de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 09/01/2015 | 29.90 | 60746948281537 | BRADESCO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA (MANUT. C/CORRENTE), MES DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 13/01/2015 | 7.80 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DIA 13/01/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 13/01/2015 | 50.00 | 08725003000102 | IVI COMUNICACOES E INFORMATICA - ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MENSALIDADE INTERNET DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU, MES DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 13/01/2015 | 2400.00 | 00005401480407 | BARBARA TORRES TEIXEIRA BRASILEIRO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA PRACA MANOEL FLORENTINO DE MEDEIROS, S/N, CENTRO, JURU-PB, ONDE FUNCIONARA A SEDE PROVISORIA DO IPSEJ, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 13/01/2015 | 2200.00 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS(DIRETOR PRESIDENTE) DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU - IPSEJ, MES DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 13/01/2015 | 788.00 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS(DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO) DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU - IPSEJ, MES DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS E SEUS DEPENDENTES - I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 13/01/2015 | 1828.10 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS E APOSENTADOS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU - IPSEJ, MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS E SEUS DEPENDENTES - I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 13/01/2015 | 52400.37 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA 42 DOS SERVIDORES APOSENTADOS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU - IPSEJ, MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/02/2015 | 788.00 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS(DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO) DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU - IPSEJ, MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/02/2015 | 3106.36 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS(DIRETOR PRESIDENTE) DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU - IPSEJ, MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS E SEUS DEPENDENTES - I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/02/2015 | 1828.10 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS E APOSENTADOS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU - IPSEJ, MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS E SEUS DEPENDENTES - I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/02/2015 | 49154.59 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA 42 DOS SERVIDORES APOSENTADOS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU - IPSEJ, MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 02/02/2015 | 29.90 | 60746948281537 | BRADESCO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA (MANUT. C/CORRENTE), MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 02/02/2015 | 35.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IPSEJ, MES DE JANEIRO 2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 02/02/2015 | 35.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IPSEJ, MES DE FEVEREIRO 2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 02/02/2015 | 50.00 | 08725003000102 | IVI COMUNICACOES E INFORMATICA - ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MENSALIDADE INTERNET DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU, MES DE FEVEREIRO2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 02/02/2015 | 40.00 | 12194839000197 | RADIO ALTERNATIVA DE JURU | DESPESA Q~UE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS DE DIVULGACAO DE PUBLICIDADES DO IPSEJ, NA RADIO COMUNITARIA DE JURU, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO;2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 02/02/2015 | 36.00 | 00070844860468 | MARIA APARECIDA EUFRASIO DA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O ASSESSOR JURIDICO EM SERVICO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO;2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 02/02/2015 | 40.00 | 09299447000188 | CARTORIO UNICO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS DE AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPSEJ, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 02/02/2015 | 41.00 | 00070844860468 | MARIA APARECIDA EUFRASIO DA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O ASSESSOR JURIDICO EM SERVICO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO;2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 12/02/2015 | 505.84 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DE GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA, SERVIDOR COMISSIONADO E ASSESSOR JURIDICO DO IPSEJ, MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 12/02/2015 | 7.80 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DIA 12/02/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 12/02/2015 | 7.52 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DE GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA, SERVIDOR COMISSIONADO E ASSESSOR JURIDICO DO IPSEJ, MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 01/03/2015 | 150.00 | 00002703891482 | MOACI PEDRO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIAS CONCEDIDA AO PRESIDENTE DO IPSEJ, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE-PB, DO SEMINARIO SOBRE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - RPPS, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 01/03/2015 | 