de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000001 | 05/01/2015 | 21.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 19.235-x, no dia 05 de janeiro 2015, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000002 | 07/01/2015 | 3.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 12.850-3, no dia 07 de janeiro 2015, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000003 | 09/01/2015 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 19.235-x, no dia 09 de janeiro 2015, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000004 | 09/01/2015 | 346.50 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha referente as despesas com contribuiçoes previdênciarias, parte patronal, dos comissionados deste Instituto de Previdência Própria de Santa Cruz, relativas ao mês de dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000005 | 09/01/2015 | 347.17 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha referente as despesas com contribuiçoes previdênciarias, parte patronal, dos comissionados deste Instituto de Previdência Própria de Santa Cruz, relativas ao mês de novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000006 | 09/01/2015 | 64.06 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha referente as despesas com contribuiçoes previdênciarias, parte patronal, dos comissionados deste Instituto de Previdência Própria de Santa Cruz, relativas ao 13º salario de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000007 | 14/01/2015 | 167.86 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 113-2, no dia 14 de janeiro/2015, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000008 | 16/01/2015 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 19.235-x, no dia 16 de janeiro 2015, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000009 | 16/01/2015 | 1.89 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 113-2, no dia 16 de janeiro/2015, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000010 | 20/01/2015 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 12.850-3, no dia 20 de janeiro 2015, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000011 | 22/01/2015 | 12.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 19.235-x, no dia 22 de janeiro 2015, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000012 | 22/01/2015 | 1.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 12.850-3, no dia 22 de janeiro 2015, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000013 | 23/01/2015 | 1.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 19.235-x, no dia 23 de janeiro 2015, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000014 | 23/01/2015 | 1.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 12.850-3, no dia 23 de janeiro 2015, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS-IPMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000015 | 30/01/2015 | 73430.09 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 29 - Aposentados, relativos ao mês de janeiro/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS-IPMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000016 | 30/01/2015 | 20453.05 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 30 - Pensionistas, relativo ao mês de janeiro/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS-IPMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000017 | 30/01/2015 | 1650.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 31 - Comissionados, relativo ao mês de janeiro/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000018 | 30/01/2015 | 3000.00 | 09359096000153 | A G E CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE, NA ORIENTAÇÃO CONTÁBIL E ELABORAÇÃO DE BALANCETE MENSAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000019 | 30/01/2015 | 350.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | Valor que se empenha referente as despesas com locação e manutenção mensal de softwares de contabilidade e folha de pagamento para setor público relativo ao mês de janeiro do ano de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000020 | 30/01/2015 | 1405.62 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DESTE MUNICIPIO, PAGO PELA PREFEITURA EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000021 | 03/02/2015 | 21.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 19.235-x, no dia 03 de fevereiro 2015, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000022 | 04/02/2015 | 21.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente as despesas com forecimento de enrgia eletrica, relativas ao mes de dezembro do ano de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000023 | 04/02/2015 | 20.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente as despesas com fornecimento de energia eletrica, consumida por este Instituto de Previdencia Priopria de Santa Cruz.competencia janeiro 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000024 | 04/02/2015 | 21.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente as despesas com fornecimento de energia eletrica, consumida por este Instituto de Previdencia Priopria de Santa Cruz. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000025 | 10/02/2015 | 0.82 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 19.235-x, no dia 10 de fevereiro 2015, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000026 | 18/02/2015 | 167.86 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 113-2, no dia 18 de fevereiro/2015, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000027 | 20/02/2015 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 12.850-3, no dia 20 de fevereiro 2015, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS-IPMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000028 | 27/02/2015 | 71854.09 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 29 - Aposentados, relativos ao mês de fevereiro/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS-IPMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000029 | 27/02/2015 | 22451.38 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 30 - Pensionistas, relativo ao mês de fevereiro/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS-IPMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000030 | 27/02/2015 | 2750.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 31 - Comissionados, relativo ao mês de fevereiro/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000031 | 27/02/2015 | 3000.00 | 09359096000153 | A G E CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE, NA ORIENTAÇÃO CONTÁBIL E ELABORAÇÃO DE BALANCETE MENSAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000032 | 27/02/2015 | 1063.32 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO MATERNIDADE DE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DESTE MUNICIPIO, PAGO PELA PREFEITURA EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000033 | 27/02/2015 | 1401.64 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DESTE MUNICIPIO, PAGO PELA PREFEITURA EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000034 | 27/02/2015 | 350.