de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Defesa de Ordem Jurídica | PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO AOS SUPERENDIVIDADOS | CRIAÇÃO DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO PARA O CONSUMIDOR SAIR DA SITUAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0180011 | 16/01/2015 | 5000.00 | 00006230780402 | ARUANA GRAZIELA GONZAGA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE ESPAÇO E SERVIÇO DE COFFEE BREAK E ALMOÇO DESTINADO Á REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO PARA SERVIDORES DOPROCON JP E DEMAIS PESSOAS QUE ENCONTRAM-SE PRESTADO SERVIÇO A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA,NO DIA 27/12/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | ESCOLA DE DEFESA DO CONSUMIDOR | ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0180012 | 16/01/2015 | 1660.97 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FATURA DA INTERNET REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, TELEFONE 5071919 0 1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | ESCOLA DE DEFESA DO CONSUMIDOR | ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0180013 | 16/01/2015 | 1660.97 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FATURA DA INTERNET, MES DE FEVEREIRO CONTA 5071919 0 1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | ESCOLA DE DEFESA DO CONSUMIDOR | ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0180014 | 16/01/2015 | 350.00 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA RECON SP 4100, PARA ESTA SECRETARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0180015 | 16/01/2015 | 1320.00 | 14414327000114 | PONTO DA CASTANHA RESTAURANTE LTDA-ME | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHAM DOIS EXPEDIENTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0180017 | 23/01/2015 | 1320.00 | 14414327000114 | PONTO DA CASTANHA RESTAURANTE LTDA-ME | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS SERVIDORES DESTE ORGÃO QUE TRABALHAM DOIS EXPEDIENTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0180018 | 23/01/2015 | 375.00 | 03691604000110 | FLAVIO LUCIO LISBOA SILVA ME | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONFEÇÃO DE CARIMBOS AUTOMATICOS BORRAHAS PARA CARIMBOS E CARIMBOS DE MADEIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0180020 | 26/01/2015 | 1908.00 | 02770511000118 | ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS PROFESSOR BARRETO GUIMARAES - ECPBG | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOPAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE jOSÉ CARLOS DE FARIAS DIAS, HELTON RENE NUNES DE HOLANDA,THATIANE KELLY DE LIMA RIBIRO M. MORAIS E FELIPE MARQUES DE VASCONCELOS, NO CUJRSO ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS, NOPERIODO DE 02/02/2015 A 05/02/201531 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180024 | 27/01/2015 | 2691.84 | 00002534595407 | Helton Rene Nunes Holanda | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS PARA A CIDADE RECIFE, AFIM DE PARTICIPAR DO CURSO ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS, NA ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS PROFESSOR BARRETO GUIMARÃES, DO TRIBUNAL DE CONTAS DE PERNAMBUÇO NO PERIODO DE 02 DE FEVEREIRO A 05 DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180025 | 27/01/2015 | 2691.84 | 00008423974421 | FELIPE MARQUES DE VASCONCELOS | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS, ACOMPANHANDO O SECRETARIO GERAL DESTE ORGÃO PARA A CIDADE RECIFE, AFIM DE PARTICIPAR DO CURSO ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS, NA ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS PROFESSOR BARRETO GUIMARÃES, DO TRIBUNAL DE CONTAS DE PERNAMBUÇO NO PERIODO DE 02 DE FEVEREIRO A 05 DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180026 | 27/01/2015 | 2691.84 | 00000082353417 | JOSE CARLOS DE F.DIAS | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS, ACOMPANHANDO O SECRETARIO GERAL DESTE ORGÃO PARA A CIDADE RECIFE, AFIM DE PARTICIPAR DO CURSO ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS, NA ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS PROFESSOR BARRETO GUIMARÃES, DO TRIBUNAL DE CONTAS DE PERNAMBUÇO NO PERIODO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180027 | 27/01/2015 | 2691.84 | 00007668336400 | THATIANE KELLY DE LIMA RIBEIRO M. MORAIS | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS, ,ACOMPANHANDO O SECRETARIO GERAL DESTE ORGÃO PARA A CIDADE RECIFE, AFIM DE PARTICIPAR DO CURSO ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS, NA ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS PROFESSOR BARRETO GUIMARÃES, DO TRIBUNAL DE CONTAS DE PERNAMBUÇO NO PERIODO DE 02 A O5 FEVEREIRO 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0180030 | 27/01/2015 | 5000.00 | 00006230780402 | ARUANA GRAZIELA GONZAGA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE ESPAÇO E SERVIÇO DE COFFEE BREAK E ALMOÇO DESTINADOS Á REALIZAÇÃO DE TREINAMENTOP PARA SERVIDORES DO PROCON JP E DEMAIS PESSOAS QUE ENCONRTRAM-SE PRESTANDO SERVIÇO Á DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180031 | 27/01/2015 | 333.68 | 00001305253400 | WANDERLEY DOS SANTOS SILVA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE, CONDUZINDO E INDO APANHAR O SECRETARIO GERAL, E OS SERVIDORES QUE PARTICIPARAM DE CURSO NA ESCOLA DE SERVIÇOS PUBLICO DO TRIBUNAL DE CONTAS DE PERNAMBUCO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0180035 | 29/01/2015 | 170.00 | 12922993000138 | ELETROLANDIA COMERCIO E REPRESENTACOES LUCENA LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 02 SUPORTES DE TV PARA PAREDE PARA INSTALAÇÃO DAS TVS DO SAC E DA RECPÇÃO DO PROCON JP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0180041 | 30/01/2015 | 240.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFEE BREAK PARA SER SERVIDO EM TREINAMENTO DE ESTAGIÁRIOS NO DIA 24/01/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180048 | 30/01/2015 | 1009.44 | 00002339757487 | JOAO NOGUEIRA BARBOSA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PÁGAMENTO DE 03 (tRES) DIARIAS PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL PB- ACOMPANHANDO O SECRETARIO GERAL DESTE ORGÃO, PARA PRESTAÇÃO DE ORIENTAÇÃO TREINAMENTO E ASSINATURA DE TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM O PROCON DE PREINCESA IZABEL -PB NO DIAS 18 19 E 20/03/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180049 | 30/01/2015 | 1009.44 | 00005905116458 | KESSIA MEDEIROS MACÊDO DO NASCIMENTO | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PÁGAMENTO DE 03 (tRES) DIARIAS PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL PB- ACOMPANHANDO O SECRETARIO GERAL DESTE ORGÃO, PARA PRESTAÇÃO DE ORIENTAÇÃO TREINAMENTO E ASSINATURA DE TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM O PROCON DE PREINCESA IZABEL -PB NO DIAS 18 19 E 20/03/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180053 | 10/02/2015 | 1345.92 | 00002339757487 | JOAO NOGUEIRA BARBOSA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOPAGAMENTO DE 04 (QUATRO ) DIARIAS PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL PB- ACOMPANHANDO O SECRETARIO GERAL DESTE ORGÃO, PARA PRESTAÇÃODE ORIENTAÇÃO TREINAMENTO TÉCNICO COM O PROCON DE PRINCESA ISABEL PB NOS DIA 17, 18, 19,E 20/03/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180054 | 10/02/2015 | 1345.92 | 00005905116458 | KESSIA MEDEIROS MACÊDO DO NASCIMENTO | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO ) DIARIAS PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL PB- ACOMPANHANDO O SECRETARIO GERAL DESTE ORGÃO, PARA PRESTAÇÃODE ORIENTAÇÃO TREINAMENTO TÉCNICO COM O PROCON DE PRINCESA ISABEL PB NOS DIA 17, 18, 19, E 20/03/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180055 | 10/02/2015 | 1345.92 | 00004616114498 | ELIABE PEREIRA CHAVES | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO ) DIARIAS PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL PB- ACOMPANHANDO O SECRETARIO GERAL DESTE ORGÃO, PARA PRESTAÇÃODE ORIENTAÇÃO TREINAMENTO TÉCNICO COM O PROCON DE PRINCESA ISABEL PB NOS DIA 17, 18, 19, E 20/03/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180056 | 11/02/2015 | 1345.92 | 00005132052410 | WALTER PEDRO LEMOS DE LIMA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO ) DIARIAS PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL PB- ACOMPANHANDO O SECRETARIO GERAL DESTE ORGÃO, PARA PRESTAÇÃODE ORIENTAÇÃO TREINAMENTO TÉCNICO COM O PROCON DE PRINCESA ISABEL PB NOS DIA 17, 18, 19, E 20/03/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180057 | 11/02/2015 | 1345.92 | 00002534595407 | Helton Rene Nunes Holanda | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO ) DIARIAS PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL PB- ACOMPANHANDO O SECRETARIO GERAL DESTE ORGÃO, PARA PRESTAÇÃODE ORIENTAÇÃO TREINAMENTO TÉCNICO COM O PROCON DE PRINCESA ISABEL PB NOS DIA 17, 18, 19, E 20/03/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180058 | 11/02/2015 | 1345.92 | 00002339757487 | JOAO NOGUEIRA BARBOSA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4 DIARIAS PARA A CIDADE DE PRINCESA IZABEL - PB, ACOMPANHANDO O SECRETARIO DESTE ÓRGÃO AFIM DE PRESTAÇÃO DE ORIENTAÇÃO, TREINAMENTO E ASSINATURA DE TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA, NOS DIAS DE 17, 18, 19 E 20. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180060 | 13/02/2015 | 1345.92 | 00005905116458 | KESSIA MEDEIROS MACÊDO DO NASCIMENTO | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4 DIARIAS PARA A CIDADE DE PRINCESA IZABEL - PB, ACOMPANHANDO O SECRETARIO DESTE ÓRGÃO AFIM DE PRESTAÇÃO DE ORIENTAÇÃO, TREINAMENTO E ASSINATURA DE TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA, NOS DIAS DE 17, 18, 19 E 20. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180061 | 13/02/2015 | 1345.92 | 00004616114498 | ELIABE PEREIRA CHAVES | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4 DIARIAS PARA A CIDADE DE PRINCESA IZABEL - PB, ACOMPANHANDO O SECRETARIO DESTE ÓRGÃO AFIM DE PRESTAÇÃO DE ORIENTAÇÃO, TREINAMENTO E ASSINATURA DE TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA, NOS DIAS DE 17, 18, 19 E 20. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180062 | 13/02/2015 | 1345.92 | 00005132052410 | WALTER PEDRO LEMOS DE LIMA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4 DIARIAS PARA A CIDADE DE PRINCESA IZABEL - PB, ACOMPANHANDO O SECRETARIO DESTE ÓRGÃO AFIM DE PRESTAÇÃO DE ORIENTAÇÃO, TREINAMENTO E ASSINATURA DE TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA, NOS DIAS DE 17, 18, 19 E 20. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180063 | 13/02/2015 | 1345.92 | 00002534595407 | Helton Rene Nunes Holanda | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4 DIARIAS PARA A CIDADE DE PRINCESA IZABEL - PB, ACOMPANHANDO O SECRETARIO DESTE ÓRGÃO AFIM DE PRESTAÇÃO DE ORIENTAÇÃO, TREINAMENTO E ASSINATURA DE TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA, NOS DIAS DE 17, 18, 19 E 20. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180064 | 13/02/2015 | 1833.36 | 00054938031434 | MARCOS ANTONIO SOARES CAVALCANTI | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE, AFIM DE PARTICIPAR DO CURSO AUDITORIA E CONTROLE INTERNO E EXTERNO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO PERIODO DE 24 A 28/03/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180065 | 13/02/2015 | 1833.36 | 00000082353417 | JOSE CARLOS DE F.DIAS | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE ACOMPANHANDO O ASSESSOR ESPECIAL DA SEFIN AFIM DE PARTICIPAR DO CURSO AUDITORIA E CONTROLE INTERNO E EXTERNO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO PERIODO DE 24 A 28/03/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0180066 | 13/02/2015 | 4200.00 | 35963479000146 | ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO S/C LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES MARCOS ANTONIO SOARES CAVALCANTI E JOSÉ CARLOS DE FARIAS DIAS , AFIM DE PARTICIPAR DO CURSO AUDITORIA E CONTROLE INTERNO E EXTERNO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO PERIODO DE 24 A 28/03/2015 NA CIDADE DE RECIFE PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180082 | 26/02/2015 | 119.17 | 00004461649415 | OSMARIO DE OLIVEIRA COQUEIJO | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, PARA A CIDADE DE RECIFE, CONDUZINDO E INDO APAHAR O CONTADOR E O ASSESSOR DA SAED NO DIA 24 E INDO APANHAR NO DIA 26 DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180088 | 16/03/2015 | 2043.36 | 00005905116458 | KESSIA MEDEIROS MACÊDO DO NASCIMENTO | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO, ACOMPANHANDO O SECRETARIO GERAL DESTE ORGÃO AFIM DE CELEBRAR CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO AO PROCON RJ COM VISTAS A ESTREITAR LAÇOS COM AQUELAIMPORTANTE INSTITUIÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, A REFERIDA VIAGEM E DE IMPORTANCIA SINE QUE NON PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS NAS POLITICAS DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES CONSUMERISTAS, EM ESPECIAL NO QUE SE REFERE À QUESTÃO DA QUALUIDADE DOS COM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180089 | 16/03/2015 | 2043.36 | 00006233628482 | THÂMARA GALVÃO GOMES DE ARAUJO | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO, ACOMPANHANDO O SECRETARIO GERAL DESTE ORGÃO AFIM DE CELEBRAR CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO AO PROCON RJ COM VISTAS A ESTREITAR LAÇOS COM AQUELAIMPORTANTE INSTITUIÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, A REFERIDA VIAGEM E DE IMPORTANCIA SINE QUE NON PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS NAS POLITICAS DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES CONSUMERISTAS, EM ESPECIAL NO QUE SE REFERE À QUESTÃO DA QUALUIDADE DOS COM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180090 | 16/03/2015 | 2043.36 | 00002534595407 | Helton Rene Nunes Holanda | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO, ACOMPANHANDO O SECRETARIO GERAL DESTE ORGÃO AFIM DE CELEBRAR CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO AO PROCON RJ COM VISTAS A ESTREITAR LAÇOS COM AQUELAIMPORTANTE INSTITUIÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, A REFERIDA VIAGEM E DE IMPORTANCIA SINE QUE NON PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS NAS POLITICAS DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES CONSUMERISTAS, EM ESPECIAL NO QUE SE REFERE À QUESTÃO DA QUALUIDADE DOS COM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180091 | 16/03/2015 | 2043.36 | 00006943587463 | JOSE CARLOS DE ARAUJO CARVALHO | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO, ACOMPANHANDO O SECRETARIO GERAL DESTE ORGÃO AFIM DE CELEBRAR CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO AO PROCON RJ COM VISTAS A ESTREITAR LAÇOS COM AQUELAIMPORTANTE INSTITUIÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, A REFERIDA VIAGEM E DE IMPORTANCIA SINE QUE NON PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS NAS POLITICAS DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES CONSUMERISTAS, EM ESPECIAL NO QUE SE REFERE À QUESTÃO DA QUALUIDADE DOS COM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0180098 | 25/03/2015 | 6489.50 | 40941049000163 | PAPELARIA TOKIO LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTE ORGÃO31 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0180106 | 30/03/2015 | 5499.00 | 00002820924476 | ANDELSON DE CARVALHO DORNELLAS | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO UM COMPUTADOR FLYPC INTERMEDIARIO IN-IG203-450 PENTIUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0180107 | 30/03/2015 | 1825.06 | 11287886000112 | THIAGO DAVIK BEZERRA E SILVA-ME | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTE ORGAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0180108 | 30/03/2015 | 1700.00 | 17760781000115 | PABLO HENRIQUES PACIFICO DA SILVA 04903681408 | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COFECÇÃO DE 04 (QUATRO) FAIXAS, MEDINDO CADA 3 X 1, E 04 (QUATRO) BANNERS ALUSIVOS AS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO DO CDC AO LONDO DO ANODE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0180109 | 30/03/2015 | 5499.00 | 08050237000199 | Empresa Sulamericana de Tecnologia Industria e Comercio Ltda | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO UM COMPUTADOR FLYPC INTERMEDIARIO IN-IG203-450 PENTIUM DUAL CORE G203/4GB/500GB/DVDRW/TECLADO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0180110 | 30/03/2015 | 170.00 | 12922993000138 | ELETROLANDIA COMERCIO E REPRESENTACOES LUCENA LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMETO DE AQUISIÇÃO DE DOIS SUPORTES PARA TV, NA PAREDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180111 | 08/04/2015 | 1362.24 | 00003862812464 | JOAO JOSE DE ALMEIDA CRUZ | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE BRASILIA , ACOMPANHANDO O SECRETARIO ADJUNTO DESTE ORGÃO, QUE ESTA REPRESENTANDO O SECRETARIO, AFIM DE PARTICIPAR DA 11º REUNIÃO DA SECRETARIA NACIONAL DO CONSUMIDOR COMO SISTEMA NACIONAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR QUE OCORRERÁ NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL DE 2015, EM BRASILIA, CUJOPRINCIPAL OBJETIVO SERÁ A DISCUSSÃO E ELABORAÇÃO DA POLITICA NACIOAL DAS RELAÇÕES DE CONSUMO PARA 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180112 | 08/04/2015 | 1362.24 | 00002750875498 | RICARDO DIAS HOLANDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE BRASILIA , ACOMPANHANDO O SECRETARIO ADJUNTO DESTE ORGÃO, QUE ESTA REPRESENTANDO O SECRETARIO, AFIM DE PARTICIPAR DA 11º REUNIÃO DA SECRETARIA NACIONAL DO CONSUMIDOR COMO SISTEMA NACIONAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR QUE OCORRERÁ NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL DE 2015, EM BRASILIA, CUJOPRINCIPAL OBJETIVO SERÁ A DISCUSSÃO E ELABORAÇÃO DA POLITICA NACIOAL DAS RELAÇÕES DE CONSUMO PARA 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180113 | 08/04/2015 | 1362.24 | 00000742160408 | KATIA REGINA FERREIRA DE FARIAS | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE BRASILIA , ACOMPANHANDO O SECRETARIO ADJUNTO DESTE ORGÃO, QUE ESTA REPRESENTANDO O SECRETARIO, AFIM DE PARTICIPAR DA 11º REUNIÃO DA SECRETARIA NACIONAL DO CONSUMIDOR COMO SISTEMA NACIONAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR QUE OCORRERÁ NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL DE 2015, EM BRASILIA, CUJOPRINCIPAL OBJETIVO SERÁ A DISCUSSÃO E ELABORAÇÃO DA POLITICA NACIOAL DAS RELAÇÕES DE CONSUMO PARA 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180114 | 08/04/2015 | 1362.24 | 00002339757487 | JOAO NOGUEIRA BARBOSA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE BRASILIA , ACOMPANHANDO O SECRETARIO ADJUNTO DESTE ORGÃO, QUE ESTA REPRESENTANDO O SECRETARIO, AFIM DE PARTICIPAR DA 11º REUNIÃO DA SECRETARIA NACIONAL DO CONSUMIDOR COMO SISTEMA NACIONAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR QUE OCORRERÁ NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL DE 2015, EM BRASILIA, CUJOPRINCIPAL OBJETIVO SERÁ A DISCUSSÃO E ELABORAÇÃO DA POLITICA NACIOAL DAS RELAÇÕES DE CONSUMO PARA 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180115 | 08/04/2015 | 1362.24 | 00033770530772 | MARCOS JOSÉ DOS SANTOS | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE BRASILIA, REPRESENTANDO SECRETARIO GERAL DESTE ORGÃO AFIM DE PARTICIPAR DA 11ª REUNIAO DA SECRETARIA NACIONAL DO CONSUMIDOR COM O SISTEMA NACIONAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR NOS DIAS 15 E16 DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180116 | 08/04/2015 | 4126.32 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 03( TRES) PASSAGENS AEREA EM NOME DE jOSÉ CARLOS CARVALHO, HELTON RENE E KESSIA MEDEIROS, PARA O RIO DE JANEIRO31 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180117 | 08/04/2015 | 596.36 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA REMARCAÇÃO DA PASSAGEM AEREA, DOS SERVIDORES JOSÉ CARLOS DE JOSÉ CARLOS CARVALHO R KESSIA MEDEIROS, PARA O 31RIO DE JANEIRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180118 | 08/04/2015 | 1595.76 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM AEREA DA SERVIDORA TAMARA ARAUJO PARA A CIDADE DE SÃO PAULO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180119 | 08/04/2015 | 8372.45 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) PASSAGEM AEREA PARA A CIDADE DE BRASILIA31 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0180125 | 10/04/2015 | 2430.00 | 00062195220287 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ARTE PARA IDENTIDADE VISUAL DO PROCON JP31 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0180126 | 10/04/2015 | 503.10 | 03766525000120 | CARDOSO DA COSTA & CIA LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CAFE E ÇUCAR PARA ESTE ORGÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0180127 | 10/04/2015 | 2195.00 | 35797364001281 | ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 08 EXTINTORES DE INCENDIO E PLACAS DE SINALIZAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0180128 | 10/04/2015 | 2195.00 | 08117133000154 | PREVINCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 08 EXTINTORES DE INCENDIO E PLACAS DE SINALIZAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180138 | 24/04/2015 | 2395.51 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMETO DE UMA PASSAGEM AEREA JOÃO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA, COM O SERVIDOR RICARDO HOLANDA, AFIM DE PARTICIPAR DE CURSO DO DPDC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0180139 | 24/04/2015 | 220.00 | 04233558000178 | ROGERIO FESTAS & LOCAÇÕES - José Rogerio Magalhães Guedes | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DE MONTAGEM DE DUAS TENDAS MEDINDO 4 X 4 E 6 X 6 , NA PRAÇAORLANDO GEISEL, NO BSIRRO DO GEISEL,NO BAIRRO CIDADAO, COM VISTAS A PARTICIPAÇÃO DO PROCON JP PROMOMOVIDO PELO BANCO CIDADAO, DA SECRETARI DE TRABALHO PRODUÇÃO E RENDAS DA PMJP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0180140 | 27/04/2015 | 1660.97 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FATURA DA INTERNET CONTA 5071919 0 1, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0180141 | 27/04/2015 | 1675.50 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESA EMPENHADADAPARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FATURA A INTERNET CONTA 5091919 0 1, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180151 | 14/05/2015 | 698.64 | 00007668336400 | THATIANE KELLY DE LIMA RIBEIRO M. MORAIS | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DEUMA DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFE, ACOMPANHANDO O SECRETARIO GERAL DEASTE ORGÃO AFIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO REGIONAL NORDESTE DA FEBRABAN QUE ACONTECERA NO DIA 18.05.2015, DAS 13,00 AS 18 HORAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180152 | 14/05/2015 | 698.64 | 00092983855449 | ELVIS HELSON CORDEIRO RODRIGUES | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFE, ACOMPANHANDO O SECRETARIO GERAL DESTE ORGÃO AFIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO REGIONAL NORDESTE DA FEBRABAN QUE ACONTECERA NO DIA 18.05.2015, DAS 13,00 AS 18 HORAS31 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180153 | 14/05/2015 | 698.64 | 00001436185475 | ANA FADIA MEDEIROS SOUTO MAIOR | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFE, ACOMPANHANDO O SECRETARIO GERAL DESTE ORGÃO AFIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO REGIONAL NORDESTE DA FEBRABAN QUE ACONTECERA NO DIA 18.05.2015, DAS 13,00 AS 18 HORAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180154 | 14/05/2015 | 698.64 | 00006233628482 | THÂMARA GALVÃO GOMES DE ARAUJO | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFE, ACOMPANHANDO O SECRETARIO GERAL DESTE ORGÃO AFIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO REGIONAL NORDESTE DA FEBRABAN QUE ACONTECERA NO DIA 18.05.2015, DAS 13,00 AS 18 HORAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180155 | 14/05/2015 | 698.64 | 00002534595407 | Helton Rene Nunes Holanda | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFE GERAL DESTE ORGÃO AFIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO REGIONAL NORDESTE DA FEBRABAN QUE ACONTECERA NO DIA 18.05.2015, DAS 13,00 AS 18 HORAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180156 | 14/05/2015 | 1397.28 | 00005905116458 | KESSIA MEDEIROS MACÊDO DO NASCIMENTO | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, PARA A CIDADE VITORIA/ES,ACOMPANHANDO O SECRETARIO GERAL DESTE ORGÃO PARA FAZER UMA VISITA INSTITUCIONAL A ESTE PROCON COM VISTAS A ESTREITAR OS LAÇOS DE COOPERAÇÃO ENTRE OS ORGÃOS DE PROTEÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180157 | 14/05/2015 | 1397.28 | 00004781973493 | GIORDANNA ROBERTA DE S CAPISTARNO | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, PARA A CIDADE VITORIA/ES ACOMPANHDO O SECRETARIO GERAL DESTE ORGÃO, PARA FAZER UMA VISITA INSTITUCIONAL A ESTE PROCON COM VISTAS A ESTREITAR OS LAÇOS DE COOPERAÇÃO ENTRE OS ORGÃOS DE PROTEÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180158 | 14/05/2015 | 1397.28 | 00002534595407 | Helton Rene Nunes Holanda | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, PARA A CIDADE VITORIA/ES 31 PARA FAZER UMA VISITA INSTITUCIONAL A ESTE PROCON COM VISTAS A ESTREITAR OS LAÇOS DE COOPERAÇÃO ENTRE OS ORGÃOS DE PROTEÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0180159 | 15/05/2015 | 1300.00 | 41221623000171 | SUZETE DISTRIBUIDORA DE PAPEL LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PAPEL 150 KG (CORTE DE 31 X 43 ) PARA CONFECÇÃO DE 10.000 COPIAS DE PROCESSO PARA SEREM UTILIZADOAS PELOS SETORS DE SAC, CONJUR, E DEMAIS SETORES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180160 | 19/05/2015 | 698.64 | 00004781973493 | GIORDANNA ROBERTA DE S CAPISTARNO | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMPLEMENTAR PARA A CIDADE DE VITORIA/ES.ACOMPANHANDO O SECRETARIO GERAL DESTE ORGÃO, PARA FAZER UMA VISITA INSTITUCIONAL DESTE PROCON COM VISTAS A ESTREITAR OS LAÇOS DE COOPERAÇÃO ENTRE OS ORGÃOS DE ´PROTEÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180161 | 19/05/2015 | 698.64 | 00002534595407 | Helton Rene Nunes Holanda | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMPLEMENTAR PARA A CIDADE DE VITORIA/ES., PARA FAZER UMA VISITA INSTITUCIONAL DESTE PROCON COM VISTAS A ESTREITAR OS LAÇOS DE COOPERAÇÃO ENTRE OS ORGÃOS DE ´PROTEÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180162 | 19/05/2015 | 698.64 | 00005905116458 | KESSIA MEDEIROS MACÊDO DO NASCIMENTO | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMPLEMENTAR PARA A CIDADE DE VITORIA/ES.ACOMPANHANDO O SECRETARIO GERAL DESTE ORGÃO, PARA FAZER UMA VISITA INSTITUCIONAL DESTE PROCON COM VISTAS A ESTREITAR OS LAÇOS DE COOPERAÇÃO ENTRE OS ORGÃOS DE ´PROTEÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180163 | 19/05/2015 | 2765.40 | 00033770530772 | MARCOS JOSÉ DOS SANTOS | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE O5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 20º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL NO DIAS 25 A 27 DO CORRENTE E VISITA INSTITUCIONAL A FUNDAÇÃO PROCON SÃO PAULO, NOS DIAS 28 E 29 DO CORRENTE EM SÃO PAULO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180164 | 19/05/2015 | 2765.40 | 00026230216434 | LUIZ ANTONIO MARQUES FONTES | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE O5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 20º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL NO DIAS 25 A 27 DO CORRENTE E VISITA INSTITUCIONAL A FUNDAÇÃO PROCON SÃO PAULO, NOS DIAS 28 E 29 DO CORRENTE EM SÃO PAULO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0180165 | 19/05/2015 | 2400.00 | 01269167000115 | INSTITUTO O DIREITO POR UM PLANETA VERDE | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO SR. MARCOS JOSE DOS SANTOS E LUIZ ANTONIO MARQUES PONTES, PARA PARTICIPAR DO 20 CONGRESSO BRASILEIRO DO DIREITO AMBIENTAL, NA CIDADE DE SAO PAULO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0180166 | 19/05/2015 | 800.00 | 01269167000115 | INSTITUTO O DIREITO POR UM PLANETA VERDE | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACWE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO SR MARCOS JOSE DOS SANTOS E LUIZ ANTONIO MARQUES FONTES, PARA PARTIIPAR DO 20 CONGRESSO BRASILEIRO DO DIREITO AMBIENTAL NA CIDADE DE SAO PAULO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0180168 | 27/05/2015 | 1790.00 | 00188874000114 | EDITORA PLENUM LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMRNTO DE CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA DE PROGRAMA COM INFORMAÇÃO ATUALIZADAS PERMANENTEMENTE DE LEGISLAÇAO, JURISPRUDENCIA,PETIÇÕES E DOUTRINA PARA SERVIR DE CONSULTA AOS SERVIDORES DOS SETORES DE CONSULTORIA JURIDICA, ASSESSORIA JURIDICA DE GABINETE, FISCALIZAÇÃO E SAC DO PROCON JP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0180169 | 27/05/2015 | 100.00 | 07874064000160 | GUILHERME LEITE DA NOBREGA NEVES | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONER HP 36 A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0180170 | 27/05/2015 | 1723.08 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMEBTO DA FATURA DA INTERNET, CONTA 5071919 0 1 REFERENTE AO MES DE ABRIL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0180171 | 28/05/2015 | 2265.50 | 08050237000199 | Empresa Sulamericana de Tecnologia Industria e Comercio Ltda | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, INFORMATICA PARA ESTA SECRETARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0180172 | 29/05/2015 | 144.00 | 04233558000178 | ROGERIO FESTAS & LOCAÇÕES - José Rogerio Magalhães Guedes | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MONTAGEM DE 01 TENDA 6 X 6, E ALUGUEL DE 16 CADEIRAS E 04 MESAS, NO PARQUE SOLON DE LUCENA COM VISTAS A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES VOLTADAS A COMEMORAÇÃO DO DIA MUNDIAL DO CONSUMIDOR E DIVULGAÇÃO DO CDC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0180173 | 29/05/2015 | 240.00 | 04233558000178 | ROGERIO FESTAS & LOCAÇÕES - José Rogerio Magalhães Guedes | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MONTAGEM DE 02 TENDAS 6 X 6 NO ESTADIO ALMEIDÃO, PARA DAR SUPORTE A EVENTO PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇÃO VIVA PARAIBA, NA QUAL O PROCON-JP TERA PARTICIPAÇÃO NA DIVULGAÇÃO DO CODIGO DO CONSUMIDOR, BEM