155.00 | 18037289000189 | LANDEJANE ALVES DA SILVA SOUSA - ME - POSTO NOVO HORIZONTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 48,45 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA ABASTECER O VEICULO PLACA NED-0667-PB, NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2015, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DO IPSEJ SENHOR MOACI PEDRO DA SILVA, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS, NO TCE-PB, DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 01/03/2015 | 120.00 | 41219429000151 | POSTO DE COMBUSTIVEIS PEDRA DO GALO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 35,509 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA NED-0667-PB, NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2015, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO O PRESIDENTYE DO IPSEJ SENHOR MOACI PEDRO DA SILVA, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2015, NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE-PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 03/03/2015 | 16.00 | 41219429000151 | POSTO DE COMBUSTIVEIS PEDRA DO GALO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2015, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DO PRESIDENTE DO IPSEJ SENHOR MOACI PEDRO DA SILVA E ASSESSOR JURIDICO DR. JOSE RIVALDO RODRIGUES, QUE IRIAM PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2015, NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE-PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 03/03/2015 | 91.00 | 11953456000192 | JOAO BATISTA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES(ALMOCOS) PARA O SENHOR MOACI PEDRO DA SILVA - PRESIDENTE DO IPSEJ E DR. JOSE RIVALDO RODRIGUES, ASSESSOR JURIDICO DO IPSEJ, AMBOS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS, NO TCE-PB, DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 03/03/2015 | 210.00 | 00070147938457 | GLEIDIANE ESTEVAM DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA SEDE DO IPSEJ DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 03/03/2015 | 7.80 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESA Q SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - TARIFA DOC TED ELETRONICO, BANCO DO BRASIL S.A., CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 03/03/2015 | 36.35 | 60746948281537 | BRADESCO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA (MANUT. C/CORRENTE), TARIFA ENTREGA TAL DOMICILIO, MES DE MARCO/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 03/03/2015 | 35.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IPSEJ, MES DE MARCO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 03/03/2015 | 1700.00 | 00049110314415 | JOSE RIVALDO RODRIGUES | DESPESA Q SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO DO IPSEJ, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 03/03/2015 | 6000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | DESPESA Q SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE JURU - IPSEJ, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 04/03/2015 | 199.00 | 13297200000108 | MARCUS VINICIUS ALVES RIBEIRO ME | DESPESA Q SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE UM COMPUTADOR E ESTABILIZADOR COM PROBLEMAS OCASIONADOS PELA QUEDA DE ENERGIA ELETRICA, AMBOS PERTENCENTES AO IPSEJ, MES DE MARCO DED 2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 04/03/2015 | 39.00 | 00070844860468 | MARIA APARECIDA EUFRASIO DA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O ASSESSOR JURIDICO EM SERVICO DURANTE O MES DE MARCO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 04/03/2015 | 20.00 | 12194839000197 | RADIO ALTERNATIVA DE JURU | DESPESA Q~UE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS DE DIVULGACAO DE PUBLICIDADES DO IPSEJ, NA RADIO COMUNITARIA DE JURU, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 04/03/2015 | 50.00 | 08725003000102 | IVI COMUNICACOES E INFORMATICA - ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MENSALIDADE INTERNET DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU, MES DE MARCO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 18/03/2015 | 513.36 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DE GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA, SERVIDOR COMISSIONADO E ASSESSOR JURIDICO DO IPSEJ, MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 18/03/2015 | 2373.36 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS(DIRETOR PRESIDENTE) DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU - IPSEJ, MES DE MARCO/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 18/03/2015 | 788.00 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS(DIRETOR FINANCEIRO) DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU - IPSEJ, MES DE MARCO/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS E SEUS DEPENDENTES - I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 18/03/2015 | 1828.10 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS E APOSENTADOS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU - IPSEJ, MES DE MARCO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS E SEUS DEPENDENTES - I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 18/03/2015 | 49154.59 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA 42 DOS SERVIDORES APOSENTADOS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU - IPSEJ, MÊS DE MARCO/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 18/03/2015 | 29.00 | 18037289000189 | LANDEJANE ALVES DA SILVA SOUSA - ME - POSTO NOVO HORIZONTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, PARA ABASTECER O VEICULO PLACA NED-0667-PB, NO DIA 05 DE MARCO DE 2015, PARA VIAGENS A SERVICO DO IPSEJ, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 01/04/2015 | 30.