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | Valor que se empenha referente as despesas com locação e manutenção mensal de softwares de contabilidade e folha de pagamento para setor público relativo ao mês de fevereiro do ano de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000035 | 10/03/2015 | 36.68 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 19.235-x, no dia 10 de março 2015, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000036 | 11/03/2015 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 19.235-x, no dia 11 de março 2015, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000037 | 16/03/2015 | 164.78 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 113-2, no dia 16 de março/2015, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000038 | 20/03/2015 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 12.850-3, no dia 20 de março/2015, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS-IPMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000039 | 31/03/2015 | 72023.33 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 29 - Aposentados, relativos ao mês de março/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS-IPMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000040 | 31/03/2015 | 22925.05 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 30 - Pensionistas, relativo ao mês de março/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS-IPMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000041 | 31/03/2015 | 2750.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 31 - Comissionados, relativo ao mês de março/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000042 | 31/03/2015 | 350.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | Valor que se empenha referente as despesas com locação e manutenção mensal de softwares de contabilidade e folha de pagamento para setor público relativo ao mês de março do ano de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000043 | 31/03/2015 | 3000.00 | 09359096000153 | A G E CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE, NA ORIENTAÇÃO CONTÁBIL E ELABORAÇÃO DE BALANCETE MENSAL, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000044 | 31/03/2015 | 1063.32 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO MATERNIDADE DE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DESTE MUNICIPIO, PAGO PELA PREFEITURA EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000045 | 31/03/2015 | 1391.30 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DESTE MUNICIPIO, PAGO PELA PREFEITURA EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000046 | 02/04/2015 | 21.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 19.235-X, no dia 02 de abril/2015, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000047 | 13/04/2015 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 19.235-X, no dia 13 de abril/2015, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000048 | 14/04/2015 | 29.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente as despesas com fornecimento de energia eletrica, consumida por este Instituto de Previdencia Priopria de Santa Cruz. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000049 | 14/04/2015 | 22.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente as despesas com fornecimento de energia eletrica, consumida por este Instituto de Previdencia Priopria de Santa Cruz, referente ao mês de março/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000050 | 16/04/2015 | 164.78 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 113-2, no dia 16 de abril/2015, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000051 | 17/04/2015 | 750.00 | 00002373580420 | JOAO ABRANTES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014 E DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2015, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000052 | 20/04/2015 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 12.850-3, no dia 20 de abril/2015, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000053 | 20/04/2015 | 350.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | Valor que se empenha referente as despesas com locação e manutenção mensal de softwares de contabilidade e folha de pagamento para setor público relativo ao mês de abril do ano de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000054 | 27/04/2015 | 55.00 | 00007207675470 | ALDEFRAN BERNARDINO DOS SANTOS | valor que se empenha para fazer face as despesas correspondente ao fornecimento de refeições para servidores do IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUCICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000055 | 27/04/2015 | 30.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 19.235-X, no dia 27 de abril/2015, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 3000056 | 30/04/2015 | 3000.00 | 09359096000153 | A G E CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE, NA ORIENTAÇÃO CONTÁBIL E ELABORAÇÃO DE BALANCETE MENSAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 00002/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000057 | 30/04/2015 | 1362.40 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DESTE MUNICIPIO, PAGO PELA PREFEITURA EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000058 | 30/04/2015 | 1066.40 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO MATERNIDADE DE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DESTE MUNICIPIO, PAGO PELA PREFEITURA EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS-IPMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000059 | 30/04/2015 | 71544.71 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 29 - Aposentados, relativos ao mês de abril/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS-IPMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000060 | 30/04/2015 | 22925.05 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 30 - Pensionistas, relativo ao mês de abril/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS-IPMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000061 | 30/04/2015 | 2750.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 31 - Comissionados, relativo ao mês de abril/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000069 | 05/05/2015 | 21.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 19.235-X, no dia 05 de maio/2015, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000062 | 07/05/2015 | 37.00 | 00007207675470 | ALDEFRAN BERNARDINO DOS SANTOS | valor que se empenha para fazer face as despesas correspondente ao fornecimento de refeições para servidores do IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUCICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000063 | 11/05/2015 | 1000.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE ( 01 ESTAB. ENERMAX, 01 MULT. HP LASER MONO ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO IPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000070 | 11/05/2015 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 19.235-X, no dia 11 de maio/2015, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000071 | 14/05/2015 | 167.86 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 113-2, no dia 14 de maio/2015, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000064 | 15/05/2015 | 102.50 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( MOUSE MINI OTICO, MOUSE MULTILASER PRETO, MOUSE CLASSIC PTA, TECLADO MULTILASER ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO IPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000065 | 15/05/2015 | 50.00 | 41201161000120 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, EM VEICULO CEDIDO PELO MUNICIPIO PARA CONDUZIR PESSOAL DO IPM DE SANTA CRUZ, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPPRIA A CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000067 | 15/05/2015 | 4.