COMO PRESTARA SERVIÇO DEPLANTAO DE DUVIDAS AS PESSOAS PRESENTES NO EVENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180178 | 05/06/2015 | 2814.72 | 00033770530772 | MARCOS JOSÉ DOS SANTOS | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA A CIDADE DE FORTALEZA, ACOMPANHANDO O SECRETARIO GERAL DESTE ORGÃO, OARA VISITAR O PROCON MUNICIPAL DE FORTALEZA, O OBJETIVO DA VIAGEM TERA COM VISTAS O ESTREITAMENTO DOS LAÇOS DE COOPERAÇÃO ENTRE OS ORGÃOS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180179 | 05/06/2015 | 2814.72 | 00033770530772 | MARCOS JOSÉ DOS SANTOS | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA A CIDADE DE FORTALEZA, ACOMPANHANDO O SECRETARIO GERAL DESTE ORGÃO, OARA VISITAR O PROCON MUNICIPAL DE FORTALEZA, O OBJETIVO DA VIAGEM TERA COM VISTAS O ESTREITAMENTO DOS LAÇOS DE COOPERAÇÃO ENTRE OS ORGÃOS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180180 | 05/06/2015 | 2814.72 | 00003120324477 | DEMYAN DE OLIVEIRA XAVIER | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA A CIDADE DE FORTALEZA, ACOMPANHANDO O SECRETARIO GERAL DESTE ORGÃO, OARA VISITAR O PROCON MUNICIPAL DE FORTALEZA, O OBJETIVO DA VIAGEM TERA COM VISTAS O ESTREITAMENTO DOS LAÇOS DE COOPERAÇÃO ENTRE OS ORGÃOS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180181 | 05/06/2015 | 2111.04 | 00004616114498 | ELIABE PEREIRA CHAVES | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA A CIDADE DE SÃO PAULO, ACOMPANHANDO O SECRETARIO GERAL DESTE ORGÃO, , O OBJETIVO DA VIAGEM TERA COM VISTAS O DIÁLOGO SORE OS 25 ANOS DO CÓDIGO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR,BEM COMO SOLUÇÕES DE CONFLITO DE CONSUMO NA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180182 | 05/06/2015 | 2111.04 | 00005905116458 | KESSIA MEDEIROS MACÊDO DO NASCIMENTO | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA A CIDADE DE SÃO PAULO, ACOMPANHANDO O SECRETARIO GERAL DESTE ORGÃO, , O OBJETIVO DA VIAGEM TERA COM VISTAS O DIÁLOGO SORE OS 25 ANOS DO CÓDIGO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR,BEM COMO SOLUÇÕES DE CONFLITO DE CONSUMO NA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180183 | 05/06/2015 | 2111.04 | 00002534595407 | Helton Rene Nunes Holanda | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS, SENDO UMA PARA FORTALEZA, UMA PRA BRASILIA E DUAS PARA SÃO PAULO AFIM DE PARTICIPAR DA REUNIAOP DO VFORUM DE DIALOGOS DO BANCO ITAU E UNIBANCO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180184 | 05/06/2015 | 2111.04 | 00002750875498 | RICARDO DIAS HOLANDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA A CIDADE DE SÃO PAULO, ACOMPANHANDO O SECRETARIO GERAL DESTE ORGÃO, OARA VISITAR O PROCON MUNICIPAL DE FORTALEZA, O OBJETIVO DA VIAGEM TERA COM VISTAS O ESTREITAMENTO DOS LAÇOS DE COOPERAÇÃO ENTRE OS ORGÃOS DE PROTEÇÃO DO .CONSUMIDOR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180185 | 05/06/2015 | 2814.72 | 00002534595407 | Helton Rene Nunes Holanda | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS, SENDO UMA DIARIA PARA FORTALEZA E TRE PARA A CIDADE DE SÃO PAULO AFIM DE PRTICIPAR DA REUNIÃO DO V FORUM DE DE DIALOGO DO ITAU E UNIBANCO, O OBJETIVO DA VIAGEM TERA COM VISTAS O DIALOGO SOBRE OS 25 DO CODIGO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0180186 | 09/06/2015 | 150.00 | 00011521650462 | FELIPE SOARES DOS SANTOS | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FAC AO PAGAMETO DE AQUISIÇÃO DE TONER HP M1522NF PARA IMPRESSORA, PARA IMPRESSORA DESTA SECRETARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0180187 | 09/06/2015 | 150.00 | 07874064000160 | GUILHERME LEITE DA NOBREGA NEVES | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE TONER HP1522 NF PARA IMPRESSORA DESTA ASECRETARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180188 | 10/06/2015 | 1663.88 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA JOAO PESSOA SAULO/SÃO PAULO, COM LUIZ ANTONIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180189 | 10/06/2015 | 2214.07 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM AEREA, PARA O COORDENADOR ADJUNTO MARCOS SANTOS, PARA A CIDADE DE SÃO PAULO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180190 | 10/06/2015 | 1830.20 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FCE AO PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM COM A SERVIDORA KESSIA MEDEIROS, PARA A CIDADE DE SÃO PAULO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180191 | 10/06/2015 | 4013.64 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM AEREA PARA OS SERVIDORES RICARDO HOLANDA E ELIABE PEREIRA, PARA A CIDADE E SÃOPAULO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180192 | 10/06/2015 | 5108.29 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM AEREA, PARA O SECRETARIO GERAL DESTE ORGÃO HELTON RENE, GIORDANIA CAPISTRANO E KESSIA MEDEIROS, PARA A CIIDADE DE VITORIA - ESPIRITO SANTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0180193 | 11/06/2015 | 220.00 | 02988494000190 | LUIZ CARLOS LACERDA VIRGOLINO | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA FAIXA MEDINDO4,8 X 0,74 E UM BANNER MEDINDO 1,5 X 0,90 ALUSIVOS A PARTICIPAÇÃO DO PROCON- JP EM SEMINÁRIO SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR NA OAB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180195 | 18/06/2015 | 3416.32 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA A CIDADE DE SAO PAULO, E FORTALEZA CO SECRETARIO GERAL , E KESSIA MEDEIROS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180196 | 19/06/2015 | 298.00 | 00033770530772 | MARCOS JOSÉ DOS SANTOS | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE UMA PASSAGEM TERRESTE PARA A CIDADE DE FORTALEZA, COM O SECRETARIO ADJUNTO DESTA SECRETARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0180197 | 19/06/2015 | 1723.08 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FATURA DA INTERNET , MES DE MAIO TELEFONE 5071919 0 1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0180200 | 26/06/2015 | 880.00 | 05075777000139 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA TAPECARIA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE AJUSTE E CONSERTOS DE DIVISORIAS E CONSERTODE PORTAS PARA ESTA SECRETARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0180201 | 26/06/2015 | 1600.00 | 40966889000180 | Center Vidros LTDa | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DEINSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO NA LATERAL DO SAC E CONSERTO NA PORTA DO GABINETE DO SECRETARIO DO PROCON-JP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0180202 | 29/06/2015 | 7820.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA | DESPESA EMPENHADAPARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE IMPRESSÃO DE FORMULARIOS DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO PROCON | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0180209 | 03/07/2015 | 1729.00 | 03691604000110 | FLAVIO LUCIO LISBOA SILVA ME | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS, PARA SETORES E SERVIDORES DESTA SECRETARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0180207 | 06/07/2015 | 100.00 | 40966889000180 | Center Vidros LTDa | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE JATEAMENTO DA PORTA DE VIDRO DO SAC DO PROCON | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0180208 | 06/07/2015 | 100.00 | 40966889000180 | Center Vidros LTDa | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE JATEAMENTO DA JANELA DWE VIDRO DO SETOR FINANCEIRO DO PROCON JP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0180210 | 08/07/2015 | 214.00 | 04233558000178 | ROGERIO FESTAS & LOCAÇÕES - José Rogerio Magalhães Guedes | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA TENDA 6 X 6, DUAS MESAS E 08 CADEIRAS, PARA SER MONTADA NA PRAIA DO SOL, PARA DA SUPORTE AO PROJETO CHEGOU PROCON JP, NO DIA 04 DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0180211 | 10/07/2015 | 6500.00 | 00069110247491 | JOSÉ CARLOS FARIAS DE BARROS JÚNIOR | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOAS DE CONSULTORIA, CONFORME MEMO INTERNO DE SOLICITAÇÃO 26/MARÇO RELATIVO A ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS - PCA. ANALISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS (aNEXO DE BALANÇOQUE COMPÕE, ELEBORAÇÃO DO RELATÓRIO DE ATIVIDADES (RELATÓRIO ECONOMICO FIANCEIRO), EM CONFORMIDADE COM QUE DETERMINA A RESOLUÇÃO NORMATIVA RN-TC, DE 25 DE MARÇO DE 2010, BEM COMO ANALISE PARA ADEQUAÇAO DAS RECEITAS PREVISTAS E DESPESAS FIXADAS COM O PLAN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0180212 | 15/07/2015 | 7990.00 | 16520040000102 | ANA MARIA LIRA DOS SANTOS = ME | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES DP PROCON= JP, CONCERNENTES A REPAROS E MANUTENÇÃO DAS 39 ESTAÇÃO DE TRABALHO BEM COMO ANALISE E AVALIAÇÃO DO ESTADOS DE TODO O CABEAMENTO LOGICO NUM TOTAL DE 50 PONTOS LOGICOS, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0180213 | 17/07/2015 | 220.00 | 00688399000145 | JOHEBE DA ROCHA CAVALCANTE-ME | DESPESA EMPENHADA PRA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE 04 9QUATRO) PLACAS PARA SINALIZAÇÃO DOS SETORES DE SAC FISCALIZAÇÃO E MEDIAÇÃO DOPROCON - JP NA SUBPREFEITURA DE MANGABEIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0180214 | 23/07/2015 | 3000.