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IPSEJ, MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 01/04/2015 | 29.90 | 60746948281537 | BRADESCO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA (MANUT. C/CORRENTE), MES DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 01/04/2015 | 7.80 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESA Q SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - TARIFA DOC TED ELETRONICO, BANCO DO BRASIL S.A., MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 01/04/2015 | 210.00 | 00070147938457 | GLEIDIANE ESTEVAM DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA SEDE DO IPSEJ DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000049 | 08/04/2015 | 18000.00 | 17683500000178 | FLUZAN SERVICOS CONTABEIS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL, COM ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS, PRESTACAO DE CONTAS, FRUTO DAS EXIGENCIAS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E CONSTITUICAO FEDERAL PARA O IPSEJ, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022015 | 0000050 | 08/04/2015 | 15300.00 | 00049110314415 | JOSE RIVALDO RODRIGUES | DESPESA Q SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA O IPSEJ, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 08/04/2015 | 30.00 | 00070844860468 | MARIA APARECIDA EUFRASIO DA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O ASSESSOR JURIDICO EM SERVICO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 08/04/2015 | 55.08 | 18037289000189 | LANDEJANE ALVES DA SILVA SOUSA - ME - POSTO NOVO HORIZONTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, PARA ABASTECER O VEICULO PLACA NED-0667-PB, NOS DIAS 31 DE MARCO DE 2015 E 08 DE ABRIL DE 2015, PARA VIAGENS A SERVICO DO IPSEJ, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 08/04/2015 | 20.00 | 12194839000197 | RADIO ALTERNATIVA DE JURU | DESPESA Q~UE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS DE DIVULGACAO DE PUBLICIDADES DO IPSEJ, NA RADIO COMUNITARIA DE JURU, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 08/04/2015 | 50.00 | 08725003000102 | IVI COMUNICACOES E INFORMATICA - ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MENSALIDADE INTERNET DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU, MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 08/04/2015 | 30.00 | 00007858547461 | HARLEY CANDIDO LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA DO IPSEJ MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 08/04/2015 | 2373.36 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS(DIRETOR PRESIDENTE) DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU - IPSEJ, MES DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 08/04/2015 | 788.00 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS(DIRETOR FINANCEIRO) DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU - IPSEJ, MES DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS E SEUS DEPENDENTES - I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 08/04/2015 | 3026.36 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS E APOSENTADOS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU - IPSEJ, MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS E SEUS DEPENDENTES - I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 08/04/2015 | 49154.59 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA 42 DOS SERVIDORES APOSENTADOS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU - IPSEJ, MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/04/2015 | 513.36 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DE GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA, SERVIDOR COMISSIONADO E ASSESSOR JURIDICO DO IPSEJ, MES DE MARCO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 01/05/2015 | 29.90 | 60746948281537 | BRADESCO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA (MANUT. C/CORRENTE), MES DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 12/05/2015 | 7.80 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESA Q SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - TARIFA DOC TED ELETRONICO, BANCO DO BRASIL S.A., MES DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 12/05/2015 | 7.80 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESA Q SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - TARIFA DOC TED ELETRONICO, BANCO DO BRASIL S.A., MES DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 12/05/2015 | 35.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IPSEJ, MES DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 27/05/2015 | 52.64 | 10254948000127 | BOI FORTE III | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFEICOES (ALMOCO) FORNECIDAS PARA O PRESIDENTE DO IPSEJ MOACI PEDRO DA SILVA E CONTADOR MARIZARDE GERALDINO DOS SANTOS, NO DIA 22 DE MAIO DE 2015, QUANDO DA REALIZACAO DO I FOGESPREV - FORUM DE GESTAO PREVIDENCIARIA DA ASPREV-PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 27/05/2015 | 150.00 | 00002703891482 | MOACI PEDRO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIAS CONCEDIDA AO PRESIDENTE DO IPSEJ, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO I FOGESPREV - FORUM DE GESTAO PREVIDENCIARIA DA ASPREV - PB, NO DIA 22 DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 27/05/2015 | 68.00 | 18037289000189 | LANDEJANE ALVES DA SILVA SOUSA - ME - POSTO NOVO HORIZONTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, PARA ABASTECER O VEICULO OFY-2120-PB, NO DIA 22 DE MAIO DE 2015 E, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB, TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DO IPSEJ MOACI PEDRO DA SILVA E O CONTADOR MARIZARDE GERALDINO DOS SANTOS, PARA PARTICIPAREM DO I FOGESPREV - FORUM DE GESTAO PREVIDENCIARIA DA ASPREV-PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 