ASSESSOR JURÍDICO A ESTE CONSORCIO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/12/2015 | 1411.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/12/2015 | 993.26 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM IMPOSTO DE RENDA COBRADO PELO BANCO DO BRASIL NA POUPANÇA DA CONTA 24313-3, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
Quantidade de Registros: 313
Última atualização: 11/06/2024