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | DESPESA EMPENHADAPARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 500 AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMIDORES E SERVIDORES DO PROCON | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0180215 | 24/07/2015 | 1150.00 | 03691604000110 | FLAVIO LUCIO LISBOA SILVA ME | DESPSA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE 2.300 CARTÕES DE APRESENTAÇÃO PARA TODA A ASSESSORIA JÚRIDICA DO PROCON JP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0180216 | 27/07/2015 | 1723.08 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FATURA INERNET TELEFONE 50719 19 0 1 FATURA 1100034754579 MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180217 | 29/07/2015 | 954.14 | 00033770530772 | MARCOS JOSÉ DOS SANTOS | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE O2 DIARIAS PRA A CIDADE DE BRASILIA DF. AFIM DE VISITAR O SENACOM PARA SABER DO ENCAMINHAMENTO DO PROCESSO DAS OPRADORAS DE TELEFONIA NO DIAS 03 E 04 DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0180218 | 30/07/2015 | 1495.00 | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, PARA SER USADONESTA SECRETARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180219 | 30/07/2015 | 1417.92 | 00002534595407 | Helton Rene Nunes Holanda | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOPAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DE BRASILIA AFIM DE VISITAR A SINECOM, PARA SABER DO ENCAMINAMENTO DO PROCESSO DAS OPERADORAS DE TELEFONIA NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180220 | 30/07/2015 | 1417.92 | 00033770530772 | MARCOS JOSÉ DOS SANTOS | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOPAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DE BRASILIA, ACOMPANHANDO O SECRETARIO GERAL DESTE ORGÃO AFIM DE VISITAR A SINECOM, PARA SABER DO ENCAMINAMENTO DO PROCESSO DAS OPERADORAS DE TELEFONIA NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTODE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180221 | 30/07/2015 | 1417.92 | 00003862812464 | JOAO JOSE DE ALMEIDA CRUZ | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOPAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DE BRASILIA, ACOMPANHANDO O SECRETARIO GERAL DESTE ORGÃO AFIM DE VISITAR A SINECOM, PARA SABER DO ENCAMINAMENTO DO PROCESSO DAS OPERADORAS DE TELEFONIA NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTODE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180222 | 30/07/2015 | 1417.92 | 00007668336400 | THATIANE KELLY DE LIMA RIBEIRO M. MORAIS | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOPAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DE BRASILIA, ACOMPANHANDO O SECRETARIO GERAL DESTE ORGÃO AFIM DE VISITAR A SINECOM, PARA SABER DO ENCAMINAMENTO DO PROCESSO DAS OPERADORAS DE TELEFONIA NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTODE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0180228 | 31/07/2015 | 1032.50 | 11287886000112 | THIAGO DAVIK BEZERRA E SILVA-ME | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMRNTO DE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA ESTA SECRETARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0180229 | 03/08/2015 | 220.00 | 03691604000110 | FLAVIO LUCIO LISBOA SILVA ME | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE CARTÃO DE VISITA PQARA O SECRETARIO ADJUNTO DESTE ORGÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 040282015 | 0180230 | 12/08/2015 | 360000.00 | 04617192000130 | ATHOS BRASIL SOLUCOES EM UNIDADES MOVEIS LTDA-EPP | DESPESA EMPEHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ONIBUS ADAPTADO COMO HOME OFFICE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON JP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180231 | 17/08/2015 | 3215.16 | 00002534595407 | Helton Rene Nunes Holanda | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4.5 PARA PARTICIPAR DA X II REUNIÃO ORDINARIA DA SENACON COM O SNDC E DO XV CONGRESSO NACIONAL DO MINISTERIO PUBLICO DO CONSUMIDOR NA CIDADE DE SÃO LUIZ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180232 | 17/08/2015 | 3215.16 | 00002750875498 | RICARDO DIAS HOLANDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4.5 ACOMPANHANDO O SECRETARIO GERAL DESTE ORGÃO PARA PARTICIPAR DA X II REUNIÃO ORDINARIA DA SENACON COM O SNDC E DO XV CONGRESSO NACIONAL DO MINISTERIO PUBLICO DO CONSUMIDOR NA CIDADE DE SÃO LUIZ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0180233 | 18/08/2015 | 7800.00 | 09058564000150 | GPONTES CURSOS E TREINAMENTOS GERENCIAIS LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TREINAMENTO DE LIDERANÇAS PARA OS FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS DO PROCON NO DIA 07/08/2015 NO AUDITORIO DO SENAC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180234 | 18/08/2015 | 2143.44 | 00033770530772 | MARCOS JOSÉ DOS SANTOS | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS, ACOMPANHANDO O SECRETARIO GERAL DESTE ORGÃO AFIM DE PART6ICIPAR DO XV CONGRESSO NACIONAL DO MINISTERIO PUBLICO DO CONSUMIDOR NA CIDADE DE SÃO LUIZ NO PERIODO DE 19 A 22 DE AFGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180235 | 18/08/2015 | 2143.44 | 00026230216434 | LUIZ ANTONIO MARQUES FONTES | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS, ACOMPANHANDO O SECRETARIO GERAL DESTE ORGÃO AFIM DE PART6ICIPAR DO XV CONGRESSO NACIONAL DO MINISTERIO PUBLICO DO CONSUMIDOR NA CIDADE DE SÃO LUIZ NO PERIODO DE 19 A 22 DE AFGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040122015 | 0180236 | 19/08/2015 | 3417.20 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS SERVIDORES DESTE ORGÃO QUE TRABALHAM DOIS EXPEDIENTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0180237 | 19/08/2015 | 7990.00 | 15693735000115 | KMSYSTENS SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DO ACERVO DOCUMENTAL DO PROCON JP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0180238 | 19/08/2015 | 7990.00 | 15693735000115 | KMSYSTENS SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DO ACERVO DOCUMENTAL DO PROCON | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0180239 | 26/08/2015 | 710.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM E RECICL.DE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DOIS TONER HP CB4364 36 PRETO PARA USO DA IMPRESSORA DO FINANCEIRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0180240 | 26/08/2015 | 701.50 | 75315333007464 | ATACADAO DISTRIBUIÇÃO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AÇUCAR E CAFE PARA USO DESTA SECRETARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0180241 | 27/08/2015 | 728.50 | 08419834000148 | SUPERMERCADO O BARATÃO LTDA | DESPESA EMPENHADAPARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CAFE PARA ESTA SECRETARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180244 | 27/08/2015 | 1442.37 | 00033770530772 | MARCOS JOSÉ DOS SANTOS | Despesa empenhada para fazer face ao pagamento de 03 (tres) diárias para participar da 1ª visita com vista a promoção de assinatura de um termo de cooperação técnica em aplicativos em prol dos consumidores de joão pessoa, nos dias 02 a 04 do mes de setembro, na cidade de SãO LUIZ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180247 | 31/08/2015 | 2857.92 | 00002534595407 | Helton Rene Nunes Holanda | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMEMTO DE 04 (QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 1º VISITA COM VISTA À PROMOÇÃO DE ASSINATURA DE UM TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOBRE O CONVENIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ALAGOAS NOS DIAS 01 A 04 DE SETEMBRO NA CIDADE DE MACEIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180248 | 31/08/2015 | 2857.92 | 00003862812464 | JOAO JOSE DE ALMEIDA CRUZ | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMEMTO DE 04 (QUATYRO DIARI, ACOMPANHANDO O SECRETARIO DESTE ORGÃOS PARA PARTICIPAR DA 1º VISITA COM VISTA À PROMOÇÃO DE ASSINATURA DE UM TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOBRE O CONVENIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ALAGOAS NOS DIAS 01 A 04 DE SETEMBRO NA CIDADE DE MACEIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180249 | 31/08/2015 | 2857.92 | 00006233628482 | THÂMARA GALVÃO GOMES DE ARAUJO | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMEMTO DE 04 (QUATYRO DIARI, ACOMPANHANDO O SECRETARIO DESTE ORGÃOS PARA PARTICIPAR DA 1º VISITA COM VISTA À PROMOÇÃO DE ASSINATURA DE UM TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOBRE O CONVENIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ALAGOAS NOS DIAS 01 A 04 DE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180250 | 31/08/2015 | 2857.92 | 00006943587463 | JOSE CARLOS DE ARAUJO CARVALHO | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMEMTO DE 04 (QUATYRO DIARI, ACOMPANHANDO O SECRETARIO DESTE ORGÃOS PARA PARTICIPAR DA 1º VISITA COM VISTA À PROMOÇÃO DE ASSINATURA DE UM TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOBRE O CONVENIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ALAGOAS NOS DIAS 01 A 04 DE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180251 | 31/08/2015 | 2500.68 | 00002534595407 | Helton Rene Nunes Holanda | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMEMTO DE 3,5 (TRES E MEIA DIARIAS)31 PARA PARTICIPAR DA 1º VISITA COM VISTA À PROMOÇÃO DE ASSINATURA DE UM TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOBRE O CONVENIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ALAGOAS NOS DIAS 01 A 04 DE SETEMBRO NA CIDADE DE MACEIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180252 | 31/08/2015 | 2500.68 | 00003862812464 | JOAO JOSE DE ALMEIDA CRUZ | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMEMTO DE 3,5 (TRES E MEIA DIARIAS) , ACOMPANHANDO O SECRETARIO DESTE ORGÃO PARA PARTICIPAR DA 1º VISITA COM VISTA À PROMOÇÃO DE ASSINATURA DE UM TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOBRE O CONVENIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA ALAGOAS NOS DIAS 01 A 04 DE SETEMBRO NA CIDADE DE MACEIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180253 | 31/08/2015 | 2500.68 | 00006233628482 | THÂMARA GALVÃO GOMES DE ARAUJO | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 3,5 (TRES E MEIA DIARIAS) , ACOMPANHANDO O SECRETARIO DESTE ORGÃO PARA PARTICIPAR DA 1º VISITA COM VISTA À PROMOÇÃO DE ASSINATURA DE UM TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOBRE O CONVENIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ALAGOAS NOS DIAS 01 A 04 DE SETEMBRO NA CIDADE DE MACEIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180254 | 31/08/2015 | 2500.68 | 00006943587463 | JOSE CARLOS DE ARAUJO CARVALHO | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 3,5 (TRES E MEIA DIARIAS) , ACOMPANHANDO O SECRETARIO DESTE ORGÃO PARA PARTICIPAR DA 1º VISITA COM VISTA À PROMOÇÃO DE ASSINATURA DE UM TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOBRE O CONVENIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ALAGOAS NOS DIAS 01 A 04 DE SETEMBRO NA CIDADE DE MACEIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180255 | 08/09/2015 | 2143.44 | 00002534595407 | Helton Rene Nunes Holanda | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA PARTICIPAR D0 31 º ENCONTRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESTADO DE SÃO PAULO NOS IDIAS 10 A 12- NO AUDITORIIO DA AASP ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180256 | 08/09/2015 | 2143.44 | 00002750875498 | RICARDO DIAS HOLANDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS ACOMPANHANDO O SECRETARIO GERAL DESTE ORGÃO PARA PARTICIPAR D0 31 º ENCONTRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESTADO DE SÃO PAULO NOS IDIAS 10 A 12- NO AUDITORIIO DA AASP ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180257 | 08/09/2015 | 2143.44 | 00005244739433 | DJAIR BEZERRA DA SILVA JUNIOR | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA PARTICIPAR D0 31 º ENCONTRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESTADO DE SÃO PAULO NOS IDIAS 10 A 12- NO AUDITORIIO DA AASP ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180258 | 08/09/2015 | 2403.95 | 00005244739433 | DJAIR BEZERRA DA SILVA JUNIOR | Despesa empenhada para fazer face ao pagamento de 05 diarias-para participar do curso Gestão do Orçamento Público na ENAP - Escola Nacional de Administração Pública, na cidade de Natal, no periodo de 14/09/2015 a 18/09/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180259 | 08/09/2015 | 2403.95 | 00000082353417 | JOSE CARLOS DE F.DIAS | Despesa empenhada para fazer face ao pagamento de 03 (diarias acompanhando o chefe de gabinete desta Secretaria para participar do curso Gestão do Orçamento Público na ENAP - Escola Nacional de Administração Pública, na cidade de Natal, no periodo de 14/09/2015 a 18/09/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180260 | 16/09/2015 | 718.80 | 00002534595407 | Helton Rene Nunes Holanda | Despesa empenhada para fazr face ao pagamento de 02 diarias para participar da semana do Consumidor, no dia 16/09/2015, na cidade de Campina Grande e no dia 17/09/2015, na cidade de Cabedelo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180261 | 16/09/2015 | 718.80 | 00005244739433 | DJAIR BEZERRA DA SILVA JUNIOR | Despesa empenhada para fazr face ao pagamento de 02 diarias acompanhando o Secretário Geral deste Orgão para participar da semana do Consumidor, no dia 16/09/2015, na cidade de Campina Grande e no dia 17/09/2015, na cidade de Cabedelo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180262 | 16/09/2015 | 718.80 | 00002750875498 | RICARDO DIAS HOLANDA | Despesa empenhada para fazr face ao pagamento de 02 diarias acompanhando o Secretario Geral deste Orgão para participar da semana do Consumidor, no dia 16/09/2015, na cidade de Campina Grande e no dia 17/09/2015, na cidade de Cabedelo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180263 | 16/09/2015 | 149.76 | 00001305253400 | WANDERLEY DOS SANTOS SILVA | Despesa empenhada para fazr face ao pagamento de 02 diarias conduzindo o Secretario Geral deste Orgão que foi participar da semana do Consumidor, no dia 16/09/2015, na cidade de Campina Grande e no dia 17/09/2015, na cidade de Cabedelo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180265 | 16/09/2015 | 359.40 | 00002534595407 | Helton Rene Nunes Holanda | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA SEMANA DO CONSUMIDOR NO DIA 16/09/2015 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180266 | 16/09/2015 | 359.40 | 00002750875498 | RICARDO DIAS HOLANDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA ACOMPANHANDO O SECRETARIO GERAL DESTE ORGÃO PARA PARTICIPAR DA SEMANA DO CONSUMIDOR NO DIA 16/09/2015 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180267 | 16/09/2015 | 359.40 | 00005244739433 | DJAIR BEZERRA DA SILVA JUNIOR | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA ACOMPANHANDO O SECRETARIO GERAL DESTE ORGÃO PARA PARTICIPAR DA SEMANA DO CONSUMIDOR NO DIA 16/09/2015 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180268 | 16/09/2015 | 74.88 | 00001305253400 | WANDERLEY DOS SANTOS SILVA | Despesa empenhada para fazr face ao pagamento de 01 diaria conduzindo o Secretario Geral deste Orgão que foi participar da semana do Consumidor, no dia 16/09/2015, na cidade de Campina Grande | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180264 | 18/09/2015 | 1451.07 | 00033770530772 | MARCOS JOSÉ DOS SANTOS | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS, PARA A CIDADE DE BRASILIA, AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA SECRETARIA NACIONAL DO CONSUMIDOR SNDC, NOS DIAS 22 E 23 DO CORRENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0180269 | 23/09/2015 | 7200.00 | 13126540000168 | DENIS PUBLICIDADE & PROPAGANDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM DIVULGAÇÃO TIPO SONORIZAÇÃO PARA A SECRETARIA DE DIREITO E DEFESA DO CONSUMIDOR NO INTUITO DE REALIZAR A DIVULGAÇÃO DO SERVIÇO CHEGOU PROCON JP, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0180270 | 23/09/2015 | 7812.00 | 22082907000180 | KATIELE MACEDO SOARES PINTO- ALADIM COMUNICAÇÃO VISUAL | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DEBLUSA TIPO PARDAMENTO PARA A SECRETARIA DE DIREITO E DEFESA DO CONSUMIDOR, O OBJETIVO DOS UNIFORMES É A IDENTIFICAÇÃO DO FUNCIONARIO PÚBLICO PERANTE AS DEMAIS PESSOAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0180271 | 24/09/2015 | 5400.00 | 04233558000178 | ROGERIO FESTAS & LOCAÇÕES - José Rogerio Magalhães Guedes | DESPESA EMPENHADA PAEA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 06 (SEIS) TENDAS MEDINDO 6 X 6, 500 (QUINHENTAS) CADEIRAS E 01 (UM) SOM TIPO MEDIO PARA OS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DE 2015, PARA SER MONTADA NO COLINAS DO SUL, PARA DAR SUPORTE AOPROJETO CHEQOU PROCON JP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0180272 | 24/09/2015 | 1590.00 | 35506567000208 | JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA ME-ASSETEL | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 01(UM) MOTOR ELETRÔNICO SEMI-INDUSTRIAL E SEUS ACESSÓRIOS PARA O PORTÃO PRINCIPAL DESTA SECRETARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180276 | 29/09/2015 | 2156.40 | 00026306972404 | EVANICE MARIA GOMES | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE FORTALEZA, REPRESENTANDO O SECRETARIO GERAL DESTE ORGÃO, AFIM DE PARTICIPAR DO 20º ENCONTRO NACIONAL DE JORNALISTA EM ASSESSORIA DE IMPRENSA A SER REALIZADO NOS DIAS 01,02 E 03 DEOUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0180278 | 30/09/2015 | 1872.00 | 02770511000118 | ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS PROFESSOR BARRETO GUIMARAES - ECPBG | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE hELTON RENE NUNES HOLANDA, DJAIR BEZERRA DA SILVA, ANA FADIA MEDEIIROS SOUTO MAIOR E THATIANE KELLY DE LIMA RIBEIRO MUNIZ MORAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180279 | 30/09/2015 | 2875.20 | 00002534595407 | Helton Rene Nunes Holanda | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE, AFIM DE PARTICIPAR DO CURSO LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL A SER REALIZADO NO PERIODO DE 05 A 08 DE OUTUBRO DE 2015, NA ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS PROFESSOR BARRETO GUIMARÃES DO TRIBUNAL DE CONTAS DE RECIFE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180280 | 30/09/2015 | 2875.20 | 00005244739433 | DJAIR BEZERRA DA SILVA JUNIOR | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE,ACOMPANHANDO O SECRETARIO GERAL AFIM DE PARTICIPAR DO CURSO LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL A SER REALIZADO NO PERIODO DE 05 A 08 DE OUTUBRO DE 2015, NA ESCOLADE CONTAS PÚBLICAS PROFESSOR BARRETO GUIMARÃES DO TRIBUNAL DE CONTAS DE RECIFE PE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180281 | 30/09/2015 | 2875.20 | 00001436185475 | ANA FADIA MEDEIROS SOUTO MAIOR | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE,ACOMPANHANDO O SECRETARIO GERAL AFIM DE PARTICIPAR DO CURSO LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL A SER REALIZADO NO PERIODO DE 05 A 08 DE OUTUBRO DE 2015, NA ESCOLADE CONTAS PÚBLICAS PROFESSOR BARRETO GUIMARÃES DO TRIBUNAL DE CONTAS DE RECIFE PE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180282 | 30/09/2015 | 2875.20 | 00007668336400 | THATIANE KELLY DE LIMA RIBEIRO M. MORAIS | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE,ACOMPANHANDO O SECRETARIO GERAL AFIM DE PARTICIPAR DO CURSO LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL A SER REALIZADO NO PERIODO DE 05 A 08 DE OUTUBRO DE 2015, NA ESCOLADE CONTAS PÚBLICAS PROFESSOR BARRETO GUIMARÃES DO TRIBUNAL DE CONTAS DE RECIFE PE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180283 | 30/09/2015 | 254.58 | 00001305253400 | WANDERLEY DOS SANTOS SILVA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA A IDADE DE RECIFE,CONDUZINDO O SECRETARIO GERAL AFIM DE PARTICIPAR DO CURSO LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL A SER REALIZADO NO PERIODO DE 05 A 08 DE OUTUBRO DE 2015, NA ESCOLA DECONTAS PÚBLICAS PROFESSOR BARRETO GUIMARÃES DO TRIBUNAL DE CONTAS DE RECIFE PE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 040552015 | 0180284 | 08/10/2015 | 110000.00 | 88632369000168 | SUPERAUTO COMERCIO E VEICULO LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UMVEICULO TIPO PICK UP, CABINE DUPLA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 79 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Sem Licitação | 000000000 | 0180285 | 09/10/2015 | 7269.00 | 35506567000208 | JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA ME-ASSETEL | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÃO DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO ELETRONICO PARA A NOVA SEDE DO PROCON JP JP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040122015 | 0180286 | 13/10/2015 | 1479.