27/05/2015 | 56.11 | 18037289000189 | LANDEJANE ALVES DA SILVA SOUSA - ME - POSTO NOVO HORIZONTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, PARA ABASTECER VEICULOS A SERVICO DO IPSEJ, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 27/05/2015 | 50.00 | 08725003000102 | IVI COMUNICACOES E INFORMATICA - ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MENSALIDADE INTERNET DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU, MES DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 27/05/2015 | 20.55 | 34028316539398 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DESPESAS COM A POSTAGEM DE DOCUMENTOS PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 27/05/2015 | 20.00 | 12194839000197 | RADIO ALTERNATIVA DE JURU | DESPESA Q~UE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS DE DIVULGACAO DE PUBLICIDADES DO IPSEJ, NA RADIO COMUNITARIA DE JURU, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 27/05/2015 | 2373.36 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS(DIRETOR PRESIDENTE) DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU - IPSEJ, MES DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 27/05/2015 | 788.00 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO) DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU - IPSEJ, MES DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS E SEUS DEPENDENTES - I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 27/05/2015 | 3825.38 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS E APOSENTADOS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU - IPSEJ, MES DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS E SEUS DEPENDENTES - I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 27/05/2015 | 49154.59 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA 42 DOS SERVIDORES APOSENTADOS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU - IPSEJ, MÊS DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 27/05/2015 | 547.36 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DE GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA, SERVIDOR COMISSIONADO E ASSESSOR JURIDICO DO IPSEJ, MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 02/06/2015 | 29.90 | 60746948281537 | BRADESCO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA (MANUT. C/CORRENTE), MES DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 02/06/2015 | 7.80 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESA Q SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - TARIFA DOC TED ELETRONICO, BANCO DO BRASIL S.A., MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 02/06/2015 | 210.00 | 00070147938457 | GLEIDIANE ESTEVAM DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA SEDE DO IPSEJ DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 02/06/2015 | 30.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IPSEJ, MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 02/06/2015 | 50.00 | 08725003000102 | IVI COMUNICACOES E INFORMATICA - ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MENSALIDADE INTERNET DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU, MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 02/06/2015 | 20.00 | 12194839000197 | RADIO ALTERNATIVA DE JURU | DESPESA Q~UE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS DE DIVULGACAO DE PUBLICIDADES DO IPSEJ, NA RADIO COMUNITARIA DE JURU, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 02/06/2015 | 115.12 | 18037289000189 | LANDEJANE ALVES DA SILVA SOUSA - ME - POSTO NOVO HORIZONTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, PARA ABASTECER VEICULOS A SERVICO DO IPSEJ, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 02/06/2015 | 21.65 | 34028316539398 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DESPESAS COM A POSTAGEM DE DOCUMENTOS PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 11/06/2015 | 513.36 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DE GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA, SERVIDOR COMISSIONADO E ASSESSOR JURIDICO DO IPSEJ, MES DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 11/06/2015 | 788.00 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO) DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU - IPSEJ, MES DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 11/06/2015 | 2373.36 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (DIRETOR PRESIDENTE) DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU - IPSEJ, MES DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS E SEUS DEPENDENTES - I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 11/06/2015 | 3825.38 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS E APOSENTADOS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU - IPSEJ, MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS E SEUS DEPENDENTES - I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 11/06/2015 | 49154.59 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA 42 DOS SERVIDORES APOSENTADOS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU - IPSEJ, MÊS DEJUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 01/07/2015 | 30.00 | 60746948281537 | BRADESCO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA (MANUT. C/CORRENTE), MES DE JULHO/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 14/07/2015 | 7.80 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESA Q SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - TARIFA DOC TED ELETRONICO, BANCO DO BRASIL S.A., MES DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 14/07/2015 | 158.19 | 18037289000189 | LANDEJANE ALVES DA SILVA SOUSA - ME - POSTO NOVO HORIZONTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, PARA ABASTECER O VEICULO PLACA