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 12.850-3, no dia 15 de maio/2015, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000068 | 20/05/2015 | 29.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 12.850-3, no dia 20 de maio/2015, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000066 | 20/05/2015 | 350.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | Valor que se empenha referente as despesas com locação e manutenção mensal de softwares de contabilidade e folha de pagamento para setor público relativo ao mês de maio do ano de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS-IPMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000072 | 29/05/2015 | 77920.75 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 29 - Aposentados, relativos ao mês de maio/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS-IPMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000073 | 29/05/2015 | 22925.05 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 30 - Pensionistas, relativo ao mês de maio/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS-IPMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000074 | 29/05/2015 | 2750.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 31 - Comissionados, relativo ao mês de maio/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 3000075 | 29/05/2015 | 3000.00 | 09359096000153 | A G E CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE, NA ORIENTAÇÃO CONTÁBIL E ELABORAÇÃO DE BALANCETE MENSAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 00002/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000076 | 29/05/2015 | 1066.40 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO MATERNIDADE DE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DESTE MUNICIPIO, PAGO PELA PREFEITURA EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000077 | 29/05/2015 | 1493.40 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DESTE MUNICIPIO, PAGO PELA PREFEITURA EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000078 | 02/06/2015 | 50.02 | 41201161000120 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, EM VEICULO CEDIDO PELO MUNICIPIO PARA CONDUZIR PESSOAL DO IPM DE SANTA CRUZ, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA A CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000079 | 02/06/2015 | 170.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE CONSERTO DE 02 COMPUTADORES, DESTINADO AO IPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000080 | 10/06/2015 | 23.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente as despesas com fornecimento de energia eletrica, consumida por este Instituto de Previdencia Priopria de Santa Cruz, referente ao mês de abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000081 | 10/06/2015 | 24.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente as despesas com fornecimento de energia eletrica, consumida por este Instituto de Previdencia Priopria de Santa Cruz, referente ao mês de maio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000082 | 10/06/2015 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 19.235-X referente ao mês de junho/2015, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000083 | 12/06/2015 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 19.235-X referente ao mês de junho/2015, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000084 | 15/06/2015 | 15.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 19.235-X referente ao mês de junho/2015, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000085 | 15/06/2015 | 172.48 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 113-2, referente ao mês de junho/2015, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000086 | 22/06/2015 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 19.235-X referente ao mês de junho/2015, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS-IPMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000087 | 30/06/2015 | 82449.28 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 29 - Aposentados, relativos ao mês de junho/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS-IPMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000088 | 30/06/2015 | 22925.05 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 30 - Pensionistas, relativo ao mês de junho/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS-IPMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000089 | 30/06/2015 | 2750.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 31 - Comissionados, relativo ao mês de junho/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000090 | 30/06/2015 | 350.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | Valor que se empenha referente as despesas com locação e manutenção mensal de softwares de contabilidade e folha de pagamento para setor público relativo ao mês de junho do ano de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 3000091 | 30/06/2015 | 3000.00 | 09359096000153 | A G E CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE, NA ORIENTAÇÃO CONTÁBIL E ELABORAÇÃO DE BALANCETE MENSAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 00002/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000092 | 30/06/2015 | 1519.60 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DESTE MUNICIPIO, PAGO PELA PREFEITURA EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000093 | 10/07/2015 | 100.00 | 41201161000120 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, EM VEICULO CEDIDO PELO MUNICIPIO PARA CONDUZIR PESSOAL DO IPM DE SANTA CRUZ, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA A CIDADEDE SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000094 | 10/07/2015 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 12.850-3 referente ao mês de julho/2015, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000095 | 13/07/2015 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 19.235-X referente ao mês de julho/2015, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000096 | 14/07/2015 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 19.235-X referente ao mês de julho/2015, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000097 | 16/07/2015 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 19.235-X referente ao mês de julho/2015, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000098 | 16/07/2015 | 178.64 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 113-2, referente ao mês de julho/2015, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000099 | 17/07/2015 | 1.54 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 113-2, referente ao mês de julho/2015, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000100 | 17/07/2015 | 450.00 | 00002373580420 | JOAO ABRANTES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2015, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 3000101 | 31/07/2015 | 3000.00 | 09359096000153 | A G E CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE, NA ORIENTAÇÃO CONTÁBIL E ELABORAÇÃO DE BALANCETE MENSAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 00002/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000102 | 31/07/2015 | 350.