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO S DE REFEIÇÃO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA QUE TRABALHAM DOIS EXPEDIENTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180288 | 29/10/2015 | 2156.40 | 00002534595407 | Helton Rene Nunes Holanda | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO 03 (TRES), DIARIAS PARA A CIDADE DE AURU SP- COM O OBJETIVO DE VISITA INSTITUCIONAL A EMPRESA VENCEDORA DA LICITAÇÃO DOÔNIBUS ADAPTADO HOME OFFE- PROCON MÓVEL O REFERIDO ÕNIBUS JÁ SE ENCONTRA EM FASE DE ACABAMENTO ONDE EXISTE A EXTREMA NECESSIDADWE DE ACOMPANHAMENTO POR PARTE DO PROCON JP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180289 | 29/10/2015 | 2156.40 | 00002750875498 | RICARDO DIAS HOLANDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS ACOMPANHANDO O SECRETARIO GERAL DESTE ORGÃO COM O OBJETIVO DE VISITA INSTITUCIONAL A EMPRESA VENCEDORA DA LICITAÇÃO DOÔNIBUS ADAPTADO HOME OFFE- PROCON MÓVEL O REFERIDO ÕNIBUS JÁ SE ENCONTRA EM FASE DE ACABAMENTO ONDE EXISTE A EXTREMA NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO POR PARTE DO PROCON JP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180290 | 29/10/2015 | 2156.40 | 00002750875498 | RICARDO DIAS HOLANDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA A CIIDADE DE BAURU SP ACOMPANHANDO OSECRETARIO GERAL DESTE ORGÃO COM O OBJETIVO DE VISITA INSTITUCIONAL A EMPRESA VENCEDORA DA LICITAÇÃO DOÔNIBUS ADAPTADO HOME OFFE- PROCON MÓVEL O REFERIDO ÕNIBUS JÁ SE ENCONTRA EM FASE DE ACABAMENTO ONDE EXISTE A EXTREMA NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO POR PARTE DO PROCON JP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180291 | 29/10/2015 | 2156.40 | 00005244739433 | DJAIR BEZERRA DA SILVA JUNIOR | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA A CIIDADE DE BAURU SP ACOMPANHANDO OSECRETARIO GERAL DESTE ORGÃO COM O OBJETIVO DE VISITA INSTITUCIONAL A EMPRESA VENCEDORA DA LICITAÇÃO DOÔNIBUS ADAPTADO HOME OFFE- PROCON MÓVEL O REFERIDO ÕNIBUS JÁ SE ENCONTRA EM FASE DE ACABAMENTO ONDE EXISTE A EXTREMA NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO POR PARTE DO PROCON JP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180296 | 05/11/2015 | 2424.10 | 00000082353417 | JOSE CARLOS DE F.DIAS | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA A CIDADE CUIBA, AFIM DE PARTICIPAR DA IV SEMANA CONTABIL E FISCAL PARA ESTADOS E MUNICIPIOS, PATROCINADO PELO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE NO PERIODO DE 09 A 13 DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180297 | 05/11/2015 | 2424.10 | 00004461649415 | OSMARIO DE OLIVEIRA COQUEIJO | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA A CIDADE CUIBA,AFIM DE PARTICIPAR DA IV SEMANA CONTABIL E FISCAL PARA ESTADOS E MUNICIPIOS, PATROCINADO PELO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE NO PERIODO DE 09 A 13 DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180298 | 05/11/2015 | 2875.20 | 00033770530772 | MARCOS JOSÉ DOS SANTOS | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA A CIDADE DE BRASILIA DF.ACOMPANHANDO O SECRETARIO GERAL DESTE ORGÃO AFIM DE PARTICIPAR DA 12 ª REUNIÃO DA SECRETARIA NACIONAL DO CONSUMIDOR COM O SNDC ACOMPANHANDO O SECRETARIO DESTE ORGÃO NO PERIODO DWE 18 A 21/11/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180299 | 05/11/2015 | 2875.20 | 00002534595407 | Helton Rene Nunes Holanda | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA A CIDADE DE BRASILIA DF. AFIM DE PARTICIPAR DA 12 ª REUNIÃO DA SECRETARIA NACIONAL DO CONSUMIDOR COM O SNDC NO PERIODO DE 18 A 21/11/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180300 | 06/11/2015 | 2161.44 | 00002534595407 | Helton Rene Nunes Holanda | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA IDADE DE BRASILIA AFIM DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA QUE OCORRERAR NO STJ SUPERIOR TRIBUNA DE JUSTUÇA NOS DIAS 08, 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2015 E REUNIAO COM A FEBRABAN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180301 | 06/11/2015 | 2161.44 | 00002750875498 | RICARDO DIAS HOLANDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA IDADE DE BRASILIA AFIM DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA QUE OCORRERAR NO STJ SUPERIOR TRIBUNA DE JUSTUÇA NOS DIAS 08, 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2015 E REUNIAO COM A FEBRABAN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180302 | 06/11/2015 | 1391.75 | 00004461649415 | OSMARIO DE OLIVEIRA COQUEIJO | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA A CIDADE DE CUIBA AFIM DE PARTICIPAR DA IV SEMANA CONTABIL E FISCAL PARA OS ESTADOS E MUNICIPIOS PATROCINADO PELO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE NOPERIODO DE 09 A 13 DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0180303 | 09/11/2015 | 200.00 | 27150275000168 | ACADEMIA BRASILEIRA DE CIENCIAS CONTABEIS ABRACICON | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DE JOSÉ CARLOS DE FARIAS DIAS E OSMARIO OLIVEIRA COQUEIJO, NA IV SEMANA CONTABIL E FISCAL PARA ESTADOS E MUNICIPIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0180304 | 09/11/2015 | 432.00 | 04233558000178 | ROGERIO FESTAS & LOCAÇÕES - José Rogerio Magalhães Guedes | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 02 TENDA E QUATRO CONHUNTO DE CADEIRA PARA EVENTO RALIZADO NO BAIRRO DO BESSA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180305 | 09/11/2015 | 280.69 | 00001305253400 | WANDERLEY DOS SANTOS SILVA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFE AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO E REUNIÃO REGIONAL DO ITAU-UNIBANCONO DIA 15/10/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180306 | 09/11/2015 | 280.69 | 00008423974421 | FELIPE MARQUES DE VASCONCELOS | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFE AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO E REUNIÃO REGIONAL DO ITAU-UNIBANCONO DIA 15/10/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180307 | 09/11/2015 | 280.69 | 00002188117484 | GIOVANA CRISTINA DA SILVA MARTINS | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFE AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO E REUNIÃO REGIONAL DO ITAU-UNIBANCONO DIA 15/10/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ATENDIMENTO AOS CONSUMIDORES NOS BAIRROS | UNIDADES DESCENTRALIZADAS NO ATENDIMENTO AOS CONSUMIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0180308 | 10/11/2015 | 3900.00 | 17253496000108 | CECAS ASSESSORIA COMERCIAL FINANCEIRA E ADMINSTRATIVA EIRELLI | DESPESA EMPENHADA-PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO CONGRESSO INTERNACIONAL BRASILIA 2015, DE HELTON RENE NUNES DE HOLANDA, MARCOS JOSE DOS SANTOS E LUIZ ANTONIO MARQUES FONTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180309 | 16/11/2015 | 2875.20 | 00026230216434 | LUIZ ANTONIO MARQUES FONTES | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA A CIDADE DE BRASILIA DF.ACOMPANHANDO O SECRETARIO GERAL DESTE ORGÃO AFIM DE PARTICIPAR DA 12 ª REUNIÃO DA SECRETARIA NACIONAL DO CONSUMIDOR COM O SNDC ACOMPANHANDO O SECRETARIO DESTE ORGÃO NO PERIODO DWE 18 A 21/11/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180310 | 17/11/2015 | 2881.92 | 00005244739433 | DJAIR BEZERRA DA SILVA JUNIOR | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE O4 (QUATRO) DIARIAS PARA A CIDADE BRASILIA REPRESENTANDO O SECRETARIO DESTE ORGÃO AFIM DE PARTICIPAR DA 12º REUNIÃO DA SECRETARIA NACIONAL DO CONSUMIDOR COM O SNDC, NO PERIODO DE 18 A 21 DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180311 | 17/11/2015 | 1939.28 | 00033770530772 | MARCOS JOSÉ DOS SANTOS | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE O4 (QUATRO) DIARIAS PARA A CIDADE BRASILIA AFIM DE PARTICIPAR DA 12º REUNIÃO DA SECRETARIA NACIONAL DO CONSUMIDOR COM O SNDC, NO PERIODO DE 18 A 21 DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180312 | 17/11/2015 | 1939.28 | 00026230216434 | LUIZ ANTONIO MARQUES FONTES | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE O4 (QUATRO) DIARIAS PARA A CIDADE BRASILIA AFIM DE PARTICIPAR DA 12º REUNIÃO DA SECRETARIA NACIONAL DO CONSUMIDOR COM O SNDC, NO PERIODO DE 18 A 21 DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 040122015 | 0180313 | 18/11/2015 | 2116.50 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS SERVIDORES DESTE ORGÃO QUE TRABALHA DOIS EXPEDIENTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0180315 | 24/11/2015 | 765.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 03 BANEIROS QUIMICOS PARA EVENTO DE AÇÃO CIDADÃ NO BAIRRO DO GEISEL NOS DIAS 11, 12 E 13 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0180316 | 25/11/2015 | 3370.00 | 08746845000132 | JOÃO FELIPE SANTOS DA SILVA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE RECARGAS DE TONERS PARA IMPRSSORA SANSUNG SCX5637 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0180321 | 02/12/2015 | 3000.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA & DISTRIBUIÇÃO LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SWITCH DE 24 PORTAS 10/100/1000, SWICTCH DE 08 PORTAS 10/100, SWITCH 16 PORTAS 10/100, CAIXA SW CABO TRANÇADO CAT 5E UTP, COM NIO MINIMO 100METROS, RJ-45 CAT 5E, RATEADOR 300M TLWR840N | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0180322 | 04/12/2015 | 7380.00 | 00001605167738 | JORGE LUIS PEREIRA FERREIRA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ADESIVAGEM DO MICRO ÔNIBUS COM APLICAÇÃO EM VERNIZ TOTAL NO ADESIVO IMPRESSO EM ALTA RESOLUÇÃO COM GARANTIA DE UM ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 040952014 | 0180323 | 09/12/2015 | 10710.00 | 10782385000140 | GB COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 900 RESMAS DE PAPEL A4 ALCALINO 210 X 297 MM MARCA SUZANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0180324 | 09/12/2015 | 3000.00 | 08746845000132 | JOÃO FELIPE SANTOS DA SILVA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SWITCH DE 24 PORTAS 10/100/1000,SWITCH DE 08 PORTAS 10/100, SWITCH DE 16 PORTAS 10/100, CAIXA SW, CAVBO TRANSADO CAT 5E UTPCOM NIO MAXIMO 100 MRTROS, RJ 45 CAT 5E, RATEADOR 300 M TLWR 840 N | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0180325 | 09/12/2015 | 150.00 | 40966889000180 | Center Vidros LTDa | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REGULAGEM NA PORTA PRINCIPAL DE VIDRO DESTA SECRETARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0180328 | 10/12/2015 | 1470.50 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS SERVIDORES DESTE ORGÃO QUE