NED-0667-PB, PARA VIAGEM A CIDADE DE SOLEDADE-PB, A SERVICO DO IPSEJ, TRANSPORTANDO O PRESIDENTE MOACI PEDRO DA SILVA, PARA PARTICIPAR DO3o. CAPACITAPREV - REGRAS PARA APOSENTADORIAS NA CIDADE DE SOLEDADE - PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 14/07/2015 | 44.00 | 06969209000144 | LANCHONETE E CHURRASCARIA DOS ARTISTAS | DESPESA Q;SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA O SENHOR MOACI PEDRO DA SILVA, PRESIDENTE DO IPSEJ, EM PARTICIPACAO NO 3o. CAPACITAPREV - REGRAS PARA APOSENTADORIA, NO DIA 02.07.2015 NA CAMARA DE VEREADORES DE SOLEDADE-PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 14/07/2015 | 43.30 | 34028316539398 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DESPESAS COM A POSTAGEM DE DOCUMENTOS PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 14/07/2015 | 57.07 | 18037289000189 | LANDEJANE ALVES DA SILVA SOUSA - ME - POSTO NOVO HORIZONTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, PARA ABASTECER VEICULOS A SERVICO DO IPSEJ, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 14/07/2015 | 20.00 | 12194839000197 | RADIO ALTERNATIVA DE JURU | DESPESA Q;SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS DE DIVULGACAO DE PUBLICIDADES DO IPSEJ, NA RADIO COMUNITARIA DE JURU, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 14/07/2015 | 45.00 | 17592740000167 | MARIA DO SOCORRO EUFRASIO DA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O ASSESSOR JURIDICO DO MUNICIPIO A SERVICO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 14/07/2015 | 50.00 | 08725003000102 | IVI COMUNICACOES E INFORMATICA - ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MENSALIDADE INTERNET DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU, MES DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 14/07/2015 | 30.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IPSEJ, MES DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 14/07/2015 | 513.36 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DE GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA, SERVIDOR COMISSIONADO E ASSESSOR JURIDICO DO IPSEJ, MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 14/07/2015 | 2373.36 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (DIRETOR PRESIDENTE) DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU - IPSEJ, MES DE JULHO/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 14/07/2015 | 788.00 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO) DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU - IPSEJ, MES DE JULHO/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS E SEUS DEPENDENTES - I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 14/07/2015 | 3825.38 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS E APOSENTADOS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU - IPSEJ, MES DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS E SEUS DEPENDENTES - I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 14/07/2015 | 49154.59 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA 42 DOS SERVIDORES APOSENTADOS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU - IPSEJ, MÊS DEJULHO/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 10/08/2015 | 30.00 | 60746948281537 | BRADESCO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA (MANUT. C/CORRENTE), MES DE AGOSTO/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 10/08/2015 | 7.85 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESA Q SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - TARIFA DOC TED ELETRONICO, BANCO DO BRASIL S.A., MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 14/08/2015 | 210.00 | 00070147938457 | GLEIDIANE ESTEVAM DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA SEDE DO IPSEJ DURANTE OS MESES DE JULHO e AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 14/08/2015 | 35.00 | 00070844860468 | MARIA APARECIDA EUFRASIO DA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O ASSESSOR JURIDICO EM SERVICO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 14/08/2015 | 20.00 | 12194839000197 | RADIO ALTERNATIVA DE JURU | DESPESA Q;SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS DE DIVULGACAO DE PUBLICIDADES DO IPSEJ, NA RADIO COMUNITARIA DE JURU, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 14/08/2015 | 50.00 | 08725003000102 | IVI COMUNICACOES E INFORMATICA - ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MENSALIDADE INTERNET DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU, MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 14/08/2015 | 108.05 | 18037289000189 | LANDEJANE ALVES DA SILVA SOUSA - ME - POSTO NOVO HORIZONTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, PARA ABASTECER VEICULO A SERVICO DO IPSEJ, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 14/08/2015 | 30.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IPSEJ, MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 14/08/2015 | 513.36 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DE GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA, SERVIDOR COMISSIONADO E ASSESSOR JURIDICO DO IPSEJ, MES DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 31/08/2015 | 2373.36 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (DIRETOR PRESIDENTE) DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU - IPSEJ, MES DE AGOSTO/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 31/08/2015 | 788.00 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO) DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU - IPSEJ, MES DE AGOSTO/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS E SEUS DEPENDENTES - I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 31/08/2015 | 3825.38 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS E APOSENTADOS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU - IPSEJ, MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS E SEUS DEPENDENTES - I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 31/08/2015 | 51466.72 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA 42 DOS SERVIDORES APOSENTADOS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU - IPSEJ, MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 09/09/2015 | 30.00 | 60746948281537 | BRADESCO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA (MANUT. C/CORRENTE), MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 09/09/2015 | 7.85 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESA Q SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - TARIFA DOC TED ELETRONICO, BANCO DO BRASIL S.A., MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 09/09/2015 | 30.