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | Valor que se empenha referente as despesas com locação e manutenção mensal de softwares de contabilidade e folha de pagamento para setor público relativo ao mês de julho do ano de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000103 | 31/07/2015 | 1545.80 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DESTE MUNICIPIO, PAGO PELA PREFEITURA EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS-IPMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000104 | 31/07/2015 | 82362.81 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 29 - Aposentados, relativos ao mês de julho/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS-IPMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000105 | 31/07/2015 | 22925.05 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 30 - Pensionistas, relativo ao mês de julho/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS-IPMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000106 | 31/07/2015 | 2750.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 31 - Comissionados, relativo ao mês de julho/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000107 | 10/08/2015 | 7.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 19.235-X referente ao mês de agosto/2015, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000108 | 11/08/2015 | 7.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 19.235-X referente ao mês de agosto/2015, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000109 | 17/08/2015 | 180.18 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 113-2, referente ao mês de agosto/2015, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000110 | 19/08/2015 | 1.54 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 113-2, referente ao mês de agosto/2015, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000111 | 20/08/2015 | 350.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | Valor que se empenha referente as despesas com locação e manutenção mensal de softwares de contabilidade e folha de pagamento para setor público relativo ao mes de agosto do ano de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000112 | 20/08/2015 | 23.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente as despesas com fornecimento de energia eletrica, consumida por este Instituto de Previdencia Priopria de Santa Cruz, referente ao mês de julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000113 | 20/08/2015 | 24.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente as despesas com fornecimento de energia eletrica, consumida por este Instituto de Previdencia Priopria de Santa Cruz, referente ao mês de junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000114 | 20/08/2015 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente as despesas com fornecimento de energia eletrica, consumida por este Instituto de Previdencia Priopria de Santa Cruz, referente ao mês de junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS-IPMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000115 | 30/08/2015 | 88593.20 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 29 - Aposentados, relativos ao mês de agosto/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS-IPMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000116 | 30/08/2015 | 22925.05 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 30 - Pensionistas, relativo ao mês de agosto/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS-IPMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000117 | 30/08/2015 | 2750.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 31 - Comissionados, relativo ao mês de agosto/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 3000118 | 31/08/2015 | 3000.00 | 09359096000153 | A G E CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE, NA ORIENTAÇÃO CONTÁBIL E ELABORAÇÃO DE BALANCETE MENSAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 00002/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000119 | 31/08/2015 | 1545.80 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DESTE MUNICIPIO, PAGO PELA PREFEITURA EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000120 | 10/09/2015 | 7.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 19.235-X referente ao mês de setembro/2015, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000121 | 11/09/2015 | 7.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 19.235-X referente ao mês de setembro/2015, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000122 | 15/09/2015 | 189.42 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 113-2, referente ao mês de setembro/2015, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000123 | 16/09/2015 | 1.54 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 113-2, referente ao mês de setembro/2015, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000124 | 25/09/2015 | 7.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 19.235-X referente ao mês de setembro/2015, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000125 | 30/09/2015 | 1679.30 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DESTE MUNICIPIO, PAGO PELA PREFEITURA EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS-IPMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000126 | 30/09/2015 | 88593.20 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 29 - Aposentados, relativos ao mês de setembro/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS-IPMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000127 | 30/09/2015 | 22925.05 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 30 - Pensionistas, relativo ao mês de setembro/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS-IPMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000128 | 30/09/2015 | 2750.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 31 - Comissionados, relativo ao mês de setembro/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 3000129 | 30/09/2015 | 3000.00 | 09359096000153 | A G E CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE, NA ORIENTAÇÃO CONTÁBIL E ELABORAÇÃO DE BALANCETE MENSAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 00002/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000130 | 30/09/2015 | 350.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | Valor que se empenha referente as despesas com locação e manutenção mensal de softwares de contabilidade e folha de pagamento para setor público relativo ao mes de setembro do ano de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000131 | 13/10/2015 | 15.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 19.235-x referente ao mês de outubro/2015, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS-IPMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000132 | 13/10/2015 | 88593.20 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 29 - Aposentados, relativos ao mês de outubro/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS-IPMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000133 | 13/10/2015 | 22925.05 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 30 - Pensionistas, relativo ao mês de outubro/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS-IPMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000134 | 13/10/2015 | 2750.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 31 - Comissionados, relativo ao mês de outubro/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000135 | 16/10/2015 | 192.50 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 113-2, referente ao mês de outubro/2015, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000136 | 20/10/2015 | 450.00 | 00002373580420 | JOAO ABRANTES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000137 | 28/10/2015 | 7.