TRABALHAM DOIS EXPEDIENTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0180329 | 10/12/2015 | 7200.00 | 09267083000154 | UTILAR UTENSILIOS DE UTILIDADE DOMESTICA LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COBERTURA E PINTURA NA QUANTIDADE DE 120 UNIDADES, DESTA SECRETARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0180330 | 10/12/2015 | 7960.00 | 08746845000132 | JOÃO FELIPE SANTOS DA SILVA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ATUALUIZAÇÃO DE SOFTYARES E SUPORTE TÉCINCO DOS SISTEMAS INSTALADOS NESTA SECRETARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0180331 | 10/12/2015 | 7689.00 | 18453816000136 | JIMMY MARQUES DA SILVA BRAGA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ARMARIO, ARQUIVO DE MADEIRA, BALCAO TIPO ATENDIMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0180332 | 10/12/2015 | 7670.00 | 10798136000142 | JURENALDO FERNANDES DA SILVA JUNIOR | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACEAO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FOLHETIM DE TODAS AS ATIVIDADES REALIZADA PELO PROCON NO ANO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0180333 | 10/12/2015 | 7990.00 | 08746845000132 | JOÃO FELIPE SANTOS DA SILVA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAFGAMENTO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DO SITE E APLICATIVO PARA DISPOSITIVO MÓVEL PARA ESTA SECRETARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0180334 | 10/12/2015 | 7200.00 | 21438076000173 | CLECIO MORAIS MEDEIROS | DESPESA EMPENHADAPARA FAZER FACEAO PAGAMENTO DE SERVIÇO DEREFORMA EM 120 CADEIRAS E LOGARINAS, DADO O SEU CARATER DE URGENCIA, EM VIRTUDE DE POSSUIMOS CADEIRAS E LOGARINAS IRREGULAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0180335 | 10/12/2015 | 7758.38 | 10798136000142 | JURENALDO FERNANDES DA SILVA JUNIOR | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇODE FILMAGEM, GRAVAÇÃO, REPRODUÇÕES DE SOM E IMAGEM, PARA ASPRINCIPAIS AÇOES REALIZADAS PELO PROCON JP. TAL ADECUAÇÃO SE DA DEVIDO S NECESSIDADE DE INTERESSE DESTA SECRETARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0180336 | 10/12/2015 | 7500.00 | 14848573000184 | ODILANDO FELIPE DOS SANTOS | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM, INCLUINDO MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE MA-DE-OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO E PLANTAS ORNAMENTAIS, NAS DEPENDENCIA DESTA SECRETARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0180337 | 10/12/2015 | 1950.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 300 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0180338 | 10/12/2015 | 1995.00 | 00005861658439 | JOAO FELIPE SANTOS DA SILVA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO RECARGA DE TONER SANSUNG SCX 5637, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0180339 | 10/12/2015 | 1995.00 | 08746845000132 | JOÃO FELIPE SANTOS DA SILVA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RECARGAS DE TONER PARA AS IMPRSSORAS SANSUNG 5635, SANSUNG 5637, SANSUNG 2851,RICOH MP 2000, E RICOH AP410 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0180340 | 10/12/2015 | 830.00 | 14663791000144 | ADVANTAGE RENT A CAR | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMETO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM 05 PORTAS, AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS NO PERIODO DE 09 A 13 DE NOVEMBERO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0180341 | 10/12/2015 | 1320.00 | 14663791000144 | ADVANTAGE RENT A CAR | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMETO DE LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO VAN COM CAPACIDADE DE 06 PASSAGEIROS, AR CONDICIONADO, NO PERIODO DE 11 A 17 DE NOVEMBERO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0180342 | 10/12/2015 | 3850.00 | 22082907000180 | KATIELE MACEDO SOARES PINTO- ALADIM COMUNICAÇÃO VISUAL | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 110 CANECAS PERSONALUIZADAS, DE PORCELANA, COM A LOGOMARCA DESTA SECRETARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0180343 | 10/12/2015 | 7700.00 | 10971708000143 | AGROFLORA CABO BRANCO LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO CONTINUADOS DE JARDINAGEM, INCLUINDO MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE MAO- DE - OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E PLANTAS ORNAMENTAIS (NAS DEPENDENCIA DESTA SECRETARIA)31 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0180347 | 10/12/2015 | 7580.00 | 09232030000106 | UNIT COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA ME | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SOFTWARE E TREINAMENTO PROGRAMA DE GESTÃO PARA ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO DOS SOFTWARE INSTALADOS DAS ATIVIDADES INTERNAS DESENVOLVIDAS PELO PROCON- JP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0180348 | 10/12/2015 | 7840.00 | 09232030000106 | UNIT COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA ME | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE INFORMATICA COM RECUPERAÇÃO DE PLACAS, FONTES E DEMAIS PERIFERICOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 041202013 | 0180351 | 10/12/2015 | 27000.00 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI EPP | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTIVEL, PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, CAPACIDADE PARA O7 LUGARES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 041202013 | 0180352 | 10/12/2015 | 28560.00 | 03446400000113 | CITYLOC CT - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS TIPO PASSEIO FIAT, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0180353 | 10/12/2015 | 7480.50 | 21029067000129 | LUIZ CARLOS MANTOVANI - MANTOVANI MOVEIS | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE A AQUISIÇÃO DE ARMARIO, ARQUIVO DE MADEIRA, BALCAO TIPO ATENDIMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 040792014 | 0180354 | 10/12/2015 | 3159.78 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA PARA A CIDADE DE MACEIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 040792014 | 0180355 | 10/12/2015 | 22263.53 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA A CIDADE DE SÃO LUIZ/JOÃO PESSOA, COM DIVERSOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 040792014 | 0180356 | 10/12/2015 | 3907.98 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA CIDADE DE BRASILIA/JOAO PESSOA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 040792014 | 0180358 | 10/12/2015 | 2589.55 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA A CIDADE DE SÃO LUIZ/JOÃO PESSOA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 040792014 | 0180359 | 10/12/2015 | 1671.44 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AERA PARA A CIDADE DE SÃO LUIZ/JOÃO PESSOA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 040792014 | 0180360 | 10/12/2015 | 3609.93 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PASSAGENM AEREA PARA A CIDADE DE BRASILIA/JOÃO PESSOA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180361 | 10/12/2015 | 3128.58 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA A CIDADE GUIABA/JOÃO PESSOA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 040792014 | 0180363 | 10/12/2015 | 6755.01 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA A CIDADE DE BAURU SÃO PAULO/ JOÃO PESSOA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 040792014 | 0180364 | 10/12/2015 | 4424.04 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA JOÃO PESSOA BRASILIA/JOÃO PESSOA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 040792014 | 0180366 | 10/12/2015 | 3760.52 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA A CIDADE JOÃO PESSOA /SAO PAULI /JOÃO PESSOA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 040792014 | 0180367 | 10/12/2015 | 2026.06 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA SÃO PAULO/JOÃO PESSOA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 040792014 | 0180368 | 10/12/2015 | 997.03 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA JOÃO PESSOA/SÃO PAULO/JOÃO PESSOA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 040792014 | 0180369 | 10/12/2015 | 1099.59 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA JOÃO PESSOA/BELO HORIZONTE/JOÃO PESSOA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 040792014 | 0180370 | 10/12/2015 | 1529.34 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA JOÃO PESSOA/BRASILIA/JOÃO PESSOA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 040792014 | 0180371 | 10/12/2015 | 973.58 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PASSSAGEM AEREA JOÃO PESSOA BRASILIA/JOÃO PESSOA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 040792014 | 0180372 | 10/12/2015 | 1688.22 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMETO DE PASSAGEM AEREA JOÃO PESSOA BRASILIA/JOÃO PESSOA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040122015 | 0180374 | 10/12/2015 | 518.50 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMEN DE REFEIÇÃO PARA OS SERVIDORES DESTE ORGÃO QUE TRABALHAM DOIS EXPEDIENTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0180326 | 11/12/2015 | 8000.00 | 18680226000146 | COMK ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DE SERVIÇOS DE REPAROS EM INSTALÇÕES ELETRICAS E HIDRAULICAS, CONSERTOS E REVISÕES NA SEDE NA SEDE DA SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0180327 | 11/12/2015 | 1500.00 | 04233558000178 | ROGERIO FESTAS & LOCAÇÕES - José Rogerio Magalhães Guedes | DESPESA EMPENHADA PRA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 100 CADEIRAAS PLASTICAS, 06 TOLDOS E 10 MESAS, PARA ESTA SECRETARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0180346 | 21/12/2015 | 7580.00 | 09232030000106 | UNIT COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA ME | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SOFTWARE E TREINAMENTO PROGRAMA DE GESTÃO PARA ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO DOS SOFTWARE INSTALADOS DAS ATIVIDADES INTERNAS DESENVOLVIDAS PELO PROCON- JP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Quantidade de Registros: 241
Última atualização: 11/06/2024