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IPSEJ, MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 21/09/2015 | 450.00 | 00002703891482 | MOACI PEDRO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIAS CONCEDIDA AO PRESIDENTE DO IPSEJ, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO SOBRE BENEFIC IOS PREVIDENCIARIOS NA ESCOLA DE CONTAS CONSELHEIRO OTACILIO, NO PERIODO DE 21/09/2015 A 23/09/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 21/09/2015 | 50.00 | 08725003000102 | IVI COMUNICACOES E INFORMATICA - ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MENSALIDADE INTERNET DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU, MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 21/09/2015 | 83.11 | 18037289000189 | LANDEJANE ALVES DA SILVA SOUSA - ME - POSTO NOVO HORIZONTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, PARA ABASTECER VEICULO A SERVICO DO IPSEJ, PATA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O SENHOR MOACI PEDRO DA SILVA, PRESIDENTE DO IPSEJ, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS NA ESCOLA DE CONTAS DO TCE-PB, DIAS 21 A 23/09/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 21/09/2015 | 20.00 | 12194839000197 | RADIO ALTERNATIVA DE JURU | DESPESA Q;SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS DE DIVULGACAO DE PUBLICIDADES DO IPSEJ, NA RADIO COMUNITARIA DE JURU, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 21/09/2015 | 513.36 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DE GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA, SERVIDOR COMISSIONADO E ASSESSOR JURIDICO DO IPSEJ, MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 21/09/2015 | 2200.00 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (DIRETOR PRESIDENTE) DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU - IPSEJ, MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 21/09/2015 | 788.00 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (DIRETOR ADMIN ISTRATIVO FINANCEIRO) DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU - IPSEJ, MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS E SEUS DEPENDENTES - I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 21/09/2015 | 51466.72 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA 42 DOS SERVIDORES APOSENTADOS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU - IPSEJ, MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS E SEUS DEPENDENTES - I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 21/09/2015 | 3825.38 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS E APOSENTADOS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU - IPSEJ, MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 09/10/2015 | 30.00 | 60746948281537 | BRADESCO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA (MANUT. C/CORRENTE), MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 09/10/2015 | 21.65 | 34028316539398 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DESPESAS COM A POSTAGEM DE DOCUMENTOS PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 09/10/2015 | 60.00 | 18037289000189 | LANDEJANE ALVES DA SILVA SOUSA - ME - POSTO NOVO HORIZONTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, PARA ABASTECER VEICULO A SERVICO DO IPSEJ, MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 09/10/2015 | 26.00 | 04116842000164 | AUTO POSTO CALIFORNIA COMERCIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMBUSTIVEL PARA VEICULO A SERVICO DO IPSEJ EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB, DIA 29/09/2015. CONFORME DOCUMENTACZO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 09/10/2015 | 62.00 | 15768874000160 | JOSE VANDERLEY FIRMINO ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFEICOES PARA O PRESIDENTE DO IPSEJ MOACI PEDRO DA SILVA, QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE/PB, DIAS 21 A 23/09/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 09/10/2015 | 20.00 | 12194839000197 | RADIO ALTERNATIVA DE JURU | DESPESA Q;SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS DE DIVULGACAO DE PUBLICIDADES DO IPSEJ, NA RADIO COMUNITARIA DE JURU, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 09/10/2015 | 50.00 | 08725003000102 | IVI COMUNICACOES E INFORMATICA - ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MENSALIDADE INTERNET DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU, MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 09/10/2015 | 900.00 | 13297200000108 | MARCUS VINICIUS ALVES RIBEIRO ME | DESPESA Q SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO COMPUTADOR, SOFTWARE E HARDWARE E TONER PARA IMPRESSORA SANSUNG COM TROCA DE CILINDRO PERTENCENTES AO IPSEJ, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 09/10/2015 | 7.85 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESA Q SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - TARIFA DOC TED ELETRONICO, BANCO DO BRASIL S.A., MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 09/10/2015 | 25.