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 19.235-x referente ao mês de outubro/2015, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000139 | 29/10/2015 | 700.00 | 20238779000195 | AGIO ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) INSCRIÇÃO PARA O CCURSO PREPARATORIO CPA-10 E GRPPS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 13/11/2015, EM JOÃO PESSOA/PB, OM CARGA HORARIA DE 27 HORAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000140 | 30/10/2015 | 350.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | Valor que se empenha referente as despesas com locação e manutenção mensal de softwares de contabilidade e folha de pagamento para setor público relativo ao mes de outubro do ano de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 3000141 | 30/10/2015 | 3000.00 | 09359096000153 | A G E CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE, NA ORIENTAÇÃO CONTÁBIL E ELABORAÇÃO DE BALANCETE MENSAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 00002/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000142 | 30/10/2015 | 1971.74 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DESTE MUNICIPIO, PAGO PELA PREFEITURA EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000138 | 30/10/2015 | 7.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 12.850-3 referente ao mês de outubro/2015, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000143 | 10/11/2015 | 15.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 19.235-x referente ao mês de novembro/2015, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS-IPMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000144 | 12/11/2015 | 88593.20 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 29 - Aposentados, relativo ao mês de novembro/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS-IPMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000145 | 12/11/2015 | 22925.05 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 30 - Pensionistas, relativo ao mês de novembro/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS-IPMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000146 | 12/11/2015 | 2750.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 31 - Comissionados, relativo ao mês de novembro/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000147 | 13/11/2015 | 192.50 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 113-2, referente ao mês de novembro/2015, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000148 | 30/11/2015 | 62.00 | 00007207675470 | ALDEFRAN BERNARDINO DOS SANTOS | valor que se empenha para fazer face as despesas correspondente ao fornecimento de refeições para servidores do IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUCICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000149 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 19.235-x referente ao mês de novembro/2015, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000150 | 30/11/2015 | 1960.76 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DESTE MUNICIPIO, PAGO PELA PREFEITURA EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000151 | 01/12/2015 | 350.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | Valor que se empenha referente as despesas com locação e manutenção mensal de softwares de contabilidade e folha de pagamento para setor público relativo ao mes de novembro do ano de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000152 | 01/12/2015 | 350.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | Valor que se empenha referente as despesas com locação e manutenção mensal de softwares de contabilidade e folha de pagamento para setor público relativo ao mes de dezembro do ano de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000153 | 01/12/2015 | 25.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente as despesas com fornecimento de energia eletrica, consumida por este Instituto de Previdencia Priopria de Santa Cruz, referente ao mês de setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000154 | 01/12/2015 | 24.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente as despesas com fornecimento de energia eletrica, consumida por este Instituto de Previdencia Priopria de Santa Cruz, referente ao mês de novembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000155 | 01/12/2015 | 24.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente as despesas com fornecimento de energia eletrica, consumida por este Instituto de Previdencia Priopria de Santa Cruz, referente ao mês de outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 3000156 | 01/12/2015 | 3000.00 | 09359096000153 | A G E CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE, NA ORIENTAÇÃO CONTÁBIL E ELABORAÇÃO DE BALANCETE MENSAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 00002/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 3000157 | 01/12/2015 | 3000.00 | 09359096000153 | A G E CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE, NA ORIENTAÇÃO CONTÁBIL E ELABORAÇÃO DE BALANCETE MENSAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 00002/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS-IPMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000158 | 10/12/2015 | 22644.39 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 30 - Pensionistas, relativo ao 13º salario/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS-IPMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000159 | 10/12/2015 | 2658.33 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 31 - Comissionados, relativo ao 13º salario/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000160 | 10/12/2015 | 15.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 19.235-x referente ao mês de dezembro/2015, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS-IPMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000161 | 10/12/2015 | 81368.68 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 29 - Aposentados, relativo ao 13º salario/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000162 | 15/12/2015 | 192.50 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 113-2, referente ao mês de dezembro/2015, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000163 | 30/12/2015 | 15.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 19.235-x referente ao mês de dezembro/2015, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS-IPMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000164 | 30/12/2015 | 88593.20 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 29 - Aposentados, relativo ao mês de dezembro/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS-IPMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000165 | 30/12/2015 | 22925.05 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 30 - Pensionistas, relativo ao mês de dezembro/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS-IPMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000166 | 30/12/2015 | 2750.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 31 - Comissionados, relativo ao mês de dezembro/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000167 | 30/12/2015 | 1320.98 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DESTE MUNICIPIO, PAGO PELA PREFEITURA EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024