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IPSEJ, MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 20/10/2015 | 513.36 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DE GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA, SERVIDOR COMISSIONADO E ASSESSOR JURIDICO DO IPSEJ, MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 28/10/2015 | 1500.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO PARA SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU - IPSEJ, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/10/2015 | 2200.00 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (DIRETOR PRESIDENTE) DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU - IPSEJ, MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/10/2015 | 788.00 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO) DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU - IPSEJ, MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS E SEUS DEPENDENTES - I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/10/2015 | 3825.38 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS E APOSENTADOS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU - IPSEJ, MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS E SEUS DEPENDENTES - I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/10/2015 | 52012.46 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA 42 DOS SERVIDORES APOSENTADOS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU - IPSEJ, MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 03/11/2015 | 1500.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO PARA SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU - IPSEJ, MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 03/11/2015 | 30.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IPSEJ, MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 03/11/2015 | 30.00 | 60746948281537 | BRADESCO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA (MANUT. C/CORRENTE), MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 03/11/2015 | 7.85 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESA Q SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - TARIFA DOC TED ELETRONICO, BANCO DO BRASIL S.A., MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 03/11/2015 | 513.36 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DE GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA, SERVIDOR COMISSIONADO E ASSESSOR JURIDICO DO IPSEJ, MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 03/11/2015 | 175.00 | 00070844860468 | MARIA APARECIDA EUFRASIO DA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS ASSESSORES JURIDICO E CONTABIL EM SERVICO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 17/11/2015 | 20.90 | 34028316539398 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DESPESAS COM A POSTAGEM DE DOCUMENTOS PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 17/11/2015 | 50.00 | 08725003000102 | IVI COMUNICACOES E INFORMATICA - ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MENSALIDADE INTERNET DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU, MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 17/11/2015 | 91.13 | 18037289000189 | LANDEJANE ALVES DA SILVA SOUSA - ME - POSTO NOVO HORIZONTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, PARA ABASTECER VEICULO PLACA KGX-5865-PB, A SERVICO DO IPSEJ, MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 17/11/2015 | 2200.00 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (DIRETOR PRESIDENTE) DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU - IPSEJ, MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 17/11/2015 | 788.00 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO) DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU - IPSEJ, MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS E SEUS DEPENDENTES - I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 17/11/2015 | 3825.38 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS E APOSENTADOS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU - IPSEJ, MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS E SEUS DEPENDENTES - I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 17/11/2015 | 53456.36 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA 42 DOS SERVIDORES APOSENTADOS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU - IPSEJ, MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 01/12/2015 | 2200.00 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (DIRETOR PRESIDENTE) DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU - IPSEJ, MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 01/12/2015 | 7.85 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESA Q SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - TARIFA DOC TED ELETRONICO, BANCO DO BRASIL S.A., MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 01/12/2015 | 37.00 | 60746948281537 | BRADESCO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA (MANUT. C/CORRENTE), MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS E SEUS DEPENDENTES - I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 01/12/2015 | 53277.56 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA 42 DOS SERVIDORES APOSENTADOS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU - IPSEJ, MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 01/12/2015 | 315.00 | 00003603372441 | MARIA JOSE ESTEVAM DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA SEDE DO IPSEJ NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS E SEUS DEPENDENTES - I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 01/12/2015 | 3825.38 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS E APOSENTADOS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU - IPSEJ, MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 01/12/2015 | 788.00 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO) DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU - IPSEJ, DECIMO TERCEIRO SALARIO/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 01/12/2015 | 2200.00 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (DIRETOR PRESIDENTE) DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU - IPSEJ, DECIMO TERCEIRO SALARIO/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS E SEUS DEPENDENTES - I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 01/12/2015 | 3326.06 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS E APOSENTADOS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU - IPSEJ, DECIMO TERCEIRO SALARIO/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS E SEUS DEPENDENTES - I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 01/12/2015 | 50461.74 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA 42 DOS SERVIDORES APOSENTADOS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU - IPSEJ, DECIMO TERCEIRO SALARIO/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 01/12/2015 | 35.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IPSEJ, MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 01/12/2015 | 1500.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO PARA SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU - IPSEJ, MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 01/12/2015 | 20.00 | 12194839000197 | RADIO ALTERNATIVA DE JURU | DESPESA Q;SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS DE DIVULGACAO DE PUBLICIDADES DO IPSEJ, NA RADIO COMUNITARIA DE JURU, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 01/12/2015 | 61.08 | 18037289000189 | LANDEJANE ALVES DA SILVA SOUSA - ME - POSTO NOVO HORIZONTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, PARA ABASTECER VEICULO PLACA KGX-5865-PB, A SERVICO DO IPSEJ, MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 01/12/2015 | 30.00 | 00070844860468 | MARIA APARECIDA EUFRASIO DA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS ASSESSOR JURIDICO EM SERVICO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 01/12/2015 | 60.00 | 00070844860468 | MARIA APARECIDA EUFRASIO DA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS ASSESSOR JURIDICO EM SERVICO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 17/12/2015 | 95.00 | 00070844860468 | MARIA APARECIDA EUFRASIO DA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOCO E JANTAR) PARA PESSOAL DA ASSESSORIA QUE ESTEVE NESTA CIDADE NOS DIAS 09 E 10 DE DEZEMBRO, DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 17/12/2015 | 56.11 | 18037289000189 | LANDEJANE ALVES DA SILVA SOUSA - ME - POSTO NOVO HORIZONTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, PARA ABASTECER VEICULO PLACA KGX-5865-PB, A SERVICO DO IPSEJ, NOS DIAS 09 E 17 DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 17/12/2015 | 50.00 | 08725003000102 | IVI COMUNICACOES E INFORMATICA - ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MENSALIDADE INTERNET DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU, MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 17/12/2015 | 35.00 | 00070844860468 | MARIA APARECIDA EUFRASIO DA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOCO) PARA ASSESSOR JURIDICO DO IPSEJ A SERVICO NO DIA 16 DE DEZEMBRO, DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS E SEUS DEPENDENTES - I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 17/12/2015 | 985.00 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS E APOSENTADOS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU - IPSEJ, LUIZ FARIAS DO NASCIMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 17/12/2015 | 80.00 | 00008535604472 | JOSE PRUDENTE SOBRINHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS DE POUSADA (02 DORMIDAS) EM APARTAMENTOS COM AR CONDICIONADO PARA PESSOAL DA EMPRESA ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA QUE ESTEVE NESTA CIDADE NO DIA 10/12/2015 A SERVICO DO IPSEJ, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 17/12/2015 | 513.36 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DE GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA, SERVIDOR COMISSIONADO E ASSESSOR JURIDICO DO IPSEJ, MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 23/12/2015 | 7.85 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESA Q SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - TARIFA DOC TED ELETRONICO, BANCO DO BRASIL S.A., MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 28/12/2015 | 173.36 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DE GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA, SERVIDOR COMISSIONADO LUCIANO PEDRO DA SILVA - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO DO IPSEJ, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 28/12/2015 | 2000.00 | 17683500000178 | FLUZAN SERVICOS CONTABEIS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL, COM ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS, PRESTACAO DE CONTAS, FRUTO DAS EXIGENCIAS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E CONSTITUICAO FEDERAL PARA O IPSEJ, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURÚ | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA 01 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 28/12/2015 | 853.70 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO, PASTAS, FITA ADESIVA, COLA, ENVELOPES, CLIPS, CALCULADORA MANUAL, GRAMPO, GRAMPEADOR, LAPIS, CANETAS, MARCA TEXTOS) PARA O IPSEJ, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Quantidade de Registros: 186
Última atualização: 11/06/2024